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Contabilizar deuda incobrable
La empresa donde trabajo compro una maquina, el vendedor extendió una factura por el importe pactado más IVA, del cual abonamos una cantidad quedando un resto pendiente de pago. En vendedor hizo entrega de la maquina, que una vez en nuestras...
1 respuesta
Iniciar contabilidad asociación ya existente
He iniciado este año la contabilidad de una asociación sin ánimo de lucro. Se como hacer el asiento inicial, pero mi problema es que esta asociación ya existe desde hace años y tengo facturas del año anterior y que debo pagar en este año. Aquí lo que...
1 respuesta
Asientos de 2003 mal contabilizados
En el año 2003 el contable que había en la empresa, en la que yo ahora trabajo, contabilizó una venta a un cliente nuestro de la siguiente manera: Al Debe (430) por 1.639,08 Euros y al Haber (477) 226,08 Euros y (700) 1.413 Euros, hasta ahora todo...
4 respuestas
Dudoso cobro dudas urgente
Tengo una pequeña duda, cuando realice una provisión (694 a 490) de un cliente de dudoso cobro tengo que hacerlo por el total o puedo hacer un porcentaje de esa deuda. Por ejemplo: ¿Tengo un cliente que nos debe 23.600? Realizo el ato. De clientes...
1 respuesta
Valor contable
Os planteo la siguiente duda. Una empresa se ha adjudicado judicialmente una finca como contraprestación de una deuda contraída con un cliente. La deuda con intereses, costas judiciales, etc... Subía unos 85.000€. La finca tiene una hipoteca de...
1 respuesta
Contabilidad de comprobación de IVA por la AEAT y tratamiento en el Impuesto de Sociedades
La Sociedad en cuestión ha tenido durante el 2016 un expediente de comprobación del IVA del ejercicio 2012 por parte de la AEAT, realizando ésta como resultado una liquidación paralela por ventas de contado no incluidas en el ejercicio 2012...
1 respuesta
Contabilizar un embargo preventivo
Me llegó de la tesorería de la S.S. Un mandamiento de anotación preventiva de embargo de un inmueble. Esto es en relación al aplazamiento que pedimos en su día y nos lo aceptaron, del pago de unos seguros sociales que quedaron pendientes. Lo que...
1 respuesta
Contabilizar Gastos Intereses y Costas Judiciales
Somos una promotora inmobiliaria, y tenemos alguna sentencia a favor de nuestros clientes, en la cual nos condenan a la devolución del principal más los intereses y costas. Quería saber ¿A qué cuenta contable de gastos llevar estos intereses y costas...
1 respuesta
Contabilizar factura de un siniestro a nuestro nombre y luego nos la abona la compañía de seguros
Hemos tenido un siniestro con la centralita y la Empresa que nos la reparo nos hizo la correspondiente factura con IVA que hemos pagado. Posteriormente nuestra Compañía de Seguros nos abono el importe integro de la factura . Que pasos contables tengo...
2 respuestas
Anticipo de clientes
A ver si me expreso bien :trabajo con un cliente que me paga con pagares a 90 días que yo llevo al banco para su descuento. El cliente me da el pagare y la factura aun no se la he entregado (yo tengo el producto en mi empresa terminado que se lo voy...
1 respuesta
Cuenta contable regularización saldos
Me figuran en balance saldos de clientes, cuyas facturas ya tengo cobradas, y que desconozco en su momento a que clientes y partidas se llevaron. Quiero dejar estas cuentas a cero, puesto que no es real que los clientes me deban esta cantidad. ¿A qué...
1 respuesta
Descuadres entre saldos reales y contables
Necesito que alguien me ayude a resolver el siguiente problema: en la la empresa que llevo, existe un descuadre considerable en cuanto al saldo real y el saldo contable de las cuentas bancarias, así como de la póliza de crédito que tienen concedida,...
1 respuesta
Error contab alquiler de carretilla con op compra
En dic de 2010 compramos una carretilla elevadora y la forma de pagó se acordó hacerla en 12 meses como si fuera un alquiler y la ultima mensualidad correspondía a la opción de compra. El precio de la carretilla son 9000 eur, el 1er pago fue en dic...
1 respuesta
Saldo en (473) HP retenciones y pagos a cuenta
He heredado una contabilidad y me encuentro que hay saldos de ejercicios anteriores en la cuenta 473, debido a que, por lo que pude ver, no hicieron correctamente el asiento del impuesto de sociedades. Como esta cuenta tiene que quedar con saldo cero...
1 respuesta
Pago factura Diciembre
¿Cómo se puede reflejar una factura de teléfono que pertenece al mes de Diciembre pero se carga en Enero y no había saldo pendiente en la contabilidad al cierre del año?
1 respuesta
Robo en la empresa
Han entrado a robar en la empresa y han cogido el dinero en efectivo que estaba fuera de la caja fuerte... :S ¿Eso se contabiliza en la cuenta 678? Y además por los desperfectos ocasionados hemos llamado a una empresa para que lo reparase de forma...
1 respuesta
¿Cómo contabilizo movimientos de dinero que no se cuál es su procedencia por ahora?
Perdón, quizás no me exprese correctamente. Mi duda es la siguiente: A la hora de pasar los movimientos de bancos me encuentro con cantidades (disposiciones de efectivo, imposiciones, cargos...)que aunque no sepa su origen o aplicación si me...
1 respuesta
Contabilidad Impuesto sobre sociedades
Entré en una empresa hace unos meses En el balance de sumas y saldos a 31/12/2008 las siguientes cuentas tenían los siguientes saldos: ¿473 HP retenciones y pagos a cuenta 4.657,04? En el Debe ¿4752 HP acreedora por I. Sobre sociedades 167,26? En el...
1 respuesta
Tengo un descuadre en la 476
¿Tengo una duda como puedo cuadrar la cuenta 476?, he revisado y todas las nominas se contabilizaron correctamente, lo que no veo claro es que de pronto la contabilización de un aplazamiento de años anteriores puede dar el descuadre. El saldo es...
1 respuesta
Regularizar Proveedores años anteriores
Tengo una duda sobre como regularizar una cuenta de proveedores de años anteriores con un saldo muy elevado. El gestor no ha ido liquidando esa cuenta cuando la realidad es que no debemos a proveedores mas que lo que está pendiente en el transcurso...
1 respuesta
¿Cómo se contabilizan los gastos d constitución, antes c. 200 ahora 113 si nunca se han amortizado?
