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Necesito ayuda con la contabilidad de la empresa. Las cuentas 650 y 4315
Antes que nada darte las gracias, tan solo si te estas tomando la molestia de leer este mensaje, mi e- mail es para hacerte una pregunta, a ver si me puedo expresar con claridad para que me puedas responder claramente. Tenemos un cliente en la...
1 respuesta
Como contabilizar un impago
Tengo algunas dudas sobre como se contabilizaría correctamente una factura emitida por nosotros pero impagada por el cliente y los pasos a seguir legalmente.
2 respuestas
Como anular una factura mal contabilizada de un trimestre anterior
En el primer trimestre contabilice una factura recibida que estaba anulada, me he dado cuenta ahora en en el segundo trimestre. ¿Cómo la puedo anular?
2 respuestas
Contabilizar efectos
En el balance de situación tengo la cuenta Efectos descontados por valor de 80 000 y la cuenta Deudas por efectos descontados por valor de 80 000 también. Mi pregunta es: si este año han vencido los efectos y todos han sido conformes menos uno por...
1 respuesta
Clientes con saldo para liquidar
Recapitulación de importes de clientes que no van a pagar Hace una semana que he entrado a trabajar en una empresa donde llevaban la contabilidad una empresa externa pero ahora lo van a dejar todo en mis manos. El caso es que he encontrado muchos...
1 respuesta
Dotacion para provision
En un examen reciente que he hecho de contabilidad un asiento era. Dotamos una provisión porque pensamos que un cliente POR no nos va a pagar. ¿Me podéis poner cómo sería el asiento?.
1 respuesta
Cuenta para cancelar pequeños saldos
¿Cuál es la cuenta más apropiada para cancelar pequeños saldos de clientes por importes que no se cobran y se acaban "perdonando"? Es decir, tenia un cliente que me debía 372 y otro que me debía 472; y uno me ha pagado en efectivo 370 y el otro 470....
1 respuesta
Duda con el Contaplus
Haber si puede ayudarme, estoy trabajando con el contaplus y nunca lo he usado, siempre he llevado contabilidad no oficial con programas creados específicamente para la empresa, y me surge una duda, tengo varios asientos que necesito eliminar, mi...
1 respuesta
Impuesto sobre sociedades
Estoy cerrando la contabilidad de una sdad limitada laboral, se creó el año 2001 entonces se cerró sin beneficios es decir con perdidas, ¿Pero si que este año con motivo de una subvención pues tengo de beneficios antes de impuesto (según balance de p...
1 respuesta
Liquidación anual comunidad
Hace unos días el administrador de mi comunidad presentó la liquidación anual del pasado ejercicio. Al ver el saldo, me extrañó porque no corresponde con el del banco. Una de las cosas que me extrañó es que incluye en "gastos" el importe de los...
1 respuesta
Arreglar cuenta h.p.deudora por iva mal llevada en asiento
Repasando las cuentas me he encontrado con que el importe a regularizar de la cuenta h.p.deudora por iva que estaba en el haber a fecha 31 de marzo, en el asiento de regularización en vez de pasarlo al debe, se volvió a introducir en el haber, por lo...
1 respuesta
¿Cómo acabar con el saldo de la cuenta 5555?
Querría saber como acabar con el saldo que tengo en la cuenta 5555 (descuadres), la tengo en el pasivo en negativo, por lo tanto, es a favor de la empresa. ¿En qué partida contable lo puedo meter?
1 respuesta
Cuenta por cobrar, que debería registrar?
Tengo una práctica y la verdad es complicado Me dice que un cliente, tenía una factura de 3000 pesos pero está después de años la cancela como incobrable, luego está paga la cantidad de 2000 y dice que pagará los otros 1000 antes que se acabe el año....
1 respuesta
Remesas de efectos
Mi pregunta es muy sencilla, no se como contabilizar una remesa de efectos, soy nueva en esto y no lo he echo nunca.
1 respuesta
Incrementar la deuda por Impagados
Me han pasado la contabilidad de una empresa y tiene impagados de clientes sin reflejar e impagados de la propia empresa también sin reflejar. La persona que me lo ha dado me dice que estos impagados como nunca han sido resueltos por ninguna parte y...
1 respuesta
Asientos mal contabilizados
El antiguo contable un préstamo de un socio a la sociedad lo contabilizo en la cta 553 pero con un saldos erróneos ya que se lio con el debe y el haber total este año se ha hecho un asiento de corrección ya que el débito de la sociedad al socio era...
1 respuesta
Contabilización de declaraciones complementarias en concurso de acreedores
Recientemente hemos entrado en concurso de acreedores y hemos presentado las correspondientes declaraciones complementarias de IVA, al haber recibido las facturas rectificativas de la cuota de IVA de Acreedores pendiente de pago. Mi duda es que dada...
1 respuesta
Calculo de la cuota liquida
¡ Ya calculé el gasto del impuesto Ahora tengo calculado hasta la base imponible y me encuentro con lertena CUOTA LIQUIDA¡ Pone: retenciones y pagos a cuenta ¿Se refiere a todas las retenciones de este año? ¿No? ¿Y los pagos que tengamos hechos del...
1 respuesta
¿Es necesario qué el proveedor envíe una anulación de la factura primitiva?
Tengo una seria duda acerca de las facturas rectificativas. Te pongo un ejemplo porque creo que así me quedará más claro. ¿Con fecha 20/07 contabilizamos una fra por importe de 7500?. ¿Ahora con fecha 21/08 recibimos una factura rectificativa de la...
1 respuesta
Tengo las cuentas 436 y 490 desde hace años con saldos puedo comensarlas?
¿Tengo desde hace varios ejercicios las cuentas 436 y 490 con el mismo saldo uno + y el otro - puedo cancelarlos? ¿Una cuenta contra la otra y que los saldos queden a cero? ¿Es correcto?
1 respuesta
Deducción en la nomina por falta de preaviso
Debo contabilizar un asiento de nomina donde aparece una deducción en la nomina por falta de preaviso de cese voluntario, lógicamente esta deducción se ha realizado dentro de la nomina y una vez ya calculada (sobre el liquido que le restaba) y no sé...
1 respuesta
Saldo incobrable
Si los clientes de dudoso cobro, o esos saldos en clientes mejor dicho que nunca se van a cobrar los llevo a dudoso cobro, A donde he de llevar los proveedores con saldo que nunca se han de pagar.
4 respuestas
Cuando clasificamos un cliente de dudoso cobro, existe la posibilidad de que al dotar la pérdida sea por un porte inferior?
Clientes dudoso cobro. Contabilidad...
2 respuestas
¿Cómo revertir un asiento que de inicio es la 572/400 y 430 contra la 555?
