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Saldo a final de año en la cuenta 555
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Regulación y prorrata iva
El caso que planteo es el siguiente: Se trata de una empresa que se ha ido descontando el 100% del i.v.ha soportado durante los tres primeros trimestres ya que acababa de abrir y no tenía ganancias. ¿En el cuarto trimestre obtuvo un iva devengado de...
1 respuesta
Saldos pendientes de proveedores
Estoy haciendo el cierre del ejercicio 2012. Debido a que no he hecho la regeneración de saldos, observo ahora que tengo saldos de proveedores que vienen de hace tiempo y que ya están saldados, pero que siguen apareciendo en la contabilidad. ¿Cómo...
1 respuesta
¿Qué se debe hacer con las retenciones prácticadas por el Banco en los interéses abonados por las cuentas de ahorro?
Los intereses obtenidos en las cuentas de ahorro de una empresa contablemente se llevan a la cuenta 769 y las retenciones a la 473. ¿El importe de la 473 se debe declarar a Hacienda mediante algún modelo o es el propio Banco el que lo declara? Estoy...
1 respuesta
Contabilizar declaración de renta
Agradecería si alguien me pudiera decir como tengo que contabilizar la declaración de renta de un autónomo, en este caso sale a devolver, pero también me gustaría conocer como se debe contabilizar si esta sale a pagar.
1 respuesta
Contabilizar factura con suplidos. Ayuda!
Estoy empezando a llevar la contabilidad de una empresa y no entiendo como se contabilizar los suplidos de una factura del notario. La notaría solo me ha dado UNA factura en la que se incluye lo siguiente: Base: 238.79€ Iva: 50.15€ Desglose suplidos:...
1 respuesta
Contabilizar impuesto sociedades final de año
Durante todo el año 2017 tengo contabilizados tres asientos de pagos a cta de impuesto de sociedades que he hecho asi: 4731 a 572 estos asientos los hice en fecha 20/2017 20/10/2017 30/12/2017. Que asiento tengo que hacer a mayores a 31/12/2017 para...
2 respuestas
¿Contabilidad del pago fraccionado del impuesto de sociedades?
Me ha dado mi asesoría los modelos 202 para contabilizar, 1p me sale negativo(¿Hay qué contabilizarlo?)2p y 3p sale a pagar... ¿Cómo debería de contabilizarlos?
1 respuesta
Gastos de constitucion
Este año he constituido una S.L. Y he cargado los gastos de constitución a la cuenta (113). Imaginemos 100 € y un IS del 25% A 31 de diciembre el asiento que quiero hacer es: 25 (6301) a (113) 25. ¿Es esto correcto? He visto en foros que algunos...
3 respuestas
Ret.alquil. Como lo deduzco de I.Sociedades
Quisiera saber como contabilizar las retenciones que me han practicado de alquileres, así como de intereses bancarios cta 473. Cuando el resultado de Impuesto Sociedades es negativo. Muchas gracias
1 respuesta
ASiento erróneo y contrapartida
Una consulta si eres tan amable. Estaba anulando una factura de un proveedor y lo he saldado con una cuenta de contrapartida equivocada sin querer. El proveedor a quedado saldado pero la cuenta de contrapartida es errónea, los saldos de la 622 y la...
1 respuesta
Como hacer el asiento de regularización del iva
Necesito hacer el asiento de regularización del iva 3t. Mi problema es que en septiembre tuve que hacer varias facturas rectificativas y eran del 16% y del 7%. Entonces ahora debería tener la 4770016 y la 4770007 saldadas pero no las tengo por eso....
1 respuesta
Compensación de perdidas en el impuesto sociedades
Estoy haciendo el cierre de una sociedad la cual ha tenido perdidas en el ejercicio 2007 y en el 2008 ha tenido beneficio y quisiera compensar las perdidas con el beneficio. El asiento que debo hacer creo que es (630)en el debe a la (4745)perdidas a...
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El cierre y las partidas pdtes
Resulta que mi jefe hace lo que quiere y saca de los bancos dinero que luego no me justifica de ninguna forma por lo que a la hora de contabilizar y para ir avanzando lo he ido llevando a la cuenta 555. Quisiera que me explicará un poco que debo...
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¿Cómo puedo hacer que cuadren las cuentas para poder cerrarlas?
Olaa! Ante todo gracias por responderme xdd tengo un grave problema, y es que este año al contabilizar los bancos del año 2008 de una sociedad veo cosas que no se como acer que cuadren. Las cuentas 472 al 16% y las cuentas 477 de 7% y el 16%...
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Descuento de deuda
Tenemos una factura pendiente con un proveedor nuestro del 2009 por valor de 5.000 euros. Acabamos de llegar a una cuerdo para pagar dicha factura; wl importe que pagamos ahora pra saldar TOTALMENTE la deuda es de 2.500 euros, es decir una rebaja del...
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Contabilizar Dación en Pago
Nuestro cliente Marble Ortega Stone, tiene una deuda pendiente con nosotros y se ha firmado una escritura en el Notario de Dación para el pago, puesto que tienen bloques de mármol aquí en el puerto y esta Dación es para poder vender los bloques hasta...
1 respuesta
Autónomos sin nomina
Una sociedad tiene un administrador único el cual no tiene nomina, ¿Pero esta pagando por la cuenta de la empresa un recibo de autónomos por importe de 244.35?. Los pagos están hechos por la 476 y la 572, ¿Pero me queda a final de año un saldo...
1 respuesta
Tengo una pequeña duda con la contabilidad ¿Es posible que la 473000 me de negativa en -0,18?
Tengo una pequeña duda es posible que la 473000 me de negativa en -0,18.
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Devolución de recibos
Trabajo en un supermercado de contable y resulta que una empresa de publicidad nos hacia publicidad y nos pasaba por banco recibos.. Entonces no hubo entendimiento entre el jefe y dicha empresa y tuvo que devolver los últimos 8 recibos que supongamos...
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Asientos de 2003 mal contabilizados
En el año 2003 el contable que había en la empresa, en la que yo ahora trabajo, contabilizó una venta a un cliente nuestro de la siguiente manera: Al Debe (430) por 1.639,08 Euros y al Haber (477) 226,08 Euros y (700) 1.413 Euros, hasta ahora todo...
4 respuestas
Asiento préstamo socio a sdad
A fecha 31-12-2010 el socio administrador único, ¿Ha prestado a la Sdad 20.000?, y la Sdad empezará a devolvérselo a partir del 01-01-2012 con intereses. ¿Qué asientos contables tengo que hacer?, ¿Se considera una deuda a largo plazo paa la Empresa?....
