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Preguntas y respuestas relacionadas
Como hago el asiento del pago del mod. 303
Tengo que pasar el asiento del pago del trimestre del modelo 303 y también del 130. A que cuenta paso el total de cada modelo. No recuerdo si tengo que pasarlos a la 472 o 477.
1 respuesta
Saldo en cuentas de acreedores
He tomado en 2009 la contabilidad de mi empresa y hasta ahora lo llevaba una gestoría. Al hacer la comprobación de las cuentas antes de cerrar el ejercicio, he visto que hay algunas cuentas de acreedores y prestación de servicios con saldo acreedor...
1 respuesta
Contabilización leasing
TEngo aquí unas facturas relativas a un leasing, ¿Cómo tengo que contabilizarlas? Se trata de factura de comisión de cancelación del contrato de arrendamiento financiero, del cobro de intereses por cancelación anticipada, y del importe de cancelación...
1 respuesta
Contabilidad-saldos antiguos sin cerrar
Me gustaría saber si me podeis aclarar una duda, tengo saldos antiguos de cuentas de proveedores y clientes que en su día nos se contabilizo el pago, pero que ya fueron pagados y cobrados, se realizó su correcta anotación en las respectivas cuentas...
1 respuesta
Tengo la cuenta 472 y 477 con saldo al principio del años, ¿Qué debo hacer?
He "heredado" una contabilidad en muy malas condiciones. Las cuentas 472 y 477 arrastran saldo desde hace varios años, ¿Qué tengo que hacer para saldarlas al final de este año y quitarme ese lastre de encima?
1 respuesta
Consulta contable apuntes de años anteriores
Mi consulta va relacionada con apuntes en proveedores, provenientes de la carga en el 2008 en el nuevo programa contable que instaló la empresa donde trabajo, yo he entrado hace poco a trabajar en ella y me encuentro con lo siguiente: Cargas en...
2 respuestas
Problemas con la gestión del impuesto 129
Soy la del problema con el I.S., al final he podido hablar con la gestoría sobre el problema, y me han comentado que el asiento del impuesto se les habrá olvidado contabilizarlo y por eso no aparece en el balance; entonces me ha dicho que aunque se...
1 respuesta
Facturas de compras de 2018 recibidas en 2019
Tengo que contabilizar una factura de una compra que hice en 2018 y me ha llegado en febrero de este año; la contabilizo como gasto del año al que corresponde, es decir, 2018, y la declaro en el IVA del primer trimestre de 2019 para que me cuadre la...
1 respuesta
Pago factura Diciembre
¿Cómo se puede reflejar una factura de teléfono que pertenece al mes de Diciembre pero se carga en Enero y no había saldo pendiente en la contabilidad al cierre del año?
1 respuesta
Asiento de pago del impuesto de sociedades
De nuevoo¡ Hice un asiento de pago de la 4752 (2012) 4752 (D) a 572 (H) Pero para que no me quede saldo debería hacer el anterior (no lo tengo, no te olvides¡) Seria: 6301 (D) a 4752 (H) (2011) Esta 6301 es la misma que me aparece en el asiento del...
1 respuesta
IVA Repercutido y Soportado
En un libro Diario, ¿Cuándo se utiliza el IVA Repercutido y cuándo el IVA Soportado? Pensaba que iba en el Debe o en el Haber según fueran compras o ventas, pero el ejemplo de mi libro me demuestra lo contrario.
1 respuesta
Saldos de proveedores años anteriores
Estamos con el cierre de ejercicio de mi empresa y es la primera vez que la hago, antes estaba otra chica que ha dejado varias cuentas "colocas". Quisiera dejar la contabilidad lo más "limpia" posible. Tengo en la contabilidad sin saldar proveedores...
1 respuesta
Facturas no declaradas
Me he dado cuenta hoy que después de presentar el modelo 303 en el segundo trimestre realice tres facturas con fecha de junio por error, y se me ha descuadrado la cuenta del iva por supuesto en su momento no se hizo asiento de regularización y lo...
1 respuesta
Suplidos contabilidad
Resulta que cuando nuestra gestoría nos presenta la instancia de cuentas anuales, nos emite una factura de todos los gastos mensuales más el importe de la legitimación de las cuentas anuales, como suplidos, sin repercutir iva. Yo contabilizo esta...
1 respuesta
Como cuadrar la contabilidad de pagos sin factura
Me podeis decir como cuadrar la contabilidad puesto que tengo pagos con tarjeta bancaria pero no tengo la factura para justificar el gasto. Son importes pequeños y son unos diez pagos pero no se a que cuenta llevarlo para poder cuadrar el banco. He...
2 respuestas
Fra. Del registro mercantil
Quisiera saber como se contabiliza una fra. Del registro en la que hay los siguientes conceptos: -Honorarios del registro: ¿30,54? -IVA: 4,89 ? -Retención IRPF: -¿4,58? TOTAL: ¿30,85?
1 respuesta
Inspección de iva
Acabamos de pasar una inspección de Iva. Nos han quitado algunas facturas recibidas por lo que el importe a devolver figurado en la cuenta 470 de nuestra contabilidad es mayor que la cantidad que nos van a devolver. ¿Qué asiento debo de realizar para...
1 respuesta
¿A qué cuenta puedo llevar los pagos de facturas no registradas?
Llevo la contabilidad de una sl y al contabilizar los apuntes de la cuenta bancaria me encuentro con pagos de facturas que no están registradas contablemente, en algunos casos por haberse extraviado y otros casos porque no eran deducibles (por...
2 respuestas
Asiento Contable corrección Iva y sanción
Me gustaría saber como hacer este asiento contable ya que me he quedado un poco atrancado aquí y quiero saber si lo estoy haciendo bien, mire es este: 10-03. La Agencia Tributaria nos comunica que la deducción por iva correspondiente a la adquisición...
1 respuesta
Contabilizar una factura de abono
Como debo contabilizar una factura de Movistar en la que nos han aplicado un descuento mis datos son: B.Imponible: -80.04 €. Iva; -14.47 € Total Fra.: -94.87 €.
1 respuesta
Balance de sumas y saldos en libro oficial de pyme
Le agradecería que me aclarase una duda que tengo en relación a los libros oficiales que hay que presentar este día 30 de Abril en Hacienda. La empresa donde trabajo es una S.L. Y sé que hay que presentar dos libros: uno diario y otro con balances de...