Tengo que revertir un asiento que de inicio es: 572 débito (90.000) 4300 débito (31.000) 4000 crédito (121) Me dicen que revierta el asiento la 572 contra 555, entiendo que seria hacer algo así: 572: 90.000 (crédito) 430 :31000(crédito) 555 :121.000...
1 respuesta
¿Cómo reducir el saldo de la cuenta 490?
Tengo un saldo muy elevado de la cuenta 490, este se ha ido generando con movimientos que vienen desde el año 2.002 ¿Cómo puedo reducir este saldo? ¿Contra qué cuenta lo llevo?
1 respuesta
Compensación de deudas, cliente, acreedor
Un cliente me debe dinero y me paga con un inmovilizado (carretilla elevadora) me hace factura por la venta de dicho inmovilizado., el asiento contable de dicha "compra de inmovilizado material" no es problema, la cuestión es que tengo un mayor...
1 respuesta
Falta un asiento
No se si se acordara de mi, me reolvio una duda sobre la contabilización del impuesto de sociedades, bueno ahora con el cierre de la contabilidad me he encontrado que no se ha contabilizado el acuerdo social, no se si me explico, es decir, que no se...
1 respuesta
Anulación contable saldo deudor cta. 471
Tengo en la cta 471 un saldo deudor de la Seguridad Social desde el año 2008. Ha resultado fallido, tras la resolución administrativa definitiva del tema. No hice provisión. ¿Contra qué cuenta cancelo el saldo deudor de 5.000 euros, contra una 650 o...
1 respuesta
Caja en moneda extranjera
En una sociedad en el ejercicio 2008, el administrador de la empresa, ¿Había ingresado en la cta del banco 600?, los cuales en el mismo acto retiró pero en dolares, se habían retirado para un viaje personal, entonces los he retirado a caja, pero ese...
1 respuesta
Como dejar "a cero" la cta.474500
Soy nueva y confío me ayudéis. Gracias al foro me aclaráis muchas dudas. Me han asignado actualizar la contabilidad de una empresa desde 2005 y me surge un problema. A 31.12.05 tiene una Base Imponible de Pérdidas a compensar de 132.878,11 y saldo en...
1 respuesta
Ret.alquil. Como lo deduzco de I.Sociedades
Quisiera saber como contabilizar las retenciones que me han practicado de alquileres, así como de intereses bancarios cta 473. Cuando el resultado de Impuesto Sociedades es negativo. Muchas gracias
1 respuesta
Cancelación saldo cuenta 473
Una empresa que sun ingresos son por arrendamiento local negocio, genera mensualmente factura Debe: 430 y 473 haber: 752 y 477 La pregunta es cómo cancelar el saldo de la cuenta 473 al final del año.
1 respuesta
Como contabilizar cesión derechos a un tercero
Mi empresa tiene créditos incobrables que arrastra desde hace años y, por un motivo que no viene al caso, los ha vendido a una persona física que no tiene relación con la empresa. Lógicamente hay una quita y paga por ellos menos valor del que hay...
1 respuesta
Factoring y confirming
Quisieran me aclarasen si factoring y confirming es lo mismo y cómo se contabiliza/n no siendo al descuento. Gracias
1 respuesta
Regularizar 555 con saldo positivo después de regularizar algunas cuentas
La cuestión es que he entrado hace un mes en una empresa y he estado regularizando todas las cuentas cuyos saldos no estaban cuadrados. Estos descuadres proceden de otros ejercicios anteriores. Era un poco caótica la contabilidad, como podréis...
1 respuesta
Provisión por insolvencias
Tengo una duda porque tengo un cliente que me debía dinero de una factura del año 2005 y resulta que yo en el ejercicio 2007 provisioné la insolvencia y en el ejercicio 2008 nos dice que si queremos cobrar, que le hagamos una factura rectificativa...
1 respuesta
Contabilización aportaciones de socios
Necesito saber como contabilizar una anulación de aportación al capital que se contabilizo incorrectamente suponiendo que el socios iba a ingresar el dinero, y finalmente no se realizó. El asiento de la aportación fue 196. X a 100.1. ¿Sería el mismo...
3 respuestas
Pago y cobros
Si tenemos a la misma empresa como cliente y proveedor, y la cuenta como proveedor es superior, como contabilizaríamos la liquidación. Quiero decir se puede compensar los saldos. Ejem. 10 40000001 a 43000001 5 57000001 5, este asiento seria correcto,...
1 respuesta
Amortización Inmovilizado
Tengo un pequeño problema con la amortización al cierre del ejercicio, especialmente con un bien al que tengo que dar de baja. Te cuento: Tengo un bien cuyo valor es de 900 comprado en 2005. Se fue amortizando durante estos años, y en el 2009 se...
1 respuesta
Clientes morosos
Tengo unos clientes que no me pagan, quisiera saber si una vez considerados de dudoso cobro, cual es el siguiente paso a seguir. O debo realizar una dotacionm
1 respuesta
Contabilidad devolución
¿Cuándo se debe contabilizar una devolución de hacienda de iva, cuando se solicitó o cuando efectivamente se pago?
3 respuestas
Créditos incobrables
Necesito saber cual es el plazo permitido para llevar un cliente de dudoso cobro a perdida definitiva, cancelando la provisión dotada correspondiente.
1 respuesta
Exceso o defecto de cobro
Una pregunta simple. He hecho unos cobros y el cliente o me ha pagado de más o de menos. Hablamos de unas diferencias mínimas (1 céntimo, 60 céntimos...) Mi pregunta es ¿Cuál sería la cuenta contable que recoge este exceso o defecto de pago?
5 respuestas
Pago factura Diciembre
¿Cómo se puede reflejar una factura de teléfono que pertenece al mes de Diciembre pero se carga en Enero y no había saldo pendiente en la contabilidad al cierre del año?
1 respuesta
Duda sobre asiento de apertura
Soy autónomo y tengo varios leasing. Hasta ahora la contabilidad me la llevaba una asesoría, pero por diversos motivos ahora me la lleva un amigo. La duda que tenemos es que no sabemos como hacer el asiento de apertura en 2008 de unos leasing de los...
2 respuestas
Contabilización declaración paralela I.S.
Somos una Pyme. Nos han enviado una notificación de liquidación paralela por error en la declaración de Ingresos Financieros de 2007, la cual hemos aceptado como correcta. Supone un aumento de los ingresos financieros en 8.200 euros, un aumento de...
1 respuesta
Contabilidad Impuesto sobre sociedades
Entré en una empresa hace unos meses En el balance de sumas y saldos a 31/12/2008 las siguientes cuentas tenían los siguientes saldos: ¿473 HP retenciones y pagos a cuenta 4.657,04? En el Debe ¿4752 HP acreedora por I. Sobre sociedades 167,26? En el...
