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Preguntas y respuestas relacionadas
¿Cómo podría regularizar un saldo de un proveedor al que nunca se le va a llegar a pagar?
Tengo un problema con un proveedor al cual se le compro mercancía por valor de 50.000€, la mercancía era defectuosa y así se le hizo saber al proveedor. El cual no ha querido recuperarla por ser mas costosa la recuperación que darla por perdida. El...
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Contabilizar gasto en diciembre, fact.en enero
Existe un gasto que sabemos que corresponde al mes de diciembre, pero que el proveedor factura el mes siguiente y por lo tanto en otro ejercicio, ¿Qué cuentas se deben utilizar?
1 respuesta
Contabilizar pagos sin factura y retiradas efectivo
Tengo que contabilizar unas disposiciones en efectivo que mi jefe, propietario de la S.L. Ha hecho para gastos personales, ajenos por completo a la empresa. Son cantidades pequeñas, 150, 200 euros. Mi pregunta es ¿Cómo lo contabilizo? ¿Lo llevo a una...
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Operaciones con portugal
Tengo una empresa de transporte y algunos de mis clientes son empresas portugesas. ¿Cómo contabilizo la factura emitida a esos clientes si el iva = cero, esas facturas las tengo que incluir en el libro registro de facturas emitidas? Tambien recibo...
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Iva intracomunitario
Tengo una pregunta acerca de las adquisiciones intracomunitarias, he estado leyendo en el foro que estas facturas se presentan exentas de IVA y que luego debes tu de considerarlo en la 472 y 477 de tal manera que se anulen, ¿Es esto cierto? Mi duda...
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Bonificación cursos de formación
En mi empresa realizamos cursos de formación con el Forcem. Son cursos que se bonifican en la cuota de la seguridad social, es decir, que el coste del curso se descuenta del coste de la seguridad social a pagar por la empresa. Resulta que el curso se...
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Tengo cuenta de proveedores(400) y acreedores(410)
Tengo cuentas de proveedores y acreedores con saldo deudor(se ha pagado pero no se ha recibido la factura correspondiente, ¿La factura no se puede reclamar ahora por que proviene de ejercicios anteriores y el proveedor o acreedor no tiene actividad)...
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Venta de libros y regalos
Mi empresa acaba de empezar a editar libros propios y no sé si estoy contabilizando bien estos casos: 1- Entrada al almacen del libro (¿Sería producto terminado con un coste de impresión de 30?) ¿Gastos de adquisición 30? (601) a (410) 30? 2- ¿Venta...
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Contabilizar el tipo de cambio de la moneda en las compras extranjeras (dólares)
En noviembre de 2010 compramos unas mercancías del extranjero en dólares y se pagaron al tipo de cambio vigente en ese momento, pero la factura nos la han hecho con fecha de 2011. ¿Tengo qué contabilizar el tipo de cambio a fecha de pago (2010) o a...
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Utilizar linea de descuento con pagare de proveedor
¿Un proveedor emite una factura de abono por 25000?, la cual contabilizamos en nuestra empresa como devolución de compras 25000(400) a (608)21551,72 A (472)3448,27 Y nos manda un pagaré por dicho importe. Este pagaré lo llevamos al banco para...
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Facturas años 91,92,93,94
¿Llevo poco tiempo trabajando en una empresa y me han ingresado en cuenta un pago de unos 7.000?, correspondientes a unas facturas que debía un cliente de los años 91,92,93 y 94. El problema es que en aquellos años, no se llevaba contabilidad porque...
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Factura proveedor contabilizada doble como solucionarlo?
Os comento en el año 2014 se contabilizó una factura de proveedor y en el año 2015 también se facturo la misma factura, ahora yo me he dado cuento de ese error.. ¿Cómo puedo solucionarlo? Pensé en hacerle un asiento como si fuese al revés: 430-700...
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Endoso de cheques
Tengo una duda sobre la contabilización de cheques cuando estos son cobrados a los clientes y endosados a los proveedores. Imagina que cobro un cheque por valor de 500 euros a un clientes y tengo una deuda con un proveedor de 300 euros. Decido...
2 respuestas
Arreglar cuenta h.p.deudora por iva mal llevada en asiento
Repasando las cuentas me he encontrado con que el importe a regularizar de la cuenta h.p.deudora por iva que estaba en el haber a fecha 31 de marzo, en el asiento de regularización en vez de pasarlo al debe, se volvió a introducir en el haber, por lo...
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Asiento operaciones contables
Si mi empresa ha vendido el 30 de mayo por 2200€ todos los ordenadores(equipos para procesos de información) para adquirir otros nuevos, siendo la amortización acumulada de estos elementos de 900€. Este año todavía no hemos dotado amortización:el...
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Pago a proveedores antes de recibir factura
En la empresa donde trabajo existen servicios prestados por profesionales independientes que emiten la factura por los servicios prestados una vez al trimestre, pero la empresa cada mes paga la base una parte de esa factura (que todavía no se ha...
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Descuadre en la cuenta 4720016 de años anteriores
Estoy intentando cerrar la contabilidad, pero tengo un descuadre en la cuenta 4720016, que la empresa viene arrastrando desde el 2005. Al cerrar la contabilidad de ese año, el contable de aquel entonces no hizo bien el asiento de regularización, y...
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Como contabilizar una factura de abono
Tengo varias facturas que me han enviado los proveedores, pero que por un cambio de sociedad, he pedido que me rectifiquen las facturas a la nueva sociedad, y me han dicho que me mandan un abono y la factura nueva. No se como tengo que contabilizar...
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Saldo deudor en la cuenta 472 IVA SOPORTADO con fecha 30/09.
Tengo un saldo deudor en la cuenta 472 IVA SOPORTADO, con fecha 30/09 (cierre 3 trimestre). El caso es que entré a trabajar en un sitio en octubre, y me encuentro con este saldo deudor en la cuenta 472, que no sé cómo solventar, ya que no sé de donde...
