Buscar
Descubre en Todoexpertos
Temas interesantes
Preguntas
Respuestas
Expertos
Logros
Iniciar sesión
Entrar
Crear cuenta
Saldar cuentas 475 y 4752
Preguntas y respuestas relacionadas
Regularización de IVA por diferencias del trimestr
Debido al cambio de eIVA este año y al retraso de recepción de facturas tenemos un descuadre de IVA al final del año. Las facturas que se han emitido y recibido fuera de fecha de presentación de impuestos, las he contabilizado con fecha de factura...
1 respuesta
Exceso de previsión en cuota a pagar impto.sociedades
A 31/12/06 se hizo un exceso de previsión osea 630 a 4752 del importe a pagar del Impuesto sobre sociedades, con lo cual dentro del 2007 me queda Hacienda Publica acreedora por unos 4000 euros que no son reales. ¿Es correcto hacer dentro del 2007 el...
2 respuestas
Sobre el cierre contable del ejercicio
Estoy cerrando por vez primera un ejercicio económico en una Sociedad L. Y tengo una serie de dudas... A ver, después de hacer las amortizaciones, periodificaciones y demás ajustes, el asiento de regularización lo hace el programa contable, y es...
1 respuesta
Busco alguna web sobre la ley de impuestos de sociedades y información de contabilidadd
Me gustaría saber cual es la función exacta de la cuenta 479, ya que me he leído la definición del PGC y no lo veo muy claro eso del exceso del impuesto sobre beneficios, si alguien fuera tan amable de explicármelo se lo agradecería, y si alguien...
1 respuesta
Anulación contable saldo deudor cta. 471
Tengo en la cta 471 un saldo deudor de la Seguridad Social desde el año 2008. Ha resultado fallido, tras la resolución administrativa definitiva del tema. No hice provisión. ¿Contra qué cuenta cancelo el saldo deudor de 5.000 euros, contra una 650 o...
1 respuesta
Dotación a Reserva Legal
Estoy cerrando el ejercicio de una S.L. Con beneficios y quería saber si debo de dotar un 10% de ese Bº a Reservas Legales y en dicho caso como debo realizar dicho asiento.
1 respuesta
Contabilidad devolución
¿Cuándo se debe contabilizar una devolución de hacienda de iva, cuando se solicitó o cuando efectivamente se pago?
3 respuestas
Beneficios y perdidas acumuladas
Este año estoy dando un beneficio de unos 8.000 euros antes de impuestos. Se que antes de hacer el asiento de regularizacin y cierre hay que calcular el impuesto de sociedades (. 630.), lo que vendría a suponer un importe de unos 2.400 . A esta...
1 respuesta
Contabilizar I.s.
¿Una empresa tiene un resultado en la cuenta de pérdidas y ganancias de 1000?. A 31/12 realiza los siguientes asientos: ¿630 250? ¿Á 4752 250? ¿129 250e á 630 250? ¿Sería esto correcto?
1 respuesta
Descuadre en la cuenta 4720016 de años anteriores
Estoy intentando cerrar la contabilidad, pero tengo un descuadre en la cuenta 4720016, que la empresa viene arrastrando desde el 2005. Al cerrar la contabilidad de ese año, el contable de aquel entonces no hizo bien el asiento de regularización, y...
1 respuesta
Cómo contabilizar el IVA a compensar
En el primer trimestre del año, los saldos de las cuentas de IVA fueron: (472).- 3000€ y la (477).- 1000€, por lo que el asiento fue el siguiente: 1000 (477) H.P., IVA repercutido 2000 (470) H.P., deudora por IVA a (472) H.P., IVA soportado 3000 Pues...
1 respuesta
Contabilizar declaración complementaria Impuesto de Sociedades Fuera de plazo
Me he quedado atascado, y no se como continuar: Tengo contabilizadas perdidas de años anteriores en la cuenta 121 (ahora he descubierto que debería haberlas puesto en la 4745) En el año 2015 arrojé beneficios por 6.751,01 € que compense con las...
1 respuesta
Cuenta de remanente
En el año 2008 tengo que amortizar los gastos de constitución, con el nuevo plan contable, pero si llevo a gasto esta cuenta tendré pérdidas, por otro lado tengo en la cuenta remanente una cantidad suficiente para cubrir esta amortización. ¿Puedo...
1 respuesta
Ajuste iva
Presente en plazo el modelo 390 del 2003 de una empresa. El ultimo trimestre le salia a pagar. En marzo del 2004 me trajo facturas de iva de inversiones deducible del 2003. Entonces presente complementaria del iva del 4trimestre del 2003 y del 390,...
1 respuesta
Impuesto sobre sociedades
El año pasado en el mod 200, el resultado fue de -1466.98 antes del impuesto y el la casilla sobre el impuesto sobre beneficio se puso 366,75 (25%) hasta ahí correcto... Este documento estaba hecho ya, llevo muy poco tiempo en la empresa... ¿Tengo...
1 respuesta
Acreedores fra.pendientes de recibir
La empresa pagó el año pasado a un acreedor y dicho acreedor no nos ha remito la factura se contabilizó en la 4109, ¿Este acreedor a cerrado la empresa (no podrá hacernos la factura) como lo contabilizo este año? Otra pregunta, la empresa contabilizo...
1 respuesta
Contabiliar el impuesto de sociedades o modelo 200
Tengo una duda a la hora de contabilizar el modelo 200 o impuesto de sociedades de la empresa. ¿El resultado del ejercicio 2008 es de una perdida de 50.000?, ¿Es decir un saldo deudor en la 129 de ese importe y del modelo 200 resulta una devolución...
1 respuesta
¿Cómo realizo la contabilización del impuesto sobre beneficios?
La empresa ha obtenido un beneficio de 21.000 €. El tipo impositivo que aplica es del 25 %. Tiene una deducción por contratación del primer trabajador por 3.000 € y los saldos de las cuentas 4745. Créditos por pérdidas a compensar por 300 € y 473....
1 respuesta
Cruzar facturas de cliente y proveedor
A un proveedor le hemos hecho un trabajo, y hemos acordado que en lugar de que haya circulació de dinero crucemos las facturas. Siendo así, entiendo que los asientos serían así: N/ Fact (Mi factura al proveedor) 100 (622) a 40 (116) 16 (472) S/ Fact...
