Buscar
Descubre en Todoexpertos
Temas interesantes
Preguntas
Respuestas
Expertos
Logros
Iniciar sesión
Entrar
Crear cuenta
Consolidación balances
Preguntas y respuestas relacionadas
Tengo un problema de asientos
Te pido por dios que me eches una mano en unos asientos que debo de hacer pues sino no podría terminar el ejercicio. Y lo debo de terminar para el lunes Los demás asientos los se hacer pero este no me sale ni pa tras .POr Dios me juego mucho .El...
1 respuesta
Cierre ejercicio . 4745
Perdona que te siga dando el coñazo con este asunto. Hace un par de semanas me contestaste lo siguiente: 1.- A acabar el año 2010 te sacas un informe de PyG y te das cuenta que tienes una perdida en el ejercicio de 10000. OJO esto se hace antes de...
1 respuesta
Saldo Inicial Bancario
Tengo una empresa que solo tiene contabilidad externa, por lo tanto solo trabajan con cuenta caja. Ahora quieren llevar contabilidad interna; pero en saldo inicial de la cuenta Banco no se que contrapartida ponerle, ya que no se como obtuvieron ese...
1 respuesta
Balance de liquidación
Tengo que realizar un balance de liquidación de una sociedad limitada de dos socios. El balance que tengo hasta ahora es muy sencillo: 40.000-Capital social 30.000-Cuenta corriente con socios (551) 5550-Amortización acumulada (de un activo que ya se...
1 respuesta
Integración de utes
Mi pregunta podrá parecer muy genérica, pero como se integra la contabilidad de una ute, ¿En una de las empresas participes? Lo poco que se, mas que nada porque cuando lo he hecho ha sido todo muy automatizado, ya que utilizaba el programa Navision,...
1 respuesta
Deterioros
En el 2008 contabilizo como deterioro por unos créditos comerciales una cantidad POR por que creo que no me lo van a pagar, y cumplen los requisitos para ser provisiones deducibles. 6490 a 4900 4360a4300 Durante el 2009 se confirma que esos clientes...
1 respuesta
Hay una empresa s.c. Que se cambia a s.l. Los traspasos de saldos del banco de la empresa s.c. A la nueva s.l como se hacen?.
Retire el dinero del banco de la empresa s.c., ¿Los ingrese por ventanilla a la s.l. Que contrapartida tiene la sl si el ingreso lo hice por ventanilla?
1 respuesta
Balance de disolución
La empresa donde trabajo se va a disolver por fin de actividad y necesito elaborar el balance de liquidación. ¿Cuáles son los pasos que debo seguir para llegar al balance final?
1 respuesta
Disolución sociedad
Tengo una duda en cuanto a la confección de una de las partidas que he de introducir en el asiento de disolución de una sociedad. La cuestión, es que en la escritura de disolución, el socio mayoritario (mi caso) se hacía cargo íntegramente de una...
2 respuestas
Gtos constitucion e Impto beneficios
Disculpa por volver a molestarte me gustaría que me indicaras, pues han aparecido unas facturas de notaria de los gastos de cosntitucion del año 2007 de la sociedad y no están aun contabilizados como debo realizarlos teniendo en cuenta la cuenta de...
1 respuesta
Legalización de libros
Es la primera vez que voy a legalizar los libros contables de una sl, de la que llevan varios años sin hacerlo, y ando loca porque no tengo ni idea y además mañana creo que es el último día. Quería saber todo: - ¿Dónde comprar los libros, en una...
1 respuesta
Problema con balances - contaplus Elie
Necesito saber que tengo que hacer para que al imprimir un balance de sumas y saldos de un periodo me aparezca como saldi inicial el saldo del periodo anterior, en vez de 0.
1 respuesta
Saldo en cuentas de acreedores
He tomado en 2009 la contabilidad de mi empresa y hasta ahora lo llevaba una gestoría. Al hacer la comprobación de las cuentas antes de cerrar el ejercicio, he visto que hay algunas cuentas de acreedores y prestación de servicios con saldo acreedor...
1 respuesta
Proveedor Saldo a su favor
En diciembre me he incorporado a una SL que además es Pyme y revisando las cuentas para preparar el cierre me he encontrado con varias cuentas de proveedores con saldo a su favor, vienen del 2004 como saldo inicial del histórico del programa o en...
1 respuesta
Contabilizar trabajo productivo
Agradecería cualquier ayuda que pueda darme en lo siguiente. Quiero pedir un préstamo para poder continuar desarrollando un software. Hasta ahora he pagado todos los gastos de mi bolsillo pero ahora necesito ayuda y por eso me planteo pedir el...
3 respuestas
Cash Flow
Tengo que ver las necesidades de tesorería y un plan de financiación (cash flow) para una empresa para los dos próximos años. ¿Cómo puedo hacer? ¿
1 respuesta
¿Es normal que una cuenta tenga un saldo positivo y en el balance me aparezca un saldo negativo?
Utilizo en contaplus y acabo de revisar todos los cargos que he realizado en las cuentas y he verificado que todos los asientos de gastos están bien hechos, me sale las cuentas en relación a la cuenta 572 que tiene un saldo positivo, lo raro es que...
1 respuesta
Leasing - valor residual
En mi empresa teníamos un contrato de leasing de 5 años; el pasado mes pagamos la última cuota del leasing; este mes nos ha mandado el banco, con quien teníamos realizado dicho leasing, un recibo donde me indica lo siguiente: Tipo de operación Valor...
1 respuesta
Duda amortización.
Yo estoy estudiando contabilidad y trabajando en una empresa donde me surgen diversas dudas con respecto a los activos. En 2.010 me aparecen en el balance activos con importes diversos y luego la resta de la 281, esto está bien y lo comprendo porque...
1 respuesta
Depósito de cuentas
En una SL que no tuvo actividad el año anterior, legalizamos los libros con el asiento de apertura y el de cierre. Mi pregunta es ¿Tenemos qué depositar estos libros?, la cuenta de p y g del año pasado no existe, ¿Qué libros y cómo hay que presentar...
1 respuesta
Regulación y prorrata iva
El caso que planteo es el siguiente: Se trata de una empresa que se ha ido descontando el 100% del i.v.ha soportado durante los tres primeros trimestres ya que acababa de abrir y no tenía ganancias. ¿En el cuarto trimestre obtuvo un iva devengado de...
