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Contabilizar Forma de Pago diferido/Teléfonos Móviles
La empresa en la que trabajo ha comprado unos móviles para los trabajadores. Los teléfonos nos los dan por tener el contrato y no hay que pagar nada, ¿Pero aún así nos han enviado una factura por un importe de 381.36 + 68.64 de iva= 450? De total...
1 respuesta
Gastos con Visa
Me gustaría formularte la siguiente pregunta. He empezado a trabajar como contable en una empresa en la que todas las operaciones que se realizaban con cargo a la Visa y que se carga en la cuenta en el mes siguiente se llevaban a una (520), pero yo...
1 respuesta
Contabilizar descuadre variación céntimos! Por favor, ayuda!
Hicimos una transferencia bancaria para pagar una factura. La transferencia fue Nominal más comisión y correo de la transferencia. Resulta que el importe de la factura física es de 2 céntimos menos que el nominal, por lo tanto le he pagado al...
1 respuesta
Regularizar saldos erróneos
Me puse en contacto contigo no hace mucho, referiendome a un tema de prestamos que me encontré en la contabilidad de la empresa en la que ahora trabajo, que habían sido cancelados y aparecían en el balance de la empresa, así como elementos de...
1 respuesta
Impago retenciones garantía
Emitimos a un cliente factura por trabajos realizados con retención por garantía, de la siguiente forma: Base Imponible = 100 . HABER 705 Iva (16%)= 16 ............ HABER 477 Retencion (5%)= -5...... DEBE 430.1 Total = 111 ... DEBE 430 Esas...
1 respuesta
Error en el impuesto de sociedades
Acabo de entrar en una empresa y he detectado que a la hora de realizar el impuesto de sociedades del ejercicio 2010 y en el pago se produjo un desfase en el haber de una cantidad de 4 cifras, como puedo arreglar este desfase si se han ido realizando...
1 respuesta
Contabilizar abono de ingresos indebidos de Hacienda
La cuestión que quiero plantearle es la siguiente: Hace unos días que me ha llegado un acuerdo de Hacienda de abono de ingresos indebidos que provienen de un ingreso indebido de retenciones de 2007. Las devolución proveiene del modelo 110, las...
1 respuesta
¿Cómo contabilizo movimientos de dinero que no se cuál es su procedencia por ahora?
Perdón, quizás no me exprese correctamente. Mi duda es la siguiente: A la hora de pasar los movimientos de bancos me encuentro con cantidades (disposiciones de efectivo, imposiciones, cargos...)que aunque no sepa su origen o aplicación si me...
1 respuesta
¿Cómo puedo arreglar un descuadre en mi empresa con el proveedor?
En el 2005 el asesor que llevaba la contabilidad metió en la cuenta 555, 232 euros a un descuadre que el tenia con el proveedor. Yo he llamado al proveedor correspondiente y me ha dicho que está correctos todos los pagos, pero a mí no me corresponden...
1 respuesta
Factura rectificativa "nota de abono"
Ha llegado una factura rectificativa "nota de abono" sobre un abono que nos va a hacer un acreedor por prestación de servicio. La cuestión es que no hay ninguna factura recibida con el importe de la factura rectificativa, ¿Cómo conotabilizo esta...
1 respuesta
Alquiler local
Te agradecería me indicases como contabilizo el alquiler de un local para oficinas y almacen. También necesitaría saber que impresos de la agencia tributaria necesito cumplimentar y cada cuanto tiempo
1 respuesta
Tengo cuenta de proveedores(400) y acreedores(410)
Tengo cuentas de proveedores y acreedores con saldo deudor(se ha pagado pero no se ha recibido la factura correspondiente, ¿La factura no se puede reclamar ahora por que proviene de ejercicios anteriores y el proveedor o acreedor no tiene actividad)...
1 respuesta
Regularizar saldo 475
He entrado en una empresa, ¿Qué lleva desde hace varios años con un saldo acreedor en la cuenta 475500 de 3.130,59?. Quieren regularizar esta cuenta, para empezar el 2011 correctamente. Había pensado en realizar el asiento: 475500 a 570000 Ya que...
1 respuesta
Contabilizar declaración complementaria Impuesto de Sociedades Fuera de plazo
Me he quedado atascado, y no se como continuar: Tengo contabilizadas perdidas de años anteriores en la cuenta 121 (ahora he descubierto que debería haberlas puesto en la 4745) En el año 2015 arrojé beneficios por 6.751,01 € que compense con las...
1 respuesta
Contabilizar la devolución de un recibo
Hemos devuelto el recibo correspondiente a la domiciliación del teléfono (aúna) porque nosotros nos dimos de baja y nos han seguido pasando los recibos. ¿Cómo se contabilizar esa devolución?
1 respuesta
Factura del banco
El banco nos ha empezado a emitir facturas por una cuota de acceso a internet, con su base, su iva y su total, ¿Cómo he de contabilizar dicha factura? Si estos suelen ser del grupo 5, ¿He de utilizar una cuenta del grupo 4?
1 respuesta
Disolución sociedad
Tengo una duda en cuanto a la confección de una de las partidas que he de introducir en el asiento de disolución de una sociedad. La cuestión, es que en la escritura de disolución, el socio mayoritario (mi caso) se hacía cargo íntegramente de una...
2 respuestas
Cuenta contable regularización saldos
Me figuran en balance saldos de clientes, cuyas facturas ya tengo cobradas, y que desconozco en su momento a que clientes y partidas se llevaron. Quiero dejar estas cuentas a cero, puesto que no es real que los clientes me deban esta cantidad. ¿A qué...
1 respuesta
Subsanar error contable en caja.
Hace poco he empezado a llevar la contabilidad de una nueva empresita. Con los tiempos que corren, han estado utilizando mucho la caja (570) el caso es que había multitud de operaciones y revisándolo bien resulta que hay un descuadre de casi 2000...
1 respuesta
Cómo tratar la cuenta 142 al cierre del ejercicio
Durante el año 2019 se dotó con 20.000 € una cuenta de Provisión para Indemnizaciones con abono a la cuenta 142. Mi pregunta es: Al cierre del ejercicio 2019 la cuenta de gastos queda saldada. Para todos los efectos que hemos tenido un gasto de...
1 respuesta
Contabilizar factura que me paga el seguro
Arreglo el vehículo de la empresa y el seguro gestiona el pago directamente con el taller, pero el taller me hace factura a mi nombre y yo le pago el IVA, pero la BI ya la pagó el seguro directamente. ¿Cómo contabilizo eso sin que se me refleje la BI...
1 respuesta
Como debo contabilizar una factura?
