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Asiento de apertura desde cuenta de pérdidas y ganacias y balance
Preguntas y respuestas relacionadas
Contabilidad
Estoy creando una aplicación en ACCESS para la contabilidad de varias empresas. Lo que no se específicamente es como manejar varias empresas, las cuales tienen algunas tablas en común, pero algunas que contiene datos específicos de cada empresa (por...
1 respuesta
Asiento de capitalización de resultados del 2009
En el balance de sumas y saldos del 2010 me sale en la cuenta 129 el resultado del ejercicio del 2009, apreciaría mucho si alguien me dijese como corregir esto.
1 respuesta
Busco consulta sobre si el resultado de las cuentas y el importe de pérdidas es correcto
Me he dado cuenta que en el 2008 a 31/12 se ha hecho el siguiente asiento 551 a 121 por importe total de pérdidas ejercicios anteriores. En el impuesto de sociedades la 121 esta a cero lo cual no es correcto y este año solo me aparece las perdidas...
1 respuesta
¿Pasos a seguir en contabilidad?
¡ Terminé el diario y el mayor Estoy con el cierre del ejercicio del diario, donde van las cuentas del grupo 621, 622, etc.. Acá es donde debo sacar los saldos del mayor para poder poner los importes. Luego viene el cierre del diario: donde van las...
1 respuesta
Perdida en un ejercicio económico
Estoy elaborando un balance semestral y me salio perdida si para el 31 de diciembre obtengo perdida perderé el saldo a favor que obtuve como resultado del balance del año anterior gracias de antemano por la respuesta
1 respuesta
Iss cierre contable
Trabajo en una Pyme, después de 3 años, este será el primero en tener beneficios (23.700). Mis preguntas son: *¿Qué tipo he de aplicar el 35 ó el 30 %? *¿Cómo contabilizo el ISS? Unos me dicen que tras hacer el asiento de PyG seria: 630 (% ISS) a 129...
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Impuesto sobre sociedades
Estoy cerrando la contabilidad de una sdad limitada laboral, se creó el año 2001 entonces se cerró sin beneficios es decir con perdidas, ¿Pero si que este año con motivo de una subvención pues tengo de beneficios antes de impuesto (según balance de p...
1 respuesta
Compra de maquinaria y posterior venta
Ante todo agradecer su atención a la pregunta. La empresa ha adquirido maquinaria para su posterior venta a un cliente, a pesar de no ser su actividad normal. Mi duda está en el tipo de adquisición, y cuál sería la mejor opción: A) Contabilizar el...
1 respuesta
Resumen libro diario
Al ir a listar el libro diario me sale un libro muy grande, me han dicho que lo puedo listar resumido, el contaplus me lo permite, si lo hago así, es legal que registro debería guardar en caso de inspección me serviría tener una copia de seguridad de...
1 respuesta
Cierre de ejercicios. 4745
Se trata de una empresa que su primer año de actividad fue el 2010. Ha tenido perdidas por 1655.35 en dicho ejercicio y entonces he hecho el siguiente apunte 4745 a 6301 por el 25% (413.83) de las perdidas. ¿Este apunte tengo que realizarlo después...
1 respuesta
Ajustes ejercicios anteriores
Tengo en contabilidad RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN, que no me coinciden con lo declarado en los Impuestos s/sociedades. Ahora que voy a comenzar el cierre 2.009, me gustaría ajustar dichos saldos a lo que hice en los impuestos. Mi pregunta es...
1 respuesta
Cierre ejercicio . 4745
Perdona que te siga dando el coñazo con este asunto. Hace un par de semanas me contestaste lo siguiente: 1.- A acabar el año 2010 te sacas un informe de PyG y te das cuenta que tienes una perdida en el ejercicio de 10000. OJO esto se hace antes de...
1 respuesta
Balance Inicial
Me gustaría saber si estoy en lo correcto. Las s.l. Tiene que presentar antes de que termine el mes de abril los libros registros obligatorios. - Libro Diario - Libro Inventario y ctas - Actas El libro de inventario y cuentas anuales se comprende: -...
1 respuesta
Resultados negativos de ejercicios anteriores
Mi situación es la siguiente, el año 2009 se cerro con perdidas y durante el 2010 no se hizo ningún asiento en la 129 (donde están las perdías), el caso es que en el 2010 ha habido ganancias y existe ahí un saldo. ¿Ahora el cierre que se hace por...
1 respuesta
Asiento de apertura y desarrollo
Estoy estudiando contabilidad y tengo un par de dudas: En el asiento de apertura, ¿Cómo puedo saber qué cuentas son de activo y cuáles de pasivo? P ej, las cuentas de Amortización acumulada y Dotación a la amortización, ¿Cuál es de activo y cuál de...
1 respuesta
Descuadre
Diferencias Quisiera saber a que se puede deber una diferencia entre la cuenta de pérdidas y ganancias y el balance. Al ir a prepara un balance y PyG a 30 de septiembre me he encontrado con este problema y no se como solucionarlos. +En el Balance:...
1 respuesta
Distribución de resultados
A quien pueda atenderme. Resulta que tengo una duda y quisiera saber si alguien puede ayudarme... Yo, cerré la sociedad en el 2008. Comprobé el inmovilizado, su amortización, el préstamo que tenia, los saldos de proveedores y clientes y la cantidad...
2 respuestas
Revisión de asientos
¡ El asiento que hay que hacer de distribución de resultado que viene asentado Enl año pasado (2011) es el siguiente para un resultado positivo: 120 (D) a 113 (H) El que hice para el año 2012 es el siguiente para un resultado negativo: 113 (D) a 120...
1 respuesta
¿Qué hacer con saldo en la cuenta 552?
¡ Tengo en el balance la cuenta 552 con saldo acreedor de 236,62 ¿Qué hago para saldarla? También tengo la cuenta 555 (part. Pend. Aplicac.) En el balance en el pasivo, o sea Acreedor pero tienen signo negativo - 1.014,02 ¿Tiene qué ver con deudas de...
1 respuesta
Cancelación cuenta socios contra remanente
Tengo un saldo en la cuenta de socios de 72.000€ y tengo un saldo en remanente de 13.000€ quisiera saber si es posible ir bajando dicho saldo contra la cuenta de remanente ya que no puedo hacerlo contra caja porque se queda negativa
1 respuesta
Legalización de libros
Es la primera vez que voy a legalizar los libros contables de una sl, de la que llevan varios años sin hacerlo, y ando loca porque no tengo ni idea y además mañana creo que es el último día. Quería saber todo: - ¿Dónde comprar los libros, en una...
1 respuesta
Traspaso de información de una año a otro
Al pasar de un año a otro no le di al traspaso de la información de las amortizaciones. ¿Hay alguna manera de pasarlas ahora y no tener que pasarlas a mano una a una?.