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Fechas donde se contabilizan las liquidaciones IVA
Presenté el modelo 300 del 2T y el 3T el 22 de Octubre. Con que fecha debo contabilizar estos modelos, con la fecha de presentación o la fecha de fin del trimestre según corresponda (30/06 y 30/09). El del 4T lo presenté el 30 de enero, ¿Con qué...
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Factura proveedor contabilizada doble como solucionarlo?
Os comento en el año 2014 se contabilizó una factura de proveedor y en el año 2015 también se facturo la misma factura, ahora yo me he dado cuento de ese error.. ¿Cómo puedo solucionarlo? Pensé en hacerle un asiento como si fuese al revés: 430-700...
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Certificación promotora
La promotora recibe la primera certificación con estos datos: Base imponible: 46.000 Retención:2.300 Importe factura: 43.700 Cuota iva: 3059 Total a pagar: 46759 ¿Qué se incluye en la 606? ¿Y para la que emite en la 700? ¿Qué hago con la retención en...
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Endoso de cheques
Tengo una duda sobre la contabilización de cheques cuando estos son cobrados a los clientes y endosados a los proveedores. Imagina que cobro un cheque por valor de 500 euros a un clientes y tengo una deuda con un proveedor de 300 euros. Decido...
2 respuestas
Gastos bancarios que paga el cliente
Los gastos bancario NO SE DECLARAN EN EL 347, es una de las exenciones p`revistas en el Artº 20-uno-18 de la Ley 37-92 y en el Artº 2, apartado 2B y 32 de la Ley 240271985. Cuando devuelven la letra, yo lo contabilizado en la cuenta del cliente para...
1 respuesta
Ayuda con el cálculo del irpf utilizando contaplus
Ésto es muy urgente, ¿Qué tengo que hacer enel contaplus cuando termina cada trimestre del i.r.p.f.? ¿De dónde saco los datos que severían después en el impreso? Para el i.v.a. Hago el asiento de regularización, ¿No?
1 respuesta
Ayuda con los impuestos
La verdad que necesito ayuda con los impuestos, estoy en el cierre de año.. Y como soy novata en este tema tengo un problemilla... He hecho un balance de sumas y saldos, y me he dado cuenta que la cuenta 4751 no me cuadra con el modelo 110 que pague...
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No coincide iva con modelo
Después depresentar los modelos de IVA, y cerrado el ejercicio, he tenido que contabilizar unas facturas que no se hicieron en su momento. Que tengo que hacer ahora, el IVA me descuadra con lo presentado, ¿Hay algún problema para cerrar el año siendo...
1 respuesta
Contabilizar declaración complementaria Impuesto de Sociedades Fuera de plazo
Me he quedado atascado, y no se como continuar: Tengo contabilizadas perdidas de años anteriores en la cuenta 121 (ahora he descubierto que debería haberlas puesto en la 4745) En el año 2015 arrojé beneficios por 6.751,01 € que compense con las...
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Arrendamiento maquinaria con opción a compra
Me gustaría saber si una empresa alquila una maquina a otra empres con opción a compra, si tiene que inmovilizarla o se inmoviliza cuando se ejecuta la opción de compra. El caso es una maquina por valor de 365.000 y se pagan unos alquileres durante...
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Como regularizar IVA Soportado 472 a cierre año? Se trata de una asociación sin ánimo de lucro que no declara IVA ni IS
Tengo dudas a la hora de hacer el asiento de regularización de la única factura con iva que hemos pagado en la asociación sin animo de lucro. Se trata de una asociación, donde las aportacionesde los socios (alumnos) se destinan a formación, con...
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Documentación que pide auditoria
Mi empresa ahora mismo esta intentado cambiar de denominación social y pasa de SL a SA y para ello uno de los requisitos es obtener un informe de un auditor que asigna el Registro Mercantil. Este auditor ha pedido varias cosas y entre ellas me pide...
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Sobre modelo 110, 115 e iva, etc
Me gusta mucho tu nombre, tengo una amiga de Murcia que se llama igual ;) Bueno, voy a mis dudas. ¿Cómo se contabiliza el modelo 110? ¿Qué es el modelo 115? ¿Eso existe aun o se ha unificado con otro modelo? El TC1 es lo de autónomos, ¿Verdad? Y el...
1 respuesta
Factura doblemente contabilizada
Aquí estoy otra vez, ¿Me he dado cuenta que por error contabilice una factura de un acreedor dos veces, sin iva, que hago? ¿Otra factura rectificativa exenta de iva? ¿O hay otra manera menos complicada?
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Saldo en (473) HP retenciones y pagos a cuenta
He heredado una contabilidad y me encuentro que hay saldos de ejercicios anteriores en la cuenta 473, debido a que, por lo que pude ver, no hicieron correctamente el asiento del impuesto de sociedades. Como esta cuenta tiene que quedar con saldo cero...
1 respuesta
Cuadrar cuenta 472 después de la liquidación del 4ºt
Una vez liquidado el Iva del 4ºT me he dado cuenta que en la cuenta 472 se me ha quedado un saldo de -209,10 euros. He observado que viene del segundo trimestre y no me he dado cuenta antes para meterlo en las siguientes liquidaciones. ¿Qué puedo...
1 respuesta
Como anular una factura mal contabilizada de un trimestre anterior
En el primer trimestre contabilice una factura recibida que estaba anulada, me he dado cuenta ahora en en el segundo trimestre. ¿Cómo la puedo anular?
2 respuestas
Arreglar cuenta h.p.deudora por iva mal llevada en asiento
Repasando las cuentas me he encontrado con que el importe a regularizar de la cuenta h.p.deudora por iva que estaba en el haber a fecha 31 de marzo, en el asiento de regularización en vez de pasarlo al debe, se volvió a introducir en el haber, por lo...
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Balance sociedad limitada/¿Cómo contabilizar un embargo de Hacienda?
Actualmente tenemos entre cuatro socios una sociedad limitada pero cerrada sin actividad, al tener un préstamo contra ella tenemos que presentar impuestos todos los años. Tengo dudas de cómo contabilizar unos embargos de hacienda que nos hicieron en...
