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Salario Autónomo
Tengo una duda sobre el salario de un autónomo. Soy autónomo y no pertenezco a ninguna sociedad, es decir trabajo como profesional liberal, además NO tengo un sueldo fijo y mucho menos una nómina, voy cobrando conforme a mis ingresos por ventas....
1 respuesta
Pago en especie
¿Cómo contabilizaríamos un pago de alquiler del local del negocio con comidas en el mismo? Es decir yo alquilo un local destinado a hostelería y remunero al propietario 1.000 € / mes y come y cena en mi local todos los días de lunes a viernes ¿Cómo...
1 respuesta
¿Qué asiento hay que hacer si vendemos lotería con recargo?
Vendemos lotería con recargo. 1.El lotero nos la da ¿Qué asiento hay que hacer? 2. La repartimos y tenemos ingresos en cuenta banco según nos la van pagando ¿Qué asiento hay que hacer? 3.- Pagamos al lotero ¿Qué asiento hay que hacer?. Otra coas:...
1 respuesta
¿Cómo realizo la contabilización del impuesto sobre beneficios?
La empresa ha obtenido un beneficio de 21.000 €. El tipo impositivo que aplica es del 25 %. Tiene una deducción por contratación del primer trabajador por 3.000 € y los saldos de las cuentas 4745. Créditos por pérdidas a compensar por 300 € y 473....
1 respuesta
Como dejar "a cero" la cta.474500
Soy nueva y confío me ayudéis. Gracias al foro me aclaráis muchas dudas. Me han asignado actualizar la contabilidad de una empresa desde 2005 y me surge un problema. A 31.12.05 tiene una Base Imponible de Pérdidas a compensar de 132.878,11 y saldo en...
1 respuesta
Modificar la 570 en contasol sin repercusión contable
Quiero modificar la cuenta 570 para poner la cantidad que yo quiera a cierre del año 2016 y para que en el asiento de apertura de 2017 aparezca esa cantidad que yo quiero, pero no quiero que tenga ninguna repercusión contable, ¿Por qué quiero hacer...
2 respuestas
Asientos de 2003 mal contabilizados
En el año 2003 el contable que había en la empresa, en la que yo ahora trabajo, contabilizó una venta a un cliente nuestro de la siguiente manera: Al Debe (430) por 1.639,08 Euros y al Haber (477) 226,08 Euros y (700) 1.413 Euros, hasta ahora todo...
4 respuestas
Compensación de cuentas de activo y pasivo
La situación es la siguiente, resulta que uno de nuestros proveedores es a la vez cliente y nos ha devuelto unos efectos. Por su actual situación financiera, no nos puede hacer transferencias por lo que nos pidió compensar el saldo de la cuenta...
1 respuesta
Compensar facturas
Tengo una factura con un cliente a nuestro favor por 10.000 euros; pero a su vez tenemos una factura pendiente con el mismo cliente por 14.000; puedo compensar dichas facturas. Podría hacer el siguiente asiento: 10000 (410) a ( 430) 10.000 Y la...
1 respuesta
¿Cancelación de la cuenta de cliente contra la reservas voluntarias?
Las sociedad tiene una cuenta de clientes con unos saldos muy elevados que no son reales, y por tanto queremos regularizar esa situación. A la vez la empresa dispones de una reservas voluntarias ( de libre disposición), también muy altos que nos...
3 respuestas
Asiento contable
He comprado un camión y me gustaría que me facilitaseis el asiento contable que tengo que hacer. He solicitado un préstamo a 5 años. Precio compra del camión 12821,81 Iva 2051,49 Desembolso inicial 4561,12 comisiones apertura 237,18 Intereses a pagar...
1 respuesta
Cancelación saldo cuenta 473
Una empresa que sun ingresos son por arrendamiento local negocio, genera mensualmente factura Debe: 430 y 473 haber: 752 y 477 La pregunta es cómo cancelar el saldo de la cuenta 473 al final del año.
1 respuesta
Consolidación balances
Agradecería que me ayudaran en esto ya que tengo un problema muy serio... La empresa me pide consolidar un balance de una empresa que tenemos en el extranjero con nuestro balance. El caso es que no tengo experiencia en esto ya que es la primera vez...
1 respuesta
Dudas al realizar un asiento contable de una compra de EPI y descuentos por pronto pago
¿Cómo puedo hacer asiento contable de una compra de EPI y luego para misma compra hay un descuento por pronto pago?
1 respuesta
Contabilizar declaración complementaria Impuesto de Sociedades Fuera de plazo
Me he quedado atascado, y no se como continuar: Tengo contabilizadas perdidas de años anteriores en la cuenta 121 (ahora he descubierto que debería haberlas puesto en la 4745) En el año 2015 arrojé beneficios por 6.751,01 € que compense con las...
1 respuesta
Duda sobre el modelo contable 401 por el impago de letra por parte de proveedor
Soy nuevo en esto de la contabilidad, una letra aceptada a un proveedor cta. 401, si no se paga en su vencimiento que asiento corresponde.
1 respuesta
¿Cómo contabilizar ingreso de una póliza?
Tengo que contabilizar un importe de un ingreso de una póliza que ha sido devuelta, ¿Cómo sería el asiento?
1 respuesta
Junta de compensación
Quisiera saber cómo se contabiliza una junta de compensación, en qué cuenta se contabilizan las derramas ingresadas por los propietarios.
1 respuesta
Cómo sería el asiento contable de un talón al portador
Hace algun tiempo que no toco contabilidad y quería saber cómo se se realiza el asiento contable de un cheque al portador. Sería: DEBE HABER 200.00 ¿?¿? (572) Bancos 200.00 €
2 respuestas
Licencia Apertura
Hemos pagado unos gastos por Licencia de Apertura para una heladería, pero estos no son de primer establecimiento, creo, porque ya hemos iniciado la actividad en otro local y en diferente lugar ¿Es correcto?.. No serían gastos de primer...
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Transferencias entre empresas del mismo grupo
Llevo la contabilidad de una empresa y tengo las c/c de esa empresa cuadrada con la contabilidad. El caso es que tengo proveedores con pagos pendientes en la contabilidad porque otra empresa nuestra es la que les paga desde su banco. ¿Contra qué...
1 respuesta
Provisión para insolvencias de clientes
Acabo de ver una respuesta tuya en la que hablas de cancelar una provisión para insolvencias de tráfico. Era la pregunta sobre "cómo contabilizar pago de crédito y caución". Bueno, pues me gustaría que me explicaras como se crea una provisión para...