1 respuesta
Saldar cta. Cliente/Proveedor
Una SAL tiene un Cliente que a su vez también es proveedor. ¿En la cta.400x tiene un saldo de 14421,68? (a s/f) En la cta.430x " " " 28.188? (a favor de la SAL) Entonces se acuerda que el proveedor haga un ingreso por la diferencia (¿13.766,32?), con...
1 respuesta
Asiento Pérdidas ejercicio
Tengo un problema de contabilidad de los últimos asientos: El año pasado se hicieron los siguientes asientos: 31-12-2007 268,80 Eur (6940) Prov. Para isol. A (4900) dotac. Prov. Insol. 268,80 Eur -------- 3.586,79 Eur (63000) Imto. Sobre beneficios a...
1 respuesta
Regularizar Proveedores años anteriores
Tengo una duda sobre como regularizar una cuenta de proveedores de años anteriores con un saldo muy elevado. El gestor no ha ido liquidando esa cuenta cuando la realidad es que no debemos a proveedores mas que lo que está pendiente en el transcurso...
1 respuesta
Contabilizar factura de compara de maquinaria y amortizarla
Tengo una factura de compra de maquinaria y la tengo que contabilizar y amortizar, hace muchísimos años que no lo hago y no tengo ni idea, me gustaría saber si alguien me puede ayudar ha hacer el asiento, contabilizarla y amortizarla.
1 respuesta
Duda sobre el modelo contable 401 por el impago de letra por parte de proveedor
Soy nuevo en esto de la contabilidad, una letra aceptada a un proveedor cta. 401, si no se paga en su vencimiento que asiento corresponde.
1 respuesta
Descuentos a clientes
Trabajo en una agencia de viajes. Si hacemos un descuento al cliente, ´¿Cómo se tiene que contabilizar? Yo lo he estado contabilizando con una cuenta 709 como una rappel sobre ventas, ya que después yo tendré menos comisión del viaje, porque el...
1 respuesta
Contabilizar un gasto de luz o agua
Se que para contabilizar una factura de luz o agua se utiliza la cuenta (628) suministros. Mi pregunta es si el asiento correcto es este: Debe Haber (628) agua/luz a (410) acreedores varios (472) igic...
1 respuesta
Cambio de s.a. A s.l. Tengo que hacer algún asient
Quisiera saber si tengo que hacer algún asiento contable al cambiar de s.a. A s.l.
1 respuesta
Pregunta sobre Ciclo contable completo
Estoy estudiando contabilidad y estoy en el principio y ahora en el examen me ponen que tengo que hacer ciclo contable completo de una empresa que realiza varias operaciones durante el ejercicio. Mi pregunta es como sacar y hacer el balance inicial...
1 respuesta
Asientos contable Venta empresa
Una empresa dedicada a fabricar lavadoras, motores,... Decide vender la rama actividad de motores. Vende el inmovilizado, traspasa los trabajadores, la cartera de clientes, proveedores,... La empresa es gran Empresa no es PYME La pregunta es que...
1 respuesta
Buenas tardes. EN una nueva empresa en contaplus, ¿Cómo creo el asiento de apertura? ¿Directamente?
Tengo dada de alta una nueva empresa en contaplus, ¿Cómo puedo hacer el asiento de apertura? Por ejemplo, ¿De capital social? ¿Directamente a banco?
1 respuesta
Presupuestos
Solicito tu ayuda para crear un programa puede que maneje prosupuestos a partir de los datos del py g y flujo de caja digitados, es decir: Necesito con base en las cuentas del PYG y del FLUJO DE CAJA, determinar el presupuesto mensual y anual. Hay...
1 respuesta
Contabilizar efectos
En el balance de situación tengo la cuenta Efectos descontados por valor de 80 000 y la cuenta Deudas por efectos descontados por valor de 80 000 también. Mi pregunta es: si este año han vencido los efectos y todos han sido conformes menos uno por...
1 respuesta
Contaplus:"no se han encontrado cuenta + grupo especificado"
Antes de pegarme un tiro por culpa del contaplus quería saber si mi problema tiene solución. Estoy intentado "gestionar las amortizaciones" pero una vez que llego a asignar una subcuenta de amortización o a crearla me aparece este mensaje que me...
2 respuestas
Cuenta 340 Productos Semiterminados
LLevo trabajando varios años en una SL dedicada a reformas en general. Mi puesto ha sido de aux.administrativo y hasta hace dos años no he pasado a llevar la contabilidad de le empresa, dejamos por problemas la gestoría y como la empresa es muy...
1 respuesta
Libro de inventarios y cuentas anuales
Estoy preparando los libros de contabilidad para legalizarlos y mi pregunta es la siguiente: En el libro de Inventarios y Cuentas Anuales ¿Hay qué comparar los balances trimestrales y la Cta de Pérdidas y Ganancias con el ejercicio 2010? ¿En la...
1 respuesta
Abrir copia seguridad contaplus en otra version
Quería hacerte una consulta. Tengo en el trabajo contaplus profesional otoño 99 y en casa el elite 2001. El problema que tengo:que la copia de seguridad echa en el profesional no me permite abrirla en el elite, pues me dice que solo puedo abrir...
2 respuestas
Balance de situación no cuadra
El balance de sumas y saldos 2005 cuadra perfectamente, pero al sacar el balance de situación hay un descuadre muy grande, el activo no es igual al pasivo. ¿A qué puede deberse esto? Es muy urgente.
1 respuesta
Duda en balace de sumas y saldos
Mi duda viene cuando saco el balance de sumas y saldo. Que en el saldo inicial del asiento de apertura cuenta 100. (-5500), en el Debe cero y en el Haber cero. Y en la cuenta 572. En el saldo inicial da 5500, en el debe da cero y en el haber da cero,...
1 respuesta
Consulta de llenado de libros contables
Mi nombre es daniela soy estudiante de contabilidad, estoy recién en primer ciclo, estamos con el llenado de libros, diario, caja y bancos, compras y ventas con el pcge, tengo una duda, tengo una monografía terminada y centralizada y me quedan de...
1 respuesta
Duda sobre un saldo negativo en cuenta clientes (430)
Estoy muy perdido. Llevo dando vueltas varios días y ya no sé si es que veo el error pero lo paso por alto. Es sobre el ejercicio 2012 y quiero zanjarlo ya para presentar libros, cuentas y sociedades. Tengo balance así: Saldo Debe Saldo Haber Saldo...
