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¿Cómo se contabilizan los descuentos colegiales?
Santi¡ El otro día ya hablamos mde este tema, pero no está claro todavía en mi mente El tema era de una deuda contable con el colegio de arquitectos que no existe en la realidad y que debo sacar esa deuda de mis cuentas, porque está paga¡ Tampoco...
1 respuesta
Descuadre PyG y Bal.Situación
Si no me equivoco, antes de hacer el asiento a la cuenta 630 (pago del I. Soc.) hay que comprobar que la diferencia entre activo y pasivo del balance de situación debe cuadrar con el resultado de P y G. Como he hecho una ampliación de capital, los...
1 respuesta
Descuadres entre saldos reales y contables
Necesito que alguien me ayude a resolver el siguiente problema: en la la empresa que llevo, existe un descuadre considerable en cuanto al saldo real y el saldo contable de las cuentas bancarias, así como de la póliza de crédito que tienen concedida,...
1 respuesta
Devolución de recibos
Trabajo en un supermercado de contable y resulta que una empresa de publicidad nos hacia publicidad y nos pasaba por banco recibos.. Entonces no hubo entendimiento entre el jefe y dicha empresa y tuvo que devolver los últimos 8 recibos que supongamos...
1 respuesta
Factura del año anterior
Estoy esperando recibir unas facturas del año 2010 porque ese proveedor no nos la ha enviado anteriormente. Entonces, ¿Cómo la contabilizo en la contabilidad de este año 2011?, puesto tienen sus IVAS correspondientes.
1 respuesta
Libro inventario y cuentas anuales
¿Me podrías decir qué es en el libro de inventarios y cuentas anuales el de inventario de cierre? Es decir, el balance inicial el de sumas y saldos trimestral y las cuentas anuales sé como los tengo que hacer, pero el de inventario de cierre no.
1 respuesta
Exceso o defecto de cobro
Una pregunta simple. He hecho unos cobros y el cliente o me ha pagado de más o de menos. Hablamos de unas diferencias mínimas (1 céntimo, 60 céntimos...) Mi pregunta es ¿Cuál sería la cuenta contable que recoge este exceso o defecto de pago?
5 respuestas
Contabilizar fra cliente 2011
He encontrado una fra de un cliente que esta sin contabilizar, el cobro si que lo hemos recibido pero la fra no se contabilizo en su día (es del año 2011) a parte de que lleva un IVA del 18% por lo tanto no puedo contabilizar con ese IVA, y si lo...
1 respuesta
¿Cómo acabar con el saldo de la cuenta 5555?
Querría saber como acabar con el saldo que tengo en la cuenta 5555 (descuadres), la tengo en el pasivo en negativo, por lo tanto, es a favor de la empresa. ¿En qué partida contable lo puedo meter?
1 respuesta
Contabilizar descuadre variación céntimos! Por favor, ayuda!
Hicimos una transferencia bancaria para pagar una factura. La transferencia fue Nominal más comisión y correo de la transferencia. Resulta que el importe de la factura física es de 2 céntimos menos que el nominal, por lo tanto le he pagado al...
1 respuesta
Cuadrar asiento
Tengo un problema con el IVA del 4T de 2010. Es el siguiente, el gestor no hace el IVA de éste trimestre con los datos que yo le doy, le hace con el anual. ¿El problema es que para que las cuentas de IVA me queden saldadas y la cantidad de la 470 sea...
1 respuesta
Asiento 4752 con la contabilidad ya iniciada
Tu respuesta sobre el asiento de un aplazamiento del pago fraccionado del impuesto de sociedades ha sido de gran ayuda, gracias, pues lo he entendido, pero yo estoy utilizando en la empresa el programa contaplus para llevar la contabilidad, entonces...
1 respuesta
Contabilización pago por terceros
Llevo la contabilidad de un autónomo cuya actividad es la Dirección FAcultativa de obras y reparaciones de edificios y viviendas. Puso su oficina en su casa, para lo cual hizo una serie de reformas cuyo importe ascendió a unos 25.000 euros. Pero...
1 respuesta
Problema con mi programa contable
Me estoy volviendo loca, tengo un problema que es el siguiente: Tengo una cuenta contable que es la de comunidad de propietarios que el saldo inicial no coincide con el actual, pero no tiene ningún movimiento porque borre los que tenia para hacerlos...
3 respuestas
Corrección resultados negativos de ej anteriores
¿En base a un requerimiento de Hacienda se puso de manifiesto que en el ejercicio 2008 no se declararon unos ingresos de más de 9000?. Debido a esto los resultados negativos pendientes de compensar de ejercicios anteriores me deben disminuir en esta...
1 respuesta
¿Cómo contabilizar la cuenta 439?
Tenemos una empresa de construcción que facturamos con Entidades Públicas y a final de año para que cuadren sus presupuestos nos hacen certificar por anticipado por lo que el IVA repercutido se nos dispara y hace que tengamos que pagar de IVA lo que...
1 respuesta
Gastos renovación pagares
Quisiera saber la forma correcta de contabilizar los gastos por renovación de pagarés, anteriormente a la entrega de los cheques para estos gastos se contabilizaron directamente al cliente (banco a 43) y 431 a 431 por la renovación, pero no se si...
1 respuesta
Contabilidad: aportaciones de socios, saldo de caja, bancos y anotaciones deudoras
Tengo unas dudillas y era para ver si podías revolvérmelas.. En la cuenta de caja la gestoría a final de año tiene hecho un asiento: (570) a (551) No sé el porqué ha realizado eso... Si anteriormente tiene asientos sobre los socios y pagado por...
1 respuesta
¿Cómo puedo arreglar un descuadre en mi empresa con el proveedor?
En el 2005 el asesor que llevaba la contabilidad metió en la cuenta 555, 232 euros a un descuadre que el tenia con el proveedor. Yo he llamado al proveedor correspondiente y me ha dicho que está correctos todos los pagos, pero a mí no me corresponden...
