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¿Cómo reducir el saldo de la cuenta 490?
Preguntas y respuestas relacionadas
Como contabilizar un impagado de factura
Como puedo contabilizar un impago de unas facturas que ni he cobrado ni voy a cobrar, y como contabilizar el iva correspondiente que ya en su día ingrese en hacienda.
1 respuesta
Contabilidad de un pago de un salario con una nómina de menos importe
Quisiera que me ayudarais ya que la empresa donde trabajo ha hecho el pago completo de un mes de salario mediante banco y la nómina es de la mitad del importe satisfecho, ya que la trabajadora comenzó a trabajar el día 1 del mes, pero por problemas...
1 respuesta
Compensación de deuda
Quisiera plantearos la siguiente duda:La empresa de cuya contabilidad me he hecho cargo tenía un cliente que adeudaba un cantidad importante; en su momento se acordó que por el importe de la deuda dicho cliente se conviritiera en proveedor y fuese...
1 respuesta
¿Cómo puedo arreglar un descuadre en mi empresa con el proveedor?
En el 2005 el asesor que llevaba la contabilidad metió en la cuenta 555, 232 euros a un descuadre que el tenia con el proveedor. Yo he llamado al proveedor correspondiente y me ha dicho que está correctos todos los pagos, pero a mí no me corresponden...
1 respuesta
Clientes de dudoso cobro
Como ya habrá supuesto por el titulo, es como contabilizar los saldos de los clientes de los que es posible que no cobre (por varios motivos, no solo por la presentación del concurso de acreedores). Tengo dos o tres clientes que me dan largas, los...
1 respuesta
Cuenta contable Cliente dudoso cobro
Se trata de la cuenta contable Cliente dudoso Cobro ( 436 ). La pregunta sería si es conveniente crear en el cuadro de cuentas de la empresa, simplemente una cuenta cliente dudoso cobro y incluir todos los saldos de dudoso cobro de todos los clientes...
1 respuesta
Asiento retrocesión compras
Tengo una cuenta de proveedor que tiene un saldo incorrecto del año anterior, no se cerró bien el año y se arrastró al 2010. Por tanto este saldo no es correcto. Quisiera "matarlo" a cierre de este 2010 con algún asiento, pero al ser cuenta de...
1 respuesta
¿Cómo acabar con el saldo de la cuenta 5555?
Querría saber como acabar con el saldo que tengo en la cuenta 5555 (descuadres), la tengo en el pasivo en negativo, por lo tanto, es a favor de la empresa. ¿En qué partida contable lo puedo meter?
1 respuesta
Como regularizar saldos de clientes y proveedores de ejercicios anteriores
Llevo desde hace poco tiempo la contabilidad de una empresa y me he encontrado con cuentas de cliente que tienen saldos pendientes del año 2009 y 2010, Revisando la contabilidad no he podido averiguar y esa factura ha sido realmente cobrada. Como...
1 respuesta
¿Esta correcto mi balance General?
Soy estudiante de Ing. Industrial en la modalidad a Distancia y me dejaron el siguiente ejercicio de Balance General, y por más que intento no logro que cuadre. No se si es correcto elaborar un Balance que no este cuadrado. Ya estuve revisando y no...
1 respuesta
Factura incobrable
¿Ante el caso tener un cliente con una factura ya contabilizada, y se produce el cierre de esa empresa, y por tanto ya no cobraremos la misma, como se contabiliza esa perdida y se anula la cuenta del cliente? ¿Qué requisitos se deben cumplir? ¿Cómo...
1 respuesta
Abono puntos vodafone
He recibido una fra de este acreedor en la que me indica abono puntos vodafone: Puntos 100 Iva repercutido 16 Total puntos vodafone 116 ¿Cómo puedo contabilizar esto? ¿Cuál sería el proceso? Ya que estos puntos luego se utilizan para comprar más...
1 respuesta
Siguiendo el tema del art 12.2 dudoso cobro
Siguiendo el tema del art 12.2 clientes de dudoso cobro, sino queremos realizar ninguna acción judicial, monitorio o conducto notarial: ¿En qué momento podríamos considerar que el cliente es dudoso cobro? ¿A los 60 días? ¿En qué momento podríamos...
1 respuesta
Saldos tras liquidar IVA
Tras presentar la última liquidación del modelo 303, he comprobado que la cuenta 477 tiene un saldo de 189€ y la 472 de 19€. ¿Cómo podría solucionarlo? ¿Lo arreglo por caja? ¿Lo liquido en la siguiente declaración?
1 respuesta
Consulta de llenado de libros contables
Mi nombre es daniela soy estudiante de contabilidad, estoy recién en primer ciclo, estamos con el llenado de libros, diario, caja y bancos, compras y ventas con el pcge, tengo una duda, tengo una monografía terminada y centralizada y me quedan de...
1 respuesta
Como se contabiliza el impuesto de sociedades
Nuestro asesor nos dijo que el impuesto de sociedades 2009 salia unos 15287.56, y se contabilizó. Pero ahora sabemos que la cantidad no es esa, sino 12230.05, entonces mi pregunta es que asiento tengo que hacer en la contabilidad
2 respuestas
Como Contabilizar Importe de deterioro?
Cierta empresa vende mercaderías a crédito por importe de 20.000. Con posterioridad a la venta se produce una devolución de mercancías por importe de 500 y se concede un rappel a los clientes por importe de 600. Al final del ejercicio estima que el...
1 respuesta
Contabilizar declaración complementaria Impuesto de Sociedades Fuera de plazo
Me he quedado atascado, y no se como continuar: Tengo contabilizadas perdidas de años anteriores en la cuenta 121 (ahora he descubierto que debería haberlas puesto en la 4745) En el año 2015 arrojé beneficios por 6.751,01 € que compense con las...
1 respuesta
Como contabilizar un impago
Tengo algunas dudas sobre como se contabilizaría correctamente una factura emitida por nosotros pero impagada por el cliente y los pasos a seguir legalmente.
2 respuestas
Cómo contabilizar una factura impagada.
Tengo dos facturas impagadas de los meses de enero y febrero de 2008. Me gustaría saber cuándo debo hacer algo en la contabilidad respecto a estas facturas y qué apuntes debo realizar atendiendo a los siguientes dos criterios: - Que todavía tengo...