1 respuesta
Facturas rectificativas
Al parecer cuando hay un abono no se realiza otra factura con cantidades negativas y distinto número de factura, sino que se hace una factura rectificativa. Quería saber como se contabilizan estas facturas.
1 respuesta
Leasing - valor residual
En mi empresa teníamos un contrato de leasing de 5 años; el pasado mes pagamos la última cuota del leasing; este mes nos ha mandado el banco, con quien teníamos realizado dicho leasing, un recibo donde me indica lo siguiente: Tipo de operación Valor...
1 respuesta
Tengo que emitir una factura con retención del 5%
Es la primera vez que pregunto algo por aquí, pero se que ayudáis mucho así que espero me echéis una mano. Tengo que emitir una factura a un cliente con una retención del 5% y no se como contabilizarla, las cantidades son: Base imponible 2313.70 Iva...
1 respuesta
¿Como soluciono un descuadre de 0.01 € en la cuenta 4752 H.P. Acreedora por impuestos, que me aparece en la apertura de 2015?
En la apertura de ejercicio de 2015 tengo la cuenta 4752 H.P. Acreedora por impuestos... 0.01€ Los pagos de iva u otros impuestos están correctos, así creo que es un problema de redondeos del propio programa... Pero ¿Cómo me lo saco de encima?, ¿Con...
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Exceso o defecto de cobro
Una pregunta simple. He hecho unos cobros y el cliente o me ha pagado de más o de menos. Hablamos de unas diferencias mínimas (1 céntimo, 60 céntimos...) Mi pregunta es ¿Cuál sería la cuenta contable que recoge este exceso o defecto de pago?
5 respuestas
Devolución iva con embargo
Llevo las cuentas de una sociedad a la cual le tenían que devolver IVA a final de año, la AEAT, nos mando carta diciendo que estaban de acuerdo pero que lo embargaban por cuentas pendientes con otros entes. Con todo ello no se que tipo de asiento...
1 respuesta
Cobro indemnización responsabilidad civil
Necesito saber como conabilizo una indemnización cobrada del seguro de responsabilidad civil teniendo en cuenta que este ingreso es para pagar la factura que me pase el cliente por el siniestro.
1 respuesta
Deuda de un cliente contabilizada mal en una cuenta de gastos jurídicos
El año pasado se contabilizó el pago que realizamos a un cliente al que había que devolverle dinero según dictó una sentencia, en una cuenta (629.x) De gastos jurídicos. Ese cliente tenía creada su cuenta (419.x) Con el total de la deuda pendiente de...
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Inventario y contaplus-...
Trabajo en una constructora desde hace 2 meses ayudando en la gestión y administración siempre con el contaplus. A base de errores he contabilizado todo el primer trimestre pero el otro día me pasaron un listado del inventario para contabilizarlo y...
1 respuesta
Modificación del Activo - Préstamo
Quería saber si podían orientarme sobre algunas cuestiones acerca del nuevo Plan General Contable. Estas son; Resulta que tengo una Sociedad y la actividad es de servicios. Lo hago a través de una franquicia que adquirí en el 2008. ¿El pago a la...
3 respuestas
Iva repercutido/soportado
Estoy estudiando CFGM por internet y la verdad que solo con el libro y sin ayuda complementaria me esta costando mucho entender ciertos temas. Le agradezco el tiempo en contestarme. 1.¿Qué diferencia hay entre el IVA Repercutido y el IVA soportado?...
1 respuesta
Cuenta contable regularización saldos
Me figuran en balance saldos de clientes, cuyas facturas ya tengo cobradas, y que desconozco en su momento a que clientes y partidas se llevaron. Quiero dejar estas cuentas a cero, puesto que no es real que los clientes me deban esta cantidad. ¿A qué...
1 respuesta
Obtener el modelo 390 en el Contaplus. Regularizaciones contables de IVA e impuestos trimestrales
No consigo actualizr el modelo 390, no se como hacerlo, pues en el contaplus no sale cantidad alguna. Mi cuestión es si tiene algo que ver que el asiento de regularización lo haga yo timestralmente de forma manual. Os agradecería un poco de ayuda...
1 respuesta
Impuesto si tengo perdidas y asiento de cierre
Tengo la 129 en el haber del asiento de apertura en positivo. La he pasado a la 120 para que me quede saldo 0. Después de hacer todo los asientos de los ejercicios en el año y hacer la liquidación del iva la variación de existencias amortizaciones...
1 respuesta
Cierre del ejercicio en la contabilidad de SL y saldo de la cuenta contable 129
Una vez cerrado el ejercicio y obtenido el saldo de la cuenta 129 tras el asiento de regularización, el asiento que refleja el acuerdo de distribución del resultado, entiendo que debe hacerse en el siguiente ejercicio, ¿No?. Como la Junta tiene tres...
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MODELO 347 Operaciones con terceras personas.
Tengo una duda que no me terminan de resolver con el modelo 347 presentado este año. Algunas facturas sucede que no se contabilizan en su trimestre correspondiente porque la manden con retraso o cualquier cosa, entonces este año al comparar importes...
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Duda cálculo impuesto sociedades
Tengo dudas respecto al impuesto sociedades 2010 en cuanto al tratamiento de las cuenta 678 y 778. Mi resultado contable en 2010 han sido ''10.000 euros positivos''. En la cuenta 678 tengo contabilizados ''1.000 euros por multas y sanciones'' y en la...
1 respuesta
Contabilización de impuestos
Me gustaría saber como se contabilizan los distintos impuestos de Hacienda y los diferentes pagos a la Seguridad Social, si no es mucha molestia.
1 respuesta
Asiento apertura créditos fiscales diferidos
Me podríais indicar en el asiento de apertura el crédito fiscal a compensar en ejercicios siguientes ( cuenta 4745) si va en el debe, o no hay que aperturarlo, ya que en el debe ya van las perdidas y ganancias ( cta. 129 ) acumuladas.
1 respuesta
Asiento de apertura en el p.g.c.
El año 2016 tuve que cambiar el sistema contable que llevaba y cambiar al p.g.c. El problema lo tengo que anteriormente no tenía que llevar este tipo de contabilidad. Mi pregunta es : como debo realizar el asiento de los clientes que me debían a...
