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Liquidación iva
Preguntas y respuestas relacionadas
Iva del tercer trimestre ya declarado
Ayer metí una factura en la declaración del iva del 3 trimestre, resulta que por circunstancias ocurridas esa factura hay que anularla y mandarán una nueva, y ya tengo el iva metido que era de 11,06, en la siguiente factura corregida será de 12,94...
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Contabilidad Modelo 002
Cómo podría contabilizar lo siguiente: 1.- Agencia Tributaria, Modelo 002. Impto sobre sociedades a cuenta 1T-2010 202-IS. Pago cuen ejercicios:2010 PER:1T
1 respuesta
Implicaciones contables de los impuestos negativos en contabilidad
Tengo impuestos negativos del mod. 110 y mi duda es: ¿Se ha de hacer algo contablemente con él? La lógica me indica que no, puesto que en las cuentas implicadas (4751) no hay saldo, pero me queda la duda.
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Asiento contable regularizar rdo. Negativo
Como debo contabilizar el resultado del 2014 a 30/06/2015. En el balance figuran: Cta. 113...+ 29.379.- euros reservas volunt. Cta. 121.012...- 5.104.- resultado negativo Cta. 121.013... - 30.602.- resultado negativo Cta. 129 (2014).. +6.821.-...
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¿Cómo Contabilizar Impuesto Sociedades año anterior?
Perdona que te moleste pero acabo de entrar en una empresa y a la hora de pasar el pago del impuesto de sociedades me he encontrado que no estaba el saldo en la apertura de este año. Como cargo el impuesto del año pasado que no esta reflejado.
1 respuesta
Como contabilizar el pago bancario del Modelo 303, Contabilidad.
Mi duda es sobre el modelo 303; y es que nos han cargado dicho modelo en el banco, y a la hora de contabilizarlo no se que cuenta o que tengo que hacer para poder contabilizar dicho pago/modelo.
1 respuesta
Atrasos IRPF
Tengo una duda Hacienda me comunicó que el porcentaje de retención realizado a un trabajador no era el correcto (le retuvimos menos) y por ello he tenido que pagar a Hacienda esa diferencia más los intereses pero cuando nos lo comunicó habían pasado...
3 respuestas
Facturas no declaradas
Me he dado cuenta hoy que después de presentar el modelo 303 en el segundo trimestre realice tres facturas con fecha de junio por error, y se me ha descuadrado la cuenta del iva por supuesto en su momento no se hizo asiento de regularización y lo...
1 respuesta
Duda sobre un saldo negativo en cuenta clientes (430)
Estoy muy perdido. Llevo dando vueltas varios días y ya no sé si es que veo el error pero lo paso por alto. Es sobre el ejercicio 2012 y quiero zanjarlo ya para presentar libros, cuentas y sociedades. Tengo balance así: Saldo Debe Saldo Haber Saldo...
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Regularizar saldo 475
He entrado en una empresa, ¿Qué lleva desde hace varios años con un saldo acreedor en la cuenta 475500 de 3.130,59?. Quieren regularizar esta cuenta, para empezar el 2011 correctamente. Había pensado en realizar el asiento: 475500 a 570000 Ya que...
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Ajuste iva
Presente en plazo el modelo 390 del 2003 de una empresa. El ultimo trimestre le salia a pagar. En marzo del 2004 me trajo facturas de iva de inversiones deducible del 2003. Entonces presente complementaria del iva del 4trimestre del 2003 y del 390,...
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Sobre modelo 110, 115 e iva, etc
Me gusta mucho tu nombre, tengo una amiga de Murcia que se llama igual ;) Bueno, voy a mis dudas. ¿Cómo se contabiliza el modelo 110? ¿Qué es el modelo 115? ¿Eso existe aun o se ha unificado con otro modelo? El TC1 es lo de autónomos, ¿Verdad? Y el...
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Ampliación capital compensación de deudas
Mi pregunta es un poco compleja e igual no me se explicar pero haya voy. Tenemos dos sociedades del grupo (A y B), la sociedad A le emite una factura a la B, por 10.000 euros más iva. La sociedad B va a ser vendida y por tanto adquirida por el...
2 respuestas
Nóminas, dietas, autónomos...
Llevo poco en la empresa y no entiendo muy bien como contabilizaba las nóminas la persona que había antes. Me preguntaba si alguien por aquí podría ayudarme. El laboral nos pasa el resumen de cada mes y por ejemplo el total de abril de 2010 fue éste:...
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Descuadre en la cuenta 4720016 de años anteriores
Estoy intentando cerrar la contabilidad, pero tengo un descuadre en la cuenta 4720016, que la empresa viene arrastrando desde el 2005. Al cerrar la contabilidad de ese año, el contable de aquel entonces no hizo bien el asiento de regularización, y...
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Busco consulta sobre si el resultado de las cuentas y el importe de pérdidas es correcto
Me he dado cuenta que en el 2008 a 31/12 se ha hecho el siguiente asiento 551 a 121 por importe total de pérdidas ejercicios anteriores. En el impuesto de sociedades la 121 esta a cero lo cual no es correcto y este año solo me aparece las perdidas...
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Factura intracomunitaria google
Tengo un problema con las factura de google, que me facturan al o%, el trimestre pasado en la declaración trimestral 303 las metí en el apartado de operaciones intracomunitarias, porque es allí donde me lo lleva directamente el programa de...
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Contabilizar deuda incobrable
La empresa donde trabajo compro una maquina, el vendedor extendió una factura por el importe pactado más IVA, del cual abonamos una cantidad quedando un resto pendiente de pago. En vendedor hizo entrega de la maquina, que una vez en nuestras...
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Balance de liquidación
Tengo que realizar un balance de liquidación de una sociedad limitada de dos socios. El balance que tengo hasta ahora es muy sencillo: 40.000-Capital social 30.000-Cuenta corriente con socios (551) 5550-Amortización acumulada (de un activo que ya se...
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¿Cuál es la finalidad de las cuentas 473 y 630 del impuesto de sociedades?
Tengo un lio tremendo con estas dos cuentas. Cuento mi caso... En el impuesto de sociedades nos ha dado a devolver, y ya me lo han ingresado en el banco. Entonces el asiento que he hecho es: 572 a 473. ¿Pero tengo una pequeña diferencia de 0,55? Que...