1 respuesta
Descuadre en la cuenta 4720016 de años anteriores
Estoy intentando cerrar la contabilidad, pero tengo un descuadre en la cuenta 4720016, que la empresa viene arrastrando desde el 2005. Al cerrar la contabilidad de ese año, el contable de aquel entonces no hizo bien el asiento de regularización, y...
1 respuesta
Tengo un descuadre en la 476
¿Tengo una duda como puedo cuadrar la cuenta 476?, he revisado y todas las nominas se contabilizaron correctamente, lo que no veo claro es que de pronto la contabilización de un aplazamiento de años anteriores puede dar el descuadre. El saldo es...
1 respuesta
¿Cómo transportar energía eléctrica a corriente continua?
¿Alguien podría explicar cómo funciona este tipo de transporte de energía y cuáles son los desafíos asociados con ello? Sé que la transmisión en corriente continua tiene sus ventajas, pero también debe haber obstáculos que superar. Si alguno de...
4 respuestas
¿Cómo tendría que hacer el asiento de regularización de IVA?
Tengo que contabilizar el IVA, y no recuerdo bien cual es la cuenta donde llevar la diferencia, te explico: Iva soportado ( 2452,00 euros) Iva repercutido ( 490,57 euros ) ¿Cómo tendría que hacer el asiento de regularización? A la espera de tus noticias.
4 respuestas
Asiento de apertura en el p.g.c.
El año 2016 tuve que cambiar el sistema contable que llevaba y cambiar al p.g.c. El problema lo tengo que anteriormente no tenía que llevar este tipo de contabilidad. Mi pregunta es : como debo realizar el asiento de los clientes que me debían a...
1 respuesta
¿Cómo se cancela saldo de la 475?
¡ Tengo un saldo en la cuenta 475 de 6.200,00 He preguntado en hacienda y la deuda es de 3.900,00 (La deuda solo es de iva y retenciones) ¿Cómo se cancela el saldo que está demás en la 474? ¿Podría ser contra gastos extraordinarios? 475 (D)por la...
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Contabilizar Gastos Intereses y Costas Judiciales
Somos una promotora inmobiliaria, y tenemos alguna sentencia a favor de nuestros clientes, en la cual nos condenan a la devolución del principal más los intereses y costas. Quería saber ¿A qué cuenta contable de gastos llevar estos intereses y costas...
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Cuota atrasada de préstamo
Mi sociedad tiene un préstamo a largo plazo con una entidad de crédito. Llevamos pagando las cuotas de forma atrasada por falta de liquidez. La ultima cuota de diciembre del 2013 se pago parcialmente ese mes. El resto se pago en enero del 2014. ¿Cómo...
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¿Rebajar saldo de la caja?
Soy nuevo en una empresa, y haciendo un balance de situación veo que la situación de tesorería de la empresa es de 300.000€ aproximadamente cuando en realidad puede haber unos 50.000€, es decir, hay un saldo ficticio. La pregunta es como puedo llegar...
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Céntimo en cuenta 472
Me acabo de dar cuenta que tengo un descuadre de un céntimo entre la contabilidad y el último modelo de IVA del 2013. En contabilidad en la cuenta 472 tengo un céntimo contabilizado de menos que lo que puse en el modelo de IVA. La contabilidad del...
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¿Cómo debo saldar cuentas del modelo contable 121?
Llevo una contabilidad que arrastra desde el año 1993 y 1994 unos saldos en la cuenta 121 que no se corresponden con la realidad. No puede hacer siguiemiento de esas cuentas y querría saldarlas a 0. ¿Cómo lo debería hacer?
1 respuesta
Venta con recargo de equivalencia
¿Cómo se contabiliza una venta con iva al 7% y recargo de equivalencia al 1%?
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Asientos de Cierre de SL
Estoy cerrando el ejercicio 2002 de una SL que inicio su actividad en octubre 02. Necesito saber las pautas a seguir y asientos contables así como la contabilización del IS. Me sería de gran utilidad saber si en la empresa hay un administrador, debe...
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Cuenta contable regularización saldos
Me figuran en balance saldos de clientes, cuyas facturas ya tengo cobradas, y que desconozco en su momento a que clientes y partidas se llevaron. Quiero dejar estas cuentas a cero, puesto que no es real que los clientes me deban esta cantidad. ¿A qué...
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Cuota del 4T iva a compensar
Tenemos la siguiente duda, durante los trimestres anteriores tenemos un iva a compensar de 5.000€, en el ultimo trimestre de iva tenemos un iva deducible de 7.000€ y devengado de 4.000€, por lo que tenemos una cuota a compensar de 8.000€, hemos...
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Asiento apertura créditos fiscales diferidos
Me podríais indicar en el asiento de apertura el crédito fiscal a compensar en ejercicios siguientes ( cuenta 4745) si va en el debe, o no hay que aperturarlo, ya que en el debe ya van las perdidas y ganancias ( cta. 129 ) acumuladas.
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A qué cuenta llevo un descuadre de IVA soportado?
Tengo una duda que necesito resolver lo antes posible porque debo cerrar ya la contabilidad de una empresa. Después de proceder a realiza todas las declaraciones trimestrales de IVA del ejercicio, me doy cuenta que el IVA del 4 trimestre de 2018 me...
2 respuestas
Gastos contables y gastos fiscales
Le duda que tengo es que he contabilizado unos gastos contables en el grupo 6 los cuales no son gastos fiscales, por lo que el el imp. De soc. Tendré que efectuar unos ajustes contables y tributar sobre esos importes al no ser gastos fiscales. Pero...
1 respuesta
Arreglar cuenta h.p.deudora por iva mal llevada en asiento
Repasando las cuentas me he encontrado con que el importe a regularizar de la cuenta h.p.deudora por iva que estaba en el haber a fecha 31 de marzo, en el asiento de regularización en vez de pasarlo al debe, se volvió a introducir en el haber, por lo...
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Facturas pagadas sin contabilizar
En la empresa en la que llevo la contabilidad (es una S.L.), hay facturas de proveedores del 2004 que se pagaron en su día pero que el anterior gestor no contabilizó (los pagos, sí las facturas)por lo que en el 2005 se arrastran unos saldos en las...
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Asiento Apertura erróneo
La contabilidad del año pasado no la llevaron bien, y empezamos de nuevo introduciendo el balance de sumas y saldos a fecha 31/12, el problema es que el anterior contable no tuvo en cuenta algunos pagos a proveedores y cuotas aplazadas con hacienda...