Veo que ya han pasado más de 5 años y los gastos de constitución de la cuenta 200 nunca se han amortizado. Ahora con el NPGC, se pasan a la cuenta 113 de reservas. Pero la cuenta 113 es un cuenta de activo y PN, y me queda al regularizar la cuenta...
1 respuesta
Contabiliz. Gastos Constitución.
Tengo que contabilizar los gastos de constitución de una sociedad creada en 2009. La duda es la siguiente: Entre los gastos de constitución, tengo una factura del notario con IVA. ¿Sería correcto realizar el siguiente asiento? Supongamos: fra notario...
1 respuesta
Baja por error de inmovilizado
Por error se dio de baja del inmovilizado material, un partida, (concretamente la de mobiliario) (aunque las amortizaciones estaba todas hechas y solo aparecía el valor residual) cuando debió darse de baja otra partida. Esto es una sociedad, esto se...
1 respuesta
CONTABILIZAR un ingreso de pesetas perdido
Llevo la contabilidad de un hotel Y el otro día me encontré un sobre con pesetas y lo ha ingresado en el banco. Era del 2001. Quisiera saber como contabilizarlo
1 respuesta
Regularización fra no pagada prescrita
Desde el 2008 existe en la contabilidad de una S.L un saldo acreedor en la cuenta de un proveedor, relativo a una fra de 2.700 euros que en su día no pagamos y reclamamos por sentirnos estafados. El proveedor no nos remitió la fra rectificativa ni ha...
1 respuesta
Ingreso por factura mayor al importe real
¿Hemos emitido una factura por un importe de 236?, ¿Pero el cliente nos realizo transferencia por 244? Por error. ¿Cómo contabilizo esa diferencia de 8? ¿Cómo un ingreso extraordinario? ¿Un traspaso de caja al banco o como para que me figure en...
1 respuesta
Regularizar saldo 475
He entrado en una empresa, ¿Qué lleva desde hace varios años con un saldo acreedor en la cuenta 475500 de 3.130,59?. Quieren regularizar esta cuenta, para empezar el 2011 correctamente. Había pensado en realizar el asiento: 475500 a 570000 Ya que...
1 respuesta
Ingresos en la cuenta Banco por venta sin factura
Llevo apenas un año trabajando en contabilidad. Hace poco he empezado a trabajar como administrativa contable en una pequeña empresa y revisando la contabilidad he descubierto un marrón que, según me explicó mi jefe, cree que viene de hace al menos...
1 respuesta
¿Cómo Contabilizar Impuesto Sociedades año anterior?
Perdona que te moleste pero acabo de entrar en una empresa y a la hora de pasar el pago del impuesto de sociedades me he encontrado que no estaba el saldo en la apertura de este año. Como cargo el impuesto del año pasado que no esta reflejado.
1 respuesta
Gastos constitución
Me gustaría saber como contabilizar los gastos de constitución como itp-ajd (mod. 600), facturas de notarios y del registro mercantil, ya que antes con el antiguo plan lo llevaba al inmovilizado (cta 200) pero ahora con el NPGC no sé a donde...
2 respuestas
Atrasos IRPF
Tengo una duda Hacienda me comunicó que el porcentaje de retención realizado a un trabajador no era el correcto (le retuvimos menos) y por ello he tenido que pagar a Hacienda esa diferencia más los intereses pero cuando nos lo comunicó habían pasado...
3 respuestas
Regularizar cuenta pendiente
Con el cierre estoy revisando cuentas y me he dado cuenta que un leasing que tenía ha finalizado pero me queda un saldo en la cuenta 174 de 1.848,66 € y no sé como puedo regularizar ese saldo pues ya está liquidadas el resto de cuentas. En su día se...
1 respuesta
No ingreso de retenciones
Una sociedad limitada no ha incluido por error dos facturas de 2011 (del mismo día de diciembre) en el ejercicio 2011. Es una factura recibida de un autónomo con IRPF, que no se declaró por parte de la empresa en 2011 y por lo tanto no se ha...
1 respuesta
Nuevo plan reclasificación cuentas
Llevo la contabilidad de una empresa y no tengo muy claro el cambio de las cuentas de nuevo plan sobre todo lo referente al cambio de los números de las cuentas del inmovilizado material, ¿Tengo qué pasar de la 22.. A la 21.. En un asiento al...
1 respuesta
Corrección resultados negativos de ej anteriores
¿En base a un requerimiento de Hacienda se puso de manifiesto que en el ejercicio 2008 no se declararon unos ingresos de más de 9000?. Debido a esto los resultados negativos pendientes de compensar de ejercicios anteriores me deben disminuir en esta...
1 respuesta
MODELO 347 Operaciones con terceras personas.
Tengo una duda que no me terminan de resolver con el modelo 347 presentado este año. Algunas facturas sucede que no se contabilizan en su trimestre correspondiente porque la manden con retraso o cualquier cosa, entonces este año al comparar importes...
1 respuesta
¿Cancelación de la cuenta de cliente contra la reservas voluntarias?
Las sociedad tiene una cuenta de clientes con unos saldos muy elevados que no son reales, y por tanto queremos regularizar esa situación. A la vez la empresa dispones de una reservas voluntarias ( de libre disposición), también muy altos que nos...
3 respuestas
¿Cómo solucionar un error contable en la liquidación del IVA?
Acabo de empezar a trabajar en una empresa y me encuentro con que el anterior contable no contabilizó la liquidación del IVA del cuarto trimestre del año anterior. Según el NPGC los errores de ejercicios de años anteriores se deben arreglar con...
1 respuesta
¿Cómo contabilizar la revalorización de fondos de Inversión?
Hace unos meses me contesto como se contabilizaba un Fonde de Inversiones que compró mi empresa, pero ahora la duda me surge al contabilizar la revalorización ¡¿A qué cuenta lo llevo?. Hasta ahora el asiento que hacia cuando me llegaba la...
1 respuesta
Problemas con gastos e ingresos injustificados
Tengo una duda con respecto a la contabilización de a un par de temas: 1. Contabilizar pagos de clientes en 2008, cuyas cuentas están saldadas y pagadas en 2007 por error ¿Cómo contabilizo ese exceso en la cuenta de banco? 2. Contabilizar movimientos...
1 respuesta
Contabilidad de la constitución y gastos de una S.L.
Se constituye una S.L. Con aportaciones no dinerarias, un socio aporta un bien valorado en 1000 y otro socio otro bien valorado en 2000. Los únicos gastos que tienen son una factura de notaría con una base no sujeta de 90 céntimos y el resto sujeto a...