1 respuesta
Cierre de año
Tengo un pequeño problema, llevo poco tiempo llevando la contabilidad de la empresa, pero para los cierres de año suele venir una gestora y hacer el cierre. El problema es que esta enferma y no se cuando va a poder venir. Me gustaría si pudieras...
1 respuesta
Asiento iva trimestral
Debo contabilizar el asiento de regularización del tercer trimestre pero me he liado tremendamente: Tengo saldo a compensar que arroja desde el primer trimestre, en este 3T me arroja un Iva devengado por 108€, Iva deducible -97,12€ que salen de un...
1 respuesta
Error contable al contabilizar una factura emitida
Santi buenas tardes. ¿Qué tal ha ido el fin de semana? Confío en que bien. Veras ante esta situación ¿Cómo actuarias? Resulta que facturamos a un cliente en 2012 por un importe de 5000 euros por prestación de servicios y antes de fin de mes (cuando...
1 respuesta
Saldo deudor en la 476
Como puedo dar de baja un saldo deudor en la 476, a la hora de pagar la de noviembre, veo que en la contabilidad la cuenta 476 no recogía la deuda pendiente de pagar. La contabilidad la llevaba otra persona y parece ser no tenía esa cantidad...
1 respuesta
Regularizar saldo 475
He entrado en una empresa, ¿Qué lleva desde hace varios años con un saldo acreedor en la cuenta 475500 de 3.130,59?. Quieren regularizar esta cuenta, para empezar el 2011 correctamente. Había pensado en realizar el asiento: 475500 a 570000 Ya que...
1 respuesta
Cierre del ejercicio en la contabilidad de SL y saldo de la cuenta contable 129
Una vez cerrado el ejercicio y obtenido el saldo de la cuenta 129 tras el asiento de regularización, el asiento que refleja el acuerdo de distribución del resultado, entiendo que debe hacerse en el siguiente ejercicio, ¿No?. Como la Junta tiene tres...
1 respuesta
Deuda de un cliente contabilizada mal en una cuenta de gastos jurídicos
El año pasado se contabilizó el pago que realizamos a un cliente al que había que devolverle dinero según dictó una sentencia, en una cuenta (629.x) De gastos jurídicos. Ese cliente tenía creada su cuenta (419.x) Con el total de la deuda pendiente de...
1 respuesta
Pago a cuenta en la compra de un piso
Llevo la contabilidad de una constructora y no se si lo estaré haciendo mal Cuando recibo un pago de un cliente hago el siguiente movimiento: 1.- 572(banco) a 430 (cliente) 2.- Emito la factura al cliente 430 (cliente) a 437 477 Sería correcto.
1 respuesta
Contabilizar factura recibida
Yo quería plantear una duda que no se me había presentado nunca ni nunca había escuchado tampoco. En Junio de 2011 emití una factura a un cliente al cual le estamos realizando unos trabajos, el asiento de la factura quedó así: 430-x (d): 34.438,30€...
1 respuesta
Contabilizar efectos
En el balance de situación tengo la cuenta Efectos descontados por valor de 80 000 y la cuenta Deudas por efectos descontados por valor de 80 000 también. Mi pregunta es: si este año han vencido los efectos y todos han sido conformes menos uno por...
1 respuesta
Limpiar cuentas de proveedores
Me gustaría saber cuál es la forma correcta de anular saldos deudores o acreedores que arrastramos en las cuentas de proveedores de ejercicios anteriores. Son pequeños descuadres producidos por equivocaciones contables etc.
1 respuesta
Cuenta contable Cliente dudoso cobro
Se trata de la cuenta contable Cliente dudoso Cobro ( 436 ). La pregunta sería si es conveniente crear en el cuadro de cuentas de la empresa, simplemente una cuenta cliente dudoso cobro y incluir todos los saldos de dudoso cobro de todos los clientes...
1 respuesta
Sobre devolución de ventas
Pondré un ejemplo para explicar mi duda: ¿Mi empresa realiza una venta por importe de 100? ¿Posteriormente realizo un abono por importe de 25? A causa de una devolución del cliente. El asiento seria así: ¿Venta por 100?: 430 A700 ¿A477 por el abono...
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Problemas con el saldo de Caja (570)
A tod@! Tengo un problema, Llevo una pequeña contabilidad, y la cosa es que muchos de los pagos a proveedores y las nóminas, se pagan con efectivo, que se ha sacado del banco (lo paso del banco a caja y luego hago los pagos...) hasta ahí todo...
1 respuesta
Corregir un saldo de una cuenta
El saldo de la cuenta de un acreedor (vodafone) arroja un importe erróneo desde el 2010, ¿Puedo hacer algún asiento de regularización para arreglar el saldo? ¿En ese caso contra que cuenta?
1 respuesta
Ingreso por factura mayor al importe real
¿Hemos emitido una factura por un importe de 236?, ¿Pero el cliente nos realizo transferencia por 244? Por error. ¿Cómo contabilizo esa diferencia de 8? ¿Cómo un ingreso extraordinario? ¿Un traspaso de caja al banco o como para que me figure en...
1 respuesta
Dudoso cobro y duplicidad
¿Cómo contabilizo una factura que está resultando imposible de cobrar, que fue contabilizada en el ejercicio anterior 2008? Analizando la contabilidad, nos hemos dado cuenta de que durante el ejercicio 2008 se contabilizó una cuenta de gasto dos...
1 respuesta
Arreglar cuenta cliente mal contabilizada
Al entrar en una asociacion, he comprobado que a un socio que se le dio de baja pero que quedo pendiente de pago un saldo, cuando fue al año siguiente y lo liquidó, el anterior contable lo llevo a ingresos extraordinarios y cerro el año. En su cuenta...
