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¿Cómo acabar con el saldo de la cuenta 5555?
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Caja en moneda extranjera
En una sociedad en el ejercicio 2008, el administrador de la empresa, ¿Había ingresado en la cta del banco 600?, los cuales en el mismo acto retiró pero en dolares, se habían retirado para un viaje personal, entonces los he retirado a caja, pero ese...
1 respuesta
Contabilidad-saldos antiguos sin cerrar
Me gustaría saber si me podeis aclarar una duda, tengo saldos antiguos de cuentas de proveedores y clientes que en su día nos se contabilizo el pago, pero que ya fueron pagados y cobrados, se realizó su correcta anotación en las respectivas cuentas...
1 respuesta
Contabilizar la devolución de un recibo
Hemos devuelto el recibo correspondiente a la domiciliación del teléfono (aúna) porque nosotros nos dimos de baja y nos han seguido pasando los recibos. ¿Cómo se contabilizar esa devolución?
1 respuesta
Pago factura Diciembre
¿Cómo se puede reflejar una factura de teléfono que pertenece al mes de Diciembre pero se carga en Enero y no había saldo pendiente en la contabilidad al cierre del año?
1 respuesta
Cuenta 551
¿Tengo una sociedad que en la cuenta 551 tiene 189.000? Que la empresa le tendría que devolver al socio. ¿Cómo puedo hacer para regularizar un poco esta cuenta? ¿Podría pasar el saldo a la 118 o a la 555? A la 118 y formalizar como un préstamo...
1 respuesta
Factura del año anterior
Estoy esperando recibir unas facturas del año 2010 porque ese proveedor no nos la ha enviado anteriormente. Entonces, ¿Cómo la contabilizo en la contabilidad de este año 2011?, puesto tienen sus IVAS correspondientes.
1 respuesta
Integración ute´s
Tengo un balance en el que me aparecen los siguientes saldos de cuentas relacionadas con una UTE en la que participamos al 50%: 101 - Saldo acreeedor - 5.000 Euros (Fondo social de la UTE) 260 - Saldo deudor- 5.000 Euros (Fianza depositada) 55401 -...
1 respuesta
Asiento de ampliación
Se ha hecho una ampliación de capital con aportación de nuevos socios en una sl. Estos socios han comprado parte de las participaciiones al socio inicial y el resto del dinero se ha destinado a ampliar. De forma que en el banco se ha ingresado una...
1 respuesta
Cargo que me hacen por error
Un proveedor me gira por error un recibo de 300 euros., quedamos en que me hace una transferencia. Dicha transferencia me la hace tres meses después. ¿Cómo contabilizo esos 300 euros para tener banco cuadrado?
2 respuestas
Duda sobre un saldo negativo en cuenta clientes (430)
Estoy muy perdido. Llevo dando vueltas varios días y ya no sé si es que veo el error pero lo paso por alto. Es sobre el ejercicio 2012 y quiero zanjarlo ya para presentar libros, cuentas y sociedades. Tengo balance así: Saldo Debe Saldo Haber Saldo...
1 respuesta
Saldar cuentas contables
Necesitaría saber como saldo las siguientes cuentas abiertas para dejarlas a cero: 544, 555,260,460
1 respuesta
Contabilizar crédito documentario de importación
Mi empresa importa mercancía de china a través de crédito doumentarios de importación. Mi duda es la siguiente: Lo primero que me viene es la apertura del crédito, con los gastos, el importe financiado (tanto en dolares como en euros) etc. Que pasa,...
1 respuesta
Como cuadrar la contabilidad de pagos sin factura
Me podeis decir como cuadrar la contabilidad puesto que tengo pagos con tarjeta bancaria pero no tengo la factura para justificar el gasto. Son importes pequeños y son unos diez pagos pero no se a que cuenta llevarlo para poder cuadrar el banco. He...
2 respuestas
Asientos de 2003 mal contabilizados
En el año 2003 el contable que había en la empresa, en la que yo ahora trabajo, contabilizó una venta a un cliente nuestro de la siguiente manera: Al Debe (430) por 1.639,08 Euros y al Haber (477) 226,08 Euros y (700) 1.413 Euros, hasta ahora todo...
4 respuestas
Necesito ayuda con la contabilidad de una cuenta 555
A tod@s, os planteo mi problema. Resulta que tengo la cuenta (555) Pdas. Pend. Aplic. Con un saldo acreedor considerable e injustificable y no puedo cerrar el ejercicio (lógicamente) con ese saldo. ¿Alguien ha tenido este mismo problema, o no, que...
1 respuesta
Cargo erróneo en banco
El banco ha cargado por error un recibo en nuestra cuenta y ahora posteriormente cuando nos hemos dado cuenta y el banco lo ha comprobado que no es nuestro y ha sido un error nos ha producido el correspondiente abono. ¿Cómo se deben contabilizar...
1 respuesta
Cuota atrasada de préstamo
Mi sociedad tiene un préstamo a largo plazo con una entidad de crédito. Llevamos pagando las cuotas de forma atrasada por falta de liquidez. La ultima cuota de diciembre del 2013 se pago parcialmente ese mes. El resto se pago en enero del 2014. ¿Cómo...
1 respuesta
Duda cierre contable
Ando un poco perdida y agobiada con el cierre contable porque nunca lo he hecho y este año es la primera vez que lo hago. ¿Sabrías de algún manual sencillo sobre esto que me pueda ayudar? También tengo una duda. Nuestra empresa es de reciente...
1 respuesta
Dudoso cobro y duplicidad
¿Cómo contabilizo una factura que está resultando imposible de cobrar, que fue contabilizada en el ejercicio anterior 2008? Analizando la contabilidad, nos hemos dado cuenta de que durante el ejercicio 2008 se contabilizó una cuenta de gasto dos...
1 respuesta
Contabilizar facturas pendientes de pago de proveedores, conciliar saldos y otras dudas
Llevo la contabilidad de mi propia empresa, es una sociedad limitada. Tengo partidas en diversas cuentas que no se que hacer, ya que me lo llevaba un contable, y tuve que quitarlo. Mi consulta es la siguiente. En la cuenta de proveedores, me aparecen...
1 respuesta
Asientos contables, funcionamiento de las cuentas de activo y pasivo y ejercicios
Me podría explicar de forma sencilla como funcionan las cuentas de activo y pasivo y el debe y el haber, es que a la hora de leerlo parece que lo entiendo, pero cuando me pongo a hacer ejercicios no me sale. Estoy intentando hacer asientos contables,...