1 respuesta
Contabilizar ingreso banco nomina erróneo
El otro día le mande las nominas a la del banco para que las pagara y el importe de la nomina el correcto era 709.01, lo que al revisar el extracto me doy cuenta que la del banco puso 709.71 y no se como debería de hacer el ajuste. Asiento nomina ...
2 respuestas
Gastos del ejercicio anterior
¿El año pasado mi empresa dio un beneficio de 200?. ¿Este año he descubierto que existe una partida en la cuenta 480 gastos anticipados de un seguro de unos 3000? Que en el ejercicio anterior por error no fue llevado a gastos. Si se hubiera realizado...
1 respuesta
Asiento de apertura en el p.g.c.
El año 2016 tuve que cambiar el sistema contable que llevaba y cambiar al p.g.c. El problema lo tengo que anteriormente no tenía que llevar este tipo de contabilidad. Mi pregunta es : como debo realizar el asiento de los clientes que me debían a...
1 respuesta
Cuenta para cancelar pequeños saldos
¿Cuál es la cuenta más apropiada para cancelar pequeños saldos de clientes por importes que no se cobran y se acaban "perdonando"? Es decir, tenia un cliente que me debía 372 y otro que me debía 472; y uno me ha pagado en efectivo 370 y el otro 470....
1 respuesta
Gastos de constitucion
Este año he constituido una S.L. Y he cargado los gastos de constitución a la cuenta (113). Imaginemos 100 € y un IS del 25% A 31 de diciembre el asiento que quiero hacer es: 25 (6301) a (113) 25. ¿Es esto correcto? He visto en foros que algunos...
3 respuestas
Transferencias entre empresas del mismo grupo
Llevo la contabilidad de una empresa y tengo las c/c de esa empresa cuadrada con la contabilidad. El caso es que tengo proveedores con pagos pendientes en la contabilidad porque otra empresa nuestra es la que les paga desde su banco. ¿Contra qué...
1 respuesta
Asiento aplicación resultado
Otra vez! Referente a la pregunta anterior de aplicación del resultado y reparto de beneficios. He hecho el asiento de aplicación a 30/06 y viendo la contabilidad en estas dos cuentas tengo los siguientes saldos: (¿120.8) rstdo positivo 2008 con un...
1 respuesta
Descuadre de 30 euros en el IVA
Al encargar la declaración de la renta, mi gestor me avisa de un descuadre de 30 eur a mi favor entre los mod 303 y el mod 390 respecto a los pagos de un cliente que en total ascienden a 390 euros en el ejercicio 2023. En efecto, se me traspapeló una...
3 respuestas
¿Cómo acabar con el saldo de la cuenta 5555?
Querría saber como acabar con el saldo que tengo en la cuenta 5555 (descuadres), la tengo en el pasivo en negativo, por lo tanto, es a favor de la empresa. ¿En qué partida contable lo puedo meter?
1 respuesta
¿Cómo puedo arreglar un descuadre en mi empresa con el proveedor?
En el 2005 el asesor que llevaba la contabilidad metió en la cuenta 555, 232 euros a un descuadre que el tenia con el proveedor. Yo he llamado al proveedor correspondiente y me ha dicho que está correctos todos los pagos, pero a mí no me corresponden...
1 respuesta
Devolución venta
Quería asegurarme si los asientos que he realizado sobre una devolución de una venta estaría bien: ¿La cuenta de ese cliente tiene una cifra de 1.431.65?, ¿Y nos devuelven una factura con valor de 464?, por lo que realizo el siguiente asiento: 400...
1 respuesta
Contabilizar préstamo de 45.000€ del 2017 ¿ Como sigo contabilizandolo?
La chica que contabilizo el primer pago del préstamo hizo: 1ºcuota, 71,25 (520)debe, gastos 0,50(6623.2)debe a (572) 71,75. ¿Yo ahora como tendría que hacerlo? Y la comisión de correos la contabilizo aparte o la incluyo en la 6623 con los intereses....
1 respuesta
Anticipo de remuneraciones
¿Cómo se contabiliza el siguiente supuesto? Un trabajador que pidió un adelanto de nómina, por ejemplo de 500 euros y que 3 días después abandona la empresa: Yo pienso que pueden ocurrir dos cosas: ) Que cuando la empresa contabilice el finiquito con...
1 respuesta
Regularizar saldos cuentas proveedores y clientes
Habitualmente se pueden producir pequeñas diferencias en las cuentas de clientes y proveedores procedentes, por ejemplo, de errores de redondeo o de que no coincide el importe de la factura con el importe girado, etc. (pero siempre hablando de...
1 respuesta
Contabilizar factura notario para cambio de nombre
En mi empresa se acaba de hacer una ampliación de capital y un cambio de nombre. ¿Mi pregunta es si la factura de notario debo de contabilizarla como gasto de establecimiento y debo de amortizarlo o no? ¿De ser así como quedarían los asientos? Porque...
1 respuesta
Cobro indemnización responsabilidad civil
Necesito saber como conabilizo una indemnización cobrada del seguro de responsabilidad civil teniendo en cuenta que este ingreso es para pagar la factura que me pase el cliente por el siniestro.
1 respuesta
En que cuenta contabilizo los gastos de devolución de recibo emitido por un proveedor.
Mi consulta es porque no se exactamente en que cuenta contabilizar los gastos que nos cobran los proveedores cuando les devolvemos un recibo. No me convence mucho al 678, ¿Qué opináis vosotros? Por ejemplo devolvemos dos recibos de 200€ cada uno y a...
1 respuesta
Factura de una empresa pagada por otra empresa del grupo
Resulta que hemos pagado unas facturas de una empresa por la cc de otra empresa del grupo porque en su momento no había saldo. Y ahora vamos a devolver ese dinero. ¿Cómo tengo que contabilizar este movimiento? El anterior lo hice directamente pagando...
1 respuesta
Clientes con saldo para liquidar
Recapitulación de importes de clientes que no van a pagar Hace una semana que he entrado a trabajar en una empresa donde llevaban la contabilidad una empresa externa pero ahora lo van a dejar todo en mis manos. El caso es que he encontrado muchos...
1 respuesta
Contabilizar certificaciones de obra
Trabajo en una empresa constuctora. Dentro del sector, a la hora de facturar nos movemos por certificaciones. Puede que una obra que llevamos a cabo tenga varias certificaciones o sólo una. En el primer caso; te cuento. El anterior contable...