Nos han colocado en la oficina una nueva centralita con 6 terminales. Lo ha hecho una empresa llamada Thader que trabaja con movistar-telefónica. Ellos se han ocupado de solicitar un renting con BBVA. Ademas Thader nos ha emitido una factura de...
1 respuesta
Modificación del Activo - Préstamo
Quería saber si podían orientarme sobre algunas cuestiones acerca del nuevo Plan General Contable. Estas son; Resulta que tengo una Sociedad y la actividad es de servicios. Lo hago a través de una franquicia que adquirí en el 2008. ¿El pago a la...
3 respuestas
Cuenta 4750 y casilla 65 Modelo 390
Tengo una duda a la hora de hacer el modelo 390. No me coincide el saldo de la casilla 65 con la contabilidad. Me explico: La contabilidad refleja en las cuentas 470 y 4750 el saldo deudor o acreedor con Hacienda a medida que se van regularizando los...
1 respuesta
Pago factura Diciembre
¿Cómo se puede reflejar una factura de teléfono que pertenece al mes de Diciembre pero se carga en Enero y no había saldo pendiente en la contabilidad al cierre del año?
1 respuesta
Contabilizar un gasto de luz o agua
Se que para contabilizar una factura de luz o agua se utiliza la cuenta (628) suministros. Mi pregunta es si el asiento correcto es este: Debe Haber (628) agua/luz a (410) acreedores varios (472) igic...
1 respuesta
¿Cómo contabilizar la regularización del IVA?
Me acaban de dar una empresa para contabilizar y esta este asiento pendient Asiento de Regularización de Iva 4T. ¿Tengo en la cuenta 477 la cantidad de 5580? Tengo en la cuenta 472 la cantidad de -3105,42 ( tengo saldo negativo porque se tuvieron que...
1 respuesta
¿Cómo contabilizar un menor gastos en una factura?
A ver la duda es que tengo una factura de un acreedor al que le debo 10.000 euros, pero uno de mis proveedores se va a hacer cargo de 2.000 euros de esa factura. Esos 2.000 euros no entran ni salen de mi empresa, si no que todo se formaliza por...
1 respuesta
Programa Contasol
Acabo de constituir mi empresa. He comenzado a utilizar Contasol (fantástico) y el primer asiento que he introducido ha sido con fecha 25 de mayo que fue cuando se aperturó la cuenta para la creación de la sociedad: (D)572 Bancos A (H)555 Socio Y el...
1 respuesta
¿Cómo contabilizar una fianza?
¡ Tengo un poco de lio con la fianza del alquiler. La fianza está como recibida. Yá sabes que estamos sin actividad La fianza figura en el Debe del asiento de Apertura El asiento sería: 621(D) a 410 (H) 410 (D) a 260 (H) ? Muchas graciass¡
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¿Como soluciono un descuadre de 0.01 € en la cuenta 4752 H.P. Acreedora por impuestos, que me aparece en la apertura de 2015?
En la apertura de ejercicio de 2015 tengo la cuenta 4752 H.P. Acreedora por impuestos... 0.01€ Los pagos de iva u otros impuestos están correctos, así creo que es un problema de redondeos del propio programa... Pero ¿Cómo me lo saco de encima?, ¿Con...
1 respuesta
Cuenta por cobrar, que debería registrar?
Tengo una práctica y la verdad es complicado Me dice que un cliente, tenía una factura de 3000 pesos pero está después de años la cancela como incobrable, luego está paga la cantidad de 2000 y dice que pagará los otros 1000 antes que se acabe el año....
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Necesito saldar las cuentas 465
Necesito saldar las cuentas 465 que están descuadradas, el descuadre viene de años anteriores y ni se va a pagar al empleado ni tampoco se va cobrar nada, se supone que son errores cometidos. Como saldo las cuentas para empezar de saldo 0. No se si...
1 respuesta
Nota de Crédito
¿Cómo registro una Nota de Crédito que me dio un acreedor y como se registraría si yo soy quien la emito?.
3 respuestas
Falta un asiento
No se si se acordara de mi, me reolvio una duda sobre la contabilización del impuesto de sociedades, bueno ahora con el cierre de la contabilidad me he encontrado que no se ha contabilizado el acuerdo social, no se si me explico, es decir, que no se...
1 respuesta
Urgente-Como poner al día los saldos de las cuentas
Desde hace un tiempo en la empresa en la que trabajo, en el programa de contabilidad solo se facturaba pero no se llevaba la contabilidad, ahora se ha empezado a entrar, pero claro, tengo que actualizar las cuentas y poner los saldos reales pues...
1 respuesta
Contabilización factura de un taller
Cuando un vehículo de empresa, tiene un golpe que paga el seguro, la empresa recibe una factura del taller mecánico y de esa factura sólo tiene que abonar el IVA, la base la paga el seguro. Pero si se deja así, en la contabilización de la empresa,...
1 respuesta
Deuda de un cliente contabilizada mal en una cuenta de gastos jurídicos
El año pasado se contabilizó el pago que realizamos a un cliente al que había que devolverle dinero según dictó una sentencia, en una cuenta (629.x) De gastos jurídicos. Ese cliente tenía creada su cuenta (419.x) Con el total de la deuda pendiente de...
1 respuesta
Descuentos de puntos Movistar, Vodafone, etc.
Me gustaría saber como se contabiliza la factura de la compra de un móvil pero en la cual hay un descuento por puntos. En la factura la B.I. Y el IVA reflejan el importe total del movil;y también aparece el descuento por puntos, que resta el total...
1 respuesta
Cuenta 678 fiscalmente no deducible
¡ La cuenta 678 ( gastos excepcionales) fiscalmente no es deducible, Eso significa que cuando haga el cálculo del IS no debo sumar este gasto A los gastos "normales", ¿Es así? ¿Y lo mismo pasaría con la cuenta 778 ingresos extraordinarios? No se...
1 respuesta
Bonificación cursos de formación
En mi empresa realizamos cursos de formación con el Forcem. Son cursos que se bonifican en la cuota de la seguridad social, es decir, que el coste del curso se descuenta del coste de la seguridad social a pagar por la empresa. Resulta que el curso se...
1 respuesta
Arrendamiento maquinaria con opción a compra
Me gustaría saber si una empresa alquila una maquina a otra empres con opción a compra, si tiene que inmovilizarla o se inmoviliza cuando se ejecuta la opción de compra. El caso es una maquina por valor de 365.000 y se pagan unos alquileres durante...
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¿Cómo se contabilizan los descuentos colegiales?
Santi¡ El otro día ya hablamos mde este tema, pero no está claro todavía en mi mente El tema era de una deuda contable con el colegio de arquitectos que no existe en la realidad y que debo sacar esa deuda de mis cuentas, porque está paga¡ Tampoco...