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Compensación de deudas, cliente, acreedor
Un cliente me debe dinero y me paga con un inmovilizado (carretilla elevadora) me hace factura por la venta de dicho inmovilizado., el asiento contable de dicha "compra de inmovilizado material" no es problema, la cuestión es que tengo un mayor...
1 respuesta
Cancelación cuenta socios contra remanente
Tengo un saldo en la cuenta de socios de 72.000€ y tengo un saldo en remanente de 13.000€ quisiera saber si es posible ir bajando dicho saldo contra la cuenta de remanente ya que no puedo hacerlo contra caja porque se queda negativa
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Descuadres de caja
Los descuadres positivos de Caja pueden ser contabilizados en la 555 Partidas Pendientes de Aplicación, pero las diferencias negativas en qué cuenta se pueden reflejar.
1 respuesta
Aprobar derramas a cuenta del fondo comunitario y saldos negativos
Se acerca la próxima Junta General Ordinaria de Propietarios, y nos has llegado la convocatoria junto a las cuentas del año pasado remitida por la gestora. Revisamos las cuentas y sorprendentemente tenemos un saldo negativo un año más, el año pasado...
2 respuestas
Descuadre saldo de caja contable
Llevo la contabilidad de una empresa, en la que una parte de las compras se realizan a particulares, por lo que no existen facturas de compra que podamos deducir. Hasta la fecha esas entradas no se contabilizaban por no ser deducibles fiscalmente,...
1 respuesta
Liquidación iva
Haber si puedes resolver mi duda. A 31/12/2010, mi saldo en las cuentas de iva era: 470 H.P. DEUDORA : ¿19.519,72? Sdo deudor. 475 H.P. ACREEDORA : ¿13.337,97? Sdo acreedor. En resumen me queda un saldo a mi favor de: ¿6.181,81? Para compensar. ¿Qué...
1 respuesta
Cuenta 4750 y casilla 65 Modelo 390
Tengo una duda a la hora de hacer el modelo 390. No me coincide el saldo de la casilla 65 con la contabilidad. Me explico: La contabilidad refleja en las cuentas 470 y 4750 el saldo deudor o acreedor con Hacienda a medida que se van regularizando los...
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Saldo en (473) HP retenciones y pagos a cuenta
He heredado una contabilidad y me encuentro que hay saldos de ejercicios anteriores en la cuenta 473, debido a que, por lo que pude ver, no hicieron correctamente el asiento del impuesto de sociedades. Como esta cuenta tiene que quedar con saldo cero...
1 respuesta
¿Cómo cerrar la cuenta 473 de retenciones que me han hecho por arrendamiento de local?
Llevo la contabilidad de una Comunidad de Bienes que se dedica al arrendamiento de bienes inmuebles y hay locales que nos retienen irpf. A final de año tengo ese saldo en la cuenta 473 que no sé como quitarme de encima. ¿Con qué cuenta debo cerrarla...
1 respuesta
Saldo deudor en la cuenta 472 IVA SOPORTADO con fecha 30/09.
Tengo un saldo deudor en la cuenta 472 IVA SOPORTADO, con fecha 30/09 (cierre 3 trimestre). El caso es que entré a trabajar en un sitio en octubre, y me encuentro con este saldo deudor en la cuenta 472, que no sé cómo solventar, ya que no sé de donde...
1 respuesta
Contabilidad Impuesto sobre sociedades
Entré en una empresa hace unos meses En el balance de sumas y saldos a 31/12/2008 las siguientes cuentas tenían los siguientes saldos: ¿473 HP retenciones y pagos a cuenta 4.657,04? En el Debe ¿4752 HP acreedora por I. Sobre sociedades 167,26? En el...
1 respuesta
Cómo hacer una provisión por créditos incobrables
En mi empresa tenemos un cliente que nos ha dejado a deber bastante dinero. Esta denunciado y demás acciones legales. La duda que me entra es, al cerrar el ejercicio, si provisiono esa posible perdida... ¿Hay alguna regla para hacerlo? ¿Algún...
1 respuesta
Aportación socios para compensar perdidas
Llevo la contabilidad de una sociedad limitada con un único socio. En 2012 dote una provisión de 60000 euros por un cliente que ahora está en suspensión de pagos y concurso. En 2013 de este mismo cliente tengo pendiente de cobro 30000 euros. En 2013...
1 respuesta
Contabilización pronto pago y arreglar cuentas cliente
Te envío la pregunta directamente a ti porque lo he intentado de forma general y no he obtenido contestación. Espero que no te moleste Me gustaría realizarte dos consultas: - En una factura que he emitido hay un descuento por pronto pago. Tengo...
1 respuesta
¿Qué hacer con saldo en la cuenta 552?
¡ Tengo en el balance la cuenta 552 con saldo acreedor de 236,62 ¿Qué hago para saldarla? También tengo la cuenta 555 (part. Pend. Aplicac.) En el balance en el pasivo, o sea Acreedor pero tienen signo negativo - 1.014,02 ¿Tiene qué ver con deudas de...
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Deuda de un cliente contabilizada mal en una cuenta de gastos jurídicos
El año pasado se contabilizó el pago que realizamos a un cliente al que había que devolverle dinero según dictó una sentencia, en una cuenta (629.x) De gastos jurídicos. Ese cliente tenía creada su cuenta (419.x) Con el total de la deuda pendiente de...
1 respuesta
Contabilizar liquidación iva
Tengo una duda ya que el los 3 primeros trimestre me sale a compensar. Haciendo el siguiente asto 477/4700 xx 472 y en este 4 t me sale a ingresar y solicito devolución estaría bien realizar el asto 477xx472/4700 y así quedaría la 4700 con lo que me...
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Duda sobre un saldo negativo en cuenta clientes (430)
Estoy muy perdido. Llevo dando vueltas varios días y ya no sé si es que veo el error pero lo paso por alto. Es sobre el ejercicio 2012 y quiero zanjarlo ya para presentar libros, cuentas y sociedades. Tengo balance así: Saldo Debe Saldo Haber Saldo...
1 respuesta
Como pasar sumas y saldos por cambio de programa contable
He cambiado de programa contable y ahora no sé como traspasar los saldos. He leido que haciendo un asiento del balance de sumas y saldos pero no lo veo claro ya que hay cuentas a 0 y cuenta con solo un movimiento y no me cuadra... ¿Cómo lo debo hacer?