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Como traspaso la cuenta 129 a la 121 y cuando
Al finalizar el ejercicio la cuenta 129 de pérdidas y ganancias ha tenido un resultado negativo. Estoy comenzando en la contabilidad, y no se si esta cuenta se cierra como las demás, ni como se traslada a la cuenta 121 en la apertura del ejercicio...
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Deuda que no se pagará nunca
Tengo una PYME sin actividad desde hace varios años y la quiero cerrar. El caso es que desde 1999 tengo una cantidad en "Acreedores a corto plazo" que debía pagar a una empresa extranjera que cerró y por lo tanto ya no tendré que pagarlo. ¿A qué...
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Cuadrar asiento
Tengo un problema con el IVA del 4T de 2010. Es el siguiente, el gestor no hace el IVA de éste trimestre con los datos que yo le doy, le hace con el anual. ¿El problema es que para que las cuentas de IVA me queden saldadas y la cantidad de la 470 sea...
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Cierre y reapertura de cuentas
El directorio de una sociedad de responsabilidad limitada, al inicio del ejercicio 2010, acuerdan distribuir la utilidad del año 2009, la que fue de 20 millones de pesos, de la siguiente manera: 1. Para los socios. Sr. Armando Araos, Benjamín Bono y...
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Contabilizar una factura con IRPF
He recibido una factura con IRPF, y quería saber cómo contabilizarla. Los valores son los siguientes: Base imponible --> 31,20€ IVA (21%) --> 6,55€ Facturado --> 37,75€ Retención IRPF (7%) --> 2,18€ Total a cobrar --> 35,57€. Tengo un programa que me...
2 respuestas
¿Cómo se usa la cuenta 610 en el asiento de regularización?
Haciendo el asiento de regularización contabilizo: 129 a grupo 6 Grupo 7 a 129. Ahora bien, mi duda es, ¿La cuenta 610 puedo ponerla en el grupo 6 o en el 7 según su saldo sea deudor o acreedor?
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Iva a compensar tras una revisión...
Tengo un problemilla y es que tengo una constructora que tenia un iva a compensar de 219.000 euros al principio del año 2008 y tras una revisión de iva le quitan 153.000 euros. De tal manera, que para regularizar el iva en el 2.009 tendría que hacer...
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Saldos contables
Tengo unos saldos deudores de proveedores del año 2002. Son pagos que se hicieron y que no se obtuvo la factura correspondiente. De modo que como es imposible que la factura nos llegue, quiero regularizar esos proveedores para saldar esas cuentas....
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Hacienda me ha quitado un derecho de iva a compensar que tenía.
Hacienda me ha comunicado el embargo del derecho que tenía a deducción de un iva. ¿Cómo puedo contabilizarlo?
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Declaración iva facturas no cobradas
Tengo una duda con la declaración de iva Tengo varias facturas emitidas del trimestre pasado que no declaré porque aun no las he cobrado y son de un importe considerable. Viendo que sigo sin cobrarlas, las tengo que declarar ya en este último...
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Impuesto sobre beneficios
En el 2008 tuve beneficio de: 1.379,98. Tenía retenciones bancarias (470) por: 1.225,13, he hice el siguiente asiento: (1.225,13 x 25% = 345,00) 345,00(630) 880,13(4709) A (470) 1.225,13 Ahora en el 2.009 me devuelven los: 1.225,13 y la cuenta (4709)...
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Iss cierre contable
Trabajo en una Pyme, después de 3 años, este será el primero en tener beneficios (23.700). Mis preguntas son: *¿Qué tipo he de aplicar el 35 ó el 30 %? *¿Cómo contabilizo el ISS? Unos me dicen que tras hacer el asiento de PyG seria: 630 (% ISS) a 129...
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Devolución iva con embargo
Llevo las cuentas de una sociedad a la cual le tenían que devolver IVA a final de año, la AEAT, nos mando carta diciendo que estaban de acuerdo pero que lo embargaban por cuentas pendientes con otros entes. Con todo ello no se que tipo de asiento...
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¿Contabilizar asiento contable modelo 200 negativo?
A tod@s, Seguro que la pregunta es un poco... Pero estoy bloqueado. ¿Modelo 200 negativo con los siguientes importes como se contabilizaría? ¿Qué asientos tendría que hacer?: RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS: -4.721,92 Impuesto sobre beneficios: 1.180,48...
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Prescripción iva
Molesto su atención porque estoy incurso en un problema con el i.v.a. Que me tiene muy preocupado. Se trata de una s.l. Que el 18/09/96 hace una compra importante y soporta un iva de aprox. 4.500.000 ptas., en sus liquidaciones trimestrales y anuales...
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Pagos fraccionados
En que cuenta se contabilizan los pagos fraccionados sobre el I. De sociedades. He visto que en el impreso 200 hay que ponerlos en las casillas 601,2 y 3 o sea que si los contabilizase en la 473 ya llegarían al I.S. Deducidos (630 a 473) y no los...
1 respuesta
Error en el impuesto de sociedades
Acabo de entrar en una empresa y he detectado que a la hora de realizar el impuesto de sociedades del ejercicio 2010 y en el pago se produjo un desfase en el haber de una cantidad de 4 cifras, como puedo arreglar este desfase si se han ido realizando...
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Asiento de apertura en el p.g.c.
El año 2016 tuve que cambiar el sistema contable que llevaba y cambiar al p.g.c. El problema lo tengo que anteriormente no tenía que llevar este tipo de contabilidad. Mi pregunta es : como debo realizar el asiento de los clientes que me debían a...
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Duda retenciones irpf
Hace poco me resolvieron una duda sobre como contabilizar las retenciones de un autónomo, como ésta no puede ponerse un sueldo (no puede usar 475 Hª Pª acreedora por retenciones practicadas), utilizábamos la cuenta 473 Hª Pª retenciones y pagos a...
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Contabilizar abono de ingresos indebidos de Hacienda
La cuestión que quiero plantearle es la siguiente: Hace unos días que me ha llegado un acuerdo de Hacienda de abono de ingresos indebidos que provienen de un ingreso indebido de retenciones de 2007. Las devolución proveiene del modelo 110, las...