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Resultados negativos a compensar
Estoy llevando las cuentas de una empresa que siempre ha dado pérdidas y arrastra un saldo en la cuenta 121. Ahora tengo una duda sobre como debo contabilizar la compensación con los beneficios que ha tenido este año. Por una parte nunca se ha...
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Compensación pagarés 2
Perdona que te moleste, pero tengo una seria duda sobre algo que te comenté en su momento, y del que te dejo copia debajo para que te acuerdes. Ahora, a finales de año, la situación ha cambiado en lo siguiente.: 1.Sigue sin haber facturas por medio....
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Facturas de proveedores no pagadas.
Tengo contabilizada una factura de un proveedor que suministró unas piezas y que luego por una serie de circunstancias no cobró. Tengo el saldo en el Haber de dicho proveedor pero ha pasado el tiempo y no me ha venido el cargo; quisiera regularizar...
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¿Cómo se usa la cuenta 610 en el asiento de regularización?
Haciendo el asiento de regularización contabilizo: 129 a grupo 6 Grupo 7 a 129. Ahora bien, mi duda es, ¿La cuenta 610 puedo ponerla en el grupo 6 o en el 7 según su saldo sea deudor o acreedor?
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Facturas importe cero
Tenemos unas facturas que emitimos a nuestros clientes con importe cero y no sé como contabilizarlas en nuestra contabilidad ya que no llevan IVA y no hay importe y el programa no me deja poner saldo cero... Yo haría (430) a (705) En la factura sale...
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Saldos antiguos
Me acaban de pasar una contabilidad de una empresa en la que tengo como saldo acreedor contabilizado de años anteriores en la 41000000, 58.000 Euros. No me pueden dar más información que esta puesto que su antiguo contable no quiere saber nada. Tengo...
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Asiento para HP deudora por IS
Como sería el asiento para que el saldo de la cuenta 4709 cuadre con la devolución a solicitar a Hacienda. Partiendo de estos datos: 473 = 486,80 este saldo incluye retenciones y pagos a cuenta del IS; Beneficio antes de impuesto 293,89; 25% de...
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¿Cómo cancelar saldo deudor de proveedores?
Tengo un problema con la contabilidad de una pyme que llevo, tengo en total con la suma de todas las cuentas que tienen saldo deudor de proveedores unos 600,00 € que quiero saldar y dejarlas a cero, que sería lo mas adecuado para saldarlas, algunos...
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Autoconsumo de socio
Me gustaría saber como puedo contabilizar el uso de una vivienda de una empresa, por parte de uno de los socios, sin que aparezca para nada ninguna cta del grupo 7 o 6..
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Datos obligatorios en factura sin iva ni retención...
Un autónomo exento de iva y que me emite factura a una asociación sin ánimo de lucro la emite sin iva pero tampoco pone el irpf. Por lo que nunca se ha retenido nada. Este autónomo hace el modelo 130. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué se debe cambiar?...
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Liquidación contable del ejercicio
Somos una fundación cultural privada, no tenemos ningún ánimo de lucro, sólo recibimos subvenciones de la junta de nuestra comunidad, ¿Me gustaría saber si un remanente es dinero efectivo y si en los presupuestos del año siguiente se pondrían como...
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Como tributan los premios en Hacienda
A ver que opináis. Acabo de recibir una notificación en la que me indican que he ganado un premio en un sorteo. El premio no consiste en dinero, sino en puntos que a través de un pagina web puedes canjear por regalos. En el escrito me indican que la...
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Contabilizar bancos
Tengo aquí bastantes papeles de bancos y demás, y no se que es lo que tendría que "meter" en contabilidad, y qué "no" No se si lo meto tal cual, de POR banco a POR banco, o de tal caja a ésta otra... Y poner en el concepto que si es caja, o no se...
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Iniciar contabilidad asociación ya existente
He iniciado este año la contabilidad de una asociación sin ánimo de lucro. Se como hacer el asiento inicial, pero mi problema es que esta asociación ya existe desde hace años y tengo facturas del año anterior y que debo pagar en este año. Aquí lo que...
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¿Cómo contabilizar gastos autobús, metro?
Se me presenta el siguiente caso. Un cliente realiza regularmente viajes en autobús, metro, etc., dichos viajes no tienen efectos comerciales, es decir, no están relacionados con la prestación de su actividad. Los estoy contabilziando de la siguiente...
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Saldo cuenta 551
¿La cuenta 551 puede quedar al cierre anual con un saldo acreedor de 20.000? ¿Con hay que hacer un traspaso de la 551 a 570 para dejarla a cero?
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Saldos contables
Tengo unos saldos deudores de proveedores del año 2002. Son pagos que se hicieron y que no se obtuvo la factura correspondiente. De modo que como es imposible que la factura nos llegue, quiero regularizar esos proveedores para saldar esas cuentas....
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Contabilizar descuadres de caja
Acabamos de abrir una tienda y me gustaría saber cómo debo contabilizar los descuadres de caja. Tampoco sé cómo contabilizar los vales de compra que damos a los clientes cuando devuelven alguna prenda.
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Pagos contabilizados y facturas prescritas
Durante los 2000 y 2001 contabilice los pagos de unas facturas, éstas no se han, contabilizado correctamente y al haber perdido su derecho a la deducción, que he de hacer, para regularizar el saldo de proveedor.
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Cuenta 473 en liquidación del Impuesto Sociedades
¿Cuál es la cantidad que se incluye en la cuenta 473 en el asiento de liquidación del impuesto de sociedades de 2010? Me explico, nosotros hacemos 3 pagos a cuenta en abril, octubre y diciembre de el año 2010. Pero en la cuenta 473 se incluyen más...
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Asiento contable de factura rectificativa
¿Cómo puedo contabilizar una factura rectificativa de un cliente? Si en contabilidad ya he hecho los siguientes apuntes contables por haber entrado en concurso de acreedores dicho cliente: 1º asiento: (435) a (430) 2º asiento: (695) a (499) En...
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Ventas ingresadas por banco
Somos una S.L., vendemos a todas españa a particulares y enviamos nuestro pedidos por agencia de transporte. Ya que son particulares les hacemos un albarán y les damos un número de cuenta de la empresa para que ellos nos paguen por transferencia...
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Anticipo de cliente moroso registro contable
Me encuentro en la contabilidad con los siguientes saldos de un cliente: 431/17 =4.000 € 438/17= -7.000 € Se sabe que el cliente no va a pagar. ¿Cómo sería los asientos para dotarlo como moroso de ambas cuentas?