1 respuesta
Cancelar saldo pendiente de la cuenta del cliente, porque no es correcto
Revisando cuentas, he visto que tengo un saldo pendiente de cobrar de 2.000 € de un cliente desde 2014. Lo he comprobado y fue un error de quien contabilizaba en ese momento, y el cliente no debe nada. No se sabe por qué lo contabilizó mal, pero se...
1 respuesta
Contribuciones de socios
Hace poco iniciamos una actividad como sociedad limitada. Antes de dar de alta y hacer todos los pasos necesarios para constituir la empresa tuvimos que dar un señal de alquiler de un local. Como no tuvimos cuenta bancaria de la sociedad en ese...
1 respuesta
Hemos usado la fianza para pagar meses de alquiler como se refleja en la cuenta 260
¡ En este caso la fianza la hemos dejado como mes de alquiler Que cuenta usarías para los asientos de este hecho ¿ Figura en el balance como cuenta 260 fianza a largo plazo
1 respuesta
Cuentas prestamos hipotecarios
Tengo un nuevo cliente que es una constructora, tengo que cerrar la contabilidad del año 2007 y he procedido a comprobarla antes de hacerlo y me he encontrado algunas irregularidades que necesito subsanar, la más urgente es en relación a los...
1 respuesta
Compensación de deuda
Quisiera plantearos la siguiente duda:La empresa de cuya contabilidad me he hecho cargo tenía un cliente que adeudaba un cantidad importante; en su momento se acordó que por el importe de la deuda dicho cliente se conviritiera en proveedor y fuese...
1 respuesta
¿Como liquidar una sociedad limitada?
Tengo que liquidar una sociedad limitada y no lo he hecho nunca, he estado mirando por internet y preguntando los pasos a seguir y un de ellos me dicen que es hacer un balance de liquidación, y no se si es como un balance de situación, o es...
1 respuesta
Dudoso cobro dudas urgente
Tengo una pequeña duda, cuando realice una provisión (694 a 490) de un cliente de dudoso cobro tengo que hacerlo por el total o puedo hacer un porcentaje de esa deuda. Por ejemplo: ¿Tengo un cliente que nos debe 23.600? Realizo el ato. De clientes...
1 respuesta
Cómo cuadro una cuenta de cliente en saldo deudor cuándo dicho saldo ya fue cobrado en su día
La empresa en su día envío un factoring al banco el cliente pago pero no se contabilizo en La cuenta del cliente. Tengo un problema ya que el cliente tengo que dejarlo a cero y ademas e de reflejar una deuda que tiene la empresa con el banco para...
1 respuesta
Factura positiva cobrada con abono de negativas
Tenemos un cliente con una factura el 31/12/12 de 2700 € y también tiene otras negativas en diversas fechas. Pues bien, se le ha puesto como pagada la de 2700 € abonándole las negativas, es decir, se compensa la de cargo con las de abono ¿Esto afecta...
1 respuesta
Asiento contable regularizar rdo. Negativo
Como debo contabilizar el resultado del 2014 a 30/06/2015. En el balance figuran: Cta. 113...+ 29.379.- euros reservas volunt. Cta. 121.012...- 5.104.- resultado negativo Cta. 121.013... - 30.602.- resultado negativo Cta. 129 (2014).. +6.821.-...
1 respuesta
Saldar cuentas contables
Necesitaría saber como saldo las siguientes cuentas abiertas para dejarlas a cero: 544, 555,260,460
1 respuesta
Corrección de error contable
En la contabilidad del año 2008 de una empresa se cometió el error de contabilizar 44000 euros de más en cuenta 640 de sueldos y salarios. Esto tuvo la repercusión de que el resultado contable de dicho año aumento en ese importe la pérdida que dio...
1 respuesta
Contabilizar factura de cliente en la ( 438) al final de año.
A final de año, varios clientes ( grandes cadenas), debido a que tiene que justificar el presupuesto que tiene asignado durante el año y con el fin de que no se lo recorten para el siguiente año, nos solicitan que les emitamos las facturas de...
1 respuesta
Asiento de apertura y desarrollo
Estoy estudiando contabilidad y tengo un par de dudas: En el asiento de apertura, ¿Cómo puedo saber qué cuentas son de activo y cuáles de pasivo? P ej, las cuentas de Amortización acumulada y Dotación a la amortización, ¿Cuál es de activo y cuál de...
1 respuesta
Contabilización de declaraciones complementarias en concurso de acreedores
Recientemente hemos entrado en concurso de acreedores y hemos presentado las correspondientes declaraciones complementarias de IVA, al haber recibido las facturas rectificativas de la cuota de IVA de Acreedores pendiente de pago. Mi duda es que dada...
1 respuesta
Descuadres de caja
Los descuadres positivos de Caja pueden ser contabilizados en la 555 Partidas Pendientes de Aplicación, pero las diferencias negativas en qué cuenta se pueden reflejar.
1 respuesta
Regularizar saldo caja
¿Mi problema es que tengo en caja un saldo de 75000?, pero en realidad no existe, el dinero se sacó del banco para pagar gastos sin factura, como no se podían justificar, se fue llevando a caja. Este saldo se ha ido acumulando varios años y ahora...
1 respuesta
Descuadre proveedor
Tengo una cuenta de un proveedor con un descuadre en el saldo que viene de años anteriores y este año me gustaría cuadrarlo y dejar la cuenta con el saldo correcto, que debería de hacer con la cantidad que se me descuadra.
1 respuesta
Bonificacion intereres prestamo
¿Me gustaría hacerte una pregunta a ver si me puedes ayudar? Em la empresa en la que trabajo le han concedido un préstamo con los intereses bonificados. Me ha llegado el recibo del banco en el cual me especifica la amortización de capital son 7.500...
1 respuesta
Impago retenciones garantía
Emitimos a un cliente factura por trabajos realizados con retención por garantía, de la siguiente forma: Base Imponible = 100 . HABER 705 Iva (16%)= 16 ............ HABER 477 Retencion (5%)= -5...... DEBE 430.1 Total = 111 ... DEBE 430 Esas...
