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Preguntas y respuestas relacionadas
Prov.insolv.de trafico dotadas en contabilidad, hay algún plazo legal que te obligue cancelarlas.
Hace unos años se procedió a dotar las insolvencias de varios clientes. A pesar de tener claro la empresa que no los va a cobrar, hay establecido un plazo legal, que te obligue a darles de baja en contabilidad.
1 respuesta
Ejercicio sobre elaboración de presupuestos
Tengo que hacer este ejercicio y no se por donde meterle mano, he empezado a hacer la cuenta de pérdidas y ganancias previsional pero no se seguir :(( Alguien me puede ayudar. Muchas gracias 1) Utiliza la siguiente información para elaborar el...
1 respuesta
Clientes incobrables
Tengo una cuenta de clientes que no la voy a cobrar ya que la empresa ha desaparecido. Quisiera saber el asiento correspondiente que tendría que hacer para pasarlo a morosos.
1 respuesta
Anticipo de cliente moroso registro contable
Me encuentro en la contabilidad con los siguientes saldos de un cliente: 431/17 =4.000 € 438/17= -7.000 € Se sabe que el cliente no va a pagar. ¿Cómo sería los asientos para dotarlo como moroso de ambas cuentas?
1 respuesta
Dotacion para provision
En un examen reciente que he hecho de contabilidad un asiento era. Dotamos una provisión porque pensamos que un cliente POR no nos va a pagar. ¿Me podéis poner cómo sería el asiento?.
1 respuesta
Impuesto sobre sociedades
Estoy cerrando la contabilidad de una sdad limitada laboral, se creó el año 2001 entonces se cerró sin beneficios es decir con perdidas, ¿Pero si que este año con motivo de una subvención pues tengo de beneficios antes de impuesto (según balance de p...
1 respuesta
Gastos Suplidos
He visto muchas respuestas a preguntas sobre gastos suplidos y provisiones para el pago de dichos gastos, y lo cierto es que no me queda todavía claro cuál es el mejor tratamiento. Según resoluciones del ICAC las cuentas a utilizar son las de...
1 respuesta
Necesito ayuda con la contabilidad de la empresa. Las cuentas 650 y 4315
Antes que nada darte las gracias, tan solo si te estas tomando la molestia de leer este mensaje, mi e- mail es para hacerte una pregunta, a ver si me puedo expresar con claridad para que me puedas responder claramente. Tenemos un cliente en la...
1 respuesta
Cta 477 deudora y cta. 472 saldo cero, ¿Cómo liquido el IVA?
Si tengo la cuenta 477 HP, IVA repercutido con saldo deudor (ojo no acreedor como normalmente) y la cuenta 472 HP, IVA soportado con un saldo de cero euros ¿Cómo hago la liquidación del IVA TRIMESTRAL? ¿Me podéis poner un ejemplo?
1 respuesta
¿Cómo contabilizar una provisión de fondos y un coste posterior superior?
Trabajo en una comercializadora de energía y las facturas que nos liquida REE nos llegan 8/12 meses posteriores a la fecha de adquisición de la materia prima. Mi duda se debe a que en 2011 realice una provisión contable de un importe Y (supongamos un...
1 respuesta
Duda contabilidad agencia viajes minorista
Soy contable y, aunque tengo tres años de experiencia llevando contabilidad de empresas, nunca había trabajado en el sector de agencias de viajes que, al tener un tratamiento un tanto especial, me plantea algunos problemas. Se trata de una agencia...
1 respuesta
Reembolsos fim
¿Me podría alguien decir como se contabilizan los reembolsos de un fim? Pongo un ejemplo: Compré 1.000 participaciones a 3,21 euros y vendo 2 meses después 15 participaciones a 3,22 euros. Otra pregunta, ¿Si a 31 de diciembre las participaciones...
2 respuestas
Cierre contabilidad
¿Qué asientos tengo que hacer para cerrar la contabilidad?. - Liquidación del iva - Amortizaciones y provisiones - Estimación del Impuesto de sociedades ¿Alguna más? ¿Cómo contabilizo la estimación del impuesto de sociedades?
1 respuesta
Cancelar cuenta 436 clientes dudoso cobro
Tengo en el haber un saldo correspondiente a un cliente de dudoso cobro ( creo que debería estar en el debe ) que viene arrastrado de años anteriores. Ahora, debido a que este cliente ha desaparecido, quiero cancelar esta cuenta y el importe de...
1 respuesta
¿Cómo contabilizar ingreso de una póliza?
Tengo que contabilizar un importe de un ingreso de una póliza que ha sido devuelta, ¿Cómo sería el asiento?
1 respuesta
Reducir gastos para balance
Quisiera saber cómo puedo reducir pérdidas para presentar un balance para renovar una póliza de crédito, la contabilidad da muchas pérdidas también porque no ha sido bien realizada, han activado todo y más para reducir gastos en los cierres, movido...
1 respuesta
Aportación socios para compensar perdidas
Llevo la contabilidad de una sociedad limitada con un único socio. En 2012 dote una provisión de 60000 euros por un cliente que ahora está en suspensión de pagos y concurso. En 2013 de este mismo cliente tengo pendiente de cobro 30000 euros. En 2013...
1 respuesta
Cómo cuadro una cuenta de cliente en saldo deudor cuándo dicho saldo ya fue cobrado en su día
La empresa en su día envío un factoring al banco el cliente pago pero no se contabilizo en La cuenta del cliente. Tengo un problema ya que el cliente tengo que dejarlo a cero y ademas e de reflejar una deuda que tiene la empresa con el banco para...
1 respuesta
Revertir una provisión de gastos a final de año
Quisiera que alguien me ayudara con una duda que tengo acerca de las provisiones realizadas durante el año. A cierre de cada mes hacía la provisión de unos gastos que se suponían que iban a ocurrir a final de año (6.. A 5292). Llegado final de año,...
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Insolvencia
¿Existe un registro publico de insolvenes que se pueda consultar? ¿Si una persona es insolvente y posteriormente cobra un importe Hacienda se lo embarga? ¿Al declararse insolvente una persona la deuda queda rescindida?
1 respuesta
Dotación a Reserva Legal
Estoy cerrando el ejercicio de una S.L. Con beneficios y quería saber si debo de dotar un 10% de ese Bº a Reservas Legales y en dicho caso como debo realizar dicho asiento.
1 respuesta
Provisiones y suplidos
Una asesoría cobra provisiones de fondos a clientes para tramitar escrituraciones de compraventa, sucesiones, etc. Con ese dinero se pagan los gastos de esas tramitaciones, notarios, registro ... Al final se hace la factura por los honorarios más iva...