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Hacienda deudora iva
Por un error de la empresa, cuando se hizo la liquidación del 4T IVA, se calculo que hacienda nos debía devolver una cantidad (por ejemplo 6000 euros), dinero cuya devolución solicitamos. Hacienda nos practico una liquidación y resulto que solo nos...
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Como Contabilizar una factura que e recibido si el pago es un mes después
Necesito que me ayuden para contabilizar una factura que e recibo con una fecha, pero el pago se hará a finales de abril. ¿Hasta qué no haga dicho pago como debo contabilizar la factura? Si no me equivoco iría a la cuenta pendiente de pago, ¿Si fuese...
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Cierre contabilidad
¿Qué asientos tengo que hacer para cerrar la contabilidad?. - Liquidación del iva - Amortizaciones y provisiones - Estimación del Impuesto de sociedades ¿Alguna más? ¿Cómo contabilizo la estimación del impuesto de sociedades?
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¿Debo desglosar el IVA en facturas simplificadas de restaurantes?
Tengo bastantes dudas a la hora de contabilizar los gastos de restaurantes. Lo único que tengo claro es que si me entregan un ticket de cualquier comida no puedo deducir el IVA, pero, por ejemplo, si como autónomo he invitado a comer a un cliente y...
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¿Cómo contabilizo devoluciones de compras con descuento en factura?
Tengo una duda con un asiento contable. Se compran mercaderías con descuento comercial en factura, y después se devuelven la mitad por estar en mal estado. Mi cuestión es, ¿El 50% de la devolución se hace sobre el precio original de compra, o sobre...
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Compra-venta coche empresa
No se como realizar este asiento, si me puedes ayudar. La empresa ha vendido su vehículo que tenía por 17000€ (B.I:14049,59€ IVA:2950.41€) al concesionario donde se ha comprado otro vehículo por 61000€ (B.I.:46386,23€ IVA: 9741,10€...
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Ayuda contabilizar bancos
Necesito ayuda urgente tengo un montón de papeles de bancos que contabilizar y no se por donde empezar, nunca e contabilizado bancos y no se como hacer los asientos y que tengo que contabilizar y que no. Te digo ejemplos Abonos por transferencias...
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Dación en pago
Tengo que contabilizar la siguiente situación: un cliente nos debía 10000 euros por ventas de mercancías y como no pudo hacer frente al pago se acordó entre ambos la entrega de una carretilla elevadora para saldar dicha deuda con un contrato firmado...
2 respuestas
Contabilizar factura con suplidos. Ayuda!
Estoy empezando a llevar la contabilidad de una empresa y no entiendo como se contabilizar los suplidos de una factura del notario. La notaría solo me ha dado UNA factura en la que se incluye lo siguiente: Base: 238.79€ Iva: 50.15€ Desglose suplidos:...
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Como contabilizar una construcción de una nave
Como contabilizar la construcción de una nave, es decir todas las facturas relativas a ella, y su amortización sobre todo, cual seria el valor sobre el que se aplica la amortización, es decir, si se suman los importes de dichas facturas, excluyendo...
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Asiento de apertura y desarrollo
Estoy estudiando contabilidad y tengo un par de dudas: En el asiento de apertura, ¿Cómo puedo saber qué cuentas son de activo y cuáles de pasivo? P ej, las cuentas de Amortización acumulada y Dotación a la amortización, ¿Cuál es de activo y cuál de...
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Contabilizar una factura de compra como provisión
Estoy con el cierre 2010 de una empresa. Da muchos beneficios y para bajarlos había pensado en hacer una provisión de una factura de compra, que realmente hasta finales de Enero de 2011 no la pueden emitir. Realmente en Octubre se hizo una venta, se...
1 respuesta
Facturas pendientes de recibir que no se reciben
Si he contabilizado en un año anterior una factura en la cuenta de facturas pendientes de recibir y al año siguiente veo que no la recibiré nunca. Cómo lo hago para limpiar la cuenta 4109. Muchas gracias
1 respuesta
Contabilizar
Le agradecería un poco de ayuda con una factura de un procurador. ¿En su día se efectúo una provisión de 350? Que fue contabilizada de la siguiente manera. 4109 fact. Pendientes de recibir a 572. Bancos. Ahora a día de hoy se ha recibido la factura....
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Mal contabilización de anticipo a proveedor
Otra vez yo... He descubierto que contabilice mal un anticipo a un proveedor, te detallo lo que hice . 1- Se realizo un transferencia al proveedor por anticipo (mi jefe dijo que la llevara a la 400) 572.X 1.819,31 400.X 1.891,31 LUEGO RECIBO LA FRA...
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Empresa de alquiler de naves industriales. Declaración de operaciones contables con terceros
Tenemos una empresa que cobra alquileres de naves cada mes, pero en la contabilidad no se ha reflejado el mes de diciembre. El problema que al prepara el 347 nos hemos dado cuenta de ello y no sabemos que hacer. ¿Tendría qué declarar la cantidad que...
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¿Cómo revertir un asiento que de inicio es la 572/400 y 430 contra la 555?
Tengo que revertir un asiento que de inicio es: 572 débito (90.000) 4300 débito (31.000) 4000 crédito (121) Me dicen que revierta el asiento la 572 contra 555, entiendo que seria hacer algo así: 572: 90.000 (crédito) 430 :31000(crédito) 555 :121.000...
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¿Puedo hacer ajustes en el IVA soportado al cierre del ejercicio?
Tengo dudas ya que tengo que cerrar la contabilidad del ejercicio anterior y la cuenta del iva soportado me queda con saldo deudor. Resulta que se contabilizaron unas facturas con fecha contable mes de diciembre después de presentar el modelo 303 del...
