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Anticipo de cliente moroso registro contable
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Efecto comercial
En mi empresa entramos un efecto comercial de un cliente de 20.000eur el 01/12/05 con vtº 22/12/05, el cliente cnd llego el vtº no lo pagó y la letra estaba en notario, nosotros fuimos a pagar dicho efecto a notario para que no nos perjudicara en...
1 respuesta
Aportación socios para compensar perdidas
Llevo la contabilidad de una sociedad limitada con un único socio. En 2012 dote una provisión de 60000 euros por un cliente que ahora está en suspensión de pagos y concurso. En 2013 de este mismo cliente tengo pendiente de cobro 30000 euros. En 2013...
1 respuesta
Incrementar la deuda por Impagados
Me han pasado la contabilidad de una empresa y tiene impagados de clientes sin reflejar e impagados de la propia empresa también sin reflejar. La persona que me lo ha dado me dice que estos impagados como nunca han sido resueltos por ninguna parte y...
1 respuesta
Como contabilizar un impago
Tengo algunas dudas sobre como se contabilizaría correctamente una factura emitida por nosotros pero impagada por el cliente y los pasos a seguir legalmente.
2 respuestas
Siguiendo el tema del art 12.2 dudoso cobro
Siguiendo el tema del art 12.2 clientes de dudoso cobro, sino queremos realizar ninguna acción judicial, monitorio o conducto notarial: ¿En qué momento podríamos considerar que el cliente es dudoso cobro? ¿A los 60 días? ¿En qué momento podríamos...
1 respuesta
Compensación pagarés 2
Perdona que te moleste, pero tengo una seria duda sobre algo que te comenté en su momento, y del que te dejo copia debajo para que te acuerdes. Ahora, a finales de año, la situación ha cambiado en lo siguiente.: 1.Sigue sin haber facturas por medio....
1 respuesta
Créditos incobrables
Necesito saber cual es el plazo permitido para llevar un cliente de dudoso cobro a perdida definitiva, cancelando la provisión dotada correspondiente.
1 respuesta
Cambio de programa contable y limpieza de clientes
Quisiera saber si al realizar un cambio de programa contable podemos hacer una limpieza de cuentas de clientes que teníamos en el anterior programa contable pues hemos observado que hay muchos clientes que han dejado de serlo por diversas causas...
1 respuesta
Metodos basicos para la depreciacion?
¿Cuáles son los métodos básicos de la depreciación que puedo utilizar? ¿Cómo cancelo la cuenta de clientes y como se registra la reapertura?
1 respuesta
Contabilizar facturas no pagadas
En primer lugar darte las gracias por la atención, que no es poco, y ahora ahí va la duda que soy aun un poco novata, a ver si te lo explico bien, para que me pueda desliar. Tenemos un cliente con facturas de 2008, que emitió sus pagos a través de...
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Contabilizar factura de anticipo de cliente
Me encuentro con una factura del anticipo de un cliente al que todavía no hemos realizado el trabajo. Él nos ha adelantado el dinero (un pagaré que hemos negociado en el banco) y se le ha hecho la correspondiente factura por ese importe. Si las...
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Contabilidad en una empresa inmobiliaria
Me han comentado que la contabilidad de una promotora funciona de la siguiente forma. Las cantidades que los clientes entregan de promotora se contabilizan en la cuenta anticipo de ventas a clientes de la siguiente forma (430) a (437) (477) (4310) a...
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Contabilizar anticipo de cliente
Tengo varios clientes que nos hacen anticipos de trabajos que no hemos realizado( con pagares que hemos negociado en el banco)yo el pagare lo contabilizo : 438(anticipos clientes)haber -572 ingreso pagare debe no se si esta bien así o esta mal esa es...
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Descuento de pagarés o efectos
Que asientos se realizan para el descuento de pagarés de clientes. En el caso de que nuestro cliente no haga el pago al venciemiento en el banco, que asiento hago de dicho impago ya que los he descontado previamente
1 respuesta
Dotar provisión
Tengo una duda repasando las cuentasa me doy cuenta que hay un cliente, contabilizado en la cta 435, del que no se doto provisión, y esto viene arrastrado desde el 2001, no se como arreglar esto. ¿Cuándo se tiene que dotar la provisión?, pues creo...
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Contabilizar opción de compra sin entrega del bien
En mi empresa vamos a realizar una operación de venta con opción de compra por la cual vamos a vender pongamos 100 euros, pero nos anticipan 40 sin que haya entrega del bien en ese momento y existiendo factura con su iva correspondiente, y...
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Iva en anticipos
Buenaassssssssss: Tengo una duda respecto a los anticipos tanto de proveedores como de clientes. A la hora de introducir o realizar el asiento contable, tengo que desglosar la parte del iva y contabilizarlo en la cuenta 477 o 472( dependiendo del...
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Pagos adelantados-El proceso contable *
Disculpen los moleste, pero tengo una consulta acerca de un ejercicio de EL PROCESO CONTABLE- el cual dice : -27 de enero: El cliente el trago Zanahoria SAC anticipa la suma de efectivo de s/.1000 para asegurar su compra del 01 de febrero de dicho...
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Contabilizar provisión fondos
Somo una S.l. Que lleva la gestión de las escrituras de una notaría, nuestro trabajado consiste en pedir la provisión del dinero a los clientes para gestionar la totalidad de la escritura (Pagar impuestos xunta, registro propiedad, tasas, honorarios...
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Factura incobrable
¿Ante el caso tener un cliente con una factura ya contabilizada, y se produce el cierre de esa empresa, y por tanto ya no cobraremos la misma, como se contabiliza esa perdida y se anula la cuenta del cliente? ¿Qué requisitos se deben cumplir? ¿Cómo...
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Factoring y confirming
Quisieran me aclarasen si factoring y confirming es lo mismo y cómo se contabiliza/n no siendo al descuento. Gracias
1 respuesta
Cancelación del anticipo
Tengo una gran duda un cliente me da un 60% como anticipo, quisiera saber como tegistro contablemente lo antes mencionado pero a su vez cuando me cancelan el 40% restante como hago el registro de la fact. Y a la vez como cancelo ese anticipo Gracia!