2 respuestas
Crédito perdidas a compensar
Llevo una S.L. Que este 2012 RAI 3.000 euros, es pyme y tributaria al 25%, tengo rtdos negativos ejercicios anteriores de 43600 euros, el problema es que jamás hicieron el asiento de beneficios generando la 4745 de crédito por perdidas a compensar,...
1 respuesta
Cómo contabilizar el IVA a compensar
En el primer trimestre del año, los saldos de las cuentas de IVA fueron: (472).- 3000€ y la (477).- 1000€, por lo que el asiento fue el siguiente: 1000 (477) H.P., IVA repercutido 2000 (470) H.P., deudora por IVA a (472) H.P., IVA soportado 3000 Pues...
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Como contabilizar un traspaso de dinero
¿Cómo puedo contabilizar, el día 31/12 hicieron una transferencia de una de nuestras cuentas a otra pero esa transferencia no llega a la otra cuenta hasta el día 1/12.Por que en el haber tengo la cuenta 572 de donde sale el dinero pero que tengo que...
1 respuesta
Leasing, cuota residual
Tengo una duda sobre la cuota del leasing, el mes pasado se finalizo el pago del leasing, y este mes solo nos queda pagar la cuota residual, me gustaría saber donde contabilizar esta cuota, ¿Sino me equivoco se ha contabilizar a la 218 como mayor...
1 respuesta
Error contabilización factura
Me pasa lo siguiente En marzo se ha emitido una factura por importe de 100, pero se ha contabilizado por importe de 1000, no nos hemos dado cuenta hasta ahora, por lo que en nuestra declaración de IVA del 1T se ha puesto como iva repercutido una...
1 respuesta
¿Cómo contabilizo movimientos de dinero que no se cuál es su procedencia por ahora?
Perdón, quizás no me exprese correctamente. Mi duda es la siguiente: A la hora de pasar los movimientos de bancos me encuentro con cantidades (disposiciones de efectivo, imposiciones, cargos...)que aunque no sepa su origen o aplicación si me...
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Tengo que desarrollar todo el ciclo contable completo, pero el balance no me sale
De nuevo mira tengo que desarollar todo el ciclo contable completo pero a la hora de hacer el balance de situación no me sale si me puedes verificar te escribo las situaciones y el asiento y no esta bien espero que me lo digas . 1. Las compras de...
2 respuestas
Como contabilizar obras reforma hotel,
Llevo la contabilidad de un hotel de 2 estrellas y se están realizando reformas en unas habitaciones por parte de un empleado del mismo. Como contabilizo la compra de material de construcción (azulejos, baldosas, duchas, cemento, .. ) para esas...
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Tratamiento de clientes de dudoso cobro
Mi pregunta es si es conveniente dejar el saldo de clientes de duddoso cobro hasta pasar por años (no sé hasta cuando), ¿Sin aplicar la provisión? ¿O por el contrario esperar por si pagan... O prescribe? ¿Cuándo?
1 respuesta
Contabilización pago por terceros
Llevo la contabilidad de un autónomo cuya actividad es la Dirección FAcultativa de obras y reparaciones de edificios y viviendas. Puso su oficina en su casa, para lo cual hizo una serie de reformas cuyo importe ascendió a unos 25.000 euros. Pero...
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Apuntes bancarios año anterior
He tomado la contabilidad que anteriormente llevaba una asesoría y referente a la cuenta de bancos el saldo no me cuadra con el balance que me entregaron, repasando la cuenta bancaria hay algunos apuntes que lo han llevado a otra cuenta y también no...
2 respuestas
Impuesto sobre beneficios
En el 2008 tuve beneficio de: 1.379,98. Tenía retenciones bancarias (470) por: 1.225,13, he hice el siguiente asiento: (1.225,13 x 25% = 345,00) 345,00(630) 880,13(4709) A (470) 1.225,13 Ahora en el 2.009 me devuelven los: 1.225,13 y la cuenta (4709)...
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Leasing descuadrado cuenta 524
Ha finalizado el leasing y me queda descuadrada la cuenta 524 como si hubiera pagado más de lo que corresponde. Creo que es debido a las variaciones en los intereses. ¿Cómo podría regularizarlo? ¿Contra una cuenta de gasto 662 o similar?
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Contabilizar facturas no pagadas
En primer lugar darte las gracias por la atención, que no es poco, y ahora ahí va la duda que soy aun un poco novata, a ver si te lo explico bien, para que me pueda desliar. Tenemos un cliente con facturas de 2008, que emitió sus pagos a través de...
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Contabilidad-saldos antiguos sin cerrar
Me gustaría saber si me podeis aclarar una duda, tengo saldos antiguos de cuentas de proveedores y clientes que en su día nos se contabilizo el pago, pero que ya fueron pagados y cobrados, se realizó su correcta anotación en las respectivas cuentas...
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Beneficios en sociedad
¿Tengo un beneficio de 54.000? En el cierre del ejercicio 2008. He compensdo perdida de ejercicios anteriores, pero tengo un préstamo con un tercero de 60000 euros, una vez compensadas las perdidas de ejerccicios anteriores, ¿Tengo un saldo en la...
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¿Se puede recuperar el importe de una derrama?
Hará medio año se genero una derrama para poder pagar una reparación de una terraza comunitaria. Recientemente la comunidad ha conseguido cobrar unos atrasos de unos pisos morosos, dejando un saldo importante en la cuenta. Mi pregunta es: Un vecino...
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Saldos antiguos
Me acaban de pasar una contabilidad de una empresa en la que tengo como saldo acreedor contabilizado de años anteriores en la 41000000, 58.000 Euros. No me pueden dar más información que esta puesto que su antiguo contable no quiere saber nada. Tengo...
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Contabilizar descuadres de caja
Acabamos de abrir una tienda y me gustaría saber cómo debo contabilizar los descuadres de caja. Tampoco sé cómo contabilizar los vales de compra que damos a los clientes cuando devuelven alguna prenda.
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Como cuadrar la contabilidad de pagos sin factura
Me podeis decir como cuadrar la contabilidad puesto que tengo pagos con tarjeta bancaria pero no tengo la factura para justificar el gasto. Son importes pequeños y son unos diez pagos pero no se a que cuenta llevarlo para poder cuadrar el banco. He...