1 respuesta
Pago de Impuestos de otra sociedad
Me encuentro con la siguiente situación: La sociedad A, ha pagado una serie de impuestos ( IVA,..) de otra sociedad B, en la que uno de los administradores de la sociedad A era socio. Lo han contabilizado contra la cuenta 555. Yo entiendo que esta...
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470 para compensar el año siguiente
Soy autónomo, y en el negocio estos primero meses no hemos generado ninguna factura, por lo que únicamente se ha generado IVA a compensar. (Por las inversiones de inicio de actividad) . Los tres primeros trimestres los hemos saldado: * Hacienda...
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Traspaso de cuentas
Tengo un problema con un traspaso de cuentas que no se como hacer los asientos. Te explico un poco la situación de la empresa. Mi jefe tiene dos empresas ( A y B). La empresa A que es la que tiene ingresos importantes se esta haciendo cargo de los...
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Contabilizar el tipo de cambio de la moneda en las compras extranjeras (dólares)
En noviembre de 2010 compramos unas mercancías del extranjero en dólares y se pagaron al tipo de cambio vigente en ese momento, pero la factura nos la han hecho con fecha de 2011. ¿Tengo qué contabilizar el tipo de cambio a fecha de pago (2010) o a...
1 respuesta
Contabilizar sanción aeat
Me gustaría saber como se contabiliza una sanción de hacienda, ya que hasta ahora solo he contabilizado el pago de las sanciones de la siguiente manera: (473) a (572) Lo que ocurre es que el saldo que se me queda es positivo en lugar de quedar...
1 respuesta
¿Puedo hacer ajustes en el IVA soportado al cierre del ejercicio?
Tengo dudas ya que tengo que cerrar la contabilidad del ejercicio anterior y la cuenta del iva soportado me queda con saldo deudor. Resulta que se contabilizaron unas facturas con fecha contable mes de diciembre después de presentar el modelo 303 del...
1 respuesta
Cierre contabilidad
¿Qué asientos tengo que hacer para cerrar la contabilidad?. - Liquidación del iva - Amortizaciones y provisiones - Estimación del Impuesto de sociedades ¿Alguna más? ¿Cómo contabilizo la estimación del impuesto de sociedades?
1 respuesta
La empresa donde trabajo lleva cuentas en dólares y euros. Necesito saber como contabilizar divisas.
La empresa donde trabajo, lleva cuentas en euros y en dolares, ¿Alguien me puede decir como se contabilizan los dolares de las facturas que recibimos en dividas y los movimientos de la cuenta?
1 respuesta
¿Como contabilizar una factura emitida a un cliente y el pago nos lo hace la empresa aseguradora?
Tenemos una empresa de reparacion en general, y se nos plantea el siguiente problema de contabilidad: hemos hecho una factura a nombre de un cliente, pero esa factura no nos la ha pagado el cliente, nos la ha pagado su seguro, ¿Cómo lo contabilizariais?
2 respuestas
Retención 1%
Tengo una duda sobre contabilizar facturas de proveedores con retención1%. La empresa es constructora y recibimos facturas de trabajos realizados por otras empresas en las que aparece la retención del 1% Se contabiliza ese importe en una cuenta 473...
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Anticipos de clientes
Le ruego me aclare la siguiente duda: cuando se contabiliza un ingreso en concepto de anticipo de cliente ¿Es necesario desglosar la partida de iva en dicho asiento o se debe hacer posteriormente cuando se contabilice la factura correspondiente y se...
1 respuesta
Saldos de proveedores años anteriores
Estamos con el cierre de ejercicio de mi empresa y es la primera vez que la hago, antes estaba otra chica que ha dejado varias cuentas "colocas". Quisiera dejar la contabilidad lo más "limpia" posible. Tengo en la contabilidad sin saldar proveedores...
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Contabilizar pagos IRPF
La persona a la que estoy ayudando en la contabilidad es autónoma y no sé como contabilizar sus pagos fraccionados de IRPF que realiza, así como el último trimestre. En teoría imagino que debería llevarlo a la 550 contra 572, pero qué otras...
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Dar baja contable a una asociación
Trabajo en una entidad sin animo de lucro, una asociación. Bien pues desde la Junta Directiva de la misma, se están planteando, cambiar de asociación a fundación. Quisiera saber, llegado el momento, como he de cerrar la contabilidad de nuestra...
1 respuesta
Llevar la contabilidad de una página web
Voy a llevar la contabilidad de un negocio web. Se trata de prestar un servicio a los pequeños comercios, que mediante el pago de una cuota mensual, tendrán publicidad en la web y la posibilidad de tener su tienda online. Mis dudas son las...
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Asientos de gastos -caja-bancos
Necesitaría que me orientaras un poco con los asientos de caja-gasots y banco.
1 respuesta
Anticipo de clientes
A ver si me expreso bien :trabajo con un cliente que me paga con pagares a 90 días que yo llevo al banco para su descuento. El cliente me da el pagare y la factura aun no se la he entregado (yo tengo el producto en mi empresa terminado que se lo voy...
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Contabilización de impuestos
Me gustaría saber como se contabilizan los distintos impuestos de Hacienda y los diferentes pagos a la Seguridad Social, si no es mucha molestia.
1 respuesta
Repercutir importe de una factura
Tengo una factura a nombre de mi empresa, de una empresa externa por un servicio realizado que tengo que repercutir entre todas las farmacias. Quisiera saber: 1) Lógicamente tengo que contabilizar dicha factura. ¿Qué cuentas se verían afectadas?. 2)...
2 respuestas
Duda contabilizar error extracto bancario
Resulta que hicimos una transferencia para pagar a un proveedor. Cuando me metí en la cuenta bancaria electrónica, me di cuenta que había ocurrido un error y en el banco habían hecho la transferencia dos veces. Me puse en contacto con el banco y...
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Beneficios y perdidas acumuladas
Este año estoy dando un beneficio de unos 8.000 euros antes de impuestos. Se que antes de hacer el asiento de regularizacin y cierre hay que calcular el impuesto de sociedades (. 630.), lo que vendría a suponer un importe de unos 2.400 . A esta...
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Que poner en el asiento de apertura...
Llevo poco tiempo usando Contaplus. Ya he introducido todos los asientos para el primer trimestre, pero me falta el asiento de apertura que no lo he podido introducir ya que la asesoría que nos llevaba la contabilidad no me pasó los datos del año...
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¿A qué cuenta puedo llevar los pagos de facturas no registradas?