1 respuesta
Saldo pendiente en cuenta de proveedores!
Soy de España. Estoy repasando la contabilidad y tengo muchos saldos pendientes en proveedores de años anteriores por que faltaba contabilizar la factura, ya he solicitado un duplicado pero no me lo envían y de esto ya ha pasado tres años, ¿Cómo...
1 respuesta
Error en el impuesto de sociedades
Acabo de entrar en una empresa y he detectado que a la hora de realizar el impuesto de sociedades del ejercicio 2010 y en el pago se produjo un desfase en el haber de una cantidad de 4 cifras, como puedo arreglar este desfase si se han ido realizando...
1 respuesta
Cómo contabilizar un embargo y unas sanciones de hacienda
Tengo que contabilizar un embargo en cuenta de la empresa de un IVA y unas retenciones de los trabajadores que no se pagó en su día. ¿Cómo contabilizo esto? También quisiera saber cómo contabilizo las sanciones y los interés de demora producidas por...
1 respuesta
Duda de la contabilización de la recuperación de dinero en la cuenta por cobro de pagarés a cliente
Tenemos un cliente que cuando llego el vencimiento de los pagares no pago, nosotros habíamos descontado los pagares, por lo que el banco nos los ha reclamado a nosotros, hemos ido recuperando parcialmente los pagares, cómo se contabiliza esta...
1 respuesta
Contabilizar pagos sin factura y retiradas efectivo
Tengo que contabilizar unas disposiciones en efectivo que mi jefe, propietario de la S.L. Ha hecho para gastos personales, ajenos por completo a la empresa. Son cantidades pequeñas, 150, 200 euros. Mi pregunta es ¿Cómo lo contabilizo? ¿Lo llevo a una...
1 respuesta
Como hacer un asiento para poner el banco al día
Empece a trabajar hace unos años atrás y yo no llevaba la contabilidad 100x100, y nunca me ha cuadrado el banco y ahora me llega mi gestor y me dice que tengo que cuadrarlo como puedo hacerlo ya que es una cantidad muy grande de diferencia?
1 respuesta
Compensar facturas
Tengo una factura con un cliente a nuestro favor por 10.000 euros; pero a su vez tenemos una factura pendiente con el mismo cliente por 14.000; puedo compensar dichas facturas. Podría hacer el siguiente asiento: 10000 (410) a ( 430) 10.000 Y la...
1 respuesta
Contabilizar facturas pendientes de pago de proveedores, conciliar saldos y otras dudas
Llevo la contabilidad de mi propia empresa, es una sociedad limitada. Tengo partidas en diversas cuentas que no se que hacer, ya que me lo llevaba un contable, y tuve que quitarlo. Mi consulta es la siguiente. En la cuenta de proveedores, me aparecen...
1 respuesta
Contabilizar provisión fondos
Somo una S.l. Que lleva la gestión de las escrituras de una notaría, nuestro trabajado consiste en pedir la provisión del dinero a los clientes para gestionar la totalidad de la escritura (Pagar impuestos xunta, registro propiedad, tasas, honorarios...
1 respuesta
Pagos contabilizados y facturas prescritas
Durante los 2000 y 2001 contabilice los pagos de unas facturas, éstas no se han, contabilizado correctamente y al haber perdido su derecho a la deducción, que he de hacer, para regularizar el saldo de proveedor.
1 respuesta
¿Cómo se contabiliza un pagaré?
¿Cómo se contabiliza un pagaré?
1 respuesta
Contabilidad. Cuenta 521
Tengo una cuenta 521 que se ha usado durante dos años como si fuera la cuenta 572. ¿Cómo puedo arreglar ésto? El saldo que aparece en la 521 es correcto, pero tiene que figurar el mismo en la 572 y no se como hacerlo.
1 respuesta
Cuenta de suplidos
A un cliente nos hizo un ingreso al banco de 10.000 euros, . Y las facturas a su nombre ascienden a 8.000, los otros 2.000 son suplidos, que no se han introducido a las facturas. Y yo realize lo siguiente. -----------10/08/10-------------- 10.000 572...
1 respuesta
Contabilizar traspasos entre empresas con mismo admini
Llevo la contabilidad de dos empresas A y B y las dos S.L. Con el mismo administrador. - Entre ellas se traspasan dinero desde caja y desde bancos. Estos traspasos se llevan a la 5523. En A y a la 551 en B con cargo o abono a la 570 o 572. En este...
1 respuesta
Reclasificacion saldos cuentas contables en ejercicios cerrados
En una sociedad limitada aparecían en 2011 tres cuentas 551 de socios, en 2012 y 2013 en la contabilidad solo aparecen 2, con los saldos agrupados en esas 2 cuentas, como habría que proceder para que volviesen a aparecer los 3 socios cada uno con el...
1 respuesta
Contabilizar gastos del ejercicio 2013
Mi jefe me ha dado esta semana una serie de facturas de gasolina y comidas pagadas por el el año pasado y quiere que esta semana que viene se las pague por la caja de la empresa y las contabilice dentro del ejercicio pasado del 2013. Mi jefe es...
1 respuesta
¿Cómo se contabilizan los descuentos colegiales?
Santi¡ El otro día ya hablamos mde este tema, pero no está claro todavía en mi mente El tema era de una deuda contable con el colegio de arquitectos que no existe en la realidad y que debo sacar esa deuda de mis cuentas, porque está paga¡ Tampoco...
1 respuesta
Facturas importe cero
Tenemos unas facturas que emitimos a nuestros clientes con importe cero y no sé como contabilizarlas en nuestra contabilidad ya que no llevan IVA y no hay importe y el programa no me deja poner saldo cero... Yo haría (430) a (705) En la factura sale...
1 respuesta
Factura incidencia mercancía cliente
Somos una empresa de transporte, y un cliente nos ha pasado una factura por una incidencia cometida en la mercancía, ¿Cómo hay que contabilizar dicha factura? Hasta ahora lo estaba metiendo en la (678) como gasto extraordinario pero no me parece...
1 respuesta
Facturas pagadas sin contabilizar
En la empresa en la que llevo la contabilidad (es una S.L.), hay facturas de proveedores del 2004 que se pagaron en su día pero que el anterior gestor no contabilizó (los pagos, sí las facturas)por lo que en el 2005 se arrastran unos saldos en las...
1 respuesta
Gasto de ejercicios anteriores
Mi pregunta es acerca de qué hacer con los gastos de ejercicios anteriores, como viene siempre pasando, después de haber declarado los impuestos (igic/iva) nos entregan facturas en el mes de enero, por tanto antes con el plan antiguo se llevaba a la...