2 respuestas
Duda de la contabilización de la recuperación de dinero en la cuenta por cobro de pagarés a cliente
Tenemos un cliente que cuando llego el vencimiento de los pagares no pago, nosotros habíamos descontado los pagares, por lo que el banco nos los ha reclamado a nosotros, hemos ido recuperando parcialmente los pagares, cómo se contabiliza esta...
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"compensación activo-pasivo"
Somos una empresa de servicios que tenemos un considerable volumen de negocios con una empresa antaño pública. Ambos nos facturamos mutuamente y el problema es que al abonarnos ellos ntras. Fras. Mediante transferencia bancaria nos descuentan sus...
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Pérdidas contables y beneficio fiscal
Tengo unas pérdidas contables de 3.900 euros pero debido a unos gastos no deducibles de 5.500 euros el beneficio fiscal es de 1.600 y tengo que pagar 400 euros por impuesto de sociedades. Mi pregunta es la siguiente: cuando haga la aplicación del...
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Regularizar Proveedores años anteriores
Tengo una duda sobre como regularizar una cuenta de proveedores de años anteriores con un saldo muy elevado. El gestor no ha ido liquidando esa cuenta cuando la realidad es que no debemos a proveedores mas que lo que está pendiente en el transcurso...
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Tengo la cuenta 472 y 477 con saldo al principio del años, ¿Qué debo hacer?
He "heredado" una contabilidad en muy malas condiciones. Las cuentas 472 y 477 arrastran saldo desde hace varios años, ¿Qué tengo que hacer para saldarlas al final de este año y quitarme ese lastre de encima?
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Pago y cobros
Si tenemos a la misma empresa como cliente y proveedor, y la cuenta como proveedor es superior, como contabilizaríamos la liquidación. Quiero decir se puede compensar los saldos. Ejem. 10 40000001 a 43000001 5 57000001 5, este asiento seria correcto,...
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¿Cómo realizo la contabilización del impuesto sobre beneficios?
La empresa ha obtenido un beneficio de 21.000 €. El tipo impositivo que aplica es del 25 %. Tiene una deducción por contratación del primer trabajador por 3.000 € y los saldos de las cuentas 4745. Créditos por pérdidas a compensar por 300 € y 473....
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Devolución de pagaré
Os indico una pregunta: Me han devuelto un pagaré de un cliente. ¿Mi duda es como tendría que hacer el asiento contable? No sé, si se haría de la siguiente manera. 436 ( importe de la deuda sin gastos) 626 ( gastos ) A la 572 ( importe total )
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Compensación de clientes incobrables con la cuenta 118 aportaciones socios
Llevo la contabilidad de una empresa que tiene bastantes clientes de dudoso cobro a punto de pasar a perdidas por créditos incobrables 650. El caso es que tenemos una cuenta 118 aportaciones de socios con saldo positivo, que queremos minorar...
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Comunidad "Sui Generis"
He accedido a la secretaria de la comunidad en febrero de este año. La comunidad fue creada en dic-2001 y ya había estado como secretario en el año 2003, pero como la comunidad había sido creada hacia poco, todo estaba correcto y no había ningún...
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Contabilización de IVA
Tengo una duda en cuanto a la contabilización del IVA: ya tengo contabilizados los tres primeros trimestres del año, el modelo 390 se que no se contabiliza. Pero entonces, ¿Cómo cuadro el IVA? Porque en el cuarto trimestre no se presenta el 303.
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Limar dientes
Quería saber si se pueden limar algo los dientes, ya que tengo los paletos algo grandes y quería dejarlos más o menos al tamaño de los incisivos. También si esto es doloroso y si es muy caro.
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¿Hago una aportación a la cuenta para compensar las perdidas y que el patrimonio neto tenga saldo?
Haber si pueden ayudarme: ¿Tengo una sociedad que tiene en la cuenta 551 un importe de 458000? Y el Patrimonio Neto de la sociedad es de -¿352000?. Mi consulta es la siguiente: ¿Podría hacer una aportación a la cuenta 118 de 360000? ¿Para compensar...
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¿Cómo acabar con el saldo en la cuenta 121?
Llevo la contabilidad de un CB en estimación directa simplificada, y tras acumular pérdidas durante tres años tengo un saldo en la cuenta 121. ¿Puedo compensarlo con los beneficios de este año y el siguiente? Parece que empieza a dar ganancias... Y...
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Contabilizar un trimestre del Modelo 300
En mi mano tengo un modelo 300 de iva presentado ya en hacienda. Los datos son: Total cuota devengada:11624,62 Total a deducir:24791,63 Diferencia:-13167,01 Atibuible a la Administración del Estado: -13167,01 RESULTADO: -13167,01 Compensación...
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Saldo contable en la cuenta de la seguridad social por descuadre en las nóminas de la empresa
Estoy cerrando el año y he comprobado que la cuenta 476 me sale un saldo de -2588.91 euros, no se como cuadrar esa cuenta yo creo que es que lo contabilizo desde el asiento de las nominas te cuento como lo hago 640 salario bruto 475.1 irpf trabador...
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El cierre de un ejercicio
Tengo unas dudas sobre cómo podría desarollar el problema que le muestro a continuación: Al cerrar el ejercicio 200x, la empresa BACKPOS S.A. Se encuentra con unas pérdidas de 17.430euros. Su capital social es de 210.000 euros; cuenta con reserva...
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¿Cómo contabilizar la regularización del IVA?
Me acaban de dar una empresa para contabilizar y esta este asiento pendient Asiento de Regularización de Iva 4T. ¿Tengo en la cuenta 477 la cantidad de 5580? Tengo en la cuenta 472 la cantidad de -3105,42 ( tengo saldo negativo porque se tuvieron que...
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Contabilidad devolución
¿Cuándo se debe contabilizar una devolución de hacienda de iva, cuando se solicitó o cuando efectivamente se pago?
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Cta. 572
Quería saber si la cta. 572 bancos puede tener saldo negativo, mi empresa tiene una cuenta asociada a una póliza de crédito y a cierre de ejercicio aún no ha devuelto el crédito dispuesto que había utilizado y por ello el saldo de esta cta. 572 a...
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Como contabilizar cesión derechos a un tercero
Mi empresa tiene créditos incobrables que arrastra desde hace años y, por un motivo que no viene al caso, los ha vendido a una persona física que no tiene relación con la empresa. Lógicamente hay una quita y paga por ellos menos valor del que hay...