1 respuesta
Contabilidad
Estoy creando una aplicación en ACCESS para la contabilidad de varias empresas. Lo que no se específicamente es como manejar varias empresas, las cuales tienen algunas tablas en común, pero algunas que contiene datos específicos de cada empresa (por...
1 respuesta
¿Pasos a seguir en contabilidad?
¡ Terminé el diario y el mayor Estoy con el cierre del ejercicio del diario, donde van las cuentas del grupo 621, 622, etc.. Acá es donde debo sacar los saldos del mayor para poder poner los importes. Luego viene el cierre del diario: donde van las...
1 respuesta
Contabilizar un embargo preventivo
Me llegó de la tesorería de la S.S. Un mandamiento de anotación preventiva de embargo de un inmueble. Esto es en relación al aplazamiento que pedimos en su día y nos lo aceptaron, del pago de unos seguros sociales que quedaron pendientes. Lo que...
1 respuesta
Asientos contables, funcionamiento de las cuentas de activo y pasivo y ejercicios
Me podría explicar de forma sencilla como funcionan las cuentas de activo y pasivo y el debe y el haber, es que a la hora de leerlo parece que lo entiendo, pero cuando me pongo a hacer ejercicios no me sale. Estoy intentando hacer asientos contables,...
1 respuesta
Como realizo un asiento contable de iva, isr, ide, ietu
Quisiera poder contar con su ayuda
1 respuesta
Saldo contable en la cuenta de la seguridad social por descuadre en las nóminas de la empresa
Estoy cerrando el año y he comprobado que la cuenta 476 me sale un saldo de -2588.91 euros, no se como cuadrar esa cuenta yo creo que es que lo contabilizo desde el asiento de las nominas te cuento como lo hago 640 salario bruto 475.1 irpf trabador...
1 respuesta
Impuesto sobre sociedades
Estoy cerrando la contabilidad de una sdad limitada laboral, se creó el año 2001 entonces se cerró sin beneficios es decir con perdidas, ¿Pero si que este año con motivo de una subvención pues tengo de beneficios antes de impuesto (según balance de p...
1 respuesta
Contabilidad Impuesto sobre sociedades
Entré en una empresa hace unos meses En el balance de sumas y saldos a 31/12/2008 las siguientes cuentas tenían los siguientes saldos: ¿473 HP retenciones y pagos a cuenta 4.657,04? En el Debe ¿4752 HP acreedora por I. Sobre sociedades 167,26? En el...
1 respuesta
Cierre del iva
¡ Mira, tengo la 477 con saldo que cuadra La 472 también cuadra La 477 tienen mas saldo que la 472 Tengo algún iva sin pagar, además veo que la suma de mi deuda con la 472 es justo el saldo de la 477. ¿Qué asiento o que algo debo hacer?
1 respuesta
Cuadrar cuenta cliente
Tengo una duda que la verdad estoy bloqueada y no veo por donde seguir. Somos una empresa de construcción. Hemos cobrado 1.000 de los cuales 150 son gastos como ( solicitud tramitacions permiso actividades, dar alta contador agua y luz etc) que estos...
2 respuestas
"compensación activo-pasivo"
Somos una empresa de servicios que tenemos un considerable volumen de negocios con una empresa antaño pública. Ambos nos facturamos mutuamente y el problema es que al abonarnos ellos ntras. Fras. Mediante transferencia bancaria nos descuentan sus...
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¿Qué hacer con saldo en la cuenta 552?
¡ Tengo en el balance la cuenta 552 con saldo acreedor de 236,62 ¿Qué hago para saldarla? También tengo la cuenta 555 (part. Pend. Aplicac.) En el balance en el pasivo, o sea Acreedor pero tienen signo negativo - 1.014,02 ¿Tiene qué ver con deudas de...
1 respuesta
Otros créditos con la administración pública
Revisando el balance de situación he visto que la cuenta "Otros créditos con las administraciones públicas" me sale saldo positivo y la administración no me debe nada. He revisado la contabilización de impuestos y está todo correcto. Como los...
1 respuesta
Contabilización de fras. Con irpf
Me gustaría que me indicaseis cómo se debería contabilizar una factura emitida con IRPF.
1 respuesta
¿Asiento impuesto sociedades con una inspección posterior?
He tenido una inspección de sociedades en el año 2014, me hacen pagar unos 13000 euros. Mi duda es el asiento contable que tengo que realizar, en mi contabilidad va a salir del haber 13000 euros pero la contrapartida no estoy segura de cuál es, Nose...
2 respuestas
Sociedad limitada. Compra.
El año pasado compramos una Sociedad limitada en el mes de Octubre. La única información que nos da la antigua asesora es un balance de sumas y saldos a fecha 30/09/2006. ¿Cómo cerramos el año? ¿Qué asiento puedo hacer para meter yo mi contabilidad y...
1 respuesta
Cierre del ejercicio y cuenta 129
Me temo, igual es algo básica pero se bastante poco de contabilidad y me está tocando hacer la de mi empresa mientras me formo a salto de mata :-/ Al cerrar el ejercicio, primero realizo los apuntes de regularización (que el programa de contabilidad...
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Cambio de programa contable y limpieza de clientes
Quisiera saber si al realizar un cambio de programa contable podemos hacer una limpieza de cuentas de clientes que teníamos en el anterior programa contable pues hemos observado que hay muchos clientes que han dejado de serlo por diversas causas...
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Contabilizacion Vehiculos Alquiler
Estoy haciendo un proyecto sobre una empresa de alquiler de vehículos, ¿En qué cuenta debo meter los vehículos?
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Como declarar en módulos, un abono por devolución de una factura.