1 respuesta
Contaplus - facturaplus.
Bien, aquí van mis 2 preguntas a ver si me podéis ayudar. 1º CONTAPLUS ELITE ver. 2001. Tengo creadas varias empresas de distintos años contables, y ahora me surge tener que revisar datos de ejercicios anteriores pero al entrar en asientos (...
2 respuestas
Contabilizar retención judicial
Me gustaría que alguien me ayudase en la siguiente cuestión: Tengo una nomina de un trabajador que le ha venido con una retención judicial de Hacienda, la cual hemos pagado por banco. La pregunta es, ¿Cómo contabilizo esa nomina? Cual es el asiento y...
2 respuestas
Duda cierre contable
Ando un poco perdida y agobiada con el cierre contable porque nunca lo he hecho y este año es la primera vez que lo hago. ¿Sabrías de algún manual sencillo sobre esto que me pueda ayudar? También tengo una duda. Nuestra empresa es de reciente...
1 respuesta
Cerré el año y me di cuenta que olvide contabilizar un prestamos al repasar los saldos.
He cerrado por fin el 2013, y al repasar los saldos a cuenta de que se acerca julio... Vi que no cuadraba el saldo de la contabilidad con el del banco... Mirando mirando he visto que EN 2013 no he contabilizado un prestamos entre sociedades de grupo...
2 respuestas
¿Pasos a seguir en contabilidad?
¡ Terminé el diario y el mayor Estoy con el cierre del ejercicio del diario, donde van las cuentas del grupo 621, 622, etc.. Acá es donde debo sacar los saldos del mayor para poder poner los importes. Luego viene el cierre del diario: donde van las...
1 respuesta
Balance de situación
Estoy haciendo un plan de empresa y tengo todo ya listo, incluido el plan de tesorería, pero me surge una duda que no logro sacar adelante, estoy colapsada. Tengo que sacar el balance de situación de los tres primeros años a partir de la tesorería de...
1 respuesta
¿Cómo contabilizar proveedores de inmovilizado?
Me gustaría que me resolvieras unas dudillas que tengo: .-Si tengo un proveedor que en una misma factura me sirve material de oficina(328), un curso para un trabajador(649) y un programa informático(206); ¿Debo de tratarlo en el asiento como 410 o...
1 respuesta
Retención judicial
A un trabajador de mi empresa le hemos practicado una retención judicial en su nomina, ¿Qué cuenta debo utilizar para contabilizar este importe en el asiento de la nomina?
1 respuesta
Contabilizar compra ordenador
¿Hemos comprado un ordenador por valor de 300? (Iva incluido) y me gustaría saber como sería el asiento contable. También me gustaría saber el importe mínimo para amortizar la compra de un inmovilizado.
1 respuesta
El asiento de apertura es volcar el balance de situación
Con su activo y pasivo, ¿La cuenta de perdidas y ganancias? ¿Cómo se calculan las reservas de un año a otro? ¿Son siempre las mismas?
1 respuesta
Cierre de año
Tengo un pequeño problema, llevo poco tiempo llevando la contabilidad de la empresa, pero para los cierres de año suele venir una gestora y hacer el cierre. El problema es que esta enferma y no se cuando va a poder venir. Me gustaría si pudieras...
1 respuesta
Asientos de gastos -caja-bancos
Necesitaría que me orientaras un poco con los asientos de caja-gasots y banco.
1 respuesta
Compensación de deudas, cliente, acreedor
Un cliente me debe dinero y me paga con un inmovilizado (carretilla elevadora) me hace factura por la venta de dicho inmovilizado., el asiento contable de dicha "compra de inmovilizado material" no es problema, la cuestión es que tengo un mayor...
1 respuesta
Contabilizar compra de PC
Como podría contabilizar la compra de un ordenador para mi empresa con factura para el mismo, ademas de comentar que el pago lo realize de mi cuenta particular y no de la empresa. Por que al realizar la contabilidad no coincide con salidas del banco,...
1 respuesta
Operación intracomunitaria
Como tengo que contabilizar una operación intracomunitaria. Compra de mercaderías a Italia, en cada producto donde corresponde el impuesto me pone el código E41.
1 respuesta
Libro auxiliar y mayor
Soy estudiante de sistemas y estoy realizando un proyecto, necesito saber como se estructura un libro auxiliar de una empresa, que partes tiene, que cuentas se reflejan y cuales no, una descripción detallada de lo que consta en si para representarlo...
1 respuesta
Duda sobre Contaplus
Como inicio la contabilidad anual, partiendo de los saldos en cada una de las subcuentas del ejercicio anterior, teniendo en cuenta que solo tengo esos saldos
3 respuestas
¿Cómo se contabiliza el irpf de la manutención?
Llevo la contabilidad de un restaurante que en la nomina pone la parte de manutención de cada uno de ellos. Pero mi compañero de laboral al hacer el 110 aparte del irpf que sale en la nomina de cada uno, también declara una parte de irpf por esa...
1 respuesta
Problema con impuesto de sociedades, pérdidas antes y después de impuestos
Tengo un problema que nadie me resuelve, contables en activo, economistas. Tengo una pequeña sociedad, creada a finales de 2011, con actividad de un trimestre en ese ejercicio, al cierre del ejercicio, tenía 933,37 euros de pérdidas, el día...
1 respuesta
Iva y facturas expedidas y recividas en el contaplus
Cuando voy al tema del IVA en el contaplus, me sale facturas recibidas y facturas expedidas, lleno los campos, y pongo por ejemplo, factura de gas, importe 175 e +iva que es 28 eu pongo la fecha de inicio de la contabilidad ej:1 -1-11 a 31-12.11, y...
1 respuesta
Asientos de Cierre de SL
Estoy cerrando el ejercicio 2002 de una SL que inicio su actividad en octubre 02. Necesito saber las pautas a seguir y asientos contables así como la contabilización del IS. Me sería de gran utilidad saber si en la empresa hay un administrador, debe...
1 respuesta
Endoso de cheques
Tengo una duda sobre la contabilización de cheques cuando estos son cobrados a los clientes y endosados a los proveedores. Imagina que cobro un cheque por valor de 500 euros a un clientes y tengo una deuda con un proveedor de 300 euros. Decido...
2 respuestas
Contabilizar un embargo preventivo
Me llegó de la tesorería de la S.S. Un mandamiento de anotación preventiva de embargo de un inmueble. Esto es en relación al aplazamiento que pedimos en su día y nos lo aceptaron, del pago de unos seguros sociales que quedaron pendientes. Lo que...