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Comenzar a utilizar contaplus
El año pasado compré el contaplus para una pequeña empresa en la que llevo la contabilidad y no he sido capaz de ponerlo en funcionamiento. Utilizo un programa antiguo y difícil pero no sé como comenzar a utilizar el contaplus. El año pasado cree la...
1 respuesta
Contabilizar factura con suplidos. Ayuda!
Estoy empezando a llevar la contabilidad de una empresa y no entiendo como se contabilizar los suplidos de una factura del notario. La notaría solo me ha dado UNA factura en la que se incluye lo siguiente: Base: 238.79€ Iva: 50.15€ Desglose suplidos:...
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Como compensar la cuenta 4700 al tener una inspección de hacienda y decirme que no me ingresa
Si una empresa lleva varios periodos compensando el IVA, y nos debe hacienda por ejemplo 20000 euros. Y tengo una inspección y me dice hacienda que no me devuelve que llegamos a un acuerdo y soy yo el que tengo que ingresar 3000 euros. El ajuste...
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Venta de libros y regalos
Mi empresa acaba de empezar a editar libros propios y no sé si estoy contabilizando bien estos casos: 1- Entrada al almacen del libro (¿Sería producto terminado con un coste de impresión de 30?) ¿Gastos de adquisición 30? (601) a (410) 30? 2- ¿Venta...
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Declarar gastos de antes del alta en hacienda
Tengo un par de empresas creadas en el año 2009 y que no se van a dar de alta en la actividad hasta ahora en 2011. Mis preguntas son: - ¿Los gastos realizados durante los años 2009 y 2010 se podrán desgravar en el IS de 2011? - ¿Y el IVA de esas...
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Contabilización impuesto s/sdades.
Tengo que contabilizar el impuesto de sociedades de una cooperativa especialmente protegida que ha obtenidos beneficios extraordinarios por venta de inmovilizado y lo ha reinvertido. Te indico las partidas e importes, ya que no se contabilizarlo:...
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¿Pueden retener la devolución de una declaración conjunta?
El día 3 de mayo hice la Declaración de la Renta CONJUNTA con mi marido. No sale a devolver 845 €. El día 7 de mayo recibo un Requerimiento de Hacienda por la declaración de la Renta del 2010, la cual hice de forma INDIVIDUAL, comunicándome que los...
2 respuestas
Contabilización de la retribución de autónomos como gasto de la sociedad
Tengo una duda haber si podrías resolvérmela. En los años 2008 y 2009 se han contabilizado la retribución de autónomos como gasto de la sociedad cuando no correspondía ya que no estaba retribuido como rendimiento en especie en nómina. Ello provoca...
3 respuestas
¿Qué es el sistema CCT?
Mi pregunta es sobre qué sobre el sistema de Cuenta Corriente en materia Tributaria (CCT). El mes que viene debo presentar en hacienda una solicitud de inclusión o de renuncia al sistema de cuenta corriente en materia tributaria, y la verdad no sé...
2 respuestas
Compensación pagarés 2
Perdona que te moleste, pero tengo una seria duda sobre algo que te comenté en su momento, y del que te dejo copia debajo para que te acuerdes. Ahora, a finales de año, la situación ha cambiado en lo siguiente.: 1.Sigue sin haber facturas por medio....
1 respuesta
Contabilización intereses
Se trata de una contabilidad en una sociedad limitada, contabilizo la liquidación de iva trimestral quedando en la cuenta 475 la cantidad a pagarya que se solicita aplazamiento y fraccionamiento del pago. Recibo la denegación por parte de Hacienda...
1 respuesta
Contabilizar tasas
Hace mucho tiempo que estudie contabilidad y hay cosas que no recuerdo. Necesito contabilizar unas tasas (modelo 50,¿Cómo seria el asiento completo?
1 respuesta
Compensar perdidas de ejercicios anteriores
Me pasan una contabilidad con saldos deudores en la 4745 (año 2008 por 1007,60 Euros y año 2009 por 4.476,80). En este ejercicio se han producido beneficios y si calculo el 25% para el I.S. Sale a pagar 4.668,73. ¿Cómo he de hacer el apunte para...
1 respuesta
Saldo iva soportado final del ejercicio
Me gustaría saber si existe algún caso en el cual una cuenta de iva 472 o 477 tenga saldo al final del ejercicio una vez realizada la liquidación. ¿Por qué me encuentro con un asiento de apertura con iva soportado y si no es posible cómo podría...
1 respuesta
Diferencia entre 473 y4751
Que diferencia existe entre la 473 y 4751, es que la denominación me crea confusión. Que se debe contabilizar en la 473 y que en la 4751. Si puedes ponerme algún ejemplo mejor.
1 respuesta
Devolución venta
Quería asegurarme si los asientos que he realizado sobre una devolución de una venta estaría bien: ¿La cuenta de ese cliente tiene una cifra de 1.431.65?, ¿Y nos devuelven una factura con valor de 464?, por lo que realizo el siguiente asiento: 400...
1 respuesta
Asiento aplicación resultado
Otra vez! Referente a la pregunta anterior de aplicación del resultado y reparto de beneficios. He hecho el asiento de aplicación a 30/06 y viendo la contabilidad en estas dos cuentas tengo los siguientes saldos: (¿120.8) rstdo positivo 2008 con un...
1 respuesta
Iva no compensado
Me gustaría saber como se contabiliza un iva, que el transcurrir cuatro años ya no se puede compensar, y al 31 de diciembre tiene que desaparecer de la cuenta 470, ¿Cómo se realizaría el asiento?, ¿Sería una perdida?
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Dudas contabilidad nómina
Tengo saldos acreedores con la seguridad social y no sé cómo contabilizarlo.
1 respuesta
Como hago el asiento del pago del mod. 303
Tengo que pasar el asiento del pago del trimestre del modelo 303 y también del 130. A que cuenta paso el total de cada modelo. No recuerdo si tengo que pasarlos a la 472 o 477.
1 respuesta
Saldo deudor en la 476
Como puedo dar de baja un saldo deudor en la 476, a la hora de pagar la de noviembre, veo que en la contabilidad la cuenta 476 no recogía la deuda pendiente de pagar. La contabilidad la llevaba otra persona y parece ser no tenía esa cantidad...