1 respuesta
Facturas años 91,92,93,94
¿Llevo poco tiempo trabajando en una empresa y me han ingresado en cuenta un pago de unos 7.000?, correspondientes a unas facturas que debía un cliente de los años 91,92,93 y 94. El problema es que en aquellos años, no se llevaba contabilidad porque...
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Anticipo de clientes
A ver si me expreso bien :trabajo con un cliente que me paga con pagares a 90 días que yo llevo al banco para su descuento. El cliente me da el pagare y la factura aun no se la he entregado (yo tengo el producto en mi empresa terminado que se lo voy...
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Cómo hacer una provisión por créditos incobrables
En mi empresa tenemos un cliente que nos ha dejado a deber bastante dinero. Esta denunciado y demás acciones legales. La duda que me entra es, al cerrar el ejercicio, si provisiono esa posible perdida... ¿Hay alguna regla para hacerlo? ¿Algún...
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Subcuentas 438 liquidaciones de prestación de servicios
¿Se debe crear una subc. 438. Por cada anticipo de clientes si se trata de liquidaciones con clientes de despacho de abogados para el cobro de provisiones de fondos? Entiendo que posteriormente, la 438 se debe ir cancelando contra la factura que...
1 respuesta
Contabilizar pago de crédito y caución
¿Cómo puedo contabilizar el pago de nuestra empresa aseguradora por el impago de mi cliente? Es decir, ¿A qué cuenta llevo 80% que me paga cyc y a que cuenta el resto del impago?
1 respuesta
Gastos renovación pagares
Quisiera saber la forma correcta de contabilizar los gastos por renovación de pagarés, anteriormente a la entrega de los cheques para estos gastos se contabilizaron directamente al cliente (banco a 43) y 431 a 431 por la renovación, pero no se si...
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Contabilidad devolución
¿Cuándo se debe contabilizar una devolución de hacienda de iva, cuando se solicitó o cuando efectivamente se pago?
3 respuestas
Contabilizar cobro cliente
Tengo una factura a un cliente por 8144,12, hemos recibido un pagare por 7016,76, la diferencia es una factura emitida por ellos y la diferencia de una factura anterior que hemos rectificado, ¿Cómo lo contabilizo para saldar la cuenta 410 y la 430?
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Contabilizar Gastos Intereses y Costas Judiciales
Somos una promotora inmobiliaria, y tenemos alguna sentencia a favor de nuestros clientes, en la cual nos condenan a la devolución del principal más los intereses y costas. Quería saber ¿A qué cuenta contable de gastos llevar estos intereses y costas...
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Dudoso cobro dudas urgente
Tengo una pequeña duda, cuando realice una provisión (694 a 490) de un cliente de dudoso cobro tengo que hacerlo por el total o puedo hacer un porcentaje de esa deuda. Por ejemplo: ¿Tengo un cliente que nos debe 23.600? Realizo el ato. De clientes...
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Como contabilizar cesión derechos a un tercero
Mi empresa tiene créditos incobrables que arrastra desde hace años y, por un motivo que no viene al caso, los ha vendido a una persona física que no tiene relación con la empresa. Lógicamente hay una quita y paga por ellos menos valor del que hay...
1 respuesta
Efectos comerciales traspasados entre cuentas
Tengo una duda a la hora de contabilizar los efectos que se llevan al banco, ya que los contabilizo en la cuenta en la que se llevan los efectos, pero después viendo el extracto bancario veo que hace traspaso a otra cuenta de la misma entidad y que...
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Saldo incobrable
Si los clientes de dudoso cobro, o esos saldos en clientes mejor dicho que nunca se van a cobrar los llevo a dudoso cobro, A donde he de llevar los proveedores con saldo que nunca se han de pagar.
4 respuestas
Anulación contable saldo deudor cta. 471
Tengo en la cta 471 un saldo deudor de la Seguridad Social desde el año 2008. Ha resultado fallido, tras la resolución administrativa definitiva del tema. No hice provisión. ¿Contra qué cuenta cancelo el saldo deudor de 5.000 euros, contra una 650 o...
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Contabilizar facturas emitidas
Quería saber si al contabilizar las facturas emitidas de mis clientes hay las puedo mandar todas a la misma cuenta o tengo que crear una cuenta diferente para cada cliente. Me explico: he visto que la contable las pone así: A la 430 con el nombre del...
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Devolución de pagaré
Os indico una pregunta: Me han devuelto un pagaré de un cliente. ¿Mi duda es como tendría que hacer el asiento contable? No sé, si se haría de la siguiente manera. 436 ( importe de la deuda sin gastos) 626 ( gastos ) A la 572 ( importe total )
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Pagos a cuenta de clientes
Somos una empresa de reformas y los los clientes nos pagan un 40% al empezar la reforma, 40% mitad obra y 20% fin de obra. Cada vez que me hacen un pago, tengo que emitir obligatoriamente una factura de anticipo en ese momento y en la fra. Final...
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Contabilización de las retenciones en garantía.
Somos una promotora y desearía me resolvieran una cuestión relacionada con la contabilización de unas retenciones en garantía del cumplimiento de un contrato de obra con una constructora. Dichas retenciones se venían recogiendo en la cuenta 4008XXX,...
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Contabilizar un deposito
Tengo una empresa de asesoramiento de inversiones, donde ademas tiene una actividad de asesorar y administrar un procesos judiciales. En concreto la sociedad recibió una cantidad de dinero de unos "futuros clientes", este dinero fue entregado, solo...
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Como contabilizar el cobro de un siniestro
Llevo la contabilidad de un taller mecánico. Hace tres meses la aseguradora del vehículo nos hizo el pago del siniestro de un cliente nuestro pero por discrepancias posteriores con la aseguradora todavía no se ha arreglado el vehículo ni se ha hecho...
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Facturas pagadas o cobradas en otro ejercicio
Necesitaría saber cual es el proceso a llevar desde que m aparece una factura de compra o venta a finales de año si esta se paga o cobra a principios del años siguiente. Es una tienda de sofás y claro, la mercancía no se entrega en el momento de la...
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¿Debo realizar el asiento de ajuste a 31 del 12?
A 31/12 tengo un saldo de 200 en el debe de la cuenta 573. Mi pregunta si hay que realizar el ajuste de moneda extranjera a 31/12? Porque yo solo tengo entendido que el ajuste se realiza con el saldo que debemos a los proveedores o los que adeudamos...
