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¿Cómo se usa la cuenta 610 en el asiento de regularización?
Preguntas y respuestas relacionadas
Asiento contable regularizar rdo. Negativo
Como debo contabilizar el resultado del 2014 a 30/06/2015. En el balance figuran: Cta. 113...+ 29.379.- euros reservas volunt. Cta. 121.012...- 5.104.- resultado negativo Cta. 121.013... - 30.602.- resultado negativo Cta. 129 (2014).. +6.821.-...
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¿Cómo acabar con el saldo de la cuenta 5555?
Querría saber como acabar con el saldo que tengo en la cuenta 5555 (descuadres), la tengo en el pasivo en negativo, por lo tanto, es a favor de la empresa. ¿En qué partida contable lo puedo meter?
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¿Que es lo que tengo que contabilizar y a que cuentas cuando utilizo el modelo contable 130?
Tengo que contabilizar el modelo 130 de un comunero. El caso es que en el modelo me aparecen los ingresos, gastos y retenciones. ¿Tengo qué contabilizarlo? Si es si, ¿A qué cuentas? ¿Y si el modelo 130 sale a cero a que cuenta lo contabilizo?
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Busco consulta sobre si el resultado de las cuentas y el importe de pérdidas es correcto
Me he dado cuenta que en el 2008 a 31/12 se ha hecho el siguiente asiento 551 a 121 por importe total de pérdidas ejercicios anteriores. En el impuesto de sociedades la 121 esta a cero lo cual no es correcto y este año solo me aparece las perdidas...
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Cuenta 4750 y casilla 65 Modelo 390
Tengo una duda a la hora de hacer el modelo 390. No me coincide el saldo de la casilla 65 con la contabilidad. Me explico: La contabilidad refleja en las cuentas 470 y 4750 el saldo deudor o acreedor con Hacienda a medida que se van regularizando los...
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Varias dudas sobre contabilidad de empresas
Estoy estudiando contabilidad, y soy nueva en eso y tengo muchas dudas haber si alguien podria ayudarme con esa duda; Estoy haciendo un supuesto de una empresa que acaba de empezaren octubre y sus existencias iniciales supuestamente son zeero, y...
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Contabilización de IVA
Tengo una duda en cuanto a la contabilización del IVA: ya tengo contabilizados los tres primeros trimestres del año, el modelo 390 se que no se contabiliza. Pero entonces, ¿Cómo cuadro el IVA? Porque en el cuarto trimestre no se presenta el 303.
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Arreglar cuenta h.p.deudora por iva mal llevada en asiento
Repasando las cuentas me he encontrado con que el importe a regularizar de la cuenta h.p.deudora por iva que estaba en el haber a fecha 31 de marzo, en el asiento de regularización en vez de pasarlo al debe, se volvió a introducir en el haber, por lo...
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Contabilizar efectos
En el balance de situación tengo la cuenta Efectos descontados por valor de 80 000 y la cuenta Deudas por efectos descontados por valor de 80 000 también. Mi pregunta es: si este año han vencido los efectos y todos han sido conformes menos uno por...
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¿Cuándo se hace el asiento de distribución de resultados?
¡ Veo en mi documentación que este asiento esta hecho el 30 de junio del 2011 Creo entender que seria sobre el importe generado en 2010¡ ¿Yo debería hacerlo en junio sobre el importe del 2011? Explícamelo, Santi¡ Si fuera positivo seria: 120 (D) a...
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Cierre de ejercicios. 4745
Se trata de una empresa que su primer año de actividad fue el 2010. Ha tenido perdidas por 1655.35 en dicho ejercicio y entonces he hecho el siguiente apunte 4745 a 6301 por el 25% (413.83) de las perdidas. ¿Este apunte tengo que realizarlo después...
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Base imponible negativa
En el caso de una sociedad que en el ejercicio 2004 ha obtendido perdidas que Tiene reservas voluntarias suficientes para compensar esas perdidas. Pero mi duda es saber como se contabilizan estas perdidas y como se contabiliza en este caso el I. De...
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Saldo en cuentas de acreedores
He tomado en 2009 la contabilidad de mi empresa y hasta ahora lo llevaba una gestoría. Al hacer la comprobación de las cuentas antes de cerrar el ejercicio, he visto que hay algunas cuentas de acreedores y prestación de servicios con saldo acreedor...
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Regulación y prorrata iva
El caso que planteo es el siguiente: Se trata de una empresa que se ha ido descontando el 100% del i.v.ha soportado durante los tres primeros trimestres ya que acababa de abrir y no tenía ganancias. ¿En el cuarto trimestre obtuvo un iva devengado de...
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Contabilizar venta del activo a una multinacional y la baja del inmovilizado
Mi empresa ha vendido todo el activo a una multinacional, nosotros hemos emitido una factura por importe total del inmovilizado valorado por dicha empresa (incluyendo en dicho valor la depreciación estimada por la misma), más iva. Yo no lo veo muy...
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¿Es normal que una cuenta tenga un saldo positivo y en el balance me aparezca un saldo negativo?
Utilizo en contaplus y acabo de revisar todos los cargos que he realizado en las cuentas y he verificado que todos los asientos de gastos están bien hechos, me sale las cuentas en relación a la cuenta 572 que tiene un saldo positivo, lo raro es que...
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Rentig
Necesito que alguien me diga como se contabiliza un renting. Os digo el primer recibo a la constitución y el de las cuotas normales 1. Me viene así: Fianza 69,42 - gastos de estudio 12,73 - gtos correo 0,32 - base imponible 13,05 - IVA 2,08 2. Recibo...
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Abono puntos vodafone
He recibido una fra de este acreedor en la que me indica abono puntos vodafone: Puntos 100 Iva repercutido 16 Total puntos vodafone 116 ¿Cómo puedo contabilizar esto? ¿Cuál sería el proceso? Ya que estos puntos luego se utilizan para comprar más...
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Devolución de recibos
Trabajo en un supermercado de contable y resulta que una empresa de publicidad nos hacia publicidad y nos pasaba por banco recibos.. Entonces no hubo entendimiento entre el jefe y dicha empresa y tuvo que devolver los últimos 8 recibos que supongamos...
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Contabilizar liquidación iva
Tengo una duda ya que el los 3 primeros trimestre me sale a compensar. Haciendo el siguiente asto 477/4700 xx 472 y en este 4 t me sale a ingresar y solicito devolución estaría bien realizar el asto 477xx472/4700 y así quedaría la 4700 con lo que me...
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Contabilidad devolución
¿Cuándo se debe contabilizar una devolución de hacienda de iva, cuando se solicitó o cuando efectivamente se pago?