1 respuesta
¿Qué hay que poner en la casilla 41 del modelo 303?
Estoy rellenando el modelo 303 del 4º trimestre y en la casilla 41 dice: "Cuotas a compensar de periodos anteriores". En T1 todavía no había iniciado la actividad, en T2 el resultado de la declaración me salió a compensar 100 euros (casilla 49), en...
1 respuesta
Retenciones
Tengo un lio con las retenciones. ¿Las retenciones en nómina se contabilizan en la cta 475? ¿Las retenciones en factura emitida por nuestra empresa van a la 473? ¿Y por ultimo las retenciones que los acreedores/proveedores nos practican en sus...
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Integración ute´s
Tengo un balance en el que me aparecen los siguientes saldos de cuentas relacionadas con una UTE en la que participamos al 50%: 101 - Saldo acreeedor - 5.000 Euros (Fondo social de la UTE) 260 - Saldo deudor- 5.000 Euros (Fianza depositada) 55401 -...
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Duda modelo 303 iva
En cuanto al modelo 303 IVA y 390 resumen anual IVA. La cuestión es que la empresa para la cual trabajo actualmente está en concurso de acreedores. Hemos recibido las facturas rectificativas de algunos de nuestros proveedores para que no se deduzca...
2 respuestas
Pago de alquiler contabilizacios
Me ha llegado una factura de alquiler de un local, ¿Arrendamiento 1000 euros con iva del 18 y con irpf 19 pagadera por cajamar y con previo ingreso de bbva por 800 me podrías explicar como serian sus asientos contables?
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Contabilidad cursos bonificados por la SS
Me gustaría saber como contabilizar un curso realizado en diciembre de 2010 y que se bonifica en la seguridad social en enero. ¿Cómo tendrían que ser los asientos y a que subcuentas deberían ir para que se minorara el importe a pagar en la SS? ¿Y el...
1 respuesta
Como contabilizar una factura fuera de plazo Mod. 390
Ya he declarado (como es lógico) la liquidación de IVA del 2010, pero he recibido una factura de ese mismo año. Mi idea (y por el gasto en sí) es contabilizar la factura en el 2010 pero ¿Cómo sería el asiento si el IVA lo voy a presentar en el 2011?.
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¿Cancelación de la cuenta de cliente contra la reservas voluntarias?
Las sociedad tiene una cuenta de clientes con unos saldos muy elevados que no son reales, y por tanto queremos regularizar esa situación. A la vez la empresa dispones de una reservas voluntarias ( de libre disposición), también muy altos que nos...
3 respuestas
Facturas pendientes de recibir
Mi pregunta es que cuando resulta que hay facturas pendientes de recibir pero sin embargo en el extracto te aparece que ya lo has pagado he hecho 4109000 a 572 Pero si hago eso cómo contabilizo el gasto, porque se supone que con las facturas...
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¿Cómo se cancela saldo de la 475?
¡ Tengo un saldo en la cuenta 475 de 6.200,00 He preguntado en hacienda y la deuda es de 3.900,00 (La deuda solo es de iva y retenciones) ¿Cómo se cancela el saldo que está demás en la 474? ¿Podría ser contra gastos extraordinarios? 475 (D)por la...
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Empresa de alquiler de naves industriales. Declaración de operaciones contables con terceros
Tenemos una empresa que cobra alquileres de naves cada mes, pero en la contabilidad no se ha reflejado el mes de diciembre. El problema que al prepara el 347 nos hemos dado cuenta de ello y no sabemos que hacer. ¿Tendría qué declarar la cantidad que...
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Aplazamiento fraccionado de IVA
Me cargan en el banco un importe con concepto aplazamiento fraccionado, ¿Me comentan que es de I.V.A. Como debería contabilizarlo?
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Modificar saldos de apertura
Si el año pasado hice pago de facturas pero no las contabilicé, ¿Puedo este año cambiarlo entrando en el año anterior y modificando los saldos de apertura?
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Descuadres entre saldos reales y contables
Necesito que alguien me ayude a resolver el siguiente problema: en la la empresa que llevo, existe un descuadre considerable en cuanto al saldo real y el saldo contable de las cuentas bancarias, así como de la póliza de crédito que tienen concedida,...
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Cta de clientes negativa por factura rectificativa.
En su día pasamos un cliente a cliente de dudoso cobro y dotamos la correspondiente provisión. Por lo tanto el saldo de esta cuenta queda a cero pasando a estar en la 436. Tres años después este cliente presenta concurso de acreedores por lo que para...
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Declaración de IVA Casa Rural
He abierto una casa rural de la cual debo de hacer la declaración trimestral del IVA. Del soportado no tengo dudasya que declaro todos los gastos de la casa (lavandería, luz, agua...) pero ¿Cómo declaro el repercutido? Solo un inquilino me ha pedido...
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Impuesto de sociedades
En el año 2009 se realizó el siguiente asiento a 31-12-09: 4745 Cred perd com. 1600,14; 4709 HP Deudora dev impts 25582,25; 4730 HP Ret. Alq 25560; 4730 HP Ret. Bancos 22,25; 4790 Imp s/bº dif. 679,9; 6301 Imp diferido 920,27. La verdad es que no...
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Declaración de la renta
Yo tenía una empresa la cual esta cerrada pero tenia una deuda que al ser yo la avalista pasó a mi y al no trabajar hasta la fecha no he podido saldar esto es desde el 2009 ahora en la declaración de la renta 2011 mi marido y yo nos salió mejor...
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Cómo contabilizar el Impuesto sobre Bolsas de Plástico
El pasado 01/05/2011 entró en vigor en Andalucía el IBP de un solo uso. La base imponible la constituye el número total de bolsas de plástico de un solo uso suministradas por el sujeto pasivo. El tipo impositivo para 2011 se ha fijado en 0,05€ por...
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Retención irc fondo inversión
Me gustaría saber si el asiento que llevo a cabo es correcto. Verás periódicamente recibo un recibo del banco con concepto de reembolso de fondo de inversión en cual me hacen unos ingresos por intereses del fondo de inversión de corto plazo activo y...