1 respuesta
¿Cómo puedo solucionar un error si la casilla 95 del Modelo 390 IVA no me coincide con la casilla 84?
Al realizar el resumen del año 2015 en el Modelo 390, no me coincide la casilla 95 con la 84 y pone que debe coincidir. ¿A qué se puede deber este error? ¿Cómo lo puedo solucionar?
1 respuesta
Consulta de llenado de libros contables
Mi nombre es daniela soy estudiante de contabilidad, estoy recién en primer ciclo, estamos con el llenado de libros, diario, caja y bancos, compras y ventas con el pcge, tengo una duda, tengo una monografía terminada y centralizada y me quedan de...
1 respuesta
Compra de maquina en China y transporte
¿Mi empresa a comprado una máquina en China por un importe de 1.835?. Al ser poco importe la hemos contabilizado directamente como una compra de mercadería (6011 contra 400), ¿Esto es correcto o hay que contabilizarla cómo inmovilizado? ¿Cómo tengo...
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Compra-venta coche empresa
No se como realizar este asiento, si me puedes ayudar. La empresa ha vendido su vehículo que tenía por 17000€ (B.I:14049,59€ IVA:2950.41€) al concesionario donde se ha comprado otro vehículo por 61000€ (B.I.:46386,23€ IVA: 9741,10€...
1 respuesta
Saldo iva soportado final del ejercicio
Me gustaría saber si existe algún caso en el cual una cuenta de iva 472 o 477 tenga saldo al final del ejercicio una vez realizada la liquidación. ¿Por qué me encuentro con un asiento de apertura con iva soportado y si no es posible cómo podría...
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Contabilidad devolución
¿Cuándo se debe contabilizar una devolución de hacienda de iva, cuando se solicitó o cuando efectivamente se pago?
3 respuestas
Leasing de años anteriores no contabilizados
Vuelvo a pediros ayuda. Tengo un cliente poco centrado. No nos había informado que había comprado en camión por leasing en el 2013, y ahora en el segundo trimestre del 2015 nos aparece con el. Por supuesto no se ha contabilizado nunca. Se que el...
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Liquidación de la cuenta 4751, en microempresa, autónomo.
Estoy llevando la contabilidad de un autónomo, con actividad mercantil. Me gustaría saber con cargo a qué cuenta debo liquidar la 4751. Recoge el saldo de las retenciones en las facturas de los acreedores por prestación de servicios. Creo que debo...
1 respuesta
Descuadre proveedor
Tengo una cuenta de un proveedor con un descuadre en el saldo que viene de años anteriores y este año me gustaría cuadrarlo y dejar la cuenta con el saldo correcto, que debería de hacer con la cantidad que se me descuadra.
1 respuesta
Contabilizar el pago de impuestos de una empresa (retenciones de alquileres)
Alguien me puede decir como contabilizo el modelo 115.
2 respuestas
Saldo de las cuenta 475
¡ En la pregunta anterior me dijiste poner este saldo a gastos para cancelarlo No es lo correcto. ¿Y si se cancelara como ingreso extraordinario 778? ¿También he leído algo que se puede cancelar contra la 113? ¿O al final es mejor dejar estos saldos...
1 respuesta
Como regularizar saldos de clientes y proveedores de ejercicios anteriores
Llevo desde hace poco tiempo la contabilidad de una empresa y me he encontrado con cuentas de cliente que tienen saldos pendientes del año 2009 y 2010, Revisando la contabilidad no he podido averiguar y esa factura ha sido realmente cobrada. Como...
1 respuesta
Contabilizar factura google adwords
Tengo unas facturas de Google Adwords de una SL pendientes de contabilizar. Como son de Irlanda, no llevan IVA y tienen la anotación "* De acuerdo con el artículo 196 de la Directiva del Consejo 2006/112/CE, el destinatario de este servicio está...
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Regularizar 555 con saldo positivo después de regularizar algunas cuentas
La cuestión es que he entrado hace un mes en una empresa y he estado regularizando todas las cuentas cuyos saldos no estaban cuadrados. Estos descuadres proceden de otros ejercicios anteriores. Era un poco caótica la contabilidad, como podréis...
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Asiento retrocesión compras
Tengo una cuenta de proveedor que tiene un saldo incorrecto del año anterior, no se cerró bien el año y se arrastró al 2010. Por tanto este saldo no es correcto. Quisiera "matarlo" a cierre de este 2010 con algún asiento, pero al ser cuenta de...
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Pago de un coche a tres años
¿En mi empresa se compro un coche y se pago en efectivo una cantidad y en el cuadro de amortización pone que de capital pendiente queda 10500?, cada mes pagamos a la financiera amortización + intereses ej: 150.60+61.75 = 212.35 que es la cantidad que...
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Cómo contabilizar el Impuesto sobre Bolsas de Plástico
El pasado 01/05/2011 entró en vigor en Andalucía el IBP de un solo uso. La base imponible la constituye el número total de bolsas de plástico de un solo uso suministradas por el sujeto pasivo. El tipo impositivo para 2011 se ha fijado en 0,05€ por...
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Que poner en el asiento de apertura...
Llevo poco tiempo usando Contaplus. Ya he introducido todos los asientos para el primer trimestre, pero me falta el asiento de apertura que no lo he podido introducir ya que la asesoría que nos llevaba la contabilidad no me pasó los datos del año...
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Saldos ejercicios anteriores
En la contabilidad de la empresa aparecen saldos (haber) de la 4751, los cuales ya están pagados, pero en su día fueron mal contabilizados, ¿Por favor quisiera saber como se pueden dar de baja?
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Modelo 347 cuenta acreedores saldo deudor
Tengo una sociedad que en el ejercicio 2.016 (con todos los modelos ya presentados) me he dado cuenta que tengo una cuenta de acreedores con saldo deudor de 4.000€, el problema lo veo en el modelo 347, ya que me asaltan las siguientes dudas: 1....
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¿Cómo puedo arreglar un descuadre en mi empresa con el proveedor?
En el 2005 el asesor que llevaba la contabilidad metió en la cuenta 555, 232 euros a un descuadre que el tenia con el proveedor. Yo he llamado al proveedor correspondiente y me ha dicho que está correctos todos los pagos, pero a mí no me corresponden...