1 respuesta
Contabilizar venta del activo a una multinacional y la baja del inmovilizado
Mi empresa ha vendido todo el activo a una multinacional, nosotros hemos emitido una factura por importe total del inmovilizado valorado por dicha empresa (incluyendo en dicho valor la depreciación estimada por la misma), más iva. Yo no lo veo muy...
1 respuesta
Asiento apertura créditos fiscales diferidos
Me podríais indicar en el asiento de apertura el crédito fiscal a compensar en ejercicios siguientes ( cuenta 4745) si va en el debe, o no hay que aperturarlo, ya que en el debe ya van las perdidas y ganancias ( cta. 129 ) acumuladas.
1 respuesta
¿Rebajar saldo de la caja?
Soy nuevo en una empresa, y haciendo un balance de situación veo que la situación de tesorería de la empresa es de 300.000€ aproximadamente cuando en realidad puede haber unos 50.000€, es decir, hay un saldo ficticio. La pregunta es como puedo llegar...
1 respuesta
Contabilizar ampliación de capital
Necesito que me ayuden a contabilizar la provisión de fondos y gastos de notaria de una ampliación de capital. ¿Hicimos una provisión de fondos de 927.10? Que pagamos a la notaria para la ampliación. ¿Ahora la notaría me pasa una factura de 121.20?...
1 respuesta
Cierre contabilidad
¿Qué asientos tengo que hacer para cerrar la contabilidad?. - Liquidación del iva - Amortizaciones y provisiones - Estimación del Impuesto de sociedades ¿Alguna más? ¿Cómo contabilizo la estimación del impuesto de sociedades?
1 respuesta
Como traspaso la cuenta 129 a la 121 y cuando
Al finalizar el ejercicio la cuenta 129 de pérdidas y ganancias ha tenido un resultado negativo. Estoy comenzando en la contabilidad, y no se si esta cuenta se cierra como las demás, ni como se traslada a la cuenta 121 en la apertura del ejercicio...
1 respuesta
¿Cómo acabar con el saldo de la cuenta 5555?
Querría saber como acabar con el saldo que tengo en la cuenta 5555 (descuadres), la tengo en el pasivo en negativo, por lo tanto, es a favor de la empresa. ¿En qué partida contable lo puedo meter?
1 respuesta
Bonificacion intereres prestamo
¿Me gustaría hacerte una pregunta a ver si me puedes ayudar? Em la empresa en la que trabajo le han concedido un préstamo con los intereses bonificados. Me ha llegado el recibo del banco en el cual me especifica la amortización de capital son 7.500...
1 respuesta
Ingreso de una empresa a otra
Me gustaría saber como realizar un asiento contable de transferencia bancaria de una empresa a otra distinta, dependiente de la primera, aunque las dos las tengo creadas en contabilidad por separado. Tengo el programa de contaplus y he creado la...
1 respuesta
Duda sobre asiento de apertura
Soy autónomo y tengo varios leasing. Hasta ahora la contabilidad me la llevaba una asesoría, pero por diversos motivos ahora me la lleva un amigo. La duda que tenemos es que no sabemos como hacer el asiento de apertura en 2008 de unos leasing de los...
2 respuestas
Contabilidad de clientes de una promotora inmobiliaria
Como funciona las cuentas de clientes de una promotora inmobiliaria durante la ejecución de la obra entregando letras de cambio, antes de subrogarse en la hipoteca
1 respuesta
Partidas pendientes de aplicación
¿Qué se puede hacer con los saldos de la cuenta 555, los cuales ya no se sabe la naturaleza y el origen de los mismos para saldarla?
1 respuesta
Contabilizar Gastos Intereses y Costas Judiciales
Somos una promotora inmobiliaria, y tenemos alguna sentencia a favor de nuestros clientes, en la cual nos condenan a la devolución del principal más los intereses y costas. Quería saber ¿A qué cuenta contable de gastos llevar estos intereses y costas...
1 respuesta
Compras prescritas
Estoy cerrando el ejercicio y he visto que hay saldos de proveedores, que no se han pagado, de hace dos y tres años, porque el proveedor no las ha reclamado. Se que hay que traspasarlo a la 778, pero me gustaría, saber la normativa, para saber que...
2 respuestas
Compra de terreno
Me gustaría me explicaran como contabilizo la compra de un terreno por parte de una promotora, ¿Ya sea para venderlo o para edificar? En caso de venderlo o edificar cuales serian los asientos contables.
1 respuesta
Asiento para minorar las existencias ?
¡ ¿Cómo seria este asiento de la 330? ¿Ya habíamos hablado de esto y ahora que llegó el momento no sé como contabilizarlo?
1 respuesta
Saldos de proveedores años anteriores
Estamos con el cierre de ejercicio de mi empresa y es la primera vez que la hago, antes estaba otra chica que ha dejado varias cuentas "colocas". Quisiera dejar la contabilidad lo más "limpia" posible. Tengo en la contabilidad sin saldar proveedores...
1 respuesta
Cobro factura cliente contabilizada como insolvencia firme
He recibido una transferencia de una factura de un cliente que estaba contabilizada en la 650 como insolvencia firme . Es de años anteriores. ¿Cómo contabilizo ese ingreso?
1 respuesta
Contabilizar una factura de abono
Como debo contabilizar una factura de Movistar en la que nos han aplicado un descuento mis datos son: B.Imponible: -80.04 €. Iva; -14.47 € Total Fra.: -94.87 €.
1 respuesta
Problemas con la gestión del impuesto 129
Soy la del problema con el I.S., al final he podido hablar con la gestoría sobre el problema, y me han comentado que el asiento del impuesto se les habrá olvidado contabilizarlo y por eso no aparece en el balance; entonces me ha dicho que aunque se...
1 respuesta
Como contabilizar una factura de abono
Tengo varias facturas que me han enviado los proveedores, pero que por un cambio de sociedad, he pedido que me rectifiquen las facturas a la nueva sociedad, y me han dicho que me mandan un abono y la factura nueva. No se como tengo que contabilizar...
1 respuesta
Justificar movimientos bancarios
He empezado ha llevar la contabilidad de una empresa con una peculiaridad: vende esculturas de artistas extranjeros: Los artistas le dejan la escultura en deposito, mi cliente las vende e ingresa en banco por ejemplo 3.000 euros ya que se lo pagan...
1 respuesta
Consulta de llenado de libros contables
Mi nombre es daniela soy estudiante de contabilidad, estoy recién en primer ciclo, estamos con el llenado de libros, diario, caja y bancos, compras y ventas con el pcge, tengo una duda, tengo una monografía terminada y centralizada y me quedan de...