1 respuesta
Transferencias entre empresas del mismo grupo
Llevo la contabilidad de una empresa y tengo las c/c de esa empresa cuadrada con la contabilidad. El caso es que tengo proveedores con pagos pendientes en la contabilidad porque otra empresa nuestra es la que les paga desde su banco. ¿Contra qué...
1 respuesta
Contabilizar descuadres de caja
Acabamos de abrir una tienda y me gustaría saber cómo debo contabilizar los descuadres de caja. Tampoco sé cómo contabilizar los vales de compra que damos a los clientes cuando devuelven alguna prenda.
1 respuesta
ISS por pertener a una UTE
Llevo la Contabilidad de una empresa que ha formado una UTE para dos obras. La contabilidad de las UTES y declaraciones IVA y todo lo referente a ellas la lleva el otro socio. A nosotros sólo nos dice lo que tenemos que facturar a la UTE...
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Ajuste contable de cuentas por descuadre
En las última cuentas anuales las cantidades de caja y banco no se correspondían con la que debería ser y este año por culpa de ese descuadre, también me quedan descuadradas, ¿Cómo podría ajustarlo?
1 respuesta
Saldo contable en la cuenta de la seguridad social por descuadre en las nóminas de la empresa
Estoy cerrando el año y he comprobado que la cuenta 476 me sale un saldo de -2588.91 euros, no se como cuadrar esa cuenta yo creo que es que lo contabilizo desde el asiento de las nominas te cuento como lo hago 640 salario bruto 475.1 irpf trabador...
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Devolución efectos impagados
Estoy cerrando la contabilidad del año pasado y tengo algunas dudas que te iré comentando si no te parece mal. Una de ellas es la siguiente: El banco me ha mandado un adeudo por devolución de efectos impagados por 3648,83 euros. ¿Qué asientos debo...
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Pago en especie
¿Cómo contabilizaríamos un pago de alquiler del local del negocio con comidas en el mismo? Es decir yo alquilo un local destinado a hostelería y remunero al propietario 1.000 € / mes y come y cena en mi local todos los días de lunes a viernes ¿Cómo...
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¿Cómo se cancela saldo de la 475?
¡ Tengo un saldo en la cuenta 475 de 6.200,00 He preguntado en hacienda y la deuda es de 3.900,00 (La deuda solo es de iva y retenciones) ¿Cómo se cancela el saldo que está demás en la 474? ¿Podría ser contra gastos extraordinarios? 475 (D)por la...
1 respuesta
Pago y cobros
Si tenemos a la misma empresa como cliente y proveedor, y la cuenta como proveedor es superior, como contabilizaríamos la liquidación. Quiero decir se puede compensar los saldos. Ejem. 10 40000001 a 43000001 5 57000001 5, este asiento seria correcto,...
1 respuesta
¿Cómo se contabilizan los descuentos colegiales?
Santi¡ El otro día ya hablamos mde este tema, pero no está claro todavía en mi mente El tema era de una deuda contable con el colegio de arquitectos que no existe en la realidad y que debo sacar esa deuda de mis cuentas, porque está paga¡ Tampoco...
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URGENTE! Balance de comprobación que no cuadra
Estoy tratando de cuadrar un balance de comprobación, el total me lo dan y es 78.544.000€ sumando el total del debe y el haber. Por tanto, supuestamente en cada uno me tendría que dar un total de 39.272.000. En cambio, a mí me da que el debe es...
3 respuestas
Cancelación saldo cuenta 473
Una empresa que sun ingresos son por arrendamiento local negocio, genera mensualmente factura Debe: 430 y 473 haber: 752 y 477 La pregunta es cómo cancelar el saldo de la cuenta 473 al final del año.
1 respuesta
Anticipos cliente
Como debo contabilizar los anticipos que me realiza al banco mi cliente y después de facturas liquidar facturas. Lo he realizado así: 1º-438.0D------705.0H, 2º 572.0----438.0H, pero como liquido las facturas. Cuando intento realizarlo creo descuadre...
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Como se contabiliza el impuesto de sociedades
Nuestro asesor nos dijo que el impuesto de sociedades 2009 salia unos 15287.56, y se contabilizó. Pero ahora sabemos que la cantidad no es esa, sino 12230.05, entonces mi pregunta es que asiento tengo que hacer en la contabilidad
2 respuestas
Regularizar Proveedores años anteriores
Tengo una duda sobre como regularizar una cuenta de proveedores de años anteriores con un saldo muy elevado. El gestor no ha ido liquidando esa cuenta cuando la realidad es que no debemos a proveedores mas que lo que está pendiente en el transcurso...
1 respuesta
Devolución de recibos
Trabajo en un supermercado de contable y resulta que una empresa de publicidad nos hacia publicidad y nos pasaba por banco recibos.. Entonces no hubo entendimiento entre el jefe y dicha empresa y tuvo que devolver los últimos 8 recibos que supongamos...
1 respuesta
Amortización acumulada
Le redacto mi duda. Estoy trabajando en una empresa desde hace muy poquito, y me encuentro con muchos fallos en la contabilidad que estaba hecha... Y una de las cosas para reparar que tengo es la siguiente, pero no sé como solucionarlo, le cuento. Me...
8 respuestas
¿Cómo se contabiliza el irpf de la manutención?
Llevo la contabilidad de un restaurante que en la nomina pone la parte de manutención de cada uno de ellos. Pero mi compañero de laboral al hacer el 110 aparte del irpf que sale en la nomina de cada uno, también declara una parte de irpf por esa...
1 respuesta
Cerré el año y me di cuenta que olvide contabilizar un prestamos al repasar los saldos.
He cerrado por fin el 2013, y al repasar los saldos a cuenta de que se acerca julio... Vi que no cuadraba el saldo de la contabilidad con el del banco... Mirando mirando he visto que EN 2013 no he contabilizado un prestamos entre sociedades de grupo...
2 respuestas
Minoración de subvencion
Vuelvo a la preguntadera... Te comento, en 2010 concedieron dos subvenciones a la empresa (26.749€ y 25.028€), el saldo aparece en la cuenta 4708, el año pasado las pagaron pero el banco no las cargo en cuenta sino hasta ahora (15293,82€ y...
1 respuesta
CONTABILIZAR un ingreso de pesetas perdido
Llevo la contabilidad de un hotel Y el otro día me encontré un sobre con pesetas y lo ha ingresado en el banco. Era del 2001. Quisiera saber como contabilizarlo
1 respuesta
¿Cómo contabilizar las subvenciones a la contratación de un trabajador?
Mi empresa ha recibido una ayuda a la contratación de un trabajador, y en las bases de la ayuda dice que tiene consideración de donación. El caso, es que no sé cómo debo contabilizarlo, porque el importe de la ayuda no me lo ingresan a mi sino al...