1 respuesta
Asiento de cierre
Necesito si alguien podría decirme si el siguiente asiento estaría bien. ¿Tengo un beneficio después de impuestos de 16277.67? ¿Ademas quiero dotar una reserva voluntaria de 400? Y unas perdidas del año anterior recogidas en la (121) de 1409.84 129 a...
1 respuesta
Reparto remanente
Somos una Ute, union temporal de empresas, que hemos repartido una parte de los beneficios entre sus socios. Lo hemos imputado a la 553 de socios, pero creo que no es muy correcto. Por otro lado, hay que saldar la cuenta 553 a final de año o se puede...
1 respuesta
Informe mensual
Me acabo de incorporar a una empresa y una de mis funciones es realizar el informe contable mensual. ¿Cómo debe realizarlo?
1 respuesta
Sobre Asiento Apertura
Recientemente estoy ayudando a una sociedad con la contabilidad. La empresa tiene varios años de vida, pero observo que el Asiento de Apertura no es el 1er asiento del año (aunque está fechado a 1 de Enero). En el programa le doy a reorganizar...
2 respuestas
Asiento apertura
Voy a crear una empresa con contaplus 2004 y me gustaría saber, como se hace el asiento de apertura y si es necesario.
1 respuesta
Contabilidad, no entiendo ciertas cuentas
Necesito ayuda en las cuentas que intervienen en estos asientos: 1) Se compro material de limpieza por 3000 del cual es el 50% tanto para el departamento de adimistracion y de ventas que pagamos con un cheque. 2) Pagamos los volantes de ventas por la...
2 respuestas
Contabilidad Impuesto sobre sociedades
Entré en una empresa hace unos meses En el balance de sumas y saldos a 31/12/2008 las siguientes cuentas tenían los siguientes saldos: ¿473 HP retenciones y pagos a cuenta 4.657,04? En el Debe ¿4752 HP acreedora por I. Sobre sociedades 167,26? En el...
1 respuesta
Como pasar sumas y saldos por cambio de programa contable
He cambiado de programa contable y ahora no sé como traspasar los saldos. He leido que haciendo un asiento del balance de sumas y saldos pero no lo veo claro ya que hay cuentas a 0 y cuenta con solo un movimiento y no me cuadra... ¿Cómo lo debo hacer?
2 respuestas
Regularizar contabilidad existencias finales saldo negativo
Nos hemos quedado con una empresa en la que el que desde el año pasado figuran unas existencias iniciales de -15.000 euros. Proceden del año pasado en el cual se debía realizar el asiento inicial 300 a 610 por importe de 15.000 euros, pero se realizo...
1 respuesta
Abrir copia seguridad contaplus en otra version
Quería hacerte una consulta. Tengo en el trabajo contaplus profesional otoño 99 y en casa el elite 2001. El problema que tengo:que la copia de seguridad echa en el profesional no me permite abrirla en el elite, pues me dice que solo puedo abrir...
2 respuestas
Cambio de s.a. A s.l. Tengo que hacer algún asient
Quisiera saber si tengo que hacer algún asiento contable al cambiar de s.a. A s.l.
1 respuesta
Impuesto sobre sociedades
El año pasado en el mod 200, el resultado fue de -1466.98 antes del impuesto y el la casilla sobre el impuesto sobre beneficio se puso 366,75 (25%) hasta ahí correcto... Este documento estaba hecho ya, llevo muy poco tiempo en la empresa... ¿Tengo...
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URGENTE! Balance de comprobación que no cuadra
Estoy tratando de cuadrar un balance de comprobación, el total me lo dan y es 78.544.000€ sumando el total del debe y el haber. Por tanto, supuestamente en cada uno me tendría que dar un total de 39.272.000. En cambio, a mí me da que el debe es...
3 respuestas
Impuesto sociedades asiento erróneo
Acabo de entrar a trabajar en una empresa y llevo la contabilidad pero revisando la contabilidad del 2009 para ir mirando el impuesto de sociedades, he visto que en el año 2009 cerraron la contabilidad con el siguiente asiento: 121 Resultados...
1 respuesta
Contabilizar facturas de facturaplus a contaplus
Tanto el año pasado como el anterior vengo usando el contaplus y el facturaplus en mi puesto de trabajo. Este año cuando he empezado a intentar contabilizar las facturas del facturaplus al contaplus a través del enlace me sale este mensaje: Subcuenta...
1 respuesta
Contabilización inmueble empresa en liquidación.
Tengo una empresa en liquidación. La misma tiene la cancelación del asiento en el Reg Mercantil el 24 de Julio de 2014. Los administradores decidieron adoptar la norma de valoración 23 "Hechos posteriores al cierre", en base a la Resolución del ICAC...
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Problemas con la gestión del impuesto 129
Soy la del problema con el I.S., al final he podido hablar con la gestoría sobre el problema, y me han comentado que el asiento del impuesto se les habrá olvidado contabilizarlo y por eso no aparece en el balance; entonces me ha dicho que aunque se...
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Asiento contable regularizar rdo. Negativo
Como debo contabilizar el resultado del 2014 a 30/06/2015. En el balance figuran: Cta. 113...+ 29.379.- euros reservas volunt. Cta. 121.012...- 5.104.- resultado negativo Cta. 121.013... - 30.602.- resultado negativo Cta. 129 (2014).. +6.821.-...
1 respuesta
Datos a encuadernar para presentar las cuentas anuales de la empresa en el registro mercantil
Que es lo que tengo que encuadernar para presentar las cuentas anuales en el registro mercantil. Solo la memoria o también tengo que encuadernarla junto al impreso que me dan allí para poner las cuentas anuales.
1 respuesta
Buenas tardes. EN una nueva empresa en contaplus, ¿Cómo creo el asiento de apertura? ¿Directamente?
Tengo dada de alta una nueva empresa en contaplus, ¿Cómo puedo hacer el asiento de apertura? Por ejemplo, ¿De capital social? ¿Directamente a banco?
1 respuesta
Duda sobre asiento de apertura
Soy autónomo y tengo varios leasing. Hasta ahora la contabilidad me la llevaba una asesoría, pero por diversos motivos ahora me la lleva un amigo. La duda que tenemos es que no sabemos como hacer el asiento de apertura en 2008 de unos leasing de los...
2 respuestas
Contabilizar sueldo sociedad civil
Estoy en una sociedad civil, por lo tanto los dos socios no pueden tener nómina ni el gasto del sueldo es un gasto contable, pero como puedo contabilizar lo que retiran cada mes de la cuenta corriente de la empresa. Yo tengo una cuenta abierta en...