1 respuesta
Diferencia cheque y pagaré
Quisiera saber como contabilizar un cheque y un pagaré, ¿Hay diferencia? Yo los cheques los contabilizo 465 a 572 no se si esta bien así.
1 respuesta
Pagos contabilizados y facturas prescritas
Durante los 2000 y 2001 contabilice los pagos de unas facturas, éstas no se han, contabilizado correctamente y al haber perdido su derecho a la deducción, que he de hacer, para regularizar el saldo de proveedor.
1 respuesta
Impuesto si tengo perdidas y asiento de cierre
Tengo la 129 en el haber del asiento de apertura en positivo. La he pasado a la 120 para que me quede saldo 0. Después de hacer todo los asientos de los ejercicios en el año y hacer la liquidación del iva la variación de existencias amortizaciones...
1 respuesta
Error contable contabilización gasto
En el ejercicio 2010 tuve beneficios y contabilice como gasto el impuesto de sociedades en la cuenta de perdidas y ganancias, sin tener en cuenta que había perdidas fiscales de ejercicios anteriores y que por tanto, no tenia que pagar nada. De dicho...
1 respuesta
Provisiones y suplidos
Una asesoría cobra provisiones de fondos a clientes para tramitar escrituraciones de compraventa, sucesiones, etc. Con ese dinero se pagan los gastos de esas tramitaciones, notarios, registro ... Al final se hace la factura por los honorarios más iva...
1 respuesta
Comisiones
Tenemos un comercial que en su nomina lleva dietas a cuenta de las comisiones que se revisan anualmente. Ahora a la regularización de las comisiones ¿Cómo debo contabilizar lo que se le pague que no va en nómina?
1 respuesta
Regalo de un móvil
En mi empresa es muy habitual que nos den los móviles gratis al canjearlos por puntos. De todas formas a nosotros nos llegan las facturas con su iva y todo correcto solo que en importe es cero. ¿Cómo hacéis ese asiento?
2 respuestas
Gastos de aval
Soy Sgmilton, en mi empresa hemos decidido que necesitábamos un aval para trabajar con otra empresa, el caso que por el aval te surgen unos gastos de apertura, de gestión,..., esos gastos se que son de gastos financieros, el problema es que...
1 respuesta
Cuenta de suplidos
A un cliente nos hizo un ingreso al banco de 10.000 euros, . Y las facturas a su nombre ascienden a 8.000, los otros 2.000 son suplidos, que no se han introducido a las facturas. Y yo realize lo siguiente. -----------10/08/10-------------- 10.000 572...
1 respuesta
Factura de importe 0
La pregunta es muy sencilla (creo), pero necesito aclararlo. Tengo una factura recibida (todos los datos correctos), con un cargo que en la misma factura me descuentan (es la cuota de conexión del teléfono) y el importe de la B.I. Es 0, y por tanto...
1 respuesta
Contabilidad Impuesto sobre sociedades
Entré en una empresa hace unos meses En el balance de sumas y saldos a 31/12/2008 las siguientes cuentas tenían los siguientes saldos: ¿473 HP retenciones y pagos a cuenta 4.657,04? En el Debe ¿4752 HP acreedora por I. Sobre sociedades 167,26? En el...
1 respuesta
¿Cómo Contabilizar Impuesto Sociedades año anterior?
Perdona que te moleste pero acabo de entrar en una empresa y a la hora de pasar el pago del impuesto de sociedades me he encontrado que no estaba el saldo en la apertura de este año. Como cargo el impuesto del año pasado que no esta reflejado.
1 respuesta
Regularizar 555 con saldo positivo después de regularizar algunas cuentas
La cuestión es que he entrado hace un mes en una empresa y he estado regularizando todas las cuentas cuyos saldos no estaban cuadrados. Estos descuadres proceden de otros ejercicios anteriores. Era un poco caótica la contabilidad, como podréis...
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Consulta sobre pago por Seguros
Solo quería plantear este caso, el seguro de un vehículo ha pagado al taller de reparaciones el importe del siniestro sin IVA y ahora nosotros tenemos que pagarle al taller el IVA, el tema es que contablemente la cuenta del taller nos queda...
1 respuesta
Acreedores fra.pendientes de recibir
La empresa pagó el año pasado a un acreedor y dicho acreedor no nos ha remito la factura se contabilizó en la 4109, ¿Este acreedor a cerrado la empresa (no podrá hacernos la factura) como lo contabilizo este año? Otra pregunta, la empresa contabilizo...
1 respuesta
Contabilidad promotora-inmobiliaria
Me gustaría saber en que cuenta de gastos debo contabilizar las siguientes facturas de técnicos por haber realizado: a) Estudio ICT b) Estudio geotécnico c) Proyecto Delineación d) Informe de Parcela (Terreno) Y también: a) Licencia de obra b)...
2 respuestas
Asiento notaria
Tengo dos facturas de notario: 1ª constitución sl Base 393,13 iva 62,9 Nª Octava 5,11 Impuestos comunidad Madrid 35 Total 496,14 Retención IRPF 15 % -58,97 Liquido 437,17 2ª Poder mercantil Base 108,79 iva 17,41 Suplidos 3,31 Total 129,51 Retención...
1 respuesta
Pago de gastos con VISA
¿El pago de gastos con visa se hace a través de una cuenta intermedia 410 y luego cancelandola con 572 o lo llevas directamente a la 572? Los gastos de la cuota de la visa se lleva a esa cuenta intermedia y luego a 572 o directamente de lleva a 572
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Como dejar "a cero" la cta.474500
Soy nueva y confío me ayudéis. Gracias al foro me aclaráis muchas dudas. Me han asignado actualizar la contabilidad de una empresa desde 2005 y me surge un problema. A 31.12.05 tiene una Base Imponible de Pérdidas a compensar de 132.878,11 y saldo en...
1 respuesta
Contabilización de las retenciones en garantía.
Somos una promotora y desearía me resolvieran una cuestión relacionada con la contabilización de unas retenciones en garantía del cumplimiento de un contrato de obra con una constructora. Dichas retenciones se venían recogiendo en la cuenta 4008XXX,...
1 respuesta
Asiento retrocesión compras
Tengo una cuenta de proveedor que tiene un saldo incorrecto del año anterior, no se cerró bien el año y se arrastró al 2010. Por tanto este saldo no es correcto. Quisiera "matarlo" a cierre de este 2010 con algún asiento, pero al ser cuenta de...
1 respuesta
Compensación de deudas, cliente, acreedor
Un cliente me debe dinero y me paga con un inmovilizado (carretilla elevadora) me hace factura por la venta de dicho inmovilizado., el asiento contable de dicha "compra de inmovilizado material" no es problema, la cuestión es que tengo un mayor...