1 respuesta
Anulación fra.inmov.+amtz.inmov.
Tengo una duda y no sé como contabilizar este supuesto. Hemos comprado 1 ordenador (227) el 29/10/04 por 1.800 euros + IVA (472) a un Acreedor de inmovilizado (523), lo contabilizamos y dotamos la oportuna amortización (682) a (282), la amortización...
3 respuestas
Cancelar saldo pendiente de la cuenta del cliente, porque no es correcto
Revisando cuentas, he visto que tengo un saldo pendiente de cobrar de 2.000 € de un cliente desde 2014. Lo he comprobado y fue un error de quien contabilizaba en ese momento, y el cliente no debe nada. No se sabe por qué lo contabilizó mal, pero se...
1 respuesta
¿Una venta en la que el dinero recibido es falso?
Una venta realizada en efectivo de por ejemplo 330.000gs (IVA de 10% Incluido) y que se ha dado un vuelto de 70.000gs. Pero luego, al siguiente día se descubre que el dinero recibido es falso (confirmado en un banco). ¿Cómo sería el asiento contable?
1 respuesta
Contabilización de perdidas
Tengo un cierto lio mental y me gustaría que me confirmases los siguientes asientos: Supuesto: Pérdidas de 1000. Impto. Al 25% = 250. Retenciones 50. Pagos fraccionados 400. En el ejercicio actual: 1000 cta. 121 a 129 1000 250 cta. 4745 a 630 250 400...
1 respuesta
¿Puedo tener en balance solo saldo en la cuenta 490 y no tener nada en cuentas 430 o 440?
En el balance de sumas y saldos de la Sociedad me aparece un saldo de 52.432,21€ en la La cuenta 490 pero no hay saldo ni en la cuenta 430 o 440 ni aparece tampoco 436 . Como puedo saldar esa cuenta si tengo que liquidar la Sociedad.
1 respuesta
Descuento de letras
Antes que nada te quiero agradecer tu tiempo. No se si debo preguntar aquí, pero como mi duda es sobre contabilidad. Tengo una duda que es sobre una venta de mercaderiaspor valor de 142020 más el iva, pero después de tres días la sociedad descuenta...
1 respuesta
Quisiera saber como regularizar la cta 474500
Me encuentro que el 2010 un asiento que está contab. AsÍ 630100 Imp.diferido 7.733,52 473000 H.P.Ret.int.banco 1.021,86 473000 h.p.P/fracc. A cta. 4.313.26 a 474500 HP Act.por Imp.diferido 13.068,64 - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -...
1 respuesta
Cómo cancelar el saldo de una donación
Hemos realizado una donación de artículos, hemos emitido factura oficial y hemos declarado el IVA, el problema es que no se cómo cancelar el saldo del cliente, que al ser una donación no me la paga, mi pregunta es cómo lo cancelo y contra que cuenta...
1 respuesta
Atrasos IRPF
Tengo una duda Hacienda me comunicó que el porcentaje de retención realizado a un trabajador no era el correcto (le retuvimos menos) y por ello he tenido que pagar a Hacienda esa diferencia más los intereses pero cuando nos lo comunicó habían pasado...
3 respuestas
Contabilización bancos.
Estoy comenzando a contabilidad una empresa desde este año 2011. Evidentemente hay asientos que tengo que crear en el año 2010 porque algunos se van a pagaro o cobrar durante este año. Mi problema viene por cómo puedo comenzar los asientos de la 572,...
1 respuesta
Contabilizar Gastos Intereses y Costas Judiciales
Somos una promotora inmobiliaria, y tenemos alguna sentencia a favor de nuestros clientes, en la cual nos condenan a la devolución del principal más los intereses y costas. Quería saber ¿A qué cuenta contable de gastos llevar estos intereses y costas...
1 respuesta
Asiento contable pago aplazado I.S.
Quería saber como contabilizar, es decir, como hacer el asiento de un aplazamiento del pago fraccionado del impuesto de sociedades, a qué cuenta llevo la cuota que no lleva integrada los intereses... Es que hace poco que he entrado en una empresa y...
1 respuesta
Documento por cobrar
Mi nombre es alahia oye en la uni me están dando clase de documentos por cobrar, documento por cobrar descontado se hacer el asiento de documento descontado me pusieron un ejercicio que debo hacer unos ajustes de ingresos por interés y gastos por...
1 respuesta
Compensación de perdidas en el impuesto sociedades
Estoy haciendo el cierre de una sociedad la cual ha tenido perdidas en el ejercicio 2007 y en el 2008 ha tenido beneficio y quisiera compensar las perdidas con el beneficio. El asiento que debo hacer creo que es (630)en el debe a la (4745)perdidas a...
1 respuesta
Asiento contable que se resiste
Os escribo este mi primer post, así que me estreno en el foro, sed comprensivos. Sin más dilación paso a contaros el caso. En la empresa en que he empezado a trabajar operan con entidades de las llamadas de dinero electrónico, bajo la supervisión del...
1 respuesta
¿Debo hacer nota débito cuando no pagan todo el valor de la factura?
Envíe una factura pero el cliente no me pago completo, así que ahora el tiene un saldo pendiente por pagarme. Debo hacerle una nota débito por el valor que esta pendiente de pagarme, o cual es el proceso para contabilizarlo.
1 respuesta
Asientos de 2003 mal contabilizados
En el año 2003 el contable que había en la empresa, en la que yo ahora trabajo, contabilizó una venta a un cliente nuestro de la siguiente manera: Al Debe (430) por 1.639,08 Euros y al Haber (477) 226,08 Euros y (700) 1.413 Euros, hasta ahora todo...
4 respuestas
Devolución efectos impagados
Estoy cerrando la contabilidad del año pasado y tengo algunas dudas que te iré comentando si no te parece mal. Una de ellas es la siguiente: El banco me ha mandado un adeudo por devolución de efectos impagados por 3648,83 euros. ¿Qué asientos debo...
1 respuesta
Urgente-Como poner al día los saldos de las cuentas
Desde hace un tiempo en la empresa en la que trabajo, en el programa de contabilidad solo se facturaba pero no se llevaba la contabilidad, ahora se ha empezado a entrar, pero claro, tengo que actualizar las cuentas y poner los saldos reales pues...
1 respuesta
Anulación asiento proveedor
He hecho un asiento de una 600 a una 400 dejándola a deber, ahora resulta de que yo no tengo que pagar esa factura pues es un error del proveedor y tengo que hacer el contraasiento es decir anular la factura, ¿Pero cómo se hace? 400 a la 600? La 600...