Quisiera saber como debo declarar, en módulos, un abono. Compré un material para una reparación que mi cliente pagó por adelantado. Este material no era el correcto por lo que mi cliente me reclamó el abono y yo reclamé el abono a mi proveedor. A mi...
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¿Puedo tener en balance solo saldo en la cuenta 490 y no tener nada en cuentas 430 o 440?
En el balance de sumas y saldos de la Sociedad me aparece un saldo de 52.432,21€ en la La cuenta 490 pero no hay saldo ni en la cuenta 430 o 440 ni aparece tampoco 436 . Como puedo saldar esa cuenta si tengo que liquidar la Sociedad.
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Contabilidad de comisionista e intermediario en el arrendamiento
Como sería la contabilidad de una empresa que actúa como agente intermediario y comisionista en el alquiler de viviendas, donde recibe todo el dinero de los inquilinos y después paga al propietario de la vivienda.
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Contabilizar descuadres de caja
Acabamos de abrir una tienda y me gustaría saber cómo debo contabilizar los descuadres de caja. Tampoco sé cómo contabilizar los vales de compra que damos a los clientes cuando devuelven alguna prenda.
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Cómo hacer un balance 0 para liquidar sociedad
Tengo una ES.L. Que hicimos mi pareja y yo en 2003, en 2008 la dimos de baja pero sin hacer la liquidación porque nos salía muy caro con la gestoría. Esperando que se olvidaran de ella nos encontramos con varias multas de hacienda reclamando por no...
1 respuesta
Pasivos por diferencias temporarias imponibles
Soy nuevo en el foro y me gustaria plantearos una cuestión que tengo en mi contabilidad y que tiene que ver con el cierre e impuesto de sociedades del ejercicio He recogido recientemente la contabilidad de una asesoría y me encuentro que existen...
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Las propinas de un restaurante por tarjeta
Hemos abierto un restaurante y necesitamos ayuda para aclararnos una duda contable. Algunos clientes nos pagan la propina con la tarjeta, ¿Cómo debería contabilizarlo si tenemos ese ingreso en el banco? ¿Se imputaría como ingreso? , y si es así ¿Con...
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Registrar el asiento de apertura contable
Mi duda es necesito empezar una contabilidad y quiero saber como registro mi asiento de apertura tengo: Inventario 100 Proveedores 200, Caja 0, Bancos 10, Activo Fijo 1000. ¿Cómo tengo que hacer el registro?
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Contabilizar abono parcial de Factura
Cómo se contabiliza el abono parcial (entrega a cuenta) de una Factura. Luego cuando se ingrese el resto por abonar, ¿Qué hago?.
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Cierre contable a 30 septiembre por cambio de sistema operativo.
Tengo una duda y es bastante importante. Hemos cambiado el sistema operativo en mi empresa. A 1 de Octubre hemos empezado con el nuevo.. Los informáticos del sistema nuevo nos están pasando las partidas vivas de clientes y proveedores, no todo el...
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Factura rectificativa "nota de abono"
Ha llegado una factura rectificativa "nota de abono" sobre un abono que nos va a hacer un acreedor por prestación de servicio. La cuestión es que no hay ninguna factura recibida con el importe de la factura rectificativa, ¿Cómo conotabilizo esta...
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Ajuste contable de cuentas por descuadre
En las última cuentas anuales las cantidades de caja y banco no se correspondían con la que debería ser y este año por culpa de ese descuadre, también me quedan descuadradas, ¿Cómo podría ajustarlo?
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Contabilización bancos.
Estoy comenzando a contabilidad una empresa desde este año 2011. Evidentemente hay asientos que tengo que crear en el año 2010 porque algunos se van a pagaro o cobrar durante este año. Mi problema viene por cómo puedo comenzar los asientos de la 572,...
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Balance Final y liquidación de una SL
Les escribo porque me ha surgido un problema y es que tengo que liquidar y cerrar varias empresas pero no se como hay que hacer el balance final, os dejo dos balances a ver si me podéis ayudar y decir como tienen que quedar para presentárselos al...
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Cuadre de céntimos en cuentas grupo 4
Tengo una serie de céntimos en las cuentas del grupo 4 tanto de clientes como proveedores de las que ya se han pagado o cobrado las facturas pero han quedado ahí por errores en cobro o pago que no merece la pena llamar para solucionar. ¿Cómo podría...
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Contabilización de las retenciones en garantía.
Somos una promotora y desearía me resolvieran una cuestión relacionada con la contabilización de unas retenciones en garantía del cumplimiento de un contrato de obra con una constructora. Dichas retenciones se venían recogiendo en la cuenta 4008XXX,...
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Saldo Inicial Bancario
Tengo una empresa que solo tiene contabilidad externa, por lo tanto solo trabajan con cuenta caja. Ahora quieren llevar contabilidad interna; pero en saldo inicial de la cuenta Banco no se que contrapartida ponerle, ya que no se como obtuvieron ese...
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Cuentas de Gastos e Ingresos
Les agradecería me ayudarán con unas dudas que tengo sobre las cuentas de gastos o ingresos en general, aunque el caso en particular que me ocupa es para las cuentas de gastos. Tengo entendido que en las cuentas de Gastos o Ingresos, al ser cuentas...
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Que poner en el asiento de apertura...
Llevo poco tiempo usando Contaplus. Ya he introducido todos los asientos para el primer trimestre, pero me falta el asiento de apertura que no lo he podido introducir ya que la asesoría que nos llevaba la contabilidad no me pasó los datos del año...
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Regulizar iva por inspección hacienda
Quisiera que alguien me dijera como puedo regularizar la cuenta 470 después de haber sufrido una inspección de hacienda. El cierre del año pasado dio una cantidad a devolver de IVA, pero después de hacernos una inspección hacienda nos van a devolver...
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Modificar la 570 en contasol sin repercusión contable
Quiero modificar la cuenta 570 para poner la cantidad que yo quiera a cierre del año 2016 y para que en el asiento de apertura de 2017 aparezca esa cantidad que yo quiero, pero no quiero que tenga ninguna repercusión contable, ¿Por qué quiero hacer...