1 respuesta
Asiento de pago del impuesto de sociedades
De nuevoo¡ Hice un asiento de pago de la 4752 (2012) 4752 (D) a 572 (H) Pero para que no me quede saldo debería hacer el anterior (no lo tengo, no te olvides¡) Seria: 6301 (D) a 4752 (H) (2011) Esta 6301 es la misma que me aparece en el asiento del...
1 respuesta
Balance de sumas y saldos en libro oficial de pyme
Le agradecería que me aclarase una duda que tengo en relación a los libros oficiales que hay que presentar este día 30 de Abril en Hacienda. La empresa donde trabajo es una S.L. Y sé que hay que presentar dos libros: uno diario y otro con balances de...
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Fra. Del registro mercantil
Quisiera saber como se contabiliza una fra. Del registro en la que hay los siguientes conceptos: -Honorarios del registro: ¿30,54? -IVA: 4,89 ? -Retención IRPF: -¿4,58? TOTAL: ¿30,85?
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Arreglar cuenta h.p.deudora por iva mal llevada en asiento
Repasando las cuentas me he encontrado con que el importe a regularizar de la cuenta h.p.deudora por iva que estaba en el haber a fecha 31 de marzo, en el asiento de regularización en vez de pasarlo al debe, se volvió a introducir en el haber, por lo...
1 respuesta
Balance de disolución
La empresa donde trabajo se va a disolver por fin de actividad y necesito elaborar el balance de liquidación. ¿Cuáles son los pasos que debo seguir para llegar al balance final?
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¿Cómo realizo la contabilización del impuesto sobre beneficios?
La empresa ha obtenido un beneficio de 21.000 €. El tipo impositivo que aplica es del 25 %. Tiene una deducción por contratación del primer trabajador por 3.000 € y los saldos de las cuentas 4745. Créditos por pérdidas a compensar por 300 € y 473....
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Bloquear formulario antes de guardar
Necesito de su ayuda. Tengo un formulario llamado ContabilidadCDiario y un sub formulario llamado ComprobanteContabilidad . El subformulario tiene un campo llamado Debe y otro Haber en donde se registran montos. Al pie del subformulario hice unos...
1 respuesta
Cta 477 deudora y cta. 472 saldo cero, ¿Cómo liquido el IVA?
Si tengo la cuenta 477 HP, IVA repercutido con saldo deudor (ojo no acreedor como normalmente) y la cuenta 472 HP, IVA soportado con un saldo de cero euros ¿Cómo hago la liquidación del IVA TRIMESTRAL? ¿Me podéis poner un ejemplo?
1 respuesta
Libro inventario y cuentas anuales
¿Me podrías decir qué es en el libro de inventarios y cuentas anuales el de inventario de cierre? Es decir, el balance inicial el de sumas y saldos trimestral y las cuentas anuales sé como los tengo que hacer, pero el de inventario de cierre no.
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Regularizar cuenta pendiente
Con el cierre estoy revisando cuentas y me he dado cuenta que un leasing que tenía ha finalizado pero me queda un saldo en la cuenta 174 de 1.848,66 € y no sé como puedo regularizar ese saldo pues ya está liquidadas el resto de cuentas. En su día se...
1 respuesta
Asiento contable penalización por demora obra
El día 3 de Noviembre se produjeron una serie de mejoras en un terreno ( alumbrado, ..) . Se pago una cierta cantidad por transferencia y el resto se pagaría al finalizar las obras. El asentamiento fue el siguiente 25000 euros (210) Terrenos a...
1 respuesta
Sobre el cierre contable del ejercicio
Estoy cerrando por vez primera un ejercicio económico en una Sociedad L. Y tengo una serie de dudas... A ver, después de hacer las amortizaciones, periodificaciones y demás ajustes, el asiento de regularización lo hace el programa contable, y es...
1 respuesta
Factura rotulación vehículo compartida
Hemos rotulado un vehículo y parte del costo se le ha pasado a otra empresa, con una factura con concepto "colaboración en rotulación vehículo". La pregunta es ¿Cómo contabilizar esta factura?
1 respuesta
Compensar pagarés
Te cuento: Hemos emitido un pagaré con un cliente; y este a su vez nos ha emitido otro contra nosotros por la misma cantidad; no existen facturas por medio; se trata sólo de un acuerdo contable que hemos realizado con él por ciertos motivos. Puedo...
1 respuesta
Cierre del ejercicio y cuenta 129
Me temo, igual es algo básica pero se bastante poco de contabilidad y me está tocando hacer la de mi empresa mientras me formo a salto de mata :-/ Al cerrar el ejercicio, primero realizo los apuntes de regularización (que el programa de contabilidad...
1 respuesta
Revisión de asientos¡
Holaaa¡ A lo mejor el error está en este asiento, porque no había asentado la devolución Por banco¡ Te explico: tengo una fianza que nos han devuelto En su momento se hizo: 260(D) a 410(H) Ahora haríamos: 410(D) a 621 (H) Y luego el pago: Seria: 572...
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Qué ocurre con el saldo de una cuenta bancaria si el banco decide cerrarla unilateralmente?
¿Puede un banco cerrarte una cuenta por el motivo que sea aun habiendo saldo en ella? ¿Y en caso de cerrarla te permiten al menos retirar el saldo en ella?
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Contabilizar Subvención Promotora
Trabajo en una promotora inmobiliaria. En nuestra última promoción la cual se compone de varios edificios, se convirtió uno de ellos en VPO de alquiler a 25 años, por lo que se nos concedió una subvención en el 2011. Esta subvención ha sido cedida a...
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Cierre del iva
¡ Mira, tengo la 477 con saldo que cuadra La 472 también cuadra La 477 tienen mas saldo que la 472 Tengo algún iva sin pagar, además veo que la suma de mi deuda con la 472 es justo el saldo de la 477. ¿Qué asiento o que algo debo hacer?
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¿Necesito hacer asiento por cerrar la cuenta bancaria?
Hemos cerrado la cuenta bancaria donde figuraba el crédito que hemos cancelado Hay que hacer algún asiento al respecto, su saldo en ese momento es cero- Sí sé que hay que hacer asiento de cancelación del crédito bancario Yá hemos hablado de ello. 170...
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Perdidas y robo
Quisiera ver si me podéis sacar de un par de dudas que tengo, lleov unas semanas con la contabilidad de una empresa dedicada a la hostelería, conciliando bancos me encuentro dos cosillas Un abono de 3010 E, de una compañía aseguradora, este abono se...
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¿Cómo se cancela saldo de la 475?