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Liquidación iva
Haber si puedes resolver mi duda. A 31/12/2010, mi saldo en las cuentas de iva era: 470 H.P. DEUDORA : ¿19.519,72? Sdo deudor. 475 H.P. ACREEDORA : ¿13.337,97? Sdo acreedor. En resumen me queda un saldo a mi favor de: ¿6.181,81? Para compensar. ¿Qué...
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Contabilizar beneficios de un ejercicio habiendo perdidas de otros
Al cierre de este ejercicio mi S.L. Familiar da beneficios y en los tres anteriores se dieron perdidas que superan con creces los beneficios de este año. En los anteriores ejercicios no se creo ninguna cuenta de crédito con hacienda (4745) por las...
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Duda retenciones irpf
Hace poco me resolvieron una duda sobre como contabilizar las retenciones de un autónomo, como ésta no puede ponerse un sueldo (no puede usar 475 Hª Pª acreedora por retenciones practicadas), utilizábamos la cuenta 473 Hª Pª retenciones y pagos a...
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Alta inmovilizado
Durante esta año compramos un compresor y se me olvido darle de alta en el inmovilizado y ahora no se muy bien como hacerlo. ¿Cuándo hay que presentar los libros y que libros se presentan? ¿El asiento del Iva del 4º trimestre del 2008 hay que...
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Como dejar "a cero" la cta.474500
Soy nueva y confío me ayudéis. Gracias al foro me aclaráis muchas dudas. Me han asignado actualizar la contabilidad de una empresa desde 2005 y me surge un problema. A 31.12.05 tiene una Base Imponible de Pérdidas a compensar de 132.878,11 y saldo en...
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Impuesto sobre beneficios
En el 2008 tuve beneficio de: 1.379,98. Tenía retenciones bancarias (470) por: 1.225,13, he hice el siguiente asiento: (1.225,13 x 25% = 345,00) 345,00(630) 880,13(4709) A (470) 1.225,13 Ahora en el 2.009 me devuelven los: 1.225,13 y la cuenta (4709)...
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Ayuda para calcular los gastos y realizar la contabilidad de la empresa
Me estoy haciendo un lío con los gastos, a ver si alguien me lo puede aclarar... Yo siempre he tenido entendido que los gastos se contabilizaban a DEBE (600), (472) HABER (400) Y DEBE (400) a HABER (572),(570) Una compra pagada por banco directamente...
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Compensación de deudas, cliente, acreedor
Un cliente me debe dinero y me paga con un inmovilizado (carretilla elevadora) me hace factura por la venta de dicho inmovilizado., el asiento contable de dicha "compra de inmovilizado material" no es problema, la cuestión es que tengo un mayor...
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Contabilización de perdidas
Tengo un cierto lio mental y me gustaría que me confirmases los siguientes asientos: Supuesto: Pérdidas de 1000. Impto. Al 25% = 250. Retenciones 50. Pagos fraccionados 400. En el ejercicio actual: 1000 cta. 121 a 129 1000 250 cta. 4745 a 630 250 400...
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Balance de liquidación
Tengo que realizar un balance de liquidación de una sociedad limitada de dos socios. El balance que tengo hasta ahora es muy sencillo: 40.000-Capital social 30.000-Cuenta corriente con socios (551) 5550-Amortización acumulada (de un activo que ya se...
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Ingreso por devolución de gasto del 2004
Mi duda es como contabilizar una factura del colegio de arquitectos, no detallan que sea de abono o rectificativa. En la que especifican: Cuota colegial aportada Reintegro por sobrante Base imponible Cuota iva Esta factura es una devolución de estas...
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Como saldar la cuenta 551
Me pongo en contacto con usted porque al hacer la contabilidad de una Pyme, (la chica que lo llevaba se ha ido y yo he empezado de cero), me he percatado que la cuenta 551 tiene un saldo acreedor considerable, sé que esta cuenta puede funcionar como...
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Cierre y reapertura de cuentas
El directorio de una sociedad de responsabilidad limitada, al inicio del ejercicio 2010, acuerdan distribuir la utilidad del año 2009, la que fue de 20 millones de pesos, de la siguiente manera: 1. Para los socios. Sr. Armando Araos, Benjamín Bono y...
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IVA Repercutido y Soportado
En un libro Diario, ¿Cuándo se utiliza el IVA Repercutido y cuándo el IVA Soportado? Pensaba que iba en el Debe o en el Haber según fueran compras o ventas, pero el ejemplo de mi libro me demuestra lo contrario.
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Nuevo asiento en metálico
Tengo muchas dudas al empezar a contabilizar asientos en metálico en el 2009, para que luego el programa de contabilidad, informe debidamente a los modelos de Hacienda cuando se tenga que liquidar el IVA. Si tengo que hacer un asiento de pago en...
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Sanción tributaria
Hemos pagado en 2010 una deuda tributaria por un IRPF del 2007 por importe de 3.880,94, tengo a cero ya la cta 4751, pero no tengo reconocida esa deuda del 2007 y si la contabilizo al debe en la 4751, ésta me quedaría con saldo deudor y me...
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Cierre del ejercicio en la contabilidad de SL y saldo de la cuenta contable 129
Una vez cerrado el ejercicio y obtenido el saldo de la cuenta 129 tras el asiento de regularización, el asiento que refleja el acuerdo de distribución del resultado, entiendo que debe hacerse en el siguiente ejercicio, ¿No?. Como la Junta tiene tres...
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Saldo a final de año en la cuenta 555
Quisiera saber si al cerrar el ejercicio puede haber saldo en la cuenta 555 puesto que tengo un apunte y no se a que corresponde de momento. Es que me han comentado que al cierre del ejercicio la cuenta 555 tiene que estar saldada.
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Contabilizar sueldo sociedad civil
Estoy en una sociedad civil, por lo tanto los dos socios no pueden tener nómina ni el gasto del sueldo es un gasto contable, pero como puedo contabilizar lo que retiran cada mes de la cuenta corriente de la empresa. Yo tengo una cuenta abierta en...
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Facturas de proveedores no pagadas.
Tengo contabilizada una factura de un proveedor que suministró unas piezas y que luego por una serie de circunstancias no cobró. Tengo el saldo en el Haber de dicho proveedor pero ha pasado el tiempo y no me ha venido el cargo; quisiera regularizar...
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Modificar la 570 en contasol sin repercusión contable
Quiero modificar la cuenta 570 para poner la cantidad que yo quiera a cierre del año 2016 y para que en el asiento de apertura de 2017 aparezca esa cantidad que yo quiero, pero no quiero que tenga ninguna repercusión contable, ¿Por qué quiero hacer...
2 respuestas
Compra de mercadería anotación en existencias
Ante todo gracias por la atención que dais a la gente para resolver sus dudas, mi pregunta es la siguiente: Tengo que contabilizar la compra de mercaderías, ya se que tengo que realizar el registro en la cuenta 600 el iva en la 472 y en el haber o...
