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ASiento erróneo y contrapartida
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Acreedores fra.pendientes de recibir
La empresa pagó el año pasado a un acreedor y dicho acreedor no nos ha remito la factura se contabilizó en la 4109, ¿Este acreedor a cerrado la empresa (no podrá hacernos la factura) como lo contabilizo este año? Otra pregunta, la empresa contabilizo...
1 respuesta
Urgente-Como poner al día los saldos de las cuentas
Desde hace un tiempo en la empresa en la que trabajo, en el programa de contabilidad solo se facturaba pero no se llevaba la contabilidad, ahora se ha empezado a entrar, pero claro, tengo que actualizar las cuentas y poner los saldos reales pues...
1 respuesta
Como empezar una contabilidad desde cero en un nuevo programa?
Quisiera saber que necesito para empezar una nueva contabilidad que hasta ahora la llevaba una empresa externa . Esta empresa externa se empeña en seguir hasta que acabe el año pero la empresa que me ha contratado quiere deshacerse de lo externos y...
2 respuestas
Asiento Apertura erróneo
La contabilidad del año pasado no la llevaron bien, y empezamos de nuevo introduciendo el balance de sumas y saldos a fecha 31/12, el problema es que el anterior contable no tuvo en cuenta algunos pagos a proveedores y cuotas aplazadas con hacienda...
1 respuesta
Factura rectificativa "nota de abono"
Ha llegado una factura rectificativa "nota de abono" sobre un abono que nos va a hacer un acreedor por prestación de servicio. La cuestión es que no hay ninguna factura recibida con el importe de la factura rectificativa, ¿Cómo conotabilizo esta...
1 respuesta
IVA: Publicidad y comidas
Según la ley del IVA, tenemos que: ///[[Las entregas sin contraprestación de impresos u objetos de carácter publicitario. Los impresos publicitarios deberán llevar de forma visible el nombre del empresario o profesional que produzca o comercialice...
1 respuesta
Tengo dudas con unos gastos anticipados
El Gerente quiere que un gasto por prestación de servicios de 10000 Euros de Base imponible y 1600 Euros de Iva, de un Acreedor nuestro cuya factura recibiremos con fecha de 31 de enero de 2006 la contabilicemos en este año. ¿Podemos en este...
1 respuesta
Factura duplicada
Resulta que en el año 2004 contabilizé una factura de proveedor por duplicado, habiéndome dado cuenta una vez que ya hice el resumen anual del IVA. Supongo que en la contabilidad del ejercicio 2004 ya no se podrá borrar. Entonces, ¿Qué es lo que...
1 respuesta
Como pasar sumas y saldos por cambio de programa contable
He cambiado de programa contable y ahora no sé como traspasar los saldos. He leido que haciendo un asiento del balance de sumas y saldos pero no lo veo claro ya que hay cuentas a 0 y cuenta con solo un movimiento y no me cuadra... ¿Cómo lo debo hacer?
2 respuestas
Problemas con la gestión del impuesto 129
Soy la del problema con el I.S., al final he podido hablar con la gestoría sobre el problema, y me han comentado que el asiento del impuesto se les habrá olvidado contabilizarlo y por eso no aparece en el balance; entonces me ha dicho que aunque se...
1 respuesta
Contabilización de IVA
Tengo una duda en cuanto a la contabilización del IVA: ya tengo contabilizados los tres primeros trimestres del año, el modelo 390 se que no se contabiliza. Pero entonces, ¿Cómo cuadro el IVA? Porque en el cuarto trimestre no se presenta el 303.
1 respuesta
Contabilizar factura de un siniestro a nuestro nombre y luego nos la abona la compañía de seguros
Hemos tenido un siniestro con la centralita y la Empresa que nos la reparo nos hizo la correspondiente factura con IVA que hemos pagado. Posteriormente nuestra Compañía de Seguros nos abono el importe integro de la factura . Que pasos contables tengo...
2 respuestas
Cómo tratar la cuenta 142 al cierre del ejercicio
Durante el año 2019 se dotó con 20.000 € una cuenta de Provisión para Indemnizaciones con abono a la cuenta 142. Mi pregunta es: Al cierre del ejercicio 2019 la cuenta de gastos queda saldada. Para todos los efectos que hemos tenido un gasto de...
1 respuesta
Contabilizar factura pagada diciembre2018 y pertenece al año 2018.
A ver si me podéis ayudar en diciembre de 2018 nos han pasado importe alarmas fecha factura 31/12/2018 pero pertenece desde enero 2019 hasta diciembre 2019. Que asiento debo hacer en 2018 ya que lo quitan de tesorería y cual en 2019 no metemos iva es...
2 respuestas
Como cuadrar la contabilidad de pagos sin factura
Me podeis decir como cuadrar la contabilidad puesto que tengo pagos con tarjeta bancaria pero no tengo la factura para justificar el gasto. Son importes pequeños y son unos diez pagos pero no se a que cuenta llevarlo para poder cuadrar el banco. He...
2 respuestas
Contabilizar abono parcial de Factura
Cómo se contabiliza el abono parcial (entrega a cuenta) de una Factura. Luego cuando se ingrese el resto por abonar, ¿Qué hago?.
1 respuesta
Saldos pendientes de proveedores
Estoy haciendo el cierre del ejercicio 2012. Debido a que no he hecho la regeneración de saldos, observo ahora que tengo saldos de proveedores que vienen de hace tiempo y que ya están saldados, pero que siguen apareciendo en la contabilidad. ¿Cómo...
1 respuesta
Ajustes negativos impuesto de sociedes
Toy un poco liada y espero que me puedas ayudar, el tema es el siguiente: - En el 2.008 se hizo mal el asiento de sociedades, por unos gastos no deducibles. - En el 2.009 me doy cuenta al hacer el impuesto de sociedades, el cual hago bien. - En el...
1 respuesta
Cruzar facturas de cliente y proveedor
A un proveedor le hemos hecho un trabajo, y hemos acordado que en lugar de que haya circulació de dinero crucemos las facturas. Siendo así, entiendo que los asientos serían así: N/ Fact (Mi factura al proveedor) 100 (622) a 40 (116) 16 (472) S/ Fact...
1 respuesta
Utillajes
Tengo duda sobre como contabilizar los trabajos que realizan otras empresas en nuestros utillajes, ¿Deberíamos incluirlo en la 629?
1 respuesta
Condenación deuda con un proveedor
Si se tiene una deuda con un proveedor y éste decide perdonárnosla, ¿Cómo se tiene que contabilizar esta "condonación"? ¿Cómo saldamos la cta? ¿Hay qué adjunta algún tipo de documentación aclaratoria del asiento en cuestión?