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Facturas pendientes de recibir
Mi pregunta es que cuando resulta que hay facturas pendientes de recibir pero sin embargo en el extracto te aparece que ya lo has pagado he hecho 4109000 a 572 Pero si hago eso cómo contabilizo el gasto, porque se supone que con las facturas...
1 respuesta
Duda sobre el modelo contable 121 con resultados negativos
En casi todas las sociedades a las que le empecé a llevar la contabilidad y al cierre del año en la cta 121 me salen saldos acreedores y me pone 121( ¿Resultado negativo año 2007 importe 21560.00?, ¿Rstdo neg año 2008 31800.00?) ¿Entonces quería...
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¿Cómo contabilizar movimientos en una póliza de crédito?
Tengo una duda a la hora de contabilizar los movimientos de una póliza de crédito. He estado leyendo otras respuestas referentes al mismo tema pero, he encontrado 2 respuestas diferentes y me gustaría que me aclararan si se puede utilizar las dos o...
1 respuesta
Distribución de resultados
A quien pueda atenderme. Resulta que tengo una duda y quisiera saber si alguien puede ayudarme... Yo, cerré la sociedad en el 2008. Comprobé el inmovilizado, su amortización, el préstamo que tenia, los saldos de proveedores y clientes y la cantidad...
2 respuestas
Diferencia cheque y pagaré
Quisiera saber como contabilizar un cheque y un pagaré, ¿Hay diferencia? Yo los cheques los contabilizo 465 a 572 no se si esta bien así.
1 respuesta
Cómo cuadro una cuenta de cliente en saldo deudor cuándo dicho saldo ya fue cobrado en su día
La empresa en su día envío un factoring al banco el cliente pago pero no se contabilizo en La cuenta del cliente. Tengo un problema ya que el cliente tengo que dejarlo a cero y ademas e de reflejar una deuda que tiene la empresa con el banco para...
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Préstamo bancario empresa
Nos han concedido un préstamo de 30.000€ a pagar en cuotas mensuales de 941,27€ en 36 plazos y con una comisión de apertura de 150€. El banco nos ha abonado los 30.000€ por un lado y aparte nos ha cargado los 150€. Lo he contabilizado así pero no...
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Devolución de pagaré
Os indico una pregunta: Me han devuelto un pagaré de un cliente. ¿Mi duda es como tendría que hacer el asiento contable? No sé, si se haría de la siguiente manera. 436 ( importe de la deuda sin gastos) 626 ( gastos ) A la 572 ( importe total )
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Uso de cuentas 121 y 129
¿Me podría explicar como puedo usar las cuentas 121 y 129? Habría algún asiento obligatorio que el programa no genere en el cierre o que tendríamos que hacer durante el año o cuando lo debemos hacer! Espero me pueda ayudar. Como sabe tengo todas mis...
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Como se contabiliza nuestro trabajo
Me puedes ayudar con algún ejemplo en como realizar los asientos contables de las facturas que realizo en relación a mi trabajo de servicios (fontanería, Telecomunicaciones, Electricidad, etc.) para el cual compro material con factura a mi empresa...
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Pagos de facturas realizados por la empresa matriz
Trabajo en una empresa en España cuya matriz está en otro país de la Unión Europea. Como la empresa de España acaba de abrir, hay ciertas facturas contabilizadas en España, que han sido pagadas a través de la matriz. Me piden que contabilice el pago...
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Asiento contable regularizar rdo. Negativo
Como debo contabilizar el resultado del 2014 a 30/06/2015. En el balance figuran: Cta. 113...+ 29.379.- euros reservas volunt. Cta. 121.012...- 5.104.- resultado negativo Cta. 121.013... - 30.602.- resultado negativo Cta. 129 (2014).. +6.821.-...
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Acreedores fra.pendientes de recibir
La empresa pagó el año pasado a un acreedor y dicho acreedor no nos ha remito la factura se contabilizó en la 4109, ¿Este acreedor a cerrado la empresa (no podrá hacernos la factura) como lo contabilizo este año? Otra pregunta, la empresa contabilizo...
1 respuesta
Compensación de perdidas con cargo a Reservas
Me gustaría saber si tenemos perdidas de ejercicios y también saldo en la cuenta de reservas voluntarias, Si se debe hacer algún asiento para poder compensar las perdidas de ejercicios anteriores. Y qué asiento sería.
1 respuesta
Regularizar cuentas
Me acabo e hacer cargo de la contabilidad de una empresa, en la cual aparecen saldos, que no se como regularizar. Paso a detallarselas: Cta.. 120000001.. Remanente rdos anteriores...(24.833,90), en el Haber cta.. 120000002.. Resultado Pendiente de...
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Ret.alquil. Como lo deduzco de I.Sociedades
Quisiera saber como contabilizar las retenciones que me han practicado de alquileres, así como de intereses bancarios cta 473. Cuando el resultado de Impuesto Sociedades es negativo. Muchas gracias
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Compensación de perdidas en el impuesto sociedades
Estoy haciendo el cierre de una sociedad la cual ha tenido perdidas en el ejercicio 2007 y en el 2008 ha tenido beneficio y quisiera compensar las perdidas con el beneficio. El asiento que debo hacer creo que es (630)en el debe a la (4745)perdidas a...
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Gastos con Visa
Me gustaría formularte la siguiente pregunta. He empezado a trabajar como contable en una empresa en la que todas las operaciones que se realizaban con cargo a la Visa y que se carga en la cuenta en el mes siguiente se llevaban a una (520), pero yo...
1 respuesta
Asiento de cobro cuota socio asociación
Quisiera consultar como seria los asientos: - De cobro de cuota de los socios de un asociación sin animo de lucro...: - El cobro de las terapias ( es un servicio que da la asociación con un psicoterapeuta):
1 respuesta
¿Saldar la cuenta 551?
Tengo una cuestión recientemente me he incorporado a una empresa ES.L, que presenta las siguientes cuentas: -Caja (570) = 400.000€ (que en realidad no existen, a lo largo de los años el empresario ha ido cogiendo dinero de la caja y no se ha...
1 respuesta
Saldos ejercicios anteriores
En la contabilidad de la empresa aparecen saldos (haber) de la 4751, los cuales ya están pagados, pero en su día fueron mal contabilizados, ¿Por favor quisiera saber como se pueden dar de baja?
1 respuesta
Contabilizar póliza de crédito
Un cliente ha creado una póliza de crédito y no se como debo contabilizarla me podrías decir a que asientos debo de hacer y como contabilizar los intereses creados
1 respuesta
Contabilizar compra vehículo usado
Mi empresa ha comprado un coche usado a nombre de la empresa a través de un préstamo concedido a la empresa. Me gustaría saber como contabilizar la factura y el resto de los pagos mensuales. El Iva no viene desglosado ya que nos indican que al ser un...