¡ Tengo un saldo en la cuenta 475 de 6.200,00 He preguntado en hacienda y la deuda es de 3.900,00 (La deuda solo es de iva y retenciones) ¿Cómo se cancela el saldo que está demás en la 474? ¿Podría ser contra gastos extraordinarios? 475 (D)por la...
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Impuesto sociedades
Llevo un año en una empresa en la que me "metieron" en contabilidad sin tener básicamente idea alguna, vaya que estoy aprendiendo de foro en foro. En el impuesto de socieddes se reflejan unas perdidas del 2008 de 1.039,51 que aparecen reflejadas en...
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Varias dudas sobre el cálculo de existencias, gastos y contabilidad
Ando un poco liada con esto de la valoración de existencias... En cuanto a materia prima: Si yo tengo una existencias finales menores que las existencias iniciales, ¿Qué tengo un aumento o una disminución del gasto en la cuenta de perdidas y...
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Quisiera saber como regularizar la cta 474500
Me encuentro que el 2010 un asiento que está contab. AsÍ 630100 Imp.diferido 7.733,52 473000 H.P.Ret.int.banco 1.021,86 473000 h.p.P/fracc. A cta. 4.313.26 a 474500 HP Act.por Imp.diferido 13.068,64 - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -...
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Límite mensual tarjeta de crédito
Mi empresa se ha excedido en el límite mensual de la tarjeta de crédito y en el extracto del banco aparece como concepto: pago facturación tarjeta 4.000€. ¿A qué cuenta tendré que llevarlo?.
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Contabilizar beneficios de un ejercicio habiendo perdidas de otros
Al cierre de este ejercicio mi S.L. Familiar da beneficios y en los tres anteriores se dieron perdidas que superan con creces los beneficios de este año. En los anteriores ejercicios no se creo ninguna cuenta de crédito con hacienda (4745) por las...
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Regularizar saldos contables contrapartida reservas voluntarias
Una Asociación sin ánimo de lucro desea regularizar saldos de balance de años anteriores con la cuenta de reservas voluntarias . ¿Estaría bien hecho poner como contrapartida Reservas voluntarias? ¿Hay qué aplicar efecto impositivo, sea cual sea la...
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Cierre de año
Tengo un pequeño problema, llevo poco tiempo llevando la contabilidad de la empresa, pero para los cierres de año suele venir una gestora y hacer el cierre. El problema es que esta enferma y no se cuando va a poder venir. Me gustaría si pudieras...
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Factura importación de menor importe
Te explico una situación un tanto compleja (al menos para mí), esperando que por favor, me puedas ayudar. Situación: Se le pide mercancía a un chino POR que resulta ser un simple intermediario. De eso, nos enteramos cuando nos dice que nos embarca...
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Exceso o defecto de cobro
Una pregunta simple. He hecho unos cobros y el cliente o me ha pagado de más o de menos. Hablamos de unas diferencias mínimas (1 céntimo, 60 céntimos...) Mi pregunta es ¿Cuál sería la cuenta contable que recoge este exceso o defecto de pago?
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Asiento 4752 con la contabilidad ya iniciada
Tu respuesta sobre el asiento de un aplazamiento del pago fraccionado del impuesto de sociedades ha sido de gran ayuda, gracias, pues lo he entendido, pero yo estoy utilizando en la empresa el programa contaplus para llevar la contabilidad, entonces...
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¿La diferencia entre acreedores por prestación de servicios y la cuenta servicios profesionales?
Quería saber la diferencica entre acreedores por prestación de servicios y la cuenta servicios profesionales independientes, ya se que la 2ª es un gasto y no son del mismo grupo, pero no se cuando se utiliza una y cuando otra.
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Bonificación bancaria
Mi entidad financiera me abono cada trimestre una cantidad como incentivo por pagar los impuestos por su entidad. Como contabilizo dicho ingreso, si dicha bonificación es habitual.
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¿Cómo afecta la cuenta de pasivo a la cuenta de resultados en la contabilidad de una empresa?
¿Cómo afecta la cuenta 129 a la Cuenta de resultados? Me explico, en la Cuenta de resultados están todas las cuentas 6 y 7, pero la 129 es una cuenta de pasivo. La duda me surge al cerrar el año, y regularizar la cuenta 550 contra la 129, y no veo...
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Asiento Apertura erróneo
La contabilidad del año pasado no la llevaron bien, y empezamos de nuevo introduciendo el balance de sumas y saldos a fecha 31/12, el problema es que el anterior contable no tuvo en cuenta algunos pagos a proveedores y cuotas aplazadas con hacienda...
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¿Cómo hacer regularización de existencias en contaplus, sin existencias iniciales?
Ante todo, disculpar mi ignorancia pero estoy empezando a utilizar contaplus y me ha surgido una duda y estoy atascada. Estoy intentando hacer una caso practico en contaplus de una Empresa y tengo que hacer una regularización de existencias donde no...
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Devolución de ingresos indebidos a la Seguridad Social
Con fecha 25-02-15 solicité la devolución de ingresos indebidos de cuotas a la seguridad social por importe de 292,47 € correspondientes a los meses de octubre a diciembre de 2014. El día 21-04-15 me dictan resolución aceptando la devolución de esa...
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Contabilizar deuda incobrable
La empresa donde trabajo compro una maquina, el vendedor extendió una factura por el importe pactado más IVA, del cual abonamos una cantidad quedando un resto pendiente de pago. En vendedor hizo entrega de la maquina, que una vez en nuestras...
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CONTABILIDAD. En la venta los gastos de transportes
En la venta los gastos de transportes, ¿Minoran el valor de la venta o se contabilizan en la cuenta de transporte?
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Cuenta para bonificación seguro
Me gustaría saber en que cuenta puedo contabilizar el importe que el seguro nos ha abonado por la factura de un siniestro.
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Embargo de existencias
La empresa, por problemas económicos, ha sufrido el embargo de sus existencias, por lo que estas se encuentran retenidas en almacén. Entiendo que ya no es un activo circulante, pero todavía no ha sido valorado ni entregado al acreedor. ¿Cómo he de...
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Facturas abonadas por aseguradora
Tengo duda sobre cómo contabilizar dos facturas de reparación de un escaparate que he pagado yo, pero que luego le he entregado copia a la compañía aseguradoa del negocio y la misma me ha abonado el importe. Las contabilizo normal y luego el pago lo...
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Contabilización de declaraciones complementarias en concurso de acreedores
Recientemente hemos entrado en concurso de acreedores y hemos presentado las correspondientes declaraciones complementarias de IVA, al haber recibido las facturas rectificativas de la cuota de IVA de Acreedores pendiente de pago. Mi duda es que dada...
