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Contabilizar compensación aeat
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Ampliación capital compensación de deudas
Mi pregunta es un poco compleja e igual no me se explicar pero haya voy. Tenemos dos sociedades del grupo (A y B), la sociedad A le emite una factura a la B, por 10.000 euros más iva. La sociedad B va a ser vendida y por tanto adquirida por el...
2 respuestas
Como se contabiliza el impuesto de sociedades
Nuestro asesor nos dijo que el impuesto de sociedades 2009 salia unos 15287.56, y se contabilizó. Pero ahora sabemos que la cantidad no es esa, sino 12230.05, entonces mi pregunta es que asiento tengo que hacer en la contabilidad
2 respuestas
Deuda del 2011- Me la reclaman en 2020
En 2011 me pusieron un monitorio pour una deuda con Cetelem. No acudi puesto que estaba en el extranjero. Me condenaron a pagar. Un bufete de abogados me acaba de contactar para que pague la deuda mas los intereses de 11 anyos. ¿Qué puedo hacer?
2 respuestas
Duda retenciones irpf
Hace poco me resolvieron una duda sobre como contabilizar las retenciones de un autónomo, como ésta no puede ponerse un sueldo (no puede usar 475 Hª Pª acreedora por retenciones practicadas), utilizábamos la cuenta 473 Hª Pª retenciones y pagos a...
1 respuesta
Contabilizar pagos IRPF
La persona a la que estoy ayudando en la contabilidad es autónoma y no sé como contabilizar sus pagos fraccionados de IRPF que realiza, así como el último trimestre. En teoría imagino que debería llevarlo a la 550 contra 572, pero qué otras...
1 respuesta
Contabilizar impuesto sociedades final de año
Durante todo el año 2017 tengo contabilizados tres asientos de pagos a cta de impuesto de sociedades que he hecho asi: 4731 a 572 estos asientos los hice en fecha 20/2017 20/10/2017 30/12/2017. Que asiento tengo que hacer a mayores a 31/12/2017 para...
2 respuestas
Cta 477 deudora y cta. 472 saldo cero, ¿Cómo liquido el IVA?
Si tengo la cuenta 477 HP, IVA repercutido con saldo deudor (ojo no acreedor como normalmente) y la cuenta 472 HP, IVA soportado con un saldo de cero euros ¿Cómo hago la liquidación del IVA TRIMESTRAL? ¿Me podéis poner un ejemplo?
1 respuesta
¿Cómo puedo hacer que cuadren las cuentas para poder cerrarlas?
Olaa! Ante todo gracias por responderme xdd tengo un grave problema, y es que este año al contabilizar los bancos del año 2008 de una sociedad veo cosas que no se como acer que cuadren. Las cuentas 472 al 16% y las cuentas 477 de 7% y el 16%...
1 respuesta
Recitifcación pago seguro
Tengo un cargo en el banco de un seguro por valor de 2000 euros;pero hubo una confusión, y ese cargo no es real. La compañía en vez de reintegrar esa cuantía a una cuenta de la empresa, lo hizo a la cuenta personal del socio. Por otro ado, la empresa...
1 respuesta
Contabilizar deuda incobrable
La empresa donde trabajo compro una maquina, el vendedor extendió una factura por el importe pactado más IVA, del cual abonamos una cantidad quedando un resto pendiente de pago. En vendedor hizo entrega de la maquina, que una vez en nuestras...
1 respuesta
Asiento Pérdidas ejercicio
Tengo un problema de contabilidad de los últimos asientos: El año pasado se hicieron los siguientes asientos: 31-12-2007 268,80 Eur (6940) Prov. Para isol. A (4900) dotac. Prov. Insol. 268,80 Eur -------- 3.586,79 Eur (63000) Imto. Sobre beneficios a...
1 respuesta
Asientos de modelos de hacienda
No se exactamente como hacer el asiento de los modelos 303, si a mi como declarante me sale a compensar o a que hacienda me devuelva, igualmente tampoco se como se haría el asiento del mod. 349, 390, 180 y 190, ya que ninguno es a ingresar.
1 respuesta
Dación en pago
Tengo que contabilizar la siguiente situación: un cliente nos debía 10000 euros por ventas de mercancías y como no pudo hacer frente al pago se acordó entre ambos la entrega de una carretilla elevadora para saldar dicha deuda con un contrato firmado...
2 respuestas
Cuentas prestamos hipotecarios
Tengo un nuevo cliente que es una constructora, tengo que cerrar la contabilidad del año 2007 y he procedido a comprobarla antes de hacerlo y me he encontrado algunas irregularidades que necesito subsanar, la más urgente es en relación a los...
1 respuesta
Compensación perdidas
Tengo una duda a la hora de compensar las perdidas de ejercicios anteriores en una sociedad. ¿Resulta qué el año anterior dicha sociedad tubo unas perdidas de 23528,12?, ¿Pero tenia unos gastos no deducibles por importe de 21041.54?, ¿Por lo tanto...
1 respuesta
Asientos de cierre
Voy a cerrar el año 2011 con beneficios, teniendo pérdidas del año anterior. El primer asiento que hago es: P y G (2011) a Resultado negativo 2010 Como me sigue quedando beneficio hago: 25% Beneficio... 630 a 4752 por el impuesto de sociedades Y...
1 respuesta
Duda sobre asiento de apertura
Soy autónomo y tengo varios leasing. Hasta ahora la contabilidad me la llevaba una asesoría, pero por diversos motivos ahora me la lleva un amigo. La duda que tenemos es que no sabemos como hacer el asiento de apertura en 2008 de unos leasing de los...
2 respuestas
Dudoso cobro y duplicidad
¿Cómo contabilizo una factura que está resultando imposible de cobrar, que fue contabilizada en el ejercicio anterior 2008? Analizando la contabilidad, nos hemos dado cuenta de que durante el ejercicio 2008 se contabilizó una cuenta de gasto dos...
1 respuesta
Contabilización de perdidas
Tengo un cierto lio mental y me gustaría que me confirmases los siguientes asientos: Supuesto: Pérdidas de 1000. Impto. Al 25% = 250. Retenciones 50. Pagos fraccionados 400. En el ejercicio actual: 1000 cta. 121 a 129 1000 250 cta. 4745 a 630 250 400...
1 respuesta
Asiento aplicación resultado
Otra vez! Referente a la pregunta anterior de aplicación del resultado y reparto de beneficios. He hecho el asiento de aplicación a 30/06 y viendo la contabilidad en estas dos cuentas tengo los siguientes saldos: (¿120.8) rstdo positivo 2008 con un...