2 respuestas
Subcuentas, clientes y gastos
Tengo más de 15 clientes, se que la subcuenta es la 430, debo crear una subcuenta para cada cliente, ¿Pero la duda es si estas subcuentas ban en el plan contable? ¿O tiene otra paerte en donde apuntarlas? 2) ¿Dónde se apuntan el valor numérico de...
1 respuesta
Retención irc fondo inversión
Me gustaría saber si el asiento que llevo a cabo es correcto. Verás periódicamente recibo un recibo del banco con concepto de reembolso de fondo de inversión en cual me hacen unos ingresos por intereses del fondo de inversión de corto plazo activo y...
1 respuesta
Clientes incobrables
Tengo una cuenta de clientes que no la voy a cobrar ya que la empresa ha desaparecido. Quisiera saber el asiento correspondiente que tendría que hacer para pasarlo a morosos.
1 respuesta
Factura emitida contra factura recibida
Me estreno en el foro :) Tengo una duda: Tengo una factura (que podemos llamar A-1) hecha a un cliente que, a su vez, es proveedor temporalmente de servicios. Hice la provisión de la factura en enero que yo tenía que emitir: 73.000 (430) Clientes a...
1 respuesta
Utilizar linea de descuento con pagare de proveedor
¿Un proveedor emite una factura de abono por 25000?, la cual contabilizamos en nuestra empresa como devolución de compras 25000(400) a (608)21551,72 A (472)3448,27 Y nos manda un pagaré por dicho importe. Este pagaré lo llevamos al banco para...
1 respuesta
Contabilizar venta con dto.pronto pago
¿Tengo una fra. Con B.I de 43.513,41? Menos un descuento por pronto pago del 3%, ¿1.305,40? ; Dando una nueva B.I. De 42.208,01 sobre la que aplicamos un iva del 16%, ¿6.753,28? ; ¿Siendo el total de 48.961,29?. ¿Cómo puedo efectuar el asiento...
1 respuesta
Consulta de llenado de libros contables
Mi nombre es daniela soy estudiante de contabilidad, estoy recién en primer ciclo, estamos con el llenado de libros, diario, caja y bancos, compras y ventas con el pcge, tengo una duda, tengo una monografía terminada y centralizada y me quedan de...
1 respuesta
Pagos contabilizados y facturas prescritas
Durante los 2000 y 2001 contabilice los pagos de unas facturas, éstas no se han, contabilizado correctamente y al haber perdido su derecho a la deducción, que he de hacer, para regularizar el saldo de proveedor.
1 respuesta
Efecto comercial
En mi empresa entramos un efecto comercial de un cliente de 20.000eur el 01/12/05 con vtº 22/12/05, el cliente cnd llego el vtº no lo pagó y la letra estaba en notario, nosotros fuimos a pagar dicho efecto a notario para que no nos perjudicara en...
1 respuesta
Maquinaria para gimnasio
Nos dedicamos a la rehabilitación de enfermos mentales y hemos comprado maquinaria para hacer un gimnasio para ellos. Quisiera saber como contabilizarlo y amortizarlo.
1 respuesta
Dudas contables
Ahí planteo un par de dudas TEngo unas facturas que se han hecho a nombre de la empresa, de restaurantes, para generar gasto e iva, pero no se han pagado por el banco de la empresa, ¿Contra qué cuenta habría que pagar esas facturas? La 551? O canta...
1 respuesta
Mal contabilización de anticipo a proveedor
Otra vez yo... He descubierto que contabilice mal un anticipo a un proveedor, te detallo lo que hice . 1- Se realizo un transferencia al proveedor por anticipo (mi jefe dijo que la llevara a la 400) 572.X 1.819,31 400.X 1.891,31 LUEGO RECIBO LA FRA...
1 respuesta
¿Debo realizar asiento de variación de existencias si todo lo comprado se ha vendido?
Esto me resulta nuevo del todo, así que disculpad mi ignorancia, por favor. Al cierre de un ejercicio se debe crear un asiento de variación de existencias, dando de baja las iniciales y de alta las finales... Pero ¿Qué debo hacer en el caso de que...
1 respuesta
Compras a crédito
Zepelina. Si pudieras enviarme, que asientos contables realizar en una compra acredito, 15 días antes de enviarnos la mercancía pagamos el 20% al momento en que nos envían la factura y la mercancía pagamos el 50% y el resto a 30 días. ¿En qué momento...
1 respuesta
Sobre devolución de ventas
Pondré un ejemplo para explicar mi duda: ¿Mi empresa realiza una venta por importe de 100? ¿Posteriormente realizo un abono por importe de 25? A causa de una devolución del cliente. El asiento seria así: ¿Venta por 100?: 430 A700 ¿A477 por el abono...
1 respuesta
Asiento iva trimestral
Debo contabilizar el asiento de regularización del tercer trimestre pero me he liado tremendamente: Tengo saldo a compensar que arroja desde el primer trimestre, en este 3T me arroja un Iva devengado por 108€, Iva deducible -97,12€ que salen de un...
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Compra/venta de participaciones
Tengo que llevar la contabilidad de una empresa, la cual ha sido adquirida mediante una compra venta mercantil. Los anteriores socios ( 2) venden las participaciones al actual ( 1) ; en total son 3006 participaciones de un euro de valor nominal cada...
1 respuesta
Contabilizar traspasos entre empresas con mismo admini
Llevo la contabilidad de dos empresas A y B y las dos S.L. Con el mismo administrador. - Entre ellas se traspasan dinero desde caja y desde bancos. Estos traspasos se llevan a la 5523. En A y a la 551 en B con cargo o abono a la 570 o 572. En este...
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¿Cómo contabilizo compra de bebidas alcohólicas y refrescos para luego venderlas/os?
La actividad económica de mi empresa está relacionada con la construcción, pero debido a la crisis que estamos atravesando hemos optado por ampliar la actividad económica y hemos alquilado un pub. De modo que tengo que separar contabilidades y a la...
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Pago factura Diciembre
¿Cómo se puede reflejar una factura de teléfono que pertenece al mes de Diciembre pero se carga en Enero y no había saldo pendiente en la contabilidad al cierre del año?
1 respuesta
Liquidación intereses contrato a nuestro favor
Me gustaría saber como contabilizar ( clasificación por subcuentas) un apunte que me aparece en el banco como LIQUIDACIÓN INTERESES DEL CONTRATO... El saldo de la operación es a nuestro favor.