1 respuesta
Balance de liquidación cuentas de Hacienda
Quiero cerrar una sociedad limitada inactiva desde hace mas de 10 años, pero tengo saldo en las cuentas de iva 472, 473 475 y 477, todo esto son restos de facturas de registro mercantil y otros que al estar la empresa inactiva no realicé los...
2 respuestas
Hacienda deudora iva
Por un error de la empresa, cuando se hizo la liquidación del 4T IVA, se calculo que hacienda nos debía devolver una cantidad (por ejemplo 6000 euros), dinero cuya devolución solicitamos. Hacienda nos practico una liquidación y resulto que solo nos...
1 respuesta
Facturas de proveedores no pagadas.
Tengo contabilizada una factura de un proveedor que suministró unas piezas y que luego por una serie de circunstancias no cobró. Tengo el saldo en el Haber de dicho proveedor pero ha pasado el tiempo y no me ha venido el cargo; quisiera regularizar...
1 respuesta
Saldos de proveedores años anteriores
Estamos con el cierre de ejercicio de mi empresa y es la primera vez que la hago, antes estaba otra chica que ha dejado varias cuentas "colocas". Quisiera dejar la contabilidad lo más "limpia" posible. Tengo en la contabilidad sin saldar proveedores...
1 respuesta
Asientos mal contabilizados en 2003 y 2004
Hace poco que he comenzado a trabajar en una empresa y me encuentro con que tiene facturas de proveedores y clientes pagadas pero no contabilizado bien el pago de estas. Ya que ahora me aparecen como no pagadas y claro como deurodes pendientes de...
1 respuesta
Contabilidad-saldos antiguos sin cerrar
Me gustaría saber si me podeis aclarar una duda, tengo saldos antiguos de cuentas de proveedores y clientes que en su día nos se contabilizo el pago, pero que ya fueron pagados y cobrados, se realizó su correcta anotación en las respectivas cuentas...
1 respuesta
Asiento para HP deudora por IS
Como sería el asiento para que el saldo de la cuenta 4709 cuadre con la devolución a solicitar a Hacienda. Partiendo de estos datos: 473 = 486,80 este saldo incluye retenciones y pagos a cuenta del IS; Beneficio antes de impuesto 293,89; 25% de...
1 respuesta
¿Cambiar de inmovilizado?
Feliz año a todos.. Quería saber si es posible hacer este asiento: D. 216 H. 219 Expongo: en 2011 contabilice unas facturas de inmovilizado en la cuenta 219, y ahora me dado cuanta que tienen que ir a la cuenta 216, ni tampoco las he amortizado...
1 respuesta
Cierre contable-impuesto sociedades
Debido a la baja del contable y por la fecha en que estamos me he visto obligada a llevar la contabilidad, mis conocimientos son básicos y agradecería me ayudasen. El resultado del 129, antes de impuestos, ha sido de 14000 eu de beneficio y existen...
1 respuesta
Reparto remanente
Somos una Ute, union temporal de empresas, que hemos repartido una parte de los beneficios entre sus socios. Lo hemos imputado a la 553 de socios, pero creo que no es muy correcto. Por otro lado, hay que saldar la cuenta 553 a final de año o se puede...
1 respuesta
Corrección de asiento contable IS
Tengo una duda con el asiento del impuesto de sociedades: En el año 2010 tuvimos unas perdidas de 7000, por lo que el impuesto de sociedades era 1750, a fecha 31/12/2010 hice el siguiente asiento: 1750 (4745) Crédito por perdidas a compensar del...
1 respuesta
Compra venta de participaciones de una soc limitada
Me gustaría saber cual seria el asiento contable tanto de una venta como de una compra de acciones de una s.l. El caso es 5 socios que empezaron al principio venden sus acciones a uno de los socios quedando este como el único socio de la sociedad. Y...
1 respuesta
Contabilizar sueldo sociedad civil
Estoy en una sociedad civil, por lo tanto los dos socios no pueden tener nómina ni el gasto del sueldo es un gasto contable, pero como puedo contabilizar lo que retiran cada mes de la cuenta corriente de la empresa. Yo tengo una cuenta abierta en...
1 respuesta
Pagos a cuenta fuera de plazo
En septiembre del 2017 fundamos una asociación. EN 2018 no hicimos los pagos a cuenta habiendo obtenido del año 2017 un beneficio de 438,83 euros. No lo contabilicé porque no sabia como iban los pagos a cuenta. Obtuvimos un beneficio en 2018 de...
1 respuesta
Contabilización bancos.
Estoy comenzando a contabilidad una empresa desde este año 2011. Evidentemente hay asientos que tengo que crear en el año 2010 porque algunos se van a pagaro o cobrar durante este año. Mi problema viene por cómo puedo comenzar los asientos de la 572,...
1 respuesta
Pagos fraccionados
En que cuenta se contabilizan los pagos fraccionados sobre el I. De sociedades. He visto que en el impreso 200 hay que ponerlos en las casillas 601,2 y 3 o sea que si los contabilizase en la 473 ya llegarían al I.S. Deducidos (630 a 473) y no los...
1 respuesta
Contabilización declaración paralela I.S.
Somos una Pyme. Nos han enviado una notificación de liquidación paralela por error en la declaración de Ingresos Financieros de 2007, la cual hemos aceptado como correcta. Supone un aumento de los ingresos financieros en 8.200 euros, un aumento de...
1 respuesta
Factura del año anterior
Estoy esperando recibir unas facturas del año 2010 porque ese proveedor no nos la ha enviado anteriormente. Entonces, ¿Cómo la contabilizo en la contabilidad de este año 2011?, puesto tienen sus IVAS correspondientes.
1 respuesta
Asiento de cierre
Necesito si alguien podría decirme si el siguiente asiento estaría bien. ¿Tengo un beneficio después de impuestos de 16277.67? ¿Ademas quiero dotar una reserva voluntaria de 400? Y unas perdidas del año anterior recogidas en la (121) de 1409.84 129 a...
1 respuesta
Asiento iva trimestral
Debo contabilizar el asiento de regularización del tercer trimestre pero me he liado tremendamente: Tengo saldo a compensar que arroja desde el primer trimestre, en este 3T me arroja un Iva devengado por 108€, Iva deducible -97,12€ que salen de un...