1 respuesta
Cierre y reapertura de cuentas
El directorio de una sociedad de responsabilidad limitada, al inicio del ejercicio 2010, acuerdan distribuir la utilidad del año 2009, la que fue de 20 millones de pesos, de la siguiente manera: 1. Para los socios. Sr. Armando Araos, Benjamín Bono y...
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Cómo tratar la cuenta 142 al cierre del ejercicio
Durante el año 2019 se dotó con 20.000 € una cuenta de Provisión para Indemnizaciones con abono a la cuenta 142. Mi pregunta es: Al cierre del ejercicio 2019 la cuenta de gastos queda saldada. Para todos los efectos que hemos tenido un gasto de...
1 respuesta
Cuenta contable Cliente dudoso cobro
Se trata de la cuenta contable Cliente dudoso Cobro ( 436 ). La pregunta sería si es conveniente crear en el cuadro de cuentas de la empresa, simplemente una cuenta cliente dudoso cobro y incluir todos los saldos de dudoso cobro de todos los clientes...
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Balance de disolución
La empresa donde trabajo se va a disolver por fin de actividad y necesito elaborar el balance de liquidación. ¿Cuáles son los pasos que debo seguir para llegar al balance final?
1 respuesta
Asiento de apertura y desarrollo
Estoy estudiando contabilidad y tengo un par de dudas: En el asiento de apertura, ¿Cómo puedo saber qué cuentas son de activo y cuáles de pasivo? P ej, las cuentas de Amortización acumulada y Dotación a la amortización, ¿Cuál es de activo y cuál de...
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Contabilidad devolución
¿Cuándo se debe contabilizar una devolución de hacienda de iva, cuando se solicitó o cuando efectivamente se pago?
3 respuestas
Cancelación saldo cuenta 473
Una empresa que sun ingresos son por arrendamiento local negocio, genera mensualmente factura Debe: 430 y 473 haber: 752 y 477 La pregunta es cómo cancelar el saldo de la cuenta 473 al final del año.
1 respuesta
Créditos incobrables
Necesito saber cual es el plazo permitido para llevar un cliente de dudoso cobro a perdida definitiva, cancelando la provisión dotada correspondiente.
1 respuesta
Contabilización de la previsión de pagos salariales variables y bonus
Me gustaría saber que, si un trabajador tiene bajo contrato una parte de su remuneración que varía en función de su desempeño y consecución de objetivos, qué asiento contable debería hacer la empresa para recoger ese posible gasto que se pueda dar a...
1 respuesta
Contabilidad errónea
Tengo un cliente que ha traído una contabilidad del año 2008 con varios errores, el problema es que se presentaron cuentas anuales e I.ES correspondientes a dicho ejercicio con esos errores. No se contabilizaron gastos dando como resultado más...
1 respuesta
Asiento contable regularizar rdo. Negativo
Como debo contabilizar el resultado del 2014 a 30/06/2015. En el balance figuran: Cta. 113...+ 29.379.- euros reservas volunt. Cta. 121.012...- 5.104.- resultado negativo Cta. 121.013... - 30.602.- resultado negativo Cta. 129 (2014).. +6.821.-...
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Cómo hacer una provisión por créditos incobrables
En mi empresa tenemos un cliente que nos ha dejado a deber bastante dinero. Esta denunciado y demás acciones legales. La duda que me entra es, al cerrar el ejercicio, si provisiono esa posible perdida... ¿Hay alguna regla para hacerlo? ¿Algún...
1 respuesta
Iss cierre contable
Trabajo en una Pyme, después de 3 años, este será el primero en tener beneficios (23.700). Mis preguntas son: *¿Qué tipo he de aplicar el 35 ó el 30 %? *¿Cómo contabilizo el ISS? Unos me dicen que tras hacer el asiento de PyG seria: 630 (% ISS) a 129...
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Pago Provisón de fondos
Verás tengo que hacer una provisión de fondos por el pago adelantado a un asesor contable por una operación en el registro mercantil que va a realizar esta semana (esta mañana le he hecho la transferencia bancaria). Nunca he tenido que hacer asientos...
1 respuesta
Asiento de cierre
Necesito si alguien podría decirme si el siguiente asiento estaría bien. ¿Tengo un beneficio después de impuestos de 16277.67? ¿Ademas quiero dotar una reserva voluntaria de 400? Y unas perdidas del año anterior recogidas en la (121) de 1409.84 129 a...
1 respuesta
Contabilizar una factura de compra como provisión
Estoy con el cierre 2010 de una empresa. Da muchos beneficios y para bajarlos había pensado en hacer una provisión de una factura de compra, que realmente hasta finales de Enero de 2011 no la pueden emitir. Realmente en Octubre se hizo una venta, se...
1 respuesta
Asiento contable de provisiones
El pasado ejercicio 2003 hice un asiento para Provisión para indemnización-despido, de la siguiente forma: D H Cta. 1420000 Provisión 5000 Cta. 6410000 Provisión 5000 Para el ejercicio 2004 quiero deshacer aquella provisión, y por contra crear otra...
1 respuesta
Asientos de constitución
¿ Se constituye una s.r.l formada por 4 socios a quienes se asignan 20 participaciones sociales de 902 euros a cambio de la sigue socio A ---3608 en maquinariasu precio de adquisición fue de 3900 y se han amort 292 socio B ---- un terreno valorado en...
1 respuesta
Contabilidad diferente entre asesoría y empresa
A mi empresa le lleva la contabilidad una asesoría, a principio de años decidimos llevar una real nosotros paralela al a asesoría. Las cuentas no cuadran en prácticamente nada. Si este año que entra la queremos llevar nosotros,¿Podemos partir del...
2 respuestas
Como traspaso la cuenta 129 a la 121 y cuando
Al finalizar el ejercicio la cuenta 129 de pérdidas y ganancias ha tenido un resultado negativo. Estoy comenzando en la contabilidad, y no se si esta cuenta se cierra como las demás, ni como se traslada a la cuenta 121 en la apertura del ejercicio...
1 respuesta
Facturas años 91,92,93,94
¿Llevo poco tiempo trabajando en una empresa y me han ingresado en cuenta un pago de unos 7.000?, correspondientes a unas facturas que debía un cliente de los años 91,92,93 y 94. El problema es que en aquellos años, no se llevaba contabilidad porque...
1 respuesta
Línea de crédito con saldo deudor
Un cliente nos ha dado una provisión de fondos considerable, y en lugar de dejar el dinero en la cuenta corriente lo hemos ingresado en la línea de crédito. No es que vayamos a cancelarla, sólo evitar pagar los intereses mientras no necesitemos el...