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Como cuadrar la contabilidad de pagos sin factura
Me podeis decir como cuadrar la contabilidad puesto que tengo pagos con tarjeta bancaria pero no tengo la factura para justificar el gasto. Son importes pequeños y son unos diez pagos pero no se a que cuenta llevarlo para poder cuadrar el banco. He...
2 respuestas
Contabilizar prestación de servicios
1) - Por favor como se contabiliza una factura de prestación de servicios, que el cliente (deudor) nos hace una retención por I.R.P.F 2) - ¿Quién nos devuelve luego esa retención? ¿El cliente o la hacienda?
2 respuestas
Factura de muestras gratuitas
Me podéis ayudar en contabilizar una factura que me ha enviado un proveedor de muestras gratuitas. ¿La factura es de 1300?, pero ma hace un descuento del 100%, y como no lleva IVA porque no es un operación sujeta a iva, ¿La factura se me queda a 0?....
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Devolución de recibos
Trabajo en un supermercado de contable y resulta que una empresa de publicidad nos hacia publicidad y nos pasaba por banco recibos.. Entonces no hubo entendimiento entre el jefe y dicha empresa y tuvo que devolver los últimos 8 recibos que supongamos...
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Facturas pagadas o cobradas en otro ejercicio
Necesitaría saber cual es el proceso a llevar desde que m aparece una factura de compra o venta a finales de año si esta se paga o cobra a principios del años siguiente. Es una tienda de sofás y claro, la mercancía no se entrega en el momento de la...
1 respuesta
Venta de vehículo al desguace
Hemos entregado un vehículo al desguace. Éste nos solicita la factura para pagarnos el importe por dicha entrega. En contabilidad está creado la cuenta del bien 218.x, pero no tiene movimientos de cuando se adquirió. El caso es que no hay nada...
1 respuesta
Contabilizar factura google adwords
Tengo unas facturas de Google Adwords de una SL pendientes de contabilizar. Como son de Irlanda, no llevan IVA y tienen la anotación "* De acuerdo con el artículo 196 de la Directiva del Consejo 2006/112/CE, el destinatario de este servicio está...
1 respuesta
Facturas rectificativas
Al parecer cuando hay un abono no se realiza otra factura con cantidades negativas y distinto número de factura, sino que se hace una factura rectificativa. Quería saber como se contabilizan estas facturas.
1 respuesta
Asientos mal contabilizados en 2003 y 2004
Hace poco que he comenzado a trabajar en una empresa y me encuentro con que tiene facturas de proveedores y clientes pagadas pero no contabilizado bien el pago de estas. Ya que ahora me aparecen como no pagadas y claro como deurodes pendientes de...
1 respuesta
Contabilidad: apunte de una factura año anterior
Según la ley del iva el iva es deducible durante 4 años pero me surge las siguiente preguntas: si me encuentro una factura del año anterior que no he contabilizado porque no me llegó en su momento 1) ¿En qué año debo hacer el apunte contable, en el...
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Urgente-Como poner al día los saldos de las cuentas
Desde hace un tiempo en la empresa en la que trabajo, en el programa de contabilidad solo se facturaba pero no se llevaba la contabilidad, ahora se ha empezado a entrar, pero claro, tengo que actualizar las cuentas y poner los saldos reales pues...
1 respuesta
Falta un asiento
No se si se acordara de mi, me reolvio una duda sobre la contabilización del impuesto de sociedades, bueno ahora con el cierre de la contabilidad me he encontrado que no se ha contabilizado el acuerdo social, no se si me explico, es decir, que no se...
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347 fras. Ptes. Para el próximo año?
Tengo una duda acerca del modelo 347. Es la siguiente: Hay un proveedor que me ha enviado una factura de 2018, que yo aún no tenía. Él la incluirá en su 347, pero yo no porque ya lo hemos presentado. Esa factura la he contabilizado en 2019....
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Iniciar contabilidad asociación ya existente
He iniciado este año la contabilidad de una asociación sin ánimo de lucro. Se como hacer el asiento inicial, pero mi problema es que esta asociación ya existe desde hace años y tengo facturas del año anterior y que debo pagar en este año. Aquí lo que...
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Iva en comisiones bancarias
A lo largo de mi experiencia en empresa anterior, a la hora de contabilizar las comisiones bancarias (626) cuando estas llevaban IVA, nosotros hacíamos el apunte contable como de cualquier factura recibida de gastos/compras: (626) comisiones (472)...
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Gastos de representante
Necesito saber como contabilizo una serie de notas y facturas de gastos de un representante. Algunas son tickets de autopista otras son facturas de hoteles otras son notas de comidas etc.. Como puedo contabilizar esto todo junto por separado, ¿Me...
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Pagarés: emisión y renovación
Aprovechándome de su buena voluntad paso a exponerle una serie de dudas contables. La primera se refiere a la forma de contabilizar la emisión y, en su caso, la renovación de los pagarés.
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Dudas al realizar un asiento contable de una compra de EPI y descuentos por pronto pago
¿Cómo puedo hacer asiento contable de una compra de EPI y luego para misma compra hay un descuento por pronto pago?
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Factura de anticipo a proveedores
Después de leer en muchas partes como se debe contabilizar una factura de anticipo a proveedores, quede mas liada, este es el caso, mi empresa realizo un anticipo por 1819,31 el día 06/03/12, a los tres días 09/03/12 recibo la factura de ese anticipo...
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Liquidación iva
Haber si puedes resolver mi duda. A 31/12/2010, mi saldo en las cuentas de iva era: 470 H.P. DEUDORA : ¿19.519,72? Sdo deudor. 475 H.P. ACREEDORA : ¿13.337,97? Sdo acreedor. En resumen me queda un saldo a mi favor de: ¿6.181,81? Para compensar. ¿Qué...
1 respuesta
Como contabilizar el modelo 202
Siento molestarles de nuevo, pero tengo una duda, sobre como contabilizar el pago fraccionado del impuesto sobre sociedades, es decir el modelos 202, yo lo pondría así: Ej: cuota a ingresar: 186,15 186,15 (473) a (572)186,15 ¿Estaría bien?.