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Anticipos a personal
Al hacer el asiento habitual de la nómina (640) contra las específicas (465,476,475) respectivamente a la hora de contabilizar un anticipo de nómina que ya viene reflejada en la misma cómo hago ya que no tengo ni la menor idea y lo he venido haciendo...
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Dotacion para provision
En un examen reciente que he hecho de contabilidad un asiento era. Dotamos una provisión porque pensamos que un cliente POR no nos va a pagar. ¿Me podéis poner cómo sería el asiento?.
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Valor contable
Os planteo la siguiente duda. Una empresa se ha adjudicado judicialmente una finca como contraprestación de una deuda contraída con un cliente. La deuda con intereses, costas judiciales, etc... Subía unos 85.000€. La finca tiene una hipoteca de...
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Contabilizar factura de cliente en la ( 438) al final de año.
A final de año, varios clientes ( grandes cadenas), debido a que tiene que justificar el presupuesto que tiene asignado durante el año y con el fin de que no se lo recorten para el siguiente año, nos solicitan que les emitamos las facturas de...
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Dar baja contable a una asociación
Trabajo en una entidad sin animo de lucro, una asociación. Bien pues desde la Junta Directiva de la misma, se están planteando, cambiar de asociación a fundación. Quisiera saber, llegado el momento, como he de cerrar la contabilidad de nuestra...
1 respuesta
Gastos Suplidos
He visto muchas respuestas a preguntas sobre gastos suplidos y provisiones para el pago de dichos gastos, y lo cierto es que no me queda todavía claro cuál es el mejor tratamiento. Según resoluciones del ICAC las cuentas a utilizar son las de...
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Contabilidad de comisionista e intermediario en el arrendamiento
Como sería la contabilidad de una empresa que actúa como agente intermediario y comisionista en el alquiler de viviendas, donde recibe todo el dinero de los inquilinos y después paga al propietario de la vivienda.
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Arreglar cuenta h.p.deudora por iva mal llevada en asiento
Repasando las cuentas me he encontrado con que el importe a regularizar de la cuenta h.p.deudora por iva que estaba en el haber a fecha 31 de marzo, en el asiento de regularización en vez de pasarlo al debe, se volvió a introducir en el haber, por lo...
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Consulta de llenado de libros contables
Mi nombre es daniela soy estudiante de contabilidad, estoy recién en primer ciclo, estamos con el llenado de libros, diario, caja y bancos, compras y ventas con el pcge, tengo una duda, tengo una monografía terminada y centralizada y me quedan de...
1 respuesta
Iniciar contabilidad asociación ya existente
He iniciado este año la contabilidad de una asociación sin ánimo de lucro. Se como hacer el asiento inicial, pero mi problema es que esta asociación ya existe desde hace años y tengo facturas del año anterior y que debo pagar en este año. Aquí lo que...
1 respuesta
Factura rectificativa de un servicio
Con mi agradecimiento por adelantado, tengo un par de dudas sobre una factura rectificativa que tendré que hacer. En enero se cumplen seis meses que tendría que haber cobrado una factura, pero solo cobré una parte, quedando pendiente 150€+IVA que,...
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Compensación de deudas, cliente, acreedor
Un cliente me debe dinero y me paga con un inmovilizado (carretilla elevadora) me hace factura por la venta de dicho inmovilizado., el asiento contable de dicha "compra de inmovilizado material" no es problema, la cuestión es que tengo un mayor...
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Balance normal
Observo que en la confección del balance normal (no abreviado) no existen las cuentas 417 (Anticipos a acreedores) y 447 (Anticipos de deudores). La cuenta 447 se puede integrar en el grupo 44, pero no se donde poner la cuenta 417. ¿En qué apartado...
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Necesito ayuda con los modelos 100 y 714 En el formulario de la declaración de la renta y patrimonio
Tengo un cliente que es persona física y tengo que contabilizar los impuestos de la renta y patrimonio y no sé exactamente cómo hacerlo. ¿Cómo se haría el asiento para el gasto? ¿Y el asiento para el pago por banco?
1 respuesta
Contabilizar abono de ingresos indebidos de Hacienda
La cuestión que quiero plantearle es la siguiente: Hace unos días que me ha llegado un acuerdo de Hacienda de abono de ingresos indebidos que provienen de un ingreso indebido de retenciones de 2007. Las devolución proveiene del modelo 110, las...
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Como contabilizo el siguiente prestamo Hipotecario?
Me encuentro ante una duda contable y necesitaría urgentemente ayuda. La cuestión es la siguiente: El 20 de junio de 2011 se formaliza un préstamo en la que la mercantil (XXX) de la cual me encargo de la contabilidad actúa como como deudor no...
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¿Cómo se contabiliza un pagaré?
¿Cómo se contabiliza un pagaré?
1 respuesta
Asiento de una fra. Con saldo negativo
Ruego me ayudéis con el siguiente asiento, os dejo los datos de la fra. Honorarios 380,69 SUPLIDOS 31.14 TOTAL: 411,83 A CTA.1000 SALDO: -588,17
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Modificar la 570 en contasol sin repercusión contable
Quiero modificar la cuenta 570 para poner la cantidad que yo quiera a cierre del año 2016 y para que en el asiento de apertura de 2017 aparezca esa cantidad que yo quiero, pero no quiero que tenga ninguna repercusión contable, ¿Por qué quiero hacer...
2 respuestas
Limpiar cuentas de proveedores
Me gustaría saber cuál es la forma correcta de anular saldos deudores o acreedores que arrastramos en las cuentas de proveedores de ejercicios anteriores. Son pequeños descuadres producidos por equivocaciones contables etc.
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Asiento de apertura en el p.g.c.
El año 2016 tuve que cambiar el sistema contable que llevaba y cambiar al p.g.c. El problema lo tengo que anteriormente no tenía que llevar este tipo de contabilidad. Mi pregunta es : como debo realizar el asiento de los clientes que me debían a...
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Anular una factura incobrable de hace 4 años
Hace 4 años emitimos una factura por un servicio prestado que nunca nos quiso pagar el cliente. Se reclamo telefónicamente, personalmente, y la empresa acabo cerrando y nosotros sin cobrar la deuda. Nunca se reclamo judicialmente. El caso es que en...