1 respuesta
Factura de proveedor año 2014 no contabilizada por traspapelarse
Con fecha de hoy he recibido una reclamación de un proveedor sobre una fra/. Del 2014, ya he cerrado el ejercicio, presentado los libros en el registro, confeccionado el impto.sociedades y el modelo 347. Que debo de hacer, la puedo contabilizar en...
2 respuestas
Proveedor Saldo a su favor
En diciembre me he incorporado a una SL que además es Pyme y revisando las cuentas para preparar el cierre me he encontrado con varias cuentas de proveedores con saldo a su favor, vienen del 2004 como saldo inicial del histórico del programa o en...
1 respuesta
Asiento apertura créditos fiscales diferidos
Me podríais indicar en el asiento de apertura el crédito fiscal a compensar en ejercicios siguientes ( cuenta 4745) si va en el debe, o no hay que aperturarlo, ya que en el debe ya van las perdidas y ganancias ( cta. 129 ) acumuladas.
1 respuesta
Cierre de año
Tengo un pequeño problema, llevo poco tiempo llevando la contabilidad de la empresa, pero para los cierres de año suele venir una gestora y hacer el cierre. El problema es que esta enferma y no se cuando va a poder venir. Me gustaría si pudieras...
1 respuesta
Deterioros
En el 2008 contabilizo como deterioro por unos créditos comerciales una cantidad POR por que creo que no me lo van a pagar, y cumplen los requisitos para ser provisiones deducibles. 6490 a 4900 4360a4300 Durante el 2009 se confirma que esos clientes...
1 respuesta
Facturas de proveedores no pagadas.
Tengo contabilizada una factura de un proveedor que suministró unas piezas y que luego por una serie de circunstancias no cobró. Tengo el saldo en el Haber de dicho proveedor pero ha pasado el tiempo y no me ha venido el cargo; quisiera regularizar...
1 respuesta
Asiento para compensar pago adelantado y factura de este mes.
Me gustaría hacerte una consulta si eres tan amable. El mes pasado por error pagamos una factura de un proveedor dos veces mediante transferencia. Y el asiento del pago quedo registrado dos veces en el saldo del proveedor (le hice dos ingresos de...
1 respuesta
Cerré el ejercicio 2017 con un asiento erróneo:
Habíamos vendido unas agendas solidarias pero pendiente de cobrar y cerré con el asiento 740 donaciones a 440 deudores. El asiento tenía que ser a la inversa y no me dí cuenta y cerré ejercicio. Hemos cobrado la deuda por caja y no sé como arreglarlo.
1 respuesta
¿Pasos a seguir en contabilidad?
¡ Terminé el diario y el mayor Estoy con el cierre del ejercicio del diario, donde van las cuentas del grupo 621, 622, etc.. Acá es donde debo sacar los saldos del mayor para poder poner los importes. Luego viene el cierre del diario: donde van las...
1 respuesta
¿Que es lo que tengo que contabilizar y a que cuentas cuando utilizo el modelo contable 130?
Tengo que contabilizar el modelo 130 de un comunero. El caso es que en el modelo me aparecen los ingresos, gastos y retenciones. ¿Tengo qué contabilizarlo? Si es si, ¿A qué cuentas? ¿Y si el modelo 130 sale a cero a que cuenta lo contabilizo?
1 respuesta
Ingreso por devolución de gasto del 2004
Mi duda es como contabilizar una factura del colegio de arquitectos, no detallan que sea de abono o rectificativa. En la que especifican: Cuota colegial aportada Reintegro por sobrante Base imponible Cuota iva Esta factura es una devolución de estas...
1 respuesta
Asiento contable modificar impuesto sociedades año anterior
Contabilice el impuesto sociedades año 2012 con el tipo de gravamen del 25 y no del 30. Por lo que Hacienda me devuelve 1.433,68€ en vez de los 3.002,58 €. ¡¿Qué hago con los 1568.90 € de diferencia? Ese importe debo de contabilizarlo como diferencia...
1 respuesta
Compras prescritas
Estoy cerrando el ejercicio y he visto que hay saldos de proveedores, que no se han pagado, de hace dos y tres años, porque el proveedor no las ha reclamado. Se que hay que traspasarlo a la 778, pero me gustaría, saber la normativa, para saber que...
2 respuestas
Como regularizar saldos de clientes y proveedores de ejercicios anteriores
Llevo desde hace poco tiempo la contabilidad de una empresa y me he encontrado con cuentas de cliente que tienen saldos pendientes del año 2009 y 2010, Revisando la contabilidad no he podido averiguar y esa factura ha sido realmente cobrada. Como...
1 respuesta
Como contabilizar una factura de abono
Tengo varias facturas que me han enviado los proveedores, pero que por un cambio de sociedad, he pedido que me rectifiquen las facturas a la nueva sociedad, y me han dicho que me mandan un abono y la factura nueva. No se como tengo que contabilizar...
1 respuesta
Contabilidad con pago de un cheque por devolución
Tengo una factura para contabilizar, la mitad se pagó con la tarjeta y la otra mitad a través de un cheque devolución (anteriormente se había comprado un artículo y posteriormente se devolvió dando un cheque devolución para una posterior compra en...
1 respuesta
Regularizar Proveedores años anteriores
Tengo una duda sobre como regularizar una cuenta de proveedores de años anteriores con un saldo muy elevado. El gestor no ha ido liquidando esa cuenta cuando la realidad es que no debemos a proveedores mas que lo que está pendiente en el transcurso...
1 respuesta
Cuadrar modelo 347
Para realizar el modelo 347 al pedir un extracto de la cuenta al proveedor me encuentro facturas que no están en la contabilidad de la empresa (como el iva está ya cerrado no las puedo meter en el año 2010) que podría hacer para contabilizarlas en el...
1 respuesta
Anular factura año anterior
Necesito anular 2 facturas. La primera es del 2009, y el cliente quiere anularla y que le emita una nueva con fecha de 2010. La otra es de un cliente que ya no desea de nuestros servicios, esta ya fue emitida en 2010.
1 respuesta
Duda contabilizar error extracto bancario
Resulta que hicimos una transferencia para pagar a un proveedor. Cuando me metí en la cuenta bancaria electrónica, me di cuenta que había ocurrido un error y en el banco habían hecho la transferencia dos veces. Me puse en contacto con el banco y...
1 respuesta
Pago Provisón de fondos
Verás tengo que hacer una provisión de fondos por el pago adelantado a un asesor contable por una operación en el registro mercantil que va a realizar esta semana (esta mañana le he hecho la transferencia bancaria). Nunca he tenido que hacer asientos...
1 respuesta
Declaración IVA. Factura declarada en trimestre anterior que hay que corregir.
