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Como regularizar saldos de clientes y proveedores de ejercicios anteriores
Preguntas y respuestas relacionadas
Saldo deudor en la 476
Como puedo dar de baja un saldo deudor en la 476, a la hora de pagar la de noviembre, veo que en la contabilidad la cuenta 476 no recogía la deuda pendiente de pagar. La contabilidad la llevaba otra persona y parece ser no tenía esa cantidad...
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Error en cuenta proveedores año 2017
Revisando el diario de movimientos del ejercicio pasado, y una vez presentado el I.S., me he dado cuenta de un error de bulto que me gustaría subsanar en este ejercicio 2018. El error está en un asiento de proveedor que en lugar de poner en el debe...
2 respuestas
Contabilizar factura recibida
Yo quería plantear una duda que no se me había presentado nunca ni nunca había escuchado tampoco. En Junio de 2011 emití una factura a un cliente al cual le estamos realizando unos trabajos, el asiento de la factura quedó así: 430-x (d): 34.438,30€...
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Facturas de proveedores no pagadas.
Tengo contabilizada una factura de un proveedor que suministró unas piezas y que luego por una serie de circunstancias no cobró. Tengo el saldo en el Haber de dicho proveedor pero ha pasado el tiempo y no me ha venido el cargo; quisiera regularizar...
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Contabilización bancos.
Estoy comenzando a contabilidad una empresa desde este año 2011. Evidentemente hay asientos que tengo que crear en el año 2010 porque algunos se van a pagaro o cobrar durante este año. Mi problema viene por cómo puedo comenzar los asientos de la 572,...
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Baja por error de inmovilizado
Por error se dio de baja del inmovilizado material, un partida, (concretamente la de mobiliario) (aunque las amortizaciones estaba todas hechas y solo aparecía el valor residual) cuando debió darse de baja otra partida. Esto es una sociedad, esto se...
1 respuesta
Cómo cuadro una cuenta de cliente en saldo deudor cuándo dicho saldo ya fue cobrado en su día
La empresa en su día envío un factoring al banco el cliente pago pero no se contabilizo en La cuenta del cliente. Tengo un problema ya que el cliente tengo que dejarlo a cero y ademas e de reflejar una deuda que tiene la empresa con el banco para...
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Consulta contable apuntes de años anteriores
Mi consulta va relacionada con apuntes en proveedores, provenientes de la carga en el 2008 en el nuevo programa contable que instaló la empresa donde trabajo, yo he entrado hace poco a trabajar en ella y me encuentro con lo siguiente: Cargas en...
2 respuestas
Contabilizar gastos de años anteriores
Tengo que contabilizar en el ejercicio 2016 30.000 Euros de gasto de alquiler del ejercicio 2012 que en su día no se declaro, se ha hecho en 2016, se que tengo que hacer el asiento 113 a 4751, La pregunta es si tengo que hacer un ajuste extra...
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Ajustes ejercicios anteriores
Tengo en contabilidad RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN, que no me coinciden con lo declarado en los Impuestos s/sociedades. Ahora que voy a comenzar el cierre 2.009, me gustaría ajustar dichos saldos a lo que hice en los impuestos. Mi pregunta es...
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Saldo en cuentas de acreedores
He tomado en 2009 la contabilidad de mi empresa y hasta ahora lo llevaba una gestoría. Al hacer la comprobación de las cuentas antes de cerrar el ejercicio, he visto que hay algunas cuentas de acreedores y prestación de servicios con saldo acreedor...
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Clientes dudoso cobro, ¿Cómo lo contabilizo?
Mi empresa tiene desde hace varios años clientes sin poder cobrar. Se han reclamado judicialmente los importes pero se sabe que no se va a cobrar nada. Su saldo sigue pendiente en la cuenta de cada cliente (430). Nunca se han llevado a la cuenta...
1 respuesta
Cobro indemnización responsabilidad civil
Necesito saber como conabilizo una indemnización cobrada del seguro de responsabilidad civil teniendo en cuenta que este ingreso es para pagar la factura que me pase el cliente por el siniestro.
1 respuesta
¿Cómo revertir un asiento que de inicio es la 572/400 y 430 contra la 555?
Tengo que revertir un asiento que de inicio es: 572 débito (90.000) 4300 débito (31.000) 4000 crédito (121) Me dicen que revierta el asiento la 572 contra 555, entiendo que seria hacer algo así: 572: 90.000 (crédito) 430 :31000(crédito) 555 :121.000...
1 respuesta
Cómo cancelar el saldo de una donación
Hemos realizado una donación de artículos, hemos emitido factura oficial y hemos declarado el IVA, el problema es que no se cómo cancelar el saldo del cliente, que al ser una donación no me la paga, mi pregunta es cómo lo cancelo y contra que cuenta...
1 respuesta
¿Cómo acabar con el saldo de la cuenta 5555?
Querría saber como acabar con el saldo que tengo en la cuenta 5555 (descuadres), la tengo en el pasivo en negativo, por lo tanto, es a favor de la empresa. ¿En qué partida contable lo puedo meter?
1 respuesta
Pagos contabilizados y facturas prescritas
Durante los 2000 y 2001 contabilice los pagos de unas facturas, éstas no se han, contabilizado correctamente y al haber perdido su derecho a la deducción, que he de hacer, para regularizar el saldo de proveedor.
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¿Cómo puedo arreglar un descuadre en mi empresa con el proveedor?
En el 2005 el asesor que llevaba la contabilidad metió en la cuenta 555, 232 euros a un descuadre que el tenia con el proveedor. Yo he llamado al proveedor correspondiente y me ha dicho que está correctos todos los pagos, pero a mí no me corresponden...
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Regularizar cuenta pendiente
Con el cierre estoy revisando cuentas y me he dado cuenta que un leasing que tenía ha finalizado pero me queda un saldo en la cuenta 174 de 1.848,66 € y no sé como puedo regularizar ese saldo pues ya está liquidadas el resto de cuentas. En su día se...
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Gastos del ejercicio anterior
¿El año pasado mi empresa dio un beneficio de 200?. ¿Este año he descubierto que existe una partida en la cuenta 480 gastos anticipados de un seguro de unos 3000? Que en el ejercicio anterior por error no fue llevado a gastos. Si se hubiera realizado...
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Descuadre PyG y Bal.Situación
Si no me equivoco, antes de hacer el asiento a la cuenta 630 (pago del I. Soc.) hay que comprobar que la diferencia entre activo y pasivo del balance de situación debe cuadrar con el resultado de P y G. Como he hecho una ampliación de capital, los...