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Descuadre en asiento de apertura
Necesito incorporar una maquinaria que es de la empresa pero no está formando parte de ella contablemente. El descuadre que me aparece es de -60000 Euros en el HABER. Quisiera que de forma legal, y aunque hacienda ispeccionara, esto se pudiera...
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Saldo en cuentas de acreedores
He tomado en 2009 la contabilidad de mi empresa y hasta ahora lo llevaba una gestoría. Al hacer la comprobación de las cuentas antes de cerrar el ejercicio, he visto que hay algunas cuentas de acreedores y prestación de servicios con saldo acreedor...
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Manual de cuentas contable, ¿En qué consiste, qué utilidad tiene?
Soy claudio por favor quiero saber la definición del concepto de MANUAL DE CUENTAS lo más completa posible bueno
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Como contabilizo el fraccionamiento del pago a cuenta del Impuesto de Sociedades? (2P)
Asiento contable del registro del fraccionamiento del pago a cuenta del impuesto de sociedades, en concreto la cuenta de deuda con Hacienda así como el saldo que debe reflejar la 473.
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Arreglar saldo erróneo
Me han pasado una contabilidad en la que arrrastra un saldo erróneo del año pasado por el asiento de nóminas. Se contabilizaron como gasto 6000 euros cuando se pagaron 9000, por lo que tengo un saldo deudor en la 465 de 3000 euros. Mi pregunta es si...
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Línea de crédito con saldo deudor
Un cliente nos ha dado una provisión de fondos considerable, y en lugar de dejar el dinero en la cuenta corriente lo hemos ingresado en la línea de crédito. No es que vayamos a cancelarla, sólo evitar pagar los intereses mientras no necesitemos el...
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Regularización fra no pagada prescrita
Desde el 2008 existe en la contabilidad de una S.L un saldo acreedor en la cuenta de un proveedor, relativo a una fra de 2.700 euros que en su día no pagamos y reclamamos por sentirnos estafados. El proveedor no nos remitió la fra rectificativa ni ha...
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Contabilizar cobros por tarjeta de crédito
Me gustaría saber como contabilizar las ventas de tickets con tarjeta entre los que figurarían clientes registrados y clientes desconocidos o de paso. Si al día por poner un ejemplo, se hacen 20 operaciones de venta con tarjeta pongamos que 8 de los...
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Provisión
Soy estudiante de 5º de empresariales y desde hace 2 años trabajo en una empresa de contable. Tengo una asesoría fiscal pero tengo una duda que ellos no se por qué no quieren responder y me pregunto si es porque lo que estudias en la carrera luego no...
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Problemas con la gestión del impuesto 129
Soy la del problema con el I.S., al final he podido hablar con la gestoría sobre el problema, y me han comentado que el asiento del impuesto se les habrá olvidado contabilizarlo y por eso no aparece en el balance; entonces me ha dicho que aunque se...
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Comenzar a utilizar contaplus
El año pasado compré el contaplus para una pequeña empresa en la que llevo la contabilidad y no he sido capaz de ponerlo en funcionamiento. Utilizo un programa antiguo y difícil pero no sé como comenzar a utilizar el contaplus. El año pasado cree la...
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Retención fiscal hacienda
¿Hacienda me hace una retención fiscal según el banco porque nos dieron unos intereses y sobre esos intereses ellos se tienen que quedar con el 15% (hacienda) cual es el asiento que debo hacer?
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Asientos 01/01/2008 NPGC
Tengo un balance a fecha 31-12-2007. Necesito passarlo al 01-01-2008 con el asiento de apertura pertinente para aplicar la nueva normativa del plan general contable. Le estaría muy agradecido si puedo ayudarme es muy escueto. Activo: Gastos de...
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Como realizar un asiento de un ingreso?
A ver si me podéis ayudar como contabilizo un ingreso que nos han hecho en enero 2018 pero pertenece a diciembre de 2017. ¿Qué asiento hacer en cada año para que me lo contabilice en el 2017?
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Tengo la cuenta 472 y 477 con saldo al principio del años, ¿Qué debo hacer?
He "heredado" una contabilidad en muy malas condiciones. Las cuentas 472 y 477 arrastran saldo desde hace varios años, ¿Qué tengo que hacer para saldarlas al final de este año y quitarme ese lastre de encima?
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¿Rebajar saldo de la caja?
Soy nuevo en una empresa, y haciendo un balance de situación veo que la situación de tesorería de la empresa es de 300.000€ aproximadamente cuando en realidad puede haber unos 50.000€, es decir, hay un saldo ficticio. La pregunta es como puedo llegar...
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Datos contables
Voy a alquilar mi local a una s.l. Que se dedica a la fabricación y venta directa al publico de Joyería y relojería. Esta empresa tiene actualmente en España 7 tiendas abiertas. Le muestro algunos datos contables de esta empresa por si usted me los...
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Pago de factura que no coincide importe
He contabilizado el gasto de la factura de un profesional y al ver el pago en el banco no me coincide por la diferencia de 0,01 céntimo de euro que hemos pagado de más ¿Cómo contabilizo esa diferencia? Otra pregunta también tengo diferencias en las...
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Ayuda para calcular los gastos y realizar la contabilidad de la empresa
Me estoy haciendo un lío con los gastos, a ver si alguien me lo puede aclarar... Yo siempre he tenido entendido que los gastos se contabilizaban a DEBE (600), (472) HABER (400) Y DEBE (400) a HABER (572),(570) Una compra pagada por banco directamente...
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Cuota atrasada de préstamo
Mi sociedad tiene un préstamo a largo plazo con una entidad de crédito. Llevamos pagando las cuotas de forma atrasada por falta de liquidez. La ultima cuota de diciembre del 2013 se pago parcialmente ese mes. El resto se pago en enero del 2014. ¿Cómo...