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Regularizar cuenta pendiente
Con el cierre estoy revisando cuentas y me he dado cuenta que un leasing que tenía ha finalizado pero me queda un saldo en la cuenta 174 de 1.848,66 € y no sé como puedo regularizar ese saldo pues ya está liquidadas el resto de cuentas. En su día se...
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Contabilización impuesto s/sdades.
Tengo que contabilizar el impuesto de sociedades de una cooperativa especialmente protegida que ha obtenidos beneficios extraordinarios por venta de inmovilizado y lo ha reinvertido. Te indico las partidas e importes, ya que no se contabilizarlo:...
1 respuesta
¿Cómo se usa la cuenta 610 en el asiento de regularización?
Haciendo el asiento de regularización contabilizo: 129 a grupo 6 Grupo 7 a 129. Ahora bien, mi duda es, ¿La cuenta 610 puedo ponerla en el grupo 6 o en el 7 según su saldo sea deudor o acreedor?
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Saldo a final de año en la cuenta 555
Quisiera saber si al cerrar el ejercicio puede haber saldo en la cuenta 555 puesto que tengo un apunte y no se a que corresponde de momento. Es que me han comentado que al cierre del ejercicio la cuenta 555 tiene que estar saldada.
2 respuestas
Asiento contable Primer año con Beneficio
Estoy llevando la contabilidad de una empresa que tiene unos 3 años de iniciada y siempre daba perdidas, pero en este último año ya ha empezado a entrar en beneficio, tengo una duda al cierre contable 31-12-10 tengo que hacer algún asiento para...
1 respuesta
Contabilización de IVA
Tengo una duda en cuanto a la contabilización del IVA: ya tengo contabilizados los tres primeros trimestres del año, el modelo 390 se que no se contabiliza. Pero entonces, ¿Cómo cuadro el IVA? Porque en el cuarto trimestre no se presenta el 303.
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Compensación de oficio en Hacienda
He recibido la devolución de hacienda .Pero del importe que tenían que devolver han descontado una cantidad medianamente grande como Compensascion de oficio (deudas). ¿Qué yo sepano tengo multas ya que no las he recibido ni nada que pagar al estado...
1 respuesta
Hola, Inversiones financieras a c/p y la 551
Estas cuentas coinciden en el importe, ¿Debe ser así?
1 respuesta
Contabilizar venta del activo a una multinacional y la baja del inmovilizado
Mi empresa ha vendido todo el activo a una multinacional, nosotros hemos emitido una factura por importe total del inmovilizado valorado por dicha empresa (incluyendo en dicho valor la depreciación estimada por la misma), más iva. Yo no lo veo muy...
1 respuesta
Asiento contable de factura rectificativa
¿Cómo puedo contabilizar una factura rectificativa de un cliente? Si en contabilidad ya he hecho los siguientes apuntes contables por haber entrado en concurso de acreedores dicho cliente: 1º asiento: (435) a (430) 2º asiento: (695) a (499) En...
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Sanción tributaria
Hemos pagado en 2010 una deuda tributaria por un IRPF del 2007 por importe de 3.880,94, tengo a cero ya la cta 4751, pero no tengo reconocida esa deuda del 2007 y si la contabilizo al debe en la 4751, ésta me quedaría con saldo deudor y me...
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Contabilización intereses demora
¿Hacienda tenia que devolver a la empresa en concepto de ISS 3019,78?, debido a que lo ha hecho tarde paga intereses de demora. ¿Dónde los contabilizo?
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Compensar el IVA
Tengo una duda sobre la compensación en el IVA. He hecho lo que me dijiste (soy la que tenía problemas con el 3º trimestre y el 4º). Pero cuando he llevado la sustitutiva he ido a IVA directamente y me dicen (lo cual me ha dejado un poco flipada),...
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Factura positiva cobrada con abono de negativas
Tenemos un cliente con una factura el 31/12/12 de 2700 € y también tiene otras negativas en diversas fechas. Pues bien, se le ha puesto como pagada la de 2700 € abonándole las negativas, es decir, se compensa la de cargo con las de abono ¿Esto afecta...
1 respuesta
Como contabilizo el fraccionamiento del pago a cuenta del Impuesto de Sociedades? (2P)
Asiento contable del registro del fraccionamiento del pago a cuenta del impuesto de sociedades, en concreto la cuenta de deuda con Hacienda así como el saldo que debe reflejar la 473.
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Compensación de deudas en la devolución del IRPF
Estoy esperando mi devolución del IRPF y todavía me quedan por pagar dos plazos de un aplazamiento de IVA. Sé que lo que me quede por pagar en el momento de la devolución me lo van a descontar del importe a devolver. Me gustaría saber qué problemas...
1 respuesta
Anulación contable saldo deudor cta. 471
Tengo en la cta 471 un saldo deudor de la Seguridad Social desde el año 2008. Ha resultado fallido, tras la resolución administrativa definitiva del tema. No hice provisión. ¿Contra qué cuenta cancelo el saldo deudor de 5.000 euros, contra una 650 o...
1 respuesta
Préstamo personal
Me gustarÍa que me clarificases, por favor, la forma en que se contabiliza un préstamo personal. Entran en juego las cuentas 410 y la 4751 supongo, ¿No es así? A continuación dejo lo que me he encontrado en unos apuntes del plan nuevo para que añadas...
1 respuesta
Compensación de abono
¿Tengo un abono de 96.83 euros pero mi proveedor me lo compensara en la próxima factura cuando realice una nueva compra que la compra son de 270.09 euros sin ivaa como serian esos asientos contables?
1 respuesta
Contabilizar el modelo 130
Trabajo en una empresa pequeña como contable. Cada trimestre hacemos la declaración de los modelos 300 (iva), 110 (retención trabajadores) y modelo 130. ¿Cómo se contabiliza el modelo 130?
1 respuesta
Préstamo hipotecario
Hipoteca 40.128,02 (272)INT DIFERIDOS 160.000 ( 440)DEUDOR BANCO 2.000 (626)COMISIÓN A (170)DEUDAS L/P 202.128,82 Tenemos el ss. Crédito dispuesto 42745.30 (572) A (440)42745.30 Es decir disponemos del dinero a través de certificaciones. Ahora nos...
