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Contabilidad Impuesto sobre sociedades
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Como contabilizar el modelo 202
Siento molestarles de nuevo, pero tengo una duda, sobre como contabilizar el pago fraccionado del impuesto sobre sociedades, es decir el modelos 202, yo lo pondría así: Ej: cuota a ingresar: 186,15 186,15 (473) a (572)186,15 ¿Estaría bien?.
1 respuesta
Ayuda con los impuestos
La verdad que necesito ayuda con los impuestos, estoy en el cierre de año.. Y como soy novata en este tema tengo un problemilla... He hecho un balance de sumas y saldos, y me he dado cuenta que la cuenta 4751 no me cuadra con el modelo 110 que pague...
1 respuesta
Distribución de resultados
A quien pueda atenderme. Resulta que tengo una duda y quisiera saber si alguien puede ayudarme... Yo, cerré la sociedad en el 2008. Comprobé el inmovilizado, su amortización, el préstamo que tenia, los saldos de proveedores y clientes y la cantidad...
2 respuestas
Duda 473
¿Cómo puedo contabilizar la rentabilidad de 1000? En banco, con una retención del 18 % ¿Sería así? 572 473 A 769 Si uso la 473 como creo que es, para contabilizar la retención, luego no se como reflejarla en el balance de situación. Espero me ayudes...
1 respuesta
Problemas con la gestión del impuesto 129
Soy la del problema con el I.S., al final he podido hablar con la gestoría sobre el problema, y me han comentado que el asiento del impuesto se les habrá olvidado contabilizarlo y por eso no aparece en el balance; entonces me ha dicho que aunque se...
1 respuesta
Asiento contable 2013 perdidas 400 euros y en 2014 beneficios de 300 euros. Que asientos contables debería de hacer en cada año?
En el año 2013 la empresa obtuvo unas perdidas de 400 euros y en el año 2014 obtuvo unos beneficios de 400 euros. En ambos años no hay diferencias permanentes ni temporarias. Necesito saber que asientos contables debería de hacer en cada año y como...
1 respuesta
Cancelación cuenta 473 HP.retención pagos a cta.
Cada trimestre contabilizo en la cuenta 473 el mod. 130 de IRPF (cargado a 473 y abonado al banco), Pagos por trimestres, pero a final de año como se cancela la cuenta 473, cual es la cuenta de contrapartida.
1 respuesta
Corrección resultados negativos de ej anteriores
¿En base a un requerimiento de Hacienda se puso de manifiesto que en el ejercicio 2008 no se declararon unos ingresos de más de 9000?. Debido a esto los resultados negativos pendientes de compensar de ejercicios anteriores me deben disminuir en esta...
1 respuesta
Contabilizar pagos IRPF
La persona a la que estoy ayudando en la contabilidad es autónoma y no sé como contabilizar sus pagos fraccionados de IRPF que realiza, así como el último trimestre. En teoría imagino que debería llevarlo a la 550 contra 572, pero qué otras...
1 respuesta
Dotación a Reserva Legal
Estoy cerrando el ejercicio de una S.L. Con beneficios y quería saber si debo de dotar un 10% de ese Bº a Reservas Legales y en dicho caso como debo realizar dicho asiento.
1 respuesta
Contabilizar sanción aeat
Me gustaría saber como se contabiliza una sanción de hacienda, ya que hasta ahora solo he contabilizado el pago de las sanciones de la siguiente manera: (473) a (572) Lo que ocurre es que el saldo que se me queda es positivo en lugar de quedar...
1 respuesta
¿Cómo puedo hacer que cuadren las cuentas para poder cerrarlas?
Olaa! Ante todo gracias por responderme xdd tengo un grave problema, y es que este año al contabilizar los bancos del año 2008 de una sociedad veo cosas que no se como acer que cuadren. Las cuentas 472 al 16% y las cuentas 477 de 7% y el 16%...
1 respuesta
Duda retenciones irpf
Hace poco me resolvieron una duda sobre como contabilizar las retenciones de un autónomo, como ésta no puede ponerse un sueldo (no puede usar 475 Hª Pª acreedora por retenciones practicadas), utilizábamos la cuenta 473 Hª Pª retenciones y pagos a...
1 respuesta
Error en el impuesto de sociedades
Acabo de entrar en una empresa y he detectado que a la hora de realizar el impuesto de sociedades del ejercicio 2010 y en el pago se produjo un desfase en el haber de una cantidad de 4 cifras, como puedo arreglar este desfase si se han ido realizando...