1 respuesta
Hay una empresa s.c. Que se cambia a s.l. Los traspasos de saldos del banco de la empresa s.c. A la nueva s.l como se hacen?.
Retire el dinero del banco de la empresa s.c., ¿Los ingrese por ventanilla a la s.l. Que contrapartida tiene la sl si el ingreso lo hice por ventanilla?
1 respuesta
Descuadre proveedor
Tengo una cuenta de un proveedor con un descuadre en el saldo que viene de años anteriores y este año me gustaría cuadrarlo y dejar la cuenta con el saldo correcto, que debería de hacer con la cantidad que se me descuadra.
1 respuesta
Procedimientos para hacer una cancelación anticipada de mi hipoteca
Mi situación es la siguiente; recientemente a mi marido, su madre, le ha echo una donación de dinero para que cancelemos nuestra hipoteca. Hemos echo primero una disolución de condomino, puesto que tenemos separaciones de bienes y nos interesaba...
2 respuestas
¿Cómo es el apunte de un ingreso en banco?
Soy nueva y trabajo en una organizacíon sin fines de lucro y necesito saber como tengo que realizar los apuntes por ingresos al banco, Por ej. Tengo un ingreso en efectivo que corresponde a que un estudiante nos pagó el curso, yo lo registro así,...
1 respuesta
Pago Capital Inicial en empresas vinculantes
Haber si me explico bien... Tenemos una empresa de nueva creación para lo cual hemos creado en la empresa "madre" una cuenta contable para contabilizar movimientos (5523002) y tenemos una c/c de dicha empresa en constitución (mientras se da de alta...
1 respuesta
Pago a cuenta en la compra de un piso
Llevo la contabilidad de una constructora y no se si lo estaré haciendo mal Cuando recibo un pago de un cliente hago el siguiente movimiento: 1.- 572(banco) a 430 (cliente) 2.- Emito la factura al cliente 430 (cliente) a 437 477 Sería correcto.
1 respuesta
Contabilizar nomina
Mi pregunta es a cerca de la contabilización de la nómina y el TC correspondiente a la empresa. El asiento para la nómina es el siguiente: 640(importe bruto a 476(parte del empleado para seg. Social) 475 (retención IRPF) 570 (líquido a percibir) Y...
1 respuesta
Descuadres entre saldos reales y contables
Necesito que alguien me ayude a resolver el siguiente problema: en la la empresa que llevo, existe un descuadre considerable en cuanto al saldo real y el saldo contable de las cuentas bancarias, así como de la póliza de crédito que tienen concedida,...
1 respuesta
Contabilizar embargo de vivienda
Tengo que hacer un asiento y le agradecería su ayuda. Se trata de contabilizar el embargo de una vivienda por un proveedor a una empresa de construcción, le indico la situación: - Hipoteca pendiente de pago a banco: 80.000.-€ - Intereses por impago...
1 respuesta
Una de nóminas, Ricarditos ; )
He de contabilizar las nóminas, pero es la primera vez que las paso con plus en especie. Dudo como he de hacerlo; me explico: Debe: 640.1 total devengado - plus especie 640.2 plus especie 642 A Haber: 4751 476.1 S.S. Retenida y a cargo de la empresa...
1 respuesta
Dudoso cobro dudas urgente
Tengo una pequeña duda, cuando realice una provisión (694 a 490) de un cliente de dudoso cobro tengo que hacerlo por el total o puedo hacer un porcentaje de esa deuda. Por ejemplo: ¿Tengo un cliente que nos debe 23.600? Realizo el ato. De clientes...
1 respuesta
Problemas con el saldo de Caja (570)
A tod@! Tengo un problema, Llevo una pequeña contabilidad, y la cosa es que muchos de los pagos a proveedores y las nóminas, se pagan con efectivo, que se ha sacado del banco (lo paso del banco a caja y luego hago los pagos...) hasta ahí todo...
1 respuesta
Cierre de ejercicios. 4745
Se trata de una empresa que su primer año de actividad fue el 2010. Ha tenido perdidas por 1655.35 en dicho ejercicio y entonces he hecho el siguiente apunte 4745 a 6301 por el 25% (413.83) de las perdidas. ¿Este apunte tengo que realizarlo después...
1 respuesta
Tengo un descuadre en la 476
¿Tengo una duda como puedo cuadrar la cuenta 476?, he revisado y todas las nominas se contabilizaron correctamente, lo que no veo claro es que de pronto la contabilización de un aplazamiento de años anteriores puede dar el descuadre. El saldo es...
1 respuesta
Retención irc fondo inversión
Me gustaría saber si el asiento que llevo a cabo es correcto. Verás periódicamente recibo un recibo del banco con concepto de reembolso de fondo de inversión en cual me hacen unos ingresos por intereses del fondo de inversión de corto plazo activo y...
1 respuesta
Liquidación anual comunidad
Hace unos días el administrador de mi comunidad presentó la liquidación anual del pasado ejercicio. Al ver el saldo, me extrañó porque no corresponde con el del banco. Una de las cosas que me extrañó es que incluye en "gastos" el importe de los...
1 respuesta
Como llevar la contabilidad de 2 empresas con 2 cuentas de banco?
Soy nuevo en una empresa y estoy de practicas, la cosa es que he empezado a llevar la contabilidad con contasol, el problema es que son 2 empresas y hay dos cuentas, la primera para la empresa principal y la segunda para la empresa secundaria, con lo...
1 respuesta
Consulta contable apuntes de años anteriores
Mi consulta va relacionada con apuntes en proveedores, provenientes de la carga en el 2008 en el nuevo programa contable que instaló la empresa donde trabajo, yo he entrado hace poco a trabajar en ella y me encuentro con lo siguiente: Cargas en...
2 respuestas
Descuadre saldo en Caja
Tengo el problema de que el saldo de caja que aparece en la contabilidad es distinto al saldo real de caja. Como el problema viene de lejos es imposible averiguar las causas del descuadre así que mi pregunta es : ¿Cómo seria el asiento para conseguir...
1 respuesta
Asiento de apertura en el p.g.c.
El año 2016 tuve que cambiar el sistema contable que llevaba y cambiar al p.g.c. El problema lo tengo que anteriormente no tenía que llevar este tipo de contabilidad. Mi pregunta es : como debo realizar el asiento de los clientes que me debían a...
1 respuesta
Factura pagada por nosotros pero es de otra empresa
Quería preguntarte una cosilla... En mi empresa hemos recibido en el banco un pago de una factura, pero esa factura es de otra empresa, es decir, ahora la otra empresa nos lo tiene que pagar a nosotros, hemos hechos como de intermediarios, así que...