1 respuesta
Retención irc fondo inversión
Me gustaría saber si el asiento que llevo a cabo es correcto. Verás periódicamente recibo un recibo del banco con concepto de reembolso de fondo de inversión en cual me hacen unos ingresos por intereses del fondo de inversión de corto plazo activo y...
1 respuesta
Problemas con gastos e ingresos injustificados
Tengo una duda con respecto a la contabilización de a un par de temas: 1. Contabilizar pagos de clientes en 2008, cuyas cuentas están saldadas y pagadas en 2007 por error ¿Cómo contabilizo ese exceso en la cuenta de banco? 2. Contabilizar movimientos...
1 respuesta
Venta de inmovilizado a plazos
Hemos vendido todo el inmovilizado de la empresa mediante una operación a plazos. El inmovilizado en el momento de la adquisición es 77977, la amort ac es 4345 en el momento de la venta, el importe de la venta es 400000 que se pagara a razón de 40000...
2 respuestas
¿Qué es el sistema CCT?
Mi pregunta es sobre qué sobre el sistema de Cuenta Corriente en materia Tributaria (CCT). El mes que viene debo presentar en hacienda una solicitud de inclusión o de renuncia al sistema de cuenta corriente en materia tributaria, y la verdad no sé...
2 respuestas
Prestamos a largo plazo
Estoy cerrando el año y tengo 3 prestamos a largo plazo con 3 años de carencia, y la verdad para cuadrar estas cuentas al cierre me lio, en estos casos que existe carencia y solo nos han pasadointereses, ¿Tengo qué pasar la parte correspondiente a...
1 respuesta
Las cuentas a nombre de menores ¿Son embargables?
Un matrimonio ha sido embargado, tanto por entidades bancarias, como por empresas sumistradoras (luz, agua, telecomunicaciones...) y de igual manera por seguridad social, por débitos, cuantiosos, y diversos (letras devueltas, cuentas de crédito,...
1 respuesta
Como contabilizar un impagado de factura
Como puedo contabilizar un impago de unas facturas que ni he cobrado ni voy a cobrar, y como contabilizar el iva correspondiente que ya en su día ingrese en hacienda.
1 respuesta
Compensar factura emitida a un cliente por otra recibida del mismo cliente
Perdona si te molesto de nuevo, me ha surgido una duda con el tema que comentábamos ayer. El cliente nos debe 26644.13 euros, y nosotros a el 148.83 euros, el cheque que han mandado compensando tiene un importe de 26495.30 que es lo que me comentabas...
1 respuesta
Cómo cuadro una cuenta de cliente en saldo deudor cuándo dicho saldo ya fue cobrado en su día
La empresa en su día envío un factoring al banco el cliente pago pero no se contabilizo en La cuenta del cliente. Tengo un problema ya que el cliente tengo que dejarlo a cero y ademas e de reflejar una deuda que tiene la empresa con el banco para...
1 respuesta
¿Puedo compensar las bases liquidables negativas en la cantidad que quiera?
En varios ejercicios se tienen bases liquidables negativas, en el 2016 9.745,32€, en el 2017 4.870,19, en el 2018 5.366,92€. Cuando se ha realizado la renta del ejercicio 2020, la base liquidable es positiva en 17.953,15€, automáticamente el programa...
1 respuesta
Consulta contable apuntes de años anteriores
Mi consulta va relacionada con apuntes en proveedores, provenientes de la carga en el 2008 en el nuevo programa contable que instaló la empresa donde trabajo, yo he entrado hace poco a trabajar en ella y me encuentro con lo siguiente: Cargas en...
2 respuestas
Asiento de pérdidas
Es la primera vez que por la crisis esta PYME tuvo pérdidas en el 2007, a 31/12/07, la cuenta 121 con pérdidas de 100.000 euros, y la cuenta 4745, crédito por pérdidas a compensar por 10.000 euros, números redondos, ya que existían muchos gastos...
1 respuesta
Arrendatario no me paga alquiler desde 2019 pero ha pagado a Hda. El IRPF. Puedo incluir en decl. De la renta las retenciones?
Alquilo un local. Arrendatario no me pagó ni 2019 ni 2020. Sin embargo, en mis datos fiscales de 2019 aparecen los ingresos y las retenciones que se supone ha pagado el arrendatario a Hacienda en modelo 115. Yo he pagado trimestralmente el IVA. Dado...
3 respuestas
Como hacer el asiento de regularización del iva
Necesito hacer el asiento de regularización del iva 3t. Mi problema es que en septiembre tuve que hacer varias facturas rectificativas y eran del 16% y del 7%. Entonces ahora debería tener la 4770016 y la 4770007 saldadas pero no las tengo por eso....
1 respuesta
Factura de Retenciones del Modelo 190 no declarada
La consulta sería simplemente, que se nos pasó de contabilizar una pequeña factura de rendimientos 8,99 y una retención de 1,35 . Y el modelo 111 y 190 ya lo habíamos presentado. Por tanto, en el certificado que enviamos tiene un importe ya de una...
1 respuesta
Contabilizar liquidación aeat IS ejercicios Anterior
Necesitaría me informasen, como puedo contabilizar en 2008 una liquidación recibida de al AEAT, correspondiente al un ejercicio cerrado 2005
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¿Qué incluye el apartado V de inversiones financieras a corto plazo?
¡ La misma cantidad aparece en la cuenta 551 cta corriente soc. Y administ. En el balance . Es lo único que tengo para ayudarme a confeccionar la presentación de las cuentas anuales del año pasado . Ya se que voy retrasada, lo quiero presentar este año.
1 respuesta
¿Cómo cerrar la cuenta 473 de retenciones que me han hecho por arrendamiento de local?
Llevo la contabilidad de una Comunidad de Bienes que se dedica al arrendamiento de bienes inmuebles y hay locales que nos retienen irpf. A final de año tengo ese saldo en la cuenta 473 que no sé como quitarme de encima. ¿Con qué cuenta debo cerrarla...
1 respuesta
Gastos de constitucion
Este año he constituido una S.L. Y he cargado los gastos de constitución a la cuenta (113). Imaginemos 100 € y un IS del 25% A 31 de diciembre el asiento que quiero hacer es: 25 (6301) a (113) 25. ¿Es esto correcto? He visto en foros que algunos...
3 respuestas
Contabilidad de retención de facturas de autónomos
Hace poco me hice autónomo y al llevar la contabilidad me surgen ciertas dudas con las retenciones practicadas en las facturas. Yo las contabilizo así, si se produce una pestación de servicio de 1000euros: 1030 (430) Clientes a Prestación de...