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Dar baja contable a una asociación
Trabajo en una entidad sin animo de lucro, una asociación. Bien pues desde la Junta Directiva de la misma, se están planteando, cambiar de asociación a fundación. Quisiera saber, llegado el momento, como he de cerrar la contabilidad de nuestra...
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Impuesto si tengo perdidas y asiento de cierre
Tengo la 129 en el haber del asiento de apertura en positivo. La he pasado a la 120 para que me quede saldo 0. Después de hacer todo los asientos de los ejercicios en el año y hacer la liquidación del iva la variación de existencias amortizaciones...
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Modificación del Activo - Préstamo
Quería saber si podían orientarme sobre algunas cuestiones acerca del nuevo Plan General Contable. Estas son; Resulta que tengo una Sociedad y la actividad es de servicios. Lo hago a través de una franquicia que adquirí en el 2008. ¿El pago a la...
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Asientos contables y gastos sin facturas
Empezado a llevar la contabilidad de una s.l me han dado como datos el modelo 303. El cual tiene como resultado 9013,28 de iva devengado, iva soportado 7999,70 y un resultado de liquidación es de decir a pagar la empresa 1,013,58, esto del 1...
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Deterioro acciones no cotizadas
Una sociedad compra acciones de una sociedad anónima por 800€ la acción a principios de año 2012 . Esta sociedad anónima no cotiza en bolsa, pero a finales de 2012 dos socios vendieron a 450€ i 445€ la acción. Mi pregunta seria si el hecho que dos...
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Asiento de una fra. Con saldo negativo
Ruego me ayudéis con el siguiente asiento, os dejo los datos de la fra. Honorarios 380,69 SUPLIDOS 31.14 TOTAL: 411,83 A CTA.1000 SALDO: -588,17
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Como se reflejaría la cartera de clientes
Me acaban de dar la contabilidad de una sociedad que es colaboradora de una empresa de seguros, y no estoy muy puesta en este tema. Mi duda es como contabilizaría la cartera de clientes que la colaboradora va realizando, porque según ella los...
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Facturas pendientes ejercicios anteriores
Mi duda es que tengo varias facturas de ejercicios anteriores ya cerrados de proveedores pendientes de pago. De un ejercicio a otro no he realizado ningún asiento para regularizar dichas cuentas. Las facturas sin pagar no es por que no haya querido...
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Duda contabilidad agencia viajes minorista
Soy contable y, aunque tengo tres años de experiencia llevando contabilidad de empresas, nunca había trabajado en el sector de agencias de viajes que, al tener un tratamiento un tanto especial, me plantea algunos problemas. Se trata de una agencia...
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Contabilizar factura de un siniestro a nuestro nombre y luego nos la abona la compañía de seguros
Hemos tenido un siniestro con la centralita y la Empresa que nos la reparo nos hizo la correspondiente factura con IVA que hemos pagado. Posteriormente nuestra Compañía de Seguros nos abono el importe integro de la factura . Que pasos contables tengo...
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Factura importación de menor importe
Te explico una situación un tanto compleja (al menos para mí), esperando que por favor, me puedas ayudar. Situación: Se le pide mercancía a un chino POR que resulta ser un simple intermediario. De eso, nos enteramos cuando nos dice que nos embarca...
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Regularizar contabilidad existencias finales saldo negativo
Nos hemos quedado con una empresa en la que el que desde el año pasado figuran unas existencias iniciales de -15.000 euros. Proceden del año pasado en el cual se debía realizar el asiento inicial 300 a 610 por importe de 15.000 euros, pero se realizo...
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Descuadre
Diferencias Quisiera saber a que se puede deber una diferencia entre la cuenta de pérdidas y ganancias y el balance. Al ir a prepara un balance y PyG a 30 de septiembre me he encontrado con este problema y no se como solucionarlos. +En el Balance:...
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¿Cómo se cancela saldo de la 475?
¡ Tengo un saldo en la cuenta 475 de 6.200,00 He preguntado en hacienda y la deuda es de 3.900,00 (La deuda solo es de iva y retenciones) ¿Cómo se cancela el saldo que está demás en la 474? ¿Podría ser contra gastos extraordinarios? 475 (D)por la...
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Como contabilizar ventas on line a través de terceros
Una empresa trabaja con un servicio on line de tal modo que quincenalmente esta empresa le factura la comisión por los pedidos cogidos por ellos para servir a domicilio la empresa y a su vez liquida la diferencia entre la comisión y los pedidos...
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Contabilidad en una empresa inmobiliaria
Me han comentado que la contabilidad de una promotora funciona de la siguiente forma. Las cantidades que los clientes entregan de promotora se contabilizan en la cuenta anticipo de ventas a clientes de la siguiente forma (430) a (437) (477) (4310) a...
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Compensar pagarés
Te cuento: Hemos emitido un pagaré con un cliente; y este a su vez nos ha emitido otro contra nosotros por la misma cantidad; no existen facturas por medio; se trata sólo de un acuerdo contable que hemos realizado con él por ciertos motivos. Puedo...
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Problema con impuesto de sociedades, pérdidas antes y después de impuestos
Tengo un problema que nadie me resuelve, contables en activo, economistas. Tengo una pequeña sociedad, creada a finales de 2011, con actividad de un trimestre en ese ejercicio, al cierre del ejercicio, tenía 933,37 euros de pérdidas, el día...
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Corregir saldo impuesto de sociedades
Surge un problema, cuando presente el modelo 200 del 2011 arrojo un saldo contable de 801,92 (HABER), pero se declararon 763,29, por que mi jefe quería subsanar una omisión del año anterior, ¿Mi pregunta es contablemente como hago para disminuir los...