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Asientos de 2003 mal contabilizados
En el año 2003 el contable que había en la empresa, en la que yo ahora trabajo, contabilizó una venta a un cliente nuestro de la siguiente manera: Al Debe (430) por 1.639,08 Euros y al Haber (477) 226,08 Euros y (700) 1.413 Euros, hasta ahora todo...
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¿Asiento impuesto sociedades con una inspección posterior?
He tenido una inspección de sociedades en el año 2014, me hacen pagar unos 13000 euros. Mi duda es el asiento contable que tengo que realizar, en mi contabilidad va a salir del haber 13000 euros pero la contrapartida no estoy segura de cuál es, Nose...
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¿Contabilizar una devolución?
¡ De todas formas gracias por tu respuesta anterior. Hemos cancelado una póliza con el banco y los servicios del notario lo paga la empresa a través del banco. Lo que pasó es que el banco envió dinero de más para pagarle al notario y luego El notario...
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Multas y Sanciones
En que cuenta tengo que contabilizar una multa de trafico que hemos pagado mediante banco a BASE.
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Que significa en el asiento de apertura en el DEBE la cuenta 113 reservas voluntarias
Podrías decirme que significa la cuenta de reservas voluntarias en el asiento de apertura en el DEBE del mismo, ya que si hago reparto del impuesto de sociedades y este tiene beneficio, al llevar desde el haber del reparto del impuesto me anula parte...
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Problemas con gastos e ingresos injustificados
Tengo una duda con respecto a la contabilización de a un par de temas: 1. Contabilizar pagos de clientes en 2008, cuyas cuentas están saldadas y pagadas en 2007 por error ¿Cómo contabilizo ese exceso en la cuenta de banco? 2. Contabilizar movimientos...
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Dudoso cobro y duplicidad
¿Cómo contabilizo una factura que está resultando imposible de cobrar, que fue contabilizada en el ejercicio anterior 2008? Analizando la contabilidad, nos hemos dado cuenta de que durante el ejercicio 2008 se contabilizó una cuenta de gasto dos...
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Contabilizar descuadre variación céntimos! Por favor, ayuda!
Hicimos una transferencia bancaria para pagar una factura. La transferencia fue Nominal más comisión y correo de la transferencia. Resulta que el importe de la factura física es de 2 céntimos menos que el nominal, por lo tanto le he pagado al...
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Saldo contable en la cuenta de la seguridad social por descuadre en las nóminas de la empresa
Estoy cerrando el año y he comprobado que la cuenta 476 me sale un saldo de -2588.91 euros, no se como cuadrar esa cuenta yo creo que es que lo contabilizo desde el asiento de las nominas te cuento como lo hago 640 salario bruto 475.1 irpf trabador...
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¿Cómo se contabilizan los descuentos colegiales?
Santi¡ El otro día ya hablamos mde este tema, pero no está claro todavía en mi mente El tema era de una deuda contable con el colegio de arquitectos que no existe en la realidad y que debo sacar esa deuda de mis cuentas, porque está paga¡ Tampoco...
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Asientos contables y gastos sin facturas
Empezado a llevar la contabilidad de una s.l me han dado como datos el modelo 303. El cual tiene como resultado 9013,28 de iva devengado, iva soportado 7999,70 y un resultado de liquidación es de decir a pagar la empresa 1,013,58, esto del 1...
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Descuadre proveedor
Tengo una cuenta de un proveedor con un descuadre en el saldo que viene de años anteriores y este año me gustaría cuadrarlo y dejar la cuenta con el saldo correcto, que debería de hacer con la cantidad que se me descuadra.
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Contabilidad de clientes de una promotora inmobiliaria
Como funciona las cuentas de clientes de una promotora inmobiliaria durante la ejecución de la obra entregando letras de cambio, antes de subrogarse en la hipoteca
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Error en el impuesto de sociedades
Acabo de entrar en una empresa y he detectado que a la hora de realizar el impuesto de sociedades del ejercicio 2010 y en el pago se produjo un desfase en el haber de una cantidad de 4 cifras, como puedo arreglar este desfase si se han ido realizando...
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Contabilizar deuda incobrable
La empresa donde trabajo compro una maquina, el vendedor extendió una factura por el importe pactado más IVA, del cual abonamos una cantidad quedando un resto pendiente de pago. En vendedor hizo entrega de la maquina, que una vez en nuestras...
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Compensación de deudas, cliente, acreedor
Un cliente me debe dinero y me paga con un inmovilizado (carretilla elevadora) me hace factura por la venta de dicho inmovilizado., el asiento contable de dicha "compra de inmovilizado material" no es problema, la cuestión es que tengo un mayor...
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Asiento Apertura erróneo
La contabilidad del año pasado no la llevaron bien, y empezamos de nuevo introduciendo el balance de sumas y saldos a fecha 31/12, el problema es que el anterior contable no tuvo en cuenta algunos pagos a proveedores y cuotas aplazadas con hacienda...
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Necesito saldar las cuentas 465
Necesito saldar las cuentas 465 que están descuadradas, el descuadre viene de años anteriores y ni se va a pagar al empleado ni tampoco se va cobrar nada, se supone que son errores cometidos. Como saldo las cuentas para empezar de saldo 0. No se si...
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Cheques desconocidos
Llevo trabajando 3 meses en una empresa. Tengo cargado en el banco en Enero y Febrero 2004, cheques y pagares que no se y nunca voy a saber de que son. Por favor ¿Cómo los contabilizo? ¿Qué hago con ellos? El banco no me cuadra.
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Anticipo de clientes
A ver si me expreso bien :trabajo con un cliente que me paga con pagares a 90 días que yo llevo al banco para su descuento. El cliente me da el pagare y la factura aun no se la he entregado (yo tengo el producto en mi empresa terminado que se lo voy...
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Urgente-Como poner al día los saldos de las cuentas
Desde hace un tiempo en la empresa en la que trabajo, en el programa de contabilidad solo se facturaba pero no se llevaba la contabilidad, ahora se ha empezado a entrar, pero claro, tengo que actualizar las cuentas y poner los saldos reales pues...
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Contabilidad diferente entre asesoría y empresa
A mi empresa le lleva la contabilidad una asesoría, a principio de años decidimos llevar una real nosotros paralela al a asesoría. Las cuentas no cuadran en prácticamente nada. Si este año que entra la queremos llevar nosotros,¿Podemos partir del...
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Error contable contabilización gasto
En el ejercicio 2010 tuve beneficios y contabilice como gasto el impuesto de sociedades en la cuenta de perdidas y ganancias, sin tener en cuenta que había perdidas fiscales de ejercicios anteriores y que por tanto, no tenia que pagar nada. De dicho...