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Descuento de letras
Antes que nada te quiero agradecer tu tiempo. No se si debo preguntar aquí, pero como mi duda es sobre contabilidad. Tengo una duda que es sobre una venta de mercaderiaspor valor de 142020 más el iva, pero después de tres días la sociedad descuenta...
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Asientos contables y gastos sin facturas
Empezado a llevar la contabilidad de una s.l me han dado como datos el modelo 303. El cual tiene como resultado 9013,28 de iva devengado, iva soportado 7999,70 y un resultado de liquidación es de decir a pagar la empresa 1,013,58, esto del 1...
2 respuestas
Como hacer balance liquidación sociedad
Tengo que liquidar y disolver una sociedad, pero no se como se hace el balance final de la liquidación. La sociedad está inactiva, por lo que lo único que aparece es el capital social, una partida pendiente de aplicación, y lo que queda en el banco:...
1 respuesta
Contabilizar pago único
Estoy hecha un lio, A primeros de año nos concedieron el pago único, antes de que nos lo ingresaran tuvimos que crear la empresa, con dinero nuestro. Hice el asiento de apertura con la cuenta 102 a 570 por el valor de 9000€, y luego nos concedieron...
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Asientos 01/01/2008 NPGC
Tengo un balance a fecha 31-12-2007. Necesito passarlo al 01-01-2008 con el asiento de apertura pertinente para aplicar la nueva normativa del plan general contable. Le estaría muy agradecido si puedo ayudarme es muy escueto. Activo: Gastos de...
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Recitifcación pago seguro
Tengo un cargo en el banco de un seguro por valor de 2000 euros;pero hubo una confusión, y ese cargo no es real. La compañía en vez de reintegrar esa cuantía a una cuenta de la empresa, lo hizo a la cuenta personal del socio. Por otro ado, la empresa...
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Contabilizar fra venta coche
Me dirijo a ustedes porque ya me han respondido a algunas preguntas con bastante éxito. Mi empresa ha vendido el coche al director, ha pasado de ser coche de empresa a coche personal y se ha emitido una factura de venta con Iva. Me gustaría me...
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Impago retenciones garantía
Emitimos a un cliente factura por trabajos realizados con retención por garantía, de la siguiente forma: Base Imponible = 100 . HABER 705 Iva (16%)= 16 ............ HABER 477 Retencion (5%)= -5...... DEBE 430.1 Total = 111 ... DEBE 430 Esas...
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Contabiliad de equipos informáticos
Me surge una duda a la hora de hacer un asiento contable. Si compro un ordenador, ¿A qué cuenta lo tengo que llevar? 217 Eq. Para procesos de información a 472 HP a 410 Acreedores por prestación de servicios. -------- 410 Acreedores por prestación de...
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Anticipos a personal
Al hacer el asiento habitual de la nómina (640) contra las específicas (465,476,475) respectivamente a la hora de contabilizar un anticipo de nómina que ya viene reflejada en la misma cómo hago ya que no tengo ni la menor idea y lo he venido haciendo...
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Contabilidad: aportaciones de socios, saldo de caja, bancos y anotaciones deudoras
Tengo unas dudillas y era para ver si podías revolvérmelas.. En la cuenta de caja la gestoría a final de año tiene hecho un asiento: (570) a (551) No sé el porqué ha realizado eso... Si anteriormente tiene asientos sobre los socios y pagado por...
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Asiento de elemento totalmente amortizado
Tengo elementos del inmovilizado que ya están amortizados al 100%. Y mi pregunta es la siguiente: ¿Tendría qué hacer algún asiento para eliminarlos de mi contabilidad y que no me sigan apareciendo en los balances de sumas y saldos, por ejemplo?
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Pérdidas contables y beneficio fiscal
Tengo unas pérdidas contables de 3.900 euros pero debido a unos gastos no deducibles de 5.500 euros el beneficio fiscal es de 1.600 y tengo que pagar 400 euros por impuesto de sociedades. Mi pregunta es la siguiente: cuando haga la aplicación del...
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Cuenta para cancelar pequeños saldos
¿Cuál es la cuenta más apropiada para cancelar pequeños saldos de clientes por importes que no se cobran y se acaban "perdonando"? Es decir, tenia un cliente que me debía 372 y otro que me debía 472; y uno me ha pagado en efectivo 370 y el otro 470....
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Entregas a cta
Me gustaría saber en que cuentas se contabilizan: -Una entrega a cta a un autónomo(proveedor de la empresa) -Una entrega a cta que nos hace un cliente.
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Atrasos IRPF
Tengo una duda Hacienda me comunicó que el porcentaje de retención realizado a un trabajador no era el correcto (le retuvimos menos) y por ello he tenido que pagar a Hacienda esa diferencia más los intereses pero cuando nos lo comunicó habían pasado...
3 respuestas
Leasing - valor residual
En mi empresa teníamos un contrato de leasing de 5 años; el pasado mes pagamos la última cuota del leasing; este mes nos ha mandado el banco, con quien teníamos realizado dicho leasing, un recibo donde me indica lo siguiente: Tipo de operación Valor...
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Ajuste contable de cuentas por descuadre
En las última cuentas anuales las cantidades de caja y banco no se correspondían con la que debería ser y este año por culpa de ese descuadre, también me quedan descuadradas, ¿Cómo podría ajustarlo?
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Como realizar un asiento de un ingreso?
A ver si me podéis ayudar como contabilizo un ingreso que nos han hecho en enero 2018 pero pertenece a diciembre de 2017. ¿Qué asiento hacer en cada año para que me lo contabilice en el 2017?
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Contabilidad en una empresa inmobiliaria
Me han comentado que la contabilidad de una promotora funciona de la siguiente forma. Las cantidades que los clientes entregan de promotora se contabilizan en la cuenta anticipo de ventas a clientes de la siguiente forma (430) a (437) (477) (4310) a...
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Contabilización impuesto s/sdades.
Tengo que contabilizar el impuesto de sociedades de una cooperativa especialmente protegida que ha obtenidos beneficios extraordinarios por venta de inmovilizado y lo ha reinvertido. Te indico las partidas e importes, ya que no se contabilizarlo:...
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Registrar en libro diario, ¿Mayor y balance?
Se vende mercadería por 18000$, ¿Nos pagan el 25% con un documento el 25% en efectivo .el 35% con un cheque y el resto a credito?