Compramos maquinaria en agosto 2012, se declaró en tercer trimestre. En noviembre nos dijeron que tenían que modificar factura por error en datos. ¿Cómo hago para corregirla ahora en el cuarto trimestre y contabilizarla bien?
1 respuesta
Corregir saldo impuesto de sociedades
Surge un problema, cuando presente el modelo 200 del 2011 arrojo un saldo contable de 801,92 (HABER), pero se declararon 763,29, por que mi jefe quería subsanar una omisión del año anterior, ¿Mi pregunta es contablemente como hago para disminuir los...
1 respuesta
Contabilización del software contable
En la empresa en la que trabajo utilizamos el contaplus para la contabilidad, se adquirió en el 2012, todavía no lo he contabilizado, y en esta semana hemos contratado el servicio de mantenimiento durante un año que también incluye la actualización...
1 respuesta
Que poner en el asiento de apertura...
Llevo poco tiempo usando Contaplus. Ya he introducido todos los asientos para el primer trimestre, pero me falta el asiento de apertura que no lo he podido introducir ya que la asesoría que nos llevaba la contabilidad no me pasó los datos del año...
1 respuesta
Contrapartidas en Contaplus
Soy novata con el Contaplus, y tengo una duda que espero que alguien pueda aclararme: ¿Cuál es el concepto de Contrapartida?, o lo que es lo mismo: ¿Para qué sirve este campo?
1 respuesta
Facturas rectificativas
Al parecer cuando hay un abono no se realiza otra factura con cantidades negativas y distinto número de factura, sino que se hace una factura rectificativa. Quería saber como se contabilizan estas facturas.
1 respuesta
Iniciar contabilidad asociación ya existente
He iniciado este año la contabilidad de una asociación sin ánimo de lucro. Se como hacer el asiento inicial, pero mi problema es que esta asociación ya existe desde hace años y tengo facturas del año anterior y que debo pagar en este año. Aquí lo que...
1 respuesta
Falta un asiento
No se si se acordara de mi, me reolvio una duda sobre la contabilización del impuesto de sociedades, bueno ahora con el cierre de la contabilidad me he encontrado que no se ha contabilizado el acuerdo social, no se si me explico, es decir, que no se...
1 respuesta
Contabilizar un gasto que sera devuelto
Tengo un gasto de unos cursos que serán devueltos en los seguros sociales. ¿Cómo contabilizo este gasto?
1 respuesta
Saldo incorrecto
El anterior administrador de la empresa donde estoy trabajando actualmente ha estado arrastrando un saldo erróneo de un proveedor durante bastantes años. ¿QUÉ debo hacer para subsanar el error?
1 respuesta
Rappel en ventas
Tenemos un cliente al que todos lo años se le hace un rappel por volumen, el año pasado fueron ellos los que nos hemitieron la factura de rappel y nos liamos un montón. En este mes tenemos que hacer el rappel del 2007 y lo haremos con mercancía que...
1 respuesta
Saldos contables
Tengo unos saldos deudores de proveedores del año 2002. Son pagos que se hicieron y que no se obtuvo la factura correspondiente. De modo que como es imposible que la factura nos llegue, quiero regularizar esos proveedores para saldar esas cuentas....
1 respuesta
¿Cómo Contabilizar Impuesto Sociedades año anterior?
Perdona que te moleste pero acabo de entrar en una empresa y a la hora de pasar el pago del impuesto de sociedades me he encontrado que no estaba el saldo en la apertura de este año. Como cargo el impuesto del año pasado que no esta reflejado.
1 respuesta
Abono de factura
Tengo una duda con un tema contable. En el mes de agosto un proveedor nos suministró mercancí que fue contabilizada al recibir su factura. La forma de pago era un recibo domiciliado a 60 días que todavía no ha vencido. Hace unas semanas hemos...
1 respuesta
Contabilidad de productos de limpieza en inventari
Tengo que valorar el inventario de una empresa que hace comida preparada (paté, etc), entonces he valorado toda la materia prima (hígado de cerdo, envase) y también el producto terminado. Mis preguntas son: 1 ¿Los productos de limpieza tengo que...
1 respuesta
Cuotas mantenimiento
Tengo una duda respecto a la cuenta que se debe utilizar para contabilizar las cuotas de mantenimiento de un programa informático. Hasta ahora la persona que contabilizaba estas facturas lo llevaba a la cuenta 622 (Reparación y conservación), pero no...
1 respuesta
Consolidación balances
Agradecería que me ayudaran en esto ya que tengo un problema muy serio... La empresa me pide consolidar un balance de una empresa que tenemos en el extranjero con nuestro balance. El caso es que no tengo experiencia en esto ya que es la primera vez...
1 respuesta
Cierre de Contabilidad
Me podría decir alguien, cuales son los asientos que se hacen a final de año para cerrar la contabilidad de una s.l., ya he metido todas mis fras. Y he cuadrado el banco, Ahora ¿Qué asientos me faltan para cerrar la contabilidad?.
1 respuesta
470 para compensar el año siguiente
Soy autónomo, y en el negocio estos primero meses no hemos generado ninguna factura, por lo que únicamente se ha generado IVA a compensar. (Por las inversiones de inicio de actividad) . Los tres primeros trimestres los hemos saldado: * Hacienda...
1 respuesta
Contabilidad e IVA intracomunitario
Tengo un pequeño negocio de venta de discos y hace algo más de un año estoy con una franquicia en régimen de colaboración, por lo que actualmente es mi único proveedor en España. Revisando los saldos de anteriores proveedores, me encontré con que no...
2 respuestas
Asientos de gastos -caja-bancos
Necesitaría que me orientaras un poco con los asientos de caja-gasots y banco.
1 respuesta
Facturas Rectificativas por impago de mi proveedor
Tengo una duda respecto de cómo elaborar unas facturas rectificativas porque un proveedor nos ha confirmado que no va a proceder al pago total de la deuda que actualmente tiene con nosotros. Concretamente, nos debe 9.000€ de tres facturas: una de...
1 respuesta
Contabilizar factura de compara de maquinaria y amortizarla
Tengo una factura de compra de maquinaria y la tengo que contabilizar y amortizar, hace muchísimos años que no lo hago y no tengo ni idea, me gustaría saber si alguien me puede ayudar ha hacer el asiento, contabilizarla y amortizarla.
1 respuesta
Facturas de compras de 2018 recibidas en 2019
Tengo que contabilizar una factura de una compra que hice en 2018 y me ha llegado en febrero de este año; la contabilizo como gasto del año al que corresponde, es decir, 2018, y la declaro en el IVA del primer trimestre de 2019 para que me cuadre la...