1 respuesta
Facturas pendientes de cerrar a 31/12
Tengo una duda respecto a un importe pendiente de facturar a 31/12. Encima tengo que declarar unas ventas antes del 30 de este mes. Tengo una cantidad que aún tengo que cerrar con el cliente, puesto que pende de unos datos que el debe recibir para...
1 respuesta
Asiento operaciones contables
Si mi empresa ha vendido el 30 de mayo por 2200€ todos los ordenadores(equipos para procesos de información) para adquirir otros nuevos, siendo la amortización acumulada de estos elementos de 900€. Este año todavía no hemos dotado amortización:el...
1 respuesta
Contabilización de perdidas
Tengo un cierto lio mental y me gustaría que me confirmases los siguientes asientos: Supuesto: Pérdidas de 1000. Impto. Al 25% = 250. Retenciones 50. Pagos fraccionados 400. En el ejercicio actual: 1000 cta. 121 a 129 1000 250 cta. 4745 a 630 250 400...
1 respuesta
Contabilización de las retenciones en garantía.
Somos una promotora y desearía me resolvieran una cuestión relacionada con la contabilización de unas retenciones en garantía del cumplimiento de un contrato de obra con una constructora. Dichas retenciones se venían recogiendo en la cuenta 4008XXX,...
1 respuesta
¿Cómo acabar con el saldo de la cuenta 5555?
Querría saber como acabar con el saldo que tengo en la cuenta 5555 (descuadres), la tengo en el pasivo en negativo, por lo tanto, es a favor de la empresa. ¿En qué partida contable lo puedo meter?
1 respuesta
Ajustes contables
Yo contabilizo una multa de tráfico o una multa de una inspección en la cuenta de gastos Extraordinarios, luego al final de año ¿Qué ajustes tengo que hacer? ¿Qué asientos tendría que hacer si las multas no son gastos deducibles?
1 respuesta
Hemos usado la fianza para pagar meses de alquiler como se refleja en la cuenta 260
¡ En este caso la fianza la hemos dejado como mes de alquiler Que cuenta usarías para los asientos de este hecho ¿ Figura en el balance como cuenta 260 fianza a largo plazo
1 respuesta
Cooperativas
Cierre de ejercicio de una cooperativa. ¿Cómo se contabiliza la dotación al fondo de educación? Tengo entendido que el asiento sería 657 a 139 con el importe correspondiente al fondo educación. El problema que me surge es que al año siguiente al...
1 respuesta
Asientos de Cierre de SL
Estoy cerrando el ejercicio 2002 de una SL que inicio su actividad en octubre 02. Necesito saber las pautas a seguir y asientos contables así como la contabilización del IS. Me sería de gran utilidad saber si en la empresa hay un administrador, debe...
1 respuesta
Me han ingresado unos 3000€ en la cuenta, una gestoría de hipotecas.
En el concepto pone: “liquidación a cliente exp:*****” Hice una hipoteca hace un año, y estoy pendiente de hacer otra inminentemente, ¿Alguien sabe a qué puede responder este ingreso?
2 respuestas
Contabilizar ampliación de capital
Necesito que me ayuden a contabilizar la provisión de fondos y gastos de notaria de una ampliación de capital. ¿Hicimos una provisión de fondos de 927.10? Que pagamos a la notaria para la ampliación. ¿Ahora la notaría me pasa una factura de 121.20?...
1 respuesta
Retención irc fondo inversión
Me gustaría saber si el asiento que llevo a cabo es correcto. Verás periódicamente recibo un recibo del banco con concepto de reembolso de fondo de inversión en cual me hacen unos ingresos por intereses del fondo de inversión de corto plazo activo y...
1 respuesta
Contabilizar impuesto sociedades final de año
Durante todo el año 2017 tengo contabilizados tres asientos de pagos a cta de impuesto de sociedades que he hecho asi: 4731 a 572 estos asientos los hice en fecha 20/2017 20/10/2017 30/12/2017. Que asiento tengo que hacer a mayores a 31/12/2017 para...
2 respuestas
Sanción tributaria
Hemos pagado en 2010 una deuda tributaria por un IRPF del 2007 por importe de 3.880,94, tengo a cero ya la cta 4751, pero no tengo reconocida esa deuda del 2007 y si la contabilizo al debe en la 4751, ésta me quedaría con saldo deudor y me...
1 respuesta
¿Cómo cerrar la cuenta 473 de retenciones que me han hecho por arrendamiento de local?
Llevo la contabilidad de una Comunidad de Bienes que se dedica al arrendamiento de bienes inmuebles y hay locales que nos retienen irpf. A final de año tengo ese saldo en la cuenta 473 que no sé como quitarme de encima. ¿Con qué cuenta debo cerrarla...
1 respuesta
¿Como contabilizar de cliente que no paga?
¿Cómo soléis contabilizar una situación en la que sabéis que un cliente no va a pagaros? En principio no se sabe que vaya a pagar, ¿Se contabilizaría en la cuenta 436? (436)Clientes de dudoso cobro a (430) Clientes El iva, en ese caso, ¿Qué pasa?...
1 respuesta
Tengo que desarrollar todo el ciclo contable completo, pero el balance no me sale
De nuevo mira tengo que desarollar todo el ciclo contable completo pero a la hora de hacer el balance de situación no me sale si me puedes verificar te escribo las situaciones y el asiento y no esta bien espero que me lo digas . 1. Las compras de...
2 respuestas
Cierre de año
Tengo un pequeño problema, llevo poco tiempo llevando la contabilidad de la empresa, pero para los cierres de año suele venir una gestora y hacer el cierre. El problema es que esta enferma y no se cuando va a poder venir. Me gustaría si pudieras...
1 respuesta
Saldar cta. Cliente/Proveedor
Una SAL tiene un Cliente que a su vez también es proveedor. ¿En la cta.400x tiene un saldo de 14421,68? (a s/f) En la cta.430x " " " 28.188? (a favor de la SAL) Entonces se acuerda que el proveedor haga un ingreso por la diferencia (¿13.766,32?), con...
1 respuesta
Asiento de una fra. Con saldo negativo
Ruego me ayudéis con el siguiente asiento, os dejo los datos de la fra. Honorarios 380,69 SUPLIDOS 31.14 TOTAL: 411,83 A CTA.1000 SALDO: -588,17
1 respuesta
Dividendo de una sociedad limitada
En los movimiento del banco de hoy a parecen 4 cargos por transferencia en concepto de pago de dividendos, la empresa es una sl y los socios soy un patrimonio y sus dos hijos, todos mayores de edad, mi 1 pregunta es como debo contabilizar este pago,...