Llevo la contabilidad de una sl y al contabilizar los apuntes de la cuenta bancaria me encuentro con pagos de facturas que no están registradas contablemente, en algunos casos por haberse extraviado y otros casos porque no eran deducibles (por...
2 respuestas
Como realizar un asiento de un ingreso?
A ver si me podéis ayudar como contabilizo un ingreso que nos han hecho en enero 2018 pero pertenece a diciembre de 2017. ¿Qué asiento hacer en cada año para que me lo contabilice en el 2017?
1 respuesta
Cuadrar asiento
Tengo un problema con el IVA del 4T de 2010. Es el siguiente, el gestor no hace el IVA de éste trimestre con los datos que yo le doy, le hace con el anual. ¿El problema es que para que las cuentas de IVA me queden saldadas y la cantidad de la 470 sea...
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Hacienda deudora iva
Por un error de la empresa, cuando se hizo la liquidación del 4T IVA, se calculo que hacienda nos debía devolver una cantidad (por ejemplo 6000 euros), dinero cuya devolución solicitamos. Hacienda nos practico una liquidación y resulto que solo nos...
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Cierre contable a 30 septiembre por cambio de sistema operativo.
Tengo una duda y es bastante importante. Hemos cambiado el sistema operativo en mi empresa. A 1 de Octubre hemos empezado con el nuevo.. Los informáticos del sistema nuevo nos están pasando las partidas vivas de clientes y proveedores, no todo el...
2 respuestas
Facturas rectificativas
Al parecer cuando hay un abono no se realiza otra factura con cantidades negativas y distinto número de factura, sino que se hace una factura rectificativa. Quería saber como se contabilizan estas facturas.
1 respuesta
Buenas tardes: ¿Se puede hacer este asiento 551 a 171 o 551 a 118?, Gracias.
He empezado a trabajar en una sl y de la documentación que me han aportado las cuentas 551 y 171, tienen saldos muy elevados. He estado mirando el motivo de estos saldos son por ajustes contables que se han realizado contra esas cuentas y las cuenta...
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Contabilidad Modelo 002
Cómo podría contabilizar lo siguiente: 1.- Agencia Tributaria, Modelo 002. Impto sobre sociedades a cuenta 1T-2010 202-IS. Pago cuen ejercicios:2010 PER:1T
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Retenciones a Cta.
Cuando una empresa emite una factura con retención, esa retención debe ir - ¿A la 4751? - ¿O bien a la 473?
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Compensación de deudas, cliente, acreedor
Un cliente me debe dinero y me paga con un inmovilizado (carretilla elevadora) me hace factura por la venta de dicho inmovilizado., el asiento contable de dicha "compra de inmovilizado material" no es problema, la cuestión es que tengo un mayor...
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Contabilizar partida de teléfonos compradas en subasta judicial
Una SL que le llevó la contabilidad va a comprar una partida de teléfonos en subasta judicial por unos 150.000€, pero esta SL su actividad no es la de compra venta de teléfonos, entonces la pregunta la empresa puede comprar esa partida para luego...
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Duda sanción mod.190
Me pongo en contacto con usted para tratar de que me ayude a contabilizar 2 cartas de pago de aeat con los siguientes conceptos: 1. "IRPF Retención Trabajo personal 2007 No Ing. Deuda MOD 190" 2. "IRPF Retención Trabajo personal 2007 25% PER. RED....
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Falta un asiento
No se si se acordara de mi, me reolvio una duda sobre la contabilización del impuesto de sociedades, bueno ahora con el cierre de la contabilidad me he encontrado que no se ha contabilizado el acuerdo social, no se si me explico, es decir, que no se...
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Problemas con el saldo de Caja (570)
A tod@! Tengo un problema, Llevo una pequeña contabilidad, y la cosa es que muchos de los pagos a proveedores y las nóminas, se pagan con efectivo, que se ha sacado del banco (lo paso del banco a caja y luego hago los pagos...) hasta ahí todo...
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Empresa de alquiler de naves industriales. Declaración de operaciones contables con terceros
Tenemos una empresa que cobra alquileres de naves cada mes, pero en la contabilidad no se ha reflejado el mes de diciembre. El problema que al prepara el 347 nos hemos dado cuenta de ello y no sabemos que hacer. ¿Tendría qué declarar la cantidad que...
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Facturas de suplidos para quien las recibe
Quiero pediros ayuda para algo que me preocupa desde hace un tiempo en el que llevo trabajando en una empresa que cobra provisiones de fondos para gastos a los clientes (a cada uno se le abre una cuenta, que creo debería ser una de fianzas a largo...
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Pago Provisón de fondos
Verás tengo que hacer una provisión de fondos por el pago adelantado a un asesor contable por una operación en el registro mercantil que va a realizar esta semana (esta mañana le he hecho la transferencia bancaria). Nunca he tenido que hacer asientos...
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Fra. Emitida de obra con retención
Quiero contabilizar una fra. Emitida por mi empresa que se dedica a la obra publica, y cuando emite las facturas tienen una retención del 5%. Quisiera saber como contabilizar la fra. Y como contabilizar la retención, ya que ésta últi no se sabe nunca...
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Cuentas de Gastos e Ingresos
Les agradecería me ayudarán con unas dudas que tengo sobre las cuentas de gastos o ingresos en general, aunque el caso en particular que me ocupa es para las cuentas de gastos. Tengo entendido que en las cuentas de Gastos o Ingresos, al ser cuentas...
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Cuenta contable regularización saldos
Me figuran en balance saldos de clientes, cuyas facturas ya tengo cobradas, y que desconozco en su momento a que clientes y partidas se llevaron. Quiero dejar estas cuentas a cero, puesto que no es real que los clientes me deban esta cantidad. ¿A qué...
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Cancelación de deudas a corto plazo
¡ Tengo una cancelación de deuda a corto plazo con entidad financiera Esta deuda la pagó el socio En el balance aparece sin saldo o sea que yá está pagado Mi duda es si debo explicarlo en la memoria ¿O si es obvio porque yá no aparece en el balance?...
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Alta y amortización de inmovilizado
Una empresa tiene 3 elementos de iNmovilizado(ordenadores y vehículos), que se adquirieron en el 2008, entonces la contabilidad la llevaban a capón y no dieron de alta estos elementos, que ademas ya están pagados. ¿Qué podría hacer para que si...
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Exceso de amortización en un coche
He cogido la contabilidad de una empresa y me encuentro que un inmovilizado ha sido amortizado por un valor superior al valor contable. El bien se terminó de amortizar en el año 2005, pero el anterior contable no comprobó el valor contable con el...
