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¿Debo realizar el asiento de ajuste a 31 del 12?
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Duda cierre contable
Ando un poco perdida y agobiada con el cierre contable porque nunca lo he hecho y este año es la primera vez que lo hago. ¿Sabrías de algún manual sencillo sobre esto que me pueda ayudar? También tengo una duda. Nuestra empresa es de reciente...
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Leasing - valor residual
En mi empresa teníamos un contrato de leasing de 5 años; el pasado mes pagamos la última cuota del leasing; este mes nos ha mandado el banco, con quien teníamos realizado dicho leasing, un recibo donde me indica lo siguiente: Tipo de operación Valor...
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Como empezar una contabilidad desde cero en un nuevo programa?
Quisiera saber que necesito para empezar una nueva contabilidad que hasta ahora la llevaba una empresa externa . Esta empresa externa se empeña en seguir hasta que acabe el año pero la empresa que me ha contratado quiere deshacerse de lo externos y...
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Venta de libros y regalos
Mi empresa acaba de empezar a editar libros propios y no sé si estoy contabilizando bien estos casos: 1- Entrada al almacen del libro (¿Sería producto terminado con un coste de impresión de 30?) ¿Gastos de adquisición 30? (601) a (410) 30? 2- ¿Venta...
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Contabilizar Subvención Promotora
Trabajo en una promotora inmobiliaria. En nuestra última promoción la cual se compone de varios edificios, se convirtió uno de ellos en VPO de alquiler a 25 años, por lo que se nos concedió una subvención en el 2011. Esta subvención ha sido cedida a...
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Inventario final cuentas anuales
Estoy haciendo las cuentas anuales de mi empresa y tengo que hacer un inventario final para incluirlo, tengo el inicial pero no me cuadra mucho como está ¿Alguien podría mandarme uno real para ver como es o decirme normas básicas o alguna web...
2 respuestas
Contabiliar el impuesto de sociedades o modelo 200
Tengo una duda a la hora de contabilizar el modelo 200 o impuesto de sociedades de la empresa. ¿El resultado del ejercicio 2008 es de una perdida de 50.000?, ¿Es decir un saldo deudor en la 129 de ese importe y del modelo 200 resulta una devolución...
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Factura de proveedor con Retención de Garantía
Acabo de recibir una factura de nuestro proveedor por importe total de 65.330,40€ en donde indica que el 5% corresponde a la garantía (3.266,52€), el primer vencimiento es en mayo (para realizar el pago) de los 62.063,88€ y el 31 de marzo de 2022 la...
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Cómo tratar la cuenta 142 al cierre del ejercicio
Durante el año 2019 se dotó con 20.000 € una cuenta de Provisión para Indemnizaciones con abono a la cuenta 142. Mi pregunta es: Al cierre del ejercicio 2019 la cuenta de gastos queda saldada. Para todos los efectos que hemos tenido un gasto de...
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Balance de disolución
La empresa donde trabajo se va a disolver por fin de actividad y necesito elaborar el balance de liquidación. ¿Cuáles son los pasos que debo seguir para llegar al balance final?
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Documento por cobrar
Mi nombre es alahia oye en la uni me están dando clase de documentos por cobrar, documento por cobrar descontado se hacer el asiento de documento descontado me pusieron un ejercicio que debo hacer unos ajustes de ingresos por interés y gastos por...
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Cuentas de Gastos e Ingresos
Les agradecería me ayudarán con unas dudas que tengo sobre las cuentas de gastos o ingresos en general, aunque el caso en particular que me ocupa es para las cuentas de gastos. Tengo entendido que en las cuentas de Gastos o Ingresos, al ser cuentas...
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Como traspaso la cuenta 129 a la 121 y cuando
Al finalizar el ejercicio la cuenta 129 de pérdidas y ganancias ha tenido un resultado negativo. Estoy comenzando en la contabilidad, y no se si esta cuenta se cierra como las demás, ni como se traslada a la cuenta 121 en la apertura del ejercicio...
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ASiento erróneo y contrapartida
Una consulta si eres tan amable. Estaba anulando una factura de un proveedor y lo he saldado con una cuenta de contrapartida equivocada sin querer. El proveedor a quedado saldado pero la cuenta de contrapartida es errónea, los saldos de la 622 y la...
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¿Cuál es la finalidad de las cuentas 473 y 630 del impuesto de sociedades?
Tengo un lio tremendo con estas dos cuentas. Cuento mi caso... En el impuesto de sociedades nos ha dado a devolver, y ya me lo han ingresado en el banco. Entonces el asiento que he hecho es: 572 a 473. ¿Pero tengo una pequeña diferencia de 0,55? Que...
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Cancelar dotación
El gestor en el ejercicio del 2007 me hizo el siguiente asiento: 268,80 (6940) Provision para insolvencias a (4900) dotacion provis. Insolven 268,80 1% Saldo deudores No le entiendo sentido a este asiento, por que el cliente no era dudoso ni nada de...
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Saldo en cuentas de acreedores
He tomado en 2009 la contabilidad de mi empresa y hasta ahora lo llevaba una gestoría. Al hacer la comprobación de las cuentas antes de cerrar el ejercicio, he visto que hay algunas cuentas de acreedores y prestación de servicios con saldo acreedor...
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Iniciar contabilidad asociación ya existente
He iniciado este año la contabilidad de una asociación sin ánimo de lucro. Se como hacer el asiento inicial, pero mi problema es que esta asociación ya existe desde hace años y tengo facturas del año anterior y que debo pagar en este año. Aquí lo que...
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Descuentos en factura móviles
Hemos procedió a un cambio de toda la red y telefonía de la empresa con vodafone, ahora la factura es un auténtico "coñazo".. Ya que me aplica el total de los gastos de cada teléfono y luego me aplica un descuento "generalizado" por todos los...
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Alta inmovilizado
Durante esta año compramos un compresor y se me olvido darle de alta en el inmovilizado y ahora no se muy bien como hacerlo. ¿Cuándo hay que presentar los libros y que libros se presentan? ¿El asiento del Iva del 4º trimestre del 2008 hay que...
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Contabilización bancos.
Estoy comenzando a contabilidad una empresa desde este año 2011. Evidentemente hay asientos que tengo que crear en el año 2010 porque algunos se van a pagaro o cobrar durante este año. Mi problema viene por cómo puedo comenzar los asientos de la 572,...
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Asientos 01/01/2008 NPGC
Tengo un balance a fecha 31-12-2007. Necesito passarlo al 01-01-2008 con el asiento de apertura pertinente para aplicar la nueva normativa del plan general contable. Le estaría muy agradecido si puedo ayudarme es muy escueto. Activo: Gastos de...