1 respuesta
Saldo contable en la cuenta de la seguridad social por descuadre en las nóminas de la empresa
Estoy cerrando el año y he comprobado que la cuenta 476 me sale un saldo de -2588.91 euros, no se como cuadrar esa cuenta yo creo que es que lo contabilizo desde el asiento de las nominas te cuento como lo hago 640 salario bruto 475.1 irpf trabador...
1 respuesta
Tengo cuenta de proveedores(400) y acreedores(410)
Tengo cuentas de proveedores y acreedores con saldo deudor(se ha pagado pero no se ha recibido la factura correspondiente, ¿La factura no se puede reclamar ahora por que proviene de ejercicios anteriores y el proveedor o acreedor no tiene actividad)...
1 respuesta
Contabilización pago por terceros
Llevo la contabilidad de un autónomo cuya actividad es la Dirección FAcultativa de obras y reparaciones de edificios y viviendas. Puso su oficina en su casa, para lo cual hizo una serie de reformas cuyo importe ascendió a unos 25.000 euros. Pero...
1 respuesta
Que significa en el asiento de apertura en el DEBE la cuenta 113 reservas voluntarias
Podrías decirme que significa la cuenta de reservas voluntarias en el asiento de apertura en el DEBE del mismo, ya que si hago reparto del impuesto de sociedades y este tiene beneficio, al llevar desde el haber del reparto del impuesto me anula parte...
1 respuesta
Como se contabiliza una factura intracomunitaria
Mi empresa esta dada de alta en el ROI y hacemos compras intracomunitarias. Me facturan con iva puesto que no les hemos comunicado que estamos dados de alta. ¿Cómo tengo que contabilizar las facturas? ¿El total a gasto?
1 respuesta
Ayuda con la contabilidad de una empresa al no coincidir los balances de pérdidas y ganancias
Como nadie contesto a la pregunta de hace 2 meses, vuelvo a editarla ahora. Hola, hace tres meses que empecé a llevar una empresa y resulta que al revisar su contabilidad me encuentro con que el resultado final del balance de perdidas y ganancias...
1 respuesta
Limpiar cuentas de proveedores
Me gustaría saber cuál es la forma correcta de anular saldos deudores o acreedores que arrastramos en las cuentas de proveedores de ejercicios anteriores. Son pequeños descuadres producidos por equivocaciones contables etc.
1 respuesta
Asiento contable regularizar rdo. Negativo
Como debo contabilizar el resultado del 2014 a 30/06/2015. En el balance figuran: Cta. 113...+ 29.379.- euros reservas volunt. Cta. 121.012...- 5.104.- resultado negativo Cta. 121.013... - 30.602.- resultado negativo Cta. 129 (2014).. +6.821.-...
1 respuesta
Regularizar cta proveedores años anteriores
Estoy contabilizando y cerrando el año 2014 de una SL. Y tiene muchos saldos de proveedores sin regularizar de ejercicios anteriores, además tiene un saldo en caja de 120000 euros,¿Debería cuadrar los saldos con 570 o regularizar a 113?
1 respuesta
Pagos a cuenta fuera de plazo
En septiembre del 2017 fundamos una asociación. EN 2018 no hicimos los pagos a cuenta habiendo obtenido del año 2017 un beneficio de 438,83 euros. No lo contabilicé porque no sabia como iban los pagos a cuenta. Obtuvimos un beneficio en 2018 de...
1 respuesta
Cuenta a utilizar para ajuste de saldo
Se trata de una Sociedad Limitada La apertura de la cuenta 4751 IRPF no coincide con lo declarado en el 4º T/2007 por lo que se genera una diferencia cuyo importe no se como contabilizarlo para que el saldo al 31/12/2008 quede correcto. Como ya no...
1 respuesta
Ingresos y gastos no cobrados
Los ingresos y gastos de los cuales tengo las facturas a 31-12 pero no las he cobrado o pagado las he de contabilizar como clientes o deudores facturas pendientes de formalizar o lo puedo cobrar por caja y después hacer un traspaso al banco.
1 respuesta
Como contabilizar un anticipo de nomina
Mi empresa a mediados del año pasado le entrega a un trabajador en concepto anticipo de nomina una cantidad, este trabajador por motivos de salud no se va a incorporar mas al mundo laboral. La empresa hasta la fecha no le ha reclamado la cantidad y...
1 respuesta
Contabilidad gastos inicio sociedad.
Monte una empresa y me dijeron que los gastos de notario y registro se llevan a la 113 si fueron antes de constituir la sociedad y si fueron después a una cuenta de gasto. ¿Es eso cierto?
4 respuestas
Asiento apertura Sociedad Limitada Unipersonal
Voy a empezar a llevar la contabilidad de una Sociedad Limitada Unipersonal de nueva creación, con la aportación de 3006€ en un banco y un solo socio. Además, los gastos de notaria ascienden a 292,73€ (IVA 18% e %IRPF 15) y los del Registro Mercantil...
2 respuestas
Diferencias de redondeo
¿En qué cuenta se contabilizan las diferencias de redondeo? O por ejemplo, cuando se ha pagado un céntimo de más y no voy a reclamarlo, ¿En qué cuenta se contabiliza? ¿Gastos extraordinarios?
1 respuesta
Perdidas y robo
Quisiera ver si me podéis sacar de un par de dudas que tengo, lleov unas semanas con la contabilidad de una empresa dedicada a la hostelería, conciliando bancos me encuentro dos cosillas Un abono de 3010 E, de una compañía aseguradora, este abono se...
1 respuesta
Clientes dudoso cobro, ¿Cómo lo contabilizo?
Mi empresa tiene desde hace varios años clientes sin poder cobrar. Se han reclamado judicialmente los importes pero se sabe que no se va a cobrar nada. Su saldo sigue pendiente en la cuenta de cada cliente (430). Nunca se han llevado a la cuenta...
1 respuesta
¿A qué cuenta puedo llevar los pagos de facturas no registradas?
Llevo la contabilidad de una sl y al contabilizar los apuntes de la cuenta bancaria me encuentro con pagos de facturas que no están registradas contablemente, en algunos casos por haberse extraviado y otros casos porque no eran deducibles (por...
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¿Cómo puedo hacer que cuadren las cuentas para poder cerrarlas?