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Asiento retrocesión compras
Tengo una cuenta de proveedor que tiene un saldo incorrecto del año anterior, no se cerró bien el año y se arrastró al 2010. Por tanto este saldo no es correcto. Quisiera "matarlo" a cierre de este 2010 con algún asiento, pero al ser cuenta de...
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¿Cómo contabilizo movimientos de dinero que no se cuál es su procedencia por ahora?
Perdón, quizás no me exprese correctamente. Mi duda es la siguiente: A la hora de pasar los movimientos de bancos me encuentro con cantidades (disposiciones de efectivo, imposiciones, cargos...)que aunque no sepa su origen o aplicación si me...
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Gasto de ejercicios anteriores
Mi pregunta es acerca de qué hacer con los gastos de ejercicios anteriores, como viene siempre pasando, después de haber declarado los impuestos (igic/iva) nos entregan facturas en el mes de enero, por tanto antes con el plan antiguo se llevaba a la...
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Contabilización de declaraciones complementarias en concurso de acreedores
Recientemente hemos entrado en concurso de acreedores y hemos presentado las correspondientes declaraciones complementarias de IVA, al haber recibido las facturas rectificativas de la cuota de IVA de Acreedores pendiente de pago. Mi duda es que dada...
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Diferencia entre IRFP Contaplus y lo pagado!
Tengo un pequeño problema que no sé cómo resolver: Cuando realicé la presentación del modelo 111 de IRPF del 1º T salió a pagar una cantidad que me varía en 6 céntimos con los importes en contabilidad de dicho IRPF. Sé que es debido al redondeo en...
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Contabilidad devolución
¿Cuándo se debe contabilizar una devolución de hacienda de iva, cuando se solicitó o cuando efectivamente se pago?
3 respuestas
Compensar pagarés
Te cuento: Hemos emitido un pagaré con un cliente; y este a su vez nos ha emitido otro contra nosotros por la misma cantidad; no existen facturas por medio; se trata sólo de un acuerdo contable que hemos realizado con él por ciertos motivos. Puedo...
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Regularizar asiento contable con perdidas ejercicio
Necesito saber que asiento contable tendría que hacer y en que fecha para regularizar la contabilidad con las perdidas de varios años. Sólo se han hecho (creo que por error) las perdidas de cada año a 30/06 de los siguientes años pasar la cuenta 129...
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¿A qué cuenta puedo llevar los pagos de facturas no registradas?
Llevo la contabilidad de una sl y al contabilizar los apuntes de la cuenta bancaria me encuentro con pagos de facturas que no están registradas contablemente, en algunos casos por haberse extraviado y otros casos porque no eran deducibles (por...
2 respuestas
Cuotas asociación sin animo de lucro
Hace poco tiempo que llevo la contabilidad de una asociación sin ánimo de lucro y tengo ciertas dudas, la asociación emite unos recibos que lleva al banco por las cuotas de los socios y en el extracto del banco me aparece el ingreso por dichos...
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Tengo la cuenta 472 y 477 con saldo al principio del años, ¿Qué debo hacer?
He "heredado" una contabilidad en muy malas condiciones. Las cuentas 472 y 477 arrastran saldo desde hace varios años, ¿Qué tengo que hacer para saldarlas al final de este año y quitarme ese lastre de encima?
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Saldos antiguos
Me acaban de pasar una contabilidad de una empresa en la que tengo como saldo acreedor contabilizado de años anteriores en la 41000000, 58.000 Euros. No me pueden dar más información que esta puesto que su antiguo contable no quiere saber nada. Tengo...
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Modificar la 570 en contasol sin repercusión contable
Quiero modificar la cuenta 570 para poner la cantidad que yo quiera a cierre del año 2016 y para que en el asiento de apertura de 2017 aparezca esa cantidad que yo quiero, pero no quiero que tenga ninguna repercusión contable, ¿Por qué quiero hacer...
2 respuestas
Cuadre de céntimos en cuentas grupo 4
Tengo una serie de céntimos en las cuentas del grupo 4 tanto de clientes como proveedores de las que ya se han pagado o cobrado las facturas pero han quedado ahí por errores en cobro o pago que no merece la pena llamar para solucionar. ¿Cómo podría...
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URGENTE! Balance de comprobación que no cuadra
Estoy tratando de cuadrar un balance de comprobación, el total me lo dan y es 78.544.000€ sumando el total del debe y el haber. Por tanto, supuestamente en cada uno me tendría que dar un total de 39.272.000. En cambio, a mí me da que el debe es...
3 respuestas
Anulación contable saldo deudor cta. 471
Tengo en la cta 471 un saldo deudor de la Seguridad Social desde el año 2008. Ha resultado fallido, tras la resolución administrativa definitiva del tema. No hice provisión. ¿Contra qué cuenta cancelo el saldo deudor de 5.000 euros, contra una 650 o...
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Anticipos cliente
Como debo contabilizar los anticipos que me realiza al banco mi cliente y después de facturas liquidar facturas. Lo he realizado así: 1º-438.0D------705.0H, 2º 572.0----438.0H, pero como liquido las facturas. Cuando intento realizarlo creo descuadre...
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Impuesto sobre beneficios
En el 2008 tuve beneficio de: 1.379,98. Tenía retenciones bancarias (470) por: 1.225,13, he hice el siguiente asiento: (1.225,13 x 25% = 345,00) 345,00(630) 880,13(4709) A (470) 1.225,13 Ahora en el 2.009 me devuelven los: 1.225,13 y la cuenta (4709)...
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Caja en moneda extranjera
En una sociedad en el ejercicio 2008, el administrador de la empresa, ¿Había ingresado en la cta del banco 600?, los cuales en el mismo acto retiró pero en dolares, se habían retirado para un viaje personal, entonces los he retirado a caja, pero ese...
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Contabilizar efectos comerciales
Quisiera saber como contabilizar efectos emitidos por mi a un proveedor. Así como su posterior cobro, opr parte de el.
1 respuesta
Valor contable
Os planteo la siguiente duda. Una empresa se ha adjudicado judicialmente una finca como contraprestación de una deuda contraída con un cliente. La deuda con intereses, costas judiciales, etc... Subía unos 85.000€. La finca tiene una hipoteca de...
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Contratación asesor financiero - contable
Quiero arreglar unos temas de empresa que tengo pendientes. Se trata de cuadrar cuentas desde 2005 hasta 2013. El trabajo sería coger los extractos de las cuentas de 3 empresas que tengo y cotejar con las facturas y albaranes de las empresas para...
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Arreglar saldo erróneo
Me han pasado una contabilidad en la que arrrastra un saldo erróneo del año pasado por el asiento de nóminas. Se contabilizaron como gasto 6000 euros cuando se pagaron 9000, por lo que tengo un saldo deudor en la 465 de 3000 euros. Mi pregunta es si...