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Modelo 569 hidrocarburos
Llevo la contabilidad de una gasolinera, cuando liquido el impuesto de hidrocarburos en el modelo 569 que se hace trimestralmente, yo le he hecho a al cuenta contable 4759, pero esta cuenta me acumula el saldo de todos los trimestres, quiero decir...
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Contabilidad de empresa constructora
Me gustaría saber como se realiza el asiento de compra de un terreno en una empresa constructora-promotora, así como las variaciones de existencias y también si las variaciones de existencias y la baja del terreno si es lo mismo o si son cosas...
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Incrementar la deuda por Impagados
Me han pasado la contabilidad de una empresa y tiene impagados de clientes sin reflejar e impagados de la propia empresa también sin reflejar. La persona que me lo ha dado me dice que estos impagados como nunca han sido resueltos por ninguna parte y...
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Balance de situación
Estoy haciendo un plan de empresa y tengo todo ya listo, incluido el plan de tesorería, pero me surge una duda que no logro sacar adelante, estoy colapsada. Tengo que sacar el balance de situación de los tres primeros años a partir de la tesorería de...
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Venta de un vehículo que ya estaba amortizado por la sociedad limitada.
En la empresa, en el ejercicio 2010 se dio de baja com inmovilizado un vehículo, el cual se ha vendido a otra empresa, ¿Cómo seria el asiento de esta venta?, como una venta normal (700) o como
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Descuadre de 30 euros en el IVA
Al encargar la declaración de la renta, mi gestor me avisa de un descuadre de 30 eur a mi favor entre los mod 303 y el mod 390 respecto a los pagos de un cliente que en total ascienden a 390 euros en el ejercicio 2023. En efecto, se me traspapeló una...
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Compensación de deudas, cliente, acreedor
Un cliente me debe dinero y me paga con un inmovilizado (carretilla elevadora) me hace factura por la venta de dicho inmovilizado., el asiento contable de dicha "compra de inmovilizado material" no es problema, la cuestión es que tengo un mayor...
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Factura proveedor contabilizada doble como solucionarlo?
Os comento en el año 2014 se contabilizó una factura de proveedor y en el año 2015 también se facturo la misma factura, ahora yo me he dado cuento de ese error.. ¿Cómo puedo solucionarlo? Pensé en hacerle un asiento como si fuese al revés: 430-700...
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Inmovilizado del 2008 no contabilizado
Me voy a hacer cargo e la contabilidad e una Sociedad Cooperativa protegida. En el año 2008, en las Cuentas Anuales aparecen unos importes de Inmovilizado materia, e Inmovilizado Intangible, así como AAIM, y AAII. Sin embargo, ni en ese año ni en los...
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Saldo iva soportado final del ejercicio
Me gustaría saber si existe algún caso en el cual una cuenta de iva 472 o 477 tenga saldo al final del ejercicio una vez realizada la liquidación. ¿Por qué me encuentro con un asiento de apertura con iva soportado y si no es posible cómo podría...
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Quitar dinero de la caja contable
Lo primero voy hacer un pequeño resumen para argumentar mi pregunta. Hace no mucho la empresa contrato una nueva administrativa, y tiene unas practicas un poco raras o que no les veo el sentido. La ultima es que hizo borro casi un año entero de pagos...
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Sobre el cierre contable del ejercicio
Estoy cerrando por vez primera un ejercicio económico en una Sociedad L. Y tengo una serie de dudas... A ver, después de hacer las amortizaciones, periodificaciones y demás ajustes, el asiento de regularización lo hace el programa contable, y es...
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Abono de transporte
Trabajo en una empresa de transportes y tengo una duda a la hora de contabilizar un abono de algún transporte. Cuando contabilizo una factura uso una cuenta 705, pero cuando tengo que hacer un abono no se cual usar, ¿Puedo usar una cuenta 708?
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Contabilidad gastos inicio sociedad.
Monte una empresa y me dijeron que los gastos de notario y registro se llevan a la 113 si fueron antes de constituir la sociedad y si fueron después a una cuenta de gasto. ¿Es eso cierto?
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Asiento contable que se resiste
Os escribo este mi primer post, así que me estreno en el foro, sed comprensivos. Sin más dilación paso a contaros el caso. En la empresa en que he empezado a trabajar operan con entidades de las llamadas de dinero electrónico, bajo la supervisión del...
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No coincide iva con modelo
Después depresentar los modelos de IVA, y cerrado el ejercicio, he tenido que contabilizar unas facturas que no se hicieron en su momento. Que tengo que hacer ahora, el IVA me descuadra con lo presentado, ¿Hay algún problema para cerrar el año siendo...
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Contabilidad errónea
Tengo un cliente que ha traído una contabilidad del año 2008 con varios errores, el problema es que se presentaron cuentas anuales e I.ES correspondientes a dicho ejercicio con esos errores. No se contabilizaron gastos dando como resultado más...
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¿Cómo reducir el saldo de la cuenta 490?
Tengo un saldo muy elevado de la cuenta 490, este se ha ido generando con movimientos que vienen desde el año 2.002 ¿Cómo puedo reducir este saldo? ¿Contra qué cuenta lo llevo?
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¡ Ayuda ! ¿A qué cuentas pertenecen?
A tod@s, Necesito un poquito de ayuda en cuanto a la contabilización de varios conceptos, puesto que no encuentro la cuenta de gasto e ingreso a la que debo imputarla: 1. Pagos realizados por la empresa a sistemas complementarios de pensiones de sus...
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Compensación de perdidas con cargo a Reservas
Me gustaría saber si tenemos perdidas de ejercicios y también saldo en la cuenta de reservas voluntarias, Si se debe hacer algún asiento para poder compensar las perdidas de ejercicios anteriores. Y qué asiento sería.
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Consolidación balances
Agradecería que me ayudaran en esto ya que tengo un problema muy serio... La empresa me pide consolidar un balance de una empresa que tenemos en el extranjero con nuestro balance. El caso es que no tengo experiencia en esto ya que es la primera vez...
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