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Pagos adelantados-El proceso contable *
Disculpen los moleste, pero tengo una consulta acerca de un ejercicio de EL PROCESO CONTABLE- el cual dice : -27 de enero: El cliente el trago Zanahoria SAC anticipa la suma de efectivo de s/.1000 para asegurar su compra del 01 de febrero de dicho...
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Apuntes bancarios año anterior
He tomado la contabilidad que anteriormente llevaba una asesoría y referente a la cuenta de bancos el saldo no me cuadra con el balance que me entregaron, repasando la cuenta bancaria hay algunos apuntes que lo han llevado a otra cuenta y también no...
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¿Cuál es la finalidad de las cuentas 473 y 630 del impuesto de sociedades?
Tengo un lio tremendo con estas dos cuentas. Cuento mi caso... En el impuesto de sociedades nos ha dado a devolver, y ya me lo han ingresado en el banco. Entonces el asiento que he hecho es: 572 a 473. ¿Pero tengo una pequeña diferencia de 0,55? Que...
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Saldo en (473) HP retenciones y pagos a cuenta
He heredado una contabilidad y me encuentro que hay saldos de ejercicios anteriores en la cuenta 473, debido a que, por lo que pude ver, no hicieron correctamente el asiento del impuesto de sociedades. Como esta cuenta tiene que quedar con saldo cero...
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Tengo que emitir una factura con retención del 5%
Es la primera vez que pregunto algo por aquí, pero se que ayudáis mucho así que espero me echéis una mano. Tengo que emitir una factura a un cliente con una retención del 5% y no se como contabilizarla, las cantidades son: Base imponible 2313.70 Iva...
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Balance de liquidación cuentas de Hacienda
Quiero cerrar una sociedad limitada inactiva desde hace mas de 10 años, pero tengo saldo en las cuentas de iva 472, 473 475 y 477, todo esto son restos de facturas de registro mercantil y otros que al estar la empresa inactiva no realicé los...
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"¿Como contabilizo en la cuenta 118?
Se trata de una S.L. Con 2 socios. Es una pequeña empresa de transporte de mercancias y apenas genera ingresos para satisfacer la nómina de uno de los socios. A lo largo de los años se ha ido generando un saldo acreedor en la cuenta 551. ¿Podría...
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Ayuda urgente: asiento con gastos suplidos
Tengo que contabilizar la siguiente factura de una asesoría y no se como hacerlo: Gastos suplidos : 6384,84 Honorarios gestiones: 192.32 IVA 16% 33.17 Total Factura: 6610,33 Recibidas a cuenta: 8100 Saldo a s/favor : -1489.67
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Contabilización impuesto sociedades
Trabajo para una empresa en Cordoba. Me gustaría solicitarle que, una vez que le facilite los datos del cierre del ejercicio, me ayude a contablizarlos. Resultado contable antes de impuestos: 123.088,02 Impuesto de sociedades: 38.573,21 Resultado...
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Como contabilizo el fraccionamiento del pago a cuenta del Impuesto de Sociedades? (2P)
Asiento contable del registro del fraccionamiento del pago a cuenta del impuesto de sociedades, en concreto la cuenta de deuda con Hacienda así como el saldo que debe reflejar la 473.
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Reducir gastos para balance
Quisiera saber cómo puedo reducir pérdidas para presentar un balance para renovar una póliza de crédito, la contabilidad da muchas pérdidas también porque no ha sido bien realizada, han activado todo y más para reducir gastos en los cierres, movido...
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Contabilizar factura de un siniestro a nuestro nombre y luego nos la abona la compañía de seguros
Hemos tenido un siniestro con la centralita y la Empresa que nos la reparo nos hizo la correspondiente factura con IVA que hemos pagado. Posteriormente nuestra Compañía de Seguros nos abono el importe integro de la factura . Que pasos contables tengo...
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Diferencia entre 473 y4751
Que diferencia existe entre la 473 y 4751, es que la denominación me crea confusión. Que se debe contabilizar en la 473 y que en la 4751. Si puedes ponerme algún ejemplo mejor.
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Como contabilizar una diligencia de embargo de créditos
Nos ha llegado una diligencia de embargo de créditos de la Agencia Tributaria de un proveedor, como nosotros con este proveedor teníamos una factura pendiente de pago, en vez de pagarle directamente al proveedor se la hemos pagado a la Agencia...
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Regularizar cuentas
Me acabo e hacer cargo de la contabilidad de una empresa, en la cual aparecen saldos, que no se como regularizar. Paso a detallarselas: Cta.. 120000001.. Remanente rdos anteriores...(24.833,90), en el Haber cta.. 120000002.. Resultado Pendiente de...
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Contabilizar gastos del ejercicio 2013
Mi jefe me ha dado esta semana una serie de facturas de gasolina y comidas pagadas por el el año pasado y quiere que esta semana que viene se las pague por la caja de la empresa y las contabilice dentro del ejercicio pasado del 2013. Mi jefe es...
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Balance de liquidación
Tengo que realizar un balance de liquidación de una sociedad limitada de dos socios. El balance que tengo hasta ahora es muy sencillo: 40.000-Capital social 30.000-Cuenta corriente con socios (551) 5550-Amortización acumulada (de un activo que ya se...
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¿Saldar la cuenta 551?
Tengo una cuestión recientemente me he incorporado a una empresa ES.L, que presenta las siguientes cuentas: -Caja (570) = 400.000€ (que en realidad no existen, a lo largo de los años el empresario ha ido cogiendo dinero de la caja y no se ha...
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Duda contable Provisión de Fondos
Acabo de empezar a trabajar en un despacho de abogados y el otro día hicimos un documento por una provisión de fondos que nos dio un cliente. La provisión de fondos va sin IVA. El documento lleva los datos de nuestra empresa y los datos del cliente...
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Cierre del ejercicio y cuenta 129
Me temo, igual es algo básica pero se bastante poco de contabilidad y me está tocando hacer la de mi empresa mientras me formo a salto de mata :-/ Al cerrar el ejercicio, primero realizo los apuntes de regularización (que el programa de contabilidad...
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Ingresos y Gastos financieros Pérdidas y Ganancias
En la cuenta de pérdidas y ganancias tengo varias dudas: Los intereses que te da un banco por tu dinero... Va en ¿Ingresos Financieros? Las comisiones del banco por pagos con tarjeta... Va en ¿Gastos Financieros? En la solicitud de préstamo ICO he...
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Impuesto sociedades
Llevo un año en una empresa en la que me "metieron" en contabilidad sin tener básicamente idea alguna, vaya que estoy aprendiendo de foro en foro. En el impuesto de socieddes se reflejan unas perdidas del 2008 de 1.039,51 que aparecen reflejadas en...