1 respuesta
Ayuda con la contabilidad de una empresa al no coincidir los balances de pérdidas y ganancias
Como nadie contesto a la pregunta de hace 2 meses, vuelvo a editarla ahora. Hola, hace tres meses que empecé a llevar una empresa y resulta que al revisar su contabilidad me encuentro con que el resultado final del balance de perdidas y ganancias...
1 respuesta
Cuando contabilizar el reparto de benericios
Me gustaría que me ayudaseis, tengo un problema ya he cerrado el ejercicio y los socios hemos decidido pasar el beneficio del ejercicio 2011 a reserva voluntaria, lo primero que quiero saber es si esto lo tengo que contabilizar en el ejercicio 2012...
1 respuesta
Balance de liquidación
Tengo que realizar un balance de liquidación de una sociedad limitada de dos socios. El balance que tengo hasta ahora es muy sencillo: 40.000-Capital social 30.000-Cuenta corriente con socios (551) 5550-Amortización acumulada (de un activo que ya se...
1 respuesta
Contabilizar perdidas año anterior
El año pasado la empresa tuvo unas pérdidas de 63.000 eur, pero no se hizo ningún asiento (como ahora estoy viendo a través de otras consultas) para "formalizar" el crédito por pérdidas a compensar, de la (4745) a (630) por el 25%, sino que...
1 respuesta
Pérdidas contables y beneficio fiscal
Tengo unas pérdidas contables de 3.900 euros pero debido a unos gastos no deducibles de 5.500 euros el beneficio fiscal es de 1.600 y tengo que pagar 400 euros por impuesto de sociedades. Mi pregunta es la siguiente: cuando haga la aplicación del...
1 respuesta
Rehacer cuentas contables desde 2010 para que pasen datos a 2011
Tengo mucho lio porque llevaba tiempo sin contabilizar y me encuentro una empresa que a perdido la contabilidad y la que tiene de 2012 esta fatal hecha... Nos devolvieron las cuentas del registro por defectuosas y estoy iniciando desde que abrió la...
1 respuesta
Contabilidad cursos bonificados por la SS
Me gustaría saber como contabilizar un curso realizado en diciembre de 2010 y que se bonifica en la seguridad social en enero. ¿Cómo tendrían que ser los asientos y a que subcuentas deberían ir para que se minorara el importe a pagar en la SS? ¿Y el...
1 respuesta
Asiento Apertura erróneo
La contabilidad del año pasado no la llevaron bien, y empezamos de nuevo introduciendo el balance de sumas y saldos a fecha 31/12, el problema es que el anterior contable no tuvo en cuenta algunos pagos a proveedores y cuotas aplazadas con hacienda...
1 respuesta
Como saldar la 473
Necesito un poco de ayuda porque en realidad no soy contable pero intento llevar la contabilidad de mi empresa. Según tengo entendido, antes de hacer el asiento de regularización tengo que sacar el balance de situación y restándole el pasivo al...
1 respuesta
Asiento contable 2013 perdidas 400 euros y en 2014 beneficios de 300 euros. Que asientos contables debería de hacer en cada año?
En el año 2013 la empresa obtuvo unas perdidas de 400 euros y en el año 2014 obtuvo unos beneficios de 400 euros. En ambos años no hay diferencias permanentes ni temporarias. Necesito saber que asientos contables debería de hacer en cada año y como...
1 respuesta
Asientos 01/01/2008 NPGC
Tengo un balance a fecha 31-12-2007. Necesito passarlo al 01-01-2008 con el asiento de apertura pertinente para aplicar la nueva normativa del plan general contable. Le estaría muy agradecido si puedo ayudarme es muy escueto. Activo: Gastos de...
1 respuesta
Base imponible negativa
En el caso de una sociedad que en el ejercicio 2004 ha obtendido perdidas que Tiene reservas voluntarias suficientes para compensar esas perdidas. Pero mi duda es saber como se contabilizan estas perdidas y como se contabiliza en este caso el I. De...
1 respuesta
Cuentas anuales con el contaplus
Estoy cerrando (todavía) la contabilidad del 2002 de una PYME. Utilizo la versión del contaplus 2003. Esta empresa se creó el 1 de diciembre de 2002, por tanto solo tengo un mes de operaciones. Para preparar las cuentas anuales saco el libro diario...
1 respuesta
Contabilización de aprovisionamientos empresa alquiler
Estoy haciendo mi proyecto final de carrera sobre un plan de empresa para una empresa de alquiler de stands para ferias. Cuando he hecho el balance previsional, he cargado la adquisición de stands a otro inmovilizado material (ya que estos no son...
1 respuesta
Corrección de error contable
En la contabilidad del año 2008 de una empresa se cometió el error de contabilizar 44000 euros de más en cuenta 640 de sueldos y salarios. Esto tuvo la repercusión de que el resultado contable de dicho año aumento en ese importe la pérdida que dio...
1 respuesta
Asiento de pago del impuesto de sociedades
De nuevoo¡ Hice un asiento de pago de la 4752 (2012) 4752 (D) a 572 (H) Pero para que no me quede saldo debería hacer el anterior (no lo tengo, no te olvides¡) Seria: 6301 (D) a 4752 (H) (2011) Esta 6301 es la misma que me aparece en el asiento del...
1 respuesta
Contaplus - facturaplus.
Bien, aquí van mis 2 preguntas a ver si me podéis ayudar. 1º CONTAPLUS ELITE ver. 2001. Tengo creadas varias empresas de distintos años contables, y ahora me surge tener que revisar datos de ejercicios anteriores pero al entrar en asientos (...
2 respuestas
Varias dudas sobre el cálculo de existencias, gastos y contabilidad
Ando un poco liada con esto de la valoración de existencias... En cuanto a materia prima: Si yo tengo una existencias finales menores que las existencias iniciales, ¿Qué tengo un aumento o una disminución del gasto en la cuenta de perdidas y...
1 respuesta
Facturas de proveedores no pagadas.
Tengo contabilizada una factura de un proveedor que suministró unas piezas y que luego por una serie de circunstancias no cobró. Tengo el saldo en el Haber de dicho proveedor pero ha pasado el tiempo y no me ha venido el cargo; quisiera regularizar...
1 respuesta
Corrección de asiento contable IS
Tengo una duda con el asiento del impuesto de sociedades: En el año 2010 tuvimos unas perdidas de 7000, por lo que el impuesto de sociedades era 1750, a fecha 31/12/2010 hice el siguiente asiento: 1750 (4745) Crédito por perdidas a compensar del...
1 respuesta
Saldos incorrectos
En el activo de la empresa me aparece la cuenta (47450) Créditos pérdidas a compensar ejercicio por importe de 7883.38. Entiendo que se debe a una mala contabilización del impuesto sobre sociedades. ¿Me gustaría saber, ya que entiendo que es...