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Subcuentas, clientes y gastos
Tengo más de 15 clientes, se que la subcuenta es la 430, debo crear una subcuenta para cada cliente, ¿Pero la duda es si estas subcuentas ban en el plan contable? ¿O tiene otra paerte en donde apuntarlas? 2) ¿Dónde se apuntan el valor numérico de...
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Recargo apremio
Hemos pagado en el 2011 una complementaria del 110 del año 2008 de 239,07€ y también el 190 del mismo año con importe principal 330,58€ con recargo de apremio reducido de 33,06€ (total 363,64€). Lo he contabilizado así pero no estoy seguro de que sea...
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Pago de factura que no coincide importe
He contabilizado el gasto de la factura de un profesional y al ver el pago en el banco no me coincide por la diferencia de 0,01 céntimo de euro que hemos pagado de más ¿Cómo contabilizo esa diferencia? Otra pregunta también tengo diferencias en las...
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Compra comunitaria
¿Cómo se debe tratar el caso de una compra a un país comunitario? ¿Pagamos 0 de iva pero después en nuestra declaración trimestral de iva debemos recoger el importe del 16% como si lo hubiésemos pagado o no hacemos nada? ¿Por otro lado, durante el...
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Regularizar saldo 475
He entrado en una empresa, ¿Qué lleva desde hace varios años con un saldo acreedor en la cuenta 475500 de 3.130,59?. Quieren regularizar esta cuenta, para empezar el 2011 correctamente. Había pensado en realizar el asiento: 475500 a 570000 Ya que...
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Como se contabiliza el impuesto de sociedades
Nuestro asesor nos dijo que el impuesto de sociedades 2009 salia unos 15287.56, y se contabilizó. Pero ahora sabemos que la cantidad no es esa, sino 12230.05, entonces mi pregunta es que asiento tengo que hacer en la contabilidad
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Cómo cancelar el saldo de una donación
Hemos realizado una donación de artículos, hemos emitido factura oficial y hemos declarado el IVA, el problema es que no se cómo cancelar el saldo del cliente, que al ser una donación no me la paga, mi pregunta es cómo lo cancelo y contra que cuenta...
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Amortización maquinaria
Tengo una duda a la hora de contabilizar la amortización mensual de una maquinaria. Yo la compra la he contabilizado así: 2130001 Maquinaria----------a----------5720001 Banco Y la amortización mensual tenía pensado realizarla así: 6820001...
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¿ Cómo debo cuadrar los bancos en contabilidad?
Tengo una duda a la hora de contabilizar los pagos y los cobros de los bancos en contablidad. Me explico con un ejemplo, si la empresa ha pagado una factura de compras por el banco y esa misma no se ha registrado en contabilidad por algún motivo...
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Contabilizar leasing de un coche de empresa
En junio del año 2016 compramos un coche con un leasing el asiento que yo hice fue el siguiente: 22148,76 (218) 33.22 (626) 6.98 (472) a (174) 16.629.24 (524) 5.519.52 (572) 40.24 El problema que veo es que no contabilice los interese que me aparecen...
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Cierre contabilidad
¿Qué asientos tengo que hacer para cerrar la contabilidad?. - Liquidación del iva - Amortizaciones y provisiones - Estimación del Impuesto de sociedades ¿Alguna más? ¿Cómo contabilizo la estimación del impuesto de sociedades?
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Como contabilizar el pago bancario del Modelo 303, Contabilidad.
Mi duda es sobre el modelo 303; y es que nos han cargado dicho modelo en el banco, y a la hora de contabilizarlo no se que cuenta o que tengo que hacer para poder contabilizar dicho pago/modelo.
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Factura rectificativa. Nota de abono
En una factura anterior nos cobro el importe más de lo que tenía que ser, ahora nos devuelve la diferencia con una factura rectificativa "nota de abono". Para contabilizar el abono de acreedor e ingreso en el banco, ¿Lo qué se trata es minorar el...
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Impuesto Bienes inmuebles
Me gustaría saber como contabilizar un IBI del año 2007 que se paga con recargo e intereses en el año 2011
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I.G.I.C. Impuesto general indirecto canario
En el 4 trimestre se presento la liquidación trimestral de igic. Pero después aparecieron varias facturas entonces tengo un descuadre en el IGIC que modelo tengo que utilizar para hacer una complementaria y como si de igic soportado en el 4 trimestre...
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Nuevo asiento en metálico
Tengo muchas dudas al empezar a contabilizar asientos en metálico en el 2009, para que luego el programa de contabilidad, informe debidamente a los modelos de Hacienda cuando se tenga que liquidar el IVA. Si tengo que hacer un asiento de pago en...
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Contabilizar un embargo preventivo
Me llegó de la tesorería de la S.S. Un mandamiento de anotación preventiva de embargo de un inmueble. Esto es en relación al aplazamiento que pedimos en su día y nos lo aceptaron, del pago de unos seguros sociales que quedaron pendientes. Lo que...
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Contrato de alquiler, pasos para separar IVA-IRPF
Quería saber cuales son los pasos a seguir para presentar el contrato de alquiler. Antes del Martes tengo que entregarlo junto con el IVA. ¿Pago 900? Por el local, iva 16% y un 15% de irpf... ¿Cómo sería? (621)775,9 (472)124,14 a (475.1)116,38 a...
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Impuesto sobre sociedades
Estoy cerrando la contabilidad de una sdad limitada laboral, se creó el año 2001 entonces se cerró sin beneficios es decir con perdidas, ¿Pero si que este año con motivo de una subvención pues tengo de beneficios antes de impuesto (según balance de p...
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En el iva del 3T la empresa declaró el iva soportado de una factura que pertenece al 4 T.
Que arreglo contable tiene ya que los periodos de iva están cerrados y el 390 presentado
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Contabilizar Confirming con IVA cerrado
Me gustaría preguntarte un par de cosillas, la primera es respecto a los confirming, yo la manera que tengo de contabilizar los confirmirb que me llegan y que llevan iva sobre la parte que corresponde a las comisiones es la siguiente:...