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Indicar la compensación de pérdidas en el IS
Necesitaría que me indicasen cómo indicar la compensación de pérdidas de años anteriores para que en la liquidación del IS me quede de cuota cero. Tengo beneficios de 11000 por primera vez y perdidas de los dos años anteriores de 19000
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Iva en ventas
Las venas intracomunitarias y ventas a países fuera de la UE, se contabilizan sin IVA, ¿VERDAD? Ventas a canarias, ceuta y melilla, también estarían exentas: ¿Solo seria 430 a 700?
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¿Cómo contabilizo los sueldos que he pagado de mi bolsillo en las cuentas?
Este es el primer año de la SLU que he fundado en la que me ha salido unos negocios bastante mal y me he visto obligado a pagar al personal de mi bolsillo, ¿Cómo contabilizaría esto? Las perdidas a final de año cuatriplican (¿O más)el capital inicial...
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Ayuda para asiento contable
Disculpen las molestias pero necesito ayuda para hacer este asiento contable: Mi empresa ha comprado una furgoneta por 25.000.-€, se aplaza el pago dos años con un recargo del 15%. La vida útil de la furgoneta es de 5 años sin valor residual y debo...
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Impuesto sobre sociedades
Estoy cerrando la contabilidad de una sdad limitada laboral, se creó el año 2001 entonces se cerró sin beneficios es decir con perdidas, ¿Pero si que este año con motivo de una subvención pues tengo de beneficios antes de impuesto (según balance de p...
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Cierre contable a 30 septiembre por cambio de sistema operativo.
Tengo una duda y es bastante importante. Hemos cambiado el sistema operativo en mi empresa. A 1 de Octubre hemos empezado con el nuevo.. Los informáticos del sistema nuevo nos están pasando las partidas vivas de clientes y proveedores, no todo el...
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Liquidación iva
Haber si puedes resolver mi duda. A 31/12/2010, mi saldo en las cuentas de iva era: 470 H.P. DEUDORA : ¿19.519,72? Sdo deudor. 475 H.P. ACREEDORA : ¿13.337,97? Sdo acreedor. En resumen me queda un saldo a mi favor de: ¿6.181,81? Para compensar. ¿Qué...
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Cta 477 deudora y cta. 472 saldo cero, ¿Cómo liquido el IVA?
Si tengo la cuenta 477 HP, IVA repercutido con saldo deudor (ojo no acreedor como normalmente) y la cuenta 472 HP, IVA soportado con un saldo de cero euros ¿Cómo hago la liquidación del IVA TRIMESTRAL? ¿Me podéis poner un ejemplo?
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Venta de libros y regalos
Mi empresa acaba de empezar a editar libros propios y no sé si estoy contabilizando bien estos casos: 1- Entrada al almacen del libro (¿Sería producto terminado con un coste de impresión de 30?) ¿Gastos de adquisición 30? (601) a (410) 30? 2- ¿Venta...
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Revisión de asientos del inmovilizado
2811 (D) A.A 6.240,45 (ya lo averigüé) A 211 (H) Construc. 21.035,42 ------------------------------------------- 440 (D) 21.500,00 A 771 (H) ganacia 464,58 ------------------------------------------ 570 (D) caja 21.500,00 a 440 (H) 21.500,00...
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Clientes de dudoso cobro
Como ya habrá supuesto por el titulo, es como contabilizar los saldos de los clientes de los que es posible que no cobre (por varios motivos, no solo por la presentación del concurso de acreedores). Tengo dos o tres clientes que me dan largas, los...
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Contabilidad Modelo 002
Cómo podría contabilizar lo siguiente: 1.- Agencia Tributaria, Modelo 002. Impto sobre sociedades a cuenta 1T-2010 202-IS. Pago cuen ejercicios:2010 PER:1T
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Contabilizar liquidación iva
Tengo una duda ya que el los 3 primeros trimestre me sale a compensar. Haciendo el siguiente asto 477/4700 xx 472 y en este 4 t me sale a ingresar y solicito devolución estaría bien realizar el asto 477xx472/4700 y así quedaría la 4700 con lo que me...
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Ingreso por factura mayor al importe real
¿Hemos emitido una factura por un importe de 236?, ¿Pero el cliente nos realizo transferencia por 244? Por error. ¿Cómo contabilizo esa diferencia de 8? ¿Cómo un ingreso extraordinario? ¿Un traspaso de caja al banco o como para que me figure en...
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Factoraje financiero
Como hago el registro contable de las operaciones de factoraje financiero
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Cta. 572
Quería saber si la cta. 572 bancos puede tener saldo negativo, mi empresa tiene una cuenta asociada a una póliza de crédito y a cierre de ejercicio aún no ha devuelto el crédito dispuesto que había utilizado y por ello el saldo de esta cta. 572 a...
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Hacienda deudora iva
Por un error de la empresa, cuando se hizo la liquidación del 4T IVA, se calculo que hacienda nos debía devolver una cantidad (por ejemplo 6000 euros), dinero cuya devolución solicitamos. Hacienda nos practico una liquidación y resulto que solo nos...
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Factura de abono
Oyy en el trabajo me ha llegado una factura de abono de mi provveedor correspomdiente a una devolución la forma de pago:abonado en cuenta, ¿Compensación en próxima factura... Mi pregunta es como se aria el asiento contable de la factura de abono y...
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Contabilización declaración paralela I.S.
Somos una Pyme. Nos han enviado una notificación de liquidación paralela por error en la declaración de Ingresos Financieros de 2007, la cual hemos aceptado como correcta. Supone un aumento de los ingresos financieros en 8.200 euros, un aumento de...
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¿Asiento correcto?
Tengo un trabajador y quiero saber si realizo bien el apunte contable referente a su nomina. DEBE 640... Salario base HABER 476... Retención seguridad social HABER 4751... Retención IRPF HABER 572... Importe neto. ¿Son correctas las cuentas? La...
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Asiento contable penalización por demora obra
El día 3 de Noviembre se produjeron una serie de mejoras en un terreno ( alumbrado, ..) . Se pago una cierta cantidad por transferencia y el resto se pagaría al finalizar las obras. El asentamiento fue el siguiente 25000 euros (210) Terrenos a...
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Contabilizar leasing
Querría que me explicaran los cambios que ha habido con el npgc respecto a la contabilización de un leasing. Qué asientos contables hay que realizar para ajustar ese leasing que se venía contabilizando desde atrás, y la manera de contabilizarlo en lo...
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Cómo hacer un balance 0 para liquidar sociedad
Tengo una ES.L. Que hicimos mi pareja y yo en 2003, en 2008 la dimos de baja pero sin hacer la liquidación porque nos salía muy caro con la gestoría. Esperando que se olvidaran de ella nos encontramos con varias multas de hacienda reclamando por no...