1 respuesta
Cuentas de Gastos e Ingresos
Les agradecería me ayudarán con unas dudas que tengo sobre las cuentas de gastos o ingresos en general, aunque el caso en particular que me ocupa es para las cuentas de gastos. Tengo entendido que en las cuentas de Gastos o Ingresos, al ser cuentas...
1 respuesta
Retenciones facturas clientes
Quisiera saber en que cuentas contabilizar las retenciones en facturas de clientes que no nos abonan las empresas al hacer una obra, hasta el momento tenia pocas y las dejaba pendientes en la cuenta del cliente pero ahora tenemos bastantes y me...
1 respuesta
Contabilizar pago de crédito y caución
¿Cómo puedo contabilizar el pago de nuestra empresa aseguradora por el impago de mi cliente? Es decir, ¿A qué cuenta llevo 80% que me paga cyc y a que cuenta el resto del impago?
1 respuesta
Contabilizar abono de ingresos indebidos de Hacienda
La cuestión que quiero plantearle es la siguiente: Hace unos días que me ha llegado un acuerdo de Hacienda de abono de ingresos indebidos que provienen de un ingreso indebido de retenciones de 2007. Las devolución proveiene del modelo 110, las...
1 respuesta
Cómo cuadro una cuenta de cliente en saldo deudor cuándo dicho saldo ya fue cobrado en su día
La empresa en su día envío un factoring al banco el cliente pago pero no se contabilizo en La cuenta del cliente. Tengo un problema ya que el cliente tengo que dejarlo a cero y ademas e de reflejar una deuda que tiene la empresa con el banco para...
1 respuesta
Como Contabilizar Importe de deterioro?
Cierta empresa vende mercaderías a crédito por importe de 20.000. Con posterioridad a la venta se produce una devolución de mercancías por importe de 500 y se concede un rappel a los clientes por importe de 600. Al final del ejercicio estima que el...
1 respuesta
Asiento contable regularizar rdo. Negativo
Como debo contabilizar el resultado del 2014 a 30/06/2015. En el balance figuran: Cta. 113...+ 29.379.- euros reservas volunt. Cta. 121.012...- 5.104.- resultado negativo Cta. 121.013... - 30.602.- resultado negativo Cta. 129 (2014).. +6.821.-...
1 respuesta
Devolución venta
Quería asegurarme si los asientos que he realizado sobre una devolución de una venta estaría bien: ¿La cuenta de ese cliente tiene una cifra de 1.431.65?, ¿Y nos devuelven una factura con valor de 464?, por lo que realizo el siguiente asiento: 400...
1 respuesta
Regularizar cuentas
Me acabo e hacer cargo de la contabilidad de una empresa, en la cual aparecen saldos, que no se como regularizar. Paso a detallarselas: Cta.. 120000001.. Remanente rdos anteriores...(24.833,90), en el Haber cta.. 120000002.. Resultado Pendiente de...
1 respuesta
Como contabilizar un recibo que nos han devuelto
¿Tenemos un cliente que ha contratado con nosotros un contrato de mantenimiento por un valor de 600? Con iva incluido. El cliente ha preferido realizar el pago de forma trimestralmente, ¿Así qué este mes ha realizado un pago de 160? ¿Pero al cabo de...
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Metodos basicos para la depreciacion?
¿Cuáles son los métodos básicos de la depreciación que puedo utilizar? ¿Cómo cancelo la cuenta de clientes y como se registra la reapertura?
1 respuesta
Problemas con la gestión del impuesto 129
Soy la del problema con el I.S., al final he podido hablar con la gestoría sobre el problema, y me han comentado que el asiento del impuesto se les habrá olvidado contabilizarlo y por eso no aparece en el balance; entonces me ha dicho que aunque se...
1 respuesta
Contabilizar opción de compra sin entrega del bien
En mi empresa vamos a realizar una operación de venta con opción de compra por la cual vamos a vender pongamos 100 euros, pero nos anticipan 40 sin que haya entrega del bien en ese momento y existiendo factura con su iva correspondiente, y...
1 respuesta
Embargo y Subasta de una vivienda
Una sociedad tenía a su nombre una vivienda, por falta de pagos en las cuotas del préstamo, han embargado la vivienda sacándola a subasta por un precio mucho menor al precio de adquisición. También nos han condenado a costas Quisiera saber cómo se...
1 respuesta
Duda sobre un saldo negativo en cuenta clientes (430)
Estoy muy perdido. Llevo dando vueltas varios días y ya no sé si es que veo el error pero lo paso por alto. Es sobre el ejercicio 2012 y quiero zanjarlo ya para presentar libros, cuentas y sociedades. Tengo balance así: Saldo Debe Saldo Haber Saldo...
1 respuesta
Duda sobre el modelo contable 121 con resultados negativos
En casi todas las sociedades a las que le empecé a llevar la contabilidad y al cierre del año en la cta 121 me salen saldos acreedores y me pone 121( ¿Resultado negativo año 2007 importe 21560.00?, ¿Rstdo neg año 2008 31800.00?) ¿Entonces quería...
1 respuesta
Cómo hacer una provisión por créditos incobrables
En mi empresa tenemos un cliente que nos ha dejado a deber bastante dinero. Esta denunciado y demás acciones legales. La duda que me entra es, al cerrar el ejercicio, si provisiono esa posible perdida... ¿Hay alguna regla para hacerlo? ¿Algún...
1 respuesta
¿Cómo cerrar la cuenta 473 de retenciones que me han hecho por arrendamiento de local?
Llevo la contabilidad de una Comunidad de Bienes que se dedica al arrendamiento de bienes inmuebles y hay locales que nos retienen irpf. A final de año tengo ese saldo en la cuenta 473 que no sé como quitarme de encima. ¿Con qué cuenta debo cerrarla...
1 respuesta
Cierre de Contabilidad
Me podría decir alguien, cuales son los asientos que se hacen a final de año para cerrar la contabilidad de una s.l., ya he metido todas mis fras. Y he cuadrado el banco, Ahora ¿Qué asientos me faltan para cerrar la contabilidad?.
1 respuesta
¿Debo realizar asiento de variación de existencias si todo lo comprado se ha vendido?
Esto me resulta nuevo del todo, así que disculpad mi ignorancia, por favor. Al cierre de un ejercicio se debe crear un asiento de variación de existencias, dando de baja las iniciales y de alta las finales... Pero ¿Qué debo hacer en el caso de que...
1 respuesta
Regularizar saldo 475
He entrado en una empresa, ¿Qué lleva desde hace varios años con un saldo acreedor en la cuenta 475500 de 3.130,59?. Quieren regularizar esta cuenta, para empezar el 2011 correctamente. Había pensado en realizar el asiento: 475500 a 570000 Ya que...
1 respuesta
Provisión de fondos recibida
Quisiera saber como se contabiliza una provisión de fondos recibida para tramitar una escritura, es decir, pago a notario, registro etc.