1 respuesta
Gastos de constitucion
Este año he constituido una S.L. Y he cargado los gastos de constitución a la cuenta (113). Imaginemos 100 € y un IS del 25% A 31 de diciembre el asiento que quiero hacer es: 25 (6301) a (113) 25. ¿Es esto correcto? He visto en foros que algunos...
3 respuestas
Contabilizar impuesto de sociedades
El mpuesto de sociedades que contabilizo en la 630 es de -60790.37 ( perdidas), pero por unas diferencias temporales ( por haber amortizado fiscalmente más que contablemente), realmente este año el impuesto de sociedades es de -67997.63. ¿Cómo...
1 respuesta
Como saldar la 473
Necesito un poco de ayuda porque en realidad no soy contable pero intento llevar la contabilidad de mi empresa. Según tengo entendido, antes de hacer el asiento de regularización tengo que sacar el balance de situación y restándole el pasivo al...
1 respuesta
Contabilizar compensación aeat
Mi consulta es en referencia a una carta de hacienda "acuerdo de compensación de oficio" que he recibido en la que me compensan parte de una deuda con dinero que era a devolver por aeat. Mi pregunta es como contabilizar ese apunte, porque solo se me...
1 respuesta
Ajuste extra contable IS
El programa de contabilidad Contaplus me calcula automáticamente del Impuesto sobre el Beneficio (630), de manera para cerrar el ejercicio hago el siguiente asiento: (630) a (4752) (473) Me gustaría primero confirmar que está bien. De todas formas,...
1 respuesta
Cierre del ejercicio y cuenta 129
Me temo, igual es algo básica pero se bastante poco de contabilidad y me está tocando hacer la de mi empresa mientras me formo a salto de mata :-/ Al cerrar el ejercicio, primero realizo los apuntes de regularización (que el programa de contabilidad...
1 respuesta
Cierre ejercicio con pérdidas
Tengo que cerrar la contabilidad del ejercicio 2005 y el resultado son pérdidas. Yo pensaba que este proceso se hacía dejando estas pérdidas en la 129 en el Balance de Situación y pasando esta cantidad a la 121 en el ejercicio 2006 para compensarla...
2 respuestas
Devolución iva con embargo
Llevo las cuentas de una sociedad a la cual le tenían que devolver IVA a final de año, la AEAT, nos mando carta diciendo que estaban de acuerdo pero que lo embargaban por cuentas pendientes con otros entes. Con todo ello no se que tipo de asiento...
1 respuesta
Cierre ejercicio . 4745
Perdona que te siga dando el coñazo con este asunto. Hace un par de semanas me contestaste lo siguiente: 1.- A acabar el año 2010 te sacas un informe de PyG y te das cuenta que tienes una perdida en el ejercicio de 10000. OJO esto se hace antes de...
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Contabilización impuesto sociedades
Trabajo para una empresa en Cordoba. Me gustaría solicitarle que, una vez que le facilite los datos del cierre del ejercicio, me ayude a contablizarlos. Resultado contable antes de impuestos: 123.088,02 Impuesto de sociedades: 38.573,21 Resultado...
1 respuesta
Beneficios y perdidas acumuladas
Este año estoy dando un beneficio de unos 8.000 euros antes de impuestos. Se que antes de hacer el asiento de regularizacin y cierre hay que calcular el impuesto de sociedades (. 630.), lo que vendría a suponer un importe de unos 2.400 . A esta...
1 respuesta
Cierre de ejercicios. 4745
Se trata de una empresa que su primer año de actividad fue el 2010. Ha tenido perdidas por 1655.35 en dicho ejercicio y entonces he hecho el siguiente apunte 4745 a 6301 por el 25% (413.83) de las perdidas. ¿Este apunte tengo que realizarlo después...
1 respuesta
Impuesto sociedades asiento erróneo
Acabo de entrar a trabajar en una empresa y llevo la contabilidad pero revisando la contabilidad del 2009 para ir mirando el impuesto de sociedades, he visto que en el año 2009 cerraron la contabilidad con el siguiente asiento: 121 Resultados...
1 respuesta
Calculo impuesto de sociedades y contabilización.
He heredado dos empresas que están un poco bastante enredadas, con respecto al impuesto de sociedades. En un caso no se hizo de asiento de final de año de la 630 a 475 y 473. Ademas hubieron diferencias permanentes por un total de 21.000 euros. En...