2 respuestas
Asiento de la cuenta 778
¡ El asiento para ingresos extraordinarios seria: 410 (D) a 778 (H) ¿Y luego no haría falta que quedara registrado en la 572?
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Asiento contable 2013 perdidas 400 euros y en 2014 beneficios de 300 euros. Que asientos contables debería de hacer en cada año?
En el año 2013 la empresa obtuvo unas perdidas de 400 euros y en el año 2014 obtuvo unos beneficios de 400 euros. En ambos años no hay diferencias permanentes ni temporarias. Necesito saber que asientos contables debería de hacer en cada año y como...
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Impago retenciones garantía
Emitimos a un cliente factura por trabajos realizados con retención por garantía, de la siguiente forma: Base Imponible = 100 . HABER 705 Iva (16%)= 16 ............ HABER 477 Retencion (5%)= -5...... DEBE 430.1 Total = 111 ... DEBE 430 Esas...
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¿Cómo hacer regularización de existencias en contaplus, sin existencias iniciales?
Ante todo, disculpar mi ignorancia pero estoy empezando a utilizar contaplus y me ha surgido una duda y estoy atascada. Estoy intentando hacer una caso practico en contaplus de una Empresa y tengo que hacer una regularización de existencias donde no...
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Descuadres entre saldos reales y contables
Necesito que alguien me ayude a resolver el siguiente problema: en la la empresa que llevo, existe un descuadre considerable en cuanto al saldo real y el saldo contable de las cuentas bancarias, así como de la póliza de crédito que tienen concedida,...
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Impuesto de sociedades
En el año 2009 se realizó el siguiente asiento a 31-12-09: 4745 Cred perd com. 1600,14; 4709 HP Deudora dev impts 25582,25; 4730 HP Ret. Alq 25560; 4730 HP Ret. Bancos 22,25; 4790 Imp s/bº dif. 679,9; 6301 Imp diferido 920,27. La verdad es que no...
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Compensar la 4745
¿Podrías decirme como sería el asiento de compensación para la 4745 si hubiesen beneficios?
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¿Asiento impuesto sociedades con una inspección posterior?
He tenido una inspección de sociedades en el año 2014, me hacen pagar unos 13000 euros. Mi duda es el asiento contable que tengo que realizar, en mi contabilidad va a salir del haber 13000 euros pero la contrapartida no estoy segura de cuál es, Nose...
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Sigo con la cta. 471
Sus respuestas anteriores me han sido de gran utilidad, pero sigo con una duda para contabilizar los saldos acreedores de la seg. Social del año 2004, que no se han contabilizado y tendría que hacerlo ahora de forma global. Por ejemplo, tengo los...
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Como pasar sumas y saldos por cambio de programa contable
He cambiado de programa contable y ahora no sé como traspasar los saldos. He leido que haciendo un asiento del balance de sumas y saldos pero no lo veo claro ya que hay cuentas a 0 y cuenta con solo un movimiento y no me cuadra... ¿Cómo lo debo hacer?
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Asientos mal contabilizados
El antiguo contable un préstamo de un socio a la sociedad lo contabilizo en la cta 553 pero con un saldos erróneos ya que se lio con el debe y el haber total este año se ha hecho un asiento de corrección ya que el débito de la sociedad al socio era...
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"¿Como contabilizo en la cuenta 118?
Se trata de una S.L. Con 2 socios. Es una pequeña empresa de transporte de mercancias y apenas genera ingresos para satisfacer la nómina de uno de los socios. A lo largo de los años se ha ido generando un saldo acreedor en la cuenta 551. ¿Podría...
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Contabilizar pagos sin factura y retiradas efectivo
Tengo que contabilizar unas disposiciones en efectivo que mi jefe, propietario de la S.L. Ha hecho para gastos personales, ajenos por completo a la empresa. Son cantidades pequeñas, 150, 200 euros. Mi pregunta es ¿Cómo lo contabilizo? ¿Lo llevo a una...
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Duda sobre el modelo contable 121 con resultados negativos
En casi todas las sociedades a las que le empecé a llevar la contabilidad y al cierre del año en la cta 121 me salen saldos acreedores y me pone 121( ¿Resultado negativo año 2007 importe 21560.00?, ¿Rstdo neg año 2008 31800.00?) ¿Entonces quería...
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Contabilizar impuesto sociedades final de año
Durante todo el año 2017 tengo contabilizados tres asientos de pagos a cta de impuesto de sociedades que he hecho asi: 4731 a 572 estos asientos los hice en fecha 20/2017 20/10/2017 30/12/2017. Que asiento tengo que hacer a mayores a 31/12/2017 para...
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Contabilizar Subvención Promotora
Trabajo en una promotora inmobiliaria. En nuestra última promoción la cual se compone de varios edificios, se convirtió uno de ellos en VPO de alquiler a 25 años, por lo que se nos concedió una subvención en el 2011. Esta subvención ha sido cedida a...
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Subvención por inversión de maquinaria
Es la primera vez que tengo que contabilizar una subvención con el NPGC y no se por donde empezar. La subvención que nos han dado es por la inversión de instalación de cámaras frigoríficas por un importe de 7243,85 €. Aún no nos han dado el dinero...
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Cierre contable-impuesto sociedades
Debido a la baja del contable y por la fecha en que estamos me he visto obligada a llevar la contabilidad, mis conocimientos son básicos y agradecería me ayudasen. El resultado del 129, antes de impuestos, ha sido de 14000 eu de beneficio y existen...
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Minoración de subvencion
Vuelvo a la preguntadera... Te comento, en 2010 concedieron dos subvenciones a la empresa (26.749€ y 25.028€), el saldo aparece en la cuenta 4708, el año pasado las pagaron pero el banco no las cargo en cuenta sino hasta ahora (15293,82€ y...
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Ampliación capital compensación de deudas
Mi pregunta es un poco compleja e igual no me se explicar pero haya voy. Tenemos dos sociedades del grupo (A y B), la sociedad A le emite una factura a la B, por 10.000 euros más iva. La sociedad B va a ser vendida y por tanto adquirida por el...
2 respuestas
Modelo 347 cuenta acreedores saldo deudor
Tengo una sociedad que en el ejercicio 2.016 (con todos los modelos ya presentados) me he dado cuenta que tengo una cuenta de acreedores con saldo deudor de 4.000€, el problema lo veo en el modelo 347, ya que me asaltan las siguientes dudas: 1....
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Como contabilizo el fraccionamiento del pago a cuenta del Impuesto de Sociedades? (2P)
Asiento contable del registro del fraccionamiento del pago a cuenta del impuesto de sociedades, en concreto la cuenta de deuda con Hacienda así como el saldo que debe reflejar la 473.