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¿Puedo tener en balance solo saldo en la cuenta 490 y no tener nada en cuentas 430 o 440?
En el balance de sumas y saldos de la Sociedad me aparece un saldo de 52.432,21€ en la La cuenta 490 pero no hay saldo ni en la cuenta 430 o 440 ni aparece tampoco 436 . Como puedo saldar esa cuenta si tengo que liquidar la Sociedad.
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Contabilización compra de deuda
Mi empresa quiere comprar la deuda que tiene otra empresa y no sé qué pasos hemos de realizar para contabilizarla. Mi empresa A tiene una deuda a favor con la empresa B de 100, como la empresa no nos puede pagar nos ha ofrecido que le compremos la...
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Pago a cuenta en la compra de un piso
Llevo la contabilidad de una constructora y no se si lo estaré haciendo mal Cuando recibo un pago de un cliente hago el siguiente movimiento: 1.- 572(banco) a 430 (cliente) 2.- Emito la factura al cliente 430 (cliente) a 437 477 Sería correcto.
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Regularizar 555 con saldo positivo después de regularizar algunas cuentas
La cuestión es que he entrado hace un mes en una empresa y he estado regularizando todas las cuentas cuyos saldos no estaban cuadrados. Estos descuadres proceden de otros ejercicios anteriores. Era un poco caótica la contabilidad, como podréis...
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Calculo de la cuota liquida
¡ Ya calculé el gasto del impuesto Ahora tengo calculado hasta la base imponible y me encuentro con lertena CUOTA LIQUIDA¡ Pone: retenciones y pagos a cuenta ¿Se refiere a todas las retenciones de este año? ¿No? ¿Y los pagos que tengamos hechos del...
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Naturaleza contable
¿Por qué los activos son de naturaleza deudora y los pasivos de naturaleza acreedora?
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¿Una venta en la que el dinero recibido es falso?
Una venta realizada en efectivo de por ejemplo 330.000gs (IVA de 10% Incluido) y que se ha dado un vuelto de 70.000gs. Pero luego, al siguiente día se descubre que el dinero recibido es falso (confirmado en un banco). ¿Cómo sería el asiento contable?
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Dación en pago
Tengo que contabilizar la siguiente situación: un cliente nos debía 10000 euros por ventas de mercancías y como no pudo hacer frente al pago se acordó entre ambos la entrega de una carretilla elevadora para saldar dicha deuda con un contrato firmado...
2 respuestas
Tc-1
Como se contabiliza los TC-1.
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Empleado que abandona la empresa después de recibir un anticipo
¿Cómo sería el asiento contable de la siguiente situación? A un trabajador se le da un anticipo de 700 € el 1 de junio. El 4 de junio abandona la empresa y no se le ha podido localizar. Con fecha 31/12 aún está este saldo en la cuenta 460 anticipo de...
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Contabilizar impagados imposible cobrar
Como contabilizar un impagado de hace años imposible de cobrar y que no quiero meter en gastos
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Asiento de seguros sociales de un mes
Tengo un bar con dos empleados, los dos de baja medica y los seguros sociales mes tras mes me salen en negativo como podría contabilizarlos me doy cuenta de que la cantidad negativa de los seguros sociales va a la 471 por el debe para compensar en...
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Cobro tarjeta american express
Trabajo en una tienda de informática y un cliente me pagó una factura con tarjeta american express. ¿El importe de la factura es de 231.10? ¿Y el banco me envió un recibo que ponía ABONO AMERICAN EXPRESS por la cantidad de 224,28?. Yo he...
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Ayuda contabilizar bancos
Necesito ayuda urgente tengo un montón de papeles de bancos que contabilizar y no se por donde empezar, nunca e contabilizado bancos y no se como hacer los asientos y que tengo que contabilizar y que no. Te digo ejemplos Abonos por transferencias...
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Como saldar la cuenta 551
Me pongo en contacto con usted porque al hacer la contabilidad de una Pyme, (la chica que lo llevaba se ha ido y yo he empezado de cero), me he percatado que la cuenta 551 tiene un saldo acreedor considerable, sé que esta cuenta puede funcionar como...
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Cuenta contable regularización saldos
Me figuran en balance saldos de clientes, cuyas facturas ya tengo cobradas, y que desconozco en su momento a que clientes y partidas se llevaron. Quiero dejar estas cuentas a cero, puesto que no es real que los clientes me deban esta cantidad. ¿A qué...
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Contabilización Anticipos
Mi empresa se dedica a producir equipos elecrónicos. Estos equipos se producen en más de 3 meses y habitualmente se facturan anticipos a los clientes. Hasta la fecha estos anticipos se han contabilizado como ingreso en la contabilidad de la empresa,...
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Línea de crédito con saldo deudor
Un cliente nos ha dado una provisión de fondos considerable, y en lugar de dejar el dinero en la cuenta corriente lo hemos ingresado en la línea de crédito. No es que vayamos a cancelarla, sólo evitar pagar los intereses mientras no necesitemos el...
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Cuenta para cancelar pequeños saldos
¿Cuál es la cuenta más apropiada para cancelar pequeños saldos de clientes por importes que no se cobran y se acaban "perdonando"? Es decir, tenia un cliente que me debía 372 y otro que me debía 472; y uno me ha pagado en efectivo 370 y el otro 470....
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Cuenta 4750 y casilla 65 Modelo 390
Tengo una duda a la hora de hacer el modelo 390. No me coincide el saldo de la casilla 65 con la contabilidad. Me explico: La contabilidad refleja en las cuentas 470 y 4750 el saldo deudor o acreedor con Hacienda a medida que se van regularizando los...
1 respuesta
¿Cómo acabar con el saldo de la cuenta 5555?
Querría saber como acabar con el saldo que tengo en la cuenta 5555 (descuadres), la tengo en el pasivo en negativo, por lo tanto, es a favor de la empresa. ¿En qué partida contable lo puedo meter?
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Acreedores fra.pendientes de recibir
La empresa pagó el año pasado a un acreedor y dicho acreedor no nos ha remito la factura se contabilizó en la 4109, ¿Este acreedor a cerrado la empresa (no podrá hacernos la factura) como lo contabilizo este año? Otra pregunta, la empresa contabilizo...