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Varios titulares en una cuenta bancaria
El problema me surge, que tengo una cuenta como titular con una persona la cual ya no tengo trato. Esta persona no contesta a mis llamadas, correos o contactos para poder cancelar la citada cuenta. En el banco me han dicho que sin la firma de las dos...
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Compensación facturas
Tengo una factura de unas compras de materiales que se realizaron para una obra. Y tengo mi factura emitida a la mi cliente, y en el momento del pago se descontó esta pequeña factura de la compra de materiales, por lo que la cantidad cobrada no es la...
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Cuadrar asiento
Tengo un problema con el IVA del 4T de 2010. Es el siguiente, el gestor no hace el IVA de éste trimestre con los datos que yo le doy, le hace con el anual. ¿El problema es que para que las cuentas de IVA me queden saldadas y la cantidad de la 470 sea...
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Contrapartidas en Contaplus
Soy novata con el Contaplus, y tengo una duda que espero que alguien pueda aclararme: ¿Cuál es el concepto de Contrapartida?, o lo que es lo mismo: ¿Para qué sirve este campo?
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Contabilizar perdidas año anterior
El año pasado la empresa tuvo unas pérdidas de 63.000 eur, pero no se hizo ningún asiento (como ahora estoy viendo a través de otras consultas) para "formalizar" el crédito por pérdidas a compensar, de la (4745) a (630) por el 25%, sino que...
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Saldo de las cuenta 475
¡ En la pregunta anterior me dijiste poner este saldo a gastos para cancelarlo No es lo correcto. ¿Y si se cancelara como ingreso extraordinario 778? ¿También he leído algo que se puede cancelar contra la 113? ¿O al final es mejor dejar estos saldos...
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Corregir un saldo de una cuenta
El saldo de la cuenta de un acreedor (vodafone) arroja un importe erróneo desde el 2010, ¿Puedo hacer algún asiento de regularización para arreglar el saldo? ¿En ese caso contra que cuenta?
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Ecpn.- Duda en la cuenta 118
En el ejercicio 2008 hubo una aportación de los socios: 572 a 118, la cual reflejé en el ECPN en la columna otras aportaciones de socios y en la fila de otras operaciones con socios o propietarios (casilla 512 y 610). En el 2009 he hecho el asiento...
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Bloquear formulario antes de guardar
Necesito de su ayuda. Tengo un formulario llamado ContabilidadCDiario y un sub formulario llamado ComprobanteContabilidad . El subformulario tiene un campo llamado Debe y otro Haber en donde se registran montos. Al pie del subformulario hice unos...
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Embargo de Saldos de clientes por hacienda
Últimamente no estamos haciendo bien los pagos correspondientes a hacienda, es por ello que hacienda ha tirado de nuestros clientes y algunos de ellos han recibido la carta donde les indica que los créditos que tenemos a nuestro favor con ellos...
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Comunidad de Propietarios. Administracion de fondos.
¿En una Comunidad con un 40% de morosidad sobre el presupuesto ordinario, debe crearse un Fondo de Maniobra para no tener que cubrir los impagados con cargo al Fondo de Reserva o al Fondo de Obras? ¿Qué normas y requisitos establece la LPH para la...
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Gtos constitucion e Impto beneficios
Disculpa por volver a molestarte me gustaría que me indicaras, pues han aparecido unas facturas de notaria de los gastos de cosntitucion del año 2007 de la sociedad y no están aun contabilizados como debo realizarlos teniendo en cuenta la cuenta de...
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Saldo pendiente en cuenta de proveedores!
Soy de España. Estoy repasando la contabilidad y tengo muchos saldos pendientes en proveedores de años anteriores por que faltaba contabilizar la factura, ya he solicitado un duplicado pero no me lo envían y de esto ya ha pasado tres años, ¿Cómo...
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Ajustes ejercicios anteriores
Tengo en contabilidad RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN, que no me coinciden con lo declarado en los Impuestos s/sociedades. Ahora que voy a comenzar el cierre 2.009, me gustaría ajustar dichos saldos a lo que hice en los impuestos. Mi pregunta es...
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Liquidar una sociedad limitada, que tiene un inmovilizado
Me gustaría saber qué se puede hacer con S.L. Que no tiene deudas (todo está pagado), que no tiene derechos de cobro (todo está cobrado), y que ha dejado de ejercer actividad propiamente dicha, aunque cumpliendo con todas sus obligaciones fiscales y...
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Ajuste de perdidas y ganancias (contabilidad financiera)
¿Cómo puedo elaborar un ajuste de perdidas y ganancias, si tengo una diferencia de 651,060, entre el saldo acreedor y el deudor?
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Contabilizar indemnización y nominas
Una empresa tenia una trabajadora 10 años, con la que llego a un acuerdo para finalizar su contrato. Las últimas nominas se las pondría con un importe mayor (para una mayor prestación por desempleo) pero le pagaría lo que le corresponde, osea menos....
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Cta 477 deudora y cta. 472 saldo cero, ¿Cómo liquido el IVA?
Si tengo la cuenta 477 HP, IVA repercutido con saldo deudor (ojo no acreedor como normalmente) y la cuenta 472 HP, IVA soportado con un saldo de cero euros ¿Cómo hago la liquidación del IVA TRIMESTRAL? ¿Me podéis poner un ejemplo?
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Contabilidad compra envases
Mi duda es acerca de como contabilizar la factura de compra y la factura rectificativa de los envases, ya que según he investigado los asientos siguientes corresponderían con el registro contable correcto, pero a partir de estos dos asientos a mí me...
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Inspección IVA, ¿Cómo proceden cuando haces alegaciones?
Resulta que nos han llegado una inspección del IVA de 2017. En 2017 nos salió un saldo a compensar que hemos estado arrastrando hasta ahora. Nos ha llegado una propuesta de liquidación provisional, a la que vamos a hacer alegaciones, mi pregunta es,...
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Cuenta 551
¿Tengo una sociedad que en la cuenta 551 tiene 189.000? Que la empresa le tendría que devolver al socio. ¿Cómo puedo hacer para regularizar un poco esta cuenta? ¿Podría pasar el saldo a la 118 o a la 555? A la 118 y formalizar como un préstamo...
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Efecto comercial
En mi empresa entramos un efecto comercial de un cliente de 20.000eur el 01/12/05 con vtº 22/12/05, el cliente cnd llego el vtº no lo pagó y la letra estaba en notario, nosotros fuimos a pagar dicho efecto a notario para que no nos perjudicara en...
