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Regularización fra no pagada prescrita
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Leasing - valor residual
En mi empresa teníamos un contrato de leasing de 5 años; el pasado mes pagamos la última cuota del leasing; este mes nos ha mandado el banco, con quien teníamos realizado dicho leasing, un recibo donde me indica lo siguiente: Tipo de operación Valor...
1 respuesta
Diferencia en cobro a cliente
Tengo un cliente que me debía 1.559,41 y me ha redondeado y solo me ha pagado 1.500. El resto ya no me lo va a pagar. ¿? ¿Cuál sería el mejor tratamiento contable para cancelar esa diferencia y dejar la cuenta del cliente a 0? ¿Lo puedo hacer con una...
1 respuesta
Limpiar cuentas de proveedores
Me gustaría saber cuál es la forma correcta de anular saldos deudores o acreedores que arrastramos en las cuentas de proveedores de ejercicios anteriores. Son pequeños descuadres producidos por equivocaciones contables etc.
1 respuesta
Resultados negativos a compensar
Estoy llevando las cuentas de una empresa que siempre ha dado pérdidas y arrastra un saldo en la cuenta 121. Ahora tengo una duda sobre como debo contabilizar la compensación con los beneficios que ha tenido este año. Por una parte nunca se ha...
1 respuesta
Como regularizar saldos de clientes y proveedores de ejercicios anteriores
Llevo desde hace poco tiempo la contabilidad de una empresa y me he encontrado con cuentas de cliente que tienen saldos pendientes del año 2009 y 2010, Revisando la contabilidad no he podido averiguar y esa factura ha sido realmente cobrada. Como...
1 respuesta
Modificar la 570 en contasol sin repercusión contable
Quiero modificar la cuenta 570 para poner la cantidad que yo quiera a cierre del año 2016 y para que en el asiento de apertura de 2017 aparezca esa cantidad que yo quiero, pero no quiero que tenga ninguna repercusión contable, ¿Por qué quiero hacer...
2 respuestas
Gastos de constitucion
Este año he constituido una S.L. Y he cargado los gastos de constitución a la cuenta (113). Imaginemos 100 € y un IS del 25% A 31 de diciembre el asiento que quiero hacer es: 25 (6301) a (113) 25. ¿Es esto correcto? He visto en foros que algunos...
3 respuestas
¿Es necesario qué el proveedor envíe una anulación de la factura primitiva?
Tengo una seria duda acerca de las facturas rectificativas. Te pongo un ejemplo porque creo que así me quedará más claro. ¿Con fecha 20/07 contabilizamos una fra por importe de 7500?. ¿Ahora con fecha 21/08 recibimos una factura rectificativa de la...
1 respuesta
Pérdidas contables y beneficio fiscal
Tengo unas pérdidas contables de 3.900 euros pero debido a unos gastos no deducibles de 5.500 euros el beneficio fiscal es de 1.600 y tengo que pagar 400 euros por impuesto de sociedades. Mi pregunta es la siguiente: cuando haga la aplicación del...
1 respuesta
Otros créditos con la administración pública
Revisando el balance de situación he visto que la cuenta "Otros créditos con las administraciones públicas" me sale saldo positivo y la administración no me debe nada. He revisado la contabilización de impuestos y está todo correcto. Como los...
1 respuesta
Gastos constitución
Me gustaría saber como contabilizar los gastos de constitución como itp-ajd (mod. 600), facturas de notarios y del registro mercantil, ya que antes con el antiguo plan lo llevaba al inmovilizado (cta 200) pero ahora con el NPGC no sé a donde...
2 respuestas
Cuadre de céntimos en cuentas grupo 4
Tengo una serie de céntimos en las cuentas del grupo 4 tanto de clientes como proveedores de las que ya se han pagado o cobrado las facturas pero han quedado ahí por errores en cobro o pago que no merece la pena llamar para solucionar. ¿Cómo podría...
1 respuesta
Añadir al saldo de apertura
Este año, se cambió el programa de contabilidad de mi empresa y se realizó el correspondiente asiento de apertura con el balance que se extrajo de la 'contabilidad' anterior (realmente NO se llevó ningún tipo de contabilidad, sólo control de pagos a...
1 respuesta
Pagos contabilizados y facturas prescritas
Durante los 2000 y 2001 contabilice los pagos de unas facturas, éstas no se han, contabilizado correctamente y al haber perdido su derecho a la deducción, que he de hacer, para regularizar el saldo de proveedor.
1 respuesta
Asientos 01/01/2008 NPGC
Tengo un balance a fecha 31-12-2007. Necesito passarlo al 01-01-2008 con el asiento de apertura pertinente para aplicar la nueva normativa del plan general contable. Le estaría muy agradecido si puedo ayudarme es muy escueto. Activo: Gastos de...
1 respuesta
Contabilizar una póliza de credito
Debido a los problemas financieros de mi empresa hemos solicitado una póliza de crédito de 150.000 euros, la cual nos ha sido concedida. El saldo del banco es de 25.725 euros, por lo que no llegamos para pagar a proveedores. ¿Mi pregunta es como...
1 respuesta
Cerré el año y me di cuenta que olvide contabilizar un prestamos al repasar los saldos.
He cerrado por fin el 2013, y al repasar los saldos a cuenta de que se acerca julio... Vi que no cuadraba el saldo de la contabilidad con el del banco... Mirando mirando he visto que EN 2013 no he contabilizado un prestamos entre sociedades de grupo...
2 respuestas
¿Cómo puedo arreglar un descuadre en mi empresa con el proveedor?
En el 2005 el asesor que llevaba la contabilidad metió en la cuenta 555, 232 euros a un descuadre que el tenia con el proveedor. Yo he llamado al proveedor correspondiente y me ha dicho que está correctos todos los pagos, pero a mí no me corresponden...
1 respuesta
Asiento para compensar pago adelantado y factura de este mes.
Me gustaría hacerte una consulta si eres tan amable. El mes pasado por error pagamos una factura de un proveedor dos veces mediante transferencia. Y el asiento del pago quedo registrado dos veces en el saldo del proveedor (le hice dos ingresos de...
1 respuesta
Abono puntos vodafone
He recibido una fra de este acreedor en la que me indica abono puntos vodafone: Puntos 100 Iva repercutido 16 Total puntos vodafone 116 ¿Cómo puedo contabilizar esto? ¿Cuál sería el proceso? Ya que estos puntos luego se utilizan para comprar más...
1 respuesta
Como cuadrar la contabilidad de pagos sin factura
Me podeis decir como cuadrar la contabilidad puesto que tengo pagos con tarjeta bancaria pero no tengo la factura para justificar el gasto. Son importes pequeños y son unos diez pagos pero no se a que cuenta llevarlo para poder cuadrar el banco. He...