1 respuesta
Salario Autónomo
Tengo una duda sobre el salario de un autónomo. Soy autónomo y no pertenezco a ninguna sociedad, es decir trabajo como profesional liberal, además NO tengo un sueldo fijo y mucho menos una nómina, voy cobrando conforme a mis ingresos por ventas....
1 respuesta
¿Asiento inicial cuenta de banco?
Haciendo una conciliación bancaria, ya tengo todos los conceptos en sus partidas correspondientes, pero no me cuadra la cuenta porque me falta el asiento inicial. ¿Alguien podría ayudarme para saber cómo realizar dicho asiento?
1 respuesta
Asiento de apertura en el p.g.c.
El año 2016 tuve que cambiar el sistema contable que llevaba y cambiar al p.g.c. El problema lo tengo que anteriormente no tenía que llevar este tipo de contabilidad. Mi pregunta es : como debo realizar el asiento de los clientes que me debían a...
1 respuesta
Asientos mal contabilizados
El antiguo contable un préstamo de un socio a la sociedad lo contabilizo en la cta 553 pero con un saldos erróneos ya que se lio con el debe y el haber total este año se ha hecho un asiento de corrección ya que el débito de la sociedad al socio era...
1 respuesta
Cierre de Contabilidad
Me podría decir alguien, cuales son los asientos que se hacen a final de año para cerrar la contabilidad de una s.l., ya he metido todas mis fras. Y he cuadrado el banco, Ahora ¿Qué asientos me faltan para cerrar la contabilidad?.
1 respuesta
¿Cómo revertir un asiento que de inicio es la 572/400 y 430 contra la 555?
Tengo que revertir un asiento que de inicio es: 572 débito (90.000) 4300 débito (31.000) 4000 crédito (121) Me dicen que revierta el asiento la 572 contra 555, entiendo que seria hacer algo así: 572: 90.000 (crédito) 430 :31000(crédito) 555 :121.000...
1 respuesta
Problemas con la gestión del impuesto 129
Soy la del problema con el I.S., al final he podido hablar con la gestoría sobre el problema, y me han comentado que el asiento del impuesto se les habrá olvidado contabilizarlo y por eso no aparece en el balance; entonces me ha dicho que aunque se...
1 respuesta
Cómo contabilizar una factura impagada.
Tengo dos facturas impagadas de los meses de enero y febrero de 2008. Me gustaría saber cuándo debo hacer algo en la contabilidad respecto a estas facturas y qué apuntes debo realizar atendiendo a los siguientes dos criterios: - Que todavía tengo...
1 respuesta
Cierre contable a 30 septiembre por cambio de sistema operativo.
Tengo una duda y es bastante importante. Hemos cambiado el sistema operativo en mi empresa. A 1 de Octubre hemos empezado con el nuevo.. Los informáticos del sistema nuevo nos están pasando las partidas vivas de clientes y proveedores, no todo el...
2 respuestas
Arras penitenciales - Provisión
¿Cuál es el modo adecuado de contabilizar el importe entregado como arras penitenciales para la futura compra de una vivienda? Se me ocurre que pudiera cargarse la cuenta 566 (depósitos constituidos a corto) con abono en tesorería. Adicionalmente, se...
1 respuesta
Autofinanciación de mantenimiento (financiación propia
Antes con el PGC 90 la autofinanciación de mantenimiento incluía las amortizaciones y las provisiones. Con el nuevo PGC no tengo muy claro lo de las provisiones. Sé que algunas de las provisiones del PGC 90 han cambiado, llamándose "deterioro de...
1 respuesta
Como contabilizar el cobro de un siniestro
Llevo la contabilidad de un taller mecánico. Hace tres meses la aseguradora del vehículo nos hizo el pago del siniestro de un cliente nuestro pero por discrepancias posteriores con la aseguradora todavía no se ha arreglado el vehículo ni se ha hecho...
1 respuesta
Implicaciones contables de los impuestos negativos en contabilidad
Tengo impuestos negativos del mod. 110 y mi duda es: ¿Se ha de hacer algo contablemente con él? La lógica me indica que no, puesto que en las cuentas implicadas (4751) no hay saldo, pero me queda la duda.
1 respuesta
Incrementar la deuda por Impagados
Me han pasado la contabilidad de una empresa y tiene impagados de clientes sin reflejar e impagados de la propia empresa también sin reflejar. La persona que me lo ha dado me dice que estos impagados como nunca han sido resueltos por ninguna parte y...
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Asientos de ajustes al cierre del año comercial
Cuales son los asientos de justes que se deben realizar al cierre del año comercial
1 respuesta
Compensación pagarés 2
Perdona que te moleste, pero tengo una seria duda sobre algo que te comenté en su momento, y del que te dejo copia debajo para que te acuerdes. Ahora, a finales de año, la situación ha cambiado en lo siguiente.: 1.Sigue sin haber facturas por medio....
1 respuesta
Pago y cobros
Si tenemos a la misma empresa como cliente y proveedor, y la cuenta como proveedor es superior, como contabilizaríamos la liquidación. Quiero decir se puede compensar los saldos. Ejem. 10 40000001 a 43000001 5 57000001 5, este asiento seria correcto,...
1 respuesta
Iniciar contabilidad asociación ya existente
He iniciado este año la contabilidad de una asociación sin ánimo de lucro. Se como hacer el asiento inicial, pero mi problema es que esta asociación ya existe desde hace años y tengo facturas del año anterior y que debo pagar en este año. Aquí lo que...
1 respuesta
Alquiler de vestidos
Quería sabes como seria el asiento de una tienda donde se alquilan vestidos y aparte se entrega una fianza y el cliente también paga un seguro por los vestidos. Seria en la cuenta 700 o bien en ingresos por arrendamiento y el importe de seguro en que...
1 respuesta
Contabilidad: aportaciones de socios, saldo de caja, bancos y anotaciones deudoras
Tengo unas dudillas y era para ver si podías revolvérmelas.. En la cuenta de caja la gestoría a final de año tiene hecho un asiento: (570) a (551) No sé el porqué ha realizado eso... Si anteriormente tiene asientos sobre los socios y pagado por...
1 respuesta
Asientos 01/01/2008 NPGC
Tengo un balance a fecha 31-12-2007. Necesito passarlo al 01-01-2008 con el asiento de apertura pertinente para aplicar la nueva normativa del plan general contable. Le estaría muy agradecido si puedo ayudarme es muy escueto. Activo: Gastos de...
1 respuesta
Asiento contable de factura rectificativa
¿Cómo puedo contabilizar una factura rectificativa de un cliente? Si en contabilidad ya he hecho los siguientes apuntes contables por haber entrado en concurso de acreedores dicho cliente: 1º asiento: (435) a (430) 2º asiento: (695) a (499) En...