1 respuesta
Línea de crédito con saldo deudor
Un cliente nos ha dado una provisión de fondos considerable, y en lugar de dejar el dinero en la cuenta corriente lo hemos ingresado en la línea de crédito. No es que vayamos a cancelarla, sólo evitar pagar los intereses mientras no necesitemos el...
1 respuesta
Factura de una empresa pagada por otra empresa del grupo
Resulta que hemos pagado unas facturas de una empresa por la cc de otra empresa del grupo porque en su momento no había saldo. Y ahora vamos a devolver ese dinero. ¿Cómo tengo que contabilizar este movimiento? El anterior lo hice directamente pagando...
1 respuesta
Ayuda con la contabilidad de una empresa al no coincidir los balances de pérdidas y ganancias
Como nadie contesto a la pregunta de hace 2 meses, vuelvo a editarla ahora. Hola, hace tres meses que empecé a llevar una empresa y resulta que al revisar su contabilidad me encuentro con que el resultado final del balance de perdidas y ganancias...
1 respuesta
¿A qué cuenta puedo llevar los pagos de facturas no registradas?
Llevo la contabilidad de una sl y al contabilizar los apuntes de la cuenta bancaria me encuentro con pagos de facturas que no están registradas contablemente, en algunos casos por haberse extraviado y otros casos porque no eran deducibles (por...
2 respuestas
Devolución de recibos
Trabajo en un supermercado de contable y resulta que una empresa de publicidad nos hacia publicidad y nos pasaba por banco recibos.. Entonces no hubo entendimiento entre el jefe y dicha empresa y tuvo que devolver los últimos 8 recibos que supongamos...
1 respuesta
¿Puedo abrir la cuenta 570 para reflejar un ingreso por venta de cochera?
¡ Cuando la vendimos se cobro con cheque en ventanilla y no se ingreso en ninguna cuenta De banco, quería saber si puedo reflejar este importe en la cuenta de caja 570, ya que en la 572 tengo una póliza con el banco agotada, por la que pagamos...
1 respuesta
Asientos de 2003 mal contabilizados
En el año 2003 el contable que había en la empresa, en la que yo ahora trabajo, contabilizó una venta a un cliente nuestro de la siguiente manera: Al Debe (430) por 1.639,08 Euros y al Haber (477) 226,08 Euros y (700) 1.413 Euros, hasta ahora todo...
4 respuestas
Duda sobre un saldo negativo en cuenta clientes (430)
Estoy muy perdido. Llevo dando vueltas varios días y ya no sé si es que veo el error pero lo paso por alto. Es sobre el ejercicio 2012 y quiero zanjarlo ya para presentar libros, cuentas y sociedades. Tengo balance así: Saldo Debe Saldo Haber Saldo...
1 respuesta
IVA portes debidos, empresa de transporte
Somos una empresa de transporte, quería saber de cara hacienda como se debería contabilizar los portes debidos, actualmente nosotros indicamos la base imposible y el IVA en el envío, y al destinatario, se le entrega un documento con nuestro C.I.F. Y...
1 respuesta
Descuadre en la cuenta 4720016 de años anteriores
Estoy intentando cerrar la contabilidad, pero tengo un descuadre en la cuenta 4720016, que la empresa viene arrastrando desde el 2005. Al cerrar la contabilidad de ese año, el contable de aquel entonces no hizo bien el asiento de regularización, y...
1 respuesta
Cancelación cuenta 473 HP.retención pagos a cta.
Cada trimestre contabilizo en la cuenta 473 el mod. 130 de IRPF (cargado a 473 y abonado al banco), Pagos por trimestres, pero a final de año como se cancela la cuenta 473, cual es la cuenta de contrapartida.
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Impuesto sobre sociedades
Estoy cerrando la contabilidad de una sdad limitada laboral, se creó el año 2001 entonces se cerró sin beneficios es decir con perdidas, ¿Pero si que este año con motivo de una subvención pues tengo de beneficios antes de impuesto (según balance de p...
1 respuesta
Saldo deudor en la cuenta 472 IVA SOPORTADO con fecha 30/09.
Tengo un saldo deudor en la cuenta 472 IVA SOPORTADO, con fecha 30/09 (cierre 3 trimestre). El caso es que entré a trabajar en un sitio en octubre, y me encuentro con este saldo deudor en la cuenta 472, que no sé cómo solventar, ya que no sé de donde...
1 respuesta
Liquidación intereses contrato a nuestro favor
Me gustaría saber como contabilizar ( clasificación por subcuentas) un apunte que me aparece en el banco como LIQUIDACIÓN INTERESES DEL CONTRATO... El saldo de la operación es a nuestro favor.
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Fechas donde se contabilizan las liquidaciones IVA
Presenté el modelo 300 del 2T y el 3T el 22 de Octubre. Con que fecha debo contabilizar estos modelos, con la fecha de presentación o la fecha de fin del trimestre según corresponda (30/06 y 30/09). El del 4T lo presenté el 30 de enero, ¿Con qué...
1 respuesta
Compensación de deudas, cliente, acreedor
Un cliente me debe dinero y me paga con un inmovilizado (carretilla elevadora) me hace factura por la venta de dicho inmovilizado., el asiento contable de dicha "compra de inmovilizado material" no es problema, la cuestión es que tengo un mayor...
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Si tributas en estimación directa simplificada y tengo deudas en seguridad social,si hacienda te tiene que devolver dinero?
La deuda es de cosas diferentes ala empresa de ahora, mi pregunta es si tributas en estimación directa simplificada y tienes deudas, ¿Te devuelven al trimestre igual que al año? Si te toca a devolver, para poder seguir realizando la actividad como...
1 respuesta
¿El asiento de arrendamiento con retención?
Estoy harta de hacer asientos con retención, pero he visot que un compañero mio lo hace diferente, y ahora mismo me acaban de venir millones de dudas... . EJEMPLO: Alquilamos una navez por 2100 € más IVA (21%) y retención (20%) Yo hago Debe: 2121...
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Contabilización préstamo entre dos sociedades no relacionadas y obligaciones de cara a hacienda
En primer lugar saludarte, Te agradecería si eres tan amable que me informaras de como se tendría que contabilizar un préstamo entre dos sociedades, a y b, desde el punto de vista de las dos, es decir a presta a b una cantidad a un tipo de interés...
1 respuesta
Asiento contable vehículo aportado a s.l con deuda
Un autónomo va a crear una sociedad limitada aportando, además de capital, un vehículo a su nombre sobre el cual existe un préstamo bancario. Mi duda es como contabilizar esa deuda que pasa del autónomo a la sociedad por aportación del vehículo.