1 respuesta
Exceso de amortización en un coche
He cogido la contabilidad de una empresa y me encuentro que un inmovilizado ha sido amortizado por un valor superior al valor contable. El bien se terminó de amortizar en el año 2005, pero el anterior contable no comprobó el valor contable con el...
1 respuesta
Cuentas contables de activo y pasivo, pérdidas y ganancias
Creo que en mis preguntas se ve que estoy comenzando con la contabilidad. La pregunta es la siguiente: El pasivo es la masa en la que se agrupa el conjunto de deudas y obligaciones de una empresa. Si en la cuenta 121 tengo 2000 € significa que he...
1 respuesta
Contaplus 2010 cierre ejercicio modulo conversor
Cuando hago el cierre del ejercicio en el Contaplus elite 2010 me dice que tengo que darle al Modulo conversor. Lo intento hacer pero no me aparecen las empresas creadas. ¿Qué hago?
1 respuesta
Impuesto si tengo perdidas y asiento de cierre
Tengo la 129 en el haber del asiento de apertura en positivo. La he pasado a la 120 para que me quede saldo 0. Después de hacer todo los asientos de los ejercicios en el año y hacer la liquidación del iva la variación de existencias amortizaciones...
1 respuesta
Cuenta contable Cliente dudoso cobro
Se trata de la cuenta contable Cliente dudoso Cobro ( 436 ). La pregunta sería si es conveniente crear en el cuadro de cuentas de la empresa, simplemente una cuenta cliente dudoso cobro y incluir todos los saldos de dudoso cobro de todos los clientes...
1 respuesta
Asiento para HP deudora por IS
Como sería el asiento para que el saldo de la cuenta 4709 cuadre con la devolución a solicitar a Hacienda. Partiendo de estos datos: 473 = 486,80 este saldo incluye retenciones y pagos a cuenta del IS; Beneficio antes de impuesto 293,89; 25% de...
1 respuesta
Apuntes para cierre contable
Tenemos todos los asientos del ejercicio introducidos. Lo hemos hecho a través de contaplus. Nos falta introducir el asiento de Impuesto de sociedades. Lo hemos hecho a través de Contaplus que entiendo genera la cuenta de pérdidas y ganancias...
1 respuesta
Enlace facturaplus y contaplus elite ver. 1/6/01
Siempre he trabajado con facturaplus y en una misma empresa tengo todos los años desde el 97 al actual. Los delimito como 97001... 23001 correspondiente al año 2003, ahora he puesto el contaplus y le doy a enlazar y me empieza a dar estos errores...
1 respuesta
Saldo iva soportado final del ejercicio
Me gustaría saber si existe algún caso en el cual una cuenta de iva 472 o 477 tenga saldo al final del ejercicio una vez realizada la liquidación. ¿Por qué me encuentro con un asiento de apertura con iva soportado y si no es posible cómo podría...
1 respuesta
Asiento contable modificar impuesto sociedades año anterior
Contabilice el impuesto sociedades año 2012 con el tipo de gravamen del 25 y no del 30. Por lo que Hacienda me devuelve 1.433,68€ en vez de los 3.002,58 €. ¡¿Qué hago con los 1568.90 € de diferencia? Ese importe debo de contabilizarlo como diferencia...
1 respuesta
Contabilizar declaración complementaria Impuesto de Sociedades Fuera de plazo
Me he quedado atascado, y no se como continuar: Tengo contabilizadas perdidas de años anteriores en la cuenta 121 (ahora he descubierto que debería haberlas puesto en la 4745) En el año 2015 arrojé beneficios por 6.751,01 € que compense con las...
1 respuesta
Donde incluir en el I. Sociedades las retenciones atribuidas por una CB a una SL
Una SL tiene el 33% de una Comunidad de Bienes. La CB le ha atribuido a la SL su parte de los ingresos, los gastos y las retenciones, y la SL las ha recogido en su contabilidad. Las retenciones le vienen a la CB de su facturación por arrendamiento de...
1 respuesta
Subcuentas, clientes y gastos
Tengo más de 15 clientes, se que la subcuenta es la 430, debo crear una subcuenta para cada cliente, ¿Pero la duda es si estas subcuentas ban en el plan contable? ¿O tiene otra paerte en donde apuntarlas? 2) ¿Dónde se apuntan el valor numérico de...
1 respuesta
Compensar la 4745
¿Podrías decirme como sería el asiento de compensación para la 4745 si hubiesen beneficios?
1 respuesta
Inventario y contaplus-...
Trabajo en una constructora desde hace 2 meses ayudando en la gestión y administración siempre con el contaplus. A base de errores he contabilizado todo el primer trimestre pero el otro día me pasaron un listado del inventario para contabilizarlo y...
1 respuesta
Que tengo que hacer con la cuenta 300 al cierre?
La contabilidad de la empresa antes la llevaba una asesoría, y m lo han pasado en abril, en el asiento de apertura, y de cierre del 2012 en la cuenta 300 tengo un saldo que viene arrastrado de varios años y ahora que hay que realizar el cierre del...
1 respuesta
¿Cómo hacer regularización de existencias en contaplus, sin existencias iniciales?
Ante todo, disculpar mi ignorancia pero estoy empezando a utilizar contaplus y me ha surgido una duda y estoy atascada. Estoy intentando hacer una caso practico en contaplus de una Empresa y tengo que hacer una regularización de existencias donde no...
1 respuesta
Asiento contable Primer año con Beneficio
Estoy llevando la contabilidad de una empresa que tiene unos 3 años de iniciada y siempre daba perdidas, pero en este último año ya ha empezado a entrar en beneficio, tengo una duda al cierre contable 31-12-10 tengo que hacer algún asiento para...
1 respuesta
Saldo en cuentas de acreedores
He tomado en 2009 la contabilidad de mi empresa y hasta ahora lo llevaba una gestoría. Al hacer la comprobación de las cuentas antes de cerrar el ejercicio, he visto que hay algunas cuentas de acreedores y prestación de servicios con saldo acreedor...
1 respuesta
Contabilizar abono de ingresos indebidos de Hacienda
La cuestión que quiero plantearle es la siguiente: Hace unos días que me ha llegado un acuerdo de Hacienda de abono de ingresos indebidos que provienen de un ingreso indebido de retenciones de 2007. Las devolución proveiene del modelo 110, las...
1 respuesta
Compra de nave afecta PyG
Quisiera que alguien me explicará detalladamente como afecta la compra de una nave para el resultado de perdidas y ganancias. Me explico mejor... Se da el caso de que se compra un nave en septiembre y en diciembre se mudan a esta nave. En ese período...
1 respuesta
Contabilidad: aportaciones de socios, saldo de caja, bancos y anotaciones deudoras
Tengo unas dudillas y era para ver si podías revolvérmelas.. En la cuenta de caja la gestoría a final de año tiene hecho un asiento: (570) a (551) No sé el porqué ha realizado eso... Si anteriormente tiene asientos sobre los socios y pagado por...