1 respuesta
Contabilizar nomina
Mi pregunta es a cerca de la contabilización de la nómina y el TC correspondiente a la empresa. El asiento para la nómina es el siguiente: 640(importe bruto a 476(parte del empleado para seg. Social) 475 (retención IRPF) 570 (líquido a percibir) Y...
1 respuesta
Baja de immobilizado por robo
Nos han robado un portátil, este no estaba completamente amortizado. Para darlo de baja en el balance, ¿Por que cantidad debería darlo de baja (¿Por el valor de compra?)? ¿Por qué cantidad debería contabilizar la perdida procedente del immobilizado...
1 respuesta
Sobre devolución de ventas
Pondré un ejemplo para explicar mi duda: ¿Mi empresa realiza una venta por importe de 100? ¿Posteriormente realizo un abono por importe de 25? A causa de una devolución del cliente. El asiento seria así: ¿Venta por 100?: 430 A700 ¿A477 por el abono...
1 respuesta
Fras. Con retenciones
Trabajo en una empresa constructora, y emiten fras. A todos los clientes con retenciones del 5%, que se cobran al finalizar la obra; pero no sé a que cuenta debo llevar dichas retenciones. Y por otro lado, las empresas subcontratadas también. Nos...
1 respuesta
Factura en moneda extranjera
Tengo cierta confusión con el siguiente tema. Acabo de comenzar a trabajar para una empresa que se dedica a enviar alumnos que quieren hacer cursos de inglés en Australia. El caso es que tanto las facturas que emiten a sus alumnos como las que...
1 respuesta
Pago y cobros
Si tenemos a la misma empresa como cliente y proveedor, y la cuenta como proveedor es superior, como contabilizaríamos la liquidación. Quiero decir se puede compensar los saldos. Ejem. 10 40000001 a 43000001 5 57000001 5, este asiento seria correcto,...
1 respuesta
Cruzar facturas de cliente y proveedor
A un proveedor le hemos hecho un trabajo, y hemos acordado que en lugar de que haya circulació de dinero crucemos las facturas. Siendo así, entiendo que los asientos serían así: N/ Fact (Mi factura al proveedor) 100 (622) a 40 (116) 16 (472) S/ Fact...
1 respuesta
Combustibles
Para contabilizar una factura de combustibles la cta 321( combustibles) la 472(iva) y la siguiente seria 410( prestación de servicios) o 400( proveedores)
1 respuesta
Cierre contable a 30 septiembre por cambio de sistema operativo.
Tengo una duda y es bastante importante. Hemos cambiado el sistema operativo en mi empresa. A 1 de Octubre hemos empezado con el nuevo.. Los informáticos del sistema nuevo nos están pasando las partidas vivas de clientes y proveedores, no todo el...
2 respuestas
Contaplus 2010 cierre ejercicio modulo conversor
Cuando hago el cierre del ejercicio en el Contaplus elite 2010 me dice que tengo que darle al Modulo conversor. Lo intento hacer pero no me aparecen las empresas creadas. ¿Qué hago?
1 respuesta
Empresa de alquiler de naves industriales. Declaración de operaciones contables con terceros
Tenemos una empresa que cobra alquileres de naves cada mes, pero en la contabilidad no se ha reflejado el mes de diciembre. El problema que al prepara el 347 nos hemos dado cuenta de ello y no sabemos que hacer. ¿Tendría qué declarar la cantidad que...
1 respuesta
Problema con mi programa contable
Me estoy volviendo loca, tengo un problema que es el siguiente: Tengo una cuenta contable que es la de comunidad de propietarios que el saldo inicial no coincide con el actual, pero no tiene ningún movimiento porque borre los que tenia para hacerlos...
3 respuestas
Cuenta a utilizar para cuadrar el balance
Por falta de tiempo, no pude cerrar la contabilidad de los tres últimos ejercicios contables. Este año 2004 quiero cerrarlo, y se me había ocurrido hacer un asiento a fecha del 31/12/2004 poniendo los saldos correctos de las cuentas a esa fecha. En...
1 respuesta
Error contable contabilización gasto
En el ejercicio 2010 tuve beneficios y contabilice como gasto el impuesto de sociedades en la cuenta de perdidas y ganancias, sin tener en cuenta que había perdidas fiscales de ejercicios anteriores y que por tanto, no tenia que pagar nada. De dicho...
1 respuesta
Tema contable, como contabilizar una factura que viene a nombre de mi cliente, pero tengo que pagarla yo, y luego cobrárselo
El ejemplo es el siguiente, yo solicito de una notaría una copia de una escritura de un cliente mio, me la mandan, pero la factura la emiten a nombre del titular de la escritura, es decir mi cliente. Posteriormente yo le tengo que cobrar ese importe...
1 respuesta
¿En qué cuenta seria más correcto contabilizar los servicios de un centro de negocios?
Tengo 3 dudas: 1) ¿En qué cuenta de gastos sería correcto contabilizar los servicios de un centro de negocios? 2) Por la contratación de este tipo de servicio pago una mensualidad pero hay meses que se producen servicios extras (envío de faxes,...
1 respuesta
Traspaso de información de una año a otro
Al pasar de un año a otro no le di al traspaso de la información de las amortizaciones. ¿Hay alguna manera de pasarlas ahora y no tener que pasarlas a mano una a una?.
1 respuesta
¿Asiento impuesto sociedades con una inspección posterior?
He tenido una inspección de sociedades en el año 2014, me hacen pagar unos 13000 euros. Mi duda es el asiento contable que tengo que realizar, en mi contabilidad va a salir del haber 13000 euros pero la contrapartida no estoy segura de cuál es, Nose...
2 respuestas
Facturas pagadas sin contabilizar
En la empresa en la que llevo la contabilidad (es una S.L.), hay facturas de proveedores del 2004 que se pagaron en su día pero que el anterior gestor no contabilizó (los pagos, sí las facturas)por lo que en el 2005 se arrastran unos saldos en las...
1 respuesta
¿Cancelación de la cuenta de cliente contra la reservas voluntarias?
Las sociedad tiene una cuenta de clientes con unos saldos muy elevados que no son reales, y por tanto queremos regularizar esa situación. A la vez la empresa dispones de una reservas voluntarias ( de libre disposición), también muy altos que nos...