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Facturas años 91,92,93,94
¿Llevo poco tiempo trabajando en una empresa y me han ingresado en cuenta un pago de unos 7.000?, correspondientes a unas facturas que debía un cliente de los años 91,92,93 y 94. El problema es que en aquellos años, no se llevaba contabilidad porque...
1 respuesta
Registrar el asiento de apertura contable
Mi duda es necesito empezar una contabilidad y quiero saber como registro mi asiento de apertura tengo: Inventario 100 Proveedores 200, Caja 0, Bancos 10, Activo Fijo 1000. ¿Cómo tengo que hacer el registro?
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Asiento contable regularizar rdo. Negativo
Como debo contabilizar el resultado del 2014 a 30/06/2015. En el balance figuran: Cta. 113...+ 29.379.- euros reservas volunt. Cta. 121.012...- 5.104.- resultado negativo Cta. 121.013... - 30.602.- resultado negativo Cta. 129 (2014).. +6.821.-...
1 respuesta
Arreglar ingreso contabilizado en año anterior
Es la primera vez que hacemos consulta, espero que nos podáis dar una solución; la cuestión es la siguiente. En la contabilidad del 2007 se contabilizó un ingreso como una subvención de capital y se hizo el 31-12 la correspondiente periodificación de...
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Cuadrar asiento
Tengo un problema con el IVA del 4T de 2010. Es el siguiente, el gestor no hace el IVA de éste trimestre con los datos que yo le doy, le hace con el anual. ¿El problema es que para que las cuentas de IVA me queden saldadas y la cantidad de la 470 sea...
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Cuota atrasada de préstamo
Mi sociedad tiene un préstamo a largo plazo con una entidad de crédito. Llevamos pagando las cuotas de forma atrasada por falta de liquidez. La ultima cuota de diciembre del 2013 se pago parcialmente ese mes. El resto se pago en enero del 2014. ¿Cómo...
1 respuesta
Ajuste contable de cuentas por descuadre
En las última cuentas anuales las cantidades de caja y banco no se correspondían con la que debería ser y este año por culpa de ese descuadre, también me quedan descuadradas, ¿Cómo podría ajustarlo?
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Contabilidad de comisionista e intermediario en el arrendamiento
Como sería la contabilidad de una empresa que actúa como agente intermediario y comisionista en el alquiler de viviendas, donde recibe todo el dinero de los inquilinos y después paga al propietario de la vivienda.
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Contabilizar pagarés de clientes
Tengo una factura de un cliente de 1 de enero 2010. La contabilicé en su momento como una factura normal. Ahora, con fecha de 30 de abril nos envía un pagaré de vencimiento 21 de mayo por el importe de la factura que es de 2126 euros; hicimos el...
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Importe erróneo nomina
Llegó de la Gestoría el importe de la nómina de un trabajador del mes de Febrero y se le pagó mediante transferencia bancaria, ahora se han dado cuenta de que hay un error y han enviado la nomina modificada con un importe menor(es decir le ingresamos...
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Contabilizar cobro del juzgado y devolver al cliente
¿Me podrían ayudar a realizar el asiento contable de un ingreso bancario por parte del juzgado de lo social en la cuenta bancaria del abogado y su posterior devolución al cliente?
1 respuesta
Devolución efectos impagados
Estoy cerrando la contabilidad del año pasado y tengo algunas dudas que te iré comentando si no te parece mal. Una de ellas es la siguiente: El banco me ha mandado un adeudo por devolución de efectos impagados por 3648,83 euros. ¿Qué asientos debo...
1 respuesta
Asiento apertura créditos fiscales diferidos
Me podríais indicar en el asiento de apertura el crédito fiscal a compensar en ejercicios siguientes ( cuenta 4745) si va en el debe, o no hay que aperturarlo, ya que en el debe ya van las perdidas y ganancias ( cta. 129 ) acumuladas.
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Cuando clasificamos un cliente de dudoso cobro, existe la posibilidad de que al dotar la pérdida sea por un porte inferior?
Clientes dudoso cobro. Contabilidad...
2 respuestas
Cta de clientes negativa por factura rectificativa.
En su día pasamos un cliente a cliente de dudoso cobro y dotamos la correspondiente provisión. Por lo tanto el saldo de esta cuenta queda a cero pasando a estar en la 436. Tres años después este cliente presenta concurso de acreedores por lo que para...
2 respuestas
Saldar cuentas contables
Necesitaría saber como saldo las siguientes cuentas abiertas para dejarlas a cero: 544, 555,260,460
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Baja de cliente de dudoso cobro
Tengo unos clientes de dudoso cobro con saldo después de haber hecho los correspondientes asientos (435 a 430 y 694 a 490). Ya llevan 3 años. Ahora quiero hacer desaparecer estos saldos, que ya no me van a pagar. ¿Sería correcto el asiento: xx 490 a...
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Pago y cobros
Si tenemos a la misma empresa como cliente y proveedor, y la cuenta como proveedor es superior, como contabilizaríamos la liquidación. Quiero decir se puede compensar los saldos. Ejem. 10 40000001 a 43000001 5 57000001 5, este asiento seria correcto,...
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Factura de proveedor con Retención de Garantía
Acabo de recibir una factura de nuestro proveedor por importe total de 65.330,40€ en donde indica que el 5% corresponde a la garantía (3.266,52€), el primer vencimiento es en mayo (para realizar el pago) de los 62.063,88€ y el 31 de marzo de 2022 la...
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Cerré el año y me di cuenta que olvide contabilizar un prestamos al repasar los saldos.
He cerrado por fin el 2013, y al repasar los saldos a cuenta de que se acerca julio... Vi que no cuadraba el saldo de la contabilidad con el del banco... Mirando mirando he visto que EN 2013 no he contabilizado un prestamos entre sociedades de grupo...
2 respuestas
Incrementar la deuda por Impagados
Me han pasado la contabilidad de una empresa y tiene impagados de clientes sin reflejar e impagados de la propia empresa también sin reflejar. La persona que me lo ha dado me dice que estos impagados como nunca han sido resueltos por ninguna parte y...
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Contabilizar factura de un siniestro a nuestro nombre y luego nos la abona la compañía de seguros
Hemos tenido un siniestro con la centralita y la Empresa que nos la reparo nos hizo la correspondiente factura con IVA que hemos pagado. Posteriormente nuestra Compañía de Seguros nos abono el importe integro de la factura . Que pasos contables tengo...
2 respuestas
Abono de comisiones bancarias.
Resulta que el banco me cobro una cantidad de comisiones, la que luego estaba mal, se habían equivocado. Pues ahora me devuelven la cantidad equivocada. Mi pregunta es, ¿En qué cuenta las debería meter? ¿Cómo seria el asiento?