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Cuenta a utilizar para cuadrar el balance
Por falta de tiempo, no pude cerrar la contabilidad de los tres últimos ejercicios contables. Este año 2004 quiero cerrarlo, y se me había ocurrido hacer un asiento a fecha del 31/12/2004 poniendo los saldos correctos de las cuentas a esa fecha. En...
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Comenzar a utilizar contaplus
El año pasado compré el contaplus para una pequeña empresa en la que llevo la contabilidad y no he sido capaz de ponerlo en funcionamiento. Utilizo un programa antiguo y difícil pero no sé como comenzar a utilizar el contaplus. El año pasado cree la...
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Saldos de proveedores años anteriores
Estamos con el cierre de ejercicio de mi empresa y es la primera vez que la hago, antes estaba otra chica que ha dejado varias cuentas "colocas". Quisiera dejar la contabilidad lo más "limpia" posible. Tengo en la contabilidad sin saldar proveedores...
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Contabilización de compra en moneda extranjera
Quisera q m ayudases xq no tengo caigo ahora en cómo contabilizar una compra q ha realizado uno d mis clientes. Se ha realizado una compra a una empresa estadounidense por valor de 2.025 dólares, que el banco ha convertido en 1846.45 euros. La compra...
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Contabilidad: aportaciones de socios, saldo de caja, bancos y anotaciones deudoras
Tengo unas dudillas y era para ver si podías revolvérmelas.. En la cuenta de caja la gestoría a final de año tiene hecho un asiento: (570) a (551) No sé el porqué ha realizado eso... Si anteriormente tiene asientos sobre los socios y pagado por...
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¿Debo realizar asiento de variación de existencias si todo lo comprado se ha vendido?
Esto me resulta nuevo del todo, así que disculpad mi ignorancia, por favor. Al cierre de un ejercicio se debe crear un asiento de variación de existencias, dando de baja las iniciales y de alta las finales... Pero ¿Qué debo hacer en el caso de que...
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Cambio de moneda extranjera en efectivo
Primero de todo, agradecer que lea mi pregunta. El problema que le planteo tiene relación con el cambio de divisa en efectivo. Imagínese que tengo una empresa de CASH (cambio de divisa extranjera). Yo cobro a mis 'clientes' un intereses o comisión...
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Contabilidad por causación.
Quisiera que me explicaras brevemente en que consiste la contabilidad por causación y que por favor me dieras un ejemplo. Igualmente me gustaría saber en que consisten las compensaciones que se presentan a la DIAN. Esto relacionado con la retención...
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Contabilizar factura pagada diciembre2018 y pertenece al año 2018.
A ver si me podéis ayudar en diciembre de 2018 nos han pasado importe alarmas fecha factura 31/12/2018 pero pertenece desde enero 2019 hasta diciembre 2019. Que asiento debo hacer en 2018 ya que lo quitan de tesorería y cual en 2019 no metemos iva es...
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Asiento de capitalización de resultados del 2009
En el balance de sumas y saldos del 2010 me sale en la cuenta 129 el resultado del ejercicio del 2009, apreciaría mucho si alguien me dijese como corregir esto.
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Asiento Variación Existencias en empresa promotora
Llevo tres meses trabajando en una promotora, resulta que ahora tengo que hacer el asiento de variación de existencias del 2009 y me surgen algunas dudas, estas son un par de ellas: ¿Por un lado me gustaría saber el asiento que he de hacer si en el...
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Problemas con la contabilidad ¿Una fra de cliente dónde va y cómo hacer el asiento contable?
Acabo de entrar a trabajar en una auditoria, y hace años que no hago contabilidad, Una fra de cliente dónde va y como hacer el asiento contable, así como la de provevedor y ingresos y cobros por el baco. Debe o haber, perdona pero necesito ayuda!
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¿Gastos de Transporte con IVA?
Acabo de iniciar una actividad como intermediario en compra-venta de productos (alimentación, electrónicos...), el caso es que mis proveedores transportan los productos hasta casa del cliente, pero el proveedor me factura a mi y yo a los clientes...
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Cómo cuadro una cuenta de cliente en saldo deudor cuándo dicho saldo ya fue cobrado en su día
La empresa en su día envío un factoring al banco el cliente pago pero no se contabilizo en La cuenta del cliente. Tengo un problema ya que el cliente tengo que dejarlo a cero y ademas e de reflejar una deuda que tiene la empresa con el banco para...
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Cierre de Contabilidad
Me podría decir alguien, cuales son los asientos que se hacen a final de año para cerrar la contabilidad de una s.l., ya he metido todas mis fras. Y he cuadrado el banco, Ahora ¿Qué asientos me faltan para cerrar la contabilidad?.
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Registro contable de operación de compra de licores a una empresa del gremio
Mi empresa se dedica a la elaboración y venta de bebidas, tengo una factura de compra de licores a otra empresa, ¿A qué cuenta llevo esa compra?
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Contabilizar impuesto sociedades final de año
Durante todo el año 2017 tengo contabilizados tres asientos de pagos a cta de impuesto de sociedades que he hecho asi: 4731 a 572 estos asientos los hice en fecha 20/2017 20/10/2017 30/12/2017. Que asiento tengo que hacer a mayores a 31/12/2017 para...
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Clientes dudoso cobro, ¿Cómo lo contabilizo?
Mi empresa tiene desde hace varios años clientes sin poder cobrar. Se han reclamado judicialmente los importes pero se sabe que no se va a cobrar nada. Su saldo sigue pendiente en la cuenta de cada cliente (430). Nunca se han llevado a la cuenta...
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Como saldo las cuentas 473 y 475 de un autónomo.
Trabajo para un autónomo y las cuentas ya estaban creadas cuando yo empecé. Tengo la 4730001 donde llevo las retenciones practicadas por comisiones a un cliente y la 4750001 donde realizo el pago del mod. 130 trimestral con lo que me pasan por el...
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¿Es normal que una cuenta tenga un saldo positivo y en el balance me aparezca un saldo negativo?
Utilizo en contaplus y acabo de revisar todos los cargos que he realizado en las cuentas y he verificado que todos los asientos de gastos están bien hechos, me sale las cuentas en relación a la cuenta 572 que tiene un saldo positivo, lo raro es que...
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Cruzar facturas de cliente y proveedor
A un proveedor le hemos hecho un trabajo, y hemos acordado que en lugar de que haya circulació de dinero crucemos las facturas. Siendo así, entiendo que los asientos serían así: N/ Fact (Mi factura al proveedor) 100 (622) a 40 (116) 16 (472) S/ Fact...
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Regularizar contabilidad existencias finales saldo negativo
Nos hemos quedado con una empresa en la que el que desde el año pasado figuran unas existencias iniciales de -15.000 euros. Proceden del año pasado en el cual se debía realizar el asiento inicial 300 a 610 por importe de 15.000 euros, pero se realizo...