2 respuestas
Anular abono
Pagamos unas facturas de estacia en una residencia, se cobraba en el 2006 un total mensual con iva de 406.42 como llega la ayuda de la generalitat y es tan baja, que tenemos que empezar a pagar 1.165 iva incluido también, la deuda asciende a unos...
1 respuesta
¿Cancelación de la cuenta de cliente contra la reservas voluntarias?
Las sociedad tiene una cuenta de clientes con unos saldos muy elevados que no son reales, y por tanto queremos regularizar esa situación. A la vez la empresa dispones de una reservas voluntarias ( de libre disposición), también muy altos que nos...
3 respuestas
Asiento iva trimestral
Debo contabilizar el asiento de regularización del tercer trimestre pero me he liado tremendamente: Tengo saldo a compensar que arroja desde el primer trimestre, en este 3T me arroja un Iva devengado por 108€, Iva deducible -97,12€ que salen de un...
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Contabilización 5201
Me han concedido una Póliza de Crédito por 30.000 Euros que creo debería contabilizar en la 572. Bancos a la 5201. Deudas a c/p por crédito dispuesto. Pero no lo veo claro si lo contabilizo por los 30.000 Euros, o si tal y como he leído se...
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Contabilizar fondos de inversión a c/p
La cuestión que le planteo es la siguiente. Mi empresa se suscribe a fondo de inversión de renta fija a corto plazo por un valor de 280.000 euros el día 14/07. El número de participaciones es de 34.515,208017 y el importe de cada una asciende a...
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Como contabilizar el modelo 202
Siento molestarles de nuevo, pero tengo una duda, sobre como contabilizar el pago fraccionado del impuesto sobre sociedades, es decir el modelos 202, yo lo pondría así: Ej: cuota a ingresar: 186,15 186,15 (473) a (572)186,15 ¿Estaría bien?.
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Resultados negativos a compensar
Estoy llevando las cuentas de una empresa que siempre ha dado pérdidas y arrastra un saldo en la cuenta 121. Ahora tengo una duda sobre como debo contabilizar la compensación con los beneficios que ha tenido este año. Por una parte nunca se ha...
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Contabilizar los impuestos de la renta y el patrimonio de un autónomo
Llevo la contabilidad de un autónomo. Sé que no es obligatoria pero me es más fácil ya que hace declaraciones de iva trimestrales. Mi pregunta es: ¿Cómo contabilizo los impuestos de la renta y el patrimonio? Había pensado en los siguiente y quería...
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Gasto o inversión amortizable
Somos una S.L. El año pasado, cogimos un local en alquiler en el que efectuamos una gran reforma que concluimos en diciembre. Por lo que la actividad (que concretamente es de restaurante cafetería) no comenzó hasta enero del 2008. El contrato de...
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Retención irpf cliente
Tengo un cliente al cual emitimos factura de asistencia técnica cuando nuestro director técnico le par asesorar en algún trabajo. Este cliente a la hora de pagar nos retiene de esta factura un 15 por ciento. No se como contabilizar esa retención que...
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Retención 1%
Tengo una duda sobre contabilizar facturas de proveedores con retención1%. La empresa es constructora y recibimos facturas de trabajos realizados por otras empresas en las que aparece la retención del 1% Se contabiliza ese importe en una cuenta 473...
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¿Cómo cancelar saldo deudor de proveedores?
Tengo un problema con la contabilidad de una pyme que llevo, tengo en total con la suma de todas las cuentas que tienen saldo deudor de proveedores unos 600,00 € que quiero saldar y dejarlas a cero, que sería lo mas adecuado para saldarlas, algunos...
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Como dejar "a cero" la cta.474500
Soy nueva y confío me ayudéis. Gracias al foro me aclaráis muchas dudas. Me han asignado actualizar la contabilidad de una empresa desde 2005 y me surge un problema. A 31.12.05 tiene una Base Imponible de Pérdidas a compensar de 132.878,11 y saldo en...
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Como traspaso la cuenta 129 a la 121 y cuando
Al finalizar el ejercicio la cuenta 129 de pérdidas y ganancias ha tenido un resultado negativo. Estoy comenzando en la contabilidad, y no se si esta cuenta se cierra como las demás, ni como se traslada a la cuenta 121 en la apertura del ejercicio...
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Contabilizar factura recibida
Yo quería plantear una duda que no se me había presentado nunca ni nunca había escuchado tampoco. En Junio de 2011 emití una factura a un cliente al cual le estamos realizando unos trabajos, el asiento de la factura quedó así: 430-x (d): 34.438,30€...
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Embargo de hacienda y pago renta
Mi madre tiene un embargo en la nomina debido a la declaración de hace 4 años que no pudo pagar, este año en la declaración el importe que tenía que pagar era de 1400 euros por tener dos pagadores, ahora tiene un importe retenido en su cuenta de casi...
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Compensar
Para compensar minusvalías de rentas irregulares de cuatro años, se pueden compensar con beneficios de un año oseaq rentas regulares, ¿Angtes no se podía y ahora si?
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Contabilizar préstamo hipotecario
En el año 2007 adquirimos una vivienda y el banco nos concedió un préstamo hipotecario. Yo lo contabilizé de la siguiente manera: 572 a 520 C/P 170 L/P Las cuotas mensuales las contabilizo de la siguiente manera. 663.2 520.0 a 572 Al 31-12-07 tengo...
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Como llevar un control de saldo de clientes
Espero me puedan ayudar, tengo una base de datos en access, donde llevo el control de las facturas de mis clientes, aquí llevo el registro de las facturas pagadas y con esto me arroja un saldo por cliente, el problema es cuando el cliente me paga en...
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Baja de immobilizado por robo
Nos han robado un portátil, este no estaba completamente amortizado. Para darlo de baja en el balance, ¿Por que cantidad debería darlo de baja (¿Por el valor de compra?)? ¿Por qué cantidad debería contabilizar la perdida procedente del immobilizado...
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Contabilidad retención alquiler
¿Podría decirme cómo contabilizar la retención que me ingresa mi inquilino en hacienda por el alquiler de un local mío a cuenta de mi impuesto de sociedades? ¿Y cómo contabilizo la retención que mi S.L. Ingresa en hacienda a cuenta del irpf de un...