1 respuesta
Distribución de resultados
A quien pueda atenderme. Resulta que tengo una duda y quisiera saber si alguien puede ayudarme... Yo, cerré la sociedad en el 2008. Comprobé el inmovilizado, su amortización, el préstamo que tenia, los saldos de proveedores y clientes y la cantidad...
2 respuestas
¿Una venta en la que el dinero recibido es falso?
Una venta realizada en efectivo de por ejemplo 330.000gs (IVA de 10% Incluido) y que se ha dado un vuelto de 70.000gs. Pero luego, al siguiente día se descubre que el dinero recibido es falso (confirmado en un banco). ¿Cómo sería el asiento contable?
1 respuesta
Sigo con la cta. 471
Sus respuestas anteriores me han sido de gran utilidad, pero sigo con una duda para contabilizar los saldos acreedores de la seg. Social del año 2004, que no se han contabilizado y tendría que hacerlo ahora de forma global. Por ejemplo, tengo los...
1 respuesta
Compensar pagarés
Te cuento: Hemos emitido un pagaré con un cliente; y este a su vez nos ha emitido otro contra nosotros por la misma cantidad; no existen facturas por medio; se trata sólo de un acuerdo contable que hemos realizado con él por ciertos motivos. Puedo...
1 respuesta
El asiento de apertura es volcar el balance de situación
Con su activo y pasivo, ¿La cuenta de perdidas y ganancias? ¿Cómo se calculan las reservas de un año a otro? ¿Son siempre las mismas?
1 respuesta
Cuenta de remanente
En el año 2008 tengo que amortizar los gastos de constitución, con el nuevo plan contable, pero si llevo a gasto esta cuenta tendré pérdidas, por otro lado tengo en la cuenta remanente una cantidad suficiente para cubrir esta amortización. ¿Puedo...
1 respuesta
Duda sobre el modelo contable 121 con resultados negativos
En casi todas las sociedades a las que le empecé a llevar la contabilidad y al cierre del año en la cta 121 me salen saldos acreedores y me pone 121( ¿Resultado negativo año 2007 importe 21560.00?, ¿Rstdo neg año 2008 31800.00?) ¿Entonces quería...
1 respuesta
Saldo deudor en la cuenta 472 IVA SOPORTADO con fecha 30/09.
Tengo un saldo deudor en la cuenta 472 IVA SOPORTADO, con fecha 30/09 (cierre 3 trimestre). El caso es que entré a trabajar en un sitio en octubre, y me encuentro con este saldo deudor en la cuenta 472, que no sé cómo solventar, ya que no sé de donde...
1 respuesta
Alta inmovilizado
Durante esta año compramos un compresor y se me olvido darle de alta en el inmovilizado y ahora no se muy bien como hacerlo. ¿Cuándo hay que presentar los libros y que libros se presentan? ¿El asiento del Iva del 4º trimestre del 2008 hay que...
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¿Las provisiones de fondos recibidas se pueden contabilizar directamente en la 705?
Acabo de entrar en un despacho de abogados para llevar la contabilidad y he visto que las facturas de provisiones de fondos hechas a los clientes están contabilizadas en la 705 directamente. ¿Eso es correcto? ¿Habrá algún problema ante una inspección...
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Como saldo las cuentas 473 y 475 de un autónomo.
Trabajo para un autónomo y las cuentas ya estaban creadas cuando yo empecé. Tengo la 4730001 donde llevo las retenciones practicadas por comisiones a un cliente y la 4750001 donde realizo el pago del mod. 130 trimestral con lo que me pasan por el...
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Préstamo bancario empresa
Nos han concedido un préstamo de 30.000€ a pagar en cuotas mensuales de 941,27€ en 36 plazos y con una comisión de apertura de 150€. El banco nos ha abonado los 30.000€ por un lado y aparte nos ha cargado los 150€. Lo he contabilizado así pero no...
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¿El libro mayor cuando se elabora?
¿Se me olvidaba preguntarte cada cuanto tiempo se hace el libro mayor? ¿Cada mes o 3 meses?
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Retención fiscal hacienda
¿Hacienda me hace una retención fiscal según el banco porque nos dieron unos intereses y sobre esos intereses ellos se tienen que quedar con el 15% (hacienda) cual es el asiento que debo hacer?
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Nomina con IT
Alguien podría decirme cómo contabilizo una nomina con baja por enfermedad. Pienso que el asiento sería: 640 642 471 a 476 4751 465 ¿Es correcto, o tendría que suprimir la cta. 642?.
1 respuesta
¿El asiento de arrendamiento con retención?
Estoy harta de hacer asientos con retención, pero he visot que un compañero mio lo hace diferente, y ahora mismo me acaban de venir millones de dudas... . EJEMPLO: Alquilamos una navez por 2100 € más IVA (21%) y retención (20%) Yo hago Debe: 2121...
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Contabilizar préstamo
Mi pregunta va referida a la concesión de un préstamo. Nos concedieron un préstamo de 50000 euros. Hay unos gastos de corretje de 234 euros. El préstamo es a 5 años, con interés variable Los asientos que hago son los siguientes: 1. Concesión del...
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¿Debo realizar el asiento de ajuste a 31 del 12?
A 31/12 tengo un saldo de 200 en el debe de la cuenta 573. Mi pregunta si hay que realizar el ajuste de moneda extranjera a 31/12? Porque yo solo tengo entendido que el ajuste se realiza con el saldo que debemos a los proveedores o los que adeudamos...
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Ajustes a la base imponible del impuesto de sociedades
Planteo el siguiente supuesto de una empresa que informa los siguientes movimientos: - En sus cuentas figura una deuda de 6.000 € no reclamada judicialmente de antigüedad 2 años, y en el ejercicio corriente decide dotar una provisión para cubrir el...
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Provisión de fondos recibida
Quisiera saber como se contabiliza una provisión de fondos recibida para tramitar una escritura, es decir, pago a notario, registro etc.
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Contabilización de declaraciones complementarias en concurso de acreedores
Recientemente hemos entrado en concurso de acreedores y hemos presentado las correspondientes declaraciones complementarias de IVA, al haber recibido las facturas rectificativas de la cuota de IVA de Acreedores pendiente de pago. Mi duda es que dada...
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Duda sobre un saldo negativo en cuenta clientes (430)
Estoy muy perdido. Llevo dando vueltas varios días y ya no sé si es que veo el error pero lo paso por alto. Es sobre el ejercicio 2012 y quiero zanjarlo ya para presentar libros, cuentas y sociedades. Tengo balance así: Saldo Debe Saldo Haber Saldo...