1 respuesta
Varias dudas sobre contabilidad de empresas
Estoy estudiando contabilidad, y soy nueva en eso y tengo muchas dudas haber si alguien podria ayudarme con esa duda; Estoy haciendo un supuesto de una empresa que acaba de empezaren octubre y sus existencias iniciales supuestamente son zeero, y...
1 respuesta
Ajustes negativos impuesto de sociedes
Toy un poco liada y espero que me puedas ayudar, el tema es el siguiente: - En el 2.008 se hizo mal el asiento de sociedades, por unos gastos no deducibles. - En el 2.009 me doy cuenta al hacer el impuesto de sociedades, el cual hago bien. - En el...
1 respuesta
Contabilidad cierre de ejercicios
Se trata de una empresa que su primer año de actividad fue el 2010. Ha tenido perdidas por 10675.01 en dicho ejercicio y entonces he hecho el siguiente apunte 4745 a 6301 por el 20% (2135.02) de las perdidas. ¿Este apunte tengo que realizarlo después...
1 respuesta
Reducir gastos para balance
Quisiera saber cómo puedo reducir pérdidas para presentar un balance para renovar una póliza de crédito, la contabilidad da muchas pérdidas también porque no ha sido bien realizada, han activado todo y más para reducir gastos en los cierres, movido...
1 respuesta
Cierre del ejercicio en la contabilidad de SL y saldo de la cuenta contable 129
Una vez cerrado el ejercicio y obtenido el saldo de la cuenta 129 tras el asiento de regularización, el asiento que refleja el acuerdo de distribución del resultado, entiendo que debe hacerse en el siguiente ejercicio, ¿No?. Como la Junta tiene tres...
1 respuesta
Contaplus:"no se han encontrado cuenta + grupo especificado"
Antes de pegarme un tiro por culpa del contaplus quería saber si mi problema tiene solución. Estoy intentado "gestionar las amortizaciones" pero una vez que llego a asignar una subcuenta de amortización o a crearla me aparece este mensaje que me...
2 respuestas
Descuadre en asiento de apertura
Necesito incorporar una maquinaria que es de la empresa pero no está formando parte de ella contablemente. El descuadre que me aparece es de -60000 Euros en el HABER. Quisiera que de forma legal, y aunque hacienda ispeccionara, esto se pudiera...
1 respuesta
Cómo tratar la cuenta 142 al cierre del ejercicio
Durante el año 2019 se dotó con 20.000 € una cuenta de Provisión para Indemnizaciones con abono a la cuenta 142. Mi pregunta es: Al cierre del ejercicio 2019 la cuenta de gastos queda saldada. Para todos los efectos que hemos tenido un gasto de...
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Urgente-Como poner al día los saldos de las cuentas
Desde hace un tiempo en la empresa en la que trabajo, en el programa de contabilidad solo se facturaba pero no se llevaba la contabilidad, ahora se ha empezado a entrar, pero claro, tengo que actualizar las cuentas y poner los saldos reales pues...
1 respuesta
Facturas años 91,92,93,94
¿Llevo poco tiempo trabajando en una empresa y me han ingresado en cuenta un pago de unos 7.000?, correspondientes a unas facturas que debía un cliente de los años 91,92,93 y 94. El problema es que en aquellos años, no se llevaba contabilidad porque...
1 respuesta
¿Cuándo se hace el asiento de distribución de resultados?
¡ Veo en mi documentación que este asiento esta hecho el 30 de junio del 2011 Creo entender que seria sobre el importe generado en 2010¡ ¿Yo debería hacerlo en junio sobre el importe del 2011? Explícamelo, Santi¡ Si fuera positivo seria: 120 (D) a...
1 respuesta
Problemas cierre CONTAPLUS - traspaso subcuentas
El cerrado el 2010 y abierto 2011 pero en 2011 no aparecen todas las subcuentas que tengo en 2010. El programa CONTAPLUS es original. ¿Os ha ocurrido alguna vez esto? Es que faltan tanto de gastos, como de proveedores. ¿Sabéis solucionarlo? ¿Alguna idea?
1 respuesta
Amortizaciones en contaplus
Estoy cerrando año 2009 y me he dado cuenta que no tengo inventario (en contaplus) en el año 2008 si que hay, y está echo el asiento a 31/12/08 de amortizaciones, ¿Pero no arrastra los datos al siguiente año... Como puedo hacerlo para tener también...
1 respuesta
Cierre contabilidad
¿Qué asientos tengo que hacer para cerrar la contabilidad?. - Liquidación del iva - Amortizaciones y provisiones - Estimación del Impuesto de sociedades ¿Alguna más? ¿Cómo contabilizo la estimación del impuesto de sociedades?
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Contabilización bancos.
Estoy comenzando a contabilidad una empresa desde este año 2011. Evidentemente hay asientos que tengo que crear en el año 2010 porque algunos se van a pagaro o cobrar durante este año. Mi problema viene por cómo puedo comenzar los asientos de la 572,...
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Cierre de año
Tengo un pequeño problema, llevo poco tiempo llevando la contabilidad de la empresa, pero para los cierres de año suele venir una gestora y hacer el cierre. El problema es que esta enferma y no se cuando va a poder venir. Me gustaría si pudieras...
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Impuesto sociedad empresa inactiva
Soy administrador de una SL desde el 2008 y nunca se presentaron después de la baja en Hacienda, los impuestos de sociedades en los años 2009-2010. Este año, a parte de modificar la escritura ante notario, Presentaré los libros de esos años para su...
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Cómo amortizar un bien a sustituir por obsoleto
Disponiendo en el balance de un inmovilizado que está amortizado parcialmente, durante 5 años, y que le quedan otros 5 años por amortizar. En caso de que tenga la necesidad de comprar otro inmovilizado de la misma naturaleza para sustituir al primero...
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Amortización Inmovilizado
Tengo un pequeño problema con la amortización al cierre del ejercicio, especialmente con un bien al que tengo que dar de baja. Te cuento: Tengo un bien cuyo valor es de 900 comprado en 2005. Se fue amortizando durante estos años, y en el 2009 se...
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Manejo contaplus
Mi pregunta es que al hacer el cierre del ejercicio contable con el contaplus, cuando abro el ejercicio en este caso del 2007, no se porque al abrir la empresa, no se me vuelcan todas las cuentas ( proveedores, cuentas de compras mercad, etc) Es muy...
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Ejemplo practico asiento apertura contaplus 2010
Este año por primera vez tengo el programa contaplus 2010 y aunque me defiendo para efectuar los asientos, no se como puedo introducir los saldos que arrastro desde al año pasado que tenia una contabilidad interna sin informatizar
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Contabilidad promotora-inmobiliaria
Me gustaría saber en que cuenta de gastos debo contabilizar las siguientes facturas de técnicos por haber realizado: a) Estudio ICT b) Estudio geotécnico c) Proyecto Delineación d) Informe de Parcela (Terreno) Y también: a) Licencia de obra b)...