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Contabilizar liquidación aeat IS ejercicios Anterior
Necesitaría me informasen, como puedo contabilizar en 2008 una liquidación recibida de al AEAT, correspondiente al un ejercicio cerrado 2005
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Pago facturas con cheque regalo
He comprado en una tienda y por el volumen de mis compras me han dado un cheque regalo que me van a descontar de la próxima compra yo entiendo que cuendo compre y me descuenten esa camtidad contablemente es un descuento sobre compras y lo llevaría a...
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Contaplus-Asiento predefinido Recargo Equivalencia
Estoy en un apuro pues necesito grabar gran cantidad de facturas de proveedores con IVA 16% + Recargo de Equivalencias 4%. Me preguntaba si podrías enviarme instrucciones (lo más precisas posibles) Sobre como configurar un asiento predefinido que me...
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¿Asientos?
En que cuenta contabilizarías estos conceptos: - Intereses que me ingresa el banco en la cuenta. - Comisiones por cobro de una pagaré en su fecha de vencimiento. - Comisiones por banca electrónica - Si por error cobrarte un poco menos de lo que...
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¿Cómo acabar con el saldo de la cuenta 5555?
Querría saber como acabar con el saldo que tengo en la cuenta 5555 (descuadres), la tengo en el pasivo en negativo, por lo tanto, es a favor de la empresa. ¿En qué partida contable lo puedo meter?
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Cierre de año
Tengo un pequeño problema, llevo poco tiempo llevando la contabilidad de la empresa, pero para los cierres de año suele venir una gestora y hacer el cierre. El problema es que esta enferma y no se cuando va a poder venir. Me gustaría si pudieras...
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Sobre como obtener el saldo anterior de una cuenta a partir de una fecha determinada
Necesito saber como obtener el saldo anterior de una cuenta a partir de una fecha determinada para as'i poder utilizar este datos en una mayor contable de una cuenta.
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Tributación y contabilidad de una academia de estudios
Voy a montar una academia de estudios, esta actividad esta exenta de IVA por lo que no tengo que presentar el modelo 303. En mi caso tan solo tengo que presentar el 110 (retenciones de trabajadores) y 115 (retenciones de alquiler), me gustaría saber...
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Asiento apertura crédito personal bancario
Son varias en una. El crédito es personal variable a 7 años revisión trimestral. 1.- La factura del notario se considera gasto de apertura junto con los gastos de estudio y apertura o solamente estos últimos. Y en que cuentas van 2.- Los intereses...
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Compras a crédito
Zepelina. Si pudieras enviarme, que asientos contables realizar en una compra acredito, 15 días antes de enviarnos la mercancía pagamos el 20% al momento en que nos envían la factura y la mercancía pagamos el 50% y el resto a 30 días. ¿En qué momento...
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Facturas pagadas sin contabilizar
En la empresa en la que llevo la contabilidad (es una S.L.), hay facturas de proveedores del 2004 que se pagaron en su día pero que el anterior gestor no contabilizó (los pagos, sí las facturas)por lo que en el 2005 se arrastran unos saldos en las...
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Contabilizar facturas pendientes de pago de proveedores, conciliar saldos y otras dudas
Llevo la contabilidad de mi propia empresa, es una sociedad limitada. Tengo partidas en diversas cuentas que no se que hacer, ya que me lo llevaba un contable, y tuve que quitarlo. Mi consulta es la siguiente. En la cuenta de proveedores, me aparecen...
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Duda sobre un saldo negativo en cuenta clientes (430)
Estoy muy perdido. Llevo dando vueltas varios días y ya no sé si es que veo el error pero lo paso por alto. Es sobre el ejercicio 2012 y quiero zanjarlo ya para presentar libros, cuentas y sociedades. Tengo balance así: Saldo Debe Saldo Haber Saldo...
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Asiento de impuesto de sociedades a final de año-
Tengo un resultado contable de pérdidas de 1850.23 euros En la cuenta 778 tengo 152.07 euros por el cobro de un seguro 480.78 euros por regularización de la cuenta 47520 de incentivos de años anteriores En la cuenta 678 tengo 90.00 euros de una...
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¿Cómo solucionar un error contable en la liquidación del IVA?
Acabo de empezar a trabajar en una empresa y me encuentro con que el anterior contable no contabilizó la liquidación del IVA del cuarto trimestre del año anterior. Según el NPGC los errores de ejercicios de años anteriores se deben arreglar con...
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¿Cómo se contabilizan los descuentos colegiales?
Santi¡ El otro día ya hablamos mde este tema, pero no está claro todavía en mi mente El tema era de una deuda contable con el colegio de arquitectos que no existe en la realidad y que debo sacar esa deuda de mis cuentas, porque está paga¡ Tampoco...
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Contabilizar una motocicleta
Mi empresa ha adquirido una motocicleta hace unos días para la actividad de la empresa. La moto la utiliza un socio de la empresa que no es el representante. ¿Qué porcentaje de IVA puedo deducir? ¿Cómo se contabilizaría?
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¿Los intereses por descubierto y /o comisiones por excedido son servicios bancarios o gastos financieros?
Mi duda es si los intereses y /o comisiones por excedido ( así lo denominan en los extractos bancarios) son servicios bancarios o gastos financieros, ¿Cuál seria la cuenta exacta? Y aprovechando, ¿El modelo de declaración 786 "regularización...
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Contabilidad e IVA intracomunitario
Tengo un pequeño negocio de venta de discos y hace algo más de un año estoy con una franquicia en régimen de colaboración, por lo que actualmente es mi único proveedor en España. Revisando los saldos de anteriores proveedores, me encontré con que no...
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URGENTE! Balance de comprobación que no cuadra
Estoy tratando de cuadrar un balance de comprobación, el total me lo dan y es 78.544.000€ sumando el total del debe y el haber. Por tanto, supuestamente en cada uno me tendría que dar un total de 39.272.000. En cambio, a mí me da que el debe es...
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Iva intracomunitario
Tengo una pregunta acerca de las adquisiciones intracomunitarias, he estado leyendo en el foro que estas facturas se presentan exentas de IVA y que luego debes tu de considerarlo en la 472 y 477 de tal manera que se anulen, ¿Es esto cierto? Mi duda...
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No ingreso de retenciones
Una sociedad limitada no ha incluido por error dos facturas de 2011 (del mismo día de diciembre) en el ejercicio 2011. Es una factura recibida de un autónomo con IRPF, que no se declaró por parte de la empresa en 2011 y por lo tanto no se ha...