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Bienes de inversión
Quisiera saber el asiento contable para bienes de inversión (un equipo de medida de señales de TV y un ordenador), como se calcula la amortización de estos equipos y el asiento de esta amortización.
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Como compensar la cuenta 4700 al tener una inspección de hacienda y decirme que no me ingresa
Si una empresa lleva varios periodos compensando el IVA, y nos debe hacienda por ejemplo 20000 euros. Y tengo una inspección y me dice hacienda que no me devuelve que llegamos a un acuerdo y soy yo el que tengo que ingresar 3000 euros. El ajuste...
1 respuesta
Operación intracomunitaria
Como tengo que contabilizar una operación intracomunitaria. Compra de mercaderías a Italia, en cada producto donde corresponde el impuesto me pone el código E41.
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Impago retenciones garantía
Emitimos a un cliente factura por trabajos realizados con retención por garantía, de la siguiente forma: Base Imponible = 100 . HABER 705 Iva (16%)= 16 ............ HABER 477 Retencion (5%)= -5...... DEBE 430.1 Total = 111 ... DEBE 430 Esas...
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¿A qué cuenta puedo llevar los pagos de facturas no registradas?
Llevo la contabilidad de una sl y al contabilizar los apuntes de la cuenta bancaria me encuentro con pagos de facturas que no están registradas contablemente, en algunos casos por haberse extraviado y otros casos porque no eran deducibles (por...
2 respuestas
Saldar cuentas 475 y 4752
En la contabilización del ejercicio 2009 solo contabilice los asientos del pago tanto del impuesto sociedades 4752 y el iva 475. Tengo saldo deudor en las dos cuentas y no se que hacer para quitar dichos saldos. ¿Puedo en el ejercicio 2011 hacer...
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Asientos contables de cuota oficina virtual y finanza
Me gustaría saber los asientos para contabilizar la cuota de alquiler de una oficina virtual (no de una oficina real, solo servicios de recepción, correo, etc) y también saber como contabilizar la fianza equivalente a dos cuotas que hemos tenido que...
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Duda sobre un saldo negativo en cuenta clientes (430)
Estoy muy perdido. Llevo dando vueltas varios días y ya no sé si es que veo el error pero lo paso por alto. Es sobre el ejercicio 2012 y quiero zanjarlo ya para presentar libros, cuentas y sociedades. Tengo balance así: Saldo Debe Saldo Haber Saldo...
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¿Es correcto que el rappel esté incluido en una factura sin IVA?
He recibido una factura. Mercancías 10.000e Rappel 500e Iva 16% sobre 10.000e 1600 e Total factura 8900 El rappel está incluido en la factura pero sin iva. ¿Es correcto? ¿Debe llevar iva? ¿Cómo lo contabilizaríamos?
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Asientos 01/01/2008 NPGC
Tengo un balance a fecha 31-12-2007. Necesito passarlo al 01-01-2008 con el asiento de apertura pertinente para aplicar la nueva normativa del plan general contable. Le estaría muy agradecido si puedo ayudarme es muy escueto. Activo: Gastos de...
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Compensación pagarés 2
Perdona que te moleste, pero tengo una seria duda sobre algo que te comenté en su momento, y del que te dejo copia debajo para que te acuerdes. Ahora, a finales de año, la situación ha cambiado en lo siguiente.: 1.Sigue sin haber facturas por medio....
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Contabilizar Autofacturas
Me han indicado que debo preparar autofacturas por cada una de las facturas de proveedores extranjeros, tanto de bienes como de servicios, que reciba. Mi pregunta es cómo debo hacer los asientos contables de estas facturas.?
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Transferencias entre empresas del mismo grupo
Llevo la contabilidad de una empresa y tengo las c/c de esa empresa cuadrada con la contabilidad. El caso es que tengo proveedores con pagos pendientes en la contabilidad porque otra empresa nuestra es la que les paga desde su banco. ¿Contra qué...
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Asiento iva trimestral
Debo contabilizar el asiento de regularización del tercer trimestre pero me he liado tremendamente: Tengo saldo a compensar que arroja desde el primer trimestre, en este 3T me arroja un Iva devengado por 108€, Iva deducible -97,12€ que salen de un...
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Como se contabiliza nuestro trabajo
Me puedes ayudar con algún ejemplo en como realizar los asientos contables de las facturas que realizo en relación a mi trabajo de servicios (fontanería, Telecomunicaciones, Electricidad, etc.) para el cual compro material con factura a mi empresa...
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Subcuentas, clientes y gastos
Tengo más de 15 clientes, se que la subcuenta es la 430, debo crear una subcuenta para cada cliente, ¿Pero la duda es si estas subcuentas ban en el plan contable? ¿O tiene otra paerte en donde apuntarlas? 2) ¿Dónde se apuntan el valor numérico de...
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Asientos contables, funcionamiento de las cuentas de activo y pasivo y ejercicios
Me podría explicar de forma sencilla como funcionan las cuentas de activo y pasivo y el debe y el haber, es que a la hora de leerlo parece que lo entiendo, pero cuando me pongo a hacer ejercicios no me sale. Estoy intentando hacer asientos contables,...
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Descuentos en factura móviles
Hemos procedió a un cambio de toda la red y telefonía de la empresa con vodafone, ahora la factura es un auténtico "coñazo".. Ya que me aplica el total de los gastos de cada teléfono y luego me aplica un descuento "generalizado" por todos los...
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Contabilización leasing
TEngo aquí unas facturas relativas a un leasing, ¿Cómo tengo que contabilizarlas? Se trata de factura de comisión de cancelación del contrato de arrendamiento financiero, del cobro de intereses por cancelación anticipada, y del importe de cancelación...