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Iva y facturas expedidas y recividas en el contaplus
Cuando voy al tema del IVA en el contaplus, me sale facturas recibidas y facturas expedidas, lleno los campos, y pongo por ejemplo, factura de gas, importe 175 e +iva que es 28 eu pongo la fecha de inicio de la contabilidad ej:1 -1-11 a 31-12.11, y...
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Traspaso clientes facturaplus a contaplus
Quiero traspasar todos los clientes y proveedores de facturaplus 2010 al contaplus 2010, los pasos que sigo son: 1)Me sitúo en facturaplus cuenta clientes y/o proveedores 2) Me voy a importar/exportar 3) Marco la pestaña de exportar y me salen todos...
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Distribución de resultados e impuesto de sociedades
La distribución de resultados de la sociedad ya está contabilizada, por los beneficios de la empresa he pagado por Impuesto de Sociedades 858,00 €, este importe y una vez distribuido los resultados me queda pendiente en la cuenta de Pérdidas y...
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¿Cómo borrar un cliente del contaplus?
¿Alguien me podría decir los pasos para borrar un cliente?, no encuentro la forma de hacerlo, se crearlo pero no borrarlo.
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¿Cómo puedo hacer que cuadren las cuentas para poder cerrarlas?
Olaa! Ante todo gracias por responderme xdd tengo un grave problema, y es que este año al contabilizar los bancos del año 2008 de una sociedad veo cosas que no se como acer que cuadren. Las cuentas 472 al 16% y las cuentas 477 de 7% y el 16%...
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Libros contables URGENTE!
¿Es obligatorio presentar los libros contables si la sociedad para la que trabajo no se audita? ¿O no tiene nada que ver? ¿Qué tendría que presentar en caso afirmativo antes del 30 de Abril?
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¿Puedo hacer ajustes en el IVA soportado al cierre del ejercicio?
Tengo dudas ya que tengo que cerrar la contabilidad del ejercicio anterior y la cuenta del iva soportado me queda con saldo deudor. Resulta que se contabilizaron unas facturas con fecha contable mes de diciembre después de presentar el modelo 303 del...
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Aclaración acerca del balance comparativo
Es la comparación del balance general de 1 año y el balance general del 2 año... O es la comparación del balance inicial o 1 asiento con el resultado final del ejercicio contable
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Diferencia entre IRFP Contaplus y lo pagado!
Tengo un pequeño problema que no sé cómo resolver: Cuando realicé la presentación del modelo 111 de IRPF del 1º T salió a pagar una cantidad que me varía en 6 céntimos con los importes en contabilidad de dicho IRPF. Sé que es debido al redondeo en...
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Iniciar contabilidad asociación ya existente
He iniciado este año la contabilidad de una asociación sin ánimo de lucro. Se como hacer el asiento inicial, pero mi problema es que esta asociación ya existe desde hace años y tengo facturas del año anterior y que debo pagar en este año. Aquí lo que...
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Duda 473
¿Cómo puedo contabilizar la rentabilidad de 1000? En banco, con una retención del 18 % ¿Sería así? 572 473 A 769 Si uso la 473 como creo que es, para contabilizar la retención, luego no se como reflejarla en el balance de situación. Espero me ayudes...
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Asiento de la cuenta 474
¡ La cuenta 474 que tengo en balance está en el debe o sea es un crédito a mi favor Por el ejercicio anterior que dió perdidas. Este año vuelvo a dar perdidas¡ Lamentablemente¡ Quiero saber si a este importe que figura de 15,59 en el balance (474),...
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Baja por error de inmovilizado
Por error se dio de baja del inmovilizado material, un partida, (concretamente la de mobiliario) (aunque las amortizaciones estaba todas hechas y solo aparecía el valor residual) cuando debió darse de baja otra partida. Esto es una sociedad, esto se...
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¿474 qué son losa activos por impuesto diferido?
En la cuenta 474 tengo 15,59 que se vienen repitiendo No entiendo bien este impuesto, ¿Puedo dejarlo igual para otro año? ¿Teniendo en cuenta que tengo la empresa sin actividad desde principio de este año?
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Liquidación contable del ejercicio
Somos una fundación cultural privada, no tenemos ningún ánimo de lucro, sólo recibimos subvenciones de la junta de nuestra comunidad, ¿Me gustaría saber si un remanente es dinero efectivo y si en los presupuestos del año siguiente se pondrían como...
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Confeccionar ECPN
Tengo dudas a la hora de rellenar este informe, somos una Pyme. Partimos de un saldo negativo por pérdida en saldo a final del ejercicio 2008 en la casilla "Resultado del ejercicio". Mi pregunta es ¿En qué casillas tengo que poner los movimientos del...
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¿Por qué en la declaración de la renta me aparece en ganancia por venta de acciones un importe superior al rendimiento neto?
El importe de adquisición y de transmisión de mis acciones es correcto pero la diferencia entre ambas no. Realmente obtengo un rendimiento de 1,38 € pero aparece que gano 29,91 € (y no recibí dividendos). El tema es que dice que tengo una pérdida...
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Subcuentas de iva
Ahora mismo tenemos un nuevo cliente y trabaja con algunos tipos de iva de no me entero muy bien para que son, pero en fin la cuestión es que tengo que crear las siguientes subcuentas para el iva en el CONTAPLUS: Iva soportado e iva repercutido: 4% -...
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¿Hay que hacer asientos de cancelación en la contabilización de una póliza de crédito ?
Mi empresa ha solicitado una póliza de crédito por el plazo de un año. Una vez nos la conceden no hay que hacer ningún asiento ¿Verdad? Creo que eso lo tengo claro, al igual que el pago de intereses que irían en los de corto plazo y los gastos de...
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Tenemos problemas con facturas impagadas de una casa que construimos y ya está vendida a un cliente
Hemos construido una vivienda para posteriormente venderla. En septiembre se escritura la venta. Y en octubre nos llegan facturas a nuestro cargo por reformas que hicimos en dicha casa a petición del cliente después de haber formalizado la venta. Lo...
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Depósito de cuentas
En una SL que no tuvo actividad el año anterior, legalizamos los libros con el asiento de apertura y el de cierre. Mi pregunta es ¿Tenemos qué depositar estos libros?, la cuenta de p y g del año pasado no existe, ¿Qué libros y cómo hay que presentar...
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Apertura/cierre Contaplus
Mi pregunta es si puedo abrir la contabilidad de 2010 ya, antes de cerrar la de 2009 (que la están revisando en la Gestoría). Mi jefe ve la montaña de facturas de casi 2 meses sin contabiliazr, y un día de estos le da un yuyazo. Si es posible...