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Subcuenta correcta
Donde trabajo, hacemos el IVA mensual y cada mes sale a devolver porque es la construcción de un hotel y no tenemos ingresos. Así que el asiento que hago cuando traspaso el IVA es de la (470) H.P deudora a la (472) IVA y solicitamos la devolución del...
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¿Cómo se usa la cuenta 610 en el asiento de regularización?
Haciendo el asiento de regularización contabilizo: 129 a grupo 6 Grupo 7 a 129. Ahora bien, mi duda es, ¿La cuenta 610 puedo ponerla en el grupo 6 o en el 7 según su saldo sea deudor o acreedor?
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Saldo deudor en la 476
Como puedo dar de baja un saldo deudor en la 476, a la hora de pagar la de noviembre, veo que en la contabilidad la cuenta 476 no recogía la deuda pendiente de pagar. La contabilidad la llevaba otra persona y parece ser no tenía esa cantidad...
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Iva a compensar tras una revisión...
Tengo un problemilla y es que tengo una constructora que tenia un iva a compensar de 219.000 euros al principio del año 2008 y tras una revisión de iva le quitan 153.000 euros. De tal manera, que para regularizar el iva en el 2.009 tendría que hacer...
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Abogado con actividad en local propio
¿Los tickets de gasolina y restaurantes van a la cuenta (629) o (628) con su iva correspondiente? Y las amortizaciones trimestrales según tablas seria 260, ¿Iría a la cuenta (680)? ¿Por compra de libros y revistas especializadas la cuenta (629) con...
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Contabilización regalos a clientes
Quisiera saber cómo debo contabilizar los regalos a clientes, que yo he contabilizado anteriormente como compras (p.e. Vendo un teléfono móvil a un cliente y yo le regalo una funda que previamente había contabilizado como compra). Ruego tengan en...
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Diferencia IVA declarado 1T con la contabilidad.
Tengo 2 problemas con la contabilidad, por que ahora repasando unas facturas he visto 2 diferencias que paso a explicar. En enero contabilizo una fra con una base de 137,48 euros un IVA de 22 euros y un total de 159.48 euros, todo esto lo liquido en...
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Factura de compras de Alemania
Tendo una compra de productos en Alemania. La mi empresa esta dada de alta en los operadores intracomunitarios, porque así lo comprobé en hacienda. Para contabilizar esta factura ¿Tengo qué contabilizarla tal cual viene sin iva y después hacer el...
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Regularizar bien inversión mod. 303
Expert@, Voy a explicarme lo mejor posible para que no haya dudas. En el 2T de 2012 me doy de alta de autónomo como comercial (epígrafe 599) y me compro un vehículo nuevo, por lo que en el 303 de ese trimestre introduzco en la casilla 24 como bien de...
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Gastos del ejercicio anterior
¿El año pasado mi empresa dio un beneficio de 200?. ¿Este año he descubierto que existe una partida en la cuenta 480 gastos anticipados de un seguro de unos 3000? Que en el ejercicio anterior por error no fue llevado a gastos. Si se hubiera realizado...
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Facturas certificaciones de obra y 347
Hace tiempo hice una consulta sobre este tipo de facturas. Estas facturas no se han pagado en el 2005. Las tengo contabilizadas como 606x 470X A 404 Mi duda es si tengo que declararlas en el modelo 347 ya que son facturas de un importe bastante alto...
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Error contable al contabilizar una factura emitida
Santi buenas tardes. ¿Qué tal ha ido el fin de semana? Confío en que bien. Veras ante esta situación ¿Cómo actuarias? Resulta que facturamos a un cliente en 2012 por un importe de 5000 euros por prestación de servicios y antes de fin de mes (cuando...
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Contabilizar comisión pagaré.
Soy nueva en este foro y aún desconozco como funciona. Tengo una duda en la siguiente pregunta: Llevo el pagaré al banco para cobrarlo. Días más tarde recibo un documento del banco con la comisión de 12,50 + 0,35 de correo. Indica Importe total...
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Aplazamiento fraccionado de IVA
Me cargan en el banco un importe con concepto aplazamiento fraccionado, ¿Me comentan que es de I.V.A. Como debería contabilizarlo?
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¿Es correcto que el rappel esté incluido en una factura sin IVA?
He recibido una factura. Mercancías 10.000e Rappel 500e Iva 16% sobre 10.000e 1600 e Total factura 8900 El rappel está incluido en la factura pero sin iva. ¿Es correcto? ¿Debe llevar iva? ¿Cómo lo contabilizaríamos?
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Modelo 180
Somos una sociedad civil y estamos un poco perdidos en cuestiones de contabilidad. Tenemos algunas dudas con el modelo 180 (entre otros) 1. En este modelo (y en el 115)solamente se incluyen las retenciones del alquiler o todas las retenciones...
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Cuadre de céntimos en cuentas grupo 4
Tengo una serie de céntimos en las cuentas del grupo 4 tanto de clientes como proveedores de las que ya se han pagado o cobrado las facturas pero han quedado ahí por errores en cobro o pago que no merece la pena llamar para solucionar. ¿Cómo podría...
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Préstamo bancario empresa
Nos han concedido un préstamo de 30.000€ a pagar en cuotas mensuales de 941,27€ en 36 plazos y con una comisión de apertura de 150€. El banco nos ha abonado los 30.000€ por un lado y aparte nos ha cargado los 150€. Lo he contabilizado así pero no...
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Ajuste contable de cuentas por descuadre
En las última cuentas anuales las cantidades de caja y banco no se correspondían con la que debería ser y este año por culpa de ese descuadre, también me quedan descuadradas, ¿Cómo podría ajustarlo?
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Devolución de recibos
Trabajo en un supermercado de contable y resulta que una empresa de publicidad nos hacia publicidad y nos pasaba por banco recibos.. Entonces no hubo entendimiento entre el jefe y dicha empresa y tuvo que devolver los últimos 8 recibos que supongamos...