1 respuesta
Distribución de beneficios
Soy un contable de ceuta que esta intentando encontrar la fórmula de aplicación de resultados del 2010 idónea que convenza al gerente y mi duda es la siguiente: Durante los ejercicios anteriores al recientemente cerrado se obtuvieron perdidas, las...
1 respuesta
Cierre del iva
¡ Mira, tengo la 477 con saldo que cuadra La 472 también cuadra La 477 tienen mas saldo que la 472 Tengo algún iva sin pagar, además veo que la suma de mi deuda con la 472 es justo el saldo de la 477. ¿Qué asiento o que algo debo hacer?
1 respuesta
Asiento de apertura en el p.g.c.
El año 2016 tuve que cambiar el sistema contable que llevaba y cambiar al p.g.c. El problema lo tengo que anteriormente no tenía que llevar este tipo de contabilidad. Mi pregunta es : como debo realizar el asiento de los clientes que me debían a...
1 respuesta
No ingreso de retenciones
Una sociedad limitada no ha incluido por error dos facturas de 2011 (del mismo día de diciembre) en el ejercicio 2011. Es una factura recibida de un autónomo con IRPF, que no se declaró por parte de la empresa en 2011 y por lo tanto no se ha...
1 respuesta
Pago en especie
¿Cómo contabilizaríamos un pago de alquiler del local del negocio con comidas en el mismo? Es decir yo alquilo un local destinado a hostelería y remunero al propietario 1.000 € / mes y come y cena en mi local todos los días de lunes a viernes ¿Cómo...
1 respuesta
Factura suplidos
Le dimos una procisión de fondos al abogadao a través de banco para los gtos de constitución de una s.l., notaría, registro mercantil, denominacióm... En la factura qua nos manda el abogado aparece lo siguiente: Honorarios 1000 Iva 180 IRPF 150 TOTAL...
1 respuesta
Cierre contabilidad
¿Qué asientos tengo que hacer para cerrar la contabilidad?. - Liquidación del iva - Amortizaciones y provisiones - Estimación del Impuesto de sociedades ¿Alguna más? ¿Cómo contabilizo la estimación del impuesto de sociedades?
1 respuesta
Asiento de pérdidas
Es la primera vez que por la crisis esta PYME tuvo pérdidas en el 2007, a 31/12/07, la cuenta 121 con pérdidas de 100.000 euros, y la cuenta 4745, crédito por pérdidas a compensar por 10.000 euros, números redondos, ya que existían muchos gastos...
1 respuesta
Partidas pendientes de aplicación
¿Qué se puede hacer con los saldos de la cuenta 555, los cuales ya no se sabe la naturaleza y el origen de los mismos para saldarla?
1 respuesta
Implicaciones contables de los impuestos negativos en contabilidad
Tengo impuestos negativos del mod. 110 y mi duda es: ¿Se ha de hacer algo contablemente con él? La lógica me indica que no, puesto que en las cuentas implicadas (4751) no hay saldo, pero me queda la duda.
1 respuesta
Impuesto Sociedades
Tengo que hacer el asiento del IS. Supongamos que hay un beneficio de 15.000 euros, y unas diferencias permanentes positivas de 1.000 euros. ¿Cómo hago el asiento?
1 respuesta
Fra. Del registro mercantil
Quisiera saber como se contabiliza una fra. Del registro en la que hay los siguientes conceptos: -Honorarios del registro: ¿30,54? -IVA: 4,89 ? -Retención IRPF: -¿4,58? TOTAL: ¿30,85?
1 respuesta
Resultado contable ajustado
Ante todo, buenas tardes. A ver si me podéis echar una mano porque estoy algo desesperado con este tema. Una empresa con los siguientes datos: Resultado contable antes de impuestos = 41.129,76 + Gastos no deducibles = 13.983,65 - Ajustes negativos IS...
1 respuesta
Como saldar la cuenta 551
Me pongo en contacto con usted porque al hacer la contabilidad de una Pyme, (la chica que lo llevaba se ha ido y yo he empezado de cero), me he percatado que la cuenta 551 tiene un saldo acreedor considerable, sé que esta cuenta puede funcionar como...
1 respuesta
Como contabilizar los Gtos de constitución de una empresa
En 2016 constituí una empresa, por lo que, tuve los llamados gastos de constitución (notaria, registro, abogado, etc.) estos gastos, como marca la norma los llevé a Reservas. A 31 de diciembre contabilicé el ajuste fiscal de esos gastos. Por lo...
1 respuesta
Contabilización iva acogidos a recargo de equivalencia
Necesito saber como contabilizo el IVA soportado y repercutida soy un minorista autónomo y estoy acogido al recargo de equivalencia. Lo contabilizo como mas coste y mas ventas o por el contrario lo lleva a las cuentas normales 472 477, ¿En en este...
1 respuesta
Como contabilizar el modelo 100
Me gustaría saber como contabilizar el pago del modelo 100 (renta anual) para un empresario individual que está en directa normal. Entiendo que hay que poner en el Haber la 473 para compensar los pagos a cuenta realizados y la diferencia a la 475 por...
1 respuesta
Cierre ejercicio con pérdidas
Tengo que cerrar la contabilidad del ejercicio 2005 y el resultado son pérdidas. Yo pensaba que este proceso se hacía dejando estas pérdidas en la 129 en el Balance de Situación y pasando esta cantidad a la 121 en el ejercicio 2006 para compensarla...
2 respuestas
Asiento contable regularizar rdo. Negativo
Como debo contabilizar el resultado del 2014 a 30/06/2015. En el balance figuran: Cta. 113...+ 29.379.- euros reservas volunt. Cta. 121.012...- 5.104.- resultado negativo Cta. 121.013... - 30.602.- resultado negativo Cta. 129 (2014).. +6.821.-...
1 respuesta
¿Puedo hacer ajustes en el IVA soportado al cierre del ejercicio?
Tengo dudas ya que tengo que cerrar la contabilidad del ejercicio anterior y la cuenta del iva soportado me queda con saldo deudor. Resulta que se contabilizaron unas facturas con fecha contable mes de diciembre después de presentar el modelo 303 del...