1 respuesta
Caja chica
Mi nombre es alahia ya te explico tengo un problema ya que no se como hacer el asiento de faltante y sobrante de caja chica : 1) Creación de caja chica con saldo de $300 2) Asiento de diario de venta al contado del día. Las cintas de cajas...
2 respuestas
Se pueden borrar completamente asientos realizados en el Contaplus 2008?
Ahora mismo estamos haciendo el cierre de ejercicio del año 2012 (Contaplus 2008), y hay muchos asientos que por equivocación o no saber donde ponerlos están en la cuenta 555.0; pero mi cuestión es si esos asientos se pueden eliminar completamente y...
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Suplidos II
Le hice una pregunta el viernes 2 de septiembre sobre suplidos que me contestó correctamente; esta fue su respuesta: Buenos días. Como indicas, si la factura emitida incluye algún tipo de suplido por conceptos que son por cuenta del cliente, estos...
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Contabilización bancos.
Estoy comenzando a contabilidad una empresa desde este año 2011. Evidentemente hay asientos que tengo que crear en el año 2010 porque algunos se van a pagaro o cobrar durante este año. Mi problema viene por cómo puedo comenzar los asientos de la 572,...
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Embargo de sueldo de trabajador
Querría saber el asiento cuando tienes que a un trabajador le han embargado parte del sueldo.
1 respuesta
Asiento 4752 con la contabilidad ya iniciada
Tu respuesta sobre el asiento de un aplazamiento del pago fraccionado del impuesto de sociedades ha sido de gran ayuda, gracias, pues lo he entendido, pero yo estoy utilizando en la empresa el programa contaplus para llevar la contabilidad, entonces...
1 respuesta
Contabilizar recibo de autónomo
Tengo una duda no se como contabilizar el recibo que recibo todos los meses de la cuota seguridad social trabajadores autónomos, base 817.20 tipo 29.80 cuota 243.53.
3 respuestas
¿Cómo podría regularizar un saldo de un proveedor al que nunca se le va a llegar a pagar?
Tengo un problema con un proveedor al cual se le compro mercancía por valor de 50.000€, la mercancía era defectuosa y así se le hizo saber al proveedor. El cual no ha querido recuperarla por ser mas costosa la recuperación que darla por perdida. El...
1 respuesta
Cuenta contable regularización saldos
Me figuran en balance saldos de clientes, cuyas facturas ya tengo cobradas, y que desconozco en su momento a que clientes y partidas se llevaron. Quiero dejar estas cuentas a cero, puesto que no es real que los clientes me deban esta cantidad. ¿A qué...
1 respuesta
Subvención de curso
Este pasado diciembre hice un curso subvencionado. La subvención me la descuetan en la cuota de la Seg. Social. Me dicen que el curso se ha de reflejar en la contabilidad y no sé como hacerlo. Me comentan que tengo que abrir una cuenta subcuenta en...
1 respuesta
Inmovilizado del 2008 no contabilizado
Me voy a hacer cargo e la contabilidad e una Sociedad Cooperativa protegida. En el año 2008, en las Cuentas Anuales aparecen unos importes de Inmovilizado materia, e Inmovilizado Intangible, así como AAIM, y AAII. Sin embargo, ni en ese año ni en los...
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Cierre contable a 30 septiembre por cambio de sistema operativo.
Tengo una duda y es bastante importante. Hemos cambiado el sistema operativo en mi empresa. A 1 de Octubre hemos empezado con el nuevo.. Los informáticos del sistema nuevo nos están pasando las partidas vivas de clientes y proveedores, no todo el...
2 respuestas
¿Cómo contabilizar el cobro y el pago de unos suplidos?
Me gustaría saber cómo contabilizar el cobro y el pago de unos suplidos. Emito factura por prestación de servicios en la que va incluido el importe por nuestros servicios con iva más los suplidos (importe que se le abonará posteriormente a otra...
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Regularizar cuenta pendiente
Con el cierre estoy revisando cuentas y me he dado cuenta que un leasing que tenía ha finalizado pero me queda un saldo en la cuenta 174 de 1.848,66 € y no sé como puedo regularizar ese saldo pues ya está liquidadas el resto de cuentas. En su día se...
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Contabilizar factura con suplidos. Ayuda!
Estoy empezando a llevar la contabilidad de una empresa y no entiendo como se contabilizar los suplidos de una factura del notario. La notaría solo me ha dado UNA factura en la que se incluye lo siguiente: Base: 238.79€ Iva: 50.15€ Desglose suplidos:...
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Contabilizar Dación en Pago
Nuestro cliente Marble Ortega Stone, tiene una deuda pendiente con nosotros y se ha firmado una escritura en el Notario de Dación para el pago, puesto que tienen bloques de mármol aquí en el puerto y esta Dación es para poder vender los bloques hasta...
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Iva en comisiones bancarias
A lo largo de mi experiencia en empresa anterior, a la hora de contabilizar las comisiones bancarias (626) cuando estas llevaban IVA, nosotros hacíamos el apunte contable como de cualquier factura recibida de gastos/compras: (626) comisiones (472)...
1 respuesta
Saldos ejercicios anteriores
En la contabilidad de la empresa aparecen saldos (haber) de la 4751, los cuales ya están pagados, pero en su día fueron mal contabilizados, ¿Por favor quisiera saber como se pueden dar de baja?
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Amortización Inmovilizado
Tengo un pequeño problema con la amortización al cierre del ejercicio, especialmente con un bien al que tengo que dar de baja. Te cuento: Tengo un bien cuyo valor es de 900 comprado en 2005. Se fue amortizando durante estos años, y en el 2009 se...
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Contabilizar vales de descuento
Trabajo de contable en un supermercado y me surge la duda a la hora de contabilizar unos abonos que nos ha hecho una empresa que en su día hizo encuestas a los clientes entregándoles a cambio unos vales que se podían canjear en el super. Dichos...
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Ayuda para calcular los gastos y realizar la contabilidad de la empresa
Me estoy haciendo un lío con los gastos, a ver si alguien me lo puede aclarar... Yo siempre he tenido entendido que los gastos se contabilizaban a DEBE (600), (472) HABER (400) Y DEBE (400) a HABER (572),(570) Una compra pagada por banco directamente...
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Contra que cuenta contable llevo los traspasos
¿Contra qué cuenta contable llevo los traspaso entre cuentas bancarias de una misma empresa?. Ya que si lo llevo de banco a banco se me repiten los apuntes.
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Regularizar saldo 475
He entrado en una empresa, ¿Qué lleva desde hace varios años con un saldo acreedor en la cuenta 475500 de 3.130,59?. Quieren regularizar esta cuenta, para empezar el 2011 correctamente. Había pensado en realizar el asiento: 475500 a 570000 Ya que...