1 respuesta
Contabilizar abono de ingresos indebidos de Hacienda
La cuestión que quiero plantearle es la siguiente: Hace unos días que me ha llegado un acuerdo de Hacienda de abono de ingresos indebidos que provienen de un ingreso indebido de retenciones de 2007. Las devolución proveiene del modelo 110, las...
1 respuesta
¿Cómo contabilizar el pago de las facturas menos la nota de abono (rappel)?
Un proveedor nuestro nos emitió el rappel por el volumen de compras, le compramos mucho durante el año. La forma de ejecutar ese rappel fue a la remesa de pago del mes de enero descontarle la nota de abono que nos emitió por el rappel, me podríais...
1 respuesta
Compra de mercadería anotación en existencias
Ante todo gracias por la atención que dais a la gente para resolver sus dudas, mi pregunta es la siguiente: Tengo que contabilizar la compra de mercaderías, ya se que tengo que realizar el registro en la cuenta 600 el iva en la 472 y en el haber o...
2 respuestas
Asientos mal contabilizados
El antiguo contable un préstamo de un socio a la sociedad lo contabilizo en la cta 553 pero con un saldos erróneos ya que se lio con el debe y el haber total este año se ha hecho un asiento de corrección ya que el débito de la sociedad al socio era...
1 respuesta
Distribución de resultados
A quien pueda atenderme. Resulta que tengo una duda y quisiera saber si alguien puede ayudarme... Yo, cerré la sociedad en el 2008. Comprobé el inmovilizado, su amortización, el préstamo que tenia, los saldos de proveedores y clientes y la cantidad...
2 respuestas
Asiento retrocesión compras
Tengo una cuenta de proveedor que tiene un saldo incorrecto del año anterior, no se cerró bien el año y se arrastró al 2010. Por tanto este saldo no es correcto. Quisiera "matarlo" a cierre de este 2010 con algún asiento, pero al ser cuenta de...
1 respuesta
Cierre del ejercicio en la contabilidad de SL y saldo de la cuenta contable 129
Una vez cerrado el ejercicio y obtenido el saldo de la cuenta 129 tras el asiento de regularización, el asiento que refleja el acuerdo de distribución del resultado, entiendo que debe hacerse en el siguiente ejercicio, ¿No?. Como la Junta tiene tres...
1 respuesta
Hago factura, abono...¿Como procedo?
Santi buenos días! Tengo una consulta que hacerte si eres tan amable. Resulta que ayer he contabilizado unos tickets de compras pagados por caja que han ido a la cuenta 629, referente a una compra de productos para meterlos en la máquina y hacer...
1 respuesta
Contabilizar declaración complementaria Impuesto de Sociedades Fuera de plazo
Me he quedado atascado, y no se como continuar: Tengo contabilizadas perdidas de años anteriores en la cuenta 121 (ahora he descubierto que debería haberlas puesto en la 4745) En el año 2015 arrojé beneficios por 6.751,01 € que compense con las...
1 respuesta
Venta de libros y regalos
Mi empresa acaba de empezar a editar libros propios y no sé si estoy contabilizando bien estos casos: 1- Entrada al almacen del libro (¿Sería producto terminado con un coste de impresión de 30?) ¿Gastos de adquisición 30? (601) a (410) 30? 2- ¿Venta...
1 respuesta
Saldo a final de año en la cuenta 555
Quisiera saber si al cerrar el ejercicio puede haber saldo en la cuenta 555 puesto que tengo un apunte y no se a que corresponde de momento. Es que me han comentado que al cierre del ejercicio la cuenta 555 tiene que estar saldada.
2 respuestas
Facturas rectificativas recibidas
Mi problema es a la hora de contabilizar estas facturas. Y por otra parte, ¿Qué hacer con la factura rectificada?
1 respuesta
Factura itv
Me surge una duda a tu respuesta, por qué a la 629 y no a la 622 reparación y conservación, si el vehículo pertenece a la empresa y forma parte del inmovilizado material. Yo trabajo en una empresa que tiene 3 furgonetas para la entrega de pedidos,...
1 respuesta
Embargo de Hacienda contra un proveedor
Nos ha llegado una diligencia de embargo de Hacienda contra un proveedor al que le debemos una cantidad de dinero. Ahora Hacienda nos reclama a nosotros que paguemos la deuda que tiene nuestro proveedor con ellos. ¿Cómo contabilizaría esta cantidad...
1 respuesta
Imputación subvenciones
Tengo una duda a la hora de clasificar una partida imputada a una cuenta 746 en la cuenta de Pérdidas y Ganancias. Se trata de un traspaso a la cuenta de resultados por una subvención de capital por adquisición de unos inmovilizados. No sé donde...
1 respuesta
¿Cómo deducir el IVA de tickets pagados con tarjeta VISA?
Mi duda es sobre los tickets de la visa: He visto que se puede descontar el iva del ticket, pero... ¿Cómo puedes beneficiarte del iva si no tenemos el cif de nuestra empresa y numero de factura? Si lo pasamos a la 472. Generas un numero de registro...
1 respuesta
Compensar pagarés
Te cuento: Hemos emitido un pagaré con un cliente; y este a su vez nos ha emitido otro contra nosotros por la misma cantidad; no existen facturas por medio; se trata sólo de un acuerdo contable que hemos realizado con él por ciertos motivos. Puedo...
1 respuesta
Como hacer el asiento de regularización del iva
Necesito hacer el asiento de regularización del iva 3t. Mi problema es que en septiembre tuve que hacer varias facturas rectificativas y eran del 16% y del 7%. Entonces ahora debería tener la 4770016 y la 4770007 saldadas pero no las tengo por eso....
1 respuesta
Saldar cta. Cliente/Proveedor
Una SAL tiene un Cliente que a su vez también es proveedor. ¿En la cta.400x tiene un saldo de 14421,68? (a s/f) En la cta.430x " " " 28.188? (a favor de la SAL) Entonces se acuerda que el proveedor haga un ingreso por la diferencia (¿13.766,32?), con...
1 respuesta
Asiento contable facturas rectificativas
Con el cambio que ha habido de los antiguos abonos a las facturas rectificativas, ¿Cómo afecta a los asientos contables a realizar?
1 respuesta
Factura recibida tarde
Somos una pyme, hicimos el pago de una factura de 33.000 euros, y se le olvido al proveedor de hacer la factura, ahora dice que ya ha cerrado el año, y no la puede cambiar. Podemos contabilizarla como factura pendiente de recibir o tendremos algún...
1 respuesta
Contabilización pago por terceros
Llevo la contabilidad de un autónomo cuya actividad es la Dirección FAcultativa de obras y reparaciones de edificios y viviendas. Puso su oficina en su casa, para lo cual hizo una serie de reformas cuyo importe ascendió a unos 25.000 euros. Pero...