2 respuestas
Clientes de dudoso cobro
Como ya habrá supuesto por el titulo, es como contabilizar los saldos de los clientes de los que es posible que no cobre (por varios motivos, no solo por la presentación del concurso de acreedores). Tengo dos o tres clientes que me dan largas, los...
1 respuesta
Contabilización de la retribución de autónomos como gasto de la sociedad
Tengo una duda haber si podrías resolvérmela. En los años 2008 y 2009 se han contabilizado la retribución de autónomos como gasto de la sociedad cuando no correspondía ya que no estaba retribuido como rendimiento en especie en nómina. Ello provoca...
3 respuestas
Contabilidad-saldos antiguos sin cerrar
Me gustaría saber si me podeis aclarar una duda, tengo saldos antiguos de cuentas de proveedores y clientes que en su día nos se contabilizo el pago, pero que ya fueron pagados y cobrados, se realizó su correcta anotación en las respectivas cuentas...
1 respuesta
¿Como contabilizar una factura emitida a un cliente y el pago nos lo hace la empresa aseguradora?
Tenemos una empresa de reparacion en general, y se nos plantea el siguiente problema de contabilidad: hemos hecho una factura a nombre de un cliente, pero esa factura no nos la ha pagado el cliente, nos la ha pagado su seguro, ¿Cómo lo contabilizariais?
2 respuestas
Clientes morosos
Tengo unos clientes que no me pagan, quisiera saber si una vez considerados de dudoso cobro, cual es el siguiente paso a seguir. O debo realizar una dotacionm
1 respuesta
Tengo cuenta de proveedores(400) y acreedores(410)
Tengo cuentas de proveedores y acreedores con saldo deudor(se ha pagado pero no se ha recibido la factura correspondiente, ¿La factura no se puede reclamar ahora por que proviene de ejercicios anteriores y el proveedor o acreedor no tiene actividad)...
1 respuesta
Neutralización de gastos de constitución
El otro día respondiste a una pregunta formulada por el/la usuari@ mbeltra88 en el que aparecía un asiento que denominó: "por la neutralización de gastos de constitución" y que era (omito los importes): 4741 A 730 113 ¿Me puedes explicar ese asiento?...
1 respuesta
Duda cierre contable
Ando un poco perdida y agobiada con el cierre contable porque nunca lo he hecho y este año es la primera vez que lo hago. ¿Sabrías de algún manual sencillo sobre esto que me pueda ayudar? También tengo una duda. Nuestra empresa es de reciente...
1 respuesta
Repercusión contable acta de inspección
El tema es el siguiente: Por acta de inspección han variado las BI de 2004 i 2005, y como es por ACTA dijo el inspector no es necesario hacer sustitutorias del I.sociedades de 2004 i 2005, es posible presentar el 2006 para entendernos directamente...
1 respuesta
Saldar un saldo acreedor de un proveedor
En el año 2005 se contabilizaron una serie de facturas de un proveedor y como es habitual, se dedujo ese IVA en sus correspondientes declaraciones trimestrales, al igual que el gasto para el I.S. Esas facturas a fecha de hoy no se han pagado todavía...
1 respuesta
Prov.insolv.de trafico dotadas en contabilidad, hay algún plazo legal que te obligue cancelarlas.
Hace unos años se procedió a dotar las insolvencias de varios clientes. A pesar de tener claro la empresa que no los va a cobrar, hay establecido un plazo legal, que te obligue a darles de baja en contabilidad.
1 respuesta
¿Cómo contabilizar ingreso de una póliza?
Tengo que contabilizar un importe de un ingreso de una póliza que ha sido devuelta, ¿Cómo sería el asiento?
1 respuesta
Facturas de compras
Me gustaría que me explicaras como se contabiliza una factura de compra de mercaderías que solo lleva el 30%de iva. Es decir en factura solo viene el 30 %de la mercancía. Como se contabiliza el resto. Soy nueva en esto y lo entiendo muy bien. Se...
1 respuesta
Contabilidad Impuesto sobre sociedades
Entré en una empresa hace unos meses En el balance de sumas y saldos a 31/12/2008 las siguientes cuentas tenían los siguientes saldos: ¿473 HP retenciones y pagos a cuenta 4.657,04? En el Debe ¿4752 HP acreedora por I. Sobre sociedades 167,26? En el...
1 respuesta
Contabiliz. Gastos Constitución.
Tengo que contabilizar los gastos de constitución de una sociedad creada en 2009. La duda es la siguiente: Entre los gastos de constitución, tengo una factura del notario con IVA. ¿Sería correcto realizar el siguiente asiento? Supongamos: fra notario...
1 respuesta
Distribución de resultados
A quien pueda atenderme. Resulta que tengo una duda y quisiera saber si alguien puede ayudarme... Yo, cerré la sociedad en el 2008. Comprobé el inmovilizado, su amortización, el préstamo que tenia, los saldos de proveedores y clientes y la cantidad...
2 respuestas
Sobre el cierre contable del ejercicio
Estoy cerrando por vez primera un ejercicio económico en una Sociedad L. Y tengo una serie de dudas... A ver, después de hacer las amortizaciones, periodificaciones y demás ajustes, el asiento de regularización lo hace el programa contable, y es...
1 respuesta
Cruzar facturas de cliente y proveedor
A un proveedor le hemos hecho un trabajo, y hemos acordado que en lugar de que haya circulació de dinero crucemos las facturas. Siendo así, entiendo que los asientos serían así: N/ Fact (Mi factura al proveedor) 100 (622) a 40 (116) 16 (472) S/ Fact...
1 respuesta
Regularizar asiento contable con perdidas ejercicio
Necesito saber que asiento contable tendría que hacer y en que fecha para regularizar la contabilidad con las perdidas de varios años. Sólo se han hecho (creo que por error) las perdidas de cada año a 30/06 de los siguientes años pasar la cuenta 129...
1 respuesta
Cierre del ejercicio y cuenta 129
Me temo, igual es algo básica pero se bastante poco de contabilidad y me está tocando hacer la de mi empresa mientras me formo a salto de mata :-/ Al cerrar el ejercicio, primero realizo los apuntes de regularización (que el programa de contabilidad...
1 respuesta
Disolución sociedad
Tengo una duda en cuanto a la confección de una de las partidas que he de introducir en el asiento de disolución de una sociedad. La cuestión, es que en la escritura de disolución, el socio mayoritario (mi caso) se hacía cargo íntegramente de una...
2 respuestas
Regularizar saldos erróneos
Me puse en contacto contigo no hace mucho, referiendome a un tema de prestamos que me encontré en la contabilidad de la empresa en la que ahora trabajo, que habían sido cancelados y aparecían en el balance de la empresa, así como elementos de...