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Precio de adquisición de vivienda e hipoteca
Hacienda me ha requerido que presente copias de la escritura de compraventa de mi casa, así como de la hipoteca. Al preguntarle el motivo al funcionario, me ha dicho que necesita esta documentación para comprobar que el importe de la hipoteca...
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¿Cómo contabilizar una póliza de crédito?
El banco nos ha concedico una póliza de crédito por 100000 euros. Han abierto una cuenta y han cargado 3000 euros de gastos de apertura. He traspasado 5000 euros a la cuenta corriente para hacer pagos. ¿Cómo contabilizo estos movimientos?. De momento...
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Cargo que me hacen por error
Un proveedor me gira por error un recibo de 300 euros., quedamos en que me hace una transferencia. Dicha transferencia me la hace tres meses después. ¿Cómo contabilizo esos 300 euros para tener banco cuadrado?
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Compensación de perdidas en el impuesto sociedades
Estoy haciendo el cierre de una sociedad la cual ha tenido perdidas en el ejercicio 2007 y en el 2008 ha tenido beneficio y quisiera compensar las perdidas con el beneficio. El asiento que debo hacer creo que es (630)en el debe a la (4745)perdidas a...
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Facturas importe cero
Tenemos unas facturas que emitimos a nuestros clientes con importe cero y no sé como contabilizarlas en nuestra contabilidad ya que no llevan IVA y no hay importe y el programa no me deja poner saldo cero... Yo haría (430) a (705) En la factura sale...
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Contra que cuenta contable llevo los traspasos
¿Contra qué cuenta contable llevo los traspaso entre cuentas bancarias de una misma empresa?. Ya que si lo llevo de banco a banco se me repiten los apuntes.
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Asiento iva trimestral
Debo contabilizar el asiento de regularización del tercer trimestre pero me he liado tremendamente: Tengo saldo a compensar que arroja desde el primer trimestre, en este 3T me arroja un Iva devengado por 108€, Iva deducible -97,12€ que salen de un...
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Duda sobre asiento de apertura
Soy autónomo y tengo varios leasing. Hasta ahora la contabilidad me la llevaba una asesoría, pero por diversos motivos ahora me la lleva un amigo. La duda que tenemos es que no sabemos como hacer el asiento de apertura en 2008 de unos leasing de los...
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Balance de situación no cuadra
El balance de sumas y saldos 2005 cuadra perfectamente, pero al sacar el balance de situación hay un descuadre muy grande, el activo no es igual al pasivo. ¿A qué puede deberse esto? Es muy urgente.
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Como dejar "a cero" la cta.474500
Soy nueva y confío me ayudéis. Gracias al foro me aclaráis muchas dudas. Me han asignado actualizar la contabilidad de una empresa desde 2005 y me surge un problema. A 31.12.05 tiene una Base Imponible de Pérdidas a compensar de 132.878,11 y saldo en...
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¿Cómo Contabilizar Impuesto Sociedades año anterior?
Perdona que te moleste pero acabo de entrar en una empresa y a la hora de pasar el pago del impuesto de sociedades me he encontrado que no estaba el saldo en la apertura de este año. Como cargo el impuesto del año pasado que no esta reflejado.
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Cierre contabilidad
¿Qué asientos tengo que hacer para cerrar la contabilidad?. - Liquidación del iva - Amortizaciones y provisiones - Estimación del Impuesto de sociedades ¿Alguna más? ¿Cómo contabilizo la estimación del impuesto de sociedades?
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Cancelación saldo cuenta 473
Una empresa que sun ingresos son por arrendamiento local negocio, genera mensualmente factura Debe: 430 y 473 haber: 752 y 477 La pregunta es cómo cancelar el saldo de la cuenta 473 al final del año.
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Como hacer balance liquidación sociedad
Tengo que liquidar y disolver una sociedad, pero no se como se hace el balance final de la liquidación. La sociedad está inactiva, por lo que lo único que aparece es el capital social, una partida pendiente de aplicación, y lo que queda en el banco:...
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Morosos en la Comunidad de Propietarios
Desearía hacer dos preguntas sobre este tema. Me han comentado que de cara a la anulación del voto es distinto si es moroso de las cuotas mensuales o se es moroso por otros conceptos como puede ser moroso por tener la Comunidad un presupuesto mal...
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Descuadre en navegadores
En el trabajo hay un sitio web basado en una plantilla que contiene unas tablas. El asunto es que al insertar unas imágenes y encuadrar las celdas, cuando lo visualizarlo en Firefox todo va bien, pero resulta que IE la tabla de la derecha se sube o...
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470 para compensar el año siguiente
Soy autónomo, y en el negocio estos primero meses no hemos generado ninguna factura, por lo que únicamente se ha generado IVA a compensar. (Por las inversiones de inicio de actividad) . Los tres primeros trimestres los hemos saldado: * Hacienda...
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Envases
Cómo contabiliar la cantidad en factura por envases en depósito, tanto cuando figuran en factura como entrega o como devolución.
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El ph no para de subir
Hace unas tres semanas bajé el ph de la piscina con un reductor de ph porque el ph era superior a 8,2. Ahora he vuelto a analizarla y de nuevo lo es, aunque al reducirlo quedo en 7,2. Ahora está en 8,2 o superior. ¿Es normal por ser el agua de pozo y...
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Busco consulta sobre si el resultado de las cuentas y el importe de pérdidas es correcto
Me he dado cuenta que en el 2008 a 31/12 se ha hecho el siguiente asiento 551 a 121 por importe total de pérdidas ejercicios anteriores. En el impuesto de sociedades la 121 esta a cero lo cual no es correcto y este año solo me aparece las perdidas...
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Asiento para compensar pago adelantado y factura de este mes.
Me gustaría hacerte una consulta si eres tan amable. El mes pasado por error pagamos una factura de un proveedor dos veces mediante transferencia. Y el asiento del pago quedo registrado dos veces en el saldo del proveedor (le hice dos ingresos de...
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Factura de notaria con suplidos
Por primera vez me he topado con una factura de notaria que contiene gastos de suplidos. Anteriormente me ha llegado una factura del registro mercantil, supongo que estos suplidos de la factura de notaria corresponde a la factura del registro...
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Compensar perdidas de ejercicios anteriores
Me pasan una contabilidad con saldos deudores en la 4745 (año 2008 por 1007,60 Euros y año 2009 por 4.476,80). En este ejercicio se han producido beneficios y si calculo el 25% para el I.S. Sale a pagar 4.668,73. ¿Cómo he de hacer el apunte para...