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Nuevo plan reclasificación cuentas
Llevo la contabilidad de una empresa y no tengo muy claro el cambio de las cuentas de nuevo plan sobre todo lo referente al cambio de los números de las cuentas del inmovilizado material, ¿Tengo qué pasar de la 22.. A la 21.. En un asiento al...
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Tarjeta de Crédito-Asiento Contable
Como persona física, como registro el pago que yo realizo al banco por concepto de Tarjetas de crédito.
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Compensación de deudas, cliente, acreedor
Un cliente me debe dinero y me paga con un inmovilizado (carretilla elevadora) me hace factura por la venta de dicho inmovilizado., el asiento contable de dicha "compra de inmovilizado material" no es problema, la cuestión es que tengo un mayor...
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Asientos contables y gastos sin facturas
Empezado a llevar la contabilidad de una s.l me han dado como datos el modelo 303. El cual tiene como resultado 9013,28 de iva devengado, iva soportado 7999,70 y un resultado de liquidación es de decir a pagar la empresa 1,013,58, esto del 1...
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Dudoso cobro y duplicidad
¿Cómo contabilizo una factura que está resultando imposible de cobrar, que fue contabilizada en el ejercicio anterior 2008? Analizando la contabilidad, nos hemos dado cuenta de que durante el ejercicio 2008 se contabilizó una cuenta de gasto dos...
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Dudas contables
Ahí planteo un par de dudas TEngo unas facturas que se han hecho a nombre de la empresa, de restaurantes, para generar gasto e iva, pero no se han pagado por el banco de la empresa, ¿Contra qué cuenta habría que pagar esas facturas? La 551? O canta...
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Contabilizar pago de facturas de proveedores con pagarés. Efectos comerciales a pagar y cobrar
Mochi tengo otra pregunta. ¿Cuándo pagas con pagares se supone que en el momento de contabilizar el gasto lo llevas a una cuenta 400 proveedors y la fecha en la que haces el pagaré lo llevas a una 401 de efectos comerciales a pagar no?, y la das de...
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¿Cómo contabilizo un premio a un cliente?
Trabajo en una tienda de muebles y hace poco tiempo ofrecimos entrar en sorteo, explico el sorteo: el cliente realizaba su compra y si le tocaba el cupón premiado se le devolvía el importe de la compra, en este caso 4.000 euros. ¿Cómo debo...
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Céntimo en cuenta 472
Me acabo de dar cuenta que tengo un descuadre de un céntimo entre la contabilidad y el último modelo de IVA del 2013. En contabilidad en la cuenta 472 tengo un céntimo contabilizado de menos que lo que puse en el modelo de IVA. La contabilidad del...
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Regularizar Proveedores años anteriores
Tengo una duda sobre como regularizar una cuenta de proveedores de años anteriores con un saldo muy elevado. El gestor no ha ido liquidando esa cuenta cuando la realidad es que no debemos a proveedores mas que lo que está pendiente en el transcurso...
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Provisión por impago un tanto dudosa
Tengo relación comercial con una empresa que debe dinero a la mía desde hace más de dos años. ¿Al cierre de 2010 la deuda ascendía a la cantidad de 24.000?. Pero me ha sido admitida a trámite la demanda por impago en Enero de 2011. La pregunta es:...
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Nuevo asiento en metálico
Tengo muchas dudas al empezar a contabilizar asientos en metálico en el 2009, para que luego el programa de contabilidad, informe debidamente a los modelos de Hacienda cuando se tenga que liquidar el IVA. Si tengo que hacer un asiento de pago en...
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Reflejar Transporte + iva en el libro diario
Estoy empezando en la contabilidad y no entiendo si cuando el transporte de mercaderías lo pago yo o cuando lo paga la empresa proveedora como se reflejan los iva de las mercaderías y los iva del transporte. (Mejor os pongo el ejemplo). -Compro...
3 respuestas
Contabilización ¿?
¿En qué cuenta y como se contabiliza una factura por "Registro de Marca y Logo" a un abogado?
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Entregas a cta
Me gustaría saber en que cuentas se contabilizan: -Una entrega a cta a un autónomo(proveedor de la empresa) -Una entrega a cta que nos hace un cliente.
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Asientos de 2003 mal contabilizados
En el año 2003 el contable que había en la empresa, en la que yo ahora trabajo, contabilizó una venta a un cliente nuestro de la siguiente manera: Al Debe (430) por 1.639,08 Euros y al Haber (477) 226,08 Euros y (700) 1.413 Euros, hasta ahora todo...
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Aclaración recargo financiero
Un proveedor me hace un recargo financiero del 1% dentro de factura de compra de mercaderías. Este recargo lo calcula aplicando el 1% sobre la base imponible. Por lo tanto el total de factura es la suma de la b.i. + iva + recargo financiero. Este...
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Asientos contables
1 - ¿Cómo se contabilizan las compras de tarjetas prepago de móviles? 2 - Tengo un saldo acreedor muy importante en la 41 de gastos que han ido pagando los socios de una SL ¿Cómo puedo hacer para arreglarlo?
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Balance de liquidación
Tengo que realizar un balance de liquidación de una sociedad limitada de dos socios. El balance que tengo hasta ahora es muy sencillo: 40.000-Capital social 30.000-Cuenta corriente con socios (551) 5550-Amortización acumulada (de un activo que ya se...
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470 para compensar el año siguiente
Soy autónomo, y en el negocio estos primero meses no hemos generado ninguna factura, por lo que únicamente se ha generado IVA a compensar. (Por las inversiones de inicio de actividad) . Los tres primeros trimestres los hemos saldado: * Hacienda...
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Contabilización iva acogidos a recargo de equivalencia
Necesito saber como contabilizo el IVA soportado y repercutida soy un minorista autónomo y estoy acogido al recargo de equivalencia. Lo contabilizo como mas coste y mas ventas o por el contrario lo lleva a las cuentas normales 472 477, ¿En en este...