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Deterioros
En el 2008 contabilizo como deterioro por unos créditos comerciales una cantidad POR por que creo que no me lo van a pagar, y cumplen los requisitos para ser provisiones deducibles. 6490 a 4900 4360a4300 Durante el 2009 se confirma que esos clientes...
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Recitifcación pago seguro
Tengo un cargo en el banco de un seguro por valor de 2000 euros;pero hubo una confusión, y ese cargo no es real. La compañía en vez de reintegrar esa cuantía a una cuenta de la empresa, lo hizo a la cuenta personal del socio. Por otro ado, la empresa...
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Duda al contabilizar los seguros sociales
Me puede alguien explicar como debo contabilizar los datos del tc1 donde viene las contizaciones del empresario y del trabajador en el caso de que la empresa hubiera realizado pagos delegados y además tuviera derecho a disminuciones en las cuotas por...
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¿Es normal que una cuenta tenga un saldo positivo y en el balance me aparezca un saldo negativo?
Utilizo en contaplus y acabo de revisar todos los cargos que he realizado en las cuentas y he verificado que todos los asientos de gastos están bien hechos, me sale las cuentas en relación a la cuenta 572 que tiene un saldo positivo, lo raro es que...
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Calculo de intereses
Imaginate un extracto de banco donde te sale la columna: Fecha, Concepto, Importe, Saldo. Tengo una tabla donde línea por línea tengo los movimientos diarios del banco y me gustaría tener una tabla/Consulta que me calculara los intereses de mi cuenta...
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Duda sobre el modelo contable 121 con resultados negativos
En casi todas las sociedades a las que le empecé a llevar la contabilidad y al cierre del año en la cta 121 me salen saldos acreedores y me pone 121( ¿Resultado negativo año 2007 importe 21560.00?, ¿Rstdo neg año 2008 31800.00?) ¿Entonces quería...
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Pago Provisón de fondos
Verás tengo que hacer una provisión de fondos por el pago adelantado a un asesor contable por una operación en el registro mercantil que va a realizar esta semana (esta mañana le he hecho la transferencia bancaria). Nunca he tenido que hacer asientos...
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Contabilidad: aportaciones de socios, saldo de caja, bancos y anotaciones deudoras
Tengo unas dudillas y era para ver si podías revolvérmelas.. En la cuenta de caja la gestoría a final de año tiene hecho un asiento: (570) a (551) No sé el porqué ha realizado eso... Si anteriormente tiene asientos sobre los socios y pagado por...
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Saldo deudor en la 476
Como puedo dar de baja un saldo deudor en la 476, a la hora de pagar la de noviembre, veo que en la contabilidad la cuenta 476 no recogía la deuda pendiente de pagar. La contabilidad la llevaba otra persona y parece ser no tenía esa cantidad...
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Contabilización factura de un taller
Cuando un vehículo de empresa, tiene un golpe que paga el seguro, la empresa recibe una factura del taller mecánico y de esa factura sólo tiene que abonar el IVA, la base la paga el seguro. Pero si se deja así, en la contabilización de la empresa,...
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Contabilizar un embargo preventivo
Me llegó de la tesorería de la S.S. Un mandamiento de anotación preventiva de embargo de un inmueble. Esto es en relación al aplazamiento que pedimos en su día y nos lo aceptaron, del pago de unos seguros sociales que quedaron pendientes. Lo que...
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Asiento embargo nomina con Hacienda
He recibido comunicación por parte de Hacienda, de tener que embargar una nómina a una de mis trabajadoras por una deuda. Mi pregunta es la siguiente: Normalmente el asiento de nóminas que yo hago es solo uno, ya que tengo 67 nóminas mensuales y lo...
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Contabilidad devolución
¿Cuándo se debe contabilizar una devolución de hacienda de iva, cuando se solicitó o cuando efectivamente se pago?
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Los saldos positivos de la comunidad de propietarios deben de ser repartidos por el coeficiente de cada vecino
En mi comunidad de propietarios los vecinos que tienen más cuota de participación quieren que el saldo positivo que tiene la cuenta de la comunidad a final del ejercicio se reparta por el coeficiente de cada uno. Los que tienen menos cuota no están...
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Impuesto sobre sociedades
Estoy cerrando la contabilidad de una sdad limitada laboral, se creó el año 2001 entonces se cerró sin beneficios es decir con perdidas, ¿Pero si que este año con motivo de una subvención pues tengo de beneficios antes de impuesto (según balance de p...
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Asiento aplicación resultado
Otra vez! Referente a la pregunta anterior de aplicación del resultado y reparto de beneficios. He hecho el asiento de aplicación a 30/06 y viendo la contabilidad en estas dos cuentas tengo los siguientes saldos: (¿120.8) rstdo positivo 2008 con un...
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Exceso de amortización en un coche
He cogido la contabilidad de una empresa y me encuentro que un inmovilizado ha sido amortizado por un valor superior al valor contable. El bien se terminó de amortizar en el año 2005, pero el anterior contable no comprobó el valor contable con el...
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Como contabilizar un traspaso de dinero
¿Cómo puedo contabilizar, el día 31/12 hicieron una transferencia de una de nuestras cuentas a otra pero esa transferencia no llega a la otra cuenta hasta el día 1/12.Por que en el haber tengo la cuenta 572 de donde sale el dinero pero que tengo que...
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Impuesto de sociedades
En el año 2009 se realizó el siguiente asiento a 31-12-09: 4745 Cred perd com. 1600,14; 4709 HP Deudora dev impts 25582,25; 4730 HP Ret. Alq 25560; 4730 HP Ret. Bancos 22,25; 4790 Imp s/bº dif. 679,9; 6301 Imp diferido 920,27. La verdad es que no...
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"¿Como contabilizo en la cuenta 118?
Se trata de una S.L. Con 2 socios. Es una pequeña empresa de transporte de mercancias y apenas genera ingresos para satisfacer la nómina de uno de los socios. A lo largo de los años se ha ido generando un saldo acreedor en la cuenta 551. ¿Podría...
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Urgente-Como poner al día los saldos de las cuentas
Desde hace un tiempo en la empresa en la que trabajo, en el programa de contabilidad solo se facturaba pero no se llevaba la contabilidad, ahora se ha empezado a entrar, pero claro, tengo que actualizar las cuentas y poner los saldos reales pues...
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Contabilizar factura recibida
Yo quería plantear una duda que no se me había presentado nunca ni nunca había escuchado tampoco. En Junio de 2011 emití una factura a un cliente al cual le estamos realizando unos trabajos, el asiento de la factura quedó así: 430-x (d): 34.438,30€...