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Podrían ayudarme a resolver una practica contable
Registrar las operaciones en asientos de diario y esquemas de mayor 1. El 2 de mayo "constructora ponderosa" S.A. Compro a Mármoles Italianos S.A mercancías a crédito por $150,000.00 mas iva y el 4 de mayo la constructora devolvió alguna mercancía y...
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Cuenta 650 perdidas de créditos incobrables
¡ Cuento tiempo¡ Santi¡ Estoy haciendo un borrador de la Memoria del 2012. Tengo que explicar lo de los créditos incobrables(650) y no sé como plantearlo o en qué apartado explicarlo; ¿Quizás en Ingresos y Gastos (apartado nº10)? ¿En un cuadro donde...
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¿Cómo contabilizar factura?
Soy contable en practicas de una empresa dedicada a la compra-venta de maquinaria. Compramos de Alemania y vendemos aqui en España. Tengo una duda: acabo de facturar ( fecha 15/12/2012) una maquina a un cliente antes de que le llegue, porque asi lo...
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Necesito ayuda con la contabilidad de la empresa. Las cuentas 650 y 4315
Antes que nada darte las gracias, tan solo si te estas tomando la molestia de leer este mensaje, mi e- mail es para hacerte una pregunta, a ver si me puedo expresar con claridad para que me puedas responder claramente. Tenemos un cliente en la...
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Descuento de efectos
He visto una respuesta que has dado a una cuestión sobre el descuento de efectos. Creo que la respuesto no ha sido muy acertada a pesar de que la han valorado con un 5. En el descuento de efectos no cabe utilizar la cuenta de anticipos de clientes,...
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Saldo deudor en la 476
Como puedo dar de baja un saldo deudor en la 476, a la hora de pagar la de noviembre, veo que en la contabilidad la cuenta 476 no recogía la deuda pendiente de pagar. La contabilidad la llevaba otra persona y parece ser no tenía esa cantidad...
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Reserva Alquiler Local
A que cuenta debería llevar la entrega de 10000 € como reserva de Alquiler de un local de la empresa... ¿Banco a 44000?
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Retenciones facturas clientes
Quisiera saber en que cuentas contabilizar las retenciones en facturas de clientes que no nos abonan las empresas al hacer una obra, hasta el momento tenia pocas y las dejaba pendientes en la cuenta del cliente pero ahora tenemos bastantes y me...
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Clientes con saldo para liquidar
Recapitulación de importes de clientes que no van a pagar Hace una semana que he entrado a trabajar en una empresa donde llevaban la contabilidad una empresa externa pero ahora lo van a dejar todo en mis manos. El caso es que he encontrado muchos...
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Contabilidad por causación.
Quisiera que me explicaras brevemente en que consiste la contabilidad por causación y que por favor me dieras un ejemplo. Igualmente me gustaría saber en que consisten las compensaciones que se presentan a la DIAN. Esto relacionado con la retención...
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Pago de alquiler contabilizacios
Me ha llegado una factura de alquiler de un local, ¿Arrendamiento 1000 euros con iva del 18 y con irpf 19 pagadera por cajamar y con previo ingreso de bbva por 800 me podrías explicar como serian sus asientos contables?
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Asiento libros en depósito
Tengo dudas sobre cómo contabilizar un depósito de libros. Se trata de una papelería que ha recibido unos libros en depósito, dichos libros vienen detallados en un albarán de depósito que vence en octubre de este año. Por tener dichos libros en la...
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Saldo de Cliente cuando éste cambia de CIF
Hace poco tiempo que me he iniciado en la contabilidad y cada poco tiempo me van surgiendo dudas sobre el terreno. En el caso de que un cliente cambie de CIF ¿Qué debo hacer con el saldo acreedor o deudor de la cuenta? ¿Puedo hacer el traspaso de una...
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Implicaciones contables de los impuestos negativos en contabilidad
Tengo impuestos negativos del mod. 110 y mi duda es: ¿Se ha de hacer algo contablemente con él? La lógica me indica que no, puesto que en las cuentas implicadas (4751) no hay saldo, pero me queda la duda.
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¿En la cuenta clientes extranjeros?
Tengo que investigar sobre la cuenta clientes extranjeros, y me gustaría saber cuando se produce una diferencia menor en el saldo auditado que en el saldo contable, cuales pueden ser cuyos supuestos y cual sería dicho ajuste.
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Como regularizar saldos de clientes y proveedores de ejercicios anteriores
Llevo desde hace poco tiempo la contabilidad de una empresa y me he encontrado con cuentas de cliente que tienen saldos pendientes del año 2009 y 2010, Revisando la contabilidad no he podido averiguar y esa factura ha sido realmente cobrada. Como...
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Subsanar error contable en caja.
Hace poco he empezado a llevar la contabilidad de una nueva empresita. Con los tiempos que corren, han estado utilizando mucho la caja (570) el caso es que había multitud de operaciones y revisándolo bien resulta que hay un descuadre de casi 2000...
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Tratamiento de clientes de dudoso cobro
Mi pregunta es si es conveniente dejar el saldo de clientes de duddoso cobro hasta pasar por años (no sé hasta cuando), ¿Sin aplicar la provisión? ¿O por el contrario esperar por si pagan... O prescribe? ¿Cuándo?
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Documento por cobrar
Mi nombre es alahia oye en la uni me están dando clase de documentos por cobrar, documento por cobrar descontado se hacer el asiento de documento descontado me pusieron un ejercicio que debo hacer unos ajustes de ingresos por interés y gastos por...
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Contabilidad nivel básico
Estoy realizando un cuestionario de contabilidad y mi nivel es muy bajo, le estaría muy agradecido si me puedes ayudar en estas cuestiones: 1- En el PGC, ¿Los clientes y deudores se consideran instrumentos financieros? Si pues son partidas...
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Urgente-Como poner al día los saldos de las cuentas
Desde hace un tiempo en la empresa en la que trabajo, en el programa de contabilidad solo se facturaba pero no se llevaba la contabilidad, ahora se ha empezado a entrar, pero claro, tengo que actualizar las cuentas y poner los saldos reales pues...
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Préstamo "ajeno"
Acabo de entrar en una empresa nueva y me he encontrado con que pagamos un préstamo que no corresponde a la sociedad. El caso es que antes eran 2 socios en la sociedad A que es donde corresponde el préstamo, ¿Y se ha dividido en sociedad B y C. Como...