1 respuesta
Asiento contable regularizar rdo. Negativo
Como debo contabilizar el resultado del 2014 a 30/06/2015. En el balance figuran: Cta. 113...+ 29.379.- euros reservas volunt. Cta. 121.012...- 5.104.- resultado negativo Cta. 121.013... - 30.602.- resultado negativo Cta. 129 (2014).. +6.821.-...
1 respuesta
Aparición de deuda antigua
Me han encargado que realice un balance contable de una sociedad, y el asunto que se me presenta es el siguiente. Una sociedad debe presentar balances trimestrales mientras no acabe el procedimiento de disolución/liquidación iniciado al final del...
1 respuesta
Traspaso de saldos contables
Tengo una pregunta un poco liosa: ¿Es posible hacer un traspaso de saldos contables o otra cuenta contable del mismo proveedor pero con distinto CIF ya que lo ha cambiado?
1 respuesta
Asiento retrocesión compras
Tengo una cuenta de proveedor que tiene un saldo incorrecto del año anterior, no se cerró bien el año y se arrastró al 2010. Por tanto este saldo no es correcto. Quisiera "matarlo" a cierre de este 2010 con algún asiento, pero al ser cuenta de...
1 respuesta
Compensación de deudas, cliente, acreedor
Un cliente me debe dinero y me paga con un inmovilizado (carretilla elevadora) me hace factura por la venta de dicho inmovilizado., el asiento contable de dicha "compra de inmovilizado material" no es problema, la cuestión es que tengo un mayor...
1 respuesta
Factura importación de menor importe
Te explico una situación un tanto compleja (al menos para mí), esperando que por favor, me puedas ayudar. Situación: Se le pide mercancía a un chino POR que resulta ser un simple intermediario. De eso, nos enteramos cuando nos dice que nos embarca...
1 respuesta
¿Hay que hacer asientos de cancelación en la contabilización de una póliza de crédito ?
Mi empresa ha solicitado una póliza de crédito por el plazo de un año. Una vez nos la conceden no hay que hacer ningún asiento ¿Verdad? Creo que eso lo tengo claro, al igual que el pago de intereses que irían en los de corto plazo y los gastos de...
1 respuesta
Corregir saldo impuesto de sociedades
Surge un problema, cuando presente el modelo 200 del 2011 arrojo un saldo contable de 801,92 (HABER), pero se declararon 763,29, por que mi jefe quería subsanar una omisión del año anterior, ¿Mi pregunta es contablemente como hago para disminuir los...
1 respuesta
¿Cómo realizo la contabilización del impuesto sobre beneficios?
La empresa ha obtenido un beneficio de 21.000 €. El tipo impositivo que aplica es del 25 %. Tiene una deducción por contratación del primer trabajador por 3.000 € y los saldos de las cuentas 4745. Créditos por pérdidas a compensar por 300 € y 473....
1 respuesta
Balance de sumas y saldos en libro oficial de pyme
Le agradecería que me aclarase una duda que tengo en relación a los libros oficiales que hay que presentar este día 30 de Abril en Hacienda. La empresa donde trabajo es una S.L. Y sé que hay que presentar dos libros: uno diario y otro con balances de...
1 respuesta
Saldar cuenta 490
Soy nueva en esto, necesitaría tu ayuda a ser posible, repasando saldos he visto que tengo una dotación que hicieron el 2004, 694 a 490, tengo en saldo todavía en esa cuenta, como saldar la 490, si la provisión que se hizo no se cobro, ¿Sería...
1 respuesta
Cuenta 4750 y casilla 65 Modelo 390
Tengo una duda a la hora de hacer el modelo 390. No me coincide el saldo de la casilla 65 con la contabilidad. Me explico: La contabilidad refleja en las cuentas 470 y 4750 el saldo deudor o acreedor con Hacienda a medida que se van regularizando los...
1 respuesta
Provisión para insolvencias de clientes
Acabo de ver una respuesta tuya en la que hablas de cancelar una provisión para insolvencias de tráfico. Era la pregunta sobre "cómo contabilizar pago de crédito y caución". Bueno, pues me gustaría que me explicaras como se crea una provisión para...
1 respuesta
Pago de más a proveedores y agreedores
El otro día parece ser que no quedo clara mi pregunta y no fui muy exasta pues bien mi pregunta es la siguiente me ha ocurrido que mi jefe se equivoco al pagar una factura de un acreedor que no vamos a comprarle más y le pago 0.60 de más porque dice...
1 respuesta
Reflejar Transporte + iva en el libro diario
Estoy empezando en la contabilidad y no entiendo si cuando el transporte de mercaderías lo pago yo o cuando lo paga la empresa proveedora como se reflejan los iva de las mercaderías y los iva del transporte. (Mejor os pongo el ejemplo). -Compro...
3 respuestas
Corrección resultados negativos de ej anteriores
¿En base a un requerimiento de Hacienda se puso de manifiesto que en el ejercicio 2008 no se declararon unos ingresos de más de 9000?. Debido a esto los resultados negativos pendientes de compensar de ejercicios anteriores me deben disminuir en esta...
1 respuesta
Error contable contabilización gasto
En el ejercicio 2010 tuve beneficios y contabilice como gasto el impuesto de sociedades en la cuenta de perdidas y ganancias, sin tener en cuenta que había perdidas fiscales de ejercicios anteriores y que por tanto, no tenia que pagar nada. De dicho...
1 respuesta
Exceso o defecto de cobro
Una pregunta simple. He hecho unos cobros y el cliente o me ha pagado de más o de menos. Hablamos de unas diferencias mínimas (1 céntimo, 60 céntimos...) Mi pregunta es ¿Cuál sería la cuenta contable que recoge este exceso o defecto de pago?
5 respuestas
Como contabilizar un ingreso sin factura según acuerdo comercial telefonia movil
No sé como contabilizar un ingreso que realizo una distribuidora de telefonia movil, es sin factura, según el acuerdo comercial pactado, ellos nos ingresarian el dinero que pagamos por los moviles. Literalmente me han dicho es justificante el...
1 respuesta
¿Cómo se contabilizan los gastos d constitución, antes c. 200 ahora 113 si nunca se han amortizado?
Veo que ya han pasado más de 5 años y los gastos de constitución de la cuenta 200 nunca se han amortizado. Ahora con el NPGC, se pasan a la cuenta 113 de reservas. Pero la cuenta 113 es un cuenta de activo y PN, y me queda al regularizar la cuenta...
1 respuesta
Contabilidad compra envases
Mi duda es acerca de como contabilizar la factura de compra y la factura rectificativa de los envases, ya que según he investigado los asientos siguientes corresponderían con el registro contable correcto, pero a partir de estos dos asientos a mí me...
1 respuesta
Contabilidad. Cuenta 521
Tengo una cuenta 521 que se ha usado durante dos años como si fuera la cuenta 572. ¿Cómo puedo arreglar ésto? El saldo que aparece en la 521 es correcto, pero tiene que figurar el mismo en la 572 y no se como hacerlo.