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Contabilidad Modelo 002
Cómo podría contabilizar lo siguiente: 1.- Agencia Tributaria, Modelo 002. Impto sobre sociedades a cuenta 1T-2010 202-IS. Pago cuen ejercicios:2010 PER:1T
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Recibo de leasing
Tengo un recibo de leasing que nos manda el banco: Amortización 228.64 ; Intereses 30.11 ; Correo 0.34 ; Iva 18% 46.64 Total 305.73 ¿Cómo haría el asiento contable? El anterior contable hacía lo siguiente: 46,64 47200018 0.34 6295 30.96 6623 2587,75...
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Contabilizar
Le agradecería un poco de ayuda con una factura de un procurador. ¿En su día se efectúo una provisión de 350? Que fue contabilizada de la siguiente manera. 4109 fact. Pendientes de recibir a 572. Bancos. Ahora a día de hoy se ha recibido la factura....
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Gastos contables y gastos fiscales
Le duda que tengo es que he contabilizado unos gastos contables en el grupo 6 los cuales no son gastos fiscales, por lo que el el imp. De soc. Tendré que efectuar unos ajustes contables y tributar sobre esos importes al no ser gastos fiscales. Pero...
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Contabilizar un camión de años anteriores que nunca se ha contabilizado
Resuelta que acabo de llegar a una empresa donde tienen dos camiones que se compraron en el año 2004, y no se ha metido el asiento de compra, pero si se han amortizado, ahora hemos formado una sociedad y necesito pasar esos camiones a la empresa pero...
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Renovación de pagares
Desearía saber como puedo contabilizar la renovación de un pagare de un proveedor que ha vencido y se lo he tenido que renovar ¿Qué asiento debo hacer? El nuevo pagare que le he renovado lleva incluidos los gastos.
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Asientos de Cierre de SL
Estoy cerrando el ejercicio 2002 de una SL que inicio su actividad en octubre 02. Necesito saber las pautas a seguir y asientos contables así como la contabilización del IS. Me sería de gran utilidad saber si en la empresa hay un administrador, debe...
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Hacienda deudora iva
Por un error de la empresa, cuando se hizo la liquidación del 4T IVA, se calculo que hacienda nos debía devolver una cantidad (por ejemplo 6000 euros), dinero cuya devolución solicitamos. Hacienda nos practico una liquidación y resulto que solo nos...
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Iva del tercer trimestre ya declarado
Ayer metí una factura en la declaración del iva del 3 trimestre, resulta que por circunstancias ocurridas esa factura hay que anularla y mandarán una nueva, y ya tengo el iva metido que era de 11,06, en la siguiente factura corregida será de 12,94...
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Balance de liquidación cuentas de Hacienda
Quiero cerrar una sociedad limitada inactiva desde hace mas de 10 años, pero tengo saldo en las cuentas de iva 472, 473 475 y 477, todo esto son restos de facturas de registro mercantil y otros que al estar la empresa inactiva no realicé los...
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Ingresos y Gastos financieros Pérdidas y Ganancias
En la cuenta de pérdidas y ganancias tengo varias dudas: Los intereses que te da un banco por tu dinero... Va en ¿Ingresos Financieros? Las comisiones del banco por pagos con tarjeta... Va en ¿Gastos Financieros? En la solicitud de préstamo ICO he...
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Necesito saldar las cuentas 465
Necesito saldar las cuentas 465 que están descuadradas, el descuadre viene de años anteriores y ni se va a pagar al empleado ni tampoco se va cobrar nada, se supone que son errores cometidos. Como saldo las cuentas para empezar de saldo 0. No se si...
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Contabilizar factura de un siniestro a nuestro nombre y luego nos la abona la compañía de seguros
Hemos tenido un siniestro con la centralita y la Empresa que nos la reparo nos hizo la correspondiente factura con IVA que hemos pagado. Posteriormente nuestra Compañía de Seguros nos abono el importe integro de la factura . Que pasos contables tengo...
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Cierre de Contabilidad
Me podría decir alguien, cuales son los asientos que se hacen a final de año para cerrar la contabilidad de una s.l., ya he metido todas mis fras. Y he cuadrado el banco, Ahora ¿Qué asientos me faltan para cerrar la contabilidad?.
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Contabilizar deuda incobrable
La empresa donde trabajo compro una maquina, el vendedor extendió una factura por el importe pactado más IVA, del cual abonamos una cantidad quedando un resto pendiente de pago. En vendedor hizo entrega de la maquina, que una vez en nuestras...
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Facturas de compras
Me gustaría que me explicaras como se contabiliza una factura de compra de mercaderías que solo lleva el 30%de iva. Es decir en factura solo viene el 30 %de la mercancía. Como se contabiliza el resto. Soy nueva en esto y lo entiendo muy bien. Se...
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Gastos de gasolina 50% deducibles
Los gastos de gasolina de mi empresa son dolo 50% deducibles... Yo en mi contabilidad lo que hago es contabilizar la factura tal como viene y luego hacer un abono del iva con la parte no deducible lo que seria: (¿628) gasolina a (472)iva soportado...
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Descuadre saldo en Caja
Tengo el problema de que el saldo de caja que aparece en la contabilidad es distinto al saldo real de caja. Como el problema viene de lejos es imposible averiguar las causas del descuadre así que mi pregunta es : ¿Cómo seria el asiento para conseguir...
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¿Cómo se contabiliza la devolución de mercaderías?
Me gustaría aclarar una duda que me ha surgido. Como contabilizo la devolución de una compra que ha hecho una empresa, entiendo que se pone en el debe el proveedor por el total de factura, y en el haber la cuenta 608 y el Iva 477. ¿Me lo pueden confirmar?
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Error en la contabilización de factura
Revisando la contabilidad después de presentar el IVA del 2º Trim he visto que he metido una factura con el 16% de IVA cuando tenia IVA cero. ¿Cómo puedo reparar el error?
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Crear cuentas de iva en contaplus
Acabamos de comprar contaplus y facturaplus elite en la empresa y tengo una duda con las cuentas de iva soportado para compras intracomunitarias y para importaciones. Si creo en una 472.1016 el iva de intracomunitario, le indico en parámetros que es...
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Factura de notaria con suplidos
Por primera vez me he topado con una factura de notaria que contiene gastos de suplidos. Anteriormente me ha llegado una factura del registro mercantil, supongo que estos suplidos de la factura de notaria corresponde a la factura del registro...
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