1 respuesta
Pagos a cuenta del impuesto de sociedades
´ Quería saber si los pagos a cuenta del impuesto de sociedades que se pagan durante el 2008 los contabilizo de la 473 a 4752 y después 4752 a 572 ó si ya los contabilizo directamente de la 473 a 572. ¿Si el impuesto de sociedades del 2007 salió a...
1 respuesta
Resultados negativos a compensar
Estoy llevando las cuentas de una empresa que siempre ha dado pérdidas y arrastra un saldo en la cuenta 121. Ahora tengo una duda sobre como debo contabilizar la compensación con los beneficios que ha tenido este año. Por una parte nunca se ha...
1 respuesta
Contabilizar abono de ingresos indebidos de Hacienda
La cuestión que quiero plantearle es la siguiente: Hace unos días que me ha llegado un acuerdo de Hacienda de abono de ingresos indebidos que provienen de un ingreso indebido de retenciones de 2007. Las devolución proveiene del modelo 110, las...
1 respuesta
Cta 477 deudora y cta. 472 saldo cero, ¿Cómo liquido el IVA?
Si tengo la cuenta 477 HP, IVA repercutido con saldo deudor (ojo no acreedor como normalmente) y la cuenta 472 HP, IVA soportado con un saldo de cero euros ¿Cómo hago la liquidación del IVA TRIMESTRAL? ¿Me podéis poner un ejemplo?
1 respuesta
Saldo en cuentas de acreedores
He tomado en 2009 la contabilidad de mi empresa y hasta ahora lo llevaba una gestoría. Al hacer la comprobación de las cuentas antes de cerrar el ejercicio, he visto que hay algunas cuentas de acreedores y prestación de servicios con saldo acreedor...
1 respuesta
Saldos contables
Tengo unos saldos deudores de proveedores del año 2002. Son pagos que se hicieron y que no se obtuvo la factura correspondiente. De modo que como es imposible que la factura nos llegue, quiero regularizar esos proveedores para saldar esas cuentas....
1 respuesta
Dudoso cobro y duplicidad
¿Cómo contabilizo una factura que está resultando imposible de cobrar, que fue contabilizada en el ejercicio anterior 2008? Analizando la contabilidad, nos hemos dado cuenta de que durante el ejercicio 2008 se contabilizó una cuenta de gasto dos...
1 respuesta
Como contabilizar el impuesto de IRPF
Necesito saber como debo de comtabilizar el impuesto de IRPF mod. 110 y el IVA mod. 300 de una S.L.
1 respuesta
Contabilizar gastos de años anteriores
Tengo que contabilizar en el ejercicio 2016 30.000 Euros de gasto de alquiler del ejercicio 2012 que en su día no se declaro, se ha hecho en 2016, se que tengo que hacer el asiento 113 a 4751, La pregunta es si tengo que hacer un ajuste extra...
1 respuesta
¿Asiento impuesto sociedades con una inspección posterior?
He tenido una inspección de sociedades en el año 2014, me hacen pagar unos 13000 euros. Mi duda es el asiento contable que tengo que realizar, en mi contabilidad va a salir del haber 13000 euros pero la contrapartida no estoy segura de cuál es, Nose...
2 respuestas
474 imp s/benef. Anticipados y comp. De perdidas.
En la empresa donde trabajo hubo perdidas durante algunos años y en la cuenta 474 en el balance de situación me sale un saldo positivo de 17.500, ¿Qué significa esto? ¿Es el impuesto s/beneficios que no se ha pagado por perdidas anteriores? ¿Y qué...
1 respuesta
Contabilizar el Impuesto sobre vehículos
Me gustaría saber cuales son las cuentas que tengo que emplear para la contabilización de este impuesto.
1 respuesta
Como contabilizar una factura fuera de plazo Mod. 390
Ya he declarado (como es lógico) la liquidación de IVA del 2010, pero he recibido una factura de ese mismo año. Mi idea (y por el gasto en sí) es contabilizar la factura en el 2010 pero ¿Cómo sería el asiento si el IVA lo voy a presentar en el 2011?.
1 respuesta
Nuevo plan reclasificación cuentas
Llevo la contabilidad de una empresa y no tengo muy claro el cambio de las cuentas de nuevo plan sobre todo lo referente al cambio de los números de las cuentas del inmovilizado material, ¿Tengo qué pasar de la 22.. A la 21.. En un asiento al...
1 respuesta
Problema con impuesto de sociedades, pérdidas antes y después de impuestos
Tengo un problema que nadie me resuelve, contables en activo, economistas. Tengo una pequeña sociedad, creada a finales de 2011, con actividad de un trimestre en ese ejercicio, al cierre del ejercicio, tenía 933,37 euros de pérdidas, el día...
1 respuesta
Contabilizar beneficios de un ejercicio habiendo perdidas de otros
Al cierre de este ejercicio mi S.L. Familiar da beneficios y en los tres anteriores se dieron perdidas que superan con creces los beneficios de este año. En los anteriores ejercicios no se creo ninguna cuenta de crédito con hacienda (4745) por las...
1 respuesta
Asientos de 2003 mal contabilizados
En el año 2003 el contable que había en la empresa, en la que yo ahora trabajo, contabilizó una venta a un cliente nuestro de la siguiente manera: Al Debe (430) por 1.639,08 Euros y al Haber (477) 226,08 Euros y (700) 1.413 Euros, hasta ahora todo...
4 respuestas
Modificar saldos de apertura
Si el año pasado hice pago de facturas pero no las contabilicé, ¿Puedo este año cambiarlo entrando en el año anterior y modificando los saldos de apertura?
1 respuesta
Dar baja contable a una asociación
Trabajo en una entidad sin animo de lucro, una asociación. Bien pues desde la Junta Directiva de la misma, se están planteando, cambiar de asociación a fundación. Quisiera saber, llegado el momento, como he de cerrar la contabilidad de nuestra...
1 respuesta
Duda contabilidad agencia viajes minorista
Soy contable y, aunque tengo tres años de experiencia llevando contabilidad de empresas, nunca había trabajado en el sector de agencias de viajes que, al tener un tratamiento un tanto especial, me plantea algunos problemas. Se trata de una agencia...
1 respuesta
Saldo deudor en la cuenta 472 IVA SOPORTADO con fecha 30/09.