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Asiento contable de Indemnización Judicial
Se me plantea una duda en mi empresa y paso a exponer los antecedentes: estos días nos han notificado una sentencia favorable a la empresa, relativa a la reclamación de un producto financiero a una entidad bancaria. La Sentencia nos reconoce el...
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Contabilizar una póliza de credito
Debido a los problemas financieros de mi empresa hemos solicitado una póliza de crédito de 150.000 euros, la cual nos ha sido concedida. El saldo del banco es de 25.725 euros, por lo que no llegamos para pagar a proveedores. ¿Mi pregunta es como...
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Impuesto sobre sociedades
Estoy cerrando la contabilidad de una sdad limitada laboral, se creó el año 2001 entonces se cerró sin beneficios es decir con perdidas, ¿Pero si que este año con motivo de una subvención pues tengo de beneficios antes de impuesto (según balance de p...
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El cierre y las partidas pdtes
Resulta que mi jefe hace lo que quiere y saca de los bancos dinero que luego no me justifica de ninguna forma por lo que a la hora de contabilizar y para ir avanzando lo he ido llevando a la cuenta 555. Quisiera que me explicará un poco que debo...
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¿Cómo es el apunte de un ingreso en banco?
Soy nueva y trabajo en una organizacíon sin fines de lucro y necesito saber como tengo que realizar los apuntes por ingresos al banco, Por ej. Tengo un ingreso en efectivo que corresponde a que un estudiante nos pagó el curso, yo lo registro así,...
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Busco alguna web sobre la ley de impuestos de sociedades y información de contabilidadd
Me gustaría saber cual es la función exacta de la cuenta 479, ya que me he leído la definición del PGC y no lo veo muy claro eso del exceso del impuesto sobre beneficios, si alguien fuera tan amable de explicármelo se lo agradecería, y si alguien...
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¿Son correctas las siguientes cuentas de activo pasivo PN gastos e ingresos?
Estoy realizando el cierre de un balance con las siguientes cuentas y quería saber si está correcto. G= gasto, A= activo P= pasivo N= patrimonio neto, I= ingreso. Gracias. Compras G IVA soportado A Tesorería A Ventas I IVA repercutido P Suministros G...
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Proveedor Saldo a su favor
En diciembre me he incorporado a una SL que además es Pyme y revisando las cuentas para preparar el cierre me he encontrado con varias cuentas de proveedores con saldo a su favor, vienen del 2004 como saldo inicial del histórico del programa o en...
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Contabilidad empresa telefonía móvil
Agradecería me confirmase la manera de contabilizar las facturas de una empresa dedicada al comercio minorista de telefonía móvil. Me explico, las facturas tienen un total distinto de cero y el total a pagar es normalmente cero porque asume el coste...
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Anticipo de clientes
A ver si me expreso bien :trabajo con un cliente que me paga con pagares a 90 días que yo llevo al banco para su descuento. El cliente me da el pagare y la factura aun no se la he entregado (yo tengo el producto en mi empresa terminado que se lo voy...
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Compensación de abono
¿Tengo un abono de 96.83 euros pero mi proveedor me lo compensara en la próxima factura cuando realice una nueva compra que la compra son de 270.09 euros sin ivaa como serian esos asientos contables?
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Calcular saldo inicial y final en tabla con cargos y abonos
Tengo una tabla que contiene los siguientes campos: Cuenta, Mes (1-12), cargos, abonos, (cargos-abonos). Deseo calcular para cada cuenta, por cada mes, lo siguiente: 1.- Saldo inicial: suma de cargos menos abonos hasta el mes anterior al actual 2.-...
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Ayuda urgente: asiento con gastos suplidos
Tengo que contabilizar la siguiente factura de una asesoría y no se como hacerlo: Gastos suplidos : 6384,84 Honorarios gestiones: 192.32 IVA 16% 33.17 Total Factura: 6610,33 Recibidas a cuenta: 8100 Saldo a s/favor : -1489.67
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Arreglar ingreso contabilizado en año anterior
Es la primera vez que hacemos consulta, espero que nos podáis dar una solución; la cuestión es la siguiente. En la contabilidad del 2007 se contabilizó un ingreso como una subvención de capital y se hizo el 31-12 la correspondiente periodificación de...
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Contabilizar factura recibida
Yo quería plantear una duda que no se me había presentado nunca ni nunca había escuchado tampoco. En Junio de 2011 emití una factura a un cliente al cual le estamos realizando unos trabajos, el asiento de la factura quedó así: 430-x (d): 34.438,30€...
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Gastos de constitucion
Este año he constituido una S.L. Y he cargado los gastos de constitución a la cuenta (113). Imaginemos 100 € y un IS del 25% A 31 de diciembre el asiento que quiero hacer es: 25 (6301) a (113) 25. ¿Es esto correcto? He visto en foros que algunos...
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410 vs 400
En una empresa de transportes, ¿Existe algún caso en donde hubiera que utilizar la cuenta 400?
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¿Cuándo se hace el asiento de distribución de resultados?
¡ Veo en mi documentación que este asiento esta hecho el 30 de junio del 2011 Creo entender que seria sobre el importe generado en 2010¡ ¿Yo debería hacerlo en junio sobre el importe del 2011? Explícamelo, Santi¡ Si fuera positivo seria: 120 (D) a...
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Arreglar cuenta cliente mal contabilizada
Al entrar en una asociacion, he comprobado que a un socio que se le dio de baja pero que quedo pendiente de pago un saldo, cuando fue al año siguiente y lo liquidó, el anterior contable lo llevo a ingresos extraordinarios y cerro el año. En su cuenta...
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Contabilización de IVA
Tengo una duda en cuanto a la contabilización del IVA: ya tengo contabilizados los tres primeros trimestres del año, el modelo 390 se que no se contabiliza. Pero entonces, ¿Cómo cuadro el IVA? Porque en el cuarto trimestre no se presenta el 303.
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"compensación activo-pasivo"
Somos una empresa de servicios que tenemos un considerable volumen de negocios con una empresa antaño pública. Ambos nos facturamos mutuamente y el problema es que al abonarnos ellos ntras. Fras. Mediante transferencia bancaria nos descuentan sus...
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Asiento de cancelación de una póliza de crédito?
Los socios hemos cancelado una póliza con el banco o sea la pagamos los socios Y ahora la deuda paso a ser es nuestra. Según el asesor anterior esta deuda estaba en la cuenta 551 ¿Cómo seria este asiento? ¿Lo haría en los asientos de ajustes a fin de año?
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Nos sentimos engañados por el banco
Hace algo más de un año contacté con la letrada de los servicios jurídicos del banco donde tenemos la hipoteca, ya que teníamos algunos atrasos en los pagos. Al saber que yo era funcionario del estado me dijo que si domiciliaba la nómina en el banco...