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Ret.alquil. Como lo deduzco de I.Sociedades
Quisiera saber como contabilizar las retenciones que me han practicado de alquileres, así como de intereses bancarios cta 473. Cuando el resultado de Impuesto Sociedades es negativo. Muchas gracias
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Factura de un abogado
Tengo una factura de un abogado que nos ha prestado unos servicios y en la misma incluye dos facturas que no son suyas ( una es del registro mercantil y otra por unos trabajos que la abogada no hacia) + la parte que le corresponde a ella, después de...
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Regularizar cta proveedores años anteriores
Estoy contabilizando y cerrando el año 2014 de una SL. Y tiene muchos saldos de proveedores sin regularizar de ejercicios anteriores, además tiene un saldo en caja de 120000 euros,¿Debería cuadrar los saldos con 570 o regularizar a 113?
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Contabilizar facturas no pagadas
En primer lugar darte las gracias por la atención, que no es poco, y ahora ahí va la duda que soy aun un poco novata, a ver si te lo explico bien, para que me pueda desliar. Tenemos un cliente con facturas de 2008, que emitió sus pagos a través de...
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Adelantos de facturas
A ver si me se explicar bien para que alguien pueda ayudarme :) Hemos tenido que adelantar unas facturas a nuestro favor a través de SANTANDER CONFIRMING. El caso está en que mi sistema, para contabilizar las facturas cobradas, me pide que clikee...
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Contabilizar póliza de crédito
Un cliente ha creado una póliza de crédito y no se como debo contabilizarla me podrías decir a que asientos debo de hacer y como contabilizar los intereses creados
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"compensación activo-pasivo"
Somos una empresa de servicios que tenemos un considerable volumen de negocios con una empresa antaño pública. Ambos nos facturamos mutuamente y el problema es que al abonarnos ellos ntras. Fras. Mediante transferencia bancaria nos descuentan sus...
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Contabilizar provisión de fondos para préstamo
Recibí un recibo del banco ; el conecpto es: Pago por nuestra cuenta - Provisión de fondos para novación préstamo hipotecario. ¿Cómo contabilizo este recibo? ¿En qué cuentas y conceptos?
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Compensación de perdidas en el impuesto sociedades
Estoy haciendo el cierre de una sociedad la cual ha tenido perdidas en el ejercicio 2007 y en el 2008 ha tenido beneficio y quisiera compensar las perdidas con el beneficio. El asiento que debo hacer creo que es (630)en el debe a la (4745)perdidas a...
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¿Cómo contabilizar una provisión de fondos?
He empezado ha llevarle la contabilidad a un taller y cuando me dieron los extractos bancarios para contabilizar los pagos y cobros, me di cuenta que habían hecho un pago por XXX a nombre de una persona les pregunté que a qué se debía y me dijeron...
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¿Trabajos realizados contra reservas?
Con el resultado del año pasado, se ha creado un fondo de reserva voluntaria, en la cual la junta comenta en el acta que se descontará unos trabajos de reparaciones. La cosa es que empiezan a llegar esas fras y entiendo que debería de llevar las...
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Contabilizar declaración complementaria Impuesto de Sociedades Fuera de plazo
Me he quedado atascado, y no se como continuar: Tengo contabilizadas perdidas de años anteriores en la cuenta 121 (ahora he descubierto que debería haberlas puesto en la 4745) En el año 2015 arrojé beneficios por 6.751,01 € que compense con las...
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Contabilización de provisión de fondos notario
En que cuenta tiene que aparecer la contabilización de provisión de fondos que se hace a un notario para ampliación de capital
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Liquidación anual comunidad
Hace unos días el administrador de mi comunidad presentó la liquidación anual del pasado ejercicio. Al ver el saldo, me extrañó porque no corresponde con el del banco. Una de las cosas que me extrañó es que incluye en "gastos" el importe de los...
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Tengo este ajerccio atravesado necesito ayuda
A 31 de diciembre tras la regularización de ingresos y gastos el libro mayor de la contabilidad de la empresa SACARO S.Aque se dedica a la comercialización de azúcar. Presenta los siguientes datos CUENTAS SALDOS Código Nombre Deudor acreedor 460...
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Contabilizar abono de ingresos indebidos de Hacienda
La cuestión que quiero plantearle es la siguiente: Hace unos días que me ha llegado un acuerdo de Hacienda de abono de ingresos indebidos que provienen de un ingreso indebido de retenciones de 2007. Las devolución proveiene del modelo 110, las...
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Regularizar saldos contables contrapartida reservas voluntarias
Una Asociación sin ánimo de lucro desea regularizar saldos de balance de años anteriores con la cuenta de reservas voluntarias . ¿Estaría bien hecho poner como contrapartida Reservas voluntarias? ¿Hay qué aplicar efecto impositivo, sea cual sea la...
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Cómo contabilizar el IVA a compensar
En el primer trimestre del año, los saldos de las cuentas de IVA fueron: (472).- 3000€ y la (477).- 1000€, por lo que el asiento fue el siguiente: 1000 (477) H.P., IVA repercutido 2000 (470) H.P., deudora por IVA a (472) H.P., IVA soportado 3000 Pues...
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Impago de 2500 euros, ¿Denunciar o como hago?
Soy un autónomo al que una empresa de reformas me debe unos 2500 euros, cual sería el procedimiento para intentar cobrarlos-denunciarlos-reclamarlos... O lo que se pueda hacer dentro de la legalidad y sobre todo si empiezo con tramites yo podría...
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Diferencia entre anticipo y pago a cta
Como diferencio entre anticipo y pago a cta, porque realmente yo utilizo siempre la misma cuenta 407. ¿Cuándo es anticipo tiene el proveedor que mandarme una factura por el pago que anticipo? ¿Y yo contabilizar el iva en ese mismo asiento?
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Contabilización de impuestos
Me gustaría saber como se contabilizan los distintos impuestos de Hacienda y los diferentes pagos a la Seguridad Social, si no es mucha molestia.
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Regularizar cuentas
Me acabo e hacer cargo de la contabilidad de una empresa, en la cual aparecen saldos, que no se como regularizar. Paso a detallarselas: Cta.. 120000001.. Remanente rdos anteriores...(24.833,90), en el Haber cta.. 120000002.. Resultado Pendiente de...
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Impuesto sobre sociedades
El año pasado en el mod 200, el resultado fue de -1466.98 antes del impuesto y el la casilla sobre el impuesto sobre beneficio se puso 366,75 (25%) hasta ahí correcto... Este documento estaba hecho ya, llevo muy poco tiempo en la empresa... ¿Tengo...
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¿Cancelación de la cuenta de cliente contra la reservas voluntarias?
Las sociedad tiene una cuenta de clientes con unos saldos muy elevados que no son reales, y por tanto queremos regularizar esa situación. A la vez la empresa dispones de una reservas voluntarias ( de libre disposición), también muy altos que nos...