Tengo un saldo deudor en la cuenta 472 IVA SOPORTADO, con fecha 30/09 (cierre 3 trimestre). El caso es que entré a trabajar en un sitio en octubre, y me encuentro con este saldo deudor en la cuenta 472, que no sé cómo solventar, ya que no sé de donde...
1 respuesta
Cuando contabilizar el reparto de benericios
Me gustaría que me ayudaseis, tengo un problema ya he cerrado el ejercicio y los socios hemos decidido pasar el beneficio del ejercicio 2011 a reserva voluntaria, lo primero que quiero saber es si esto lo tengo que contabilizar en el ejercicio 2012...
1 respuesta
Saldo deudor en la 476
Como puedo dar de baja un saldo deudor en la 476, a la hora de pagar la de noviembre, veo que en la contabilidad la cuenta 476 no recogía la deuda pendiente de pagar. La contabilidad la llevaba otra persona y parece ser no tenía esa cantidad...
1 respuesta
¿474 qué son losa activos por impuesto diferido?
En la cuenta 474 tengo 15,59 que se vienen repitiendo No entiendo bien este impuesto, ¿Puedo dejarlo igual para otro año? ¿Teniendo en cuenta que tengo la empresa sin actividad desde principio de este año?
1 respuesta
Pago a cuenta en la compra de un piso
Llevo la contabilidad de una constructora y no se si lo estaré haciendo mal Cuando recibo un pago de un cliente hago el siguiente movimiento: 1.- 572(banco) a 430 (cliente) 2.- Emito la factura al cliente 430 (cliente) a 437 477 Sería correcto.
1 respuesta
Ajustes negativos impuesto de sociedes
Toy un poco liada y espero que me puedas ayudar, el tema es el siguiente: - En el 2.008 se hizo mal el asiento de sociedades, por unos gastos no deducibles. - En el 2.009 me doy cuenta al hacer el impuesto de sociedades, el cual hago bien. - En el...
1 respuesta
Facturas Gastos con suplidos
Una factura de asesoría lleva una cantidad correspondiente a suplidos que corresponden a Notaria (lleva retención), R.Mercantil etc. ¿Cómo lo tengo que contabilizar?
1 respuesta
Regularizar el iva
Debe Haber 0.00 - asiento apertura 1170.17 Pago modelo 303 (4t)(1170.17) - 0.00 Traspaso saldo 0.00 - 14.92 Pago modelo303(1t) (14.92) - 0.00 Esta bien la cosa pero ahora como hago el 2t, y 3t para que me cuadre, es que lo hizo una compañera y no...
1 respuesta
¿Asiento apertura asociación sin ánimo de lucro?
Somos una asociación de drogodependencia sin ánimo de lucro. Llevamos 8 años en activo y deseamos abrir una contabilidad. Recibimos ingresos por 2 vías: subvenciones y pago cuota socios. Contamos con un activo en dinero en el banco. La cuestión es...
2 respuestas
Regularizar asiento contable con perdidas ejercicio
Necesito saber que asiento contable tendría que hacer y en que fecha para regularizar la contabilidad con las perdidas de varios años. Sólo se han hecho (creo que por error) las perdidas de cada año a 30/06 de los siguientes años pasar la cuenta 129...
1 respuesta
Contabilizar leasing de un coche de empresa
En junio del año 2016 compramos un coche con un leasing el asiento que yo hice fue el siguiente: 22148,76 (218) 33.22 (626) 6.98 (472) a (174) 16.629.24 (524) 5.519.52 (572) 40.24 El problema que veo es que no contabilice los interese que me aparecen...
1 respuesta
Asiento contable pago aplazado I.S.
Quería saber como contabilizar, es decir, como hacer el asiento de un aplazamiento del pago fraccionado del impuesto de sociedades, a qué cuenta llevo la cuota que no lleva integrada los intereses... Es que hace poco que he entrado en una empresa y...
1 respuesta
¿Cómo cancelar saldo deudor de proveedores?
Tengo un problema con la contabilidad de una pyme que llevo, tengo en total con la suma de todas las cuentas que tienen saldo deudor de proveedores unos 600,00 € que quiero saldar y dejarlas a cero, que sería lo mas adecuado para saldarlas, algunos...
1 respuesta
Modelo 347 cuenta acreedores saldo deudor
Tengo una sociedad que en el ejercicio 2.016 (con todos los modelos ya presentados) me he dado cuenta que tengo una cuenta de acreedores con saldo deudor de 4.000€, el problema lo veo en el modelo 347, ya que me asaltan las siguientes dudas: 1....
1 respuesta
Cuota del 4T iva a compensar
Tenemos la siguiente duda, durante los trimestres anteriores tenemos un iva a compensar de 5.000€, en el ultimo trimestre de iva tenemos un iva deducible de 7.000€ y devengado de 4.000€, por lo que tenemos una cuota a compensar de 8.000€, hemos...
1 respuesta
Impuesto si tengo perdidas y asiento de cierre
Tengo la 129 en el haber del asiento de apertura en positivo. La he pasado a la 120 para que me quede saldo 0. Después de hacer todo los asientos de los ejercicios en el año y hacer la liquidación del iva la variación de existencias amortizaciones...
1 respuesta
Compensar perdidas de ejercicios anteriores
Me pasan una contabilidad con saldos deudores en la 4745 (año 2008 por 1007,60 Euros y año 2009 por 4.476,80). En este ejercicio se han producido beneficios y si calculo el 25% para el I.S. Sale a pagar 4.668,73. ¿Cómo he de hacer el apunte para...
1 respuesta
Cierre del ejercicio y cuenta 129
Me temo, igual es algo básica pero se bastante poco de contabilidad y me está tocando hacer la de mi empresa mientras me formo a salto de mata :-/ Al cerrar el ejercicio, primero realizo los apuntes de regularización (que el programa de contabilidad...
1 respuesta
Compensar perdidas
Empresa constituida en 2008, da perdidas, antes del cierre realizo el siguiente asiento 4745 a 630 Al realizar el cierre, 630 a 129. ¿Qué asiento tendré que hacer este año, para compensar esas pérdidas? ¿A la 4745 va la base imponible, cuándo aplico...