1 respuesta
Impuesto si tengo perdidas y asiento de cierre
Tengo la 129 en el haber del asiento de apertura en positivo. La he pasado a la 120 para que me quede saldo 0. Después de hacer todo los asientos de los ejercicios en el año y hacer la liquidación del iva la variación de existencias amortizaciones...
1 respuesta
¿Puedo hacer ajustes en el IVA soportado al cierre del ejercicio?
Tengo dudas ya que tengo que cerrar la contabilidad del ejercicio anterior y la cuenta del iva soportado me queda con saldo deudor. Resulta que se contabilizaron unas facturas con fecha contable mes de diciembre después de presentar el modelo 303 del...
1 respuesta
¿Puedo tener en balance solo saldo en la cuenta 490 y no tener nada en cuentas 430 o 440?
En el balance de sumas y saldos de la Sociedad me aparece un saldo de 52.432,21€ en la La cuenta 490 pero no hay saldo ni en la cuenta 430 o 440 ni aparece tampoco 436 . Como puedo saldar esa cuenta si tengo que liquidar la Sociedad.
1 respuesta
Cancelar dotación
El gestor en el ejercicio del 2007 me hizo el siguiente asiento: 268,80 (6940) Provision para insolvencias a (4900) dotacion provis. Insolven 268,80 1% Saldo deudores No le entiendo sentido a este asiento, por que el cliente no era dudoso ni nada de...
1 respuesta
Regularizar 555 con saldo positivo después de regularizar algunas cuentas
La cuestión es que he entrado hace un mes en una empresa y he estado regularizando todas las cuentas cuyos saldos no estaban cuadrados. Estos descuadres proceden de otros ejercicios anteriores. Era un poco caótica la contabilidad, como podréis...
1 respuesta
Baja de cliente de dudoso cobro
Tengo unos clientes de dudoso cobro con saldo después de haber hecho los correspondientes asientos (435 a 430 y 694 a 490). Ya llevan 3 años. Ahora quiero hacer desaparecer estos saldos, que ya no me van a pagar. ¿Sería correcto el asiento: xx 490 a...
1 respuesta
Presentación libros contables
Tengo que presentar los libros contables de una SL en el registro, pero no tengo muy claro que balances tengo que sacar, corrígeme si me equivoco -Diario de todo el año( ¿Tal cuál o hay que sacarlo por meses?) -Balance de PyG a 31/12 -Balance de...
1 respuesta
Cierre de año
Tengo un pequeño problema, llevo poco tiempo llevando la contabilidad de la empresa, pero para los cierres de año suele venir una gestora y hacer el cierre. El problema es que esta enferma y no se cuando va a poder venir. Me gustaría si pudieras...
1 respuesta
¿Asiento impuesto sociedades con una inspección posterior?
He tenido una inspección de sociedades en el año 2014, me hacen pagar unos 13000 euros. Mi duda es el asiento contable que tengo que realizar, en mi contabilidad va a salir del haber 13000 euros pero la contrapartida no estoy segura de cuál es, Nose...
2 respuestas
Balance de disolución
La empresa donde trabajo se va a disolver por fin de actividad y necesito elaborar el balance de liquidación. ¿Cuáles son los pasos que debo seguir para llegar al balance final?
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Asiento de un préstamo participativo
Me surge una inmensa duda, la empresa ha recibido un préstamo participativo, una primera entrega de 47.406,15 (hasta 100000 euros del instituto vciano de finanzas), ¿Cómo contabilizo esto? Ya que me han dicho que esto tiene un carácter especial...
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Corregir un saldo de una cuenta
El saldo de la cuenta de un acreedor (vodafone) arroja un importe erróneo desde el 2010, ¿Puedo hacer algún asiento de regularización para arreglar el saldo? ¿En ese caso contra que cuenta?
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Contabilidad e IVA intracomunitario
Tengo un pequeño negocio de venta de discos y hace algo más de un año estoy con una franquicia en régimen de colaboración, por lo que actualmente es mi único proveedor en España. Revisando los saldos de anteriores proveedores, me encontré con que no...
2 respuestas
Compra venta de participaciones de una soc limitada
Me gustaría saber cual seria el asiento contable tanto de una venta como de una compra de acciones de una s.l. El caso es 5 socios que empezaron al principio venden sus acciones a uno de los socios quedando este como el único socio de la sociedad. Y...
1 respuesta
Base imponible negativa
La empresa para la que trabajo tiene unas perdidas en el ejercicio 2010 de 15000 Euros. Si antes del cierre contabilizo el crédito fiscal de 3000 euros (20% de 15000 Euros) en las cuentas 474-5 (Debe) y 630.1 (haber), al cerrar el ejercicio las...
2 respuestas
Arrendamiento maquinaria con opción a compra
Me gustaría saber si una empresa alquila una maquina a otra empres con opción a compra, si tiene que inmovilizarla o se inmoviliza cuando se ejecuta la opción de compra. El caso es una maquina por valor de 365.000 y se pagan unos alquileres durante...
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Contabilizar factura recibida alquiler con gastos adicionales
He recibido la factura del alquiler de un local comercial. En la factura que he recibido esta la base del alquiler 175, 10 euros en concepto de luz que van a nombre de la sociedad arrendadora, 38,85 IVA, 38,85 Retención, Total 185 euros. Por lo que...
2 respuestas
Como contabilizar factura vodafone de terminal por puntos
Feliz año nuevo ante todo. Me surge la siguiente duda, tengo una factura recibida por parte de la empresa de mi comercial de vodafone, en la que me facturan un terminal al precio de 350,46€ más otro apunte de coste compensación basic que importa...
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Hola, Inversiones financieras a c/p y la 551
Estas cuentas coinciden en el importe, ¿Debe ser así?
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Indicar la compensación de pérdidas en el IS
Necesitaría que me indicasen cómo indicar la compensación de pérdidas de años anteriores para que en la liquidación del IS me quede de cuota cero. Tengo beneficios de 11000 por primera vez y perdidas de los dos años anteriores de 19000
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Dotaciones y provisiones
Primero agradeceros el apoyo que tengo en vosotros de cara a mi trabajo, ya que me sois de gran ayuda. Mi pregunta es la siguiente: el año pasado al cierre del ejercicio doté una provisión por insolvencias de trafico, (694 a 490), y claro, en el...
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Como contabilizar una fra de leasing
Tengo una fra que para el gasto no se en que cuenta contable es, es una empresa de leasing, arrendamiento financiero.
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¿Cómo revertir un asiento que de inicio es la 572/400 y 430 contra la 555?
Tengo que revertir un asiento que de inicio es: 572 débito (90.000) 4300 débito (31.000) 4000 crédito (121) Me dicen que revierta el asiento la 572 contra 555, entiendo que seria hacer algo así: 572: 90.000 (crédito) 430 :31000(crédito) 555 :121.000...