3 respuestas
Como puedo contabilizar una retención que Me cobra una empresa por anticipar el cobro de una factura?
Una empresa me anticipa el importe del cobro de una factura. Y me cobra una retención. ¿Cómo puedo contabilizarlo?
1 respuesta
Dar baja contable a una asociación
Trabajo en una entidad sin animo de lucro, una asociación. Bien pues desde la Junta Directiva de la misma, se están planteando, cambiar de asociación a fundación. Quisiera saber, llegado el momento, como he de cerrar la contabilidad de nuestra...
1 respuesta
Cambio de S.Coop a S.L en contaplus
Hasta fecha de ayer mi empresa era un S.Coop y así la tenia dada de alta en contaplus, pero a fecha de hoy ha pasado de S.Coop a S.Limitada ¿Cómo hago ese cambio en el programa?
1 respuesta
Contabilidad: aportaciones de socios, saldo de caja, bancos y anotaciones deudoras
Tengo unas dudillas y era para ver si podías revolvérmelas.. En la cuenta de caja la gestoría a final de año tiene hecho un asiento: (570) a (551) No sé el porqué ha realizado eso... Si anteriormente tiene asientos sobre los socios y pagado por...
1 respuesta
Asiento de capitalización de resultados del 2009
En el balance de sumas y saldos del 2010 me sale en la cuenta 129 el resultado del ejercicio del 2009, apreciaría mucho si alguien me dijese como corregir esto.
1 respuesta
Como cuadrar la contabilidad de pagos sin factura
Me podeis decir como cuadrar la contabilidad puesto que tengo pagos con tarjeta bancaria pero no tengo la factura para justificar el gasto. Son importes pequeños y son unos diez pagos pero no se a que cuenta llevarlo para poder cuadrar el banco. He...
2 respuestas
Como contabilizar una factura emitida que no cobrare ya que son trabajos realizados a un proveedor que le debo dinero.
Tengo un proveedor al cual le debo dinero, y en lugar de pagarle la deuda la vamos quitando realizando trabajos para dicho proveedor. ¿Cómo puedo hacer los asientos contables?
1 respuesta
Distribución de resultados e impuesto de sociedades
La distribución de resultados de la sociedad ya está contabilizada, por los beneficios de la empresa he pagado por Impuesto de Sociedades 858,00 €, este importe y una vez distribuido los resultados me queda pendiente en la cuenta de Pérdidas y...
1 respuesta
Regularizar saldos erróneos
Me puse en contacto contigo no hace mucho, referiendome a un tema de prestamos que me encontré en la contabilidad de la empresa en la que ahora trabajo, que habían sido cancelados y aparecían en el balance de la empresa, así como elementos de...
1 respuesta
Error en cuenta proveedores año 2017
Revisando el diario de movimientos del ejercicio pasado, y una vez presentado el I.S., me he dado cuenta de un error de bulto que me gustaría subsanar en este ejercicio 2018. El error está en un asiento de proveedor que en lugar de poner en el debe...
2 respuestas
Contabilidad gastos inicio sociedad.
Monte una empresa y me dijeron que los gastos de notario y registro se llevan a la 113 si fueron antes de constituir la sociedad y si fueron después a una cuenta de gasto. ¿Es eso cierto?
4 respuestas
Iva en aduanas
Al realizar una compra de relojes que provienen de fuera de España, me obligan a pagar en la aduana el IVA de esa compra, por lo que aunque no pague IVA por ser una importación, al final lo tengo que pagar en la aduana. Si procedo a devolver...
1 respuesta
Regularizar saldo 475
He entrado en una empresa, ¿Qué lleva desde hace varios años con un saldo acreedor en la cuenta 475500 de 3.130,59?. Quieren regularizar esta cuenta, para empezar el 2011 correctamente. Había pensado en realizar el asiento: 475500 a 570000 Ya que...
1 respuesta
Asientos 01/01/2008 NPGC
Tengo un balance a fecha 31-12-2007. Necesito passarlo al 01-01-2008 con el asiento de apertura pertinente para aplicar la nueva normativa del plan general contable. Le estaría muy agradecido si puedo ayudarme es muy escueto. Activo: Gastos de...
1 respuesta
Asiento Apertura erróneo
La contabilidad del año pasado no la llevaron bien, y empezamos de nuevo introduciendo el balance de sumas y saldos a fecha 31/12, el problema es que el anterior contable no tuvo en cuenta algunos pagos a proveedores y cuotas aplazadas con hacienda...
1 respuesta
Facturas años 91,92,93,94
¿Llevo poco tiempo trabajando en una empresa y me han ingresado en cuenta un pago de unos 7.000?, correspondientes a unas facturas que debía un cliente de los años 91,92,93 y 94. El problema es que en aquellos años, no se llevaba contabilidad porque...
1 respuesta
Deuda que no se pagará nunca
Tengo una PYME sin actividad desde hace varios años y la quiero cerrar. El caso es que desde 1999 tengo una cantidad en "Acreedores a corto plazo" que debía pagar a una empresa extranjera que cerró y por lo tanto ya no tendré que pagarlo. ¿A qué...
1 respuesta
Contabilizar embargo por sentencia judicial
He recibido del banco una carta donde nos dicen que proceden a realizar una transferencia de 1400 euros siguiendo instrucciones del juzgado en virtud de la ejecución de una sentencia judicial donde nos reclamaba una empresa este dinero. Un embargo....
1 respuesta
Longitud empleada en las cuentas contables de mi empresa
Hace unos días que hice unas preguntas (yo las llamé 2 en 1 o algo así), y no he recibido respuesta. Tampoco se muy bien que criterios siguen a la hora de responder o no a las preguntas, o si responden a todas tarde o temprano. Por si acaso vuelvo a...
1 respuesta
Cuenta corriente con socios
¿Alguien seria tan amable de explicarme como funciona la cuenta corriente con socios (cuenta 551. Del P.G.C.)? En el trabajo tengo que utilizarla y no se como, no se cuando tengo que incrementar su saldo y cuando disminuirle. Si el empresario saca...
1 respuesta
Viaje moneda extranjera+subvención
Necesitaría que alguien me indicase lo siguiente: a) Cómo contabilizar viajes en moneda extranjera. Es decir, un empleado nos entrega una hoja de gastos con parte de los tickets en euros y la otra parte con tickets en la moneda del país (ejemplo:...