1 respuesta
Cierre ejercicio
Estoy revisando unos cierres de unas empresas y tengo algunas dudas: - Si durante varios años se ha dado pérdidas, ese resultado se ha ido acumulando a la cuenta 121, pero si después se ha dado beneficios y se ha compensado todo el resultado negativo...
1 respuesta
Céntimo en cuenta 472
Me acabo de dar cuenta que tengo un descuadre de un céntimo entre la contabilidad y el último modelo de IVA del 2013. En contabilidad en la cuenta 472 tengo un céntimo contabilizado de menos que lo que puse en el modelo de IVA. La contabilidad del...
1 respuesta
Cuadrar asiento
Tengo un problema con el IVA del 4T de 2010. Es el siguiente, el gestor no hace el IVA de éste trimestre con los datos que yo le doy, le hace con el anual. ¿El problema es que para que las cuentas de IVA me queden saldadas y la cantidad de la 470 sea...
1 respuesta
Reparto beneficios sociedad limitada
Tengo una duda sobre como hay que realizar el reparto de beneficios en una sociedad limitada. Te comento como lo veo yo, el reparto se realiza con cargo a reservas ( voluntarias y no se han repartido en ejercicios anteriores) o remanente existente en...
2 respuestas
Como hago el asiento del pago del mod. 303
Tengo que pasar el asiento del pago del trimestre del modelo 303 y también del 130. A que cuenta paso el total de cada modelo. No recuerdo si tengo que pasarlos a la 472 o 477.
1 respuesta
Asiento de IAE
¿Cómo es el asiento de Impuesto sobre actividades económicas? En el DEBE, a que cuenta va: ¿A la 631? ¿En el HABER va a la 400 (Acreedores por obligaciones reconocidas? La cuenta 630 es la del impuesto sobre Sociedades, ¿No? ¿Cuál es la fecha de...
1 respuesta
Como traspaso la cuenta 129 a la 121 y cuando
Al finalizar el ejercicio la cuenta 129 de pérdidas y ganancias ha tenido un resultado negativo. Estoy comenzando en la contabilidad, y no se si esta cuenta se cierra como las demás, ni como se traslada a la cuenta 121 en la apertura del ejercicio...
1 respuesta
Asiento Pérdidas ejercicio
Tengo un problema de contabilidad de los últimos asientos: El año pasado se hicieron los siguientes asientos: 31-12-2007 268,80 Eur (6940) Prov. Para isol. A (4900) dotac. Prov. Insol. 268,80 Eur -------- 3.586,79 Eur (63000) Imto. Sobre beneficios a...
1 respuesta
¿Contabilizar asiento contable modelo 200 negativo?
A tod@s, Seguro que la pregunta es un poco... Pero estoy bloqueado. ¿Modelo 200 negativo con los siguientes importes como se contabilizaría? ¿Qué asientos tendría que hacer?: RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS: -4.721,92 Impuesto sobre beneficios: 1.180,48...
1 respuesta
Contabilización Impto Transmisiones patrimoniales
¿Hemos pagado 500? Por el impuesto de transmisiones Patrimoniales al hacer una ampliación de capital. Sé que va contra Reservas pero si hago sólo Reservas a Bancos entonces no quedaría constancia en ninguna cuenta a que corresponde ese pago. Supongo...
1 respuesta
Contabilización ampliación capital
Me gustaría saber si los siguientes asientos son correctos para una ampliación de capital con cancelación de deuda de un proveedor. Acciones emitidas a Capital ----- Proveedores a Acciones emitidas ------ ------ Para los gastos: Reservas voluntarias...
1 respuesta
Saldos tras liquidar IVA
Tras presentar la última liquidación del modelo 303, he comprobado que la cuenta 477 tiene un saldo de 189€ y la 472 de 19€. ¿Cómo podría solucionarlo? ¿Lo arreglo por caja? ¿Lo liquido en la siguiente declaración?
1 respuesta
Saldar cuenta 490
Soy nueva en esto, necesitaría tu ayuda a ser posible, repasando saldos he visto que tengo una dotación que hicieron el 2004, 694 a 490, tengo en saldo todavía en esa cuenta, como saldar la 490, si la provisión que se hizo no se cobro, ¿Sería...
1 respuesta
Impuesto de sociedades
En el año 2009 se realizó el siguiente asiento a 31-12-09: 4745 Cred perd com. 1600,14; 4709 HP Deudora dev impts 25582,25; 4730 HP Ret. Alq 25560; 4730 HP Ret. Bancos 22,25; 4790 Imp s/bº dif. 679,9; 6301 Imp diferido 920,27. La verdad es que no...
1 respuesta
Contabilidad gastos inicio sociedad.
Monte una empresa y me dijeron que los gastos de notario y registro se llevan a la 113 si fueron antes de constituir la sociedad y si fueron después a una cuenta de gasto. ¿Es eso cierto?
4 respuestas
Contabilidad Modelo 002
Cómo podría contabilizar lo siguiente: 1.- Agencia Tributaria, Modelo 002. Impto sobre sociedades a cuenta 1T-2010 202-IS. Pago cuen ejercicios:2010 PER:1T
1 respuesta
Asiento de apertura y desarrollo
Estoy estudiando contabilidad y tengo un par de dudas: En el asiento de apertura, ¿Cómo puedo saber qué cuentas son de activo y cuáles de pasivo? P ej, las cuentas de Amortización acumulada y Dotación a la amortización, ¿Cuál es de activo y cuál de...
1 respuesta
Actas de inspección
Llevo la contabilidad de una sociedad limitada que ha tenido una inspección de impuesto de sociedades. Necesito saber como contabilizar las actas de inspección, los ingresos que le han añadido, los gastos que nos han quitado como no deducibles y las...
1 respuesta
¿Cómo cerrar la cuenta 473 de retenciones que me han hecho por arrendamiento de local?
Llevo la contabilidad de una Comunidad de Bienes que se dedica al arrendamiento de bienes inmuebles y hay locales que nos retienen irpf. A final de año tengo ese saldo en la cuenta 473 que no sé como quitarme de encima. ¿Con qué cuenta debo cerrarla...
1 respuesta
Contabilizar factura notario para cambio de nombre
En mi empresa se acaba de hacer una ampliación de capital y un cambio de nombre. ¿Mi pregunta es si la factura de notario debo de contabilizarla como gasto de establecimiento y debo de amortizarlo o no? ¿De ser así como quedarían los asientos? Porque...