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Asiento de cancelación de una póliza de crédito?
Los socios hemos cancelado una póliza con el banco o sea la pagamos los socios Y ahora la deuda paso a ser es nuestra. Según el asesor anterior esta deuda estaba en la cuenta 551 ¿Cómo seria este asiento? ¿Lo haría en los asientos de ajustes a fin de año?
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Cargo que me hacen por error
Un proveedor me gira por error un recibo de 300 euros., quedamos en que me hace una transferencia. Dicha transferencia me la hace tres meses después. ¿Cómo contabilizo esos 300 euros para tener banco cuadrado?
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Corregir saldo impuesto de sociedades
Surge un problema, cuando presente el modelo 200 del 2011 arrojo un saldo contable de 801,92 (HABER), pero se declararon 763,29, por que mi jefe quería subsanar una omisión del año anterior, ¿Mi pregunta es contablemente como hago para disminuir los...
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Contabilidad: aportaciones de socios, saldo de caja, bancos y anotaciones deudoras
Tengo unas dudillas y era para ver si podías revolvérmelas.. En la cuenta de caja la gestoría a final de año tiene hecho un asiento: (570) a (551) No sé el porqué ha realizado eso... Si anteriormente tiene asientos sobre los socios y pagado por...
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Descuadre de 30 euros en el IVA
Al encargar la declaración de la renta, mi gestor me avisa de un descuadre de 30 eur a mi favor entre los mod 303 y el mod 390 respecto a los pagos de un cliente que en total ascienden a 390 euros en el ejercicio 2023. En efecto, se me traspapeló una...
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Iva del tercer trimestre ya declarado
Ayer metí una factura en la declaración del iva del 3 trimestre, resulta que por circunstancias ocurridas esa factura hay que anularla y mandarán una nueva, y ya tengo el iva metido que era de 11,06, en la siguiente factura corregida será de 12,94...
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Descuadres de caja
Los descuadres positivos de Caja pueden ser contabilizados en la 555 Partidas Pendientes de Aplicación, pero las diferencias negativas en qué cuenta se pueden reflejar.
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Cuenta a utilizar para cuadrar el balance
Por falta de tiempo, no pude cerrar la contabilidad de los tres últimos ejercicios contables. Este año 2004 quiero cerrarlo, y se me había ocurrido hacer un asiento a fecha del 31/12/2004 poniendo los saldos correctos de las cuentas a esa fecha. En...
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Impuesto de sociedades
En el año 2009 se realizó el siguiente asiento a 31-12-09: 4745 Cred perd com. 1600,14; 4709 HP Deudora dev impts 25582,25; 4730 HP Ret. Alq 25560; 4730 HP Ret. Bancos 22,25; 4790 Imp s/bº dif. 679,9; 6301 Imp diferido 920,27. La verdad es que no...
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Compensación pagarés 2
Perdona que te moleste, pero tengo una seria duda sobre algo que te comenté en su momento, y del que te dejo copia debajo para que te acuerdes. Ahora, a finales de año, la situación ha cambiado en lo siguiente.: 1.Sigue sin haber facturas por medio....
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Contabilizar un embargo preventivo
Me llegó de la tesorería de la S.S. Un mandamiento de anotación preventiva de embargo de un inmueble. Esto es en relación al aplazamiento que pedimos en su día y nos lo aceptaron, del pago de unos seguros sociales que quedaron pendientes. Lo que...
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¿Asiento inicial cuenta de banco?
Haciendo una conciliación bancaria, ya tengo todos los conceptos en sus partidas correspondientes, pero no me cuadra la cuenta porque me falta el asiento inicial. ¿Alguien podría ayudarme para saber cómo realizar dicho asiento?
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Descuadre en la cuenta 4720016 de años anteriores
Estoy intentando cerrar la contabilidad, pero tengo un descuadre en la cuenta 4720016, que la empresa viene arrastrando desde el 2005. Al cerrar la contabilidad de ese año, el contable de aquel entonces no hizo bien el asiento de regularización, y...
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¿Como soluciono un descuadre de 0.01 € en la cuenta 4752 H.P. Acreedora por impuestos, que me aparece en la apertura de 2015?
En la apertura de ejercicio de 2015 tengo la cuenta 4752 H.P. Acreedora por impuestos... 0.01€ Los pagos de iva u otros impuestos están correctos, así creo que es un problema de redondeos del propio programa... Pero ¿Cómo me lo saco de encima?, ¿Con...
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Factura rectificativa. Nota de abono
En una factura anterior nos cobro el importe más de lo que tenía que ser, ahora nos devuelve la diferencia con una factura rectificativa "nota de abono". Para contabilizar el abono de acreedor e ingreso en el banco, ¿Lo qué se trata es minorar el...
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Balance de disolución
La empresa donde trabajo se va a disolver por fin de actividad y necesito elaborar el balance de liquidación. ¿Cuáles son los pasos que debo seguir para llegar al balance final?
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Contabilizar préstamo hipotecario
En el año 2007 adquirimos una vivienda y el banco nos concedió un préstamo hipotecario. Yo lo contabilizé de la siguiente manera: 572 a 520 C/P 170 L/P Las cuotas mensuales las contabilizo de la siguiente manera. 663.2 520.0 a 572 Al 31-12-07 tengo...
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Arreglar cuenta h.p.deudora por iva mal llevada en asiento
Repasando las cuentas me he encontrado con que el importe a regularizar de la cuenta h.p.deudora por iva que estaba en el haber a fecha 31 de marzo, en el asiento de regularización en vez de pasarlo al debe, se volvió a introducir en el haber, por lo...
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Balance de liquidación
Tengo que realizar un balance de liquidación de una sociedad limitada de dos socios. El balance que tengo hasta ahora es muy sencillo: 40.000-Capital social 30.000-Cuenta corriente con socios (551) 5550-Amortización acumulada (de un activo que ya se...
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Error cuenta contable
Estoy cerrando una contabilidad y hay una cuenta contable (préstamo) entre dos empresas del grupo que no me coincide la cantidad. El error he estado mirando y viene de bastantes años atrás. ¿Cómo puedo arreglarlo para que coincida?
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Comenzar a utilizar contaplus
El año pasado compré el contaplus para una pequeña empresa en la que llevo la contabilidad y no he sido capaz de ponerlo en funcionamiento. Utilizo un programa antiguo y difícil pero no sé como comenzar a utilizar el contaplus. El año pasado cree la...
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¿ Cómo debo cuadrar los bancos en contabilidad?