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Error material aeat
En enero del año 2011 y por un error informático no presente el Mod. 190 / 2010 de la SL que administro. No pude darme cuenta de tal error hasta que la aeat, a finales del 2013 me embargo la cuenta y vi que tenia un importe desmesurado de deuda, ya...
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Factura en moneda extranjera
Tengo cierta confusión con el siguiente tema. Acabo de comenzar a trabajar para una empresa que se dedica a enviar alumnos que quieren hacer cursos de inglés en Australia. El caso es que tanto las facturas que emiten a sus alumnos como las que...
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Integración ute´s
Tengo un balance en el que me aparecen los siguientes saldos de cuentas relacionadas con una UTE en la que participamos al 50%: 101 - Saldo acreeedor - 5.000 Euros (Fondo social de la UTE) 260 - Saldo deudor- 5.000 Euros (Fianza depositada) 55401 -...
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Contabilizar una subvención
Los expertos y no tan expertos que como yo os necesitamos y espero que esta pregunta pueda ayudar a más gente. Soy autónomo en estimación directa se que no tengo que llevar una contabilidad pero la estoy llevando. El otro día recibí una subvención...
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¿Cómo debo contabilizar una ampliación de capital que se hace con la aportación de un local?
Cómo contabilizar una ampliación de capital que se hace con la aportación de un local que se valora por 6000 euros ( y dicha cantidad resulta una vez deducido el saldo deudor de la hipoteca que gravaba el loca) valor :61.461 - 55461(importe de la...
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Modificación del Activo - Préstamo
Quería saber si podían orientarme sobre algunas cuestiones acerca del nuevo Plan General Contable. Estas son; Resulta que tengo una Sociedad y la actividad es de servicios. Lo hago a través de una franquicia que adquirí en el 2008. ¿El pago a la...
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¿Cómo contabilizo un premio a un cliente?
Trabajo en una tienda de muebles y hace poco tiempo ofrecimos entrar en sorteo, explico el sorteo: el cliente realizaba su compra y si le tocaba el cupón premiado se le devolvía el importe de la compra, en este caso 4.000 euros. ¿Cómo debo...
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¿Cómo se cancela saldo de la 475?
¡ Tengo un saldo en la cuenta 475 de 6.200,00 He preguntado en hacienda y la deuda es de 3.900,00 (La deuda solo es de iva y retenciones) ¿Cómo se cancela el saldo que está demás en la 474? ¿Podría ser contra gastos extraordinarios? 475 (D)por la...
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Embargo de saldos
Tengo mi nómina embargada por una deuda con un banco, mi salario es de 1300 y el embargo es de 248 euros, la diferencia la ingreso en una cuenta de la que soy único titular y donde tengo domiciliados mis recibos mensuales, pero hay otra deuda con...
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Contabilizar TC1 negativo
Tengo que contabilizar un tc negativo debido a bonificaciones por cursos de formación continuada y no se como hacerlo. A continuación le pongo los datos: Resultado del TC: -259,60 € (476) de las nominas: 175,37 € Bonificación: 1420,00 € Entonces el...
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Contabilidad. Cuenta 521
Tengo una cuenta 521 que se ha usado durante dos años como si fuera la cuenta 572. ¿Cómo puedo arreglar ésto? El saldo que aparece en la 521 es correcto, pero tiene que figurar el mismo en la 572 y no se como hacerlo.
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¿Cómo puedo arreglar un descuadre en mi empresa con el proveedor?
En el 2005 el asesor que llevaba la contabilidad metió en la cuenta 555, 232 euros a un descuadre que el tenia con el proveedor. Yo he llamado al proveedor correspondiente y me ha dicho que está correctos todos los pagos, pero a mí no me corresponden...
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Cuenta con socios (551)
Acaba de llegarme a la asesoría una empresa (SL) en la cual sus socios (2) han ido haciendo aportaciones desde el año 2008 por un montante total a 31 de diciembre de 2011 de 65.000 euros (CUENTA 551 = 65.000€) (572 = 1.800€) (RESULTADO EJERCICIO...
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Seguros sociales en negativo por una baja medica.
Tengo el mismo caso con seguros sociales en negativo por una baja medica. Los datos que yo tengo para contabilizar son: 640 (1835,59€) 642 (-203,79€) a 476 (-70,26€) 475102 (34,40€) 465 (1667,66€) Como sabemos las cuentas 642 y 476 no pueden ser...
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Gastos extra comunidad
Le escribo para realizarle una consulta. Acabo de hablar con el administrador de una casa que tengo arrendada. Me dice que debo a la comunidad 326 euros. Pero no es en concepto de recibos impagados ( de esto no debo nada ), sino porque dice que un...
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Contabilidad: aportaciones de socios, saldo de caja, bancos y anotaciones deudoras
Tengo unas dudillas y era para ver si podías revolvérmelas.. En la cuenta de caja la gestoría a final de año tiene hecho un asiento: (570) a (551) No sé el porqué ha realizado eso... Si anteriormente tiene asientos sobre los socios y pagado por...
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¿Cómo contabilizar la revalorización de fondos de Inversión?
Hace unos meses me contesto como se contabilizaba un Fonde de Inversiones que compró mi empresa, pero ahora la duda me surge al contabilizar la revalorización ¡¿A qué cuenta lo llevo?. Hasta ahora el asiento que hacia cuando me llegaba la...
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Como contabilizar y declarar a la aeat una factura de compra a un proveedor suizo
Tengo una factura de compra de un proveedor suizo que por error la contabilicé como compra intracomunitaria. Tengo que subsanar el error, pero ahora tengo una duda porque Suiza no pertenece a la Unión Europea pero sí creo que hay algún acuerdo en...
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¿Por qué en la declaración de la renta me aparece en ganancia por venta de acciones un importe superior al rendimiento neto?
El importe de adquisición y de transmisión de mis acciones es correcto pero la diferencia entre ambas no. Realmente obtengo un rendimiento de 1,38 € pero aparece que gano 29,91 € (y no recibí dividendos). El tema es que dice que tengo una pérdida...
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¿Puede hacienda retener mi devolución de la renta?
En la devolución de ka renta me ha salido a devolver. Sin embargo hacienda me lo retiene. Quería saber si esto es posible aun cuando la devolución es por un trabajo hecho el año anterior de 22 días de duración, no teniendo ingresos y con dos hijos...
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Atrasos IRPF
Tengo una duda Hacienda me comunicó que el porcentaje de retención realizado a un trabajador no era el correcto (le retuvimos menos) y por ello he tenido que pagar a Hacienda esa diferencia más los intereses pero cuando nos lo comunicó habían pasado...