Olaa! Ante todo gracias por responderme xdd tengo un grave problema, y es que este año al contabilizar los bancos del año 2008 de una sociedad veo cosas que no se como acer que cuadren. Las cuentas 472 al 16% y las cuentas 477 de 7% y el 16%...
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Asiento de contabilización de una nómina. Salarios brutos, seguridad social, retenciones e IRPF
La persona que llevaba antes la contabilidad, al hacer los asientos de las nóminas no usaba la 642 sino que al bruto de la 640, le quitaba el Irpf, la 476 y le quedaba el líquido a pagar; pero luego cuando se hace el pago de la Seg. Social en el...
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Contabilizar liquidación aeat IS ejercicios Anterior
Necesitaría me informasen, como puedo contabilizar en 2008 una liquidación recibida de al AEAT, correspondiente al un ejercicio cerrado 2005
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Ayuda para calcular los gastos y realizar la contabilidad de la empresa
Me estoy haciendo un lío con los gastos, a ver si alguien me lo puede aclarar... Yo siempre he tenido entendido que los gastos se contabilizaban a DEBE (600), (472) HABER (400) Y DEBE (400) a HABER (572),(570) Una compra pagada por banco directamente...
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Impuesto sobre beneficios
En el 2008 tuve beneficio de: 1.379,98. Tenía retenciones bancarias (470) por: 1.225,13, he hice el siguiente asiento: (1.225,13 x 25% = 345,00) 345,00(630) 880,13(4709) A (470) 1.225,13 Ahora en el 2.009 me devuelven los: 1.225,13 y la cuenta (4709)...
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Quiero saber como cuadrar un asiento de contabilidad que no me encaja por 3 euros
Tengo hecho un asiento de contabilidad pero me descuadra en 3 euros debido a que en el haber tengo bancos por 3 euros menos debido a que hemos dado orden para que pagaran 3 euros menos pero las cuentas de los clientes que hay en el debe dan 3 euros...
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Integración ute´s
Tengo un balance en el que me aparecen los siguientes saldos de cuentas relacionadas con una UTE en la que participamos al 50%: 101 - Saldo acreeedor - 5.000 Euros (Fondo social de la UTE) 260 - Saldo deudor- 5.000 Euros (Fianza depositada) 55401 -...
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Cuenta contable 678
Quería preguntarte sobre la cuenta (678) Gastos excepcionales. Es que en la empresa donde trabajo han recibido una multa, y como tengo entendido, ese gasto no es deducible, por lo que he hecho el siguiente asiento: (678) a (572) No sé si está bien...
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Liquidación anual comunidad
Hace unos días el administrador de mi comunidad presentó la liquidación anual del pasado ejercicio. Al ver el saldo, me extrañó porque no corresponde con el del banco. Una de las cosas que me extrañó es que incluye en "gastos" el importe de los...
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Duda cálculo impuesto sociedades
Tengo dudas respecto al impuesto sociedades 2010 en cuanto al tratamiento de las cuenta 678 y 778. Mi resultado contable en 2010 han sido ''10.000 euros positivos''. En la cuenta 678 tengo contabilizados ''1.000 euros por multas y sanciones'' y en la...
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Contabilizar autocartera con perdidas
Mi empresa ha comprado participaciones a varios socios quedando en autocartera y pagando el doble de su valor nominal. ¿Cómo debo contabilizarlo?
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Anulación contable saldo deudor cta. 471
Tengo en la cta 471 un saldo deudor de la Seguridad Social desde el año 2008. Ha resultado fallido, tras la resolución administrativa definitiva del tema. No hice provisión. ¿Contra qué cuenta cancelo el saldo deudor de 5.000 euros, contra una 650 o...
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Como solucionar error contables ejercicio 2017?
He cogido una nueva contabilidad y he observado que tienen un leasing contabilizado desde 2016 pero en la cuenta 174 el capital amortizado figura una cantidad superior, es decir que por lo que he observado en el año 2017 se equivocaron en un asiento...
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Dudoso cobro y duplicidad
¿Cómo contabilizo una factura que está resultando imposible de cobrar, que fue contabilizada en el ejercicio anterior 2008? Analizando la contabilidad, nos hemos dado cuenta de que durante el ejercicio 2008 se contabilizó una cuenta de gasto dos...
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Contabilizar cuota a un trabajador despedido
¿Todos los meses se le ingresa a un antiguo trabajador 500? ¿Eso cómo lo contabilizo?
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Problemas con la gestión del impuesto 129
Soy la del problema con el I.S., al final he podido hablar con la gestoría sobre el problema, y me han comentado que el asiento del impuesto se les habrá olvidado contabilizarlo y por eso no aparece en el balance; entonces me ha dicho que aunque se...
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Empleado que abandona la empresa después de recibir un anticipo
¿Cómo sería el asiento contable de la siguiente situación? A un trabajador se le da un anticipo de 700 € el 1 de junio. El 4 de junio abandona la empresa y no se le ha podido localizar. Con fecha 31/12 aún está este saldo en la cuenta 460 anticipo de...
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Inmovilizado del 2008 no contabilizado
Me voy a hacer cargo e la contabilidad e una Sociedad Cooperativa protegida. En el año 2008, en las Cuentas Anuales aparecen unos importes de Inmovilizado materia, e Inmovilizado Intangible, así como AAIM, y AAII. Sin embargo, ni en ese año ni en los...
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Compensación de deudas, cliente, acreedor
Un cliente me debe dinero y me paga con un inmovilizado (carretilla elevadora) me hace factura por la venta de dicho inmovilizado., el asiento contable de dicha "compra de inmovilizado material" no es problema, la cuestión es que tengo un mayor...
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Asientos mal contabilizados en 2003 y 2004
Hace poco que he comenzado a trabajar en una empresa y me encuentro con que tiene facturas de proveedores y clientes pagadas pero no contabilizado bien el pago de estas. Ya que ahora me aparecen como no pagadas y claro como deurodes pendientes de...
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Cómo contabilizar una factura impagada.
Tengo dos facturas impagadas de los meses de enero y febrero de 2008. Me gustaría saber cuándo debo hacer algo en la contabilidad respecto a estas facturas y qué apuntes debo realizar atendiendo a los siguientes dos criterios: - Que todavía tengo...
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Como contabilizar y declarar a la aeat una factura de compra a un proveedor suizo
Tengo una factura de compra de un proveedor suizo que por error la contabilicé como compra intracomunitaria. Tengo que subsanar el error, pero ahora tengo una duda porque Suiza no pertenece a la Unión Europea pero sí creo que hay algún acuerdo en...