Tengo una duda a la hora de contabilizar los pagos y los cobros de los bancos en contablidad. Me explico con un ejemplo, si la empresa ha pagado una factura de compras por el banco y esa misma no se ha registrado en contabilidad por algún motivo...
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Contabilizar TC1 negativo
Tengo que contabilizar un tc negativo debido a bonificaciones por cursos de formación continuada y no se como hacerlo. A continuación le pongo los datos: Resultado del TC: -259,60 € (476) de las nominas: 175,37 € Bonificación: 1420,00 € Entonces el...
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Saldo inicial
Muchas gracias por la respuesta de la pregunta de ayer. Pero verás hoy tengo otra pregunta. Estoy intentando cuadrar el banco de otra sociedad que llevo. Las escrituras de esta sociedad de la que te hablo se constituyó hace más de un año, pero hasta...
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Deducción Doble Imposición Tipo Impositivo
En 2009 contabilizamos las deducciones por doble imposición al tipo 25%, aunque podíamos aplicar el tipo reducido del 20% por mantenimiento de empleo, las deducciones quedaron pendientes de aplicación por tener cuota "cero" ¿Debo corregir el importe...
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Como realizar un asiento de un ingreso?
A ver si me podéis ayudar como contabilizo un ingreso que nos han hecho en enero 2018 pero pertenece a diciembre de 2017. ¿Qué asiento hacer en cada año para que me lo contabilice en el 2017?
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Regularizar saldos contables contrapartida reservas voluntarias
Una Asociación sin ánimo de lucro desea regularizar saldos de balance de años anteriores con la cuenta de reservas voluntarias . ¿Estaría bien hecho poner como contrapartida Reservas voluntarias? ¿Hay qué aplicar efecto impositivo, sea cual sea la...
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Pago factura Diciembre
¿Cómo se puede reflejar una factura de teléfono que pertenece al mes de Diciembre pero se carga en Enero y no había saldo pendiente en la contabilidad al cierre del año?
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¿Cómo podría regularizar un saldo de un proveedor al que nunca se le va a llegar a pagar?
Tengo un problema con un proveedor al cual se le compro mercancía por valor de 50.000€, la mercancía era defectuosa y así se le hizo saber al proveedor. El cual no ha querido recuperarla por ser mas costosa la recuperación que darla por perdida. El...
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Como saldo las cuentas 473 y 475 de un autónomo.
Trabajo para un autónomo y las cuentas ya estaban creadas cuando yo empecé. Tengo la 4730001 donde llevo las retenciones practicadas por comisiones a un cliente y la 4750001 donde realizo el pago del mod. 130 trimestral con lo que me pasan por el...
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Rehacer cuentas contables desde 2010 para que pasen datos a 2011
Tengo mucho lio porque llevaba tiempo sin contabilizar y me encuentro una empresa que a perdido la contabilidad y la que tiene de 2012 esta fatal hecha... Nos devolvieron las cuentas del registro por defectuosas y estoy iniciando desde que abrió la...
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Facturas pendientes ejercicios anteriores
Mi duda es que tengo varias facturas de ejercicios anteriores ya cerrados de proveedores pendientes de pago. De un ejercicio a otro no he realizado ningún asiento para regularizar dichas cuentas. Las facturas sin pagar no es por que no haya querido...
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Regularizar saldos
Como es habitual empezamos con los temas de cierre de ejercicio... AUDITORIAS en fin--... Mirando saldos de mis proveedores... Me encontrados con facturas del año 2005/2006 que están ahí como si no se hubiesen pagado a estas alturas no se pagaran por...
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Cierre del iva
¡ Mira, tengo la 477 con saldo que cuadra La 472 también cuadra La 477 tienen mas saldo que la 472 Tengo algún iva sin pagar, además veo que la suma de mi deuda con la 472 es justo el saldo de la 477. ¿Qué asiento o que algo debo hacer?
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Como solucionar error contables ejercicio 2017?
He cogido una nueva contabilidad y he observado que tienen un leasing contabilizado desde 2016 pero en la cuenta 174 el capital amortizado figura una cantidad superior, es decir que por lo que he observado en el año 2017 se equivocaron en un asiento...
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Asientos 01/01/2008 NPGC
Tengo un balance a fecha 31-12-2007. Necesito passarlo al 01-01-2008 con el asiento de apertura pertinente para aplicar la nueva normativa del plan general contable. Le estaría muy agradecido si puedo ayudarme es muy escueto. Activo: Gastos de...
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940** es para anotar subvenciones ofic. D capital?
? Contabilidad. Se han recibido subvenciones oficiales por el inicio de una nueva actividad como Autónomo, y se han realizado los siguientes apuntes: 1. Por la subvención de capital del Gobierno Vasco: 57200** Bancos (GV-EJ Exp. G-***)... 3.000€ a...
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Gastos ejercicios anteriores
Sé que es un tema del que se ha escrito mucho pero estoy hecha un lío con las respuestas. Estoy poniendo al día una contabilidad del año 2008. Aparecen gastos e ingresos no contemplados por el contable en el 2007. He leído que esos gastos, al dejar...
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Saldar cuenta 490
Soy nueva en esto, necesitaría tu ayuda a ser posible, repasando saldos he visto que tengo una dotación que hicieron el 2004, 694 a 490, tengo en saldo todavía en esa cuenta, como saldar la 490, si la provisión que se hizo no se cobro, ¿Sería...
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¿Cómo se contabilizan los gastos d constitución, antes c. 200 ahora 113 si nunca se han amortizado?
Veo que ya han pasado más de 5 años y los gastos de constitución de la cuenta 200 nunca se han amortizado. Ahora con el NPGC, se pasan a la cuenta 113 de reservas. Pero la cuenta 113 es un cuenta de activo y PN, y me queda al regularizar la cuenta...
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Descubierto en cuenta corriente empresa
A nombre de la empresa existe un descubierto en cuenta corriente por importe de 6000 euros. Después del tiempo pasado, he intentado por mi parte querer dejarlo regularizado, no ha sido posible. Acaba de entrar en mora, pues lleva más de 90 días. ¿Qué...
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Anticipo de cliente moroso registro contable
Me encuentro en la contabilidad con los siguientes saldos de un cliente: 431/17 =4.000 € 438/17= -7.000 € Se sabe que el cliente no va a pagar. ¿Cómo sería los asientos para dotarlo como moroso de ambas cuentas?
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Como se minora la cuenta de reservas?
Llevo la contabilidad de una SLP, la cual da beneficios todos los años. En cada impuesto doto las reservas correspondientes y también las voluntarias, de tal modo que llevo acumulado un saldo de reserva voluntarias de 500.000 €. Los socios han sacado...
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¿Hay que hacer asientos de cancelación en la contabilización de una póliza de crédito ?