1 respuesta
Como contabilizar una Factura de Auditoria
He recibido una factura de nuestros auditores en relación a las CCAA 2017. Como el informe de auditoria corresponde al ejercicio 2017 ¿Se tiene que contabilizar la factura como gasto del ejercicio 2017? La factura tiene fecha 2018 y tiene su IVA ....
2 respuestas
¿Es normal que una cuenta tenga un saldo positivo y en el balance me aparezca un saldo negativo?
Utilizo en contaplus y acabo de revisar todos los cargos que he realizado en las cuentas y he verificado que todos los asientos de gastos están bien hechos, me sale las cuentas en relación a la cuenta 572 que tiene un saldo positivo, lo raro es que...
1 respuesta
¿Cancelación de la cuenta de cliente contra la reservas voluntarias?
Las sociedad tiene una cuenta de clientes con unos saldos muy elevados que no son reales, y por tanto queremos regularizar esa situación. A la vez la empresa dispones de una reservas voluntarias ( de libre disposición), también muy altos que nos...
3 respuestas
Contabilizar factura de cliente en la ( 438) al final de año.
A final de año, varios clientes ( grandes cadenas), debido a que tiene que justificar el presupuesto que tiene asignado durante el año y con el fin de que no se lo recorten para el siguiente año, nos solicitan que les emitamos las facturas de...
1 respuesta
¿Cómo se contabiliza la devolución de mercaderías?
Me gustaría aclarar una duda que me ha surgido. Como contabilizo la devolución de una compra que ha hecho una empresa, entiendo que se pone en el debe el proveedor por el total de factura, y en el haber la cuenta 608 y el Iva 477. ¿Me lo pueden confirmar?
1 respuesta
Devolución venta
Quería asegurarme si los asientos que he realizado sobre una devolución de una venta estaría bien: ¿La cuenta de ese cliente tiene una cifra de 1.431.65?, ¿Y nos devuelven una factura con valor de 464?, por lo que realizo el siguiente asiento: 400...
1 respuesta
Ayuda con los impuestos
La verdad que necesito ayuda con los impuestos, estoy en el cierre de año.. Y como soy novata en este tema tengo un problemilla... He hecho un balance de sumas y saldos, y me he dado cuenta que la cuenta 4751 no me cuadra con el modelo 110 que pague...
1 respuesta
Devolución de recibos
Trabajo en un supermercado de contable y resulta que una empresa de publicidad nos hacia publicidad y nos pasaba por banco recibos.. Entonces no hubo entendimiento entre el jefe y dicha empresa y tuvo que devolver los últimos 8 recibos que supongamos...
1 respuesta
Contabilizar gasto en diciembre, fact.en enero
Existe un gasto que sabemos que corresponde al mes de diciembre, pero que el proveedor factura el mes siguiente y por lo tanto en otro ejercicio, ¿Qué cuentas se deben utilizar?
1 respuesta
Factura de proveedor con Retención de Garantía
Acabo de recibir una factura de nuestro proveedor por importe total de 65.330,40€ en donde indica que el 5% corresponde a la garantía (3.266,52€), el primer vencimiento es en mayo (para realizar el pago) de los 62.063,88€ y el 31 de marzo de 2022 la...
1 respuesta
Como contabilizar los gastos en un compra, si van por una parte vendedor y comprador.
La empresa paga por el transporte de las mercancías compradas 715€ + 21℅ de IVA, de los que un 45% son por cuenta del vendedor.
1 respuesta
Como contabilizar una factura emitida que no cobrare ya que son trabajos realizados a un proveedor que le debo dinero.
Tengo un proveedor al cual le debo dinero, y en lugar de pagarle la deuda la vamos quitando realizando trabajos para dicho proveedor. ¿Cómo puedo hacer los asientos contables?
1 respuesta
Empresa de alquiler de naves industriales. Declaración de operaciones contables con terceros
Tenemos una empresa que cobra alquileres de naves cada mes, pero en la contabilidad no se ha reflejado el mes de diciembre. El problema que al prepara el 347 nos hemos dado cuenta de ello y no sabemos que hacer. ¿Tendría qué declarar la cantidad que...
1 respuesta
Ajuste iva
Presente en plazo el modelo 390 del 2003 de una empresa. El ultimo trimestre le salia a pagar. En marzo del 2004 me trajo facturas de iva de inversiones deducible del 2003. Entonces presente complementaria del iva del 4trimestre del 2003 y del 390,...
1 respuesta
¿Cómo puedo hacer que cuadren las cuentas para poder cerrarlas?
Olaa! Ante todo gracias por responderme xdd tengo un grave problema, y es que este año al contabilizar los bancos del año 2008 de una sociedad veo cosas que no se como acer que cuadren. Las cuentas 472 al 16% y las cuentas 477 de 7% y el 16%...
1 respuesta
Asiento aplicación resultado
Otra vez! Referente a la pregunta anterior de aplicación del resultado y reparto de beneficios. He hecho el asiento de aplicación a 30/06 y viendo la contabilidad en estas dos cuentas tengo los siguientes saldos: (¿120.8) rstdo positivo 2008 con un...
1 respuesta
Contabilizar la devolución de un recibo
Hemos devuelto el recibo correspondiente a la domiciliación del teléfono (aúna) porque nosotros nos dimos de baja y nos han seguido pasando los recibos. ¿Cómo se contabilizar esa devolución?
1 respuesta
Contabilizar Confirming con IVA cerrado
Me gustaría preguntarte un par de cosillas, la primera es respecto a los confirming, yo la manera que tengo de contabilizar los confirmirb que me llegan y que llevan iva sobre la parte que corresponde a las comisiones es la siguiente:...
1 respuesta
Contabilización de las retenciones en garantía.
Somos una promotora y desearía me resolvieran una cuestión relacionada con la contabilización de unas retenciones en garantía del cumplimiento de un contrato de obra con una constructora. Dichas retenciones se venían recogiendo en la cuenta 4008XXX,...
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Error contable contabilización gasto
En el ejercicio 2010 tuve beneficios y contabilice como gasto el impuesto de sociedades en la cuenta de perdidas y ganancias, sin tener en cuenta que había perdidas fiscales de ejercicios anteriores y que por tanto, no tenia que pagar nada. De dicho...
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Contabilizar sin factura en Contaplus, tickets
Mi jefe me ha pedido que contabilice unos tickets por la compra de un alargador para la oficina y por la compra de dos modelos 036 en Hacienda. ¿En qué cuenta de gastos debo incluir cada uno de estos gastos? ¿Debo contabilizarlos por el importe total...
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Impuesto sociedades asiento erróneo
Acabo de entrar a trabajar en una empresa y llevo la contabilidad pero revisando la contabilidad del 2009 para ir mirando el impuesto de sociedades, he visto que en el año 2009 cerraron la contabilidad con el siguiente asiento: 121 Resultados...