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Falta un asiento
No se si se acordara de mi, me reolvio una duda sobre la contabilización del impuesto de sociedades, bueno ahora con el cierre de la contabilidad me he encontrado que no se ha contabilizado el acuerdo social, no se si me explico, es decir, que no se...
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Ventas contado
Llevo la contabilidad de un taller. Hacemos algunas facturas de importe entre 50 y 200 euros con Iva por ventas al contado sin identificar al cliente. Como se contabilizan y como deben tenerse en cuenta en el 347, ya que a final de año pueden sumar...
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Cuentas prestamos hipotecarios
Tengo un nuevo cliente que es una constructora, tengo que cerrar la contabilidad del año 2007 y he procedido a comprobarla antes de hacerlo y me he encontrado algunas irregularidades que necesito subsanar, la más urgente es en relación a los...
1 respuesta
Ajuste contable de cuentas por descuadre
En las última cuentas anuales las cantidades de caja y banco no se correspondían con la que debería ser y este año por culpa de ese descuadre, también me quedan descuadradas, ¿Cómo podría ajustarlo?
1 respuesta
Contabilizar traspasos entre empresas con mismo admini
Llevo la contabilidad de dos empresas A y B y las dos S.L. Con el mismo administrador. - Entre ellas se traspasan dinero desde caja y desde bancos. Estos traspasos se llevan a la 5523. En A y a la 551 en B con cargo o abono a la 570 o 572. En este...
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Cta 477 deudora y cta. 472 saldo cero, ¿Cómo liquido el IVA?
Si tengo la cuenta 477 HP, IVA repercutido con saldo deudor (ojo no acreedor como normalmente) y la cuenta 472 HP, IVA soportado con un saldo de cero euros ¿Cómo hago la liquidación del IVA TRIMESTRAL? ¿Me podéis poner un ejemplo?
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Compensar perdidas de ejercicios anteriores
Me pasan una contabilidad con saldos deudores en la 4745 (año 2008 por 1007,60 Euros y año 2009 por 4.476,80). En este ejercicio se han producido beneficios y si calculo el 25% para el I.S. Sale a pagar 4.668,73. ¿Cómo he de hacer el apunte para...
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¿Cómo puedo incluir en el modelo 349 un descuento comercial (Rappel)?
Dentro de la declaración de operaciones intracomunitarias necesitaría saber :¿Cómo puedo incluir en el modelo 349 un descuento comercial (Rappel)? ¿No se incluyen en ese modelo? ¿Se considera una rectificación? ¿Qué mes pongo si es un rappel por las...
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Saldos pendientes de proveedores
Estoy haciendo el cierre del ejercicio 2012. Debido a que no he hecho la regeneración de saldos, observo ahora que tengo saldos de proveedores que vienen de hace tiempo y que ya están saldados, pero que siguen apareciendo en la contabilidad. ¿Cómo...
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Tengo que desarrollar todo el ciclo contable completo, pero el balance no me sale
De nuevo mira tengo que desarollar todo el ciclo contable completo pero a la hora de hacer el balance de situación no me sale si me puedes verificar te escribo las situaciones y el asiento y no esta bien espero que me lo digas . 1. Las compras de...
2 respuestas
Rappel y Descuento comercial
Soy nueva estas lides, tengo una duda, si en la misma factura aplico un descuento comercial y un rappel, ¿Aplico ambos de forma separada sobre el importe de los productos, o se aplican uno y sobre ese resultado el otro? Otra duda que tengo es cuando...
1 respuesta
Amortización Inmovilizado
Tengo un pequeño problema con la amortización al cierre del ejercicio, especialmente con un bien al que tengo que dar de baja. Te cuento: Tengo un bien cuyo valor es de 900 comprado en 2005. Se fue amortizando durante estos años, y en el 2009 se...
1 respuesta
Problema con impuesto de sociedades, pérdidas antes y después de impuestos
Tengo un problema que nadie me resuelve, contables en activo, economistas. Tengo una pequeña sociedad, creada a finales de 2011, con actividad de un trimestre en ese ejercicio, al cierre del ejercicio, tenía 933,37 euros de pérdidas, el día...
1 respuesta
Balance de situación
Estoy haciendo un plan de empresa y tengo todo ya listo, incluido el plan de tesorería, pero me surge una duda que no logro sacar adelante, estoy colapsada. Tengo que sacar el balance de situación de los tres primeros años a partir de la tesorería de...
1 respuesta
Modificar la 570 en contasol sin repercusión contable
Quiero modificar la cuenta 570 para poner la cantidad que yo quiera a cierre del año 2016 y para que en el asiento de apertura de 2017 aparezca esa cantidad que yo quiero, pero no quiero que tenga ninguna repercusión contable, ¿Por qué quiero hacer...
2 respuestas
Iss cierre contable
Trabajo en una Pyme, después de 3 años, este será el primero en tener beneficios (23.700). Mis preguntas son: *¿Qué tipo he de aplicar el 35 ó el 30 %? *¿Cómo contabilizo el ISS? Unos me dicen que tras hacer el asiento de PyG seria: 630 (% ISS) a 129...
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Cierre del ejercicio en la contabilidad de SL y saldo de la cuenta contable 129
Una vez cerrado el ejercicio y obtenido el saldo de la cuenta 129 tras el asiento de regularización, el asiento que refleja el acuerdo de distribución del resultado, entiendo que debe hacerse en el siguiente ejercicio, ¿No?. Como la Junta tiene tres...
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Facturas de proveedores no pagadas.
Tengo contabilizada una factura de un proveedor que suministró unas piezas y que luego por una serie de circunstancias no cobró. Tengo el saldo en el Haber de dicho proveedor pero ha pasado el tiempo y no me ha venido el cargo; quisiera regularizar...
1 respuesta
Actas de inspección
Llevo la contabilidad de una sociedad limitada que ha tenido una inspección de impuesto de sociedades. Necesito saber como contabilizar las actas de inspección, los ingresos que le han añadido, los gastos que nos han quitado como no deducibles y las...
1 respuesta
Regularizar cta proveedores años anteriores
Estoy contabilizando y cerrando el año 2014 de una SL. Y tiene muchos saldos de proveedores sin regularizar de ejercicios anteriores, además tiene un saldo en caja de 120000 euros,¿Debería cuadrar los saldos con 570 o regularizar a 113?
1 respuesta
Inventario y contaplus-...
Trabajo en una constructora desde hace 2 meses ayudando en la gestión y administración siempre con el contaplus. A base de errores he contabilizado todo el primer trimestre pero el otro día me pasaron un listado del inventario para contabilizarlo y...