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Contabilización de perdidas
Tengo un cierto lio mental y me gustaría que me confirmases los siguientes asientos: Supuesto: Pérdidas de 1000. Impto. Al 25% = 250. Retenciones 50. Pagos fraccionados 400. En el ejercicio actual: 1000 cta. 121 a 129 1000 250 cta. 4745 a 630 250 400...
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Facturas rectificativas
Al parecer cuando hay un abono no se realiza otra factura con cantidades negativas y distinto número de factura, sino que se hace una factura rectificativa. Quería saber como se contabilizan estas facturas.
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¿Cómo realizo la contabilización del impuesto sobre beneficios?
La empresa ha obtenido un beneficio de 21.000 €. El tipo impositivo que aplica es del 25 %. Tiene una deducción por contratación del primer trabajador por 3.000 € y los saldos de las cuentas 4745. Créditos por pérdidas a compensar por 300 € y 473....
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Modelo 347 cuenta acreedores saldo deudor
Tengo una sociedad que en el ejercicio 2.016 (con todos los modelos ya presentados) me he dado cuenta que tengo una cuenta de acreedores con saldo deudor de 4.000€, el problema lo veo en el modelo 347, ya que me asaltan las siguientes dudas: 1....
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Declaraciones complementarias de IVA e IRPF
Al preparar los datos para presentar Operaciones con terceros (347) me he dado cuenta que tengo un error en las declaraciones presentadas de IRPF e IVA (4T) y Anual de IVA 390, ya que en la contabilidad he anulado una factura de menor importe, que la...
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Regularización de IVA por diferencias del trimestr
Debido al cambio de eIVA este año y al retraso de recepción de facturas tenemos un descuadre de IVA al final del año. Las facturas que se han emitido y recibido fuera de fecha de presentación de impuestos, las he contabilizado con fecha de factura...
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Amortización y libros
Te cuento a ver si me puedes echar una mano: en mayo de 2007 compre un derecho de cesión sobre un restaurante. No he hecho amortización en ningún año y en diciembre de 2010 lo he vendido con grandfes perdidas, ¿Cómo debo contabilizarlo al no haberlo...
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Como quitar la cuenta 470 del balance
¡ ¿Qué puedo hacer con la cuenta 470 que tengo en el balance? No quiero reclamarla¡
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Contabilidad compra envases
Mi duda es acerca de como contabilizar la factura de compra y la factura rectificativa de los envases, ya que según he investigado los asientos siguientes corresponderían con el registro contable correcto, pero a partir de estos dos asientos a mí me...
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Contabilidad errónea
Tengo un cliente que ha traído una contabilidad del año 2008 con varios errores, el problema es que se presentaron cuentas anuales e I.ES correspondientes a dicho ejercicio con esos errores. No se contabilizaron gastos dando como resultado más...
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Duda impuestos declaración anual
Pues estoy muy liada con algunos temas. He estado trabajando en los 3 primeros trimestres de 2009 como autónoma, y me estoy haciendo yo las declaraciones. Tengo dudas sobre el 303 y el 130, pues creo que he metido la pata. Como en el 4T no he tenido...
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No me cuadra el iva
Necesito ayuda ya que soy novata en estas cosas. Estoy haciendo la declaración del IVA de cuarto trimestre, y cuando he ido a regularizar los otros trimestres me he dado cuenta que la 472 arrastra un iva de 10 euros y la 477. Me descuadra ya que en...
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¿Que es lo que tengo que contabilizar y a que cuentas cuando utilizo el modelo contable 130?
Tengo que contabilizar el modelo 130 de un comunero. El caso es que en el modelo me aparecen los ingresos, gastos y retenciones. ¿Tengo qué contabilizarlo? Si es si, ¿A qué cuentas? ¿Y si el modelo 130 sale a cero a que cuenta lo contabilizo?
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¿Asientos?
En que cuenta contabilizarías estos conceptos: - Intereses que me ingresa el banco en la cuenta. - Comisiones por cobro de una pagaré en su fecha de vencimiento. - Comisiones por banca electrónica - Si por error cobrarte un poco menos de lo que...
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Asiento operaciones contables
Si mi empresa ha vendido el 30 de mayo por 2200€ todos los ordenadores(equipos para procesos de información) para adquirir otros nuevos, siendo la amortización acumulada de estos elementos de 900€. Este año todavía no hemos dotado amortización:el...
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Contabilizar comisiones
En mi anterior consulta no he sabido explicarme, ruego disculpas. Tengo una empresa que vende propiedades inmobiliarias y cobra comisiones y al mismo tiempo da comisiones a otras empresas. ¿Cómo se contabilizarían estas comisiones como gastos?. Le...
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¿Cómo contabilizo devoluciones de compras con descuento en factura?
Tengo una duda con un asiento contable. Se compran mercaderías con descuento comercial en factura, y después se devuelven la mitad por estar en mal estado. Mi cuestión es, ¿El 50% de la devolución se hace sobre el precio original de compra, o sobre...
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Cancelación saldo cuenta 473
Una empresa que sun ingresos son por arrendamiento local negocio, genera mensualmente factura Debe: 430 y 473 haber: 752 y 477 La pregunta es cómo cancelar el saldo de la cuenta 473 al final del año.
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Contabilizar la devolución de un recibo
Hemos devuelto el recibo correspondiente a la domiciliación del teléfono (aúna) porque nosotros nos dimos de baja y nos han seguido pasando los recibos. ¿Cómo se contabilizar esa devolución?
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Contabilización de provisión de fondos notario
En que cuenta tiene que aparecer la contabilización de provisión de fondos que se hace a un notario para ampliación de capital
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Iva de facturas
Mi consulta viene porque no sé como contabilizar una factura de los gastos de viaje de mi jefe. 1º) Una factura del hotel de Canadá y del restaurante de Canadá. 2º) Una factura del Hotel de italia y del restaurante de Italia.
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Cierre del iva
¡ Mira, tengo la 477 con saldo que cuadra La 472 también cuadra La 477 tienen mas saldo que la 472 Tengo algún iva sin pagar, además veo que la suma de mi deuda con la 472 es justo el saldo de la 477. ¿Qué asiento o que algo debo hacer?