1 respuesta
Asiento iva trimestral
Debo contabilizar el asiento de regularización del tercer trimestre pero me he liado tremendamente: Tengo saldo a compensar que arroja desde el primer trimestre, en este 3T me arroja un Iva devengado por 108€, Iva deducible -97,12€ que salen de un...
1 respuesta
Devolución de pagaré
Os indico una pregunta: Me han devuelto un pagaré de un cliente. ¿Mi duda es como tendría que hacer el asiento contable? No sé, si se haría de la siguiente manera. 436 ( importe de la deuda sin gastos) 626 ( gastos ) A la 572 ( importe total )
1 respuesta
Como contabilizar cuando se cobra un pagaré
Tengo un apunte en el banco que se ha descontado un pagaré que nos han emitido a nosotros por tanto un ingreso para nosotros esto ¿Cómo se contabilizaría?
1 respuesta
Contabilizar beneficios de un ejercicio habiendo perdidas de otros
Al cierre de este ejercicio mi S.L. Familiar da beneficios y en los tres anteriores se dieron perdidas que superan con creces los beneficios de este año. En los anteriores ejercicios no se creo ninguna cuenta de crédito con hacienda (4745) por las...
1 respuesta
Modificar la 570 en contasol sin repercusión contable
Quiero modificar la cuenta 570 para poner la cantidad que yo quiera a cierre del año 2016 y para que en el asiento de apertura de 2017 aparezca esa cantidad que yo quiero, pero no quiero que tenga ninguna repercusión contable, ¿Por qué quiero hacer...
2 respuestas
Saldo pendiente en cuenta de proveedores!
Soy de España. Estoy repasando la contabilidad y tengo muchos saldos pendientes en proveedores de años anteriores por que faltaba contabilizar la factura, ya he solicitado un duplicado pero no me lo envían y de esto ya ha pasado tres años, ¿Cómo...
1 respuesta
Gastos bancarios que paga el cliente
Los gastos bancario NO SE DECLARAN EN EL 347, es una de las exenciones p`revistas en el Artº 20-uno-18 de la Ley 37-92 y en el Artº 2, apartado 2B y 32 de la Ley 240271985. Cuando devuelven la letra, yo lo contabilizado en la cuenta del cliente para...
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Ejecución aval
Actividad: alquiler de locales industriales Plan pyme Duda: como uno de nuestros clientes dejó de pagar el alquiler se ejecutó el aval y he recibido transferencia del banco avalista por el importe exigido. ¿Cómo contabilizo ese cobro? ¿Directamente...
1 respuesta
Nuevo asiento en metálico
Tengo muchas dudas al empezar a contabilizar asientos en metálico en el 2009, para que luego el programa de contabilidad, informe debidamente a los modelos de Hacienda cuando se tenga que liquidar el IVA. Si tengo que hacer un asiento de pago en...
1 respuesta
Sanción tributaria
Hemos pagado en 2010 una deuda tributaria por un IRPF del 2007 por importe de 3.880,94, tengo a cero ya la cta 4751, pero no tengo reconocida esa deuda del 2007 y si la contabilizo al debe en la 4751, ésta me quedaría con saldo deudor y me...
1 respuesta
¿Cómo puedo hacer que cuadren las cuentas para poder cerrarlas?
Olaa! Ante todo gracias por responderme xdd tengo un grave problema, y es que este año al contabilizar los bancos del año 2008 de una sociedad veo cosas que no se como acer que cuadren. Las cuentas 472 al 16% y las cuentas 477 de 7% y el 16%...
1 respuesta
Factura con descuento por volumen
Tengo una duda en contabilizar una factura con descuento por volumen, transporte a cargo del cliente, podrían ayudarme por favor en realizar el asiento para contabilizar dicha factura. Importe bruto 5000 Rappel volumen -1000 Transporte a cliente +...
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Cuenta de suplidos
A un cliente nos hizo un ingreso al banco de 10.000 euros, . Y las facturas a su nombre ascienden a 8.000, los otros 2.000 son suplidos, que no se han introducido a las facturas. Y yo realize lo siguiente. -----------10/08/10-------------- 10.000 572...
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Asiento contable de factura rectificativa
¿Cómo puedo contabilizar una factura rectificativa de un cliente? Si en contabilidad ya he hecho los siguientes apuntes contables por haber entrado en concurso de acreedores dicho cliente: 1º asiento: (435) a (430) 2º asiento: (695) a (499) En...
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Saldar un saldo acreedor de un proveedor
En el año 2005 se contabilizaron una serie de facturas de un proveedor y como es habitual, se dedujo ese IVA en sus correspondientes declaraciones trimestrales, al igual que el gasto para el I.S. Esas facturas a fecha de hoy no se han pagado todavía...
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Retenciones
Tengo un lio con las retenciones. ¿Las retenciones en nómina se contabilizan en la cta 475? ¿Las retenciones en factura emitida por nuestra empresa van a la 473? ¿Y por ultimo las retenciones que los acreedores/proveedores nos practican en sus...
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Como regularizar saldos de clientes y proveedores de ejercicios anteriores
Llevo desde hace poco tiempo la contabilidad de una empresa y me he encontrado con cuentas de cliente que tienen saldos pendientes del año 2009 y 2010, Revisando la contabilidad no he podido averiguar y esa factura ha sido realmente cobrada. Como...
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Compensar perdidas de ejercicios anteriores
Me pasan una contabilidad con saldos deudores en la 4745 (año 2008 por 1007,60 Euros y año 2009 por 4.476,80). En este ejercicio se han producido beneficios y si calculo el 25% para el I.S. Sale a pagar 4.668,73. ¿Cómo he de hacer el apunte para...
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Cta 477 deudora y cta. 472 saldo cero, ¿Cómo liquido el IVA?
Si tengo la cuenta 477 HP, IVA repercutido con saldo deudor (ojo no acreedor como normalmente) y la cuenta 472 HP, IVA soportado con un saldo de cero euros ¿Cómo hago la liquidación del IVA TRIMESTRAL? ¿Me podéis poner un ejemplo?
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Balance de liquidación
Tengo que realizar un balance de liquidación de una sociedad limitada de dos socios. El balance que tengo hasta ahora es muy sencillo: 40.000-Capital social 30.000-Cuenta corriente con socios (551) 5550-Amortización acumulada (de un activo que ya se...
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¿Debo realizar el asiento de ajuste a 31 del 12?
A 31/12 tengo un saldo de 200 en el debe de la cuenta 573. Mi pregunta si hay que realizar el ajuste de moneda extranjera a 31/12? Porque yo solo tengo entendido que el ajuste se realiza con el saldo que debemos a los proveedores o los que adeudamos...