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¡ Ayuda ! ¿A qué cuentas pertenecen?
A tod@s, Necesito un poquito de ayuda en cuanto a la contabilización de varios conceptos, puesto que no encuentro la cuenta de gasto e ingreso a la que debo imputarla: 1. Pagos realizados por la empresa a sistemas complementarios de pensiones de sus...
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Cómo cuadro una cuenta de cliente en saldo deudor cuándo dicho saldo ya fue cobrado en su día
La empresa en su día envío un factoring al banco el cliente pago pero no se contabilizo en La cuenta del cliente. Tengo un problema ya que el cliente tengo que dejarlo a cero y ademas e de reflejar una deuda que tiene la empresa con el banco para...
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¿Puedo tener en balance solo saldo en la cuenta 490 y no tener nada en cuentas 430 o 440?
En el balance de sumas y saldos de la Sociedad me aparece un saldo de 52.432,21€ en la La cuenta 490 pero no hay saldo ni en la cuenta 430 o 440 ni aparece tampoco 436 . Como puedo saldar esa cuenta si tengo que liquidar la Sociedad.
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Dudoso cobro dudas urgente
Tengo una pequeña duda, cuando realice una provisión (694 a 490) de un cliente de dudoso cobro tengo que hacerlo por el total o puedo hacer un porcentaje de esa deuda. Por ejemplo: ¿Tengo un cliente que nos debe 23.600? Realizo el ato. De clientes...
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Duda sobre un saldo negativo en cuenta clientes (430)
Estoy muy perdido. Llevo dando vueltas varios días y ya no sé si es que veo el error pero lo paso por alto. Es sobre el ejercicio 2012 y quiero zanjarlo ya para presentar libros, cuentas y sociedades. Tengo balance así: Saldo Debe Saldo Haber Saldo...
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Retenciones
Tengo un lio con las retenciones. ¿Las retenciones en nómina se contabilizan en la cta 475? ¿Las retenciones en factura emitida por nuestra empresa van a la 473? ¿Y por ultimo las retenciones que los acreedores/proveedores nos practican en sus...
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Arrastrar Saldo a un nuevo registro
Ya estoy un poco oxidado y no recuerdo algunas cosas como era arrastrar el saldo último a un registro nuevo. Os cuento mi problema, tengo una tabla con clave principal en nº de apunte y el resto de columnas son fecha de apunte, concepto, haber, debe...
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Duda 473
¿Cómo puedo contabilizar la rentabilidad de 1000? En banco, con una retención del 18 % ¿Sería así? 572 473 A 769 Si uso la 473 como creo que es, para contabilizar la retención, luego no se como reflejarla en el balance de situación. Espero me ayudes...
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Contabilidad de retención de facturas de autónomos
Hace poco me hice autónomo y al llevar la contabilidad me surgen ciertas dudas con las retenciones practicadas en las facturas. Yo las contabilizo así, si se produce una pestación de servicio de 1000euros: 1030 (430) Clientes a Prestación de...
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Retenciones en fras. De obra
Necesito que me digáis que cuentas utilizaremos para contabilizar las retenciones que se realizan en una fra. Emitida de una empresa de construcción, me explico; la fra. Se emite con su iva pero también lleva una retención del 5%, estas retenciones...
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Asiento contable modificar impuesto sociedades año anterior
Contabilice el impuesto sociedades año 2012 con el tipo de gravamen del 25 y no del 30. Por lo que Hacienda me devuelve 1.433,68€ en vez de los 3.002,58 €. ¡¿Qué hago con los 1568.90 € de diferencia? Ese importe debo de contabilizarlo como diferencia...
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Como traspaso la cuenta 129 a la 121 y cuando
Al finalizar el ejercicio la cuenta 129 de pérdidas y ganancias ha tenido un resultado negativo. Estoy comenzando en la contabilidad, y no se si esta cuenta se cierra como las demás, ni como se traslada a la cuenta 121 en la apertura del ejercicio...
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¿Es necesario qué el proveedor envíe una anulación de la factura primitiva?
Tengo una seria duda acerca de las facturas rectificativas. Te pongo un ejemplo porque creo que así me quedará más claro. ¿Con fecha 20/07 contabilizamos una fra por importe de 7500?. ¿Ahora con fecha 21/08 recibimos una factura rectificativa de la...
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Saldo incobrable
Si los clientes de dudoso cobro, o esos saldos en clientes mejor dicho que nunca se van a cobrar los llevo a dudoso cobro, A donde he de llevar los proveedores con saldo que nunca se han de pagar.
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Modificar la 570 en contasol sin repercusión contable
Quiero modificar la cuenta 570 para poner la cantidad que yo quiera a cierre del año 2016 y para que en el asiento de apertura de 2017 aparezca esa cantidad que yo quiero, pero no quiero que tenga ninguna repercusión contable, ¿Por qué quiero hacer...
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Saldos incorrectos
En el activo de la empresa me aparece la cuenta (47450) Créditos pérdidas a compensar ejercicio por importe de 7883.38. Entiendo que se debe a una mala contabilización del impuesto sobre sociedades. ¿Me gustaría saber, ya que entiendo que es...
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Proveedores a largo plazo
Haciendo un ejercicio de supuestos me surge una duda. ¿Existe en el nuevo PGC la cuenta 420. Proveedores a largo plazo? Si no es así, ¿A qué cuenta llevaría ahora los proveedores a los que pago en más de 1 año si no es de inmovilizado? El supuesto...
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Los saldos positivos de la comunidad de propietarios deben de ser repartidos por el coeficiente de cada vecino
En mi comunidad de propietarios los vecinos que tienen más cuota de participación quieren que el saldo positivo que tiene la cuenta de la comunidad a final del ejercicio se reparta por el coeficiente de cada uno. Los que tienen menos cuota no están...
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¿Cómo es el apunte de un ingreso en banco?
Soy nueva y trabajo en una organizacíon sin fines de lucro y necesito saber como tengo que realizar los apuntes por ingresos al banco, Por ej. Tengo un ingreso en efectivo que corresponde a que un estudiante nos pagó el curso, yo lo registro así,...
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Cierre de ejercicio
He empezado hace dos semanas a llevar una contabilidad, y me he encontrado que en el ejercicio 2003 han "tirado" mucho de la caja, ¿Y a 31 de diciembre el saldo es negativo de 13.000? ¿Cómo puedo hacer para regularizar este saldo? ¿Puede haber una...