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Problemas con la gestión del impuesto 129
Soy la del problema con el I.S., al final he podido hablar con la gestoría sobre el problema, y me han comentado que el asiento del impuesto se les habrá olvidado contabilizarlo y por eso no aparece en el balance; entonces me ha dicho que aunque se...
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Pagos contabilizados y facturas prescritas
Durante los 2000 y 2001 contabilice los pagos de unas facturas, éstas no se han, contabilizado correctamente y al haber perdido su derecho a la deducción, que he de hacer, para regularizar el saldo de proveedor.
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Incrementar la deuda por Impagados
Me han pasado la contabilidad de una empresa y tiene impagados de clientes sin reflejar e impagados de la propia empresa también sin reflejar. La persona que me lo ha dado me dice que estos impagados como nunca han sido resueltos por ninguna parte y...
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Cancelar cuenta 436 clientes dudoso cobro
Tengo en el haber un saldo correspondiente a un cliente de dudoso cobro ( creo que debería estar en el debe ) que viene arrastrado de años anteriores. Ahora, debido a que este cliente ha desaparecido, quiero cancelar esta cuenta y el importe de...
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Arreglar ingreso contabilizado en año anterior
Es la primera vez que hacemos consulta, espero que nos podáis dar una solución; la cuestión es la siguiente. En la contabilidad del 2007 se contabilizó un ingreso como una subvención de capital y se hizo el 31-12 la correspondiente periodificación de...
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Contabilizar retención judicial
Me gustaría que alguien me ayudase en la siguiente cuestión: Tengo una nomina de un trabajador que le ha venido con una retención judicial de Hacienda, la cual hemos pagado por banco. La pregunta es, ¿Cómo contabilizo esa nomina? Cual es el asiento y...
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¿Asiento inicial cuenta de banco?
Haciendo una conciliación bancaria, ya tengo todos los conceptos en sus partidas correspondientes, pero no me cuadra la cuenta porque me falta el asiento inicial. ¿Alguien podría ayudarme para saber cómo realizar dicho asiento?
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Pago de Impuestos de otra sociedad
Me encuentro con la siguiente situación: La sociedad A, ha pagado una serie de impuestos ( IVA,..) de otra sociedad B, en la que uno de los administradores de la sociedad A era socio. Lo han contabilizado contra la cuenta 555. Yo entiendo que esta...
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Tengo un problema de asientos
Te pido por dios que me eches una mano en unos asientos que debo de hacer pues sino no podría terminar el ejercicio. Y lo debo de terminar para el lunes Los demás asientos los se hacer pero este no me sale ni pa tras .POr Dios me juego mucho .El...
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¿A qué cuenta puedo llevar los pagos de facturas no registradas?
Llevo la contabilidad de una sl y al contabilizar los apuntes de la cuenta bancaria me encuentro con pagos de facturas que no están registradas contablemente, en algunos casos por haberse extraviado y otros casos porque no eran deducibles (por...
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Atrasos IRPF
Tengo una duda Hacienda me comunicó que el porcentaje de retención realizado a un trabajador no era el correcto (le retuvimos menos) y por ello he tenido que pagar a Hacienda esa diferencia más los intereses pero cuando nos lo comunicó habían pasado...
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Contabilizar extracto bancario
Mi duda es el procedimiento para contabilizar el extracto del banco que recibo. Una vez contabilizadas las facturas pendientes de cobro/pago, cuando recibo el extracto bancario de los cobros/pagos de estas facturas, no tengo muy claro como proceder....
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Contabilizar TC1 negativo
Tengo que contabilizar un tc negativo debido a bonificaciones por cursos de formación continuada y no se como hacerlo. A continuación le pongo los datos: Resultado del TC: -259,60 € (476) de las nominas: 175,37 € Bonificación: 1420,00 € Entonces el...
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Primo pesado ( por no decir otra cosa)
Estuvieste la semana pasada orientándome sobre un problema al avalar mi padre la casa de mi primo y el impago de este. No se si te acuerdas que estaba pendiente de reunirme con mi primo y su abogado, que tenían que plantearnos posibles soluciones....
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Ejecución aval por póliza de crédito
El banco le concede a una empresa una póliza de crédito por 40.000 euros, el plazo para devolverlo es de dos año, para darle la póliza, el banco se asegura de un aval por ese importe de una tercera persona que no tiene nada que ver con la empresa, es...
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Contabilizar indemnización y nominas
Una empresa tenia una trabajadora 10 años, con la que llego a un acuerdo para finalizar su contrato. Las últimas nominas se las pondría con un importe mayor (para una mayor prestación por desempleo) pero le pagaría lo que le corresponde, osea menos....
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¿Ingreso injustificado?
Ayer realice un ingreso por ventanilla para el pago de mi hipoteca (mes de marzo) en mi entidad. El director realizo el ingreso en las dos cuentas donde tengo la hipoteca. El caso es que hoy he mirado por Internet mis movimientos bancarios y no...
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Compensación de deudas, cliente, acreedor
Un cliente me debe dinero y me paga con un inmovilizado (carretilla elevadora) me hace factura por la venta de dicho inmovilizado., el asiento contable de dicha "compra de inmovilizado material" no es problema, la cuestión es que tengo un mayor...
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Liquidación intereses contrato a nuestro favor
Me gustaría saber como contabilizar ( clasificación por subcuentas) un apunte que me aparece en el banco como LIQUIDACIÓN INTERESES DEL CONTRATO... El saldo de la operación es a nuestro favor.
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Como contabilizar el cobro de un siniestro
Llevo la contabilidad de un taller mecánico. Hace tres meses la aseguradora del vehículo nos hizo el pago del siniestro de un cliente nuestro pero por discrepancias posteriores con la aseguradora todavía no se ha arreglado el vehículo ni se ha hecho...
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Recibo mensual de seguro privado
Podrías decirme como es el asiento completo, para contabilizar un seguro privado, tipo adeslas, que el jefe tiene y paga a través de la cuenta de la empresa.
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Pagos a proveedores
Tengo una duda sobre el pago a proveedores: ¿Tengo un proveedor que le pago con un pagaré por importe de 1000 cuando llega el vencimiento no hay saldo en el banco y al devolver el pagaré tiene unos gastos de 50 como contabilizo ese gasto y esa...
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Descuento de pagarés o efectos
Que asientos se realizan para el descuento de pagarés de clientes. En el caso de que nuestro cliente no haga el pago al venciemiento en el banco, que asiento hago de dicho impago ya que los he descontado previamente
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Reducir gastos para balance
Quisiera saber cómo puedo reducir pérdidas para presentar un balance para renovar una póliza de crédito, la contabilidad da muchas pérdidas también porque no ha sido bien realizada, han activado todo y más para reducir gastos en los cierres, movido...