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Subcuenta correcta
Donde trabajo, hacemos el IVA mensual y cada mes sale a devolver porque es la construcción de un hotel y no tenemos ingresos. Así que el asiento que hago cuando traspaso el IVA es de la (470) H.P deudora a la (472) IVA y solicitamos la devolución del...
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Devolución de impuestos
Necesito saber cómo contabilizar una devolución de un impuesto que fue cobrado indebidamente por la Junta de Andalucia y ahora lo han devuelto con intereses. Y me gustaría saber fiscalmente como lo puedo ir absorbiendo.
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Compensación pagarés 2
Perdona que te moleste, pero tengo una seria duda sobre algo que te comenté en su momento, y del que te dejo copia debajo para que te acuerdes. Ahora, a finales de año, la situación ha cambiado en lo siguiente.: 1.Sigue sin haber facturas por medio....
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Acreedores fra.pendientes de recibir
La empresa pagó el año pasado a un acreedor y dicho acreedor no nos ha remito la factura se contabilizó en la 4109, ¿Este acreedor a cerrado la empresa (no podrá hacernos la factura) como lo contabilizo este año? Otra pregunta, la empresa contabilizo...
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Corregir un saldo de una cuenta
El saldo de la cuenta de un acreedor (vodafone) arroja un importe erróneo desde el 2010, ¿Puedo hacer algún asiento de regularización para arreglar el saldo? ¿En ese caso contra que cuenta?
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Dudas contabilidad nómina
Tengo saldos acreedores con la seguridad social y no sé cómo contabilizarlo.
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¿Cómo cerrar la cuenta 473 de retenciones que me han hecho por arrendamiento de local?
Llevo la contabilidad de una Comunidad de Bienes que se dedica al arrendamiento de bienes inmuebles y hay locales que nos retienen irpf. A final de año tengo ese saldo en la cuenta 473 que no sé como quitarme de encima. ¿Con qué cuenta debo cerrarla...
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Contabilizar deuda incobrable
La empresa donde trabajo compro una maquina, el vendedor extendió una factura por el importe pactado más IVA, del cual abonamos una cantidad quedando un resto pendiente de pago. En vendedor hizo entrega de la maquina, que una vez en nuestras...
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Contabilizar gastos de años anteriores
Tengo que contabilizar en el ejercicio 2016 30.000 Euros de gasto de alquiler del ejercicio 2012 que en su día no se declaro, se ha hecho en 2016, se que tengo que hacer el asiento 113 a 4751, La pregunta es si tengo que hacer un ajuste extra...
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Contabilidad: aportaciones de socios, saldo de caja, bancos y anotaciones deudoras
Tengo unas dudillas y era para ver si podías revolvérmelas.. En la cuenta de caja la gestoría a final de año tiene hecho un asiento: (570) a (551) No sé el porqué ha realizado eso... Si anteriormente tiene asientos sobre los socios y pagado por...
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¿Cómo cancelar saldo deudor de proveedores?
Tengo un problema con la contabilidad de una pyme que llevo, tengo en total con la suma de todas las cuentas que tienen saldo deudor de proveedores unos 600,00 € que quiero saldar y dejarlas a cero, que sería lo mas adecuado para saldarlas, algunos...
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Descuadre
Diferencias Quisiera saber a que se puede deber una diferencia entre la cuenta de pérdidas y ganancias y el balance. Al ir a prepara un balance y PyG a 30 de septiembre me he encontrado con este problema y no se como solucionarlos. +En el Balance:...
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Imputación subvenciones
Tengo una duda a la hora de clasificar una partida imputada a una cuenta 746 en la cuenta de Pérdidas y Ganancias. Se trata de un traspaso a la cuenta de resultados por una subvención de capital por adquisición de unos inmovilizados. No sé donde...
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Como hago el asiento
¿Cómo puedo hacer el siguiente asiento? 1.504,52 Traspaso de cuenta corriente a la de crédito 5,12 Traspaso para cubrir descubierto 0,12 Abono regularización ¿A qué cuenta iría?
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Como se contabiliza el impuesto de sociedades
Nuestro asesor nos dijo que el impuesto de sociedades 2009 salia unos 15287.56, y se contabilizó. Pero ahora sabemos que la cantidad no es esa, sino 12230.05, entonces mi pregunta es que asiento tengo que hacer en la contabilidad
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Saldos antiguos
Me acaban de pasar una contabilidad de una empresa en la que tengo como saldo acreedor contabilizado de años anteriores en la 41000000, 58.000 Euros. No me pueden dar más información que esta puesto que su antiguo contable no quiere saber nada. Tengo...
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Contabilidad empresa telefonía móvil
Agradecería me confirmase la manera de contabilizar las facturas de una empresa dedicada al comercio minorista de telefonía móvil. Me explico, las facturas tienen un total distinto de cero y el total a pagar es normalmente cero porque asume el coste...
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Balance en access , saldos de cuentas
Quiero construir Un Balance que me permita obtener más datos Lo que quiero hacer Débitos menos Créditos da como resultado un saldo (negativo o positivo), este se llama Saldo deudor o Saldo acreedor; si es positivo va en la columna acreedor y la...
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Consulta de llenado de libros contables
Mi nombre es daniela soy estudiante de contabilidad, estoy recién en primer ciclo, estamos con el llenado de libros, diario, caja y bancos, compras y ventas con el pcge, tengo una duda, tengo una monografía terminada y centralizada y me quedan de...
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Naturaleza contable
¿Por qué los activos son de naturaleza deudora y los pasivos de naturaleza acreedora?
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Uso de cuentas 121 y 129
¿Me podría explicar como puedo usar las cuentas 121 y 129? Habría algún asiento obligatorio que el programa no genere en el cierre o que tendríamos que hacer durante el año o cuando lo debemos hacer! Espero me pueda ayudar. Como sabe tengo todas mis...
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Devolución de compras
1º Hago el asiento de compra: 600 a 400 2º Reclasifico la deuda a la cuenta 401 efectos a pagar: 400 a 401 3º Pago la deuda y saldo la respectiva cuenta: 401 a 572 Entonces una vez pagada devuelvo mercadería que no se ajusto a lo que quería. Pongamos...
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Como contabilizar una diligencia de embargo de créditos
Nos ha llegado una diligencia de embargo de créditos de la Agencia Tributaria de un proveedor, como nosotros con este proveedor teníamos una factura pendiente de pago, en vez de pagarle directamente al proveedor se la hemos pagado a la Agencia...
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Regularizar asiento contable con perdidas ejercicio
Necesito saber que asiento contable tendría que hacer y en que fecha para regularizar la contabilidad con las perdidas de varios años. Sólo se han hecho (creo que por error) las perdidas de cada año a 30/06 de los siguientes años pasar la cuenta 129...