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Anticipos de clientes
A mediados de año recibí un anticipo de clientes que registré en la cuenta 181 porque va contra servicios a prestar durante 12 años. En ese momento se devengó el IVA en el siguiente asiento: (57) Tesorería a (181) Anticipos por servicios prestados a...
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Reparto remanente
Somos una Ute, union temporal de empresas, que hemos repartido una parte de los beneficios entre sus socios. Lo hemos imputado a la 553 de socios, pero creo que no es muy correcto. Por otro lado, hay que saldar la cuenta 553 a final de año o se puede...
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Recargo de equivalencia y alta en dos epígrafes
Actualmente doy servicios informáticos y también vendo ordenadores, estoy de alta en un epígrafe profesional, donde facturo los servicios con su correspondiente retención de IRPF en las facturas. Por otro lado voy a empezar a vender material...
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Contabilidad retención alquiler
¿Podría decirme cómo contabilizar la retención que me ingresa mi inquilino en hacienda por el alquiler de un local mío a cuenta de mi impuesto de sociedades? ¿Y cómo contabilizo la retención que mi S.L. Ingresa en hacienda a cuenta del irpf de un...
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Gastos devolución cheque
Tengo un cliente que me ha devuelto un cheque y no como contabilizar los gastos para que luego ese cliente me los pague me podías informar
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¿Cómo contabilizar un reconocimiento de deuda de ejercicios anteriores que no había sido contabilizada?
Somos una fundación que recibía de forma anual una aportación de otra fundación con la que teníamos firmado un convenio de colaboración. La otra fundación dejó de aportar dicha cantidad y se dejó de contabilizar ese ingreso pero ahora se ha producido...
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Asiento Pérdidas ejercicio
Tengo un problema de contabilidad de los últimos asientos: El año pasado se hicieron los siguientes asientos: 31-12-2007 268,80 Eur (6940) Prov. Para isol. A (4900) dotac. Prov. Insol. 268,80 Eur -------- 3.586,79 Eur (63000) Imto. Sobre beneficios a...
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Cierre de año
Tengo un pequeño problema, llevo poco tiempo llevando la contabilidad de la empresa, pero para los cierres de año suele venir una gestora y hacer el cierre. El problema es que esta enferma y no se cuando va a poder venir. Me gustaría si pudieras...
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Factura del año anterior
Estoy esperando recibir unas facturas del año 2010 porque ese proveedor no nos la ha enviado anteriormente. Entonces, ¿Cómo la contabilizo en la contabilidad de este año 2011?, puesto tienen sus IVAS correspondientes.
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Como puedo traspasar una cuenta de pagos a cuenta que se me olvido incluir en el impuesto de sociedades
Tengo la cuenta 473 con saldo ya que se me olvido incluirla en el impuesto de sociedades, a donde tengo que llevar esta cuenta, la puedo incluir en el siguiente impuesto de sociedades
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¿Se puede deducir la cuota de autónomos?
Este año he empezado con una pequeña empresa. Tributo en la estimación directa simplificada, ¿Puedo deducir-me mi cuota de autónomos? ¿En qué cuenta del plan contable debo realizar el apunte?
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Impuesto sobre beneficios
En el 2008 tuve beneficio de: 1.379,98. Tenía retenciones bancarias (470) por: 1.225,13, he hice el siguiente asiento: (1.225,13 x 25% = 345,00) 345,00(630) 880,13(4709) A (470) 1.225,13 Ahora en el 2.009 me devuelven los: 1.225,13 y la cuenta (4709)...
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¿Cómo se ajusta el saldo de bancos a la realidad del extracto del banco?
¿Cómo ajustar el saldo de bancos a la realidad del extracto del banco?
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¿Hay que hacer asientos de cancelación en la contabilización de una póliza de crédito ?
Mi empresa ha solicitado una póliza de crédito por el plazo de un año. Una vez nos la conceden no hay que hacer ningún asiento ¿Verdad? Creo que eso lo tengo claro, al igual que el pago de intereses que irían en los de corto plazo y los gastos de...
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Descuadre saldo de caja contable
Llevo la contabilidad de una empresa, en la que una parte de las compras se realizan a particulares, por lo que no existen facturas de compra que podamos deducir. Hasta la fecha esas entradas no se contabilizaban por no ser deducibles fiscalmente,...
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Pagos a cuenta fuera de plazo
En septiembre del 2017 fundamos una asociación. EN 2018 no hicimos los pagos a cuenta habiendo obtenido del año 2017 un beneficio de 438,83 euros. No lo contabilicé porque no sabia como iban los pagos a cuenta. Obtuvimos un beneficio en 2018 de...
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Se puede cambiar la fecha de na contabilización de una factura?
Tengo una factura de un proveedor intracomunitario de diciembre de 2011, que me llego a mediados de enero de 2012. Como ya había presentado 303 y el 390 del 2011 tuve que contabilizarla con fecha de enero de 2012. Ahora este proveedor quiere que la...
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Retención irpf cliente
Tengo un cliente al cual emitimos factura de asistencia técnica cuando nuestro director técnico le par asesorar en algún trabajo. Este cliente a la hora de pagar nos retiene de esta factura un 15 por ciento. No se como contabilizar esa retención que...
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Contabilizar escrituras
Tengo que contabilizar las escrituras de constitución de una sociedad de dos socios aunque están casados en gananciales. Es una promotora y han aportado un local. No se como hacerlo ya que todo este tema nos lo ha llevado una gestoría y ahora me ha...
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Partidas pendientes de facturar
He recibido el cobro de una venta de maquinaria pero la factura no la he hecho porque esta pendiente de solicitar una subvención y me suena de que se puede meter en una cta. Partidas pendientes de facturar pero no estoy seguro y no se bien la función...
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¿Debo realizar el asiento de ajuste a 31 del 12?
A 31/12 tengo un saldo de 200 en el debe de la cuenta 573. Mi pregunta si hay que realizar el ajuste de moneda extranjera a 31/12? Porque yo solo tengo entendido que el ajuste se realiza con el saldo que debemos a los proveedores o los que adeudamos...
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Asiento contable Primer año con Beneficio
Estoy llevando la contabilidad de una empresa que tiene unos 3 años de iniciada y siempre daba perdidas, pero en este último año ya ha empezado a entrar en beneficio, tengo una duda al cierre contable 31-12-10 tengo que hacer algún asiento para...
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Urgente-Como poner al día los saldos de las cuentas
Desde hace un tiempo en la empresa en la que trabajo, en el programa de contabilidad solo se facturaba pero no se llevaba la contabilidad, ahora se ha empezado a entrar, pero claro, tengo que actualizar las cuentas y poner los saldos reales pues...