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Asiento apertura créditos fiscales diferidos
Me podríais indicar en el asiento de apertura el crédito fiscal a compensar en ejercicios siguientes ( cuenta 4745) si va en el debe, o no hay que aperturarlo, ya que en el debe ya van las perdidas y ganancias ( cta. 129 ) acumuladas.
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Duda cálculo impuesto sociedades
Tengo dudas respecto al impuesto sociedades 2010 en cuanto al tratamiento de las cuenta 678 y 778. Mi resultado contable en 2010 han sido ''10.000 euros positivos''. En la cuenta 678 tengo contabilizados ''1.000 euros por multas y sanciones'' y en la...
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Exceso de efectivo en la cta de caja (570xxxxxx)
Te comento rápidamente el tema para que te sitúes. En 07/2007 se creo una SLNE (sector transportes) el único socio se deriva de autónomos, al crear la empresa siguió funcionando como siempre sin tener en cuenta que la empresa era una entidad distinta...
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Cargo que me hacen por error
Un proveedor me gira por error un recibo de 300 euros., quedamos en que me hace una transferencia. Dicha transferencia me la hace tres meses después. ¿Cómo contabilizo esos 300 euros para tener banco cuadrado?
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Gastos antes de alta constitución sociedad
Los gastos de tramitación en el nuevo plan contable no existen, eso es lo que tengo entendido. Pero antes de darse de Alta en Actividades Económicas hay una serie de gastos de Notaría y registro. ¿Cómo los contabilizo si el asiento de apertura es del...
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Compra de terreno
Me gustaría me explicaran como contabilizo la compra de un terreno por parte de una promotora, ¿Ya sea para venderlo o para edificar? En caso de venderlo o edificar cuales serian los asientos contables.
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Como se contabiliza el impuesto de sociedades
Nuestro asesor nos dijo que el impuesto de sociedades 2009 salia unos 15287.56, y se contabilizó. Pero ahora sabemos que la cantidad no es esa, sino 12230.05, entonces mi pregunta es que asiento tengo que hacer en la contabilidad
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Acreedores fra.pendientes de recibir
La empresa pagó el año pasado a un acreedor y dicho acreedor no nos ha remito la factura se contabilizó en la 4109, ¿Este acreedor a cerrado la empresa (no podrá hacernos la factura) como lo contabilizo este año? Otra pregunta, la empresa contabilizo...
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Contabilizar devolución seguro
Un vehículo de la empresa donde trabajo tuvo un accidente y el seguro lo cubría pero la fra de reparación la pagamos al taller en su momento y lo contabilicé como gastos de reparación y conservación. Y ahora que he recibido el abono de dicho importe...
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Contabilizar gastos de años anteriores
Tengo que contabilizar en el ejercicio 2016 30.000 Euros de gasto de alquiler del ejercicio 2012 que en su día no se declaro, se ha hecho en 2016, se que tengo que hacer el asiento 113 a 4751, La pregunta es si tengo que hacer un ajuste extra...
1 respuesta
Contabilidad de facturas.
Soy nuevo en lo de la contabilidad, tenemos una s.l., ¿Cada vez que meto una fra. En contabilidad, tengo que hacer el pago? O por el contrario ¿Puedo ir metiendo facturas y hacer el pago a final de año?, ¿Alguien me podría decir cual es la forma...
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Línea de crédito con saldo deudor
Un cliente nos ha dado una provisión de fondos considerable, y en lugar de dejar el dinero en la cuenta corriente lo hemos ingresado en la línea de crédito. No es que vayamos a cancelarla, sólo evitar pagar los intereses mientras no necesitemos el...
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Un remolque de 2.700 € iva incluido, ¿Es un bien de inversión a efectos de IVA?
Un automono compra un remolque de 2.700 €, que va a amortizar al 16%, en 6 años. Entiendo, que en los gastos de cada trimestre durante esos 6 años, meterá la parte proporcional de ese gasto, sin iva. Ahora bien, ¿Cómo se cubre el modelo 303, del...
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Contabilización de las retenciones en garantía.
Somos una promotora y desearía me resolvieran una cuestión relacionada con la contabilización de unas retenciones en garantía del cumplimiento de un contrato de obra con una constructora. Dichas retenciones se venían recogiendo en la cuenta 4008XXX,...
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Implicaciones contables de los impuestos negativos en contabilidad
Tengo impuestos negativos del mod. 110 y mi duda es: ¿Se ha de hacer algo contablemente con él? La lógica me indica que no, puesto que en las cuentas implicadas (4751) no hay saldo, pero me queda la duda.
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Contabilización leasing
TEngo aquí unas facturas relativas a un leasing, ¿Cómo tengo que contabilizarlas? Se trata de factura de comisión de cancelación del contrato de arrendamiento financiero, del cobro de intereses por cancelación anticipada, y del importe de cancelación...
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Problemas con el saldo de Caja (570)
A tod@! Tengo un problema, Llevo una pequeña contabilidad, y la cosa es que muchos de los pagos a proveedores y las nóminas, se pagan con efectivo, que se ha sacado del banco (lo paso del banco a caja y luego hago los pagos...) hasta ahí todo...
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Facturas pagadas sin contabilizar
En la empresa en la que llevo la contabilidad (es una S.L.), hay facturas de proveedores del 2004 que se pagaron en su día pero que el anterior gestor no contabilizó (los pagos, sí las facturas)por lo que en el 2005 se arrastran unos saldos en las...
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Contabilizar crédito bancario
Han concedido a una S.L.un crédito bancario de 30.000 Euros. Sigo contabilizandolo en una 572., pero no creo que sea la forma correcta. Hay temporadas que este crédito se utiliza y esta la cuenta en negativo y otras en la que no es necesario y hay un...
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Cuenta contable Cliente dudoso cobro
Se trata de la cuenta contable Cliente dudoso Cobro ( 436 ). La pregunta sería si es conveniente crear en el cuadro de cuentas de la empresa, simplemente una cuenta cliente dudoso cobro y incluir todos los saldos de dudoso cobro de todos los clientes...
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Problemas con la gestión del impuesto 129
Soy la del problema con el I.S., al final he podido hablar con la gestoría sobre el problema, y me han comentado que el asiento del impuesto se les habrá olvidado contabilizarlo y por eso no aparece en el balance; entonces me ha dicho que aunque se...
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¿Cómo contabilizar un crédito de una tarjeta de crédito?
Mi jefe adquirió en su entidad de crédito hace unos meses una tarjeta de crédito con un saldo de 3.000€ para disponer de el. En el primer extracto aparece esto: 1 PLAN 2006... -1.000€ COMISIÓN... -30,00 1 PLAN 2006... -1.000€ COMISIÓN... -30,00 1...