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Remuneraciones ptes de cobro
Es el primer año que llevo una contabilidad y tengo una duda: ¿Los salarios pendientes de cobro (465) de los socios/trabajadores de una SLL puedo cargarlos y abonar la (551) CC con socios y administradores? Es decir: Xxxx (465) a (551) xxxx No van a...
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Contabilización de aforos del año anterior
Resulta que me acaban de traer facturas que quedaron pendientes de contabilizar del 2011, y también aforos de importación (melilla), lo único que esos aforos se pagaron en 2011 por caja. Una vez contabilizados puedo pasarlo por caja o no..
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La cuenta 552
En realidad el traspaso de dinero se realiza de cuentas de empresa de autónomos, en régimen de estimación objetiva a una s.l., ¿Seria igual la solución?, en caso de que se hiciesen facturas para compensar lo que esta sucediendo, ¿Estamos hablando de...
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Cómo contabilizar hojas de salario
En una empresa dónde las nóminas las contabilizan de una forma que nunca había visto. 1 asiento Ponen 640 a 465. 2 asiento 640 a 4751 por el total 110 irpf. 3 asiento 642 a 476 por el importe total del TC1!. Y el autónomo 640 a 476. /// Para mi de...
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Contabilidad: aportaciones de socios, saldo de caja, bancos y anotaciones deudoras
Tengo unas dudillas y era para ver si podías revolvérmelas.. En la cuenta de caja la gestoría a final de año tiene hecho un asiento: (570) a (551) No sé el porqué ha realizado eso... Si anteriormente tiene asientos sobre los socios y pagado por...
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Cuenta de caja en negativo
Llevo la contabilidad en una empresa y estoy un poco perdido. El problema es que la cuenta de caja arrastra un saldo negativo de años anteriores debido a que se cobraban facturas en B, cosa que ya no se hace. ¿Cómo se puede arreglar esto?
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Subcuenta correcta
Donde trabajo, hacemos el IVA mensual y cada mes sale a devolver porque es la construcción de un hotel y no tenemos ingresos. Así que el asiento que hago cuando traspaso el IVA es de la (470) H.P deudora a la (472) IVA y solicitamos la devolución del...
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Transferencias entre empresas del mismo grupo
Llevo la contabilidad de una empresa y tengo las c/c de esa empresa cuadrada con la contabilidad. El caso es que tengo proveedores con pagos pendientes en la contabilidad porque otra empresa nuestra es la que les paga desde su banco. ¿Contra qué...
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Iss cierre contable
Trabajo en una Pyme, después de 3 años, este será el primero en tener beneficios (23.700). Mis preguntas son: *¿Qué tipo he de aplicar el 35 ó el 30 %? *¿Cómo contabilizo el ISS? Unos me dicen que tras hacer el asiento de PyG seria: 630 (% ISS) a 129...
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¿Cómo eliminar el saldo de la cuenta 47510001?
La gestoría me facilita un resumen de nóminas, donde una de las columnas se refiere a descuentos por retribuciones en especie del personal. El antiguo contable las llevaba a una subcuenta de la 4751. El problema es que al liquidar el IRPF solo se...
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Cierre y reapertura de cuentas
El directorio de una sociedad de responsabilidad limitada, al inicio del ejercicio 2010, acuerdan distribuir la utilidad del año 2009, la que fue de 20 millones de pesos, de la siguiente manera: 1. Para los socios. Sr. Armando Araos, Benjamín Bono y...
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Ayuda con la contabilidad de una empresa al no coincidir los balances de pérdidas y ganancias
Como nadie contesto a la pregunta de hace 2 meses, vuelvo a editarla ahora. Hola, hace tres meses que empecé a llevar una empresa y resulta que al revisar su contabilidad me encuentro con que el resultado final del balance de perdidas y ganancias...
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¿Cómo se hacen las amortizaciones anuales?
¡ Tengo la siguiente información: Datos del 2011 Balance de sumas y saldos APERTURA - que vienen los saldos acreedores del inmovilizado Balance de sumas y saldos PERIODO- que vienen los saldos del inmovilizado por periodo Balance de sumas y saldos...
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Compensar la 4745
¿Podrías decirme como sería el asiento de compensación para la 4745 si hubiesen beneficios?
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¿Cómo cancelar saldo deudor de proveedores?
Tengo un problema con la contabilidad de una pyme que llevo, tengo en total con la suma de todas las cuentas que tienen saldo deudor de proveedores unos 600,00 € que quiero saldar y dejarlas a cero, que sería lo mas adecuado para saldarlas, algunos...
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Contabilización de declaraciones complementarias en concurso de acreedores
Recientemente hemos entrado en concurso de acreedores y hemos presentado las correspondientes declaraciones complementarias de IVA, al haber recibido las facturas rectificativas de la cuota de IVA de Acreedores pendiente de pago. Mi duda es que dada...
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Diferencia en cobro a cliente
Tengo un cliente que me debía 1.559,41 y me ha redondeado y solo me ha pagado 1.500. El resto ya no me lo va a pagar. ¿? ¿Cuál sería el mejor tratamiento contable para cancelar esa diferencia y dejar la cuenta del cliente a 0? ¿Lo puedo hacer con una...
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Sobre como obtener el saldo anterior de una cuenta a partir de una fecha determinada
Necesito saber como obtener el saldo anterior de una cuenta a partir de una fecha determinada para as'i poder utilizar este datos en una mayor contable de una cuenta.
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Ret.alquil. Como lo deduzco de I.Sociedades
Quisiera saber como contabilizar las retenciones que me han practicado de alquileres, así como de intereses bancarios cta 473. Cuando el resultado de Impuesto Sociedades es negativo. Muchas gracias
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Exceso de efectivo en la cta de caja (570xxxxxx)
Te comento rápidamente el tema para que te sitúes. En 07/2007 se creo una SLNE (sector transportes) el único socio se deriva de autónomos, al crear la empresa siguió funcionando como siempre sin tener en cuenta que la empresa era una entidad distinta...
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Caja en moneda extranjera
En una sociedad en el ejercicio 2008, el administrador de la empresa, ¿Había ingresado en la cta del banco 600?, los cuales en el mismo acto retiró pero en dolares, se habían retirado para un viaje personal, entonces los he retirado a caja, pero ese...
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