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Qué hacer con los beneficios de los años 2011 y 2012 que están en el saldo de la cuenta 129
Me gustaría saber qué debería hacer con los beneficios que ha obtenido una sociedad durante los años 2011 y 2012 que no han sido distribuidos en contabilidad y se han quedado en la cuenta de pérdidas y ganancias. La intención era dejarlos en Reservas.
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Cuentas de Gastos e Ingresos
Les agradecería me ayudarán con unas dudas que tengo sobre las cuentas de gastos o ingresos en general, aunque el caso en particular que me ocupa es para las cuentas de gastos. Tengo entendido que en las cuentas de Gastos o Ingresos, al ser cuentas...
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Duda sobre un saldo negativo en cuenta clientes (430)
Estoy muy perdido. Llevo dando vueltas varios días y ya no sé si es que veo el error pero lo paso por alto. Es sobre el ejercicio 2012 y quiero zanjarlo ya para presentar libros, cuentas y sociedades. Tengo balance así: Saldo Debe Saldo Haber Saldo...
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Contabilizar gastos no deducibles
Cuando la empresa está sin actividad los gastos van a pérdidas del ejercicio Son gastos contables, no son fiscales, En el balance de situación iría con sus pérdidas contables, no fiscales. Por lo tanto no tengo que hacer el I.S. Duda:Al balance solo...
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Saldo en (473) HP retenciones y pagos a cuenta
He heredado una contabilidad y me encuentro que hay saldos de ejercicios anteriores en la cuenta 473, debido a que, por lo que pude ver, no hicieron correctamente el asiento del impuesto de sociedades. Como esta cuenta tiene que quedar con saldo cero...
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Material seguridad
Trabajo en una empresa de fabricación de herramientas, tengo que contabilizar una factura de material de seguridad personal (zapatos, guantes, gafas...) y no se si se considera inversión o va a una cuenta de gastos de aprovisionamiento.
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Cuentas abreviadas
Me gustaría saber que requisitos tiene que cumplir una empresa para poder presentar los modelos de cuentas abreviadas.
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Contabilizar compra de PC
Como podría contabilizar la compra de un ordenador para mi empresa con factura para el mismo, ademas de comentar que el pago lo realize de mi cuenta particular y no de la empresa. Por que al realizar la contabilidad no coincide con salidas del banco,...
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Uso de cuentas 121 y 129
¿Me podría explicar como puedo usar las cuentas 121 y 129? Habría algún asiento obligatorio que el programa no genere en el cierre o que tendríamos que hacer durante el año o cuando lo debemos hacer! Espero me pueda ayudar. Como sabe tengo todas mis...
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Cuenta a utilizar para cuadrar el balance
Por falta de tiempo, no pude cerrar la contabilidad de los tres últimos ejercicios contables. Este año 2004 quiero cerrarlo, y se me había ocurrido hacer un asiento a fecha del 31/12/2004 poniendo los saldos correctos de las cuentas a esa fecha. En...
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Cooperativas
Cierre de ejercicio de una cooperativa. ¿Cómo se contabiliza la dotación al fondo de educación? Tengo entendido que el asiento sería 657 a 139 con el importe correspondiente al fondo educación. El problema que me surge es que al año siguiente al...
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Compensar perdidas
Empresa constituida en 2008, da perdidas, antes del cierre realizo el siguiente asiento 4745 a 630 Al realizar el cierre, 630 a 129. ¿Qué asiento tendré que hacer este año, para compensar esas pérdidas? ¿A la 4745 va la base imponible, cuándo aplico...
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Primer asiento empresa ya creada
Tengo que empezar a llevar la contabilidad de una empresa ya creada, en este caso un club de fútbol. Hemos adquirido un software (a3con) y me surge la duda de hacer el primer asiento. Creo que es algo bastante importante y no me gustaría equivocarme....
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¿Asiento inicial cuenta de banco?
Haciendo una conciliación bancaria, ya tengo todos los conceptos en sus partidas correspondientes, pero no me cuadra la cuenta porque me falta el asiento inicial. ¿Alguien podría ayudarme para saber cómo realizar dicho asiento?
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Contabilizar trabajo productivo
Agradecería cualquier ayuda que pueda darme en lo siguiente. Quiero pedir un préstamo para poder continuar desarrollando un software. Hasta ahora he pagado todos los gastos de mi bolsillo pero ahora necesito ayuda y por eso me planteo pedir el...
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¿Cómo acabar con el saldo en la cuenta 121?
Llevo la contabilidad de un CB en estimación directa simplificada, y tras acumular pérdidas durante tres años tengo un saldo en la cuenta 121. ¿Puedo compensarlo con los beneficios de este año y el siguiente? Parece que empieza a dar ganancias... Y...
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Factura uniformes ¿En qué cuenta?
Acabamos de adquirir para la empresa uniformes para los empleados, en que cuenta debo contabilizarlo, en la 629. De momento lo he contabilizado así.
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470 para compensar el año siguiente
Soy autónomo, y en el negocio estos primero meses no hemos generado ninguna factura, por lo que únicamente se ha generado IVA a compensar. (Por las inversiones de inicio de actividad) . Los tres primeros trimestres los hemos saldado: * Hacienda...
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Balance de disolución
La empresa donde trabajo se va a disolver por fin de actividad y necesito elaborar el balance de liquidación. ¿Cuáles son los pasos que debo seguir para llegar al balance final?
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Contabilizar I.s.
¿Una empresa tiene un resultado en la cuenta de pérdidas y ganancias de 1000?. A 31/12 realiza los siguientes asientos: ¿630 250? ¿Á 4752 250? ¿129 250e á 630 250? ¿Sería esto correcto?
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Subvención por inversión de maquinaria
Es la primera vez que tengo que contabilizar una subvención con el NPGC y no se por donde empezar. La subvención que nos han dado es por la inversión de instalación de cámaras frigoríficas por un importe de 7243,85 €. Aún no nos han dado el dinero...
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Apunte Contable de Resultado Negativo.
Me podéis ayudar una vez mas. He cerrado el ejercicio anterior con perdida. Es el primer ejercicio contable, al efectuar el cierre se me ha generado en el siguiente ejercicio un apunte automático de la cuenta 129, supongo que dicho saldo habría que...
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Regulación y prorrata iva
El caso que planteo es el siguiente: Se trata de una empresa que se ha ido descontando el 100% del i.v.ha soportado durante los tres primeros trimestres ya que acababa de abrir y no tenía ganancias. ¿En el cuarto trimestre obtuvo un iva devengado de...
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En la elaboración de la Memoria PYME de mi sociedad, no sé en que apartado, debo reseñar el saldo cta. 258 (Imposición a l/p).