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Préstamo hipotecario
Hipoteca 40.128,02 (272)INT DIFERIDOS 160.000 ( 440)DEUDOR BANCO 2.000 (626)COMISIÓN A (170)DEUDAS L/P 202.128,82 Tenemos el ss. Crédito dispuesto 42745.30 (572) A (440)42745.30 Es decir disponemos del dinero a través de certificaciones. Ahora nos...
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Anular factura
He recibido una Fra de importe de 175.30 eur IVA incluido que la he contabilizado, por error en la Fra. M han tenido que hacer un abono de -63.14 Eur IVA incluido que he recibido un cheque por dicho importe. No se como contabilizar esa factura y esa...
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Deterioros
En el 2008 contabilizo como deterioro por unos créditos comerciales una cantidad POR por que creo que no me lo van a pagar, y cumplen los requisitos para ser provisiones deducibles. 6490 a 4900 4360a4300 Durante el 2009 se confirma que esos clientes...
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Ajustes a la base imponible del impuesto de sociedades
Planteo el siguiente supuesto de una empresa que informa los siguientes movimientos: - En sus cuentas figura una deuda de 6.000 € no reclamada judicialmente de antigüedad 2 años, y en el ejercicio corriente decide dotar una provisión para cubrir el...
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¿Cómo contabilizar una póliza de crédito?
El banco nos ha concedico una póliza de crédito por 100000 euros. Han abierto una cuenta y han cargado 3000 euros de gastos de apertura. He traspasado 5000 euros a la cuenta corriente para hacer pagos. ¿Cómo contabilizo estos movimientos?. De momento...
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Error cuenta contable
Estoy cerrando una contabilidad y hay una cuenta contable (préstamo) entre dos empresas del grupo que no me coincide la cantidad. El error he estado mirando y viene de bastantes años atrás. ¿Cómo puedo arreglarlo para que coincida?
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Enlace Hacienda Cálculo IRPF nómina 2014
Quería saber si ésta aplicación de hacienda es fiable para obtener el IRPF que me corresponde porque me sale mucho más bajo de lo que me aplica la empresa (la mitad): https://www2.agenciatributaria.gob.es/wcl/PRET-RW14/index.zul
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Falta un asiento
No se si se acordara de mi, me reolvio una duda sobre la contabilización del impuesto de sociedades, bueno ahora con el cierre de la contabilidad me he encontrado que no se ha contabilizado el acuerdo social, no se si me explico, es decir, que no se...
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Ajustes ejercicios anteriores
Tengo en contabilidad RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN, que no me coinciden con lo declarado en los Impuestos s/sociedades. Ahora que voy a comenzar el cierre 2.009, me gustaría ajustar dichos saldos a lo que hice en los impuestos. Mi pregunta es...
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Contabilizar póliza de crédito con tramo de c/c
Nos han concedido una póliza de crédito por importe de 30.000 euros, con la peculiaridad de que está ingresada en la misma cuenta corriente que utilizamos habitualmente. Mi pregunta es cómo la contabilizo. Yo lo he hecho de la siguiente manera....
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Contabilizar fra cliente 2011
He encontrado una fra de un cliente que esta sin contabilizar, el cobro si que lo hemos recibido pero la fra no se contabilizo en su día (es del año 2011) a parte de que lleva un IVA del 18% por lo tanto no puedo contabilizar con ese IVA, y si lo...
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Factura del año anterior
Estoy esperando recibir unas facturas del año 2010 porque ese proveedor no nos la ha enviado anteriormente. Entonces, ¿Cómo la contabilizo en la contabilidad de este año 2011?, puesto tienen sus IVAS correspondientes.
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Cuando contabilizar el reparto de benericios
Me gustaría que me ayudaseis, tengo un problema ya he cerrado el ejercicio y los socios hemos decidido pasar el beneficio del ejercicio 2011 a reserva voluntaria, lo primero que quiero saber es si esto lo tengo que contabilizar en el ejercicio 2012...
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Error cierre contable asiento impuesto sobre beneficios
Hola, al hacer el asiento contable del impuesto de sociedades correspondiente al 2013, por error he aplicado un porcentaje del 30% en vez del 25%. Al hacer el impuesto de sociedades lo he detectado. La contabilidad esta cerrada y los libros...
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¿Amortizaciones en contabilidad?
Acabo de incorporarme este mes a una nueva empresa, y mi sorpresa cuando voy a echarle una mirada a las cuentas me encuentro con esto. -Terrenos y bienes naturales= 0€ -Construcciones= 5.000.000€ (En esta cuenta esta metido los terrenos) Se lleva...
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Arreglar cuenta h.p.deudora por iva mal llevada en asiento
Repasando las cuentas me he encontrado con que el importe a regularizar de la cuenta h.p.deudora por iva que estaba en el haber a fecha 31 de marzo, en el asiento de regularización en vez de pasarlo al debe, se volvió a introducir en el haber, por lo...
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Que tengo que hacer con la cuenta 300 al cierre?
La contabilidad de la empresa antes la llevaba una asesoría, y m lo han pasado en abril, en el asiento de apertura, y de cierre del 2012 en la cuenta 300 tengo un saldo que viene arrastrado de varios años y ahora que hay que realizar el cierre del...
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Ejecución aval
Actividad: alquiler de locales industriales Plan pyme Duda: como uno de nuestros clientes dejó de pagar el alquiler se ejecutó el aval y he recibido transferencia del banco avalista por el importe exigido. ¿Cómo contabilizo ese cobro? ¿Directamente...
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Asiento de cancelación de una póliza de crédito?
Los socios hemos cancelado una póliza con el banco o sea la pagamos los socios Y ahora la deuda paso a ser es nuestra. Según el asesor anterior esta deuda estaba en la cuenta 551 ¿Cómo seria este asiento? ¿Lo haría en los asientos de ajustes a fin de año?
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Contabilizar facturas pendientes de pago de proveedores, conciliar saldos y otras dudas
Llevo la contabilidad de mi propia empresa, es una sociedad limitada. Tengo partidas en diversas cuentas que no se que hacer, ya que me lo llevaba un contable, y tuve que quitarlo. Mi consulta es la siguiente. En la cuenta de proveedores, me aparecen...
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Contabilizar autocartera con perdidas
Mi empresa ha comprado participaciones a varios socios quedando en autocartera y pagando el doble de su valor nominal. ¿Cómo debo contabilizarlo?
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Asiento de apertura y desarrollo
Estoy estudiando contabilidad y tengo un par de dudas: En el asiento de apertura, ¿Cómo puedo saber qué cuentas son de activo y cuáles de pasivo? P ej, las cuentas de Amortización acumulada y Dotación a la amortización, ¿Cuál es de activo y cuál de...
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Céntimo en cuenta 472
Me acabo de dar cuenta que tengo un descuadre de un céntimo entre la contabilidad y el último modelo de IVA del 2013. En contabilidad en la cuenta 472 tengo un céntimo contabilizado de menos que lo que puse en el modelo de IVA. La contabilidad del...