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Asiento contable cheque rechazado
Al realizarse una venta el asiento contable es el siguiente: Deudores por venta 100 Venta 100 Al cobrarse con un cheque: Cheque en cartera 100 Deudores por venta 100 Ahora si el cheque es rechazado, ¿Cómo registro los gastos bancarios? ¿Estaría bien...
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Cuenta por cobrar, que debería registrar?
Tengo una práctica y la verdad es complicado Me dice que un cliente, tenía una factura de 3000 pesos pero está después de años la cancela como incobrable, luego está paga la cantidad de 2000 y dice que pagará los otros 1000 antes que se acabe el año....
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Contabilizar prestación de servicios
1) - Por favor como se contabiliza una factura de prestación de servicios, que el cliente (deudor) nos hace una retención por I.R.P.F 2) - ¿Quién nos devuelve luego esa retención? ¿El cliente o la hacienda?
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Saldos pendientes de proveedores
Estoy haciendo el cierre del ejercicio 2012. Debido a que no he hecho la regeneración de saldos, observo ahora que tengo saldos de proveedores que vienen de hace tiempo y que ya están saldados, pero que siguen apareciendo en la contabilidad. ¿Cómo...
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Asiento Apertura erróneo
La contabilidad del año pasado no la llevaron bien, y empezamos de nuevo introduciendo el balance de sumas y saldos a fecha 31/12, el problema es que el anterior contable no tuvo en cuenta algunos pagos a proveedores y cuotas aplazadas con hacienda...
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Cuando clasificamos un cliente de dudoso cobro, existe la posibilidad de que al dotar la pérdida sea por un porte inferior?
Clientes dudoso cobro. Contabilidad...
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Saldar cuentas contables
Necesitaría saber como saldo las siguientes cuentas abiertas para dejarlas a cero: 544, 555,260,460
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Ayuda que jaleos
En mi comunidad hay muchos morosos y estamos sin un euro así que me hatocado arremangarme y preparar procesos monitorios. ¿Cómo puedo saber los intereses legales a reclamar? ¿Desde qué fecha se empiezan a generar intereses?
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Comenzar a utilizar contaplus
El año pasado compré el contaplus para una pequeña empresa en la que llevo la contabilidad y no he sido capaz de ponerlo en funcionamiento. Utilizo un programa antiguo y difícil pero no sé como comenzar a utilizar el contaplus. El año pasado cree la...
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Paga y señal
Nuestro negocio es de venta de maquinaria, que nuestros clientes pagan mediante leasing. No obstante, para formalizar el pedido, exigimos una paga y señal del 10%. Posteriormente, el cliente firma un leasing con el banco, éste nos paga el 100% y...
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Ejecución aval
Actividad: alquiler de locales industriales Plan pyme Duda: como uno de nuestros clientes dejó de pagar el alquiler se ejecutó el aval y he recibido transferencia del banco avalista por el importe exigido. ¿Cómo contabilizo ese cobro? ¿Directamente...
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Pago y cobros
Si tenemos a la misma empresa como cliente y proveedor, y la cuenta como proveedor es superior, como contabilizaríamos la liquidación. Quiero decir se puede compensar los saldos. Ejem. 10 40000001 a 43000001 5 57000001 5, este asiento seria correcto,...
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Cuenta 340 Productos Semiterminados
LLevo trabajando varios años en una SL dedicada a reformas en general. Mi puesto ha sido de aux.administrativo y hasta hace dos años no he pasado a llevar la contabilidad de le empresa, dejamos por problemas la gestoría y como la empresa es muy...
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Contabilizar declaración complementaria Impuesto de Sociedades Fuera de plazo
Me he quedado atascado, y no se como continuar: Tengo contabilizadas perdidas de años anteriores en la cuenta 121 (ahora he descubierto que debería haberlas puesto en la 4745) En el año 2015 arrojé beneficios por 6.751,01 € que compense con las...
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Rehacer cuentas contables desde 2010 para que pasen datos a 2011
Tengo mucho lio porque llevaba tiempo sin contabilizar y me encuentro una empresa que a perdido la contabilidad y la que tiene de 2012 esta fatal hecha... Nos devolvieron las cuentas del registro por defectuosas y estoy iniciando desde que abrió la...
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Como contabilizar cuando se cobra un pagaré
Tengo un apunte en el banco que se ha descontado un pagaré que nos han emitido a nosotros por tanto un ingreso para nosotros esto ¿Cómo se contabilizaría?
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Preguntas tipo test contabilidad
Estoy haciendo un cuestionario tipo teste de contabilidad y tengo dudas en 5 preguntas, espero y te agradecería que me echaras una ayudita. ***1 para que un inmovilizado se considere intangible es necesario: a. Que pudieras ser separado de la empresa...
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Cancelación saldo cuenta 473
Una empresa que sun ingresos son por arrendamiento local negocio, genera mensualmente factura Debe: 430 y 473 haber: 752 y 477 La pregunta es cómo cancelar el saldo de la cuenta 473 al final del año.
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Gastos reclamación
Me gustaría saber como puedo contabilizar un pago por banco en concepto de gastos de reclamación saldo deudor, reflejado en un extracto de la cta bancaria, ¿Y si puede ser que significa esto?
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Contabilizar pago de facturas de proveedores con pagarés. Efectos comerciales a pagar y cobrar
Mochi tengo otra pregunta. ¿Cuándo pagas con pagares se supone que en el momento de contabilizar el gasto lo llevas a una cuenta 400 proveedors y la fecha en la que haces el pagaré lo llevas a una 401 de efectos comerciales a pagar no?, y la das de...
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Préstamo incobrable no comercial.
Por supuesto, Si una empresa realiza un préstamo de una determinada cantidad a otra, y esta ultima no devuelve el dinero recibido, ¿La empresa prestamista puede deducirse del IS dicha cantidad? ¿Qué pasos habría que seguir para ello?
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Contabilización pronto pago y arreglar cuentas cliente
Te envío la pregunta directamente a ti porque lo he intentado de forma general y no he obtenido contestación. Espero que no te moleste Me gustaría realizarte dos consultas: - En una factura que he emitido hay un descuento por pronto pago. Tengo...