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¿Cuál es la finalidad de las cuentas 473 y 630 del impuesto de sociedades?
Tengo un lio tremendo con estas dos cuentas. Cuento mi caso... En el impuesto de sociedades nos ha dado a devolver, y ya me lo han ingresado en el banco. Entonces el asiento que he hecho es: 572 a 473. ¿Pero tengo una pequeña diferencia de 0,55? Que...
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Contabilizar factura notario para cambio de nombre
En mi empresa se acaba de hacer una ampliación de capital y un cambio de nombre. ¿Mi pregunta es si la factura de notario debo de contabilizarla como gasto de establecimiento y debo de amortizarlo o no? ¿De ser así como quedarían los asientos? Porque...
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Anular abono
Pagamos unas facturas de estacia en una residencia, se cobraba en el 2006 un total mensual con iva de 406.42 como llega la ayuda de la generalitat y es tan baja, que tenemos que empezar a pagar 1.165 iva incluido también, la deuda asciende a unos...
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¿Cómo puedo arreglar un descuadre en mi empresa con el proveedor?
En el 2005 el asesor que llevaba la contabilidad metió en la cuenta 555, 232 euros a un descuadre que el tenia con el proveedor. Yo he llamado al proveedor correspondiente y me ha dicho que está correctos todos los pagos, pero a mí no me corresponden...
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¿Puedo usar en un asiento contable las cuentas por pagar y el abono de factura del mismo concepto?
Tengo una duda respecto a a un asiento contable, se supone que estoy cancelando una factura que estaba como cuentas por pagar, pero al mismo tiempo hago abono de otra factura por el mismo concepto, mi pregunta es, puedo utilizar la misma cuenta en el...
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Contabilidad, valoración de las existencias según los diferentes métodos
Después de su estupenda respuesta a mi otra prrgunta, me atrevo de nuevo a plantearle otras. Una sociedad siguel el método FIFO para la valoración de existencias. El coste comprende el asignado en la factura del proveedor, más los gastos de...
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¿Contabilizar una devolución?
¡ De todas formas gracias por tu respuesta anterior. Hemos cancelado una póliza con el banco y los servicios del notario lo paga la empresa a través del banco. Lo que pasó es que el banco envió dinero de más para pagarle al notario y luego El notario...
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Liquidación de la cuenta 4751, en microempresa, autónomo.
Estoy llevando la contabilidad de un autónomo, con actividad mercantil. Me gustaría saber con cargo a qué cuenta debo liquidar la 4751. Recoge el saldo de las retenciones en las facturas de los acreedores por prestación de servicios. Creo que debo...
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Modelo 347 cuenta acreedores saldo deudor
Tengo una sociedad que en el ejercicio 2.016 (con todos los modelos ya presentados) me he dado cuenta que tengo una cuenta de acreedores con saldo deudor de 4.000€, el problema lo veo en el modelo 347, ya que me asaltan las siguientes dudas: 1....
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¿474 qué son losa activos por impuesto diferido?
En la cuenta 474 tengo 15,59 que se vienen repitiendo No entiendo bien este impuesto, ¿Puedo dejarlo igual para otro año? ¿Teniendo en cuenta que tengo la empresa sin actividad desde principio de este año?
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Contabilizar factura subvencionada
Tengo que contabilizar una factura que nos ha emitido una empresa, la pagamos pero después el proveedor nos devuelve el dinero porque es una factura subvencionada por el igape, de esta forma la factura queda compensada(la pagamos pero nos la abonan...
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Disolución sociedad
Tengo una duda en cuanto a la confección de una de las partidas que he de introducir en el asiento de disolución de una sociedad. La cuestión, es que en la escritura de disolución, el socio mayoritario (mi caso) se hacía cargo íntegramente de una...
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Renumerar las facturas en contabilidad
Espero explicarme bien, mi pregunta es: Cuando yo contabilizo las facturas de proveedores escribo en la factura el número de asiento en la que lo contabilizo, pero mi duda es, si es correcto o no, porque ahora a fin de año hay que renumerar según me...
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Alta y amortización de inmovilizado
Una empresa tiene 3 elementos de iNmovilizado(ordenadores y vehículos), que se adquirieron en el 2008, entonces la contabilidad la llevaban a capón y no dieron de alta estos elementos, que ademas ya están pagados. ¿Qué podría hacer para que si...
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Sobre amortizaciones y facturas recibidas.
-Si compro un bien por. Ej.un cortacésped y me descuento la factura con el iva correspondiente, podría hacer la amortización posterior de este. Es que no entiendo el concepto, por que, si fuese así seria como desgravarse dos veces la misma factura. -
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Duda sobre un saldo negativo en cuenta clientes (430)
Estoy muy perdido. Llevo dando vueltas varios días y ya no sé si es que veo el error pero lo paso por alto. Es sobre el ejercicio 2012 y quiero zanjarlo ya para presentar libros, cuentas y sociedades. Tengo balance así: Saldo Debe Saldo Haber Saldo...
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Contabilidad por partida simple
-¿En qué partida entro las comidas de empresa? -¿Y cómo contabilizo en el ejercicio 2005 una factura del 2004? ¿Se puede hacer? -¿El gasto en gasolina de un transportista o un taxista lo se puede poner en la partida de compras? ¿Y la de otro tipo de...
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¿Cómo se contabilizan los descuentos por pronto pago?
Se debe llevar a la contabilidad como un menor valor, a menos que se trate de un periodo posterior, caso en el cual no habría otra opción que llevarlo como un ingreso”. Gorelo
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¿ Cómo debo cuadrar los bancos en contabilidad?
Tengo una duda a la hora de contabilizar los pagos y los cobros de los bancos en contablidad. Me explico con un ejemplo, si la empresa ha pagado una factura de compras por el banco y esa misma no se ha registrado en contabilidad por algún motivo...
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Mobiliario de oficina
OK con la factura de 300, ¿Lo tengo claro y lo amortizaría como mobiliariario no? ¿Pero la factura de 663 que es superior a 600?, ¿Cómo la gestiono?
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Qué hacer con los beneficios de los años 2011 y 2012 que están en el saldo de la cuenta 129
Me gustaría saber qué debería hacer con los beneficios que ha obtenido una sociedad durante los años 2011 y 2012 que no han sido distribuidos en contabilidad y se han quedado en la cuenta de pérdidas y ganancias. La intención era dejarlos en Reservas.
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Como contabilizar unas factura pagada en dic 2017 que pertenece al 2018?
A ver si me podríais ayudar como contabilizar una factura pagada en diciembre de 2017, nos la han cargad a la cuenta de la empresa pero pertenece al año 2018, mantenimiento de alarmas. ¿Qué asiento hacer en diciembre y en enero ya que pertenece al...