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Bonificación cursos de formación
En mi empresa realizamos cursos de formación con el Forcem. Son cursos que se bonifican en la cuota de la seguridad social, es decir, que el coste del curso se descuenta del coste de la seguridad social a pagar por la empresa. Resulta que el curso se...
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Contabilidad Cargos-Abonos en cuenta
Ahora estoy liado contabilizando "papelitos" de cargos y abonos en cuenta de diferentes bancos, algunos tienen conceptos claros pero otros lo mucho que ponen es "reintegros sin lta/cheque", y aquí está mi duda... Si es ingreso o un abono a caja no...
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Gastos Suplidos
He visto muchas respuestas a preguntas sobre gastos suplidos y provisiones para el pago de dichos gastos, y lo cierto es que no me queda todavía claro cuál es el mejor tratamiento. Según resoluciones del ICAC las cuentas a utilizar son las de...
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Pago Provisón de fondos
Verás tengo que hacer una provisión de fondos por el pago adelantado a un asesor contable por una operación en el registro mercantil que va a realizar esta semana (esta mañana le he hecho la transferencia bancaria). Nunca he tenido que hacer asientos...
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Que tengo que revisar al cierre de ejercicio del año.
Soy una chica que acaba de empezar en el mundo de la contabilidad( Contaplus 2009), y ahora estoy intentando cerrar el ejercicio; pero según el gestor tengo que comprobar varias cosas antes de cerrar el ejercicio. En general se que tengo que...
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Contabilizar nomina
Mi pregunta es a cerca de la contabilización de la nómina y el TC correspondiente a la empresa. El asiento para la nómina es el siguiente: 640(importe bruto a 476(parte del empleado para seg. Social) 475 (retención IRPF) 570 (líquido a percibir) Y...
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Dudoso cobro dudas urgente
Tengo una pequeña duda, cuando realice una provisión (694 a 490) de un cliente de dudoso cobro tengo que hacerlo por el total o puedo hacer un porcentaje de esa deuda. Por ejemplo: ¿Tengo un cliente que nos debe 23.600? Realizo el ato. De clientes...
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Compensar pagarés
Te cuento: Hemos emitido un pagaré con un cliente; y este a su vez nos ha emitido otro contra nosotros por la misma cantidad; no existen facturas por medio; se trata sólo de un acuerdo contable que hemos realizado con él por ciertos motivos. Puedo...
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Devolución efectos impagados
Estoy cerrando la contabilidad del año pasado y tengo algunas dudas que te iré comentando si no te parece mal. Una de ellas es la siguiente: El banco me ha mandado un adeudo por devolución de efectos impagados por 3648,83 euros. ¿Qué asientos debo...
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URGENTE... Devolución de comisiones!
Quería saber como se contabiliza la devolución de unas comisiones por transferencia, había pensado en anular el asiento 626 a 572 con 572 a 626, pero creo entender podría vulnerar principio de no compensación, ¿Cómo lo hago? La devolución se debe por...
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Regularizar saldo caja
¿Mi problema es que tengo en caja un saldo de 75000?, pero en realidad no existe, el dinero se sacó del banco para pagar gastos sin factura, como no se podían justificar, se fue llevando a caja. Este saldo se ha ido acumulando varios años y ahora...
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¿Hago una aportación a la cuenta para compensar las perdidas y que el patrimonio neto tenga saldo?
Haber si pueden ayudarme: ¿Tengo una sociedad que tiene en la cuenta 551 un importe de 458000? Y el Patrimonio Neto de la sociedad es de -¿352000?. Mi consulta es la siguiente: ¿Podría hacer una aportación a la cuenta 118 de 360000? ¿Para compensar...
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Asiento Pérdidas ejercicio
Tengo un problema de contabilidad de los últimos asientos: El año pasado se hicieron los siguientes asientos: 31-12-2007 268,80 Eur (6940) Prov. Para isol. A (4900) dotac. Prov. Insol. 268,80 Eur -------- 3.586,79 Eur (63000) Imto. Sobre beneficios a...
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Falta un asiento
No se si se acordara de mi, me reolvio una duda sobre la contabilización del impuesto de sociedades, bueno ahora con el cierre de la contabilidad me he encontrado que no se ha contabilizado el acuerdo social, no se si me explico, es decir, que no se...
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Renovación pagare
Negocie un pagare y al vencimiento mi cliente no pudo pagarlo pero antes del vencimiento yo le hice un cheque por el importe y el me dio un pagare a mi con el importe del pagare anterior y otro con los gastos ocasionados por la renovación del pagare....
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Cómo contabilizar una factura impagada.
Tengo dos facturas impagadas de los meses de enero y febrero de 2008. Me gustaría saber cuándo debo hacer algo en la contabilidad respecto a estas facturas y qué apuntes debo realizar atendiendo a los siguientes dos criterios: - Que todavía tengo...
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Liquidación del impuesto de sociedades con resultado contable negativo
Los voy a poner un poco en antecedentes, el año pasado tuve un resultado contable negativo y cuando hice el impuesto de sociedades, pensando que este año iba a recuperarme (ya que tenía previstas una inversiones que luego resultó no salieron) y lo...
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Compra de terreno
Me gustaría me explicaran como contabilizo la compra de un terreno por parte de una promotora, ¿Ya sea para venderlo o para edificar? En caso de venderlo o edificar cuales serian los asientos contables.
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Dación en pago
Tengo que contabilizar la siguiente situación: un cliente nos debía 10000 euros por ventas de mercancías y como no pudo hacer frente al pago se acordó entre ambos la entrega de una carretilla elevadora para saldar dicha deuda con un contrato firmado...
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¿Sería correcto en la contabilidad de una nueva sociedad pasar los gastos iniciales por caja?
Me gustaría que alguien pudiera orientarme con una duda... Resulta que he adquirido un programa contable y tengo nociones de contabilidad pero he constituido una sociedad y y he tenido durante unas semanas el capital social en el banco sin poder...
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Iva en comisiones bancarias
A lo largo de mi experiencia en empresa anterior, a la hora de contabilizar las comisiones bancarias (626) cuando estas llevaban IVA, nosotros hacíamos el apunte contable como de cualquier factura recibida de gastos/compras: (626) comisiones (472)...
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Regulación y prorrata iva
El caso que planteo es el siguiente: Se trata de una empresa que se ha ido descontando el 100% del i.v.ha soportado durante los tres primeros trimestres ya que acababa de abrir y no tenía ganancias. ¿En el cuarto trimestre obtuvo un iva devengado de...