1 respuesta
Consolidación balances
Agradecería que me ayudaran en esto ya que tengo un problema muy serio... La empresa me pide consolidar un balance de una empresa que tenemos en el extranjero con nuestro balance. El caso es que no tengo experiencia en esto ya que es la primera vez...
1 respuesta
Ejercicio de contabilidad: ajustes y asientos a partir del balance y movimientos del inmovilizado
Una S.A, constituida en Enero 2009, dedicada a la fabricación de tornillos, ¿Presenta a 31/12/2009,el siguiente balance de situación en miles de? Construcciones.. ¿16.500? *** Terrenos 1.500 *** Obra construida...14.000 ***...
1 respuesta
Amortización maquinaria
Tengo una duda a la hora de contabilizar la amortización mensual de una maquinaria. Yo la compra la he contabilizado así: 2130001 Maquinaria----------a----------5720001 Banco Y la amortización mensual tenía pensado realizarla así: 6820001...
1 respuesta
Problemas con gastos e ingresos injustificados
Tengo una duda con respecto a la contabilización de a un par de temas: 1. Contabilizar pagos de clientes en 2008, cuyas cuentas están saldadas y pagadas en 2007 por error ¿Cómo contabilizo ese exceso en la cuenta de banco? 2. Contabilizar movimientos...
1 respuesta
Sociedad limitada. Compra.
El año pasado compramos una Sociedad limitada en el mes de Octubre. La única información que nos da la antigua asesora es un balance de sumas y saldos a fecha 30/09/2006. ¿Cómo cerramos el año? ¿Qué asiento puedo hacer para meter yo mi contabilidad y...
1 respuesta
Confeccionar ECPN
Tengo dudas a la hora de rellenar este informe, somos una Pyme. Partimos de un saldo negativo por pérdida en saldo a final del ejercicio 2008 en la casilla "Resultado del ejercicio". Mi pregunta es ¿En qué casillas tengo que poner los movimientos del...
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¿Cómo puedo hacer que cuadren las cuentas para poder cerrarlas?
Olaa! Ante todo gracias por responderme xdd tengo un grave problema, y es que este año al contabilizar los bancos del año 2008 de una sociedad veo cosas que no se como acer que cuadren. Las cuentas 472 al 16% y las cuentas 477 de 7% y el 16%...
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Contabilidad compra envases
Mi duda es acerca de como contabilizar la factura de compra y la factura rectificativa de los envases, ya que según he investigado los asientos siguientes corresponderían con el registro contable correcto, pero a partir de estos dos asientos a mí me...
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Pagos a cuenta fuera de plazo
En septiembre del 2017 fundamos una asociación. EN 2018 no hicimos los pagos a cuenta habiendo obtenido del año 2017 un beneficio de 438,83 euros. No lo contabilicé porque no sabia como iban los pagos a cuenta. Obtuvimos un beneficio en 2018 de...
1 respuesta
Error en cuenta proveedores año 2017
Revisando el diario de movimientos del ejercicio pasado, y una vez presentado el I.S., me he dado cuenta de un error de bulto que me gustaría subsanar en este ejercicio 2018. El error está en un asiento de proveedor que en lugar de poner en el debe...
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Asiento Pérdidas ejercicio
Tengo un problema de contabilidad de los últimos asientos: El año pasado se hicieron los siguientes asientos: 31-12-2007 268,80 Eur (6940) Prov. Para isol. A (4900) dotac. Prov. Insol. 268,80 Eur -------- 3.586,79 Eur (63000) Imto. Sobre beneficios a...
1 respuesta
Reclasificación de préstamos
Tengo un préstamo el cual vamos haciendo amortizaciones parciales según nos viene bien en la empresa. A la hora de hacer la reclasificación a 31 de diciembre para el nuevo año no se como hacer porque al hacer las amortizaciones parciales la cuota va...
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Devolución venta
Quería asegurarme si los asientos que he realizado sobre una devolución de una venta estaría bien: ¿La cuenta de ese cliente tiene una cifra de 1.431.65?, ¿Y nos devuelven una factura con valor de 464?, por lo que realizo el siguiente asiento: 400...
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Contabilidad Impuesto sobre sociedades
Entré en una empresa hace unos meses En el balance de sumas y saldos a 31/12/2008 las siguientes cuentas tenían los siguientes saldos: ¿473 HP retenciones y pagos a cuenta 4.657,04? En el Debe ¿4752 HP acreedora por I. Sobre sociedades 167,26? En el...
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Crear un Informe de cierre contable del ejercicio en Access
Tengo una Tabla "T_Contabilidad" donde se guardan los movimientos contables tanto de entradas como de salidas,. Los registros se introducen a través de un formulario "F_AnotaciónContable" basado en esa tabla. La idea es crear un informe del tipo...
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Asiento Apertura erróneo
La contabilidad del año pasado no la llevaron bien, y empezamos de nuevo introduciendo el balance de sumas y saldos a fecha 31/12, el problema es que el anterior contable no tuvo en cuenta algunos pagos a proveedores y cuotas aplazadas con hacienda...
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Compra venta de participaciones de una soc limitada
Me gustaría saber cual seria el asiento contable tanto de una venta como de una compra de acciones de una s.l. El caso es 5 socios que empezaron al principio venden sus acciones a uno de los socios quedando este como el único socio de la sociedad. Y...
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Añadir al saldo de apertura
Este año, se cambió el programa de contabilidad de mi empresa y se realizó el correspondiente asiento de apertura con el balance que se extrajo de la 'contabilidad' anterior (realmente NO se llevó ningún tipo de contabilidad, sólo control de pagos a...
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Cierre del iva
¡ Mira, tengo la 477 con saldo que cuadra La 472 también cuadra La 477 tienen mas saldo que la 472 Tengo algún iva sin pagar, además veo que la suma de mi deuda con la 472 es justo el saldo de la 477. ¿Qué asiento o que algo debo hacer?
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Como regularizar saldos de clientes y proveedores de ejercicios anteriores
Llevo desde hace poco tiempo la contabilidad de una empresa y me he encontrado con cuentas de cliente que tienen saldos pendientes del año 2009 y 2010, Revisando la contabilidad no he podido averiguar y esa factura ha sido realmente cobrada. Como...
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Cta de clientes negativa por factura rectificativa.
En su día pasamos un cliente a cliente de dudoso cobro y dotamos la correspondiente provisión. Por lo tanto el saldo de esta cuenta queda a cero pasando a estar en la 436. Tres años después este cliente presenta concurso de acreedores por lo que para...
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Salario Autónomo
Tengo una duda sobre el salario de un autónomo. Soy autónomo y no pertenezco a ninguna sociedad, es decir trabajo como profesional liberal, además NO tengo un sueldo fijo y mucho menos una nómina, voy cobrando conforme a mis ingresos por ventas....