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Contabilización de impuestos
Me gustaría saber como se contabilizan los distintos impuestos de Hacienda y los diferentes pagos a la Seguridad Social, si no es mucha molestia.
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Compra-venta coche empresa
No se como realizar este asiento, si me puedes ayudar. La empresa ha vendido su vehículo que tenía por 17000€ (B.I:14049,59€ IVA:2950.41€) al concesionario donde se ha comprado otro vehículo por 61000€ (B.I.:46386,23€ IVA: 9741,10€...
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Embargo de cuentas bancarias
¿Tengo una nomina de 1200? ¿Y por orden judicial mensualmente paso una pensión alimenticia de 300? ¿Y a mi pareja actual le doy 300? ¿Para ayuda mensual para una hija que tenemos en mi nomina tengo una retención judicial de 80? Por organismo oficial...
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¿Puedo cerrar una cuenta embargada?
Pues resulta que me llego una orden de embargo por un impago de una multa, por una cantidad que ronda los 400€. La cosa es que la cuenta en cuestión no hace mas que cobrarme comisiones. Que si comisión de mantenimiento de 6€, cargo por tener tarjeta...
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Contabilización pago por terceros
Llevo la contabilidad de un autónomo cuya actividad es la Dirección FAcultativa de obras y reparaciones de edificios y viviendas. Puso su oficina en su casa, para lo cual hizo una serie de reformas cuyo importe ascendió a unos 25.000 euros. Pero...
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Imputación subvenciones
Tengo una duda a la hora de clasificar una partida imputada a una cuenta 746 en la cuenta de Pérdidas y Ganancias. Se trata de un traspaso a la cuenta de resultados por una subvención de capital por adquisición de unos inmovilizados. No sé donde...
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Busco consulta sobre si el resultado de las cuentas y el importe de pérdidas es correcto
Me he dado cuenta que en el 2008 a 31/12 se ha hecho el siguiente asiento 551 a 121 por importe total de pérdidas ejercicios anteriores. En el impuesto de sociedades la 121 esta a cero lo cual no es correcto y este año solo me aparece las perdidas...
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Formulario e Informe en Access extracto bancario
Quiero hacer un Formulario y un Informe tipo al extracto de un banco. El informe tiene básicamente los siguientes campos: Fecha: Fecha de la Operación (luego será el indice para ordenar) Concepto: Campo de texto para incluir un comentario Importe:...
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Duda como enunciados asientos [de nuevo yo jeje]
De nuevo no se si me recuerdas, esto es lo que me respondiste a mi pregunta hace un tiempo mira realmente te vuelvo a preguntar porque el asiento10 creo que te comiste letras y no lo entiendo je je y también preguntarte de nuevo si el punto 6 es...
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Pagar crédito personal con dinero que te dan tus padres
Querría saber que tengo que hacer para pagar un crédito personal que hice y ahora me dejan el dinero de lo que me falta por pagar mis padres. Quiero saber como tengo que hacer para pagar sin que me cobren nada ni hacienda ni nadie y no tener...
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Libro auxiliar y mayor
Soy estudiante de sistemas y estoy realizando un proyecto, necesito saber como se estructura un libro auxiliar de una empresa, que partes tiene, que cuentas se reflejan y cuales no, una descripción detallada de lo que consta en si para representarlo...
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Ret.alquil. Como lo deduzco de I.Sociedades
Quisiera saber como contabilizar las retenciones que me han practicado de alquileres, así como de intereses bancarios cta 473. Cuando el resultado de Impuesto Sociedades es negativo. Muchas gracias
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Cancelar saldo pendiente de la cuenta del cliente, porque no es correcto
Revisando cuentas, he visto que tengo un saldo pendiente de cobrar de 2.000 € de un cliente desde 2014. Lo he comprobado y fue un error de quien contabilizaba en ese momento, y el cliente no debe nada. No se sabe por qué lo contabilizó mal, pero se...
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Facturas años 91,92,93,94
¿Llevo poco tiempo trabajando en una empresa y me han ingresado en cuenta un pago de unos 7.000?, correspondientes a unas facturas que debía un cliente de los años 91,92,93 y 94. El problema es que en aquellos años, no se llevaba contabilidad porque...
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Corrección de error contable
En la contabilidad del año 2008 de una empresa se cometió el error de contabilizar 44000 euros de más en cuenta 640 de sueldos y salarios. Esto tuvo la repercusión de que el resultado contable de dicho año aumento en ese importe la pérdida que dio...
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Asiento contable de un alquiler
Como contabilizo un asiento de alquiler (a que cuentas tengo que llevarlos en programad e monitor informática)
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Baja por error de inmovilizado
Por error se dio de baja del inmovilizado material, un partida, (concretamente la de mobiliario) (aunque las amortizaciones estaba todas hechas y solo aparecía el valor residual) cuando debió darse de baja otra partida. Esto es una sociedad, esto se...
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Acreedores fra.pendientes de recibir
La empresa pagó el año pasado a un acreedor y dicho acreedor no nos ha remito la factura se contabilizó en la 4109, ¿Este acreedor a cerrado la empresa (no podrá hacernos la factura) como lo contabilizo este año? Otra pregunta, la empresa contabilizo...
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Cuentas prestamos hipotecarios
Tengo un nuevo cliente que es una constructora, tengo que cerrar la contabilidad del año 2007 y he procedido a comprobarla antes de hacerlo y me he encontrado algunas irregularidades que necesito subsanar, la más urgente es en relación a los...
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Contabilidad Modelo 002
Cómo podría contabilizar lo siguiente: 1.- Agencia Tributaria, Modelo 002. Impto sobre sociedades a cuenta 1T-2010 202-IS. Pago cuen ejercicios:2010 PER:1T
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Cuentas de Gastos e Ingresos
Les agradecería me ayudarán con unas dudas que tengo sobre las cuentas de gastos o ingresos en general, aunque el caso en particular que me ocupa es para las cuentas de gastos. Tengo entendido que en las cuentas de Gastos o Ingresos, al ser cuentas...
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Dudas contables
Ahí planteo un par de dudas TEngo unas facturas que se han hecho a nombre de la empresa, de restaurantes, para generar gasto e iva, pero no se han pagado por el banco de la empresa, ¿Contra qué cuenta habría que pagar esas facturas? La 551? O canta...