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Contabilizar pago de facturas de proveedores con pagarés. Efectos comerciales a pagar y cobrar
Mochi tengo otra pregunta. ¿Cuándo pagas con pagares se supone que en el momento de contabilizar el gasto lo llevas a una cuenta 400 proveedors y la fecha en la que haces el pagaré lo llevas a una 401 de efectos comerciales a pagar no?, y la das de...
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Descuadres entre saldos reales y contables
Necesito que alguien me ayude a resolver el siguiente problema: en la la empresa que llevo, existe un descuadre considerable en cuanto al saldo real y el saldo contable de las cuentas bancarias, así como de la póliza de crédito que tienen concedida,...
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Cómo contabilizar el Impuesto sobre Bolsas de Plástico
El pasado 01/05/2011 entró en vigor en Andalucía el IBP de un solo uso. La base imponible la constituye el número total de bolsas de plástico de un solo uso suministradas por el sujeto pasivo. El tipo impositivo para 2011 se ha fijado en 0,05€ por...
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Contabilizar saldos de clientes incobrables
Tengo un poco de lio sobre cual es la forma más correcta de contabilizar un crédito sobre un cliente que sabes que no vas a cobrar. Es que miro el PGC y veo muchas cuentas relacionadas. La 436, 490, 650, 694. Y no sé cuales se utilizarían. ¿Me puedes...
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Exceso e pago a proveedor
Tengo un proveedor con exceso por haberse duplicado un pago en el año 2003. ¿Para poder cuadrar sucuenta pues no existe relación con el como debo ajustar su cuenta? ¿Puesto qué eso ocurrió hace ya tiempo.debo hacer el mismo asiento ahora pero al...
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Ayuda en 1 proyecto de contabilidad: ¿Cómo se reflejan las letras de cambio en 1 asiento contable?
Estoy haciendo un proyacto de contabilidad de empresa necesito saber como se reflejan las letras decambio en un asiento contable
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Contabilizar pagarés de clientes
Tengo una factura de un cliente de 1 de enero 2010. La contabilicé en su momento como una factura normal. Ahora, con fecha de 30 de abril nos envía un pagaré de vencimiento 21 de mayo por el importe de la factura que es de 2126 euros; hicimos el...
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Como Contabilizar una factura que e recibido si el pago es un mes después
Necesito que me ayuden para contabilizar una factura que e recibo con una fecha, pero el pago se hará a finales de abril. ¿Hasta qué no haga dicho pago como debo contabilizar la factura? Si no me equivoco iría a la cuenta pendiente de pago, ¿Si fuese...
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Regularizar 555 con saldo positivo después de regularizar algunas cuentas
La cuestión es que he entrado hace un mes en una empresa y he estado regularizando todas las cuentas cuyos saldos no estaban cuadrados. Estos descuadres proceden de otros ejercicios anteriores. Era un poco caótica la contabilidad, como podréis...
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¿Puedo abrir la cuenta 570 para reflejar un ingreso por venta de cochera?
¡ Cuando la vendimos se cobro con cheque en ventanilla y no se ingreso en ninguna cuenta De banco, quería saber si puedo reflejar este importe en la cuenta de caja 570, ya que en la 572 tengo una póliza con el banco agotada, por la que pagamos...
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¿Linea de descuento como contabilizar?
Trabajo en dos empresas, acaban de abrir una linea de descuento para la empresa Y, y se ha utilizado para anticipar un pagare por 61.110,67 vto 25/10/12, en la otra empresa suelen contabilizar estos movimientos de la siguiente manera 572.x 61.110,67...
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Cuentas en participación
Llevo la contabilidad de una empresa de venta online de ofertas y descuentos, hacemos de intermediarios entre usuario final y comercios, nuestro funcionamiento es el siguiente: Es un club de compras online que organiza, en exclusiva para sus socios,...
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Traspaso a una tarjeta visa
Tengo una pequeña duda... Hemos traspasado una cantidad de dinero (¿1000?) A la tarjeta visa de un empleado. Quisiera saber como contabilizarlo y a que ctas. Ya que no tenemos una cta. Asignada a la tarjeta visa de la empresa... Seria de la...
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CONTABILIZAR IMP.Beneficios
En 2007 pagamos una cuota íntegra en I.S. De 3.845,66 um. Y olvidamos hacer los pagos fraccinados en octubre 2007 y diciembre 2007 a razón de 692,22 um. Cada uno. En febrero 2007 Hacienda nos envía una propuesta de liquidación provisional por los...
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¿Cuál es la finalidad de las cuentas 473 y 630 del impuesto de sociedades?
Tengo un lio tremendo con estas dos cuentas. Cuento mi caso... En el impuesto de sociedades nos ha dado a devolver, y ya me lo han ingresado en el banco. Entonces el asiento que he hecho es: 572 a 473. ¿Pero tengo una pequeña diferencia de 0,55? Que...
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¿Cómo se contabilizan los descuentos colegiales?
Santi¡ El otro día ya hablamos mde este tema, pero no está claro todavía en mi mente El tema era de una deuda contable con el colegio de arquitectos que no existe en la realidad y que debo sacar esa deuda de mis cuentas, porque está paga¡ Tampoco...
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Contabilizar prestación de servicios
1) - Por favor como se contabiliza una factura de prestación de servicios, que el cliente (deudor) nos hace una retención por I.R.P.F 2) - ¿Quién nos devuelve luego esa retención? ¿El cliente o la hacienda?
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Ayuda sobre la gestión de gastos en empresas y su influencia en la contabilidad
Vale pero cuando me hablas de una relación de todos los gastos, ¿Unicamente se contabiliza el total y se saca pr caja o banco? Por ejemplo que hago con 2 facturas de repsol, ¿Una de cepsa y 8 tickets de Repsol? ¿Te importaría ponerte en contacto...
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Agrupar asientos contables de banco.
¿Se pueden agrupar de forma contable varios apuntes de un banco de una misma fecha?. Mi empresa paga por transferencias individuales el último día de cada mes. Puedo sumar el total de las transferencias y hacer en un único apunte el siguiente asiento...
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Contabilizar recibo devuelto
Quisiera saber como se contabiliza un recibo domiciliado en el banco, que luego se va a retroceder. ¿Se puede utilizar la cuenta 555? El recibo es de una cia. De seguros para vehículos
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Contabilizar la devolución de un recibo
Hemos devuelto el recibo correspondiente a la domiciliación del teléfono (aúna) porque nosotros nos dimos de baja y nos han seguido pasando los recibos. ¿Cómo se contabilizar esa devolución?