1 respuesta
Presentación libros anuales en registro mercantil
En agosto de 2009 constituimos una S.L. Me gustaría Saber los libros que debemos de presentar en el registro mercantil, si tienen Alguna peculiaridad y la fecha tope.
1 respuesta
Anticipos proveedores
Somos una agencia de viajes. Si damos un anticipo al mayorista, ¿Cómo lo tengo que contabilizar? Ya que si lo incluyo en la 407 como anticipos a proveedores, se refleja en la cuenta de activo de existencias, y no es el caso, ya que somos una empresa...
1 respuesta
Reducir gastos para balance
Quisiera saber cómo puedo reducir pérdidas para presentar un balance para renovar una póliza de crédito, la contabilidad da muchas pérdidas también porque no ha sido bien realizada, han activado todo y más para reducir gastos en los cierres, movido...
1 respuesta
Eliminar vehículo inexistente de la contabilidad
Tengo dando vuelta por la contabilidad un vehículo de empresa que se compró con leasing hace ya no se cuanto, y que el pobre hace tiempo que ya no existe, pero en la contabilidad sigue apareciendo... Aparte, exiten saldos en dos cuentas (173 (H) y...
1 respuesta
Como contabilizar gastos de dietas en una empresa
Cómo contabilizar gastos de dietas al personal (conductores) en una empresa de logística nacional. Cuenta 629 al debe y la de bancos al haber ó Hay que hacer cuenta 629 al debe al haber la 410 y cuando se pague la 410 (debe) al banco (haber)
2 respuestas
Pago a cuenta en la compra de un piso
Llevo la contabilidad de una constructora y no se si lo estaré haciendo mal Cuando recibo un pago de un cliente hago el siguiente movimiento: 1.- 572(banco) a 430 (cliente) 2.- Emito la factura al cliente 430 (cliente) a 437 477 Sería correcto.
1 respuesta
Como saldar la 473
Necesito un poco de ayuda porque en realidad no soy contable pero intento llevar la contabilidad de mi empresa. Según tengo entendido, antes de hacer el asiento de regularización tengo que sacar el balance de situación y restándole el pasivo al...
1 respuesta
Rentig
Necesito que alguien me diga como se contabiliza un renting. Os digo el primer recibo a la constitución y el de las cuotas normales 1. Me viene así: Fianza 69,42 - gastos de estudio 12,73 - gtos correo 0,32 - base imponible 13,05 - IVA 2,08 2. Recibo...
2 respuestas
Asiento contable pago único
¿El pago único de la prestación por desempleo con ue subcuenta contable se crearía? ¿Se podría meter desglosada en cuotas percibidas mes a mes? (Igual que se hace para declaración de la renta)
1 respuesta
Como se minora la cuenta de reservas?
Llevo la contabilidad de una SLP, la cual da beneficios todos los años. En cada impuesto doto las reservas correspondientes y también las voluntarias, de tal modo que llevo acumulado un saldo de reserva voluntarias de 500.000 €. Los socios han sacado...
1 respuesta
Anticipo para el inmovilizado
Otra vez.. He estado mirando lo que te comente sobre la cuenta 239, y entonces te explico, en 2011 hice los siguiente asientos: D. 239 (2000) H. 572 (2000) Por el anticipo al proveedor del inmovilizado.. Y cuando nos devolvió esa cantidad hice lo...
1 respuesta
Contabilizar Tributo local
Estoy gestionando la contabilidad de una empresa con datos desde el 2000 y resulta que hay tributos locales que se pagan con uno o varios años de retraso, es decir, que se dejan a deber al ayuntamiento o a SUMA (según sea el tributo). Mi pregunta es...
1 respuesta
¿474 qué son losa activos por impuesto diferido?
En la cuenta 474 tengo 15,59 que se vienen repitiendo No entiendo bien este impuesto, ¿Puedo dejarlo igual para otro año? ¿Teniendo en cuenta que tengo la empresa sin actividad desde principio de este año?
1 respuesta
¿Cómo se hacen las amortizaciones anuales?
¡ Tengo la siguiente información: Datos del 2011 Balance de sumas y saldos APERTURA - que vienen los saldos acreedores del inmovilizado Balance de sumas y saldos PERIODO- que vienen los saldos del inmovilizado por periodo Balance de sumas y saldos...
1 respuesta
Crear cuentas de iva en contaplus
Acabamos de comprar contaplus y facturaplus elite en la empresa y tengo una duda con las cuentas de iva soportado para compras intracomunitarias y para importaciones. Si creo en una 472.1016 el iva de intracomunitario, le indico en parámetros que es...
1 respuesta
Contabilizar certificaciones de obra con garantía como
Mariaperezvillalonga20@gm Hola, he recibido varias certicaciones de obra con garantía. Es una obra que va a durar 18 meses. La contabilizo a la cuenta 231 construcciones en curso, pero donde contabilizo la retención por garantía.
1 respuesta
Remesa recibos a la vista
El asiento de prestación de servicios y cobro es el siguiente: 430-X Clientes a 705 - Prestación de Servicios. 57X - Banco o caja a 430-X Clientes Quisiera saber si es cobro de recibos a la vista, hago una remesa, ¿El asiento como sería en este caso?
1 respuesta
Ayuda para calcular los gastos y realizar la contabilidad de la empresa
Me estoy haciendo un lío con los gastos, a ver si alguien me lo puede aclarar... Yo siempre he tenido entendido que los gastos se contabilizaban a DEBE (600), (472) HABER (400) Y DEBE (400) a HABER (572),(570) Una compra pagada por banco directamente...
1 respuesta
¿Son suplidos?
Resulta que mi empresa presta servicios de monitoras a otra empresa, y de vez en cuando compramos juguetes, agua y material escolar que luego nos abona la otra empresa. De aquí mi pregunta si cuando yo compro el agua, los juguetes y el material...
1 respuesta
Mal contabilización de anticipo a proveedor
Otra vez yo... He descubierto que contabilice mal un anticipo a un proveedor, te detallo lo que hice . 1- Se realizo un transferencia al proveedor por anticipo (mi jefe dijo que la llevara a la 400) 572.X 1.819,31 400.X 1.891,31 LUEGO RECIBO LA FRA...
1 respuesta
¿Puedo hacer ajustes en el IVA soportado al cierre del ejercicio?