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Saldar cta. Cliente/Proveedor
Una SAL tiene un Cliente que a su vez también es proveedor. ¿En la cta.400x tiene un saldo de 14421,68? (a s/f) En la cta.430x " " " 28.188? (a favor de la SAL) Entonces se acuerda que el proveedor haga un ingreso por la diferencia (¿13.766,32?), con...
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Donde puedo obtener un sistema de almacen en php
Sime pueden ayudar Necesito un sistema de inventario simple el cual realice los tres movimientos básicos de un almacen. Creación ingreso de mercadería a locación. Transferencia de mercadería o relocacion. Salida de mercadería de su locación. Parece...
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Asiento de pérdidas
Es la primera vez que por la crisis esta PYME tuvo pérdidas en el 2007, a 31/12/07, la cuenta 121 con pérdidas de 100.000 euros, y la cuenta 4745, crédito por pérdidas a compensar por 10.000 euros, números redondos, ya que existían muchos gastos...
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Necesito ayuda con la contabilidad ¿Cuál es el funcionamiento de la cuenta 733?
Me he incorporado a una nueva empresa y veo que en contabilidad aparece un saldo en esta cuenta a 31/12/07. Me gustaría saber cual es exactamente el funcionamiento de esta cuenta con la finalidad de poder imaginar qué tipo de trabajos se han incluido...
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Contabilización de IVA
Tengo una duda en cuanto a la contabilización del IVA: ya tengo contabilizados los tres primeros trimestres del año, el modelo 390 se que no se contabiliza. Pero entonces, ¿Cómo cuadro el IVA? Porque en el cuarto trimestre no se presenta el 303.
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Factura en moneda extranjera
Tengo cierta confusión con el siguiente tema. Acabo de comenzar a trabajar para una empresa que se dedica a enviar alumnos que quieren hacer cursos de inglés en Australia. El caso es que tanto las facturas que emiten a sus alumnos como las que...
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Llevar la contabilidad de una página web
Voy a llevar la contabilidad de un negocio web. Se trata de prestar un servicio a los pequeños comercios, que mediante el pago de una cuota mensual, tendrán publicidad en la web y la posibilidad de tener su tienda online. Mis dudas son las...
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Arreglar ingreso contabilizado en año anterior
Es la primera vez que hacemos consulta, espero que nos podáis dar una solución; la cuestión es la siguiente. En la contabilidad del 2007 se contabilizó un ingreso como una subvención de capital y se hizo el 31-12 la correspondiente periodificación de...
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Contabilidad, no entiendo ciertas cuentas
Necesito ayuda en las cuentas que intervienen en estos asientos: 1) Se compro material de limpieza por 3000 del cual es el 50% tanto para el departamento de adimistracion y de ventas que pagamos con un cheque. 2) Pagamos los volantes de ventas por la...
2 respuestas
Pago facturas con cheque regalo
He comprado en una tienda y por el volumen de mis compras me han dado un cheque regalo que me van a descontar de la próxima compra yo entiendo que cuendo compre y me descuenten esa camtidad contablemente es un descuento sobre compras y lo llevaría a...
1 respuesta
Asiento aplicación resultado
Otra vez! Referente a la pregunta anterior de aplicación del resultado y reparto de beneficios. He hecho el asiento de aplicación a 30/06 y viendo la contabilidad en estas dos cuentas tengo los siguientes saldos: (¿120.8) rstdo positivo 2008 con un...
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Busco consulta sobre si el resultado de las cuentas y el importe de pérdidas es correcto
Me he dado cuenta que en el 2008 a 31/12 se ha hecho el siguiente asiento 551 a 121 por importe total de pérdidas ejercicios anteriores. En el impuesto de sociedades la 121 esta a cero lo cual no es correcto y este año solo me aparece las perdidas...
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Ingresos por Rappel de compras
Primero saludaros ya que esta es mi primera intervención en el foro. Mi consulta es la siguiente: "Este año por primera vez nuestra empresa recibirá un ingreso en concepto de rappel por compras. Como debo contabilizar este ingreso?"
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Contabilizar préstamo hipotecario
En el año 2007 adquirimos una vivienda y el banco nos concedió un préstamo hipotecario. Yo lo contabilizé de la siguiente manera: 572 a 520 C/P 170 L/P Las cuotas mensuales las contabilizo de la siguiente manera. 663.2 520.0 a 572 Al 31-12-07 tengo...
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Contabilizar pago de facturas de proveedores con pagarés. Efectos comerciales a pagar y cobrar
Mochi tengo otra pregunta. ¿Cuándo pagas con pagares se supone que en el momento de contabilizar el gasto lo llevas a una cuenta 400 proveedors y la fecha en la que haces el pagaré lo llevas a una 401 de efectos comerciales a pagar no?, y la das de...
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Cómo cancelar el saldo de una donación
Hemos realizado una donación de artículos, hemos emitido factura oficial y hemos declarado el IVA, el problema es que no se cómo cancelar el saldo del cliente, que al ser una donación no me la paga, mi pregunta es cómo lo cancelo y contra que cuenta...
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¿Tengo que incluir en el modelo 347 la suma de compras y ventas de un cliente que a la vez es proveedor?
Soy autónomo y tengo un cliente que a la vez es proveedor, por lo que tengo tanto facturas emitidas hacia él como recibidas de él. Por separado, las compras y las ventas con este cliente/proveedor no llegan al mínimo para tener que incluirlo en el...
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Cuenta 340 Productos Semiterminados
LLevo trabajando varios años en una SL dedicada a reformas en general. Mi puesto ha sido de aux.administrativo y hasta hace dos años no he pasado a llevar la contabilidad de le empresa, dejamos por problemas la gestoría y como la empresa es muy...
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Asientos de gastos -caja-bancos
Necesitaría que me orientaras un poco con los asientos de caja-gasots y banco.
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Facturas pagadas o cobradas en otro ejercicio
Necesitaría saber cual es el proceso a llevar desde que m aparece una factura de compra o venta a finales de año si esta se paga o cobra a principios del años siguiente. Es una tienda de sofás y claro, la mercancía no se entrega en el momento de la...
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Asiento de cierre
Necesito si alguien podría decirme si el siguiente asiento estaría bien. ¿Tengo un beneficio después de impuestos de 16277.67? ¿Ademas quiero dotar una reserva voluntaria de 400? Y unas perdidas del año anterior recogidas en la (121) de 1409.84 129 a...
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Contabilizar declaración complementaria Impuesto de Sociedades Fuera de plazo
Me he quedado atascado, y no se como continuar: Tengo contabilizadas perdidas de años anteriores en la cuenta 121 (ahora he descubierto que debería haberlas puesto en la 4745) En el año 2015 arrojé beneficios por 6.751,01 € que compense con las...