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La Aeat abona en la Renta 2023 ajustes por aportaciones a mutualidades. Yo llevo jubilado 14 años y no recuerdo haber cotizado
No recuerdo haber cotizado a mutualidades en mis 47 años laborales y la Aeat me incluye en el borrador De renta 2023 unos ajustes a mi favor por cotizaciones antiguas. ¿Es posible que sea un error? Q
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Compensación de cheque
¿Cómo contabilizo la compensación de un cheque emitido por mi cliente? ¿Y el banco que me aria un documento de adeudo o de abono?
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Liquidación anual comunidad
Hace unos días el administrador de mi comunidad presentó la liquidación anual del pasado ejercicio. Al ver el saldo, me extrañó porque no corresponde con el del banco. Una de las cosas que me extrañó es que incluye en "gastos" el importe de los...
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Contabilidad Modelo 002
Cómo podría contabilizar lo siguiente: 1.- Agencia Tributaria, Modelo 002. Impto sobre sociedades a cuenta 1T-2010 202-IS. Pago cuen ejercicios:2010 PER:1T
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Contabilizar ingreso extraordinario
Una empresa s.l. Gana un juicio de responsabilidad patrimonial al ayuntamiento. Dicho ayuntamiento nos hace un ingreso de 10000 euros en el banco. La sentencia era de 13000 euros pero se nos compensan 3000 euros por tasas impagadas. Como se...
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Pagos a cuenta fuera de plazo
En septiembre del 2017 fundamos una asociación. EN 2018 no hicimos los pagos a cuenta habiendo obtenido del año 2017 un beneficio de 438,83 euros. No lo contabilicé porque no sabia como iban los pagos a cuenta. Obtuvimos un beneficio en 2018 de...
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Pago facturas con cheque regalo
He comprado en una tienda y por el volumen de mis compras me han dado un cheque regalo que me van a descontar de la próxima compra yo entiendo que cuendo compre y me descuenten esa camtidad contablemente es un descuento sobre compras y lo llevaría a...
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Factura emitida contra factura recibida
Me estreno en el foro :) Tengo una duda: Tengo una factura (que podemos llamar A-1) hecha a un cliente que, a su vez, es proveedor temporalmente de servicios. Hice la provisión de la factura en enero que yo tenía que emitir: 73.000 (430) Clientes a...
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Rehacer cuentas contables desde 2010 para que pasen datos a 2011
Tengo mucho lio porque llevaba tiempo sin contabilizar y me encuentro una empresa que a perdido la contabilidad y la que tiene de 2012 esta fatal hecha... Nos devolvieron las cuentas del registro por defectuosas y estoy iniciando desde que abrió la...
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Asientos 01/01/2008 NPGC
Tengo un balance a fecha 31-12-2007. Necesito passarlo al 01-01-2008 con el asiento de apertura pertinente para aplicar la nueva normativa del plan general contable. Le estaría muy agradecido si puedo ayudarme es muy escueto. Activo: Gastos de...
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Contabilizar ampliación de capital
Necesito que me ayuden a contabilizar la provisión de fondos y gastos de notaria de una ampliación de capital. ¿Hicimos una provisión de fondos de 927.10? Que pagamos a la notaria para la ampliación. ¿Ahora la notaría me pasa una factura de 121.20?...
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Recurrir una ejecución de hace 4 años.
Hace 4 años, mi ex-pareja solicito una mejora de embargo, la cual estaba basada en datos que no eran correctos (yo creo que con mala fe, ¿Pero cómo demostrarlo?.), Bueno el hecho es que yo estaba pasando una pensión alimenticia a mis dos hijas por...
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Cómo contabilizo la anulación de una retención en factura?
Tengo una factura hecha a un cliente, en la cual aparece una retención del 5% minorando el importe total de la factura. El problema es que esta factura no se va a pagar y tengo que anularla, haciendo un abono y una rectificativa. Sé cómo contabilizar...
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Contabilizar declaración de renta
Agradecería si alguien me pudiera decir como tengo que contabilizar la declaración de renta de un autónomo, en este caso sale a devolver, pero también me gustaría conocer como se debe contabilizar si esta sale a pagar.
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Aportación de dinero para cerrar y liquidar sociedad
Nuestra sociedad presenta una números muy malos y hemos optado por el cierre y liquidación de la misma. Somos dos socios solidarios al 50% y tenemos acuerdo para cerrar y liquidar la sociedad. ¿A grandes rasgos tenemos acreedores por 60.000? ¿Y...
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¿Cómo contabilizar provisión de fondos que ya ha sido liquidada?
En el 2003 se constituyó la empresa en la que trabajo actualmente y se entregó una cantidad para provisión de fondos (Gtos necesarios en la creación y la financiación de un tercero) En el 2008 me devuelven una cantidad de esa provisión. Pero, en la...
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Como Contabilizar un ingreso indebido en Hacienda
En el Mod. 303 del 4T -2014 - con un importe a pagar de 6.000€ luego se realizo la complementaria del 4T con un importe a devolver de 0.15€.( ya se realizo la contabilización de estos modelos, están cerrados y presentados los libros contables al...
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Contabilizar Subv para realizar cursos de formación
A un sindicato se le concede en 2009 una subvención del fondo social europeo para cubrir la impartición de un curso de formación que realiza el sindicato. ¿En 2009 tienen 1000? De gastos varios por publicidad del futuro curso etc.. El curso se...
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Contabilizar facturas con nombre de uno de los socios
Voy a llevar la contabilidad de una nueva empresa, y tengo dudas... Tengo facturas de compra de un ordenador y material de oficina vario con fecha anterior a la constitución de la empresa y a nombre de uno de los socios, ¿Estas facturas las puedo...
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Retenciones IRPF reclamadas por AEAT
La AEAT me ha reclamado una cantidad correspondiente a unas retenciones del año 2008 de un empleado al que se le ha practicado erróneamente. Mi pregunta es, cómo se ha de contabilizar el importe reclamado (IRPF + recargo).
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Compensación de deuda
Quisiera plantearos la siguiente duda:La empresa de cuya contabilidad me he hecho cargo tenía un cliente que adeudaba un cantidad importante; en su momento se acordó que por el importe de la deuda dicho cliente se conviritiera en proveedor y fuese...
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¿Cómo se contabilizan los descuentos colegiales?