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Partidas pendientes de aplicación
¿Qué se puede hacer con los saldos de la cuenta 555, los cuales ya no se sabe la naturaleza y el origen de los mismos para saldarla?
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Ajuste de perdidas y ganancias (contabilidad financiera)
¿Cómo puedo elaborar un ajuste de perdidas y ganancias, si tengo una diferencia de 651,060, entre el saldo acreedor y el deudor?
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Documento de liquidación de préstamo
Hace unos años un familiar me prestó una cantidad de dinero para la compra de un piso. Para ello firmamos un contrato de préstamo privado entre las partes con un calendario de amortizaciones y que no elevamos a público. El caso es que a fecha de hoy...
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Ayuda contabilizar bancos
Necesito ayuda urgente tengo un montón de papeles de bancos que contabilizar y no se por donde empezar, nunca e contabilizado bancos y no se como hacer los asientos y que tengo que contabilizar y que no. Te digo ejemplos Abonos por transferencias...
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Duda en balace de sumas y saldos
Mi duda viene cuando saco el balance de sumas y saldo. Que en el saldo inicial del asiento de apertura cuenta 100. (-5500), en el Debe cero y en el Haber cero. Y en la cuenta 572. En el saldo inicial da 5500, en el debe da cero y en el haber da cero,...
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Como solicitar IVA a devolver de una SL liquidada el año anterior
Yo fui administrador de una SL que entró en concurso de acreedores en 2018 y ya hay una uto firme del juez que declara el concurso express y su conclusión por falta de fondos para pagar a los acreedores. Obviamente la empresa se encuentra sin...
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Arrendatario no me paga alquiler desde 2019 pero ha pagado a Hda. El IRPF. Puedo incluir en decl. De la renta las retenciones?
Alquilo un local. Arrendatario no me pagó ni 2019 ni 2020. Sin embargo, en mis datos fiscales de 2019 aparecen los ingresos y las retenciones que se supone ha pagado el arrendatario a Hacienda en modelo 115. Yo he pagado trimestralmente el IVA. Dado...
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Contribuciones de socios
Hace poco iniciamos una actividad como sociedad limitada. Antes de dar de alta y hacer todos los pasos necesarios para constituir la empresa tuvimos que dar un señal de alquiler de un local. Como no tuvimos cuenta bancaria de la sociedad en ese...
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Asientos de modelos de hacienda
No se exactamente como hacer el asiento de los modelos 303, si a mi como declarante me sale a compensar o a que hacienda me devuelva, igualmente tampoco se como se haría el asiento del mod. 349, 390, 180 y 190, ya que ninguno es a ingresar.
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Cierre de Contabilidad
Me podría decir alguien, cuales son los asientos que se hacen a final de año para cerrar la contabilidad de una s.l., ya he metido todas mis fras. Y he cuadrado el banco, Ahora ¿Qué asientos me faltan para cerrar la contabilidad?.
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No ingreso de retenciones
Una sociedad limitada no ha incluido por error dos facturas de 2011 (del mismo día de diciembre) en el ejercicio 2011. Es una factura recibida de un autónomo con IRPF, que no se declaró por parte de la empresa en 2011 y por lo tanto no se ha...
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Asientos de 2003 mal contabilizados
En el año 2003 el contable que había en la empresa, en la que yo ahora trabajo, contabilizó una venta a un cliente nuestro de la siguiente manera: Al Debe (430) por 1.639,08 Euros y al Haber (477) 226,08 Euros y (700) 1.413 Euros, hasta ahora todo...
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Regularizar el iva
Debe Haber 0.00 - asiento apertura 1170.17 Pago modelo 303 (4t)(1170.17) - 0.00 Traspaso saldo 0.00 - 14.92 Pago modelo303(1t) (14.92) - 0.00 Esta bien la cosa pero ahora como hago el 2t, y 3t para que me cuadre, es que lo hizo una compañera y no...
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Distribución de beneficios
Soy un contable de ceuta que esta intentando encontrar la fórmula de aplicación de resultados del 2010 idónea que convenza al gerente y mi duda es la siguiente: Durante los ejercicios anteriores al recientemente cerrado se obtuvieron perdidas, las...
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¿Qué pasa si no se declara el IVA en muchos meses?
Me acabo de enterar que mi marido lleva igual dos años sin declarar el IVA trimestralmente, según el porque no podía pagar (no contó conmigo), se quedo sin trabajo unos meses y eso le dio miedo y en vez de hablarlo conmigo y buscar una solución,...
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Asiento contable de factura rectificativa
¿Cómo puedo contabilizar una factura rectificativa de un cliente? Si en contabilidad ya he hecho los siguientes apuntes contables por haber entrado en concurso de acreedores dicho cliente: 1º asiento: (435) a (430) 2º asiento: (695) a (499) En...
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Tengo un problema de asientos
Te pido por dios que me eches una mano en unos asientos que debo de hacer pues sino no podría terminar el ejercicio. Y lo debo de terminar para el lunes Los demás asientos los se hacer pero este no me sale ni pa tras .POr Dios me juego mucho .El...
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Contabilizar facturas combustible con deducción del 50% de iva.
Tengo que contabilizar unas facturas de combustible de las que solo me puedo deducir el 50% de iva y no tengo muy claro como rectificar el asiento de dichas fras. Para que después cuadre y me salga el gasto completo para el IRPF.
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Facturae emitida con recargo
Soy de una mercantil que es una sociedad limitada laboral de régimen fiscal general y todas las facturas que recibo están compuestas por base imponible e iva (lo normal) y que después este iva me deduzco. El problema es que me ha llegado una factura...
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Base imponible negativa
En el caso de una sociedad que en el ejercicio 2004 ha obtendido perdidas que Tiene reservas voluntarias suficientes para compensar esas perdidas. Pero mi duda es saber como se contabilizan estas perdidas y como se contabiliza en este caso el I. De...
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Compensar pagarés
Te cuento: Hemos emitido un pagaré con un cliente; y este a su vez nos ha emitido otro contra nosotros por la misma cantidad; no existen facturas por medio; se trata sólo de un acuerdo contable que hemos realizado con él por ciertos motivos. Puedo...