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Ingreso de una empresa a otra
Me gustaría saber como realizar un asiento contable de transferencia bancaria de una empresa a otra distinta, dependiente de la primera, aunque las dos las tengo creadas en contabilidad por separado. Tengo el programa de contaplus y he creado la...
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Ayuda para calcular los gastos y realizar la contabilidad de la empresa
Me estoy haciendo un lío con los gastos, a ver si alguien me lo puede aclarar... Yo siempre he tenido entendido que los gastos se contabilizaban a DEBE (600), (472) HABER (400) Y DEBE (400) a HABER (572),(570) Una compra pagada por banco directamente...
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Impuesto de sociedades
En el año 2009 se realizó el siguiente asiento a 31-12-09: 4745 Cred perd com. 1600,14; 4709 HP Deudora dev impts 25582,25; 4730 HP Ret. Alq 25560; 4730 HP Ret. Bancos 22,25; 4790 Imp s/bº dif. 679,9; 6301 Imp diferido 920,27. La verdad es que no...
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Traspaso clientes facturaplus a contaplus
Quiero traspasar todos los clientes y proveedores de facturaplus 2010 al contaplus 2010, los pasos que sigo son: 1)Me sitúo en facturaplus cuenta clientes y/o proveedores 2) Me voy a importar/exportar 3) Marco la pestaña de exportar y me salen todos...
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¿Debo realizar el asiento de ajuste a 31 del 12?
A 31/12 tengo un saldo de 200 en el debe de la cuenta 573. Mi pregunta si hay que realizar el ajuste de moneda extranjera a 31/12? Porque yo solo tengo entendido que el ajuste se realiza con el saldo que debemos a los proveedores o los que adeudamos...
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Otras instalaciones
Tengo un duda ya que he recibido una factura de PARSI, S.A. Correspondiente a la instalación de los pulsadores de alarma contra incendios. ¿Debería contabilizar esta factura a la cuenta 225 (otras instalaciones) y como contrapartida de esta cuenta...
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Impago retenciones garantía
Emitimos a un cliente factura por trabajos realizados con retención por garantía, de la siguiente forma: Base Imponible = 100 . HABER 705 Iva (16%)= 16 ............ HABER 477 Retencion (5%)= -5...... DEBE 430.1 Total = 111 ... DEBE 430 Esas...
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Factura rectificativa. Nota de abono
En una factura anterior nos cobro el importe más de lo que tenía que ser, ahora nos devuelve la diferencia con una factura rectificativa "nota de abono". Para contabilizar el abono de acreedor e ingreso en el banco, ¿Lo qué se trata es minorar el...
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Que tengo que revisar al cierre de ejercicio del año.
Soy una chica que acaba de empezar en el mundo de la contabilidad( Contaplus 2009), y ahora estoy intentando cerrar el ejercicio; pero según el gestor tengo que comprobar varias cosas antes de cerrar el ejercicio. En general se que tengo que...
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Comenzar a utilizar contaplus
El año pasado compré el contaplus para una pequeña empresa en la que llevo la contabilidad y no he sido capaz de ponerlo en funcionamiento. Utilizo un programa antiguo y difícil pero no sé como comenzar a utilizar el contaplus. El año pasado cree la...
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Abono de comisiones bancarias.
Resulta que el banco me cobro una cantidad de comisiones, la que luego estaba mal, se habían equivocado. Pues ahora me devuelven la cantidad equivocada. Mi pregunta es, ¿En qué cuenta las debería meter? ¿Cómo seria el asiento?
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Compensar perdidas de ejercicios anteriores
Me pasan una contabilidad con saldos deudores en la 4745 (año 2008 por 1007,60 Euros y año 2009 por 4.476,80). En este ejercicio se han producido beneficios y si calculo el 25% para el I.S. Sale a pagar 4.668,73. ¿Cómo he de hacer el apunte para...
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Enlace facturaplus y contaplus elite ver. 1/6/01
Siempre he trabajado con facturaplus y en una misma empresa tengo todos los años desde el 97 al actual. Los delimito como 97001... 23001 correspondiente al año 2003, ahora he puesto el contaplus y le doy a enlazar y me empieza a dar estos errores...
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Asiento contable regularizar rdo. Negativo
Como debo contabilizar el resultado del 2014 a 30/06/2015. En el balance figuran: Cta. 113...+ 29.379.- euros reservas volunt. Cta. 121.012...- 5.104.- resultado negativo Cta. 121.013... - 30.602.- resultado negativo Cta. 129 (2014).. +6.821.-...
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Distribución de resultados e impuesto de sociedades
La distribución de resultados de la sociedad ya está contabilizada, por los beneficios de la empresa he pagado por Impuesto de Sociedades 858,00 €, este importe y una vez distribuido los resultados me queda pendiente en la cuenta de Pérdidas y...
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Contabilizar un contrato de mantenimiento
Me gustaría saber cual es el asiento que tengo que hacer para contabilizar el contrato de mantenimiento de la alarma de la empresa. Somos un centro de formación.
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Compra proveedor chino, tipo de cambio
Hace un tiempo estoy contabilizando la compra de mercadería china usando el tipo de cambio aplicado en factura, en algunos lados indica que ha de ser de la fecha de la transacción, me gustaría que me aconsejaran que es lo correcto. Lo que hago es...
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Distribución de beneficios
Soy un contable de ceuta que esta intentando encontrar la fórmula de aplicación de resultados del 2010 idónea que convenza al gerente y mi duda es la siguiente: Durante los ejercicios anteriores al recientemente cerrado se obtuvieron perdidas, las...
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Ejemplo practico asiento apertura contaplus 2010
Este año por primera vez tengo el programa contaplus 2010 y aunque me defiendo para efectuar los asientos, no se como puedo introducir los saldos que arrastro desde al año pasado que tenia una contabilidad interna sin informatizar
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Cuenta 550 Titular de la explotación
En una sociedad irregular, en Navarra, los socios retiran del banco cantidades de dinero como sueldo o para realizar pagos, normalmente lo contabilizo a la cuenta 550 (titular de la explotación), contra la cuenta de banco (572XXX), y cuando se paga...
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Alta inmovilizado
Durante esta año compramos un compresor y se me olvido darle de alta en el inmovilizado y ahora no se muy bien como hacerlo. ¿Cuándo hay que presentar los libros y que libros se presentan? ¿El asiento del Iva del 4º trimestre del 2008 hay que...
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Se pueden borrar completamente asientos realizados en el Contaplus 2008?