Santi¡ El otro día ya hablamos mde este tema, pero no está claro todavía en mi mente El tema era de una deuda contable con el colegio de arquitectos que no existe en la realidad y que debo sacar esa deuda de mis cuentas, porque está paga¡ Tampoco...
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Consulta sobre el plazo de prescripción de un contrato privado de préstamo personal
Quería hacerle una consulta sobre el plazo de prescripción de un contrato privado de préstamo personal para saber si ya se ha cumplido o no. El contrato se firmó en Girona, a 8 de abril de 2008. En una de las cláusulas del contrato, se obligaba a las...
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Deuda con Hacienda y renta
Tengo una deuda con Hacienda que cada mes me van descontando de la nómina. La renta de este año me sale a devolver ¿Qué tengo que hacer para que esa cantidad que me devuelven se compense con la deuda que tengo para así deber menos deuda?
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Contabilizar embargo de vivienda
Tengo que hacer un asiento y le agradecería su ayuda. Se trata de contabilizar el embargo de una vivienda por un proveedor a una empresa de construcción, le indico la situación: - Hipoteca pendiente de pago a banco: 80.000.-€ - Intereses por impago...
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Contabilizar recibo intereses préstamo entre empresas
Ruego me ayuden con la siguiente duda: Nos han realizado un préstamo a devolver a corto plazo (finales abril). ¿Cómo debo contabilizarlo y a que cuenta debo contabilizar los intereses generados? La empresa que nos ha concedido el préstamo nos ha...
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Distribución de beneficios
Soy un contable de ceuta que esta intentando encontrar la fórmula de aplicación de resultados del 2010 idónea que convenza al gerente y mi duda es la siguiente: Durante los ejercicios anteriores al recientemente cerrado se obtuvieron perdidas, las...
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Contabilizar nomina
Mi pregunta es a cerca de la contabilización de la nómina y el TC correspondiente a la empresa. El asiento para la nómina es el siguiente: 640(importe bruto a 476(parte del empleado para seg. Social) 475 (retención IRPF) 570 (líquido a percibir) Y...
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Asientos contables por reparto de cantidades entre socios de sl por indemnización recibida
A ver si alguien me puede ayudar en un tema que me trae de cabeza. Una sociedad recibe una inmdenización por importe de 130.000€. Deciden compensar pérdidas por importe de 18.000€ y repartirse 100.000€ entre los cuatro socios de la empresa, de esos...
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Regularizar 555 con saldo positivo después de regularizar algunas cuentas
La cuestión es que he entrado hace un mes en una empresa y he estado regularizando todas las cuentas cuyos saldos no estaban cuadrados. Estos descuadres proceden de otros ejercicios anteriores. Era un poco caótica la contabilidad, como podréis...
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¿Cómo contabilizar una cesión de deudas?
En la empres donde trabajo van a hacer una cesión de deuda y quisiera saber como contabilizarlo, intervienen cuatro empresas Tenemos un cliente que tiene una deuda con nosotros, para pagarnos nos ha cedido el crédito que el tiene con otra empresa de...
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Factura de importe 0
La pregunta es muy sencilla (creo), pero necesito aclararlo. Tengo una factura recibida (todos los datos correctos), con un cargo que en la misma factura me descuentan (es la cuota de conexión del teléfono) y el importe de la B.I. Es 0, y por tanto...
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Error contable contabilización gasto
En el ejercicio 2010 tuve beneficios y contabilice como gasto el impuesto de sociedades en la cuenta de perdidas y ganancias, sin tener en cuenta que había perdidas fiscales de ejercicios anteriores y que por tanto, no tenia que pagar nada. De dicho...
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Saldo pendiente de cliente, ¿Deducible?
Tenemos el saldo de un cliente bastante elevado y dudamos de cobrarlo, por eso lo tenemos garantizado en una compañía de seguros de crédito. Las facturas son del año 2007 y se devolvieron los pagarés a principios del año 2008, yo doté la...
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Descuadres entre saldos reales y contables
Necesito que alguien me ayude a resolver el siguiente problema: en la la empresa que llevo, existe un descuadre considerable en cuanto al saldo real y el saldo contable de las cuentas bancarias, así como de la póliza de crédito que tienen concedida,...
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Saldos de proveedores años anteriores
Estamos con el cierre de ejercicio de mi empresa y es la primera vez que la hago, antes estaba otra chica que ha dejado varias cuentas "colocas". Quisiera dejar la contabilidad lo más "limpia" posible. Tengo en la contabilidad sin saldar proveedores...
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Retenciones
Tengo un lio con las retenciones. ¿Las retenciones en nómina se contabilizan en la cta 475? ¿Las retenciones en factura emitida por nuestra empresa van a la 473? ¿Y por ultimo las retenciones que los acreedores/proveedores nos practican en sus...
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Declaración de iva 036
Tenia una propiedad en alquiler pero que por impago prolongado durante todo este ejercicio no he percibido renta alguna, aunque se han generado una serie de gastos judiciales (abogado, procurador,...). Siempre he estado haciendo la declaración...
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Deuda pendiente de pagar
Tengo una empresa y tengo una deuda pendiente por parte de otra de unas 20.000 ptas. Es un envío realizado por mensajería en febrero, así que han pasado 4 meses. La empresa receptora no es que haya desaperecido, sigue trabajando normalmente. Yo estoy...
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Disolución sociedad
Tengo una duda en cuanto a la confección de una de las partidas que he de introducir en el asiento de disolución de una sociedad. La cuestión, es que en la escritura de disolución, el socio mayoritario (mi caso) se hacía cargo íntegramente de una...
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Asiento de apertura y desarrollo
Estoy estudiando contabilidad y tengo un par de dudas: En el asiento de apertura, ¿Cómo puedo saber qué cuentas son de activo y cuáles de pasivo? P ej, las cuentas de Amortización acumulada y Dotación a la amortización, ¿Cuál es de activo y cuál de...
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Saldo deudor en la 476
Como puedo dar de baja un saldo deudor en la 476, a la hora de pagar la de noviembre, veo que en la contabilidad la cuenta 476 no recogía la deuda pendiente de pagar. La contabilidad la llevaba otra persona y parece ser no tenía esa cantidad...
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¿Como contabilizar de cliente que no paga?
¿Cómo soléis contabilizar una situación en la que sabéis que un cliente no va a pagaros? En principio no se sabe que vaya a pagar, ¿Se contabilizaría en la cuenta 436? (436)Clientes de dudoso cobro a (430) Clientes El iva, en ese caso, ¿Qué pasa?...
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