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Cómo contabilizar en 2012 la anulación de una reserva de vivienda del año 2009 con el IVA al 7%
Trabajo en una empresa de construcción. En el año 2009 un cliente realizó una reserva de una vivienda, realizando la consiguiente factura y devengando un IVA al 7%. En noviembre de 2012, llegado el momento de escriturar, el cliente se volvió atrás y...
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Como contabilizar el modelo 202
Siento molestarles de nuevo, pero tengo una duda, sobre como contabilizar el pago fraccionado del impuesto sobre sociedades, es decir el modelos 202, yo lo pondría así: Ej: cuota a ingresar: 186,15 186,15 (473) a (572)186,15 ¿Estaría bien?.
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¿Hago una aportación a la cuenta para compensar las perdidas y que el patrimonio neto tenga saldo?
Haber si pueden ayudarme: ¿Tengo una sociedad que tiene en la cuenta 551 un importe de 458000? Y el Patrimonio Neto de la sociedad es de -¿352000?. Mi consulta es la siguiente: ¿Podría hacer una aportación a la cuenta 118 de 360000? ¿Para compensar...
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Una sociedad limitada esta inactiva: puede mantener con Hacienda un saldo a compensar por cuotas del IVA de periodos anteriores?
Si la empresa, una S.L., tiene un saldo a compensar por IVA con Hacienda y declarada inactiva ante dicho organismo y no quiere solicitar la devolución con el fin de compensar en un futuro, bien por volver a la actividad o bien por liquidación y...
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Error contabilización factura
Me pasa lo siguiente En marzo se ha emitido una factura por importe de 100, pero se ha contabilizado por importe de 1000, no nos hemos dado cuenta hasta ahora, por lo que en nuestra declaración de IVA del 1T se ha puesto como iva repercutido una...
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¿Cómo revertir un asiento que de inicio es la 572/400 y 430 contra la 555?
Tengo que revertir un asiento que de inicio es: 572 débito (90.000) 4300 débito (31.000) 4000 crédito (121) Me dicen que revierta el asiento la 572 contra 555, entiendo que seria hacer algo así: 572: 90.000 (crédito) 430 :31000(crédito) 555 :121.000...
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Cuadrar cuenta 472 después de la liquidación del 4ºt
Una vez liquidado el Iva del 4ºT me he dado cuenta que en la cuenta 472 se me ha quedado un saldo de -209,10 euros. He observado que viene del segundo trimestre y no me he dado cuenta antes para meterlo en las siguientes liquidaciones. ¿Qué puedo...
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Quisiera saber como regularizar la cta 474500
Me encuentro que el 2010 un asiento que está contab. AsÍ 630100 Imp.diferido 7.733,52 473000 H.P.Ret.int.banco 1.021,86 473000 h.p.P/fracc. A cta. 4.313.26 a 474500 HP Act.por Imp.diferido 13.068,64 - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -...
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Factura notaría del 2013 recibida en 2014
Acabo de recibir hoy. 10.02.2014 una factura de la notaría de fecha de expedición 20.12.2013 con la que no contaba que de hecho me han cargado también en la cuenta hoy mismo. Se trata del corretaje de una póliza de crédito y el desglose es :...
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Contabilizar impuesto sociedades final de año
Durante todo el año 2017 tengo contabilizados tres asientos de pagos a cta de impuesto de sociedades que he hecho asi: 4731 a 572 estos asientos los hice en fecha 20/2017 20/10/2017 30/12/2017. Que asiento tengo que hacer a mayores a 31/12/2017 para...
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Impago retenciones garantía
Emitimos a un cliente factura por trabajos realizados con retención por garantía, de la siguiente forma: Base Imponible = 100 . HABER 705 Iva (16%)= 16 ............ HABER 477 Retencion (5%)= -5...... DEBE 430.1 Total = 111 ... DEBE 430 Esas...
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Facturas Gastos con suplidos
Una factura de asesoría lleva una cantidad correspondiente a suplidos que corresponden a Notaria (lleva retención), R.Mercantil etc. ¿Cómo lo tengo que contabilizar?
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¿A qué cuenta puedo llevar los pagos de facturas no registradas?
Llevo la contabilidad de una sl y al contabilizar los apuntes de la cuenta bancaria me encuentro con pagos de facturas que no están registradas contablemente, en algunos casos por haberse extraviado y otros casos porque no eran deducibles (por...
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Deducciones IRPF
Soy informático trabajando por cuenta propia desde Enero y me gustaría saber si puedo deducir ciertos gastos y como debo hacerlo (Porcentajes de deducción, como se amortizan, etc) Gastos: Compra de un coche, que utilizo para ir al trabajo Parte del...
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Subsanar error contable en caja.
Hace poco he empezado a llevar la contabilidad de una nueva empresita. Con los tiempos que corren, han estado utilizando mucho la caja (570) el caso es que había multitud de operaciones y revisándolo bien resulta que hay un descuadre de casi 2000...
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Contabilizar diligencia de embargo
Tengo que contabilizar un embargo en cuenta de la empresa de un importe correspondiente a un impuesto que no se pagó en su día. En el extracto bancario figura como "diligencia de embargo" ¿Esto se debe contabilizar como un gasto extraordinario o como...
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Operaciones con portugal
Tengo una empresa de transporte y algunos de mis clientes son empresas portugesas. ¿Cómo contabilizo la factura emitida a esos clientes si el iva = cero, esas facturas las tengo que incluir en el libro registro de facturas emitidas? Tambien recibo...
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Factura de un abogado
Tengo una factura de un abogado que nos ha prestado unos servicios y en la misma incluye dos facturas que no son suyas ( una es del registro mercantil y otra por unos trabajos que la abogada no hacia) + la parte que le corresponde a ella, después de...
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Asiento 4752 con la contabilidad ya iniciada
Tu respuesta sobre el asiento de un aplazamiento del pago fraccionado del impuesto de sociedades ha sido de gran ayuda, gracias, pues lo he entendido, pero yo estoy utilizando en la empresa el programa contaplus para llevar la contabilidad, entonces...
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Dar baja contable a una asociación
Trabajo en una entidad sin animo de lucro, una asociación. Bien pues desde la Junta Directiva de la misma, se están planteando, cambiar de asociación a fundación. Quisiera saber, llegado el momento, como he de cerrar la contabilidad de nuestra...