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¿Qué cuenta contable utilizar, la 720 o la 721?
Empiezo a llevar la contabilidad de un club deportivo, con el plan contable sin ánimo de lucro y se me plantea una duda: Para las cuotas mensuales que cobramos a los jugadores de nuestros equipos de fútbol, utilizo la cuenta 448.2->Afiliados, y la...
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Anticipo de facturas
No tengo claro lo que es un anticipo de facturas. Si yo soy un empresario y quiero adelantar facturas que he emitido a mis clientes, ¿Qué estoy haciendo en realidad?
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¿El libro mayor cuando se elabora?
¿Se me olvidaba preguntarte cada cuanto tiempo se hace el libro mayor? ¿Cada mes o 3 meses?
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Regularizar cta proveedores años anteriores
Estoy contabilizando y cerrando el año 2014 de una SL. Y tiene muchos saldos de proveedores sin regularizar de ejercicios anteriores, además tiene un saldo en caja de 120000 euros,¿Debería cuadrar los saldos con 570 o regularizar a 113?
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Compra de terreno
Me gustaría me explicaran como contabilizo la compra de un terreno por parte de una promotora, ¿Ya sea para venderlo o para edificar? En caso de venderlo o edificar cuales serian los asientos contables.
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Descuadres entre saldos reales y contables
Necesito que alguien me ayude a resolver el siguiente problema: en la la empresa que llevo, existe un descuadre considerable en cuanto al saldo real y el saldo contable de las cuentas bancarias, así como de la póliza de crédito que tienen concedida,...
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Falta un asiento
No se si se acordara de mi, me reolvio una duda sobre la contabilización del impuesto de sociedades, bueno ahora con el cierre de la contabilidad me he encontrado que no se ha contabilizado el acuerdo social, no se si me explico, es decir, que no se...
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Contabilidad-saldos antiguos sin cerrar
Me gustaría saber si me podeis aclarar una duda, tengo saldos antiguos de cuentas de proveedores y clientes que en su día nos se contabilizo el pago, pero que ya fueron pagados y cobrados, se realizó su correcta anotación en las respectivas cuentas...
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Contabilidad de los autónomos
Soy un autónomo que a efectos de poder acogerme a la Reserva para Inversiones en Canarias me obligan a llevar contabilidad acorde al Código de Comercio. Únicamente dispongo de una cuenta corriente en donde hago anotaciones tanto de la actividad como...
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Renovación pagare
Negocie un pagare y al vencimiento mi cliente no pudo pagarlo pero antes del vencimiento yo le hice un cheque por el importe y el me dio un pagare a mi con el importe del pagare anterior y otro con los gastos ocasionados por la renovación del pagare....
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Como declarar en módulos, un abono por devolución de una factura.
Quisiera saber como debo declarar, en módulos, un abono. Compré un material para una reparación que mi cliente pagó por adelantado. Este material no era el correcto por lo que mi cliente me reclamó el abono y yo reclamé el abono a mi proveedor. A mi...
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Saldo negativo por comisiones del banco.
Tengo una cuenta con el Santander que apenas uso, no me cargan ningún recibo la utilizaba sólo para cobros de paypal y compras por internet y tenía un saldo de 2,75€, ayer me llamaron del banco diciéndome que estaba en negativo desde primeros de este...
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"compensación activo-pasivo"
Somos una empresa de servicios que tenemos un considerable volumen de negocios con una empresa antaño pública. Ambos nos facturamos mutuamente y el problema es que al abonarnos ellos ntras. Fras. Mediante transferencia bancaria nos descuentan sus...
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Anticipos de cuotas de socios en una asociación sin animo de lucro
En que cuenta del plan contable de asociaciones sin animo de lucro, se contabilizan los anticipos de cuotas. Es decir los socios ingresan unas cantidades durante el año y luego con esas cantidades se regulariza la cuota de la asociación. Puede sobrar...
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Contabilización pago por terceros
Llevo la contabilidad de un autónomo cuya actividad es la Dirección FAcultativa de obras y reparaciones de edificios y viviendas. Puso su oficina en su casa, para lo cual hizo una serie de reformas cuyo importe ascendió a unos 25.000 euros. Pero...
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Tengo un cliente en mi empresa que nos paga por Factoring. ¿Cómo lo contabilizo?
Tenemos un cliente que nos paga por Factoring ¿Me podrían decir cómo lo contabilizo?
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Contabilizar abono parcial de Factura
Cómo se contabiliza el abono parcial (entrega a cuenta) de una Factura. Luego cuando se ingrese el resto por abonar, ¿Qué hago?.
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¿Debo hacer nota débito cuando no pagan todo el valor de la factura?
Envíe una factura pero el cliente no me pago completo, así que ahora el tiene un saldo pendiente por pagarme. Debo hacerle una nota débito por el valor que esta pendiente de pagarme, o cual es el proceso para contabilizarlo.
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Descuadre en la cuenta 4720016 de años anteriores
Estoy intentando cerrar la contabilidad, pero tengo un descuadre en la cuenta 4720016, que la empresa viene arrastrando desde el 2005. Al cerrar la contabilidad de ese año, el contable de aquel entonces no hizo bien el asiento de regularización, y...
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Anticipos de clientes
Le ruego me aclare la siguiente duda: cuando se contabiliza un ingreso en concepto de anticipo de cliente ¿Es necesario desglosar la partida de iva en dicho asiento o se debe hacer posteriormente cuando se contabilice la factura correspondiente y se...
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Cómo cuadro una cuenta de cliente en saldo deudor cuándo dicho saldo ya fue cobrado en su día
La empresa en su día envío un factoring al banco el cliente pago pero no se contabilizo en La cuenta del cliente. Tengo un problema ya que el cliente tengo que dejarlo a cero y ademas e de reflejar una deuda que tiene la empresa con el banco para...
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Contabilidad depósitos
Me gustaría saber como contabilizar una cantidad que se recibe como "señal" o depósito al realizar una venta de un curso. Había pensado contabilizarlo como anticipo de cliente pero, si no me equivoco, éste se refiere a una cantidad entregada por el...
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Remesas de efectos
Mi pregunta es muy sencilla, no se como contabilizar una remesa de efectos, soy nueva en esto y no lo he echo nunca.