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Regularizar cuenta pendiente
Con el cierre estoy revisando cuentas y me he dado cuenta que un leasing que tenía ha finalizado pero me queda un saldo en la cuenta 174 de 1.848,66 € y no sé como puedo regularizar ese saldo pues ya está liquidadas el resto de cuentas. En su día se...
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Iniciar contabilidad asociación ya existente
He iniciado este año la contabilidad de una asociación sin ánimo de lucro. Se como hacer el asiento inicial, pero mi problema es que esta asociación ya existe desde hace años y tengo facturas del año anterior y que debo pagar en este año. Aquí lo que...
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Contabilizar descuadre variación céntimos! Por favor, ayuda!
Hicimos una transferencia bancaria para pagar una factura. La transferencia fue Nominal más comisión y correo de la transferencia. Resulta que el importe de la factura física es de 2 céntimos menos que el nominal, por lo tanto le he pagado al...
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¿Necesito hacer asiento por cerrar la cuenta bancaria?
Hemos cerrado la cuenta bancaria donde figuraba el crédito que hemos cancelado Hay que hacer algún asiento al respecto, su saldo en ese momento es cero- Sí sé que hay que hacer asiento de cancelación del crédito bancario Yá hemos hablado de ello. 170...
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Tengo que contabilizar el capital social de una nueva empresa, ¿Qué asiento tengo que hacer?
En las escrituras aparece: Capital Social y participaciones: El capital social es Cinto mil euros (5.000, 00€.) Representado por cinco mil participaciones, de un euro de valor nominal, cada una, numeradas correlativamente del uno al cinco mil,...
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Ampliación capital compensación de deudas
Mi pregunta es un poco compleja e igual no me se explicar pero haya voy. Tenemos dos sociedades del grupo (A y B), la sociedad A le emite una factura a la B, por 10.000 euros más iva. La sociedad B va a ser vendida y por tanto adquirida por el...
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Compensación pagarés 2
Perdona que te moleste, pero tengo una seria duda sobre algo que te comenté en su momento, y del que te dejo copia debajo para que te acuerdes. Ahora, a finales de año, la situación ha cambiado en lo siguiente.: 1.Sigue sin haber facturas por medio....
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Anticipo de clientes
A ver si me expreso bien :trabajo con un cliente que me paga con pagares a 90 días que yo llevo al banco para su descuento. El cliente me da el pagare y la factura aun no se la he entregado (yo tengo el producto en mi empresa terminado que se lo voy...
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Anular una factura incobrable de hace 4 años
Hace 4 años emitimos una factura por un servicio prestado que nunca nos quiso pagar el cliente. Se reclamo telefónicamente, personalmente, y la empresa acabo cerrando y nosotros sin cobrar la deuda. Nunca se reclamo judicialmente. El caso es que en...
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Asiento aplicación resultado
Otra vez! Referente a la pregunta anterior de aplicación del resultado y reparto de beneficios. He hecho el asiento de aplicación a 30/06 y viendo la contabilidad en estas dos cuentas tengo los siguientes saldos: (¿120.8) rstdo positivo 2008 con un...
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Contabilidad-saldos antiguos sin cerrar
Me gustaría saber si me podeis aclarar una duda, tengo saldos antiguos de cuentas de proveedores y clientes que en su día nos se contabilizo el pago, pero que ya fueron pagados y cobrados, se realizó su correcta anotación en las respectivas cuentas...
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Tengo que desarrollar todo el ciclo contable completo, pero el balance no me sale
De nuevo mira tengo que desarollar todo el ciclo contable completo pero a la hora de hacer el balance de situación no me sale si me puedes verificar te escribo las situaciones y el asiento y no esta bien espero que me lo digas . 1. Las compras de...
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Impuesto sobre beneficios
En el 2008 tuve beneficio de: 1.379,98. Tenía retenciones bancarias (470) por: 1.225,13, he hice el siguiente asiento: (1.225,13 x 25% = 345,00) 345,00(630) 880,13(4709) A (470) 1.225,13 Ahora en el 2.009 me devuelven los: 1.225,13 y la cuenta (4709)...
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¿Cómo se usa la cuenta 610 en el asiento de regularización?
Haciendo el asiento de regularización contabilizo: 129 a grupo 6 Grupo 7 a 129. Ahora bien, mi duda es, ¿La cuenta 610 puedo ponerla en el grupo 6 o en el 7 según su saldo sea deudor o acreedor?
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Como solucionar error contables ejercicio 2017?
He cogido una nueva contabilidad y he observado que tienen un leasing contabilizado desde 2016 pero en la cuenta 174 el capital amortizado figura una cantidad superior, es decir que por lo que he observado en el año 2017 se equivocaron en un asiento...
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Cuota del 4T iva a compensar
Tenemos la siguiente duda, durante los trimestres anteriores tenemos un iva a compensar de 5.000€, en el ultimo trimestre de iva tenemos un iva deducible de 7.000€ y devengado de 4.000€, por lo que tenemos una cuota a compensar de 8.000€, hemos...
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Anticipos de clientes
Le ruego me aclare la siguiente duda: cuando se contabiliza un ingreso en concepto de anticipo de cliente ¿Es necesario desglosar la partida de iva en dicho asiento o se debe hacer posteriormente cuando se contabilice la factura correspondiente y se...
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Provisiones y suplidos
Una asesoría cobra provisiones de fondos a clientes para tramitar escrituraciones de compraventa, sucesiones, etc. Con ese dinero se pagan los gastos de esas tramitaciones, notarios, registro ... Al final se hace la factura por los honorarios más iva...
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Como realizar un asiento de un ingreso?
A ver si me podéis ayudar como contabilizo un ingreso que nos han hecho en enero 2018 pero pertenece a diciembre de 2017. ¿Qué asiento hacer en cada año para que me lo contabilice en el 2017?
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Factura positiva cobrada con abono de negativas
Tenemos un cliente con una factura el 31/12/12 de 2700 € y también tiene otras negativas en diversas fechas. Pues bien, se le ha puesto como pagada la de 2700 € abonándole las negativas, es decir, se compensa la de cargo con las de abono ¿Esto afecta...
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Cuenta de remanente
En el año 2008 tengo que amortizar los gastos de constitución, con el nuevo plan contable, pero si llevo a gasto esta cuenta tendré pérdidas, por otro lado tengo en la cuenta remanente una cantidad suficiente para cubrir esta amortización. ¿Puedo...
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Endoso de cheques
Tengo una duda sobre la contabilización de cheques cuando estos son cobrados a los clientes y endosados a los proveedores. Imagina que cobro un cheque por valor de 500 euros a un clientes y tengo una deuda con un proveedor de 300 euros. Decido...