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Impuesto sobre beneficios
En el 2008 tuve beneficio de: 1.379,98. Tenía retenciones bancarias (470) por: 1.225,13, he hice el siguiente asiento: (1.225,13 x 25% = 345,00) 345,00(630) 880,13(4709) A (470) 1.225,13 Ahora en el 2.009 me devuelven los: 1.225,13 y la cuenta (4709)...
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Contrato rappels
No se exactamente en que categoría encuadrar esta pregunta, pero me imagino que tiene que ser derecho. El caso es que unos clientes nos han pedido que les enviemos una "carta", me imagino que será un contrato en el que nos compromentamos a pagarles...
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Que tengo que revisar al cierre de ejercicio del año.
Soy una chica que acaba de empezar en el mundo de la contabilidad( Contaplus 2009), y ahora estoy intentando cerrar el ejercicio; pero según el gestor tengo que comprobar varias cosas antes de cerrar el ejercicio. En general se que tengo que...
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Regularización de inventario
Estoy recopilando los datos fiscales de un pequeño negocio de ganadería, para hacer la declaración del IRPF. Tengo los ingresos por un lado y por el otro los gastos y pagos, a los que tengo que regularizar con el +/- de inventario. Al 31-12-¿2007...
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Asiento apertura créditos fiscales diferidos
Me podríais indicar en el asiento de apertura el crédito fiscal a compensar en ejercicios siguientes ( cuenta 4745) si va en el debe, o no hay que aperturarlo, ya que en el debe ya van las perdidas y ganancias ( cta. 129 ) acumuladas.
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Urgente-Como poner al día los saldos de las cuentas
Desde hace un tiempo en la empresa en la que trabajo, en el programa de contabilidad solo se facturaba pero no se llevaba la contabilidad, ahora se ha empezado a entrar, pero claro, tengo que actualizar las cuentas y poner los saldos reales pues...
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Pago y cobros
Si tenemos a la misma empresa como cliente y proveedor, y la cuenta como proveedor es superior, como contabilizaríamos la liquidación. Quiero decir se puede compensar los saldos. Ejem. 10 40000001 a 43000001 5 57000001 5, este asiento seria correcto,...
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Pago a cuenta en la compra de un piso
Llevo la contabilidad de una constructora y no se si lo estaré haciendo mal Cuando recibo un pago de un cliente hago el siguiente movimiento: 1.- 572(banco) a 430 (cliente) 2.- Emito la factura al cliente 430 (cliente) a 437 477 Sería correcto.
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Asiento para compensar pago adelantado y factura de este mes.
Me gustaría hacerte una consulta si eres tan amable. El mes pasado por error pagamos una factura de un proveedor dos veces mediante transferencia. Y el asiento del pago quedo registrado dos veces en el saldo del proveedor (le hice dos ingresos de...
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Contabilizar perdidas afectados popular cambiado por bonos santander
Soy una de las afectadas de las acciones del popular, cuando las perdí el día 6 de junio de 2017 contablemente lleve la operación a perdidas 671, pero ahora he aceptado el cambio por bonos del Santander, como debo contabilizar esta operación,...
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Balance de liquidación
Tengo que realizar un balance de liquidación de una sociedad limitada de dos socios. El balance que tengo hasta ahora es muy sencillo: 40.000-Capital social 30.000-Cuenta corriente con socios (551) 5550-Amortización acumulada (de un activo que ya se...
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Problemas con la gestión del impuesto 129
Soy la del problema con el I.S., al final he podido hablar con la gestoría sobre el problema, y me han comentado que el asiento del impuesto se les habrá olvidado contabilizarlo y por eso no aparece en el balance; entonces me ha dicho que aunque se...
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Contabilización pago por terceros
Llevo la contabilidad de un autónomo cuya actividad es la Dirección FAcultativa de obras y reparaciones de edificios y viviendas. Puso su oficina en su casa, para lo cual hizo una serie de reformas cuyo importe ascendió a unos 25.000 euros. Pero...
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Largo y corto plazo
Estoy haciendo un curso contabilidad y tengo esTe ejercicio: 31/03/XX adquirimos un vehículo cuyo coste total es de 36.000 euros a pagar en 36 mensualidades iguales de 1.000 euros, que se comenzaran a pagar a partir del 1/06/xx y el último pago se...
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Baja de cliente de dudoso cobro
Tengo unos clientes de dudoso cobro con saldo después de haber hecho los correspondientes asientos (435 a 430 y 694 a 490). Ya llevan 3 años. Ahora quiero hacer desaparecer estos saldos, que ya no me van a pagar. ¿Sería correcto el asiento: xx 490 a...
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Sobre devolución de ventas
Pondré un ejemplo para explicar mi duda: ¿Mi empresa realiza una venta por importe de 100? ¿Posteriormente realizo un abono por importe de 25? A causa de una devolución del cliente. El asiento seria así: ¿Venta por 100?: 430 A700 ¿A477 por el abono...
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Asiento contable Primer año con Beneficio
Estoy llevando la contabilidad de una empresa que tiene unos 3 años de iniciada y siempre daba perdidas, pero en este último año ya ha empezado a entrar en beneficio, tengo una duda al cierre contable 31-12-10 tengo que hacer algún asiento para...
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Iva deducible.
Me he dado de alta como autónomo, en el epígrafe 844. Se supone que debo pagar el IVA en abril, ¿Pero no se exactamente que IVA se puede deducir cual no?
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¿Cómo he de declarar un rappel por compras ya que es referente a todo un año no unicamente a un trimestre?
Quisiera saber como se ha de declarar un rappel, como un ingreso más (beneficio), o por algún otro modelo ya que el rappel es de un año y no solo de un trimestre.
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Provisión para insolvencias de clientes
Acabo de ver una respuesta tuya en la que hablas de cancelar una provisión para insolvencias de tráfico. Era la pregunta sobre "cómo contabilizar pago de crédito y caución". Bueno, pues me gustaría que me explicaras como se crea una provisión para...
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¿Cómo contabilizar ingreso de una póliza?
Tengo que contabilizar un importe de un ingreso de una póliza que ha sido devuelta, ¿Cómo sería el asiento?
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Contabilizar venta parcela
Tengo una S.L. Que es promotora de construcción de unas parcelas. Ahora se van a vender una a una. ¿Cómo contabilizo la venta estando las tierras hipotecadas? ¿Reduzco valor en activo de construcciones y en la misma medida el préstamo bancario? ¿Cuál...
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Cierre ejercicio . 4745
Perdona que te siga dando el coñazo con este asunto. Hace un par de semanas me contestaste lo siguiente: 1.- A acabar el año 2010 te sacas un informe de PyG y te das cuenta que tienes una perdida en el ejercicio de 10000. OJO esto se hace antes de...