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Saldo cuenta 642
Dando una vuelta por las cuentas del plan contable de la contabilidad que llevo he visto que la cuenta 642 (S.S. A cargo de la empresa) va acumulando un saldo y no se si eso esta bien o es que estoy haciendo algo mal, si estuviera bien ¿Cómo cierras...
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Partidas pendientes de facturar
He recibido el cobro de una venta de maquinaria pero la factura no la he hecho porque esta pendiente de solicitar una subvención y me suena de que se puede meter en una cta. Partidas pendientes de facturar pero no estoy seguro y no se bien la función...
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Cancelar dotación
El gestor en el ejercicio del 2007 me hizo el siguiente asiento: 268,80 (6940) Provision para insolvencias a (4900) dotacion provis. Insolven 268,80 1% Saldo deudores No le entiendo sentido a este asiento, por que el cliente no era dudoso ni nada de...
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Contabilizar descuadre variación céntimos! Por favor, ayuda!
Hicimos una transferencia bancaria para pagar una factura. La transferencia fue Nominal más comisión y correo de la transferencia. Resulta que el importe de la factura física es de 2 céntimos menos que el nominal, por lo tanto le he pagado al...
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Contabilizar negociación pagarés.
¿Con el nuevo plan general contable se ha modificado la forma de contabilizar la negociación de pagarés? Yo contablemente hago: ¿4310 a 430 Cobro fra x... 4311572 a 4310 Dto cobro fra. 5208... 669.1669.7 a 572 por los gastos generados ... 5208 a 4311...
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Provisiones y suplidos
Una asesoría cobra provisiones de fondos a clientes para tramitar escrituraciones de compraventa, sucesiones, etc. Con ese dinero se pagan los gastos de esas tramitaciones, notarios, registro ... Al final se hace la factura por los honorarios más iva...
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Dudas contables
Ahí planteo un par de dudas TEngo unas facturas que se han hecho a nombre de la empresa, de restaurantes, para generar gasto e iva, pero no se han pagado por el banco de la empresa, ¿Contra qué cuenta habría que pagar esas facturas? La 551? O canta...
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Asiento contable retención
Tenemos un cliente que a la hora de facturar hay que aplicarle un 5% de retención en concepto de garantía sobre la base imponible. ¿Cómo asiento la venta teniendo en cuenta esta retención sobre la base imponible de la factura y que nos paga mediante...
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Anticipo de Clientes, sin factura
Me gustaría saber si a la hora de recibir un anticipo del cliente por el que se pacta por contrato depositar 1000 euros en concepto de el servicio que se desarollara dentro de un mes, habría que entregarle factura. O por el contrario solo con el...
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Descubierto en cuenta corriente empresa
A nombre de la empresa existe un descubierto en cuenta corriente por importe de 6000 euros. Después del tiempo pasado, he intentado por mi parte querer dejarlo regularizado, no ha sido posible. Acaba de entrar en mora, pues lleva más de 90 días. ¿Qué...
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Contabilización de declaraciones complementarias en concurso de acreedores
Recientemente hemos entrado en concurso de acreedores y hemos presentado las correspondientes declaraciones complementarias de IVA, al haber recibido las facturas rectificativas de la cuota de IVA de Acreedores pendiente de pago. Mi duda es que dada...
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Contabilidad: aportaciones de socios, saldo de caja, bancos y anotaciones deudoras
Tengo unas dudillas y era para ver si podías revolvérmelas.. En la cuenta de caja la gestoría a final de año tiene hecho un asiento: (570) a (551) No sé el porqué ha realizado eso... Si anteriormente tiene asientos sobre los socios y pagado por...
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¿Cómo llevar una nómina en orden?
Que es lo que puedo hacer para tener un orden en una nómina y no tener errores
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Contabilizar venta financiada por financiera externa
Trabajo en una empresa de venta que tiene un contrato con una financiera para las ventas. Consiste en que la financiera proporciona directamente la financiación a los clientes y a nosotros nos liquida por el importe completo debido en determinada...
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Factura de comisiones agencia de viajes
Somos una agencia de viajes, trabajamos con algunos proveedores que nos pagan una comisión por las ventas. Nosotros les hacemos las facturas correspondientes de la comisión. Si son extranjeros no llevan IVA pero sí los nacionales. ¿Qué asiento sería...
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¿Cómo debo saldar cuentas del modelo contable 121?
Llevo una contabilidad que arrastra desde el año 1993 y 1994 unos saldos en la cuenta 121 que no se corresponden con la realidad. No puede hacer siguiemiento de esas cuentas y querría saldarlas a 0. ¿Cómo lo debería hacer?
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Debe y haber de contabilidad
Quería saber lo siguiente IVA NETO Total Que va al debe y al haber de las siguientes cosas: Facturas proveedores Facturas clientes Abonos proveedores y clientes Provisiones Periodificaciones Banco un ingreso va al debe o al haber En espera de su respuesta
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Deudas entre empresas vinculadas.
Tengo dos empresas que están vinculadas y tiene una deuda una con otra de 600.000,00.-? (Redondeando) y el administrador quiere que desaparezca, para que no les vinculen. Una de ellas (la que no cobra) es S.A. Y está auditada y la que no paga es una...
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Sobre el cierre contable del ejercicio
Estoy cerrando por vez primera un ejercicio económico en una Sociedad L. Y tengo una serie de dudas... A ver, después de hacer las amortizaciones, periodificaciones y demás ajustes, el asiento de regularización lo hace el programa contable, y es...
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Saldos contables
Tengo unos saldos deudores de proveedores del año 2002. Son pagos que se hicieron y que no se obtuvo la factura correspondiente. De modo que como es imposible que la factura nos llegue, quiero regularizar esos proveedores para saldar esas cuentas....
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Compensación de deuda
Quisiera plantearos la siguiente duda:La empresa de cuya contabilidad me he hecho cargo tenía un cliente que adeudaba un cantidad importante; en su momento se acordó que por el importe de la deuda dicho cliente se conviritiera en proveedor y fuese...
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Contabilidad agencias de viajes
Desearía que me pudiera indicar el titulo de algún libro de contabilidad en el que se trate el régimen especial de agencias de viajes, y sobre todo que tenga ejemplos prácticos de asientos que se dan en este tipo de empresas.
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