Mi empresa ha solicitado una póliza de crédito por el plazo de un año. Una vez nos la conceden no hay que hacer ningún asiento ¿Verdad? Creo que eso lo tengo claro, al igual que el pago de intereses que irían en los de corto plazo y los gastos de...
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Regularizar saldo caja
¿Mi problema es que tengo en caja un saldo de 75000?, pero en realidad no existe, el dinero se sacó del banco para pagar gastos sin factura, como no se podían justificar, se fue llevando a caja. Este saldo se ha ido acumulando varios años y ahora...
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Asiento de capitalización de resultados del 2009
En el balance de sumas y saldos del 2010 me sale en la cuenta 129 el resultado del ejercicio del 2009, apreciaría mucho si alguien me dijese como corregir esto.
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Cierre contable a 30 septiembre por cambio de sistema operativo.
Tengo una duda y es bastante importante. Hemos cambiado el sistema operativo en mi empresa. A 1 de Octubre hemos empezado con el nuevo.. Los informáticos del sistema nuevo nos están pasando las partidas vivas de clientes y proveedores, no todo el...
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Transferencias entre empresas del mismo grupo
Llevo la contabilidad de una empresa y tengo las c/c de esa empresa cuadrada con la contabilidad. El caso es que tengo proveedores con pagos pendientes en la contabilidad porque otra empresa nuestra es la que les paga desde su banco. ¿Contra qué...
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Saldos contables
Tengo unos saldos deudores de proveedores del año 2002. Son pagos que se hicieron y que no se obtuvo la factura correspondiente. De modo que como es imposible que la factura nos llegue, quiero regularizar esos proveedores para saldar esas cuentas....
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¿Qué asiento hay que hacer si vendemos lotería con recargo?
Vendemos lotería con recargo. 1.El lotero nos la da ¿Qué asiento hay que hacer? 2. La repartimos y tenemos ingresos en cuenta banco según nos la van pagando ¿Qué asiento hay que hacer? 3.- Pagamos al lotero ¿Qué asiento hay que hacer?. Otra coas:...
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Cobro sentencia judicial
Hace un tiempo te pregunté unas dudas que me aclaraste. Ahora necesito me aclares una extensión de dicho problema. En su momento te comenté lo siguiente: Tenemos una factura con el ayuntamiento por valor de 10.000 euros. Al momento del cobro, el...
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Dudoso cobro dudas urgente
Tengo una pequeña duda, cuando realice una provisión (694 a 490) de un cliente de dudoso cobro tengo que hacerlo por el total o puedo hacer un porcentaje de esa deuda. Por ejemplo: ¿Tengo un cliente que nos debe 23.600? Realizo el ato. De clientes...
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Me estafaron con un talón falso por Internet y ahora el banco me pide cuentas, necesito ayuda
Siento que sea tan largo: En octubre del 2008 vendo mi furgoneta a través de Internet y recibo un talón nominal por el importe de 6.000 libras esterlinas como pago. Ciertamente me resulta extraño, ¿Ya qué el precio de mi furgoneta era de 3.500?. El...
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Descuento de efectos
He visto una respuesta que has dado a una cuestión sobre el descuento de efectos. Creo que la respuesto no ha sido muy acertada a pesar de que la han valorado con un 5. En el descuento de efectos no cabe utilizar la cuenta de anticipos de clientes,...
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Cuadrar las cuentas de la comunidad de propietarios
¿Cómo puedo cuadrar las cuentas de la comunidad si faltan 2000€? Somos una comunidad pequeña, solo 20 vecinos, sin ascensor, señora de limpieza, solo gastos de luz, bancarios y arreglos del bloque. He revisado todos los años, los extractos, y no...
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Compra de terreno
Me gustaría me explicaran como contabilizo la compra de un terreno por parte de una promotora, ¿Ya sea para venderlo o para edificar? En caso de venderlo o edificar cuales serian los asientos contables.
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¿Cómo puedo hacer que cuadren las cuentas para poder cerrarlas?
Olaa! Ante todo gracias por responderme xdd tengo un grave problema, y es que este año al contabilizar los bancos del año 2008 de una sociedad veo cosas que no se como acer que cuadren. Las cuentas 472 al 16% y las cuentas 477 de 7% y el 16%...
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Exceso o defecto de cobro
Una pregunta simple. He hecho unos cobros y el cliente o me ha pagado de más o de menos. Hablamos de unas diferencias mínimas (1 céntimo, 60 céntimos...) Mi pregunta es ¿Cuál sería la cuenta contable que recoge este exceso o defecto de pago?
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Pago a cuenta en la compra de un piso
Llevo la contabilidad de una constructora y no se si lo estaré haciendo mal Cuando recibo un pago de un cliente hago el siguiente movimiento: 1.- 572(banco) a 430 (cliente) 2.- Emito la factura al cliente 430 (cliente) a 437 477 Sería correcto.
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¿Cómo se ajusta el saldo de bancos a la realidad del extracto del banco?
¿Cómo ajustar el saldo de bancos a la realidad del extracto del banco?
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Diferencias de cobros y pagos
Trabajo en una empresa llevando la contabilidad y mi pregunta es ¿En qué cuenta debo contabilizar las diferencias que tengo a la hora de pagar y cobrar?, es decir, ¿La factura es de 238,56? ¿Y me cobran 235,00? ¿Me queda un saldo en la cuenta del...
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Calculo impuesto de sociedades y contabilización.
He heredado dos empresas que están un poco bastante enredadas, con respecto al impuesto de sociedades. En un caso no se hizo de asiento de final de año de la 630 a 475 y 473. Ademas hubieron diferencias permanentes por un total de 21.000 euros. En...
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¿Cómo contabilizó el préstamo si fomra parte de la constitución de la empresa?
El capital de la empresa es 100.000 euros de los cuales 50.000 son de préstamo. Por lo tanto he realizado los asientos de la constitución de la empresa entre ellos el de depostio a banco de los 100.000 (572) a (103) 100000. Como dije ante, de esos...
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Devolución de recibos
Trabajo en un supermercado de contable y resulta que una empresa de publicidad nos hacia publicidad y nos pasaba por banco recibos.. Entonces no hubo entendimiento entre el jefe y dicha empresa y tuvo que devolver los últimos 8 recibos que supongamos...
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Devolución venta
Quería asegurarme si los asientos que he realizado sobre una devolución de una venta estaría bien: ¿La cuenta de ese cliente tiene una cifra de 1.431.65?, ¿Y nos devuelven una factura con valor de 464?, por lo que realizo el siguiente asiento: 400...