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Duda con el Contaplus
Haber si puede ayudarme, estoy trabajando con el contaplus y nunca lo he usado, siempre he llevado contabilidad no oficial con programas creados específicamente para la empresa, y me surge una duda, tengo varios asientos que necesito eliminar, mi...
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Contabilizar Subvención Promotora
Trabajo en una promotora inmobiliaria. En nuestra última promoción la cual se compone de varios edificios, se convirtió uno de ellos en VPO de alquiler a 25 años, por lo que se nos concedió una subvención en el 2011. Esta subvención ha sido cedida a...
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¿Debo realizar asiento de variación de existencias si todo lo comprado se ha vendido?
Esto me resulta nuevo del todo, así que disculpad mi ignorancia, por favor. Al cierre de un ejercicio se debe crear un asiento de variación de existencias, dando de baja las iniciales y de alta las finales... Pero ¿Qué debo hacer en el caso de que...
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Empleado que abandona la empresa después de recibir un anticipo
¿Cómo sería el asiento contable de la siguiente situación? A un trabajador se le da un anticipo de 700 € el 1 de junio. El 4 de junio abandona la empresa y no se le ha podido localizar. Con fecha 31/12 aún está este saldo en la cuenta 460 anticipo de...
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En facturaplus como pasar la factura del agente de aduanas de una importación extracomunitaria
En facturaplus no veo como contabilizar la factura de una agente de aduanas, teniendo el dua, indica que el agente ha pagado el iva de la importación, pero como como contabilizo ese iva porque aparte de ese iva esta el iva de los servicios del agente...
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Sobre el cierre contable del ejercicio
Estoy cerrando por vez primera un ejercicio económico en una Sociedad L. Y tengo una serie de dudas... A ver, después de hacer las amortizaciones, periodificaciones y demás ajustes, el asiento de regularización lo hace el programa contable, y es...
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Saldo en cuentas de acreedores
He tomado en 2009 la contabilidad de mi empresa y hasta ahora lo llevaba una gestoría. Al hacer la comprobación de las cuentas antes de cerrar el ejercicio, he visto que hay algunas cuentas de acreedores y prestación de servicios con saldo acreedor...
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IVA en las dietas de los trabajadores
Con las nuevas exigencias de la CRA debemos de incluir siempre las dietas en las nóminas (estén exentes o no), hasta ahí todo claro. Nuestro trabajadores tienen una tarjeta de crédito a su nombre, pero la cuenta es de la empresa. Debido a los tiempos...
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Proveedores o Acreedores por prestación de servicios
Llevo toda la mañana dándole vueltas a una cuestión. Mi empresa se dedica al procesamiento de alimento, no empaquetamos, solo pasamos los productos de los clientes por un maquina que los esteriliza de toda bacteria con presión. Hace poco estamos...
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Asiento gastos
¿Para contabilizar los gastos el asiento como sería? Es que te go la duda si sería: 628/629 a 477 a 57x O por el contrario, el programa que tenemos ahora te indica para hacer este asiento: 410/400 a 477 con contrapartida a 628/629 y luego el pago de...
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Iss cierre contable
Trabajo en una Pyme, después de 3 años, este será el primero en tener beneficios (23.700). Mis preguntas son: *¿Qué tipo he de aplicar el 35 ó el 30 %? *¿Cómo contabilizo el ISS? Unos me dicen que tras hacer el asiento de PyG seria: 630 (% ISS) a 129...
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Saldo deudor en la 476
Como puedo dar de baja un saldo deudor en la 476, a la hora de pagar la de noviembre, veo que en la contabilidad la cuenta 476 no recogía la deuda pendiente de pagar. La contabilidad la llevaba otra persona y parece ser no tenía esa cantidad...
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Factura pendiente pago
Tengo una duda respecto a una factura recibida pendiente de pago, es una compra de un disco duro externo, por lo que en principio iría a la cuenta 215( aplicaciones informáticas), la 472( iva) pero la duda me viene al poner la cuenta de proveedor, no...
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Cuenta 340 Productos Semiterminados
LLevo trabajando varios años en una SL dedicada a reformas en general. Mi puesto ha sido de aux.administrativo y hasta hace dos años no he pasado a llevar la contabilidad de le empresa, dejamos por problemas la gestoría y como la empresa es muy...
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Anticipo de cliente moroso registro contable
Me encuentro en la contabilidad con los siguientes saldos de un cliente: 431/17 =4.000 € 438/17= -7.000 € Se sabe que el cliente no va a pagar. ¿Cómo sería los asientos para dotarlo como moroso de ambas cuentas?
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Efectos comerciales traspasados entre cuentas
Tengo una duda a la hora de contabilizar los efectos que se llevan al banco, ya que los contabilizo en la cuenta en la que se llevan los efectos, pero después viendo el extracto bancario veo que hace traspaso a otra cuenta de la misma entidad y que...
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Contabilizar declaración complementaria Impuesto de Sociedades Fuera de plazo
Me he quedado atascado, y no se como continuar: Tengo contabilizadas perdidas de años anteriores en la cuenta 121 (ahora he descubierto que debería haberlas puesto en la 4745) En el año 2015 arrojé beneficios por 6.751,01 € que compense con las...
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Asiento contable cheque rechazado
Al realizarse una venta el asiento contable es el siguiente: Deudores por venta 100 Venta 100 Al cobrarse con un cheque: Cheque en cartera 100 Deudores por venta 100 Ahora si el cheque es rechazado, ¿Cómo registro los gastos bancarios? ¿Estaría bien...
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Asiento contable 2013 perdidas 400 euros y en 2014 beneficios de 300 euros. Que asientos contables debería de hacer en cada año?
En el año 2013 la empresa obtuvo unas perdidas de 400 euros y en el año 2014 obtuvo unos beneficios de 400 euros. En ambos años no hay diferencias permanentes ni temporarias. Necesito saber que asientos contables debería de hacer en cada año y como...
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Como contabilizar los gastos en un compra, si van por una parte vendedor y comprador.