Tengo dudas ya que tengo que cerrar la contabilidad del ejercicio anterior y la cuenta del iva soportado me queda con saldo deudor. Resulta que se contabilizaron unas facturas con fecha contable mes de diciembre después de presentar el modelo 303 del...
1 respuesta
Presentación Registro Mercantil
Tenemos hasta el día 30 de abril para presentar los libros contables en el Registro Mercantil, ¿Qué hay que presentar aquí exactamente? Y tenemos hasta el 30 de julio para presentar las cuentas anuales en el registro, aquí supongo que oran los...
2 respuestas
Ingreso de una empresa a otra
Me gustaría saber como realizar un asiento contable de transferencia bancaria de una empresa a otra distinta, dependiente de la primera, aunque las dos las tengo creadas en contabilidad por separado. Tengo el programa de contaplus y he creado la...
1 respuesta
Iniciar contabilidad asociación ya existente
He iniciado este año la contabilidad de una asociación sin ánimo de lucro. Se como hacer el asiento inicial, pero mi problema es que esta asociación ya existe desde hace años y tengo facturas del año anterior y que debo pagar en este año. Aquí lo que...
1 respuesta
Iva a compensar tras una revisión...
Tengo un problemilla y es que tengo una constructora que tenia un iva a compensar de 219.000 euros al principio del año 2008 y tras una revisión de iva le quitan 153.000 euros. De tal manera, que para regularizar el iva en el 2.009 tendría que hacer...
1 respuesta
Como contabilizar los proveedores
¿Es necesario abrir una subcuenta en el contaplus (dar de alta con nif, dirección etc)a un proveedor en el caso de que hagamos una cena de empresa en un restaurante, o echemos gasolina,, y queramos meter esa factura en la contablilidad?, o basta con...
3 respuestas
Corrección resultados negativos de ej anteriores
¿En base a un requerimiento de Hacienda se puso de manifiesto que en el ejercicio 2008 no se declararon unos ingresos de más de 9000?. Debido a esto los resultados negativos pendientes de compensar de ejercicios anteriores me deben disminuir en esta...
1 respuesta
Embargo de Hacienda contra un proveedor
Nos ha llegado una diligencia de embargo de Hacienda contra un proveedor al que le debemos una cantidad de dinero. Ahora Hacienda nos reclama a nosotros que paguemos la deuda que tiene nuestro proveedor con ellos. ¿Cómo contabilizaría esta cantidad...
1 respuesta
Transferencias entre empresas del mismo grupo
Llevo la contabilidad de una empresa y tengo las c/c de esa empresa cuadrada con la contabilidad. El caso es que tengo proveedores con pagos pendientes en la contabilidad porque otra empresa nuestra es la que les paga desde su banco. ¿Contra qué...
1 respuesta
Uso de cuentas 121 y 129
¿Me podría explicar como puedo usar las cuentas 121 y 129? Habría algún asiento obligatorio que el programa no genere en el cierre o que tendríamos que hacer durante el año o cuando lo debemos hacer! Espero me pueda ayudar. Como sabe tengo todas mis...
1 respuesta
Regularizar cuenta
¿Tengo un saldo de 1.57? En la cuenta 4709 (es el importe del impuesto de sociedades que se tendría que devolver), pero ahora veo que se puso que renuncia a la devolución. ¿Cómo tengo que hacer para dejar la cuenta 4709 a 0? ¿Qué cuenta de...
1 respuesta
Traspaso clientes facturaplus a contaplus
Quiero traspasar todos los clientes y proveedores de facturaplus 2010 al contaplus 2010, los pasos que sigo son: 1)Me sitúo en facturaplus cuenta clientes y/o proveedores 2) Me voy a importar/exportar 3) Marco la pestaña de exportar y me salen todos...
1 respuesta
Como llevar la contabilidad de 2 empresas con 2 cuentas de banco?
Soy nuevo en una empresa y estoy de practicas, la cosa es que he empezado a llevar la contabilidad con contasol, el problema es que son 2 empresas y hay dos cuentas, la primera para la empresa principal y la segunda para la empresa secundaria, con lo...
1 respuesta
Contabilizar servicio ETT
Hemos contratado un auxiliar a través de una ETT. La factura que nos envía la ETT, ¿Se contabiliza en la 640 o en otro tipo: 62, etc...? ¿Cómo se haría el asiento?
1 respuesta
Exportación archivos contaplus
Quisiera utilizar el soporte digital de Registradores para realizar la presentación de las cuentas anuales. Mi primer problema reside en el hecho de que empleando Contaplús profesional el programa debería exportarme los fischeros correspondientes a...
1 respuesta
Rectificar asiento de existencias
Trabajo en una empresa de artículos de peluquería y a fecha 31/12 hicimos el asiento de existencias que correspondía pero había saldo a 1 día de enero y ahora he visto que el saldo de la cuenta 300 aparece en negativo! Es decir, tengo: 01/01 27210...
1 respuesta
Amortizac
Estoy intentando hacer la amortización de bienes con el contaplus. Creo los grupos y las cuentas. A la hora de crear el inventario cuando me pide la subcuenta de amortización y le meto la 281001 0 282001 me dice que no "No se ha localizado cuenta +...
3 respuestas
Factura pendiente pago
Tengo una duda respecto a una factura recibida pendiente de pago, es una compra de un disco duro externo, por lo que en principio iría a la cuenta 215( aplicaciones informáticas), la 472( iva) pero la duda me viene al poner la cuenta de proveedor, no...
1 respuesta
Plus Nocturno
La Empresa donde trabajo ha planteado un cambio sustancial en las condiciones de trabajo de un grupo de 20 trabajadores. Todos estos trabajadores en la actualidad realizan su jornada nocturna, y algunos llevan más de 15 años en este turno. Al...
2 respuestas
Saldos contables
Tengo unos saldos deudores de proveedores del año 2002. Son pagos que se hicieron y que no se obtuvo la factura correspondiente. De modo que como es imposible que la factura nos llegue, quiero regularizar esos proveedores para saldar esas cuentas....
1 respuesta
Contabilizar deuda incobrable
La empresa donde trabajo compro una maquina, el vendedor extendió una factura por el importe pactado más IVA, del cual abonamos una cantidad quedando un resto pendiente de pago. En vendedor hizo entrega de la maquina, que una vez en nuestras...
1 respuesta
¿Cómo borrar un cliente del contaplus?