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Asiento para HP deudora por IS
Como sería el asiento para que el saldo de la cuenta 4709 cuadre con la devolución a solicitar a Hacienda. Partiendo de estos datos: 473 = 486,80 este saldo incluye retenciones y pagos a cuenta del IS; Beneficio antes de impuesto 293,89; 25% de...
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Aportación a leasing
Tengo un problema con el leasing, haber si me puede ayudar. Tengo el cuadro de rentas que envía el banco con todas las cuotas que hay que ir pagando todos los meses. Mi jefe ha realizado en Octubre una aportación extraordinaria al contrato que...
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Anticipos cliente
Como debo contabilizar los anticipos que me realiza al banco mi cliente y después de facturas liquidar facturas. Lo he realizado así: 1º-438.0D------705.0H, 2º 572.0----438.0H, pero como liquido las facturas. Cuando intento realizarlo creo descuadre...
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Asiento de nómina con pago delegado
¿Me pueden ayudar para hacer el asiento de nómina con pago delegado? (640) 1468,47 (475.1) 220,27 Pago Delegado 923,72 Ap. Trabajador 93,25 (465) 1154,95 (642) 483,13 (476) -347,34
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Cierre contabilidad
¿Qué asientos tengo que hacer para cerrar la contabilidad?. - Liquidación del iva - Amortizaciones y provisiones - Estimación del Impuesto de sociedades ¿Alguna más? ¿Cómo contabilizo la estimación del impuesto de sociedades?
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Contabilizar abono parcial de Factura
Cómo se contabiliza el abono parcial (entrega a cuenta) de una Factura. Luego cuando se ingrese el resto por abonar, ¿Qué hago?.
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Cierre ejercicio . 4745
Perdona que te siga dando el coñazo con este asunto. Hace un par de semanas me contestaste lo siguiente: 1.- A acabar el año 2010 te sacas un informe de PyG y te das cuenta que tienes una perdida en el ejercicio de 10000. OJO esto se hace antes de...
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Asientos 01/01/2008 NPGC
Tengo un balance a fecha 31-12-2007. Necesito passarlo al 01-01-2008 con el asiento de apertura pertinente para aplicar la nueva normativa del plan general contable. Le estaría muy agradecido si puedo ayudarme es muy escueto. Activo: Gastos de...
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Cta. 572
Quería saber si la cta. 572 bancos puede tener saldo negativo, mi empresa tiene una cuenta asociada a una póliza de crédito y a cierre de ejercicio aún no ha devuelto el crédito dispuesto que había utilizado y por ello el saldo de esta cta. 572 a...
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¿474 qué son losa activos por impuesto diferido?
En la cuenta 474 tengo 15,59 que se vienen repitiendo No entiendo bien este impuesto, ¿Puedo dejarlo igual para otro año? ¿Teniendo en cuenta que tengo la empresa sin actividad desde principio de este año?
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Asiento contable de provisiones
El pasado ejercicio 2003 hice un asiento para Provisión para indemnización-despido, de la siguiente forma: D H Cta. 1420000 Provisión 5000 Cta. 6410000 Provisión 5000 Para el ejercicio 2004 quiero deshacer aquella provisión, y por contra crear otra...
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Integración ute´s
Tengo un balance en el que me aparecen los siguientes saldos de cuentas relacionadas con una UTE en la que participamos al 50%: 101 - Saldo acreeedor - 5.000 Euros (Fondo social de la UTE) 260 - Saldo deudor- 5.000 Euros (Fianza depositada) 55401 -...
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Asiento de cobro cuota socio asociación
Quisiera consultar como seria los asientos: - De cobro de cuota de los socios de un asociación sin animo de lucro...: - El cobro de las terapias ( es un servicio que da la asociación con un psicoterapeuta):
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¿Hay que hacer asientos de cancelación en la contabilización de una póliza de crédito ?
Mi empresa ha solicitado una póliza de crédito por el plazo de un año. Una vez nos la conceden no hay que hacer ningún asiento ¿Verdad? Creo que eso lo tengo claro, al igual que el pago de intereses que irían en los de corto plazo y los gastos de...
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Apuntes contables
Empresa de intermedacion en cobros, que formulo pregunta previa el pasado 24.01.09 Rogaría me plasmases los asientos precisos para anotar los siguientes pasos: 1.- Recibimos un cobro ( cta 561) mediante un ingreso en cta 57 2.- Emitimos fra por...
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Presunta deuda
Hacia 1991-1993 (no recuerdo exactamente) dejé un pequeño descubierto con un banco porque saqué de la tarjeta de débito y, a pesar de no haber saldo, el cajero me dio dinero. Desde entonces nunca he recibido ninguna reclamación por este concepto. Sin...
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Baja vehículo en contabilidad, por venta
En Agosto, vendimos un vehículo que compramos hace unos años. ¿La compra la hicimos por 16200? ¿La venta ha sido por 3000? ¿Y tengo amortizado hasta la fecha de Venta 6.959,34? Mi pregunta es, que como realizo la baja contable del vehículo, porque lo...
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¿Puedo usar en un asiento contable las cuentas por pagar y el abono de factura del mismo concepto?
Tengo una duda respecto a a un asiento contable, se supone que estoy cancelando una factura que estaba como cuentas por pagar, pero al mismo tiempo hago abono de otra factura por el mismo concepto, mi pregunta es, puedo utilizar la misma cuenta en el...
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Cta hotmail bloqueada
Desde hace unos días cuando quiero entrar a hotmail a ver mi correo al poner la cta. Y contraseña me decía que había algún problema y tenia que volver a poner la contraseña pero no me dejaba entrar. Entonces le decía para entrar con otro windows live...
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Compensar factura emitida a un cliente por otra recibida del mismo cliente
Perdona si te molesto de nuevo, me ha surgido una duda con el tema que comentábamos ayer. El cliente nos debe 26644.13 euros, y nosotros a el 148.83 euros, el cheque que han mandado compensando tiene un importe de 26495.30 que es lo que me comentabas...
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Dudas contables
Ahí planteo un par de dudas TEngo unas facturas que se han hecho a nombre de la empresa, de restaurantes, para generar gasto e iva, pero no se han pagado por el banco de la empresa, ¿Contra qué cuenta habría que pagar esas facturas? La 551? O canta...
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Facturas pendientes de cerrar a 31/12
Tengo una duda respecto a un importe pendiente de facturar a 31/12. Encima tengo que declarar unas ventas antes del 30 de este mes. Tengo una cantidad que aún tengo que cerrar con el cliente, puesto que pende de unos datos que el debe recibir para...
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Contabilizar Mermas en empresa industrial
Necesitaría que me indicaran los asientos contables oportunos en el caso de que se originen mermas en una empresa de fabricación industrial, y también cual el asiento a realizar cuando se hace entrega de muestras a un cliente.