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Factoring y confirming
Quisieran me aclarasen si factoring y confirming es lo mismo y cómo se contabiliza/n no siendo al descuento. Gracias
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Dividendo de una sociedad limitada
En los movimiento del banco de hoy a parecen 4 cargos por transferencia en concepto de pago de dividendos, la empresa es una sl y los socios soy un patrimonio y sus dos hijos, todos mayores de edad, mi 1 pregunta es como debo contabilizar este pago,...
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Contabilización de la retribución de autónomos como gasto de la sociedad
Tengo una duda haber si podrías resolvérmela. En los años 2008 y 2009 se han contabilizado la retribución de autónomos como gasto de la sociedad cuando no correspondía ya que no estaba retribuido como rendimiento en especie en nómina. Ello provoca...
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Como pasar sumas y saldos por cambio de programa contable
He cambiado de programa contable y ahora no sé como traspasar los saldos. He leido que haciendo un asiento del balance de sumas y saldos pero no lo veo claro ya que hay cuentas a 0 y cuenta con solo un movimiento y no me cuadra... ¿Cómo lo debo hacer?
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Contabilizar saldos de clientes incobrables
Tengo un poco de lio sobre cual es la forma más correcta de contabilizar un crédito sobre un cliente que sabes que no vas a cobrar. Es que miro el PGC y veo muchas cuentas relacionadas. La 436, 490, 650, 694. Y no sé cuales se utilizarían. ¿Me puedes...
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Arreglar cuenta cliente mal contabilizada
Al entrar en una asociacion, he comprobado que a un socio que se le dio de baja pero que quedo pendiente de pago un saldo, cuando fue al año siguiente y lo liquidó, el anterior contable lo llevo a ingresos extraordinarios y cerro el año. En su cuenta...
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Contabilizar confirming y adelanto del mismo
Necesito ayuda para contabilizar el cobro de una factura mediante confirmirg adelantado el cobro del dinero (es decir como descontando un pagare) Tengo la carta del banco de gestión de pago a proveedores y lleva IVA por tanto supongo que la tengo que...
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Asiento contable de factura rectificativa
¿Cómo puedo contabilizar una factura rectificativa de un cliente? Si en contabilidad ya he hecho los siguientes apuntes contables por haber entrado en concurso de acreedores dicho cliente: 1º asiento: (435) a (430) 2º asiento: (695) a (499) En...
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¿Como contabilizo la venta de un inmovilizado de mi empresa que no he amortizado?
Pues me dan un supuesto contable. Tengo un vehículo que he adquirido por 20000 € y tiempo después lo quiero vender por 17000 €. Recibo un cheque de 7000 € y queda el resto a 60 días. En definitiva, ¿Cómo lo contabilizaría?
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Regularizar saldos cuentas proveedores y clientes
Habitualmente se pueden producir pequeñas diferencias en las cuentas de clientes y proveedores procedentes, por ejemplo, de errores de redondeo o de que no coincide el importe de la factura con el importe girado, etc. (pero siempre hablando de...
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Llevar la contabilidad de una página web
Voy a llevar la contabilidad de un negocio web. Se trata de prestar un servicio a los pequeños comercios, que mediante el pago de una cuota mensual, tendrán publicidad en la web y la posibilidad de tener su tienda online. Mis dudas son las...
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Facturas pendientes de recibir que no se reciben
Si he contabilizado en un año anterior una factura en la cuenta de facturas pendientes de recibir y al año siguiente veo que no la recibiré nunca. Cómo lo hago para limpiar la cuenta 4109. Muchas gracias
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Suplidos II
Le hice una pregunta el viernes 2 de septiembre sobre suplidos que me contestó correctamente; esta fue su respuesta: Buenos días. Como indicas, si la factura emitida incluye algún tipo de suplido por conceptos que son por cuenta del cliente, estos...
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Amortización Inmovilizado
Tengo un pequeño problema con la amortización al cierre del ejercicio, especialmente con un bien al que tengo que dar de baja. Te cuento: Tengo un bien cuyo valor es de 900 comprado en 2005. Se fue amortizando durante estos años, y en el 2009 se...
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Cuenta de caja en negativo
Llevo la contabilidad en una empresa y estoy un poco perdido. El problema es que la cuenta de caja arrastra un saldo negativo de años anteriores debido a que se cobraban facturas en B, cosa que ya no se hace. ¿Cómo se puede arreglar esto?
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Cancelar cuenta 436 clientes dudoso cobro
Tengo en el haber un saldo correspondiente a un cliente de dudoso cobro ( creo que debería estar en el debe ) que viene arrastrado de años anteriores. Ahora, debido a que este cliente ha desaparecido, quiero cancelar esta cuenta y el importe de...
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Contabilizar una hipoteca
Tengo un cliente que se dedica a las inversiones. Ha adquirido varias viviendas y ha subrogado hipotecas. - La información de la que yo dispongo es el total de la hipoteca (13.000.000 ptas al 5.25% variable) y los 5 primeros recibos de vencimiento...
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Asiento aplicación resultado
Otra vez! Referente a la pregunta anterior de aplicación del resultado y reparto de beneficios. He hecho el asiento de aplicación a 30/06 y viendo la contabilidad en estas dos cuentas tengo los siguientes saldos: (¿120.8) rstdo positivo 2008 con un...
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¿Cómo regularizar cuenta 473 en ingresos por arrendamiento?
Tengo ingresos por el alquiler de un local. En la factura se aplica una retención que yo llevo a la cuenta 473. Me acabo de dar cuenta que en esa cuenta tengo un saldo acumulado en el debe. No sé si lo tengo que regularizar y como hacerlo.
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Liquidación anual comunidad
Hace unos días el administrador de mi comunidad presentó la liquidación anual del pasado ejercicio. Al ver el saldo, me extrañó porque no corresponde con el del banco. Una de las cosas que me extrañó es que incluye en "gastos" el importe de los...
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Asiento contable que se resiste
Os escribo este mi primer post, así que me estreno en el foro, sed comprensivos. Sin más dilación paso a contaros el caso. En la empresa en que he empezado a trabajar operan con entidades de las llamadas de dinero electrónico, bajo la supervisión del...
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Dotaciones y provisiones
Primero agradeceros el apoyo que tengo en vosotros de cara a mi trabajo, ya que me sois de gran ayuda. Mi pregunta es la siguiente: el año pasado al cierre del ejercicio doté una provisión por insolvencias de trafico, (694 a 490), y claro, en el...
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Error contable al contabilizar una factura emitida
Santi buenas tardes. ¿Qué tal ha ido el fin de semana? Confío en que bien. Veras ante esta situación ¿Cómo actuarias? Resulta que facturamos a un cliente en 2012 por un importe de 5000 euros por prestación de servicios y antes de fin de mes (cuando...
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