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Contabilización 5201
Me han concedido una Póliza de Crédito por 30.000 Euros que creo debería contabilizar en la 572. Bancos a la 5201. Deudas a c/p por crédito dispuesto. Pero no lo veo claro si lo contabilizo por los 30.000 Euros, o si tal y como he leído se...
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¿Cómo contabilizar un efecto a n/cargo q se ha devuel?
Necesito saber como contabilizar un efecto que se nos giro a nuestro cargo para pago de una factura a un proveedor nuestro y los gastos generados de esta devolución que también vamos a pagarlos nosotros.
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Como contabilizar una diligencia de embargo de créditos
Nos ha llegado una diligencia de embargo de créditos de la Agencia Tributaria de un proveedor, como nosotros con este proveedor teníamos una factura pendiente de pago, en vez de pagarle directamente al proveedor se la hemos pagado a la Agencia...
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Cierre de Contabilidad
Me podría decir alguien, cuales son los asientos que se hacen a final de año para cerrar la contabilidad de una s.l., ya he metido todas mis fras. Y he cuadrado el banco, Ahora ¿Qué asientos me faltan para cerrar la contabilidad?.
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¿Tengo qué hacer una declaración rectificativa?
He recibido el certificado de retención del SEPE de mi mujer. En ella viene la regularización de -681 euros que devolvimos en este año 2015, pero que es un dinero que devolvimos, porque percibimos indebidamente el año 2014. En el certificado pone...
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¿Cuál es la finalidad de las cuentas 473 y 630 del impuesto de sociedades?
Tengo un lio tremendo con estas dos cuentas. Cuento mi caso... En el impuesto de sociedades nos ha dado a devolver, y ya me lo han ingresado en el banco. Entonces el asiento que he hecho es: 572 a 473. ¿Pero tengo una pequeña diferencia de 0,55? Que...
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¿Debo realizar el asiento de ajuste a 31 del 12?
A 31/12 tengo un saldo de 200 en el debe de la cuenta 573. Mi pregunta si hay que realizar el ajuste de moneda extranjera a 31/12? Porque yo solo tengo entendido que el ajuste se realiza con el saldo que debemos a los proveedores o los que adeudamos...
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Asiento Pérdidas ejercicio
Tengo un problema de contabilidad de los últimos asientos: El año pasado se hicieron los siguientes asientos: 31-12-2007 268,80 Eur (6940) Prov. Para isol. A (4900) dotac. Prov. Insol. 268,80 Eur -------- 3.586,79 Eur (63000) Imto. Sobre beneficios a...
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¿Cómo se ajusta el saldo de bancos a la realidad del extracto del banco?
¿Cómo ajustar el saldo de bancos a la realidad del extracto del banco?
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Contabilización de declaraciones complementarias en concurso de acreedores
Recientemente hemos entrado en concurso de acreedores y hemos presentado las correspondientes declaraciones complementarias de IVA, al haber recibido las facturas rectificativas de la cuota de IVA de Acreedores pendiente de pago. Mi duda es que dada...
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Uso de las cuentas contables 626,6623 y 669
Yo utilizo la 626 para Comisiones impagados, gastos de correo y mantenimiento de Cuentas Bancarias. La 6623 para los intereses de préstamo. La 669 para intereses de demora. ¿Es correcto?
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Ingreso por factura mayor al importe real
¿Hemos emitido una factura por un importe de 236?, ¿Pero el cliente nos realizo transferencia por 244? Por error. ¿Cómo contabilizo esa diferencia de 8? ¿Cómo un ingreso extraordinario? ¿Un traspaso de caja al banco o como para que me figure en...
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Contabilizar préstamo hipotecario
En el año 2007 adquirimos una vivienda y el banco nos concedió un préstamo hipotecario. Yo lo contabilizé de la siguiente manera: 572 a 520 C/P 170 L/P Las cuotas mensuales las contabilizo de la siguiente manera. 663.2 520.0 a 572 Al 31-12-07 tengo...
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Ajuste contable de cuentas por descuadre
En las última cuentas anuales las cantidades de caja y banco no se correspondían con la que debería ser y este año por culpa de ese descuadre, también me quedan descuadradas, ¿Cómo podría ajustarlo?
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Pagar antes de la factura
Estoy empezando en esto de la contabilidad y me ha surgido una duda. Imaginemos que el dia1 me envían un albarán por un inmovilizado. El día 2 realizo el pago, y el día 3 me llega la factura con fecha de día 3.¿Cómo contabilizo esto?. ¿Puede ser...
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Contabilizar venta del activo a una multinacional y la baja del inmovilizado
Mi empresa ha vendido todo el activo a una multinacional, nosotros hemos emitido una factura por importe total del inmovilizado valorado por dicha empresa (incluyendo en dicho valor la depreciación estimada por la misma), más iva. Yo no lo veo muy...
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Compensación de abono
¿Tengo un abono de 96.83 euros pero mi proveedor me lo compensara en la próxima factura cuando realice una nueva compra que la compra son de 270.09 euros sin ivaa como serian esos asientos contables?
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¿Cómo contabilizo compra de bebidas alcohólicas y refrescos para luego venderlas/os?
La actividad económica de mi empresa está relacionada con la construcción, pero debido a la crisis que estamos atravesando hemos optado por ampliar la actividad económica y hemos alquilado un pub. De modo que tengo que separar contabilidades y a la...
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Asiento aplicación resultado
Otra vez! Referente a la pregunta anterior de aplicación del resultado y reparto de beneficios. He hecho el asiento de aplicación a 30/06 y viendo la contabilidad en estas dos cuentas tengo los siguientes saldos: (¿120.8) rstdo positivo 2008 con un...
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Asientos de constitución
¿ Se constituye una s.r.l formada por 4 socios a quienes se asignan 20 participaciones sociales de 902 euros a cambio de la sigue socio A ---3608 en maquinariasu precio de adquisición fue de 3900 y se han amort 292 socio B ---- un terreno valorado en...
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Iniciar contabilidad asociación ya existente
He iniciado este año la contabilidad de una asociación sin ánimo de lucro. Se como hacer el asiento inicial, pero mi problema es que esta asociación ya existe desde hace años y tengo facturas del año anterior y que debo pagar en este año. Aquí lo que...
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Cómo tratar la cuenta 142 al cierre del ejercicio
Durante el año 2019 se dotó con 20.000 € una cuenta de Provisión para Indemnizaciones con abono a la cuenta 142. Mi pregunta es: Al cierre del ejercicio 2019 la cuenta de gastos queda saldada. Para todos los efectos que hemos tenido un gasto de...