La empresa paga por el transporte de las mercancías compradas 715€ + 21℅ de IVA, de los que un 45% son por cuenta del vendedor.
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Contabilización ftras comerciantes minoristas
Quisiera saber como se han de contabilizar las ftras que ponen comerciante minorista y no viene detallado el iva, ¿Se contabilizan sin iva? ¿Se pone iva al tipo normal? ¿Se pone iva al tipo del 70%del tipo normal?
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Combustibles
Para contabilizar una factura de combustibles la cta 321( combustibles) la 472(iva) y la siguiente seria 410( prestación de servicios) o 400( proveedores)
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Impuesto sociedades
Llevo un año en una empresa en la que me "metieron" en contabilidad sin tener básicamente idea alguna, vaya que estoy aprendiendo de foro en foro. En el impuesto de socieddes se reflejan unas perdidas del 2008 de 1.039,51 que aparecen reflejadas en...
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Arrendamiento maquinaria con opción a compra
Me gustaría saber si una empresa alquila una maquina a otra empres con opción a compra, si tiene que inmovilizarla o se inmoviliza cuando se ejecuta la opción de compra. El caso es una maquina por valor de 365.000 y se pagan unos alquileres durante...
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Tengo un problema de asientos
Te pido por dios que me eches una mano en unos asientos que debo de hacer pues sino no podría terminar el ejercicio. Y lo debo de terminar para el lunes Los demás asientos los se hacer pero este no me sale ni pa tras .POr Dios me juego mucho .El...
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Asiento contable compra de un Frigo y microondas para la Empresa
Acabo de comprar un microondas y un frigorífico para la cocina de la empresa para los empleados, pagado con la Visa y no se si llevarlo como inmovilizado a la (216) Mobiliario, a la (219) Otro inmovilizado material o directamente como gasto a la...
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Traspaso de saldos contables
Tengo una pregunta un poco liosa: ¿Es posible hacer un traspaso de saldos contables o otra cuenta contable del mismo proveedor pero con distinto CIF ya que lo ha cambiado?
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Cómo contabilizar una factura impagada.
Tengo dos facturas impagadas de los meses de enero y febrero de 2008. Me gustaría saber cuándo debo hacer algo en la contabilidad respecto a estas facturas y qué apuntes debo realizar atendiendo a los siguientes dos criterios: - Que todavía tengo...
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Anulación contable saldo deudor cta. 471
Tengo en la cta 471 un saldo deudor de la Seguridad Social desde el año 2008. Ha resultado fallido, tras la resolución administrativa definitiva del tema. No hice provisión. ¿Contra qué cuenta cancelo el saldo deudor de 5.000 euros, contra una 650 o...
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Facturae emitida con recargo
Soy de una mercantil que es una sociedad limitada laboral de régimen fiscal general y todas las facturas que recibo están compuestas por base imponible e iva (lo normal) y que después este iva me deduzco. El problema es que me ha llegado una factura...
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Facturas ue y exportación
Me gustaría saber como contabilizo las facturas de proveedores ue y exportación, ¿Qué asientos he de realizar gracias (hay que hacer factura tomando como base imponible el total de la factura)?
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¿Son suplidos?
Resulta que mi empresa presta servicios de monitoras a otra empresa, y de vez en cuando compramos juguetes, agua y material escolar que luego nos abona la otra empresa. De aquí mi pregunta si cuando yo compro el agua, los juguetes y el material...
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¿Cómo contabilizar un menor gastos en una factura?
A ver la duda es que tengo una factura de un acreedor al que le debo 10.000 euros, pero uno de mis proveedores se va a hacer cargo de 2.000 euros de esa factura. Esos 2.000 euros no entran ni salen de mi empresa, si no que todo se formaliza por...
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Cómo cuadro una cuenta de cliente en saldo deudor cuándo dicho saldo ya fue cobrado en su día
La empresa en su día envío un factoring al banco el cliente pago pero no se contabilizo en La cuenta del cliente. Tengo un problema ya que el cliente tengo que dejarlo a cero y ademas e de reflejar una deuda que tiene la empresa con el banco para...
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Gastos con Visa
Me gustaría formularte la siguiente pregunta. He empezado a trabajar como contable en una empresa en la que todas las operaciones que se realizaban con cargo a la Visa y que se carga en la cuenta en el mes siguiente se llevaban a una (520), pero yo...
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Cancelación saldo cuenta 473
Una empresa que sun ingresos son por arrendamiento local negocio, genera mensualmente factura Debe: 430 y 473 haber: 752 y 477 La pregunta es cómo cancelar el saldo de la cuenta 473 al final del año.
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Contabilizar facturas pagadas por socios
Me gustaría plantear una pregunta, a ver si me puede ayudar alguien. Es la siguiente: En la empresa en la que llevo la contabilidad desde hace como un mes, contabilizan facturas no pagadas por la empresa, por razones de IVA, obviamente. Bien, hasta...
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Acreedores fra.pendientes de recibir
La empresa pagó el año pasado a un acreedor y dicho acreedor no nos ha remito la factura se contabilizó en la 4109, ¿Este acreedor a cerrado la empresa (no podrá hacernos la factura) como lo contabilizo este año? Otra pregunta, la empresa contabilizo...
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Contabilidad bar o peña
Siguiendo el bombardeo de preguntas sobre el mismo tema: Que contabilidad debe llevarse, un registro mensual o semanal de los movimientos de ventas efectuados, ¿Y las compras por fecha factura? ¿El pago trimestral del Iva será en función de la...
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Devolución efectos impagados
Estoy cerrando la contabilidad del año pasado y tengo algunas dudas que te iré comentando si no te parece mal. Una de ellas es la siguiente: El banco me ha mandado un adeudo por devolución de efectos impagados por 3648,83 euros. ¿Qué asientos debo...