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Contabilidad de los autónomos
Soy un autónomo que a efectos de poder acogerme a la Reserva para Inversiones en Canarias me obligan a llevar contabilidad acorde al Código de Comercio. Únicamente dispongo de una cuenta corriente en donde hago anotaciones tanto de la actividad como...
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Saldo en cuentas de acreedores
He tomado en 2009 la contabilidad de mi empresa y hasta ahora lo llevaba una gestoría. Al hacer la comprobación de las cuentas antes de cerrar el ejercicio, he visto que hay algunas cuentas de acreedores y prestación de servicios con saldo acreedor...
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Ayuda con el cálculo del irpf utilizando contaplus
Ésto es muy urgente, ¿Qué tengo que hacer enel contaplus cuando termina cada trimestre del i.r.p.f.? ¿De dónde saco los datos que severían después en el impreso? Para el i.v.a. Hago el asiento de regularización, ¿No?
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Quisiera saber como regularizar la cta 474500
Me encuentro que el 2010 un asiento que está contab. AsÍ 630100 Imp.diferido 7.733,52 473000 H.P.Ret.int.banco 1.021,86 473000 h.p.P/fracc. A cta. 4.313.26 a 474500 HP Act.por Imp.diferido 13.068,64 - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -...
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Como empezar una contabilidad desde cero en un nuevo programa?
Quisiera saber que necesito para empezar una nueva contabilidad que hasta ahora la llevaba una empresa externa . Esta empresa externa se empeña en seguir hasta que acabe el año pero la empresa que me ha contratado quiere deshacerse de lo externos y...
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Descuento de letras
Antes que nada te quiero agradecer tu tiempo. No se si debo preguntar aquí, pero como mi duda es sobre contabilidad. Tengo una duda que es sobre una venta de mercaderiaspor valor de 142020 más el iva, pero después de tres días la sociedad descuenta...
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Asiento de cancelación de una póliza de crédito?
Los socios hemos cancelado una póliza con el banco o sea la pagamos los socios Y ahora la deuda paso a ser es nuestra. Según el asesor anterior esta deuda estaba en la cuenta 551 ¿Cómo seria este asiento? ¿Lo haría en los asientos de ajustes a fin de año?
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Regularizar cuenta pendiente
Con el cierre estoy revisando cuentas y me he dado cuenta que un leasing que tenía ha finalizado pero me queda un saldo en la cuenta 174 de 1.848,66 € y no sé como puedo regularizar ese saldo pues ya está liquidadas el resto de cuentas. En su día se...
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Duda de contabilidad con la cuenta 281 y su compensación en activo pasivo
Entiendo que tengamos que poner en el activo la cuanta 281 en negativo porque es lógico que ese activo se ha depreciado entonces vale menos. ¿Pero dónde se compensa esa resta del activo en al pasivo? ¿No se resta nada en los fondos propios?
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Como provisionar el ingreso de una factura
En el 2008 no pude emitir una factura a un cliente y la he emitido en el 2009, ¿Cómo debo provisionar el ingreso en 2008? Y en el caso del cliente, ¿Cómo debería provisionar el gasto?
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Sociedad limitada. Compra.
El año pasado compramos una Sociedad limitada en el mes de Octubre. La única información que nos da la antigua asesora es un balance de sumas y saldos a fecha 30/09/2006. ¿Cómo cerramos el año? ¿Qué asiento puedo hacer para meter yo mi contabilidad y...
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Modificar la 570 en contasol sin repercusión contable
Quiero modificar la cuenta 570 para poner la cantidad que yo quiera a cierre del año 2016 y para que en el asiento de apertura de 2017 aparezca esa cantidad que yo quiero, pero no quiero que tenga ninguna repercusión contable, ¿Por qué quiero hacer...
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Presentación libros anuales en registro mercantil
En agosto de 2009 constituimos una S.L. Me gustaría Saber los libros que debemos de presentar en el registro mercantil, si tienen Alguna peculiaridad y la fecha tope.
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Contabilización bancos.
Estoy comenzando a contabilidad una empresa desde este año 2011. Evidentemente hay asientos que tengo que crear en el año 2010 porque algunos se van a pagaro o cobrar durante este año. Mi problema viene por cómo puedo comenzar los asientos de la 572,...
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Que poner en el asiento de apertura...
Llevo poco tiempo usando Contaplus. Ya he introducido todos los asientos para el primer trimestre, pero me falta el asiento de apertura que no lo he podido introducir ya que la asesoría que nos llevaba la contabilidad no me pasó los datos del año...
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Como contabilizar una provisión de fondos
¿Me han hecho en el banco un ingreso de 2.400? En concepto de provisión de fondos para realizar un trabajo en la notaria, y en hacienda. Es para un cliente por lo que yo le emitiré una factura cuando tengamos los trabajos realizados. ¿Si no me...
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Comenzar a utilizar contaplus
El año pasado compré el contaplus para una pequeña empresa en la que llevo la contabilidad y no he sido capaz de ponerlo en funcionamiento. Utilizo un programa antiguo y difícil pero no sé como comenzar a utilizar el contaplus. El año pasado cree la...
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Cuentas prestamos hipotecarios
Tengo un nuevo cliente que es una constructora, tengo que cerrar la contabilidad del año 2007 y he procedido a comprobarla antes de hacerlo y me he encontrado algunas irregularidades que necesito subsanar, la más urgente es en relación a los...
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Contabilizar prestación de servicios
1) - Por favor como se contabiliza una factura de prestación de servicios, que el cliente (deudor) nos hace una retención por I.R.P.F 2) - ¿Quién nos devuelve luego esa retención? ¿El cliente o la hacienda?
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Varias dudas sobre el cálculo de existencias, gastos y contabilidad
Ando un poco liada con esto de la valoración de existencias... En cuanto a materia prima: Si yo tengo una existencias finales menores que las existencias iniciales, ¿Qué tengo un aumento o una disminución del gasto en la cuenta de perdidas y...
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Asiento iva trimestral
Debo contabilizar el asiento de regularización del tercer trimestre pero me he liado tremendamente: Tengo saldo a compensar que arroja desde el primer trimestre, en este 3T me arroja un Iva devengado por 108€, Iva deducible -97,12€ que salen de un...
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Contabilizar provisión fondos
Somo una S.l. Que lleva la gestión de las escrituras de una notaría, nuestro trabajado consiste en pedir la provisión del dinero a los clientes para gestionar la totalidad de la escritura (Pagar impuestos xunta, registro propiedad, tasas, honorarios...
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¿Cómo contabilizar provisión de fondos que ya ha sido liquidada?