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Quisiera que mediante ejercicios me enseñes como se hacen los asientos contables
Quisiera que mediante ejercicios me enseñes como se hacen los asientos contables de las sgtes cuentas, gracias por el favor. -Capital social. -Ingresos operacionales. -Ingresos no operacionales. -Gastos operacionales de administración. -Gastos...
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Fnanciación de pequeña empresa
Trabajo en una empresa de publicidad en la cual se desarrollan proyectos para otras agencias y particulares. Tenemos el problema siguiente: nuestros clientes suelen pagarnos con pagares de 30, 60 y algunas veces incluso a 90 días con lo cual nos es...
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Contabilizar un embargo de sueldo
Contratamos a un trabajador hace unos meses y hemos recibido una notificación de Hª de que tiene una deuda contraída con ellos y que le debemos embargar el sueldo en su parte correspondiente. El gestor encargado de las nóminas ha descontado en su...
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Gastos con Visa
Me gustaría formularte la siguiente pregunta. He empezado a trabajar como contable en una empresa en la que todas las operaciones que se realizaban con cargo a la Visa y que se carga en la cuenta en el mes siguiente se llevaban a una (520), pero yo...
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Regularizar saldos
Como es habitual empezamos con los temas de cierre de ejercicio... AUDITORIAS en fin--... Mirando saldos de mis proveedores... Me encontrados con facturas del año 2005/2006 que están ahí como si no se hubiesen pagado a estas alturas no se pagaran por...
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Registrar el asiento de apertura contable
Mi duda es necesito empezar una contabilidad y quiero saber como registro mi asiento de apertura tengo: Inventario 100 Proveedores 200, Caja 0, Bancos 10, Activo Fijo 1000. ¿Cómo tengo que hacer el registro?
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Añadir al saldo de apertura
Este año, se cambió el programa de contabilidad de mi empresa y se realizó el correspondiente asiento de apertura con el balance que se extrajo de la 'contabilidad' anterior (realmente NO se llevó ningún tipo de contabilidad, sólo control de pagos a...
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Cuentas del balance de sumas y saldos
Me contestaste que las cuentas que aparecen en el cierre son las que tienen saldo ¿Y en el balance de sumas y saldos (cierre)? Es que veo papeles que tengo anteriores y veo que salen cuentas que están saldadas
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Contabilidad de un pago de un salario con una nómina de menos importe
Quisiera que me ayudarais ya que la empresa donde trabajo ha hecho el pago completo de un mes de salario mediante banco y la nómina es de la mitad del importe satisfecho, ya que la trabajadora comenzó a trabajar el día 1 del mes, pero por problemas...
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Embargo y Subasta de una vivienda
Una sociedad tenía a su nombre una vivienda, por falta de pagos en las cuotas del préstamo, han embargado la vivienda sacándola a subasta por un precio mucho menor al precio de adquisición. También nos han condenado a costas Quisiera saber cómo se...
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Contabilizar ingresos por comisiones sobre seguros realizados a nombre del gerente en cuenta empresa
Tengo ingresos en el banco de la empresa, por concepto de comisiones sobre beneficios por gestión de Seguros que hemos realizado. ¿Cómo los contabilizo? Esos seguros se han hecho a nombre de mi jefe y no de la empresa pero se han cobrado por la...
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Contabilidad Cargos-Abonos en cuenta
Ahora estoy liado contabilizando "papelitos" de cargos y abonos en cuenta de diferentes bancos, algunos tienen conceptos claros pero otros lo mucho que ponen es "reintegros sin lta/cheque", y aquí está mi duda... Si es ingreso o un abono a caja no...
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Contabilizar el tipo de cambio de la moneda en las compras extranjeras (dólares)
En noviembre de 2010 compramos unas mercancías del extranjero en dólares y se pagaron al tipo de cambio vigente en ese momento, pero la factura nos la han hecho con fecha de 2011. ¿Tengo qué contabilizar el tipo de cambio a fecha de pago (2010) o a...
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Asiento apertura créditos fiscales diferidos
Me podríais indicar en el asiento de apertura el crédito fiscal a compensar en ejercicios siguientes ( cuenta 4745) si va en el debe, o no hay que aperturarlo, ya que en el debe ya van las perdidas y ganancias ( cta. 129 ) acumuladas.
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Cancelar dotación
El gestor en el ejercicio del 2007 me hizo el siguiente asiento: 268,80 (6940) Provision para insolvencias a (4900) dotacion provis. Insolven 268,80 1% Saldo deudores No le entiendo sentido a este asiento, por que el cliente no era dudoso ni nada de...
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Ventas ingresadas por banco
Somos una S.L., vendemos a todas españa a particulares y enviamos nuestro pedidos por agencia de transporte. Ya que son particulares les hacemos un albarán y les damos un número de cuenta de la empresa para que ellos nos paguen por transferencia...
2 respuestas
Contabilización de la retribución de autónomos como gasto de la sociedad
Tengo una duda haber si podrías resolvérmela. En los años 2008 y 2009 se han contabilizado la retribución de autónomos como gasto de la sociedad cuando no correspondía ya que no estaba retribuido como rendimiento en especie en nómina. Ello provoca...
3 respuestas
Reparto remanente
Somos una Ute, union temporal de empresas, que hemos repartido una parte de los beneficios entre sus socios. Lo hemos imputado a la 553 de socios, pero creo que no es muy correcto. Por otro lado, hay que saldar la cuenta 553 a final de año o se puede...
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Como contabilizar cuando se cobra un pagaré
Tengo un apunte en el banco que se ha descontado un pagaré que nos han emitido a nosotros por tanto un ingreso para nosotros esto ¿Cómo se contabilizaría?
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Asiento para compensar pago adelantado y factura de este mes.
Me gustaría hacerte una consulta si eres tan amable. El mes pasado por error pagamos una factura de un proveedor dos veces mediante transferencia. Y el asiento del pago quedo registrado dos veces en el saldo del proveedor (le hice dos ingresos de...
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Asiento de la cuenta 778
¡ El asiento para ingresos extraordinarios seria: 410 (D) a 778 (H) ¿Y luego no haría falta que quedara registrado en la 572?
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Problema con mi programa contable
Me estoy volviendo loca, tengo un problema que es el siguiente: Tengo una cuenta contable que es la de comunidad de propietarios que el saldo inicial no coincide con el actual, pero no tiene ningún movimiento porque borre los que tenia para hacerlos...
3 respuestas
Compra online no autorizada con Visa hace un mes, ¿Me devolverán el dinero?
Hace cosa de un mes, estaba revisando mi cuenta, cuando me di cuenta de que había una compra por un importe de aproximadamente 1000 euros que yo no hice. Tras poner denuncia a comisaría e ir al banco a denunciarlo sigo esperando respuesta, pero nada,...
5 respuestas
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