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Cooperativas
Cierre de ejercicio de una cooperativa. ¿Cómo se contabiliza la dotación al fondo de educación? Tengo entendido que el asiento sería 657 a 139 con el importe correspondiente al fondo educación. El problema que me surge es que al año siguiente al...
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Compra de Libras
¿Hemos comprado 150 libras cobrándonos su valor 230,95? En nuestra cuenta del banco. Después del viaje nos sobraron 50 libras que hemos vuelto a llevar a la oficina bancaria para que nos lo cambien, es decir, ¿Nos han ingresado 70,16?. Quiero...
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Compra-venta coche empresa
No se como realizar este asiento, si me puedes ayudar. La empresa ha vendido su vehículo que tenía por 17000€ (B.I:14049,59€ IVA:2950.41€) al concesionario donde se ha comprado otro vehículo por 61000€ (B.I.:46386,23€ IVA: 9741,10€...
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Regulación y prorrata iva
El caso que planteo es el siguiente: Se trata de una empresa que se ha ido descontando el 100% del i.v.ha soportado durante los tres primeros trimestres ya que acababa de abrir y no tenía ganancias. ¿En el cuarto trimestre obtuvo un iva devengado de...
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Asiento 4752 con la contabilidad ya iniciada
Tu respuesta sobre el asiento de un aplazamiento del pago fraccionado del impuesto de sociedades ha sido de gran ayuda, gracias, pues lo he entendido, pero yo estoy utilizando en la empresa el programa contaplus para llevar la contabilidad, entonces...
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¿Cómo contabilizar factura?
Soy contable en practicas de una empresa dedicada a la compra-venta de maquinaria. Compramos de Alemania y vendemos aqui en España. Tengo una duda: acabo de facturar ( fecha 15/12/2012) una maquina a un cliente antes de que le llegue, porque asi lo...
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Liquidación iva
Haber si puedes resolver mi duda. A 31/12/2010, mi saldo en las cuentas de iva era: 470 H.P. DEUDORA : ¿19.519,72? Sdo deudor. 475 H.P. ACREEDORA : ¿13.337,97? Sdo acreedor. En resumen me queda un saldo a mi favor de: ¿6.181,81? Para compensar. ¿Qué...
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Impuesto de sociedades
En el año 2009 se realizó el siguiente asiento a 31-12-09: 4745 Cred perd com. 1600,14; 4709 HP Deudora dev impts 25582,25; 4730 HP Ret. Alq 25560; 4730 HP Ret. Bancos 22,25; 4790 Imp s/bº dif. 679,9; 6301 Imp diferido 920,27. La verdad es que no...
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Cuentas por cobrar y cuentas incobrables (estimación)-
Estoy muy preocupado estoy realizando tipos exámenes sobre las cuentas por cobrar y bueno el maestro no es muy bueno enseñando y por eso recuro a ki. -El ejercicio es más o menos así- Registra métodos básicos para estimar las perdidas de las cuentas...
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Duda registro contable cheque
Tengo la siguiente duda respecto al registro contable en relación con los Cheques, es decir, tanto como si pago o recibo este tipo de documento como justificante de una operación, es correcto esperar que pase por el banco el ch/ entregado al...
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Modificar saldos de apertura
Si el año pasado hice pago de facturas pero no las contabilicé, ¿Puedo este año cambiarlo entrando en el año anterior y modificando los saldos de apertura?
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Contabilidad-saldos antiguos sin cerrar
Me gustaría saber si me podeis aclarar una duda, tengo saldos antiguos de cuentas de proveedores y clientes que en su día nos se contabilizo el pago, pero que ya fueron pagados y cobrados, se realizó su correcta anotación en las respectivas cuentas...
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Acreedores fra.pendientes de recibir
La empresa pagó el año pasado a un acreedor y dicho acreedor no nos ha remito la factura se contabilizó en la 4109, ¿Este acreedor a cerrado la empresa (no podrá hacernos la factura) como lo contabilizo este año? Otra pregunta, la empresa contabilizo...
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¿Asiento inicial cuenta de banco?
Haciendo una conciliación bancaria, ya tengo todos los conceptos en sus partidas correspondientes, pero no me cuadra la cuenta porque me falta el asiento inicial. ¿Alguien podría ayudarme para saber cómo realizar dicho asiento?
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Que poner en el asiento de apertura...
Llevo poco tiempo usando Contaplus. Ya he introducido todos los asientos para el primer trimestre, pero me falta el asiento de apertura que no lo he podido introducir ya que la asesoría que nos llevaba la contabilidad no me pasó los datos del año...
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Presentación libros contables
Tengo que presentar los libros contables de una SL en el registro, pero no tengo muy claro que balances tengo que sacar, corrígeme si me equivoco -Diario de todo el año( ¿Tal cuál o hay que sacarlo por meses?) -Balance de PyG a 31/12 -Balance de...
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Regularizar asiento contable con perdidas ejercicio
Necesito saber que asiento contable tendría que hacer y en que fecha para regularizar la contabilidad con las perdidas de varios años. Sólo se han hecho (creo que por error) las perdidas de cada año a 30/06 de los siguientes años pasar la cuenta 129...
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Contabilidad inicial de una Sociedad Limitada tras ser una cooperativa
Tengo que iniciar la contabilidad con fecha julio/12 de una Sociedad Limitada. La particularidad es que anteriormente esta sociedad ha sido una cooperativa. Una vez transformada e informada la nueva forma jurídica tengo la duda de como iniciar su...
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Contabilización de travel cash descuento en hotel
Disponemos de varias facturas recibidas de desplazamientos comerciales en hotel, el cual nos hace un descuento de "travel cash", que se aplica en menos pago, pero que en la base imponible de la factura no se incluye. Es decir, se descuenta aparte de...
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Cta. 572
Quería saber si la cta. 572 bancos puede tener saldo negativo, mi empresa tiene una cuenta asociada a una póliza de crédito y a cierre de ejercicio aún no ha devuelto el crédito dispuesto que había utilizado y por ello el saldo de esta cta. 572 a...
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¿Cómo contabilizo un premio a un cliente?
Trabajo en una tienda de muebles y hace poco tiempo ofrecimos entrar en sorteo, explico el sorteo: el cliente realizaba su compra y si le tocaba el cupón premiado se le devolvía el importe de la compra, en este caso 4.000 euros. ¿Cómo debo...
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Contabilizar abono de ingresos indebidos de Hacienda
La cuestión que quiero plantearle es la siguiente: Hace unos días que me ha llegado un acuerdo de Hacienda de abono de ingresos indebidos que provienen de un ingreso indebido de retenciones de 2007. Las devolución proveiene del modelo 110, las...