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Error en cuenta proveedores año 2017
Revisando el diario de movimientos del ejercicio pasado, y una vez presentado el I.S., me he dado cuenta de un error de bulto que me gustaría subsanar en este ejercicio 2018. El error está en un asiento de proveedor que en lugar de poner en el debe...
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Anticipo para el inmovilizado
Otra vez.. He estado mirando lo que te comente sobre la cuenta 239, y entonces te explico, en 2011 hice los siguiente asientos: D. 239 (2000) H. 572 (2000) Por el anticipo al proveedor del inmovilizado.. Y cuando nos devolvió esa cantidad hice lo...
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Saldo en cuentas de acreedores
He tomado en 2009 la contabilidad de mi empresa y hasta ahora lo llevaba una gestoría. Al hacer la comprobación de las cuentas antes de cerrar el ejercicio, he visto que hay algunas cuentas de acreedores y prestación de servicios con saldo acreedor...
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Dividendo de una sociedad limitada
En los movimiento del banco de hoy a parecen 4 cargos por transferencia en concepto de pago de dividendos, la empresa es una sl y los socios soy un patrimonio y sus dos hijos, todos mayores de edad, mi 1 pregunta es como debo contabilizar este pago,...
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Distribución de resultados
A quien pueda atenderme. Resulta que tengo una duda y quisiera saber si alguien puede ayudarme... Yo, cerré la sociedad en el 2008. Comprobé el inmovilizado, su amortización, el préstamo que tenia, los saldos de proveedores y clientes y la cantidad...
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Cobro Fogasa posterior devolución cliente
Me podrían ayudar para hacer un asiento contable con los siguientes datos: Una asesoría cobra en su cuenta corriente el importe de 2000 euros por parte del fogasa (fondo garantía salarial) de un cliente con posterioridad devolución a dicho cliente el...
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Llevar la contabilidad de una página web
Voy a llevar la contabilidad de un negocio web. Se trata de prestar un servicio a los pequeños comercios, que mediante el pago de una cuota mensual, tendrán publicidad en la web y la posibilidad de tener su tienda online. Mis dudas son las...
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Factura rectificativa. Nota de abono
En una factura anterior nos cobro el importe más de lo que tenía que ser, ahora nos devuelve la diferencia con una factura rectificativa "nota de abono". Para contabilizar el abono de acreedor e ingreso en el banco, ¿Lo qué se trata es minorar el...
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¿Cómo se contabilizan los descuentos colegiales?
Santi¡ El otro día ya hablamos mde este tema, pero no está claro todavía en mi mente El tema era de una deuda contable con el colegio de arquitectos que no existe en la realidad y que debo sacar esa deuda de mis cuentas, porque está paga¡ Tampoco...
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Factura rectificativa de un servicio
Con mi agradecimiento por adelantado, tengo un par de dudas sobre una factura rectificativa que tendré que hacer. En enero se cumplen seis meses que tendría que haber cobrado una factura, pero solo cobré una parte, quedando pendiente 150€+IVA que,...
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Iva repercutido/soportado
Estoy estudiando CFGM por internet y la verdad que solo con el libro y sin ayuda complementaria me esta costando mucho entender ciertos temas. Le agradezco el tiempo en contestarme. 1.¿Qué diferencia hay entre el IVA Repercutido y el IVA soportado?...
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Sobre como obtener el saldo anterior de una cuenta a partir de una fecha determinada
Necesito saber como obtener el saldo anterior de una cuenta a partir de una fecha determinada para as'i poder utilizar este datos en una mayor contable de una cuenta.
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Contabilización de una anulación de factura a un cliente
. Emitimos la factura pero finalmente no hemos podido prestar el servicio al cliente y hemos tenido que anular la factura. ¿Cómo se contabilizaría esta factura? El asiento inicial fue 430 a 700 y no se si sería simplemente darle la vuelta y explicar...
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Pagaré no atendido
Un proveedor nuestro al que le emitimos un pagaré de peloteo, este, cuando fue presentado al cobro no fue antendido... ¿Cómo contabilizo eso para que quede constancia? Ya tenía hecho el apunto del pagaré en el banco. Lo hago ahora a la inversa
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¿El libro mayor cuando se elabora?
¿Se me olvidaba preguntarte cada cuanto tiempo se hace el libro mayor? ¿Cada mes o 3 meses?
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Contabilizar pago de facturas de proveedores con pagarés. Efectos comerciales a pagar y cobrar
Mochi tengo otra pregunta. ¿Cuándo pagas con pagares se supone que en el momento de contabilizar el gasto lo llevas a una cuenta 400 proveedors y la fecha en la que haces el pagaré lo llevas a una 401 de efectos comerciales a pagar no?, y la das de...
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Modificación de reserva
Realice la reserva de 3 habitaciones, en octubre de 2010, para junio de 2011, pero por circunstancias 1 habitación la anulamos, y ahora me cobran las otras dos que me quedo a un precio más caro, en este caso me devuelven menos dinero del que pague...
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Cobro indemnización responsabilidad civil
Necesito saber como conabilizo una indemnización cobrada del seguro de responsabilidad civil teniendo en cuenta que este ingreso es para pagar la factura que me pase el cliente por el siniestro.
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"compensación activo-pasivo"
Somos una empresa de servicios que tenemos un considerable volumen de negocios con una empresa antaño pública. Ambos nos facturamos mutuamente y el problema es que al abonarnos ellos ntras. Fras. Mediante transferencia bancaria nos descuentan sus...
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¿Porque no me Cuadra el balance general?
Soy estudiante de Ing. Industrial en modalidad a distancia y me dejaron un ejercicio sobre balance general. Pero por mas que lo intento no puedo hacer que el ejercicio quede balanceado, lo que no se es si realmente estoy haciendo mal el ejercicio o...
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Nomina con IT
Alguien podría decirme cómo contabilizo una nomina con baja por enfermedad. Pienso que el asiento sería: 640 642 471 a 476 4751 465 ¿Es correcto, o tendría que suprimir la cta. 642?.
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Asiento Pérdidas ejercicio
Tengo un problema de contabilidad de los últimos asientos: El año pasado se hicieron los siguientes asientos: 31-12-2007 268,80 Eur (6940) Prov. Para isol. A (4900) dotac. Prov. Insol. 268,80 Eur -------- 3.586,79 Eur (63000) Imto. Sobre beneficios a...
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Transaccion en ListBox para asiento contable 2 o mas lineas
De foro... Recurro como siempre a su valiosa ayuda.. Tengo una userform con informacion que voy cargando en los textbox Listbox y demas controles Lo que requeria es que con la informacion que cargo me alimente un listbox que funcione Para...
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