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Como contabilizar unas factura pagada en dic 2017 que pertenece al 2018?
A ver si me podríais ayudar como contabilizar una factura pagada en diciembre de 2017, nos la han cargad a la cuenta de la empresa pero pertenece al año 2018, mantenimiento de alarmas. ¿Qué asiento hacer en diciembre y en enero ya que pertenece al...
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Consulta de llenado de libros contables
Mi nombre es daniela soy estudiante de contabilidad, estoy recién en primer ciclo, estamos con el llenado de libros, diario, caja y bancos, compras y ventas con el pcge, tengo una duda, tengo una monografía terminada y centralizada y me quedan de...
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Alta inmovilizado
Durante esta año compramos un compresor y se me olvido darle de alta en el inmovilizado y ahora no se muy bien como hacerlo. ¿Cuándo hay que presentar los libros y que libros se presentan? ¿El asiento del Iva del 4º trimestre del 2008 hay que...
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¿Cómo realizo la contabilización del impuesto sobre beneficios?
La empresa ha obtenido un beneficio de 21.000 €. El tipo impositivo que aplica es del 25 %. Tiene una deducción por contratación del primer trabajador por 3.000 € y los saldos de las cuentas 4745. Créditos por pérdidas a compensar por 300 € y 473....
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Dudas sobre el importe de cuentas cuando el saldo no coincide con el de un proveedor
Me gustaría que me ayudases con el modelo 347. Tengo claro todo el proceso para cumplimentarlo, la duda que tengo es cuando mi saldo no coincide con el de un proveedor(caso de extravío de una factura)qué importe tengo que consignar en el modelo, el...
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Contabilizar facturas pendientes de pago de proveedores, conciliar saldos y otras dudas
Llevo la contabilidad de mi propia empresa, es una sociedad limitada. Tengo partidas en diversas cuentas que no se que hacer, ya que me lo llevaba un contable, y tuve que quitarlo. Mi consulta es la siguiente. En la cuenta de proveedores, me aparecen...
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Como contabilizar una Factura de Auditoria
He recibido una factura de nuestros auditores en relación a las CCAA 2017. Como el informe de auditoria corresponde al ejercicio 2017 ¿Se tiene que contabilizar la factura como gasto del ejercicio 2017? La factura tiene fecha 2018 y tiene su IVA ....
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Deterioros
En el 2008 contabilizo como deterioro por unos créditos comerciales una cantidad POR por que creo que no me lo van a pagar, y cumplen los requisitos para ser provisiones deducibles. 6490 a 4900 4360a4300 Durante el 2009 se confirma que esos clientes...
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Busco alguna web sobre la ley de impuestos de sociedades y información de contabilidadd
Me gustaría saber cual es la función exacta de la cuenta 479, ya que me he leído la definición del PGC y no lo veo muy claro eso del exceso del impuesto sobre beneficios, si alguien fuera tan amable de explicármelo se lo agradecería, y si alguien...
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Urgente!: Contabilizar una transferencia
Acabo de empezar a trabajar para una gestoría y me han dado una contabilidad en la que se me plantea el siguiente problema; mi jefe mensualmente hace una transferencia a la cta del banco de un cliente con el siguiente concepto :pago cuota préstamo....
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Factura de muestras gratuitas
Me podéis ayudar en contabilizar una factura que me ha enviado un proveedor de muestras gratuitas. ¿La factura es de 1300?, pero ma hace un descuento del 100%, y como no lleva IVA porque no es un operación sujeta a iva, ¿La factura se me queda a 0?....
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Retenciones profesionales
Tengo una duda respecto a las retenciones profesionales de las facturas de gastos que llevo a la cuenta 4753 y luego se meten en el modelo trimestral del 110. Mi pregunta es si la 4753 cuatrimestralmente se regula con el pago del modelo 110...
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Cuenta de socios
Somos una SL compuesta por 2 socios. Hemos pagado por la cuenta de la empresa recibos que deberían haber sido pagados por la cuenta personal (e.j. Autónomos), los cuales he llevado a la cuenta de socios (551). ¿Cómo puedo saldar la cuenta? ¿Puedo...
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Contabilizar compensación aeat
Mi consulta es en referencia a una carta de hacienda "acuerdo de compensación de oficio" que he recibido en la que me compensan parte de una deuda con dinero que era a devolver por aeat. Mi pregunta es como contabilizar ese apunte, porque solo se me...
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Regularizar saldos
Como es habitual empezamos con los temas de cierre de ejercicio... AUDITORIAS en fin--... Mirando saldos de mis proveedores... Me encontrados con facturas del año 2005/2006 que están ahí como si no se hubiesen pagado a estas alturas no se pagaran por...
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Puntos de móviles
Contabilizar las facturas de móviles con puntos. Cracias
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Cuentas del balance de sumas y saldos
Me contestaste que las cuentas que aparecen en el cierre son las que tienen saldo ¿Y en el balance de sumas y saldos (cierre)? Es que veo papeles que tengo anteriores y veo que salen cuentas que están saldadas
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Dudas con el recargo de equivalencia
Voy a abrir un comercio de informática (venta de ordanadores, suministros, accesorios, etc), epígrafe 659.2. Como comercio minorista estoy en el régimen de recargo de equivalencia. Sé que no tengo que hacer liquidación de IVA, únicamente la...
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¿Cómo reflejo en las cuentas anuales un error en los libros oficiales?
He presentado los libros oficiales, en abril, de mi empresa, y ahora al realizar las cuentas anuales, me he dado cuenta que he cometido un error, al contabilizar dos veces el importe del capital. Realmente es 3.100 euros y tenia en los libros 6.200...
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Libro registro de IVA
Chic@s, Estamos preparando el iva del 2º trimestre y me gustaría que me aclararais una duda con respecto al registro de iva. Para la presentación del libro registro de iva, las facturas tienen un número de registro de iva que ha de ser correlativo...
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Regularizar saldos contables contrapartida reservas voluntarias
Una Asociación sin ánimo de lucro desea regularizar saldos de balance de años anteriores con la cuenta de reservas voluntarias . ¿Estaría bien hecho poner como contrapartida Reservas voluntarias? ¿Hay qué aplicar efecto impositivo, sea cual sea la...
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¿Cómo llevar contabilidad de un kiosco?
He abierto un kiosco y me surge la duda de como llevar la contabilidad de todo. Cuando me di de alta en Hacienda elegimos hacerlo por el sistema de declaración simplificada. Y por el tipo de negocio me dijeron que todos los trimestres tengo que...
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