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Cierre de ejercicio
He empezado hace dos semanas a llevar una contabilidad, y me he encontrado que en el ejercicio 2003 han "tirado" mucho de la caja, ¿Y a 31 de diciembre el saldo es negativo de 13.000? ¿Cómo puedo hacer para regularizar este saldo? ¿Puede haber una...
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Cerré el año y me di cuenta que olvide contabilizar un prestamos al repasar los saldos.
He cerrado por fin el 2013, y al repasar los saldos a cuenta de que se acerca julio... Vi que no cuadraba el saldo de la contabilidad con el del banco... Mirando mirando he visto que EN 2013 no he contabilizado un prestamos entre sociedades de grupo...
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Arreglar ingreso contabilizado en año anterior
Es la primera vez que hacemos consulta, espero que nos podáis dar una solución; la cuestión es la siguiente. En la contabilidad del 2007 se contabilizó un ingreso como una subvención de capital y se hizo el 31-12 la correspondiente periodificación de...
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Dividendo de una sociedad limitada
En los movimiento del banco de hoy a parecen 4 cargos por transferencia en concepto de pago de dividendos, la empresa es una sl y los socios soy un patrimonio y sus dos hijos, todos mayores de edad, mi 1 pregunta es como debo contabilizar este pago,...
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Exceso de amortización
En mi heredada contabilidad tengo varias cuentas con exceso de amortización, es decir la 280 tiene más saldo que la 200 correspondiente. ¿Hay alguna manera de subsanar el error? ¿Algún asiento de ajuste?
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Arreglar cuenta cliente mal contabilizada
Al entrar en una asociacion, he comprobado que a un socio que se le dio de baja pero que quedo pendiente de pago un saldo, cuando fue al año siguiente y lo liquidó, el anterior contable lo llevo a ingresos extraordinarios y cerro el año. En su cuenta...
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Contabilización pronto pago y arreglar cuentas cliente
Te envío la pregunta directamente a ti porque lo he intentado de forma general y no he obtenido contestación. Espero que no te moleste Me gustaría realizarte dos consultas: - En una factura que he emitido hay un descuento por pronto pago. Tengo...
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Asiento contable de Indemnización Judicial
Se me plantea una duda en mi empresa y paso a exponer los antecedentes: estos días nos han notificado una sentencia favorable a la empresa, relativa a la reclamación de un producto financiero a una entidad bancaria. La Sentencia nos reconoce el...
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Contabilizar impuesto
Como siempre tengo una duda, he de contabilizar unos pagos a la seguridad social atrasados que llevan un recargo del 20% de mora, según he podido leer en distintos foros he visto dos formas de contabilizarlo o así lo he entendido yo. Por un lado, los...
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Asiento apertura créditos fiscales diferidos
Me podríais indicar en el asiento de apertura el crédito fiscal a compensar en ejercicios siguientes ( cuenta 4745) si va en el debe, o no hay que aperturarlo, ya que en el debe ya van las perdidas y ganancias ( cta. 129 ) acumuladas.
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Iva a compensar tras una revisión...
Tengo un problemilla y es que tengo una constructora que tenia un iva a compensar de 219.000 euros al principio del año 2008 y tras una revisión de iva le quitan 153.000 euros. De tal manera, que para regularizar el iva en el 2.009 tendría que hacer...
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Cómo cuadro una cuenta de cliente en saldo deudor cuándo dicho saldo ya fue cobrado en su día
La empresa en su día envío un factoring al banco el cliente pago pero no se contabilizo en La cuenta del cliente. Tengo un problema ya que el cliente tengo que dejarlo a cero y ademas e de reflejar una deuda que tiene la empresa con el banco para...
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Error contable al contabilizar una factura emitida
Santi buenas tardes. ¿Qué tal ha ido el fin de semana? Confío en que bien. Veras ante esta situación ¿Cómo actuarias? Resulta que facturamos a un cliente en 2012 por un importe de 5000 euros por prestación de servicios y antes de fin de mes (cuando...
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Contabilizar Confirming con IVA cerrado
Me gustaría preguntarte un par de cosillas, la primera es respecto a los confirming, yo la manera que tengo de contabilizar los confirmirb que me llegan y que llevan iva sobre la parte que corresponde a las comisiones es la siguiente:...
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Facturas abonadas por aseguradora
Tengo duda sobre cómo contabilizar dos facturas de reparación de un escaparate que he pagado yo, pero que luego le he entregado copia a la compañía aseguradoa del negocio y la misma me ha abonado el importe. Las contabilizo normal y luego el pago lo...
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Cierre de Contabilidad
Me podría decir alguien, cuales son los asientos que se hacen a final de año para cerrar la contabilidad de una s.l., ya he metido todas mis fras. Y he cuadrado el banco, Ahora ¿Qué asientos me faltan para cerrar la contabilidad?.
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¿Cómo contabilizo certificaciones impagadas?
Trabajo en una constructora y tenemos que reclamar unas certificaciones de obra que no nos han pagado judicialmente. Mi abogada me pide un extracto de la cuenta, pero como estas certificaciones no están pagadas no tienen facturas y no aparecen en la...
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Descuadres de caja
Los descuadres positivos de Caja pueden ser contabilizados en la 555 Partidas Pendientes de Aplicación, pero las diferencias negativas en qué cuenta se pueden reflejar.
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Corregir un saldo de una cuenta
El saldo de la cuenta de un acreedor (vodafone) arroja un importe erróneo desde el 2010, ¿Puedo hacer algún asiento de regularización para arreglar el saldo? ¿En ese caso contra que cuenta?
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Como contabilizar fianza
¡ Como contabilizo una fianza de alquiler que se tomó como parte de pago ¿Del mismo alquiler o sea no me lan devuelto sino que forma parte del alquiler pagado? Muchas graciass¡
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Contabilizar devolución por orden judicial
Una sentencia judicial ha condenado al franquiciador a pagarme parte de lo que le reclame, en concreto tiene que pagarme el canon de entrada más iva. En su día se contabilizo en la cuenta de propiedad industrial y en la de iva. Una parte de la...
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Embargo seguridad social
Quisiera saber como desgloso el embargo de un autónomo porque figura intereses, recargo, etc..
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Contabilizar préstamo hipotecario
En el año 2007 adquirimos una vivienda y el banco nos concedió un préstamo hipotecario. Yo lo contabilizé de la siguiente manera: 572 a 520 C/P 170 L/P Las cuotas mensuales las contabilizo de la siguiente manera. 663.2 520.0 a 572 Al 31-12-07 tengo...