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Devolución venta
Quería asegurarme si los asientos que he realizado sobre una devolución de una venta estaría bien: ¿La cuenta de ese cliente tiene una cifra de 1.431.65?, ¿Y nos devuelven una factura con valor de 464?, por lo que realizo el siguiente asiento: 400...
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Asiento para eliminar deuda con hacienda
DEUDA CON HACIENDA PRESCRITA: Tenemos una deuda con hacienda que ha prescrito y no sé que asiento debería hacer para eliminarla
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Consulta contable apuntes de años anteriores
Mi consulta va relacionada con apuntes en proveedores, provenientes de la carga en el 2008 en el nuevo programa contable que instaló la empresa donde trabajo, yo he entrado hace poco a trabajar en ella y me encuentro con lo siguiente: Cargas en...
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Asiento 4752 con la contabilidad ya iniciada
Tu respuesta sobre el asiento de un aplazamiento del pago fraccionado del impuesto de sociedades ha sido de gran ayuda, gracias, pues lo he entendido, pero yo estoy utilizando en la empresa el programa contaplus para llevar la contabilidad, entonces...
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Asiento contable modificar impuesto sociedades año anterior
Contabilice el impuesto sociedades año 2012 con el tipo de gravamen del 25 y no del 30. Por lo que Hacienda me devuelve 1.433,68€ en vez de los 3.002,58 €. ¡¿Qué hago con los 1568.90 € de diferencia? Ese importe debo de contabilizarlo como diferencia...
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¿Cómo se cancela saldo de la 475?
¡ Tengo un saldo en la cuenta 475 de 6.200,00 He preguntado en hacienda y la deuda es de 3.900,00 (La deuda solo es de iva y retenciones) ¿Cómo se cancela el saldo que está demás en la 474? ¿Podría ser contra gastos extraordinarios? 475 (D)por la...
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Cierre ejercicio . 4745
Perdona que te siga dando el coñazo con este asunto. Hace un par de semanas me contestaste lo siguiente: 1.- A acabar el año 2010 te sacas un informe de PyG y te das cuenta que tienes una perdida en el ejercicio de 10000. OJO esto se hace antes de...
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Anticipo para el inmovilizado
Otra vez.. He estado mirando lo que te comente sobre la cuenta 239, y entonces te explico, en 2011 hice los siguiente asientos: D. 239 (2000) H. 572 (2000) Por el anticipo al proveedor del inmovilizado.. Y cuando nos devolvió esa cantidad hice lo...
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Asiento para HP deudora por IS
Como sería el asiento para que el saldo de la cuenta 4709 cuadre con la devolución a solicitar a Hacienda. Partiendo de estos datos: 473 = 486,80 este saldo incluye retenciones y pagos a cuenta del IS; Beneficio antes de impuesto 293,89; 25% de...
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Ajuste de perdidas y ganancias (contabilidad financiera)
¿Cómo puedo elaborar un ajuste de perdidas y ganancias, si tengo una diferencia de 651,060, entre el saldo acreedor y el deudor?
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Limpiar cuentas de proveedores
Me gustaría saber cuál es la forma correcta de anular saldos deudores o acreedores que arrastramos en las cuentas de proveedores de ejercicios anteriores. Son pequeños descuadres producidos por equivocaciones contables etc.
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¿Necesito hacer asiento por cerrar la cuenta bancaria?
Hemos cerrado la cuenta bancaria donde figuraba el crédito que hemos cancelado Hay que hacer algún asiento al respecto, su saldo en ese momento es cero- Sí sé que hay que hacer asiento de cancelación del crédito bancario Yá hemos hablado de ello. 170...
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Dudoso cobro y duplicidad
¿Cómo contabilizo una factura que está resultando imposible de cobrar, que fue contabilizada en el ejercicio anterior 2008? Analizando la contabilidad, nos hemos dado cuenta de que durante el ejercicio 2008 se contabilizó una cuenta de gasto dos...
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¿Cómo se contabiliza la devolución de mercaderías?
Me gustaría aclarar una duda que me ha surgido. Como contabilizo la devolución de una compra que ha hecho una empresa, entiendo que se pone en el debe el proveedor por el total de factura, y en el haber la cuenta 608 y el Iva 477. ¿Me lo pueden confirmar?
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Perdidas y Ganancias
¿Cuándo cierras el ejercicio contable y abres el siguiente el beneficio o perdida que has tenido ese año se tendría que ir a la cuenta 129 Perdidas y Ganancias?... Yo uso el contaplus y al cierre del 2009 la perdida que tuve se me fue al asiento de...
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¿La reserva legal se efectúa sobre el beneficio ya descontado el impuesto de sociedades?
Ejemplo si una sociedad gana 100 y el impuesto de sociedades es de 30 la reserva legal debe calcularse sobre 100 o sobre 100-30=70
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¿Qué asiento hay que hacer si vendemos lotería con recargo?
Vendemos lotería con recargo. 1.El lotero nos la da ¿Qué asiento hay que hacer? 2. La repartimos y tenemos ingresos en cuenta banco según nos la van pagando ¿Qué asiento hay que hacer? 3.- Pagamos al lotero ¿Qué asiento hay que hacer?. Otra coas:...
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Factura del banco
El banco nos ha empezado a emitir facturas por una cuota de acceso a internet, con su base, su iva y su total, ¿Cómo he de contabilizar dicha factura? Si estos suelen ser del grupo 5, ¿He de utilizar una cuenta del grupo 4?
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Regularizar cuenta pendiente
Con el cierre estoy revisando cuentas y me he dado cuenta que un leasing que tenía ha finalizado pero me queda un saldo en la cuenta 174 de 1.848,66 € y no sé como puedo regularizar ese saldo pues ya está liquidadas el resto de cuentas. En su día se...
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¿Cómo revertir un asiento que de inicio es la 572/400 y 430 contra la 555?
Tengo que revertir un asiento que de inicio es: 572 débito (90.000) 4300 débito (31.000) 4000 crédito (121) Me dicen que revierta el asiento la 572 contra 555, entiendo que seria hacer algo así: 572: 90.000 (crédito) 430 :31000(crédito) 555 :121.000...
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Contabilizar Dación en Pago
Nuestro cliente Marble Ortega Stone, tiene una deuda pendiente con nosotros y se ha firmado una escritura en el Notario de Dación para el pago, puesto que tienen bloques de mármol aquí en el puerto y esta Dación es para poder vender los bloques hasta...
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Cuentas contables de activo y pasivo, pérdidas y ganancias
Creo que en mis preguntas se ve que estoy comenzando con la contabilidad. La pregunta es la siguiente: El pasivo es la masa en la que se agrupa el conjunto de deudas y obligaciones de una empresa. Si en la cuenta 121 tengo 2000 € significa que he...