A tod@s: Durante el ejercicio 2018, la sociedad ha realizado una IMPOSICIÓN A L/P en un banco, que he reseñado en la cta. 258...(en ejercicios anteriores no había saldo). Ahora bien, estoy realizando la confección de la Memoria PYME para la...
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Contabilizar beneficios de un ejercicio habiendo perdidas de otros
Al cierre de este ejercicio mi S.L. Familiar da beneficios y en los tres anteriores se dieron perdidas que superan con creces los beneficios de este año. En los anteriores ejercicios no se creo ninguna cuenta de crédito con hacienda (4745) por las...
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Gastos del ejercicio anterior
¿El año pasado mi empresa dio un beneficio de 200?. ¿Este año he descubierto que existe una partida en la cuenta 480 gastos anticipados de un seguro de unos 3000? Que en el ejercicio anterior por error no fue llevado a gastos. Si se hubiera realizado...
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Legalización libros
Somos una pequeña SL y es la primera vez que vamos a presentar los libros a legalizar porque la actividad de la empresa se inició en octubre del 2002 y tenemos las siguientes dudas: - En la práctica no se cuál es el contenido concreto del inventario...
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Regularizar saldos erróneos
Me puse en contacto contigo no hace mucho, referiendome a un tema de prestamos que me encontré en la contabilidad de la empresa en la que ahora trabajo, que habían sido cancelados y aparecían en el balance de la empresa, así como elementos de...
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Iva a compensar tras una revisión...
Tengo un problemilla y es que tengo una constructora que tenia un iva a compensar de 219.000 euros al principio del año 2008 y tras una revisión de iva le quitan 153.000 euros. De tal manera, que para regularizar el iva en el 2.009 tendría que hacer...
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Balance de situación
Estoy haciendo un plan de empresa y tengo todo ya listo, incluido el plan de tesorería, pero me surge una duda que no logro sacar adelante, estoy colapsada. Tengo que sacar el balance de situación de los tres primeros años a partir de la tesorería de...
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Contabilización de la retribución de autónomos como gasto de la sociedad
Tengo una duda haber si podrías resolvérmela. En los años 2008 y 2009 se han contabilizado la retribución de autónomos como gasto de la sociedad cuando no correspondía ya que no estaba retribuido como rendimiento en especie en nómina. Ello provoca...
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Compensar perdidas de ejercicios anteriores
Me pasan una contabilidad con saldos deudores en la 4745 (año 2008 por 1007,60 Euros y año 2009 por 4.476,80). En este ejercicio se han producido beneficios y si calculo el 25% para el I.S. Sale a pagar 4.668,73. ¿Cómo he de hacer el apunte para...
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Asiento Pérdidas ejercicio
Tengo un problema de contabilidad de los últimos asientos: El año pasado se hicieron los siguientes asientos: 31-12-2007 268,80 Eur (6940) Prov. Para isol. A (4900) dotac. Prov. Insol. 268,80 Eur -------- 3.586,79 Eur (63000) Imto. Sobre beneficios a...
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Corrección resultados negativos de ej anteriores
¿En base a un requerimiento de Hacienda se puso de manifiesto que en el ejercicio 2008 no se declararon unos ingresos de más de 9000?. Debido a esto los resultados negativos pendientes de compensar de ejercicios anteriores me deben disminuir en esta...
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Sentencia judicial sobre empresa inactiva
Se trata de una sociedad inactiva, cuando sale sentencia judicial en que condenan al contrario a pago de costas e intereses por el tiempo en que ha tenido indebidamente una fianza en su poder. Mi pregunta es: al estar la empresa inactiva, ¿Cómo...
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Balance de situación no cuadra
El balance de sumas y saldos 2005 cuadra perfectamente, pero al sacar el balance de situación hay un descuadre muy grande, el activo no es igual al pasivo. ¿A qué puede deberse esto? Es muy urgente.
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Contabilizar asiento regularización sin IVA repercutido, ayuda!
Acabamos de empezar la actividad y solo tengo IVA Soportado, nada de IVA Repercutido. El asiento de regularización del 1T, ¿Sería así? (470) a (472) Si optamos por compensar, ¿Debería hacer algún asiento más después de realizar el modelo 303? ¿Y si...
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¿En el momento que se crea una empresa se abre la cuenta 300 existencias?
¿En el momento en que se crea una empresa como se abre la cuenta 300 existencias? ¿300 a caja supongo? ¿Ya qué supongo al principio antes de comenzar a utilizar la cuenta de compra de mercaderías debe estar la cuenta existencias no?
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Cuenta 476 org. S.s.acredores
Estoy cerrando ejercicio y quisiera saber como quedará la cuenta 476 organismos de la seguridad social acreedores porque las nominas las hace un asesor y los tcs entonces yo me entero del gasto 642 al mes siguiente cuando se paga y el banco me manda...
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Facturas pagadas sin contabilizar
En la empresa en la que llevo la contabilidad (es una S.L.), hay facturas de proveedores del 2004 que se pagaron en su día pero que el anterior gestor no contabilizó (los pagos, sí las facturas)por lo que en el 2005 se arrastran unos saldos en las...
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Cobro facturas año anterior facturaplus
He comenzado a llevar una contabilidad este año en Contaplus, programa que jamás había visto. He abierto el ejercicio nuevo del año 2018 pero no se como se realiza el cobro de facturas pendientes del año 2017, es decir, como las paso del facturaplus...
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Contabilizar Subvención Promotora
Trabajo en una promotora inmobiliaria. En nuestra última promoción la cual se compone de varios edificios, se convirtió uno de ellos en VPO de alquiler a 25 años, por lo que se nos concedió una subvención en el 2011. Esta subvención ha sido cedida a...
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Contabilidad errónea
Tengo un cliente que ha traído una contabilidad del año 2008 con varios errores, el problema es que se presentaron cuentas anuales e I.ES correspondientes a dicho ejercicio con esos errores. No se contabilizaron gastos dando como resultado más...
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Regularizar cuentas
Me acabo e hacer cargo de la contabilidad de una empresa, en la cual aparecen saldos, que no se como regularizar. Paso a detallarselas: Cta.. 120000001.. Remanente rdos anteriores...(24.833,90), en el Haber cta.. 120000002.. Resultado Pendiente de...
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Contabilizar autocartera con perdidas
Mi empresa ha comprado participaciones a varios socios quedando en autocartera y pagando el doble de su valor nominal. ¿Cómo debo contabilizarlo?
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Normas Internacionales de Contabilidad en el Balance de Situación y de Pérdidas y Ganancias
Puesto que se acerca el momento en que, al parecer, serán de aplicación obligatoria para todas las empresa, tanto si cotizan como si no, le agradecería que me dijera que Normas NIC se relacionan con la elaboración del Balance de Situación y de la...
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