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Contabilizar un camión de años anteriores que nunca se ha contabilizado
Resuelta que acabo de llegar a una empresa donde tienen dos camiones que se compraron en el año 2004, y no se ha metido el asiento de compra, pero si se han amortizado, ahora hemos formado una sociedad y necesito pasar esos camiones a la empresa pero...
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Cuenta de Crédito
¿Cómo contabilizo una cta. De crédito que nos acaba de conceder el banco y los cargos que por comisiones me han hecho en la misma?. Gracias anticipadas. Jucarey
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Asiento contable vehículo aportado a s.l con deuda
Un autónomo va a crear una sociedad limitada aportando, además de capital, un vehículo a su nombre sobre el cual existe un préstamo bancario. Mi duda es como contabilizar esa deuda que pasa del autónomo a la sociedad por aportación del vehículo.
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Gestor de cuentas
¿Me gustaría que me aclarara una duda que tengo y es que quisiera saber si un gestor de cuentas de una empresa es distinto a un contable o a un asesor fiscal-contable? Es que no sé bien las funciones que tiene un gestor de cuentas. Me sería de gran...
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¿Los proveedores de inmovilizado necesitan dos cuentas?
Me gustaría saber si cuando tenemos un proveedor, que al mismo tiempo es proveedor de inmovilizado, es necesario abrirle dos cuentas, una como proveedor y otra como proveedor de inmovilizado, ya que en el plan contable son cuentas diferentes. O en...
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Dar baja contable a una asociación
Trabajo en una entidad sin animo de lucro, una asociación. Bien pues desde la Junta Directiva de la misma, se están planteando, cambiar de asociación a fundación. Quisiera saber, llegado el momento, como he de cerrar la contabilidad de nuestra...
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Contabilidad por causación.
Quisiera que me explicaras brevemente en que consiste la contabilidad por causación y que por favor me dieras un ejemplo. Igualmente me gustaría saber en que consisten las compensaciones que se presentan a la DIAN. Esto relacionado con la retención...
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Contabilizar los gastos de transporte en una venta.
Tengo un asiento, que no se como reflejarlo contablemente. Pagamos 820€, IVA 21%, de la cuenta de crédito, por el transporte de una venta de mercancías, siendo el 35% a cargo del comprador.
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Embargo de Hacienda contra un proveedor
Nos ha llegado una diligencia de embargo de Hacienda contra un proveedor al que le debemos una cantidad de dinero. Ahora Hacienda nos reclama a nosotros que paguemos la deuda que tiene nuestro proveedor con ellos. ¿Cómo contabilizaría esta cantidad...
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Tengo que cerrar mi empresa con deudas
Tengo una empresa que por las circunstancias actuales está en banca rota, somos dos socios del cual soy actualmente el administrador, tenemos formada una sociedad limitada, y nuestras deudas en la actualidad se basan en un crédito ico con el banco de...
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Contabilizar fra venta coche
Me dirijo a ustedes porque ya me han respondido a algunas preguntas con bastante éxito. Mi empresa ha vendido el coche al director, ha pasado de ser coche de empresa a coche personal y se ha emitido una factura de venta con Iva. Me gustaría me...
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Duda contabilización factura de sist inform
Tengo que contabilizar una factura de un proveedor de sistemas informáticos. El importe total de la factura asciende 471,22 eur. Pero hay varios conceptos: 1.- Disco duro externo 2.- Antivirus 3.- Hora de servicio técnico 4.- Impresora 5.- Teclado...
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Compensación de deuda
Quisiera plantearos la siguiente duda:La empresa de cuya contabilidad me he hecho cargo tenía un cliente que adeudaba un cantidad importante; en su momento se acordó que por el importe de la deuda dicho cliente se conviritiera en proveedor y fuese...
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Corregir error contable en la compra un local
Una persona es Administrador y Socio mayoritario de dos SL (A y B). Hace más de cinco años la SL A adquirió un local con hipoteca para destinarlo a alquiler. Desde entonces la gestoria, que llevaba la contabilidad de ambas sociedades, registraba los...
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Contabilizar resultado negativo del ejercicio
Este año lo m´ñas seguro es que tengamos pérdidas en la empresa. En la regularización final, pasa este importe a la cuenta 129. ¿El año que viene debería quitar dicho importe de esa cuenta y pasarla a la 121 no?. La cuestión es que el anterior...
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Gastos del ejercicio anterior
¿El año pasado mi empresa dio un beneficio de 200?. ¿Este año he descubierto que existe una partida en la cuenta 480 gastos anticipados de un seguro de unos 3000? Que en el ejercicio anterior por error no fue llevado a gastos. Si se hubiera realizado...
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Devolución de ingresos indebidos a la Seguridad Social
Con fecha 25-02-15 solicité la devolución de ingresos indebidos de cuotas a la seguridad social por importe de 292,47 € correspondientes a los meses de octubre a diciembre de 2014. El día 21-04-15 me dictan resolución aceptando la devolución de esa...
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Asiento de pago del impuesto de sociedades
De nuevoo¡ Hice un asiento de pago de la 4752 (2012) 4752 (D) a 572 (H) Pero para que no me quede saldo debería hacer el anterior (no lo tengo, no te olvides¡) Seria: 6301 (D) a 4752 (H) (2011) Esta 6301 es la misma que me aparece en el asiento del...
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Problemas con la contabilidad ¿Una fra de cliente dónde va y cómo hacer el asiento contable?
Acabo de entrar a trabajar en una auditoria, y hace años que no hago contabilidad, Una fra de cliente dónde va y como hacer el asiento contable, así como la de provevedor y ingresos y cobros por el baco. Debe o haber, perdona pero necesito ayuda!
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Problema con impuesto de sociedades, pérdidas antes y después de impuestos
Tengo un problema que nadie me resuelve, contables en activo, economistas. Tengo una pequeña sociedad, creada a finales de 2011, con actividad de un trimestre en ese ejercicio, al cierre del ejercicio, tenía 933,37 euros de pérdidas, el día...
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¿Cómo arreglar contablemente ficticio de caja?
En mi empresa tenemos contablemente 30.000 euros en caja, pero físicamente no hay nada. Esto es debido a años y años contabilizando mal ciertas facturas. ¿Cómo se puede arreglar esta situación contablemente? ¿Podemos tener problemas con hacienda?
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Factura de proveedor año 2014 no contabilizada por traspapelarse
Con fecha de hoy he recibido una reclamación de un proveedor sobre una fra/. Del 2014, ya he cerrado el ejercicio, presentado los libros en el registro, confeccionado el impto.sociedades y el modelo 347. Que debo de hacer, la puedo contabilizar en...
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Impago retenciones garantía
Emitimos a un cliente factura por trabajos realizados con retención por garantía, de la siguiente forma: Base Imponible = 100 . HABER 705 Iva (16%)= 16 ............ HABER 477 Retencion (5%)= -5...... DEBE 430.1 Total = 111 ... DEBE 430 Esas...
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