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Factura incobrable
¿Ante el caso tener un cliente con una factura ya contabilizada, y se produce el cierre de esa empresa, y por tanto ya no cobraremos la misma, como se contabiliza esa perdida y se anula la cuenta del cliente? ¿Qué requisitos se deben cumplir? ¿Cómo...
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Distribución de resultados
A quien pueda atenderme. Resulta que tengo una duda y quisiera saber si alguien puede ayudarme... Yo, cerré la sociedad en el 2008. Comprobé el inmovilizado, su amortización, el préstamo que tenia, los saldos de proveedores y clientes y la cantidad...
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En facturaplus como pasar la factura del agente de aduanas de una importación extracomunitaria
En facturaplus no veo como contabilizar la factura de una agente de aduanas, teniendo el dua, indica que el agente ha pagado el iva de la importación, pero como como contabilizo ese iva porque aparte de ese iva esta el iva de los servicios del agente...
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Facturas importe cero
Por promociones comerciales o actividades aseguradas, a veces recibimos facturas con iva que cumplen todos lo requisitos, pero el importe a pagar es cero. ¿Se contabilizan estas facturas? ¿Cómo doy de baja al acreedor? ¿Se trata de un ingreso...
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Contabilizar valor de los productos recibidos en especie
Como se contabiliza productos recibidos en especie por 2.90€ de una nomina y el ingreso a cuenta efectuado IRPF de especies por 0.23 La gestora me comento que le diera entrada y salida en la 640 por los 2.90, no lo tengo claro y como hago con el IRPF
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Exceso de amortización en un coche
He cogido la contabilidad de una empresa y me encuentro que un inmovilizado ha sido amortizado por un valor superior al valor contable. El bien se terminó de amortizar en el año 2005, pero el anterior contable no comprobó el valor contable con el...
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Anulación contable saldo deudor cta. 471
Tengo en la cta 471 un saldo deudor de la Seguridad Social desde el año 2008. Ha resultado fallido, tras la resolución administrativa definitiva del tema. No hice provisión. ¿Contra qué cuenta cancelo el saldo deudor de 5.000 euros, contra una 650 o...
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Anticipo de clientes
A ver si me expreso bien :trabajo con un cliente que me paga con pagares a 90 días que yo llevo al banco para su descuento. El cliente me da el pagare y la factura aun no se la he entregado (yo tengo el producto en mi empresa terminado que se lo voy...
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Contabilizar un embargo preventivo
Me llegó de la tesorería de la S.S. Un mandamiento de anotación preventiva de embargo de un inmueble. Esto es en relación al aplazamiento que pedimos en su día y nos lo aceptaron, del pago de unos seguros sociales que quedaron pendientes. Lo que...
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Deuda de un cliente contabilizada mal en una cuenta de gastos jurídicos
El año pasado se contabilizó el pago que realizamos a un cliente al que había que devolverle dinero según dictó una sentencia, en una cuenta (629.x) De gastos jurídicos. Ese cliente tenía creada su cuenta (419.x) Con el total de la deuda pendiente de...
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Autoconsumo de socio
Me gustaría saber como puedo contabilizar el uso de una vivienda de una empresa, por parte de uno de los socios, sin que aparezca para nada ninguna cta del grupo 7 o 6..
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Error en el impuesto de sociedades
Acabo de entrar en una empresa y he detectado que a la hora de realizar el impuesto de sociedades del ejercicio 2010 y en el pago se produjo un desfase en el haber de una cantidad de 4 cifras, como puedo arreglar este desfase si se han ido realizando...
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Compra de terreno
Me gustaría me explicaran como contabilizo la compra de un terreno por parte de una promotora, ¿Ya sea para venderlo o para edificar? En caso de venderlo o edificar cuales serian los asientos contables.
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¿ Cómo debo cuadrar los bancos en contabilidad?
Tengo una duda a la hora de contabilizar los pagos y los cobros de los bancos en contablidad. Me explico con un ejemplo, si la empresa ha pagado una factura de compras por el banco y esa misma no se ha registrado en contabilidad por algún motivo...
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Encontrar la amortización para el siguiente ejercicio
2. Una deuda de $100, 000.00 se debe liquidar en 6 pagos mensuales a una tasa del 24% convertible mensualmente. A) Obtener el valor del pago igual mensual. B) Calcula los derechos del acreedor sobre un bien al 3er. Mes. C) Calcula los derechos...
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Busco ejemplos didácticos para entender el debe y el haber de los activos en contabilidad
Expertos se que para uds. Esto puede ser una tontería pero yo estoy empezando estudios de contabilidad y no entiendo muy bien lo del debe y el haber sobretodo en los activos. ¿Alguno de uds. Tiene ejemplos bien didácticos para poder comprender este...
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Arrendamiento maquinaria con opción a compra
Me gustaría saber si una empresa alquila una maquina a otra empres con opción a compra, si tiene que inmovilizarla o se inmoviliza cuando se ejecuta la opción de compra. El caso es una maquina por valor de 365.000 y se pagan unos alquileres durante...
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Como contabilizar una provisión de fondos
¿Me han hecho en el banco un ingreso de 2.400? En concepto de provisión de fondos para realizar un trabajo en la notaria, y en hacienda. Es para un cliente por lo que yo le emitiré una factura cuando tengamos los trabajos realizados. ¿Si no me...
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Existencias nunca contabilizadas
Me ha llegado una sociedad de compra venta de oro, la cual su antigua asesoría nunca le ha contabilizado existencias de ningún tipo, hemos hecho un inventario y tiene existencias por valor de 300.000 €, quisiera saber como contabilizo esas...
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Facturas pagadas sin contabilizar
En la empresa en la que llevo la contabilidad (es una S.L.), hay facturas de proveedores del 2004 que se pagaron en su día pero que el anterior gestor no contabilizó (los pagos, sí las facturas)por lo que en el 2005 se arrastran unos saldos en las...
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Contabilización pronto pago y arreglar cuentas cliente
Te envío la pregunta directamente a ti porque lo he intentado de forma general y no he obtenido contestación. Espero que no te moleste Me gustaría realizarte dos consultas: - En una factura que he emitido hay un descuento por pronto pago. Tengo...
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Compensación de perdidas con cargo a Reservas
Me gustaría saber si tenemos perdidas de ejercicios y también saldo en la cuenta de reservas voluntarias, Si se debe hacer algún asiento para poder compensar las perdidas de ejercicios anteriores. Y qué asiento sería.