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Reducir gastos para balance
Quisiera saber cómo puedo reducir pérdidas para presentar un balance para renovar una póliza de crédito, la contabilidad da muchas pérdidas también porque no ha sido bien realizada, han activado todo y más para reducir gastos en los cierres, movido...
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Compra de terreno
Me gustaría me explicaran como contabilizo la compra de un terreno por parte de una promotora, ¿Ya sea para venderlo o para edificar? En caso de venderlo o edificar cuales serian los asientos contables.
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Pasar un numero positivo a negativo en un informe access
Tengo unas tablas en especifico llamadas VENTAS y la otra llamada COMPRAS (y tablas como productos, proveedores, clientes etc. Es un pequeño sistema de inventario)... Ahora bien hice una consulta de union que me muestra los datos de entradas(compras)...
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Gastos del ejercicio anterior
¿El año pasado mi empresa dio un beneficio de 200?. ¿Este año he descubierto que existe una partida en la cuenta 480 gastos anticipados de un seguro de unos 3000? Que en el ejercicio anterior por error no fue llevado a gastos. Si se hubiera realizado...
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Duda al facturar un servicio de formación
Soy autónomo, en Canarias. Hago servicios de consultoría y formación. Voy a impartir un curso y vendo las entradas a través de la plataforma Ticketea, que cobra una comisión del 10% de cada una de las entradas. Precio de la entrada: 12 euros (IGIC 7%...
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Registrar el asiento de apertura contable
Mi duda es necesito empezar una contabilidad y quiero saber como registro mi asiento de apertura tengo: Inventario 100 Proveedores 200, Caja 0, Bancos 10, Activo Fijo 1000. ¿Cómo tengo que hacer el registro?
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Dar baja contable a una asociación
Trabajo en una entidad sin animo de lucro, una asociación. Bien pues desde la Junta Directiva de la misma, se están planteando, cambiar de asociación a fundación. Quisiera saber, llegado el momento, como he de cerrar la contabilidad de nuestra...
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Asientos mal contabilizados en 2003 y 2004
Hace poco que he comenzado a trabajar en una empresa y me encuentro con que tiene facturas de proveedores y clientes pagadas pero no contabilizado bien el pago de estas. Ya que ahora me aparecen como no pagadas y claro como deurodes pendientes de...
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Contabilizar saldos de clientes incobrables
Tengo un poco de lio sobre cual es la forma más correcta de contabilizar un crédito sobre un cliente que sabes que no vas a cobrar. Es que miro el PGC y veo muchas cuentas relacionadas. La 436, 490, 650, 694. Y no sé cuales se utilizarían. ¿Me puedes...
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Sobre amortizaciones y facturas recibidas.
-Si compro un bien por. Ej.un cortacésped y me descuento la factura con el iva correspondiente, podría hacer la amortización posterior de este. Es que no entiendo el concepto, por que, si fuese así seria como desgravarse dos veces la misma factura. -
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Contabilidad empresa de construcción
No sé si estoy haciendo bien la contabilidad de una empresa promotora. Estoy dando como ingresos en el año las certificaciones emitidas por ella, y activando los gastos que tengo contabilizados en una cuenta 606 a finales de año. ¿Sería así? Si fuera...
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Dación en pago
Tengo que contabilizar la siguiente situación: un cliente nos debía 10000 euros por ventas de mercancías y como no pudo hacer frente al pago se acordó entre ambos la entrega de una carretilla elevadora para saldar dicha deuda con un contrato firmado...
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Tributación saldo cuentas bancarias (transferencias entre cuentas)
Un cliente que tenía una cuenta bancaria con 100.000 € hizo un traspaso de ese importe a otra de sus cuentas antes de final de año. Normalmente a final de año se tributa por el mayor saldo entre: El saldo a 31/12 o el saldo medio del último...
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Asientos contables
Trabajo en una asociación y soy nueva en esto, así que me gustaría saber como contabilizo las cosas de limpieza y flores que se compren. Otra duda es si cuando se compra material de oficina como archivadores, cosas de papelería y demás se meten en la...
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Pregunta sobre Ciclo contable completo
Estoy estudiando contabilidad y estoy en el principio y ahora en el examen me ponen que tengo que hacer ciclo contable completo de una empresa que realiza varias operaciones durante el ejercicio. Mi pregunta es como sacar y hacer el balance inicial...
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Vales descuento para incrementar las ventas de un supermercado
Tenemos un supermercado, y se nos ha ocurrido para incrementar las ventas, ¿Hacer vales de descuentos por compras por un importe de 30? ; Así como vales por rifas por el mismo importe. ¿Cómo debe contabilizarse este supuesto?
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Error en el impuesto de sociedades
Acabo de entrar en una empresa y he detectado que a la hora de realizar el impuesto de sociedades del ejercicio 2010 y en el pago se produjo un desfase en el haber de una cantidad de 4 cifras, como puedo arreglar este desfase si se han ido realizando...
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Cómo sería el asiento contable de un talón al portador
Hace algun tiempo que no toco contabilidad y quería saber cómo se se realiza el asiento contable de un cheque al portador. Sería: DEBE HABER 200.00 ¿?¿? (572) Bancos 200.00 €
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¿ Se puede usar la cuenta 542 para el préstamo a un cliente?
Le hemos adelantado un dinero a un cliente, que luego se lo iremos descontando de bonificaciones mensuales. Sería correcto usar la 542. ¿Créditos a C/P para eso? Digo de contabilizarlo de la siguiente manera: (43x) a (542x)
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Compensar factura emitida a un cliente por otra recibida del mismo cliente
Perdona si te molesto de nuevo, me ha surgido una duda con el tema que comentábamos ayer. El cliente nos debe 26644.13 euros, y nosotros a el 148.83 euros, el cheque que han mandado compensando tiene un importe de 26495.30 que es lo que me comentabas...
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Ayuda para realizar la contabilidad de la empresa sin tener registro de existencias
Tengo el ultimo balance de una empresa con unas existencias de por, ahora tengo que cerrar el año, no tengo ningún registro de las mismas, ni en años anteriores ni en actual ¿Qué tengo que tener en cuenta para realizar el asiento de variación de...
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Tengo dudas con unos gastos anticipados
El Gerente quiere que un gasto por prestación de servicios de 10000 Euros de Base imponible y 1600 Euros de Iva, de un Acreedor nuestro cuya factura recibiremos con fecha de 31 de enero de 2006 la contabilicemos en este año. ¿Podemos en este...
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Impago retenciones garantía
Emitimos a un cliente factura por trabajos realizados con retención por garantía, de la siguiente forma: Base Imponible = 100 . HABER 705 Iva (16%)= 16 ............ HABER 477 Retencion (5%)= -5...... DEBE 430.1 Total = 111 ... DEBE 430 Esas...
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