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Saldo a final de año en la cuenta 555
Quisiera saber si al cerrar el ejercicio puede haber saldo en la cuenta 555 puesto que tengo un apunte y no se a que corresponde de momento. Es que me han comentado que al cierre del ejercicio la cuenta 555 tiene que estar saldada.
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Duda cierre contable
Ando un poco perdida y agobiada con el cierre contable porque nunca lo he hecho y este año es la primera vez que lo hago. ¿Sabrías de algún manual sencillo sobre esto que me pueda ayudar? También tengo una duda. Nuestra empresa es de reciente...
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Coeficiente atribuido erróneo y gastos de comunidad
Desde junio de 2007 se me viene atribuyendo un coeficiente (1,004%) mayor al que tengo en realidad (0,774%). Error que acabamos de ver. Y por tanto vengo pagando de más una media de 40€ desde entonces. El mismo problema tenemos con otro vecino pero...
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Registro de pagos diarios y saldo actual
Estoy creando una base de datos para llevar el control de créditos y recaudo, tengo una tabla clientes con todos sus datos, tengo una tabla de registros que lleva el cliente, valor prestado, valor de la cuota y saldo actual. Lo que necesito es...
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Duda contabilizar error extracto bancario
Resulta que hicimos una transferencia para pagar a un proveedor. Cuando me metí en la cuenta bancaria electrónica, me di cuenta que había ocurrido un error y en el banco habían hecho la transferencia dos veces. Me puse en contacto con el banco y...
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Rentig
Necesito que alguien me diga como se contabiliza un renting. Os digo el primer recibo a la constitución y el de las cuotas normales 1. Me viene así: Fianza 69,42 - gastos de estudio 12,73 - gtos correo 0,32 - base imponible 13,05 - IVA 2,08 2. Recibo...
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Saldo incobrable
Si los clientes de dudoso cobro, o esos saldos en clientes mejor dicho que nunca se van a cobrar los llevo a dudoso cobro, A donde he de llevar los proveedores con saldo que nunca se han de pagar.
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Regularizar Proveedores años anteriores
Tengo una duda sobre como regularizar una cuenta de proveedores de años anteriores con un saldo muy elevado. El gestor no ha ido liquidando esa cuenta cuando la realidad es que no debemos a proveedores mas que lo que está pendiente en el transcurso...
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Pago de más a proveedores y agreedores
El otro día parece ser que no quedo clara mi pregunta y no fui muy exasta pues bien mi pregunta es la siguiente me ha ocurrido que mi jefe se equivoco al pagar una factura de un acreedor que no vamos a comprarle más y le pago 0.60 de más porque dice...
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Tengo este ajerccio atravesado necesito ayuda
A 31 de diciembre tras la regularización de ingresos y gastos el libro mayor de la contabilidad de la empresa SACARO S.Aque se dedica a la comercialización de azúcar. Presenta los siguientes datos CUENTAS SALDOS Código Nombre Deudor acreedor 460...
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Facturas de proveedores no pagadas.
Tengo contabilizada una factura de un proveedor que suministró unas piezas y que luego por una serie de circunstancias no cobró. Tengo el saldo en el Haber de dicho proveedor pero ha pasado el tiempo y no me ha venido el cargo; quisiera regularizar...
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Cheques desconocidos
Llevo trabajando 3 meses en una empresa. Tengo cargado en el banco en Enero y Febrero 2004, cheques y pagares que no se y nunca voy a saber de que son. Por favor ¿Cómo los contabilizo? ¿Qué hago con ellos? El banco no me cuadra.
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¿Cambiar de inmovilizado?
Feliz año a todos.. Quería saber si es posible hacer este asiento: D. 216 H. 219 Expongo: en 2011 contabilice unas facturas de inmovilizado en la cuenta 219, y ahora me dado cuanta que tienen que ir a la cuenta 216, ni tampoco las he amortizado...
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Saldar cuentas contables
Necesitaría saber como saldo las siguientes cuentas abiertas para dejarlas a cero: 544, 555,260,460
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Encontrar la amortización para el siguiente ejercicio
2. Una deuda de $100, 000.00 se debe liquidar en 6 pagos mensuales a una tasa del 24% convertible mensualmente. A) Obtener el valor del pago igual mensual. B) Calcula los derechos del acreedor sobre un bien al 3er. Mes. C) Calcula los derechos...
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Recitifcación pago seguro
Tengo un cargo en el banco de un seguro por valor de 2000 euros;pero hubo una confusión, y ese cargo no es real. La compañía en vez de reintegrar esa cuantía a una cuenta de la empresa, lo hizo a la cuenta personal del socio. Por otro ado, la empresa...
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Que problemas puede acarrear a la empresa donde trabajo que me embarguen mi nomina
Mi pregunta es que tengo deudas de tarjetas de créditos desde hace mas de 6 meses, ya me an comunicado que me an metido por lo judicial. Me embargaran tarde o temprano y me gustaría saber si me embargan mi nomina le puede acarrear algún problema a la...
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En facturaplus como pasar la factura del agente de aduanas de una importación extracomunitaria
En facturaplus no veo como contabilizar la factura de una agente de aduanas, teniendo el dua, indica que el agente ha pagado el iva de la importación, pero como como contabilizo ese iva porque aparte de ese iva esta el iva de los servicios del agente...
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Liquidación iva
Haber si puedes resolver mi duda. A 31/12/2010, mi saldo en las cuentas de iva era: 470 H.P. DEUDORA : ¿19.519,72? Sdo deudor. 475 H.P. ACREEDORA : ¿13.337,97? Sdo acreedor. En resumen me queda un saldo a mi favor de: ¿6.181,81? Para compensar. ¿Qué...
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Cuenta 550 Titular de la explotación
En una sociedad irregular, en Navarra, los socios retiran del banco cantidades de dinero como sueldo o para realizar pagos, normalmente lo contabilizo a la cuenta 550 (titular de la explotación), contra la cuenta de banco (572XXX), y cuando se paga...
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Contabilización de un leasing
Como acabo de llegar a una empresa nueva, me estoy encontrando con algunas cosas que o no había visto, o me resultan nuevas. Te explico lo que hacen en esta empresa a la hora de contabilizar la amortización de un leasing 472 (16)...
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Tengo dudas con unos gastos anticipados
El Gerente quiere que un gasto por prestación de servicios de 10000 Euros de Base imponible y 1600 Euros de Iva, de un Acreedor nuestro cuya factura recibiremos con fecha de 31 de enero de 2006 la contabilicemos en este año. ¿Podemos en este...
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