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Cargo que me hacen por error
Un proveedor me gira por error un recibo de 300 euros., quedamos en que me hace una transferencia. Dicha transferencia me la hace tres meses después. ¿Cómo contabilizo esos 300 euros para tener banco cuadrado?
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Deterioros
En el 2008 contabilizo como deterioro por unos créditos comerciales una cantidad POR por que creo que no me lo van a pagar, y cumplen los requisitos para ser provisiones deducibles. 6490 a 4900 4360a4300 Durante el 2009 se confirma que esos clientes...
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Contabilización bancos.
Estoy comenzando a contabilidad una empresa desde este año 2011. Evidentemente hay asientos que tengo que crear en el año 2010 porque algunos se van a pagaro o cobrar durante este año. Mi problema viene por cómo puedo comenzar los asientos de la 572,...
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Diferencias de cobros y pagos
Trabajo en una empresa llevando la contabilidad y mi pregunta es ¿En qué cuenta debo contabilizar las diferencias que tengo a la hora de pagar y cobrar?, es decir, ¿La factura es de 238,56? ¿Y me cobran 235,00? ¿Me queda un saldo en la cuenta del...
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Anticipos cliente
Como debo contabilizar los anticipos que me realiza al banco mi cliente y después de facturas liquidar facturas. Lo he realizado así: 1º-438.0D------705.0H, 2º 572.0----438.0H, pero como liquido las facturas. Cuando intento realizarlo creo descuadre...
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Cesión de activos
Tengo una empresa pública que tiene el control de diversos activos que no son de su propiedad, sin embargo, con el NPGC estos activos hay que recogerlos en el balance (y en Memoria), ¿La duda que tengo es a qué cuenta de pasivo debo llevar estos activos?
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Diferencia en cobro a cliente
Tengo un cliente que me debía 1.559,41 y me ha redondeado y solo me ha pagado 1.500. El resto ya no me lo va a pagar. ¿? ¿Cuál sería el mejor tratamiento contable para cancelar esa diferencia y dejar la cuenta del cliente a 0? ¿Lo puedo hacer con una...
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Compensación pagarés 2
Perdona que te moleste, pero tengo una seria duda sobre algo que te comenté en su momento, y del que te dejo copia debajo para que te acuerdes. Ahora, a finales de año, la situación ha cambiado en lo siguiente.: 1.Sigue sin haber facturas por medio....
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Amortización leasing
Cerrando la contabilidad del 2010, me he dado cuenta que uno de los leasings de un camión que tenemos y adquirido en abril del 2009, no tiene realizada la amortización del 2009. Ahora cerrando el ejercicio 2010 hago la amortización del ejercicio;...
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Deducciones a la S.S indebidas
Acabo de empezar mi labor contable en mi empresa y me encuentro con el primer problema. Teníamos un trabajador que estaba dado de baja, pero por incomparecencia ante el medico de cabecera que emitía los partes de baja le dieron el alta, dicho...
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Contabilizar préstamo
Mi pregunta va referida a la concesión de un préstamo. Nos concedieron un préstamo de 50000 euros. Hay unos gastos de corretje de 234 euros. El préstamo es a 5 años, con interés variable Los asientos que hago son los siguientes: 1. Concesión del...
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Corregir error contable en la compra un local
Una persona es Administrador y Socio mayoritario de dos SL (A y B). Hace más de cinco años la SL A adquirió un local con hipoteca para destinarlo a alquiler. Desde entonces la gestoria, que llevaba la contabilidad de ambas sociedades, registraba los...
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¿Cómo contabilizo un premio a un cliente?
Trabajo en una tienda de muebles y hace poco tiempo ofrecimos entrar en sorteo, explico el sorteo: el cliente realizaba su compra y si le tocaba el cupón premiado se le devolvía el importe de la compra, en este caso 4.000 euros. ¿Cómo debo...
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Contabilización de las retenciones en garantía.
Somos una promotora y desearía me resolvieran una cuestión relacionada con la contabilización de unas retenciones en garantía del cumplimiento de un contrato de obra con una constructora. Dichas retenciones se venían recogiendo en la cuenta 4008XXX,...
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Pago impto. Sociedades ejercicios anteriores
Como debo contabilizar un pago de impuesto de sociedades correspondiente a los tres años anteriores. Antes liquidaba un 25% de IS por ser la actividad arrendamiento locales de negocio. Ahora hacienda me ha dicho que debía ser el 30% y he pagado la...
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Otros créditos con la administración pública
Revisando el balance de situación he visto que la cuenta "Otros créditos con las administraciones públicas" me sale saldo positivo y la administración no me debe nada. He revisado la contabilización de impuestos y está todo correcto. Como los...
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Saldar un saldo acreedor de un proveedor
En el año 2005 se contabilizaron una serie de facturas de un proveedor y como es habitual, se dedujo ese IVA en sus correspondientes declaraciones trimestrales, al igual que el gasto para el I.S. Esas facturas a fecha de hoy no se han pagado todavía...
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Partidas pendientes de facturar
He recibido el cobro de una venta de maquinaria pero la factura no la he hecho porque esta pendiente de solicitar una subvención y me suena de que se puede meter en una cta. Partidas pendientes de facturar pero no estoy seguro y no se bien la función...
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Equivocación en la papeleta de conciliación reclamación cantidad
Mi abogada en la papeleta de conciliación se ha equivocado al aplicar el convenio colectivo, y la cantidad reclamada no tiene nada que ver con mi convenio. ¿Qué pasará ahora?
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Contabilización de declaraciones complementarias en concurso de acreedores
Recientemente hemos entrado en concurso de acreedores y hemos presentado las correspondientes declaraciones complementarias de IVA, al haber recibido las facturas rectificativas de la cuota de IVA de Acreedores pendiente de pago. Mi duda es que dada...
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Contabilizar albarán pagado al momento en efectivo
Quería saber como contabilizar los albaranes que se pagan al momento en efectivo, y con el IVA incluido. Sé que deberían contabilizarse en la cuenta 4009, sin incluir el IVA, hasta que no nos llegue la factura, pero en el momento de recibir la...
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Empresa de alquiler de naves industriales. Declaración de operaciones contables con terceros
Tenemos una empresa que cobra alquileres de naves cada mes, pero en la contabilidad no se ha reflejado el mes de diciembre. El problema que al prepara el 347 nos hemos dado cuenta de ello y no sabemos que hacer. ¿Tendría qué declarar la cantidad que...
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