En el 2003 se constituyó la empresa en la que trabajo actualmente y se entregó una cantidad para provisión de fondos (Gtos necesarios en la creación y la financiación de un tercero) En el 2008 me devuelven una cantidad de esa provisión. Pero, en la...
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¿Cómo tendría que hacer el asiento de regularización de IVA?
Tengo que contabilizar el IVA, y no recuerdo bien cual es la cuenta donde llevar la diferencia, te explico: Iva soportado ( 2452,00 euros) Iva repercutido ( 490,57 euros ) ¿Cómo tendría que hacer el asiento de regularización? A la espera de tus noticias.
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Devolución efectos impagados
Estoy cerrando la contabilidad del año pasado y tengo algunas dudas que te iré comentando si no te parece mal. Una de ellas es la siguiente: El banco me ha mandado un adeudo por devolución de efectos impagados por 3648,83 euros. ¿Qué asientos debo...
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470 para compensar el año siguiente
Soy autónomo, y en el negocio estos primero meses no hemos generado ninguna factura, por lo que únicamente se ha generado IVA a compensar. (Por las inversiones de inicio de actividad) . Los tres primeros trimestres los hemos saldado: * Hacienda...
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Clientes con saldo para liquidar
Recapitulación de importes de clientes que no van a pagar Hace una semana que he entrado a trabajar en una empresa donde llevaban la contabilidad una empresa externa pero ahora lo van a dejar todo en mis manos. El caso es que he encontrado muchos...
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Cuenta 4750 y casilla 65 Modelo 390
Tengo una duda a la hora de hacer el modelo 390. No me coincide el saldo de la casilla 65 con la contabilidad. Me explico: La contabilidad refleja en las cuentas 470 y 4750 el saldo deudor o acreedor con Hacienda a medida que se van regularizando los...
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Qué cuenta utilizar para menor ingreso
Somos una empresa fotovoltaica en la que en este año tenemos una reducción de horas de producción en un 30%, como no sabemos cómo va a ir este tema, queremos mensualmente contabilizar un menor ingreso para ajustar a la producción real, que luego al...
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Antivirus!
Hemos renovado el antivirus por un año más y nos ha llegado la factura, ¿En qué cuenta de gasto debo ponerla?
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Gastos reclamación
Me gustaría saber como puedo contabilizar un pago por banco en concepto de gastos de reclamación saldo deudor, reflejado en un extracto de la cta bancaria, ¿Y si puede ser que significa esto?
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Duda contabilidad financiera.
Le planteo un caso refererido a la "amortización de un inmovilizado tras sufrir una pérdida por deterioro". Brevemente: Maquina adquirida por 30.000 euros, 9 años vita útil, 3.000 euros de valor residual. Adquirida el 1/04/08. A 31/12/09, el valor en...
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¿Gastos de Transporte con IVA?
Acabo de iniciar una actividad como intermediario en compra-venta de productos (alimentación, electrónicos...), el caso es que mis proveedores transportan los productos hasta casa del cliente, pero el proveedor me factura a mi y yo a los clientes...
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Arreglar saldo erróneo
Me han pasado una contabilidad en la que arrrastra un saldo erróneo del año pasado por el asiento de nóminas. Se contabilizaron como gasto 6000 euros cuando se pagaron 9000, por lo que tengo un saldo deudor en la 465 de 3000 euros. Mi pregunta es si...
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Como dejar "a cero" la cta.474500
Soy nueva y confío me ayudéis. Gracias al foro me aclaráis muchas dudas. Me han asignado actualizar la contabilidad de una empresa desde 2005 y me surge un problema. A 31.12.05 tiene una Base Imponible de Pérdidas a compensar de 132.878,11 y saldo en...
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Resultados negativos de ejercicios anteriores
Mi situación es la siguiente, el año 2009 se cerro con perdidas y durante el 2010 no se hizo ningún asiento en la 129 (donde están las perdías), el caso es que en el 2010 ha habido ganancias y existe ahí un saldo. ¿Ahora el cierre que se hace por...
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Asiento contable que se resiste
Os escribo este mi primer post, así que me estreno en el foro, sed comprensivos. Sin más dilación paso a contaros el caso. En la empresa en que he empezado a trabajar operan con entidades de las llamadas de dinero electrónico, bajo la supervisión del...
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Pago al FOGASA
Trabajo en una empresa que entró en concurso de acreedores. La empresa hizo un ERE y el pago de las indemnizaciones una parte la pagará el FOGASA. Según la ley este pago que realiza el FOGASA es un adelanto que le hace a la empresa. Lo hemos...
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Balance de liquidación
Tengo que realizar un balance de liquidación de una sociedad limitada de dos socios. El balance que tengo hasta ahora es muy sencillo: 40.000-Capital social 30.000-Cuenta corriente con socios (551) 5550-Amortización acumulada (de un activo que ya se...
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Mal contabilización de anticipo a proveedor
Otra vez yo... He descubierto que contabilice mal un anticipo a un proveedor, te detallo lo que hice . 1- Se realizo un transferencia al proveedor por anticipo (mi jefe dijo que la llevara a la 400) 572.X 1.819,31 400.X 1.891,31 LUEGO RECIBO LA FRA...
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Contabilizar gastos de años anteriores
Tengo que contabilizar en el ejercicio 2016 30.000 Euros de gasto de alquiler del ejercicio 2012 que en su día no se declaro, se ha hecho en 2016, se que tengo que hacer el asiento 113 a 4751, La pregunta es si tengo que hacer un ajuste extra...
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Contabilizar embargo por el juzgado de lo social
A un cliente le ha llegado un escrito del juzgado de lo social en el que dice que el saldo pendiente con nuestra empresa debe ser ingresado a ese juzgado por unos salarios pendientes con trabajadores despedidos. En el escrito aparece el nombre de 2...
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Efectos comerciales traspasados entre cuentas
Tengo una duda a la hora de contabilizar los efectos que se llevan al banco, ya que los contabilizo en la cuenta en la que se llevan los efectos, pero después viendo el extracto bancario veo que hace traspaso a otra cuenta de la misma entidad y que...
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Falta un asiento
No se si se acordara de mi, me reolvio una duda sobre la contabilización del impuesto de sociedades, bueno ahora con el cierre de la contabilidad me he encontrado que no se ha contabilizado el acuerdo social, no se si me explico, es decir, que no se...
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Asientos mal contabilizados en 2003 y 2004
Hace poco que he comenzado a trabajar en una empresa y me encuentro con que tiene facturas de proveedores y clientes pagadas pero no contabilizado bien el pago de estas. Ya que ahora me aparecen como no pagadas y claro como deurodes pendientes de...
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