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Devolución de recibos
Trabajo en un supermercado de contable y resulta que una empresa de publicidad nos hacia publicidad y nos pasaba por banco recibos.. Entonces no hubo entendimiento entre el jefe y dicha empresa y tuvo que devolver los últimos 8 recibos que supongamos...
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Asiento para compensar pago adelantado y factura de este mes.
Me gustaría hacerte una consulta si eres tan amable. El mes pasado por error pagamos una factura de un proveedor dos veces mediante transferencia. Y el asiento del pago quedo registrado dos veces en el saldo del proveedor (le hice dos ingresos de...
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Compensación de abono
¿Tengo un abono de 96.83 euros pero mi proveedor me lo compensara en la próxima factura cuando realice una nueva compra que la compra son de 270.09 euros sin ivaa como serian esos asientos contables?
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Factura suplidos
Le dimos una procisión de fondos al abogadao a través de banco para los gtos de constitución de una s.l., notaría, registro mercantil, denominacióm... En la factura qua nos manda el abogado aparece lo siguiente: Honorarios 1000 Iva 180 IRPF 150 TOTAL...
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Sustitutiva de modelo 390
Tengo una duda sobre como rellenar el modelo 390. La he mandado a la categoría porque no sabía como enviar a expertos.
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Compra comunitaria
¿Cómo se debe tratar el caso de una compra a un país comunitario? ¿Pagamos 0 de iva pero después en nuestra declaración trimestral de iva debemos recoger el importe del 16% como si lo hubiésemos pagado o no hacemos nada? ¿Por otro lado, durante el...
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Tengo cuenta de proveedores(400) y acreedores(410)
Tengo cuentas de proveedores y acreedores con saldo deudor(se ha pagado pero no se ha recibido la factura correspondiente, ¿La factura no se puede reclamar ahora por que proviene de ejercicios anteriores y el proveedor o acreedor no tiene actividad)...
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Iva deducible.
Me he dado de alta como autónomo, en el epígrafe 844. Se supone que debo pagar el IVA en abril, ¿Pero no se exactamente que IVA se puede deducir cual no?
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Pago a cuenta en la compra de un piso
Llevo la contabilidad de una constructora y no se si lo estaré haciendo mal Cuando recibo un pago de un cliente hago el siguiente movimiento: 1.- 572(banco) a 430 (cliente) 2.- Emito la factura al cliente 430 (cliente) a 437 477 Sería correcto.
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Bonificación cursos de formación
En mi empresa realizamos cursos de formación con el Forcem. Son cursos que se bonifican en la cuota de la seguridad social, es decir, que el coste del curso se descuenta del coste de la seguridad social a pagar por la empresa. Resulta que el curso se...
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MOD. 303 Sin actividad y IVA pte.compensar
Soy autónomo en estimación Directa simplificada. Tengo IVA pendiente de compensar del ejercicio anterior y no he facturado nada en este trimestre. En el Mod. ¿303 puedo poner la cantidad pendiente a compensar que me quedó en Diciembre y poner "Sin...
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Provisión por impago un tanto dudosa
Tengo relación comercial con una empresa que debe dinero a la mía desde hace más de dos años. ¿Al cierre de 2010 la deuda ascendía a la cantidad de 24.000?. Pero me ha sido admitida a trámite la demanda por impago en Enero de 2011. La pregunta es:...
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Provisiones y suplidos
Una asesoría cobra provisiones de fondos a clientes para tramitar escrituraciones de compraventa, sucesiones, etc. Con ese dinero se pagan los gastos de esas tramitaciones, notarios, registro ... Al final se hace la factura por los honorarios más iva...
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Compra de un vehículo para la empresa con cargo a la cta.de reservas. Asiento contable y intentar en el impuesto de sociedades
Queremos comprar para uso de la empresa un vehículo y lo queremos pagar con cargo a la cta.de reservas. Por favor me podéis decir el correspondiente Asiento contable y en donde se posiciona en el impuesto de sociedades. Tengo que sumarlo al inmovilizado
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Actividad económica de trabajador por cuenta ajena
Paso a exponer la situación sobre la cual versan mis dudas: Soy veterinario que trabajo por cuenta ajena en una empresa de alimentación y producción de animales de abasto (porcino y vacuno). Dentro de mis aficiones, independientes de mi trabajo...
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Tengo un cliente en mi empresa que nos paga por Factoring. ¿Cómo lo contabilizo?
Tenemos un cliente que nos paga por Factoring ¿Me podrían decir cómo lo contabilizo?
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Acreedores fra.pendientes de recibir
La empresa pagó el año pasado a un acreedor y dicho acreedor no nos ha remito la factura se contabilizó en la 4109, ¿Este acreedor a cerrado la empresa (no podrá hacernos la factura) como lo contabilizo este año? Otra pregunta, la empresa contabilizo...
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Pagar antes de la factura
Estoy empezando en esto de la contabilidad y me ha surgido una duda. Imaginemos que el dia1 me envían un albarán por un inmovilizado. El día 2 realizo el pago, y el día 3 me llega la factura con fecha de día 3.¿Cómo contabilizo esto?. ¿Puede ser...
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Ingreso por devolución de gasto del 2004
Mi duda es como contabilizar una factura del colegio de arquitectos, no detallan que sea de abono o rectificativa. En la que especifican: Cuota colegial aportada Reintegro por sobrante Base imponible Cuota iva Esta factura es una devolución de estas...
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Retención Hacienda
Ya no se que hacer, soy estudiante y he hecho un trabajo a una empresa, el problema es que me piden factura y no estoy dado de alta, pues es un trabajo puntual y de poco dinero. Me aconsejaron que no practicase retención, ni declarase IVA, pero la...
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Deducción cuenta vivienda renta 2005
Al hacer la declaración de la renta, me han dicho que no puedo declarar mi cuenta vivienda, ¿Debido a que retiré 100? De la misma; porque el dinero de esa cuenta tiene que ser exclusivamente para la compra de la primera vivienda. Me han comentado que...
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Operación intracomunitaria
Como tengo que contabilizar una operación intracomunitaria. Compra de mercaderías a Italia, en cada producto donde corresponde el impuesto me pone el código E41.
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