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Inspección de iva
Acabamos de pasar una inspección de Iva. Nos han quitado algunas facturas recibidas por lo que el importe a devolver figurado en la cuenta 470 de nuestra contabilidad es mayor que la cantidad que nos van a devolver. ¿Qué asiento debo de realizar para...
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Venta de un vehículo que ya estaba amortizado por la sociedad limitada.
En la empresa, en el ejercicio 2010 se dio de baja com inmovilizado un vehículo, el cual se ha vendido a otra empresa, ¿Cómo seria el asiento de esta venta?, como una venta normal (700) o como
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Pago y cobros
Si tenemos a la misma empresa como cliente y proveedor, y la cuenta como proveedor es superior, como contabilizaríamos la liquidación. Quiero decir se puede compensar los saldos. Ejem. 10 40000001 a 43000001 5 57000001 5, este asiento seria correcto,...
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Cta 477 deudora y cta. 472 saldo cero, ¿Cómo liquido el IVA?
Si tengo la cuenta 477 HP, IVA repercutido con saldo deudor (ojo no acreedor como normalmente) y la cuenta 472 HP, IVA soportado con un saldo de cero euros ¿Cómo hago la liquidación del IVA TRIMESTRAL? ¿Me podéis poner un ejemplo?
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Regularizar saldo caja
¿Mi problema es que tengo en caja un saldo de 75000?, pero en realidad no existe, el dinero se sacó del banco para pagar gastos sin factura, como no se podían justificar, se fue llevando a caja. Este saldo se ha ido acumulando varios años y ahora...
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Giro bancario
Quisiera saber cómo suele ser la operativa, que pasos se dan al pagar una factura mediante giro bancario. ¿Qué es una serocopia?
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Anular factura
He recibido una Fra de importe de 175.30 eur IVA incluido que la he contabilizado, por error en la Fra. M han tenido que hacer un abono de -63.14 Eur IVA incluido que he recibido un cheque por dicho importe. No se como contabilizar esa factura y esa...
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Condenación deuda con un proveedor
Si se tiene una deuda con un proveedor y éste decide perdonárnosla, ¿Cómo se tiene que contabilizar esta "condonación"? ¿Cómo saldamos la cta? ¿Hay qué adjunta algún tipo de documentación aclaratoria del asiento en cuestión?
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Pago Provisón de fondos
Verás tengo que hacer una provisión de fondos por el pago adelantado a un asesor contable por una operación en el registro mercantil que va a realizar esta semana (esta mañana le he hecho la transferencia bancaria). Nunca he tenido que hacer asientos...
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Contabilizar facturas con nombre de uno de los socios
Voy a llevar la contabilidad de una nueva empresa, y tengo dudas... Tengo facturas de compra de un ordenador y material de oficina vario con fecha anterior a la constitución de la empresa y a nombre de uno de los socios, ¿Estas facturas las puedo...
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Duda contabilidad agencia viajes minorista
Soy contable y, aunque tengo tres años de experiencia llevando contabilidad de empresas, nunca había trabajado en el sector de agencias de viajes que, al tener un tratamiento un tanto especial, me plantea algunos problemas. Se trata de una agencia...
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Que tengo que revisar al cierre de ejercicio del año.
Soy una chica que acaba de empezar en el mundo de la contabilidad( Contaplus 2009), y ahora estoy intentando cerrar el ejercicio; pero según el gestor tengo que comprobar varias cosas antes de cerrar el ejercicio. En general se que tengo que...
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Factura suplidos
Le dimos una procisión de fondos al abogadao a través de banco para los gtos de constitución de una s.l., notaría, registro mercantil, denominacióm... En la factura qua nos manda el abogado aparece lo siguiente: Honorarios 1000 Iva 180 IRPF 150 TOTAL...
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Limpiar cuentas de proveedores
Me gustaría saber cuál es la forma correcta de anular saldos deudores o acreedores que arrastramos en las cuentas de proveedores de ejercicios anteriores. Son pequeños descuadres producidos por equivocaciones contables etc.
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Estoy llevando la contabilidad de una sociedad limitada y uno de los socios se va. ¿Lo documento?
Tengo varias dudas de asientos contables. A ver si me explico bien. La empresa, una SL, se constituye en 2004 con dos socios pero se mantiene inactiva hasta este año 2007, que se vuelve a activar la empresa. Nunca se ha contabilizado nada ni se hecho...
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Compra de maquina en China y transporte
¿Mi empresa a comprado una máquina en China por un importe de 1.835?. Al ser poco importe la hemos contabilizado directamente como una compra de mercadería (6011 contra 400), ¿Esto es correcto o hay que contabilizarla cómo inmovilizado? ¿Cómo tengo...
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Como contabilizar
Como contabilizo una factura del registro mercantil con los siguientes datos: Honorarios de registro: 173.99 Iva(16%): 27.84 Retención IRPF (15%): -23.10 TOTAL: 175.73 Y además debajo pone: Total derechos registros: 175.73 B.O.R.M.E. ¿Qué es esto? :...
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Efecto comercial
En mi empresa entramos un efecto comercial de un cliente de 20.000eur el 01/12/05 con vtº 22/12/05, el cliente cnd llego el vtº no lo pagó y la letra estaba en notario, nosotros fuimos a pagar dicho efecto a notario para que no nos perjudicara en...
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Devolución venta
Quería asegurarme si los asientos que he realizado sobre una devolución de una venta estaría bien: ¿La cuenta de ese cliente tiene una cifra de 1.431.65?, ¿Y nos devuelven una factura con valor de 464?, por lo que realizo el siguiente asiento: 400...
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¿Es normal que una cuenta tenga un saldo positivo y en el balance me aparezca un saldo negativo?
Utilizo en contaplus y acabo de revisar todos los cargos que he realizado en las cuentas y he verificado que todos los asientos de gastos están bien hechos, me sale las cuentas en relación a la cuenta 572 que tiene un saldo positivo, lo raro es que...
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