1 respuesta
Asiento operaciones contables
Si mi empresa ha vendido el 30 de mayo por 2200€ todos los ordenadores(equipos para procesos de información) para adquirir otros nuevos, siendo la amortización acumulada de estos elementos de 900€. Este año todavía no hemos dotado amortización:el...
1 respuesta
Sobre modelo 110, 115 e iva, etc
Me gusta mucho tu nombre, tengo una amiga de Murcia que se llama igual ;) Bueno, voy a mis dudas. ¿Cómo se contabiliza el modelo 110? ¿Qué es el modelo 115? ¿Eso existe aun o se ha unificado con otro modelo? El TC1 es lo de autónomos, ¿Verdad? Y el...
1 respuesta
Duda sobre un saldo negativo en cuenta clientes (430)
Estoy muy perdido. Llevo dando vueltas varios días y ya no sé si es que veo el error pero lo paso por alto. Es sobre el ejercicio 2012 y quiero zanjarlo ya para presentar libros, cuentas y sociedades. Tengo balance así: Saldo Debe Saldo Haber Saldo...
1 respuesta
Contabilizar prestación de servicios
1) - Por favor como se contabiliza una factura de prestación de servicios, que el cliente (deudor) nos hace una retención por I.R.P.F 2) - ¿Quién nos devuelve luego esa retención? ¿El cliente o la hacienda?
2 respuestas
Presentación libros contables
Tengo que presentar los libros contables de una SL en el registro, pero no tengo muy claro que balances tengo que sacar, corrígeme si me equivoco -Diario de todo el año( ¿Tal cuál o hay que sacarlo por meses?) -Balance de PyG a 31/12 -Balance de...
1 respuesta
Contabilizar Autofacturas
Me han indicado que debo preparar autofacturas por cada una de las facturas de proveedores extranjeros, tanto de bienes como de servicios, que reciba. Mi pregunta es cómo debo hacer los asientos contables de estas facturas.?
1 respuesta
Regularizar saldo 475
He entrado en una empresa, ¿Qué lleva desde hace varios años con un saldo acreedor en la cuenta 475500 de 3.130,59?. Quieren regularizar esta cuenta, para empezar el 2011 correctamente. Había pensado en realizar el asiento: 475500 a 570000 Ya que...
1 respuesta
Base imponible negativa
La empresa para la que trabajo tiene unas perdidas en el ejercicio 2010 de 15000 Euros. Si antes del cierre contabilizo el crédito fiscal de 3000 euros (20% de 15000 Euros) en las cuentas 474-5 (Debe) y 630.1 (haber), al cerrar el ejercicio las...
2 respuestas
Venta de un vehículo que ya estaba amortizado por la sociedad limitada.
En la empresa, en el ejercicio 2010 se dio de baja com inmovilizado un vehículo, el cual se ha vendido a otra empresa, ¿Cómo seria el asiento de esta venta?, como una venta normal (700) o como
1 respuesta
Arreglar saldo erróneo
Me han pasado una contabilidad en la que arrrastra un saldo erróneo del año pasado por el asiento de nóminas. Se contabilizaron como gasto 6000 euros cuando se pagaron 9000, por lo que tengo un saldo deudor en la 465 de 3000 euros. Mi pregunta es si...
1 respuesta
Ingreso por devolución de gasto del 2004
Mi duda es como contabilizar una factura del colegio de arquitectos, no detallan que sea de abono o rectificativa. En la que especifican: Cuota colegial aportada Reintegro por sobrante Base imponible Cuota iva Esta factura es una devolución de estas...
1 respuesta
Empresa de alquiler de naves industriales. Declaración de operaciones contables con terceros
Tenemos una empresa que cobra alquileres de naves cada mes, pero en la contabilidad no se ha reflejado el mes de diciembre. El problema que al prepara el 347 nos hemos dado cuenta de ello y no sabemos que hacer. ¿Tendría qué declarar la cantidad que...
1 respuesta
Dación en pago
Tengo que contabilizar la siguiente situación: un cliente nos debía 10000 euros por ventas de mercancías y como no pudo hacer frente al pago se acordó entre ambos la entrega de una carretilla elevadora para saldar dicha deuda con un contrato firmado...
2 respuestas
Que tengo que revisar al cierre de ejercicio del año.
Soy una chica que acaba de empezar en el mundo de la contabilidad( Contaplus 2009), y ahora estoy intentando cerrar el ejercicio; pero según el gestor tengo que comprobar varias cosas antes de cerrar el ejercicio. En general se que tengo que...
1 respuesta
Venta de un bien de inversión
Me gustaría saber como puedo contabilizar la venta de un bien de inversión. Se trata de la venta de un local
1 respuesta
Facturas de compras de 2018 recibidas en 2019
Tengo que contabilizar una factura de una compra que hice en 2018 y me ha llegado en febrero de este año; la contabilizo como gasto del año al que corresponde, es decir, 2018, y la declaro en el IVA del primer trimestre de 2019 para que me cuadre la...
1 respuesta
Contabilizar Subvención Promotora
Trabajo en una promotora inmobiliaria. En nuestra última promoción la cual se compone de varios edificios, se convirtió uno de ellos en VPO de alquiler a 25 años, por lo que se nos concedió una subvención en el 2011. Esta subvención ha sido cedida a...
1 respuesta
Impuesto sobre beneficios
En el 2008 tuve beneficio de: 1.379,98. Tenía retenciones bancarias (470) por: 1.225,13, he hice el siguiente asiento: (1.225,13 x 25% = 345,00) 345,00(630) 880,13(4709) A (470) 1.225,13 Ahora en el 2.009 me devuelven los: 1.225,13 y la cuenta (4709)...
1 respuesta
Compensar reservas voluntarias y perdidas
Si se tienen reservas voluntarias de los ejercicios 2002 a 2004 y perdidas del 2005 al 2009 se pueden compensar esas perdidas con las reservas anteriores y como se haría. ¿Se qué al contrario si se puede y aunque sería lógico que también se pudiera...
1 respuesta
Arreglar cuenta cliente mal contabilizada
Al entrar en una asociacion, he comprobado que a un socio que se le dio de baja pero que quedo pendiente de pago un saldo, cuando fue al año siguiente y lo liquidó, el anterior contable lo llevo a ingresos extraordinarios y cerro el año. En su cuenta...