Ahora mismo estamos haciendo el cierre de ejercicio del año 2012 (Contaplus 2008), y hay muchos asientos que por equivocación o no saber donde ponerlos están en la cuenta 555.0; pero mi cuestión es si esos asientos se pueden eliminar completamente y...
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¿Se puede utilizar las reservas voluntarias para pagar nominas?
¿En todo caso cuando se pueden usar y como?
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Contabilizar gastos
Me gustaría saber donde tengo que contabilizar estos gastos exactamente. (629) Otros servicios (para el gasóleo de la furgoneta) y (teléfono) (623) serv. Prof independiente (para contabilizar los gastos de la gestoría) (607) trabajos real. Por otras...
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Contabilizar tasas del billete de avión
Necesito saber en que cuenta se contabiliza las tasas que aparecen en las facturas referentes a la compra de billetes de avión (exentas de IVA). ¿La parte que corresponde al billete se contabilizaría en la 624 y la correspondiente al IVA en la 472?
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Duda sobre Contaplus
Como inicio la contabilidad anual, partiendo de los saldos en cada una de las subcuentas del ejercicio anterior, teniendo en cuenta que solo tengo esos saldos
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Regularizar contabilidad existencias finales saldo negativo
Nos hemos quedado con una empresa en la que el que desde el año pasado figuran unas existencias iniciales de -15.000 euros. Proceden del año pasado en el cual se debía realizar el asiento inicial 300 a 610 por importe de 15.000 euros, pero se realizo...
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Factura del banco
El banco nos ha empezado a emitir facturas por una cuota de acceso a internet, con su base, su iva y su total, ¿Cómo he de contabilizar dicha factura? Si estos suelen ser del grupo 5, ¿He de utilizar una cuenta del grupo 4?
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Modificar la 570 en contasol sin repercusión contable
Quiero modificar la cuenta 570 para poner la cantidad que yo quiera a cierre del año 2016 y para que en el asiento de apertura de 2017 aparezca esa cantidad que yo quiero, pero no quiero que tenga ninguna repercusión contable, ¿Por qué quiero hacer...
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Asiento iva trimestral
Debo contabilizar el asiento de regularización del tercer trimestre pero me he liado tremendamente: Tengo saldo a compensar que arroja desde el primer trimestre, en este 3T me arroja un Iva devengado por 108€, Iva deducible -97,12€ que salen de un...
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¿Debo realizar asiento de variación de existencias si todo lo comprado se ha vendido?
Esto me resulta nuevo del todo, así que disculpad mi ignorancia, por favor. Al cierre de un ejercicio se debe crear un asiento de variación de existencias, dando de baja las iniciales y de alta las finales... Pero ¿Qué debo hacer en el caso de que...
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Provisión por impago un tanto dudosa
Tengo relación comercial con una empresa que debe dinero a la mía desde hace más de dos años. ¿Al cierre de 2010 la deuda ascendía a la cantidad de 24.000?. Pero me ha sido admitida a trámite la demanda por impago en Enero de 2011. La pregunta es:...
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Factura de abono
Oyy en el trabajo me ha llegado una factura de abono de mi provveedor correspomdiente a una devolución la forma de pago:abonado en cuenta, ¿Compensación en próxima factura... Mi pregunta es como se aria el asiento contable de la factura de abono y...
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Como saldo las cuentas 473 y 475 de un autónomo.
Trabajo para un autónomo y las cuentas ya estaban creadas cuando yo empecé. Tengo la 4730001 donde llevo las retenciones practicadas por comisiones a un cliente y la 4750001 donde realizo el pago del mod. 130 trimestral con lo que me pasan por el...
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Asiento de los gastos a causa de la cuenta 650
¡ Leí tu respuesta y la entendí perfectamente, pero el caso es que estos gastos De los que te hablo no lo declaramos en su momento, por lo cual si los pusiera en la 629 o 630 ahora, aumentaría los gastos yá declarados este año. Pregunta: ¿Se podrá...
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Gastos de gasolina 50% deducibles
Los gastos de gasolina de mi empresa son dolo 50% deducibles... Yo en mi contabilidad lo que hago es contabilizar la factura tal como viene y luego hacer un abono del iva con la parte no deducible lo que seria: (¿628) gasolina a (472)iva soportado...
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Saldar un saldo acreedor de un proveedor
En el año 2005 se contabilizaron una serie de facturas de un proveedor y como es habitual, se dedujo ese IVA en sus correspondientes declaraciones trimestrales, al igual que el gasto para el I.S. Esas facturas a fecha de hoy no se han pagado todavía...
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Cuentas del balance de sumas y saldos
Me contestaste que las cuentas que aparecen en el cierre son las que tienen saldo ¿Y en el balance de sumas y saldos (cierre)? Es que veo papeles que tengo anteriores y veo que salen cuentas que están saldadas
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Impuesto sobre sociedades
Estoy cerrando la contabilidad de una sdad limitada laboral, se creó el año 2001 entonces se cerró sin beneficios es decir con perdidas, ¿Pero si que este año con motivo de una subvención pues tengo de beneficios antes de impuesto (según balance de p...
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Operación intracomunitaria
Como tengo que contabilizar una operación intracomunitaria. Compra de mercaderías a Italia, en cada producto donde corresponde el impuesto me pone el código E41.
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Empresa nueva creación
Voy a empezar a llevar la contabilidad de una nueva empresa y voy un poco perdida ya que nunca he empezado de "cero" la contabilidad. ¿Los primeros asientos de contables básicos cuales son? ¿Las facturas anteriores a la constitución de la S.L. Están...
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Me entragan una factura del 2012 en enero 2013
Ayer me entregaron una factura de diciembre 2012 por una compra de 3200 euros. Tengo presentado el mod. 303 del 4TT/2012 y el mod. 390. Ahora no se como hacerlo con esta factura, porque ellos la van a declarar en el mod. 347 y si yo no lo declaro...
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Saldo deudor en la cuenta 472 IVA SOPORTADO con fecha 30/09.
Tengo un saldo deudor en la cuenta 472 IVA SOPORTADO, con fecha 30/09 (cierre 3 trimestre). El caso es que entré a trabajar en un sitio en octubre, y me encuentro con este saldo deudor en la cuenta 472, que no sé cómo solventar, ya que no sé de donde...
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Como debo contabilizar una factura?
Nos han colocado en la oficina una nueva centralita con 6 terminales. Lo ha hecho una empresa llamada Thader que trabaja con movistar-telefónica. Ellos se han ocupado de solicitar un renting con BBVA. Ademas Thader nos ha emitido una factura de...
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Asientos contables
Trabajo en una asociación y soy nueva en esto, así que me gustaría saber como contabilizo las cosas de limpieza y flores que se compren. Otra duda es si cuando se compra material de oficina como archivadores, cosas de papelería y demás se meten en la...
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