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Pago de deudas
Se trata se de una empresa que tiene una deuda por nominas con uno de sus trabajadores que ademas es socio de la empresa. El trabajador quiere cobrar la deuda en material de la empresa, es una empresa de Informática. Las existencias que actualmente...
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Tengo este ajerccio atravesado necesito ayuda
A 31 de diciembre tras la regularización de ingresos y gastos el libro mayor de la contabilidad de la empresa SACARO S.Aque se dedica a la comercialización de azúcar. Presenta los siguientes datos CUENTAS SALDOS Código Nombre Deudor acreedor 460...
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Cómo contabilizar una subvención Innocámaras?
La cámara de comercio nos ha concedido una subvención a fondo perdido para financiar gastos de asesoramiento externo para planes de innovación en nuevos productos, procesos y formas de gestión así como la creación de una página web. Mi duda es ...
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Cómo se contabiliza el material en stock del inventario?
Soy bastante nueva en esto de la contabilidad y ahora estoy intentando cerrar el año 2011. Desde el departamento de servicio técnico me pasaron a fecha 31 de diciembre el listado de material que tienen en stock para realizar las reparaciones. Este es...
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Libro inventario y cuentas anuales
¿Me podrías decir qué es en el libro de inventarios y cuentas anuales el de inventario de cierre? Es decir, el balance inicial el de sumas y saldos trimestral y las cuentas anuales sé como los tengo que hacer, pero el de inventario de cierre no.
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Compensar pagarés
Te cuento: Hemos emitido un pagaré con un cliente; y este a su vez nos ha emitido otro contra nosotros por la misma cantidad; no existen facturas por medio; se trata sólo de un acuerdo contable que hemos realizado con él por ciertos motivos. Puedo...
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Pago a cuenta en la compra de un piso
Llevo la contabilidad de una constructora y no se si lo estaré haciendo mal Cuando recibo un pago de un cliente hago el siguiente movimiento: 1.- 572(banco) a 430 (cliente) 2.- Emito la factura al cliente 430 (cliente) a 437 477 Sería correcto.
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Límite mensual tarjeta de crédito
Mi empresa se ha excedido en el límite mensual de la tarjeta de crédito y en el extracto del banco aparece como concepto: pago facturación tarjeta 4.000€. ¿A qué cuenta tendré que llevarlo?.
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¿En el momento que se crea una empresa se abre la cuenta 300 existencias?
¿En el momento en que se crea una empresa como se abre la cuenta 300 existencias? ¿300 a caja supongo? ¿Ya qué supongo al principio antes de comenzar a utilizar la cuenta de compra de mercaderías debe estar la cuenta existencias no?
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Solucionar la actividad 1 de amortizaciones
2. Una deuda de $100,000.00 se debe liquidar en 6 pagos mensuales a una tasa del 24% convertible mensualmente. A) Obtener el valor del pago igual mensual. B)Calcula los derechos del acreedor sobre un bien al 3er. Mes. C) Calcula los derechos...
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Autónomos sin nomina
Una sociedad tiene un administrador único el cual no tiene nomina, ¿Pero esta pagando por la cuenta de la empresa un recibo de autónomos por importe de 244.35?. Los pagos están hechos por la 476 y la 572, ¿Pero me queda a final de año un saldo...
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Contabilizar ampliación de capital
Necesito que me ayuden a contabilizar la provisión de fondos y gastos de notaria de una ampliación de capital. ¿Hicimos una provisión de fondos de 927.10? Que pagamos a la notaria para la ampliación. ¿Ahora la notaría me pasa una factura de 121.20?...
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Rehacer cuentas contables desde 2010 para que pasen datos a 2011
Tengo mucho lio porque llevaba tiempo sin contabilizar y me encuentro una empresa que a perdido la contabilidad y la que tiene de 2012 esta fatal hecha... Nos devolvieron las cuentas del registro por defectuosas y estoy iniciando desde que abrió la...
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¿Cómo puedo hacer que cuadren las cuentas para poder cerrarlas?
Olaa! Ante todo gracias por responderme xdd tengo un grave problema, y es que este año al contabilizar los bancos del año 2008 de una sociedad veo cosas que no se como acer que cuadren. Las cuentas 472 al 16% y las cuentas 477 de 7% y el 16%...
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Inventario y contaplus-...
Trabajo en una constructora desde hace 2 meses ayudando en la gestión y administración siempre con el contaplus. A base de errores he contabilizado todo el primer trimestre pero el otro día me pasaron un listado del inventario para contabilizarlo y...
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¿Contabilizar una devolución?
¡ De todas formas gracias por tu respuesta anterior. Hemos cancelado una póliza con el banco y los servicios del notario lo paga la empresa a través del banco. Lo que pasó es que el banco envió dinero de más para pagarle al notario y luego El notario...
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Cierre contable a 30 septiembre por cambio de sistema operativo.
Tengo una duda y es bastante importante. Hemos cambiado el sistema operativo en mi empresa. A 1 de Octubre hemos empezado con el nuevo.. Los informáticos del sistema nuevo nos están pasando las partidas vivas de clientes y proveedores, no todo el...
2 respuestas
Asiento Pérdidas ejercicio
Tengo un problema de contabilidad de los últimos asientos: El año pasado se hicieron los siguientes asientos: 31-12-2007 268,80 Eur (6940) Prov. Para isol. A (4900) dotac. Prov. Insol. 268,80 Eur -------- 3.586,79 Eur (63000) Imto. Sobre beneficios a...
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Contabilidad promotora-inmobiliaria
Me gustaría saber en que cuenta de gastos debo contabilizar las siguientes facturas de técnicos por haber realizado: a) Estudio ICT b) Estudio geotécnico c) Proyecto Delineación d) Informe de Parcela (Terreno) Y también: a) Licencia de obra b)...
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Transferencias entre empresas del mismo grupo
Llevo la contabilidad de una empresa y tengo las c/c de esa empresa cuadrada con la contabilidad. El caso es que tengo proveedores con pagos pendientes en la contabilidad porque otra empresa nuestra es la que les paga desde su banco. ¿Contra qué...
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Atrasos IRPF
Tengo una duda Hacienda me comunicó que el porcentaje de retención realizado a un trabajador no era el correcto (le retuvimos menos) y por ello he tenido que pagar a Hacienda esa diferencia más los intereses pero cuando nos lo comunicó habían pasado...
3 respuestas
Saldo contable en la cuenta de la seguridad social por descuadre en las nóminas de la empresa
Estoy cerrando el año y he comprobado que la cuenta 476 me sale un saldo de -2588.91 euros, no se como cuadrar esa cuenta yo creo que es que lo contabilizo desde el asiento de las nominas te cuento como lo hago 640 salario bruto 475.1 irpf trabador...
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Asiento para compensar pago adelantado y factura de este mes.