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Empresa fin
Tengo una S.L. Que voy a disolver, ¿Cuáles son los pasos para hacerlo?
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Asiento contable compra de un Frigo y microondas para la Empresa
Acabo de comprar un microondas y un frigorífico para la cocina de la empresa para los empleados, pagado con la Visa y no se si llevarlo como inmovilizado a la (216) Mobiliario, a la (219) Otro inmovilizado material o directamente como gasto a la...
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Nuevo asiento en metálico
Tengo muchas dudas al empezar a contabilizar asientos en metálico en el 2009, para que luego el programa de contabilidad, informe debidamente a los modelos de Hacienda cuando se tenga que liquidar el IVA. Si tengo que hacer un asiento de pago en...
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Problemas con el saldo de Caja (570)
A tod@! Tengo un problema, Llevo una pequeña contabilidad, y la cosa es que muchos de los pagos a proveedores y las nóminas, se pagan con efectivo, que se ha sacado del banco (lo paso del banco a caja y luego hago los pagos...) hasta ahí todo...
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Compra de acciones
Quisiera saber como contabilizar la compra de un porcentaje de participaciones sociales de una empresa
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Cierre contabilidad
¿Qué asientos tengo que hacer para cerrar la contabilidad?. - Liquidación del iva - Amortizaciones y provisiones - Estimación del Impuesto de sociedades ¿Alguna más? ¿Cómo contabilizo la estimación del impuesto de sociedades?
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Asiento de pago del impuesto de sociedades
De nuevoo¡ Hice un asiento de pago de la 4752 (2012) 4752 (D) a 572 (H) Pero para que no me quede saldo debería hacer el anterior (no lo tengo, no te olvides¡) Seria: 6301 (D) a 4752 (H) (2011) Esta 6301 es la misma que me aparece en el asiento del...
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Baja de cliente de dudoso cobro
Tengo unos clientes de dudoso cobro con saldo después de haber hecho los correspondientes asientos (435 a 430 y 694 a 490). Ya llevan 3 años. Ahora quiero hacer desaparecer estos saldos, que ya no me van a pagar. ¿Sería correcto el asiento: xx 490 a...
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Contabilización iva acogidos a recargo de equivalencia
Necesito saber como contabilizo el IVA soportado y repercutida soy un minorista autónomo y estoy acogido al recargo de equivalencia. Lo contabilizo como mas coste y mas ventas o por el contrario lo lleva a las cuentas normales 472 477, ¿En en este...
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Contabilización de un leasing
Como acabo de llegar a una empresa nueva, me estoy encontrando con algunas cosas que o no había visto, o me resultan nuevas. Te explico lo que hacen en esta empresa a la hora de contabilizar la amortización de un leasing 472 (16)...
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Cta de clientes negativa por factura rectificativa.
En su día pasamos un cliente a cliente de dudoso cobro y dotamos la correspondiente provisión. Por lo tanto el saldo de esta cuenta queda a cero pasando a estar en la 436. Tres años después este cliente presenta concurso de acreedores por lo que para...
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Contabilización.
Tengo una duda con el manejo de ese tipo de situaciones, si alguien me compra un producto de $500, y me paga $100 en efectivo, $200 en bonos Sodexho y $200 con tarjeta de crédito, ¿Cómo he de contabilizar ese pago?
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Contabilidad de clientes de una promotora inmobiliaria
Como funciona las cuentas de clientes de una promotora inmobiliaria durante la ejecución de la obra entregando letras de cambio, antes de subrogarse en la hipoteca
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Contabilizar un trimestre del Modelo 300
En mi mano tengo un modelo 300 de iva presentado ya en hacienda. Los datos son: Total cuota devengada:11624,62 Total a deducir:24791,63 Diferencia:-13167,01 Atibuible a la Administración del Estado: -13167,01 RESULTADO: -13167,01 Compensación...
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Contabilizar gastos de años anteriores
Tengo que contabilizar en el ejercicio 2016 30.000 Euros de gasto de alquiler del ejercicio 2012 que en su día no se declaro, se ha hecho en 2016, se que tengo que hacer el asiento 113 a 4751, La pregunta es si tengo que hacer un ajuste extra...
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Ajuste iva
Presente en plazo el modelo 390 del 2003 de una empresa. El ultimo trimestre le salia a pagar. En marzo del 2004 me trajo facturas de iva de inversiones deducible del 2003. Entonces presente complementaria del iva del 4trimestre del 2003 y del 390,...
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Ropa de Trabajo
Quiero saber el asiento que se hace, al comprar ropa de trabajo en una empresa.
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Asiento apertura créditos fiscales diferidos
Me podríais indicar en el asiento de apertura el crédito fiscal a compensar en ejercicios siguientes ( cuenta 4745) si va en el debe, o no hay que aperturarlo, ya que en el debe ya van las perdidas y ganancias ( cta. 129 ) acumuladas.
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Asiento de apertura
Me gustaría saber si me puedes responder a una preguntilla. ¿Una sl se ha constituido con 3050? Por lo que su capital seria ese, pero aparte las 2 socias han pedido un crédito de 2 millones de pesetas cada una y claro esa cantidad la han metido a la...
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Como contabilizar una factura emitida que no cobrare ya que son trabajos realizados a un proveedor que le debo dinero.
Tengo un proveedor al cual le debo dinero, y en lugar de pagarle la deuda la vamos quitando realizando trabajos para dicho proveedor. ¿Cómo puedo hacer los asientos contables?
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Préstamo personal
Me gustarÍa que me clarificases, por favor, la forma en que se contabiliza un préstamo personal. Entran en juego las cuentas 410 y la 4751 supongo, ¿No es así? A continuación dejo lo que me he encontrado en unos apuntes del plan nuevo para que añadas...
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Contabilización de IVA
Tengo una duda en cuanto a la contabilización del IVA: ya tengo contabilizados los tres primeros trimestres del año, el modelo 390 se que no se contabiliza. Pero entonces, ¿Cómo cuadro el IVA? Porque en el cuarto trimestre no se presenta el 303.
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Contabilidad de Lotería en una entidad sin ánimo de lucro.
Soy el administrador de una asociaón protectora vamos a vender participaciones de la lotería de navidad. ¿Qué asientos debería usar y cómo lo debería contabilizar?
2 respuestas
Contabilidad Impuesto sobre sociedades
Entré en una empresa hace unos meses En el balance de sumas y saldos a 31/12/2008 las siguientes cuentas tenían los siguientes saldos: ¿473 HP retenciones y pagos a cuenta 4.657,04? En el Debe ¿4752 HP acreedora por I. Sobre sociedades 167,26? En el...
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