1 respuesta
Contabilizar resultado negativo del ejercicio
Este año lo m´ñas seguro es que tengamos pérdidas en la empresa. En la regularización final, pasa este importe a la cuenta 129. ¿El año que viene debería quitar dicho importe de esa cuenta y pasarla a la 121 no?. La cuestión es que el anterior...
1 respuesta
Contabilidad alquileres
Una empresa tiene paga alquiler por una nave y a su vez cobra un alquiler a otra empresa por otra nave que le tiene alquilada. 1.- ¿Es correcto el siguiente tratamiento contable? Alquiler que paga 621 debe (imp. Bruto) 472 debe (16% iva) 475 haber...
1 respuesta
Busco consulta sobre si el resultado de las cuentas y el importe de pérdidas es correcto
Me he dado cuenta que en el 2008 a 31/12 se ha hecho el siguiente asiento 551 a 121 por importe total de pérdidas ejercicios anteriores. En el impuesto de sociedades la 121 esta a cero lo cual no es correcto y este año solo me aparece las perdidas...
1 respuesta
Impuesto sociedades asiento erróneo
Acabo de entrar a trabajar en una empresa y llevo la contabilidad pero revisando la contabilidad del 2009 para ir mirando el impuesto de sociedades, he visto que en el año 2009 cerraron la contabilidad con el siguiente asiento: 121 Resultados...
1 respuesta
Atrasos IRPF
Tengo una duda Hacienda me comunicó que el porcentaje de retención realizado a un trabajador no era el correcto (le retuvimos menos) y por ello he tenido que pagar a Hacienda esa diferencia más los intereses pero cuando nos lo comunicó habían pasado...
3 respuestas
Comenzar a utilizar contaplus
El año pasado compré el contaplus para una pequeña empresa en la que llevo la contabilidad y no he sido capaz de ponerlo en funcionamiento. Utilizo un programa antiguo y difícil pero no sé como comenzar a utilizar el contaplus. El año pasado cree la...
1 respuesta
Cómo cuadro una cuenta de cliente en saldo deudor cuándo dicho saldo ya fue cobrado en su día
La empresa en su día envío un factoring al banco el cliente pago pero no se contabilizo en La cuenta del cliente. Tengo un problema ya que el cliente tengo que dejarlo a cero y ademas e de reflejar una deuda que tiene la empresa con el banco para...
1 respuesta
¿Cómo eliminar el saldo de la cuenta 47510001?
La gestoría me facilita un resumen de nóminas, donde una de las columnas se refiere a descuentos por retribuciones en especie del personal. El antiguo contable las llevaba a una subcuenta de la 4751. El problema es que al liquidar el IRPF solo se...
1 respuesta
Corrección de error contable
En la contabilidad del año 2008 de una empresa se cometió el error de contabilizar 44000 euros de más en cuenta 640 de sueldos y salarios. Esto tuvo la repercusión de que el resultado contable de dicho año aumento en ese importe la pérdida que dio...
1 respuesta
Factura intracomunitaria
Tengo un proveedor intracomunitario que me emite facturas por compra de material sin iva. El asiento ¿Cómo lo tengo que hacer?... He estado leyendo un poco que tengo que contabilizar el iva y anularlo o algo así, ¿Pero qué iva? La empresa es en...
1 respuesta
Base imponible negativa
En el caso de una sociedad que en el ejercicio 2004 ha obtendido perdidas que Tiene reservas voluntarias suficientes para compensar esas perdidas. Pero mi duda es saber como se contabilizan estas perdidas y como se contabiliza en este caso el I. De...
1 respuesta
Cierre de Contabilidad
Me podría decir alguien, cuales son los asientos que se hacen a final de año para cerrar la contabilidad de una s.l., ya he metido todas mis fras. Y he cuadrado el banco, Ahora ¿Qué asientos me faltan para cerrar la contabilidad?.
1 respuesta
Error en cuenta proveedores año 2017
Revisando el diario de movimientos del ejercicio pasado, y una vez presentado el I.S., me he dado cuenta de un error de bulto que me gustaría subsanar en este ejercicio 2018. El error está en un asiento de proveedor que en lugar de poner en el debe...
2 respuestas
Venta de libros y regalos
Mi empresa acaba de empezar a editar libros propios y no sé si estoy contabilizando bien estos casos: 1- Entrada al almacen del libro (¿Sería producto terminado con un coste de impresión de 30?) ¿Gastos de adquisición 30? (601) a (410) 30? 2- ¿Venta...
1 respuesta
Error contabilización venta inmovilizado material
El año pasado se vendió parte de la maquinaria de nuestra empresa, se dio de baja el inmovilizado con la factura de venta pero no se tuvieron en cuenta ni las amortizaciones y por ende, no se calculó la pérdida que esta venta ocasionó. Este año nos...
1 respuesta
Balance sociedad limitada/¿Cómo contabilizar un embargo de Hacienda?
Actualmente tenemos entre cuatro socios una sociedad limitada pero cerrada sin actividad, al tener un préstamo contra ella tenemos que presentar impuestos todos los años. Tengo dudas de cómo contabilizar unos embargos de hacienda que nos hicieron en...
1 respuesta
Saldo en (473) HP retenciones y pagos a cuenta
He heredado una contabilidad y me encuentro que hay saldos de ejercicios anteriores en la cuenta 473, debido a que, por lo que pude ver, no hicieron correctamente el asiento del impuesto de sociedades. Como esta cuenta tiene que quedar con saldo cero...
1 respuesta
Llevar la contabilidad de una página web
Voy a llevar la contabilidad de un negocio web. Se trata de prestar un servicio a los pequeños comercios, que mediante el pago de una cuota mensual, tendrán publicidad en la web y la posibilidad de tener su tienda online. Mis dudas son las...
1 respuesta
¿Qué hacer con saldo en la cuenta 552?
¡ Tengo en el balance la cuenta 552 con saldo acreedor de 236,62 ¿Qué hago para saldarla? También tengo la cuenta 555 (part. Pend. Aplicac.) En el balance en el pasivo, o sea Acreedor pero tienen signo negativo - 1.014,02 ¿Tiene qué ver con deudas de...
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Contabilidad