Me gustaría hacerte una consulta si eres tan amable. El mes pasado por error pagamos una factura de un proveedor dos veces mediante transferencia. Y el asiento del pago quedo registrado dos veces en el saldo del proveedor (le hice dos ingresos de...
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Saldo deudor en la cuenta 472 IVA SOPORTADO con fecha 30/09.
Tengo un saldo deudor en la cuenta 472 IVA SOPORTADO, con fecha 30/09 (cierre 3 trimestre). El caso es que entré a trabajar en un sitio en octubre, y me encuentro con este saldo deudor en la cuenta 472, que no sé cómo solventar, ya que no sé de donde...
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Contabilizar perdidas año anterior
El año pasado la empresa tuvo unas pérdidas de 63.000 eur, pero no se hizo ningún asiento (como ahora estoy viendo a través de otras consultas) para "formalizar" el crédito por pérdidas a compensar, de la (4745) a (630) por el 25%, sino que...
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Modificar saldos de apertura
Si el año pasado hice pago de facturas pero no las contabilicé, ¿Puedo este año cambiarlo entrando en el año anterior y modificando los saldos de apertura?
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Saldo deudor en la 476
Como puedo dar de baja un saldo deudor en la 476, a la hora de pagar la de noviembre, veo que en la contabilidad la cuenta 476 no recogía la deuda pendiente de pagar. La contabilidad la llevaba otra persona y parece ser no tenía esa cantidad...
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Tema contable, como contabilizar una factura que viene a nombre de mi cliente, pero tengo que pagarla yo, y luego cobrárselo
El ejemplo es el siguiente, yo solicito de una notaría una copia de una escritura de un cliente mio, me la mandan, pero la factura la emiten a nombre del titular de la escritura, es decir mi cliente. Posteriormente yo le tengo que cobrar ese importe...
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Fondo cooperativa
Cierro ejercicio en una cooperativa agraria y me lio con los nuevos asientos a realizar según la nueva ley contable de cooperativas porque tengo que imputar a este fondo de educación, promoción y formación una sanción impuesta a los socios y después...
2 respuestas
Asiento de pago del impuesto de sociedades
De nuevoo¡ Hice un asiento de pago de la 4752 (2012) 4752 (D) a 572 (H) Pero para que no me quede saldo debería hacer el anterior (no lo tengo, no te olvides¡) Seria: 6301 (D) a 4752 (H) (2011) Esta 6301 es la misma que me aparece en el asiento del...
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Rectificar asiento de existencias
Trabajo en una empresa de artículos de peluquería y a fecha 31/12 hicimos el asiento de existencias que correspondía pero había saldo a 1 día de enero y ahora he visto que el saldo de la cuenta 300 aparece en negativo! Es decir, tengo: 01/01 27210...
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Dar baja contable a una asociación
Trabajo en una entidad sin animo de lucro, una asociación. Bien pues desde la Junta Directiva de la misma, se están planteando, cambiar de asociación a fundación. Quisiera saber, llegado el momento, como he de cerrar la contabilidad de nuestra...
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Sobre modelo 110, 115 e iva, etc
Me gusta mucho tu nombre, tengo una amiga de Murcia que se llama igual ;) Bueno, voy a mis dudas. ¿Cómo se contabiliza el modelo 110? ¿Qué es el modelo 115? ¿Eso existe aun o se ha unificado con otro modelo? El TC1 es lo de autónomos, ¿Verdad? Y el...
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Balance de disolución
La empresa donde trabajo se va a disolver por fin de actividad y necesito elaborar el balance de liquidación. ¿Cuáles son los pasos que debo seguir para llegar al balance final?
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¿Qué hacer con saldo en la cuenta 552?
¡ Tengo en el balance la cuenta 552 con saldo acreedor de 236,62 ¿Qué hago para saldarla? También tengo la cuenta 555 (part. Pend. Aplicac.) En el balance en el pasivo, o sea Acreedor pero tienen signo negativo - 1.014,02 ¿Tiene qué ver con deudas de...
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Contabilidad cierre de ejercicios
Se trata de una empresa que su primer año de actividad fue el 2010. Ha tenido perdidas por 10675.01 en dicho ejercicio y entonces he hecho el siguiente apunte 4745 a 6301 por el 20% (2135.02) de las perdidas. ¿Este apunte tengo que realizarlo después...
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Cuenta contable regularización saldos
Me figuran en balance saldos de clientes, cuyas facturas ya tengo cobradas, y que desconozco en su momento a que clientes y partidas se llevaron. Quiero dejar estas cuentas a cero, puesto que no es real que los clientes me deban esta cantidad. ¿A qué...
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Contabilidad-saldos antiguos sin cerrar
Me gustaría saber si me podeis aclarar una duda, tengo saldos antiguos de cuentas de proveedores y clientes que en su día nos se contabilizo el pago, pero que ya fueron pagados y cobrados, se realizó su correcta anotación en las respectivas cuentas...
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Contabilizar pago de impuestos
Alguien me podría decir como contabilizo el pago del modelo 110 y del modelo 115. ¿Hay qué ponerlo en una cuenta de gastos?
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Alquiler de vestidos
Quería sabes como seria el asiento de una tienda donde se alquilan vestidos y aparte se entrega una fianza y el cliente también paga un seguro por los vestidos. Seria en la cuenta 700 o bien en ingresos por arrendamiento y el importe de seguro en que...
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Regularizar Proveedores años anteriores
Tengo una duda sobre como regularizar una cuenta de proveedores de años anteriores con un saldo muy elevado. El gestor no ha ido liquidando esa cuenta cuando la realidad es que no debemos a proveedores mas que lo que está pendiente en el transcurso...
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Repercusión contable acta de inspección
El tema es el siguiente: Por acta de inspección han variado las BI de 2004 i 2005, y como es por ACTA dijo el inspector no es necesario hacer sustitutorias del I.sociedades de 2004 i 2005, es posible presentar el 2006 para entendernos directamente...
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Contabiliar el impuesto de sociedades o modelo 200
Tengo una duda a la hora de contabilizar el modelo 200 o impuesto de sociedades de la empresa. ¿El resultado del ejercicio 2008 es de una perdida de 50.000?, ¿Es decir un saldo deudor en la 129 de ese importe y del modelo 200 resulta una devolución...
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Contabilizar abono parcial de Factura
Cómo se contabiliza el abono parcial (entrega a cuenta) de una Factura. Luego cuando se ingrese el resto por abonar, ¿Qué hago?.
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Contabilidad de productos de limpieza en inventari
Tengo que valorar el inventario de una empresa que hace comida preparada (paté, etc), entonces he valorado toda la materia prima (hígado de cerdo, envase) y también el producto terminado. Mis preguntas son: 1 ¿Los productos de limpieza tengo que...
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