¿Alguien me podría decir los pasos para borrar un cliente?, no encuentro la forma de hacerlo, se crearlo pero no borrarlo.
1 respuesta
Adquisición activos: CONTABILIZAR
Tengo tres cuestiones que no se como solucionar a nivel contable: 1.La empresa ha adquirido material deportivo: Piraguas para el desarrollo de su actividad. ¿Cómo lo contabilizo? Me refiero tanto a la adquisición (subcuentas a utilizar) como la...
1 respuesta
Integración ute´s
Tengo un balance en el que me aparecen los siguientes saldos de cuentas relacionadas con una UTE en la que participamos al 50%: 101 - Saldo acreeedor - 5.000 Euros (Fondo social de la UTE) 260 - Saldo deudor- 5.000 Euros (Fianza depositada) 55401 -...
1 respuesta
Usufructo:¿Es necesario renunciar ante notario o vale un documento privado firmado en abogado?
Es necesario renunciar al usufructo en un notario. ¿Es posible hacerlo con un documento privado? En este caso, ¿Con entregarle el documento al nudo propietario es suficiente o tendrían que estar ambos en la firma?
1 respuesta
Compra-venta coche empresa
No se como realizar este asiento, si me puedes ayudar. La empresa ha vendido su vehículo que tenía por 17000€ (B.I:14049,59€ IVA:2950.41€) al concesionario donde se ha comprado otro vehículo por 61000€ (B.I.:46386,23€ IVA: 9741,10€...
1 respuesta
Activo y pasivo
Hay una cosa que no acabo de entender de contabilidad, es sencillo, pero en fin... Me lanzo: ¿Cómo es posible que "anticipos de remuneraciones" o"anticipos a proveedores" estén dentro del Activo y no del pasivo? Yo lo interpreto como una disminución...
1 respuesta
Asiento cierre contable del año
Llega el cierre de ejercicio de una mediana empresa, cuáles son los asientos contables típicos que siempre se hacen. Si me pudiera contestar un asesor contable que suele cerrar al año la contabilidad de varias empresas sería fantástico.
1 respuesta
Caja en moneda extranjera
En una sociedad en el ejercicio 2008, el administrador de la empresa, ¿Había ingresado en la cta del banco 600?, los cuales en el mismo acto retiró pero en dolares, se habían retirado para un viaje personal, entonces los he retirado a caja, pero ese...
1 respuesta
¿Contabilizo una fra. De compra de maquinaria en el grupo 6 o la meto en inversión y amortizo?
He abierto un taller mecánico y la maquinaria y herramientas varias debo meterlas en libro registro bienes de inversión y hacer sus amortizaciones? ¿O las llevo a la cuenta del grupo 6? Otra duda: Puedo entregar facturas simplificadas (sin datos del...
1 respuesta
Contabilidad e IVA intracomunitario
Tengo un pequeño negocio de venta de discos y hace algo más de un año estoy con una franquicia en régimen de colaboración, por lo que actualmente es mi único proveedor en España. Revisando los saldos de anteriores proveedores, me encontré con que no...
2 respuestas
Registrar el asiento de apertura contable
Mi duda es necesito empezar una contabilidad y quiero saber como registro mi asiento de apertura tengo: Inventario 100 Proveedores 200, Caja 0, Bancos 10, Activo Fijo 1000. ¿Cómo tengo que hacer el registro?
1 respuesta
Contabilización de las retenciones en garantía.
Somos una promotora y desearía me resolvieran una cuestión relacionada con la contabilización de unas retenciones en garantía del cumplimiento de un contrato de obra con una constructora. Dichas retenciones se venían recogiendo en la cuenta 4008XXX,...
1 respuesta
Anulación fra.inmov.+amtz.inmov.
Tengo una duda y no sé como contabilizar este supuesto. Hemos comprado 1 ordenador (227) el 29/10/04 por 1.800 euros + IVA (472) a un Acreedor de inmovilizado (523), lo contabilizamos y dotamos la oportuna amortización (682) a (282), la amortización...
3 respuestas
Asiento apertura créditos fiscales diferidos
Me podríais indicar en el asiento de apertura el crédito fiscal a compensar en ejercicios siguientes ( cuenta 4745) si va en el debe, o no hay que aperturarlo, ya que en el debe ya van las perdidas y ganancias ( cta. 129 ) acumuladas.
1 respuesta
Impuesto sobre sociedades
Estoy cerrando la contabilidad de una sdad limitada laboral, se creó el año 2001 entonces se cerró sin beneficios es decir con perdidas, ¿Pero si que este año con motivo de una subvención pues tengo de beneficios antes de impuesto (según balance de p...
1 respuesta
Contabilizar compra furgoneta de segunda mano
En mi empresa han comprado una furgoneta de segunda mano, tiene cinco años, necesitaba saber como hacer el asiento contable, y sobre todo saber como tratar el tema de la amortización, pues a ser un vehículo de segunda mano, no se como realizarla, la...
1 respuesta
Abono de factura
Tengo una duda con un tema contable. En el mes de agosto un proveedor nos suministró mercancí que fue contabilizada al recibir su factura. La forma de pago era un recibo domiciliado a 60 días que todavía no ha vencido. Hace unas semanas hemos...
1 respuesta
Regularizar cta proveedores años anteriores
Estoy contabilizando y cerrando el año 2014 de una SL. Y tiene muchos saldos de proveedores sin regularizar de ejercicios anteriores, además tiene un saldo en caja de 120000 euros,¿Debería cuadrar los saldos con 570 o regularizar a 113?
1 respuesta
Que poner en el asiento de apertura...
Llevo poco tiempo usando Contaplus. Ya he introducido todos los asientos para el primer trimestre, pero me falta el asiento de apertura que no lo he podido introducir ya que la asesoría que nos llevaba la contabilidad no me pasó los datos del año...
1 respuesta
Problemas con la gestión del impuesto 129
Soy la del problema con el I.S., al final he podido hablar con la gestoría sobre el problema, y me han comentado que el asiento del impuesto se les habrá olvidado contabilizarlo y por eso no aparece en el balance; entonces me ha dicho que aunque se...
1 respuesta
Cuentas de Gastos e Ingresos
Les agradecería me ayudarán con unas dudas que tengo sobre las cuentas de gastos o ingresos en general, aunque el caso en particular que me ocupa es para las cuentas de gastos. Tengo entendido que en las cuentas de Gastos o Ingresos, al ser cuentas...
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Contabilidad