1 respuesta
Asientos de Cierre de SL
Estoy cerrando el ejercicio 2002 de una SL que inicio su actividad en octubre 02. Necesito saber las pautas a seguir y asientos contables así como la contabilización del IS. Me sería de gran utilidad saber si en la empresa hay un administrador, debe...
1 respuesta
Compensar perdidas
Empresa constituida en 2008, da perdidas, antes del cierre realizo el siguiente asiento 4745 a 630 Al realizar el cierre, 630 a 129. ¿Qué asiento tendré que hacer este año, para compensar esas pérdidas? ¿A la 4745 va la base imponible, cuándo aplico...
1 respuesta
Base imponible negativa
En el caso de una sociedad que en el ejercicio 2004 ha obtendido perdidas que Tiene reservas voluntarias suficientes para compensar esas perdidas. Pero mi duda es saber como se contabilizan estas perdidas y como se contabiliza en este caso el I. De...
1 respuesta
Saldar cuentas 475 y 4752
En la contabilización del ejercicio 2009 solo contabilice los asientos del pago tanto del impuesto sociedades 4752 y el iva 475. Tengo saldo deudor en las dos cuentas y no se que hacer para quitar dichos saldos. ¿Puedo en el ejercicio 2011 hacer...
1 respuesta
¿Contabilidad del pago fraccionado del impuesto de sociedades?
Me ha dado mi asesoría los modelos 202 para contabilizar, 1p me sale negativo(¿Hay qué contabilizarlo?)2p y 3p sale a pagar... ¿Cómo debería de contabilizarlos?
1 respuesta
Compensar la 4745
¿Podrías decirme como sería el asiento de compensación para la 4745 si hubiesen beneficios?
1 respuesta
Compensar reservas voluntarias y perdidas
Si se tienen reservas voluntarias de los ejercicios 2002 a 2004 y perdidas del 2005 al 2009 se pueden compensar esas perdidas con las reservas anteriores y como se haría. ¿Se qué al contrario si se puede y aunque sería lógico que también se pudiera...
1 respuesta
Asiento para HP deudora por IS
Como sería el asiento para que el saldo de la cuenta 4709 cuadre con la devolución a solicitar a Hacienda. Partiendo de estos datos: 473 = 486,80 este saldo incluye retenciones y pagos a cuenta del IS; Beneficio antes de impuesto 293,89; 25% de...
1 respuesta
Error contable contabilización gasto
En el ejercicio 2010 tuve beneficios y contabilice como gasto el impuesto de sociedades en la cuenta de perdidas y ganancias, sin tener en cuenta que había perdidas fiscales de ejercicios anteriores y que por tanto, no tenia que pagar nada. De dicho...
1 respuesta
Gastos del ejercicio anterior
¿El año pasado mi empresa dio un beneficio de 200?. ¿Este año he descubierto que existe una partida en la cuenta 480 gastos anticipados de un seguro de unos 3000? Que en el ejercicio anterior por error no fue llevado a gastos. Si se hubiera realizado...
1 respuesta
¿Cómo regularizar cuenta 473 en ingresos por arrendamiento?
Tengo ingresos por el alquiler de un local. En la factura se aplica una retención que yo llevo a la cuenta 473. Me acabo de dar cuenta que en esa cuenta tengo un saldo acumulado en el debe. No sé si lo tengo que regularizar y como hacerlo.
1 respuesta
Contabilizar is atrasado
Tengo un problemilla con una empresa creada en 2010, no se presento el impuesto de sociedades (tampoco se hizo el asiento contable correspondiente al impuesto sobre beneficios) de ese año, posteriormente llego un requerimiento de Hacienda pidiendo la...
1 respuesta
Cierre e impuesto de sociedades
Unos amigos están haciendo el cierre de su sociedad, y como el 2010 ha sido su primer año y ademas le salen perdidas, a la hora de cerrar, no saben como hacer el asiento del impuesto de sociedades o si lo tienen o no que hacer. ¿Podrían indicarme?
2 respuestas
Regularizar asiento contable con perdidas ejercicio
Necesito saber que asiento contable tendría que hacer y en que fecha para regularizar la contabilidad con las perdidas de varios años. Sólo se han hecho (creo que por error) las perdidas de cada año a 30/06 de los siguientes años pasar la cuenta 129...
1 respuesta
Cuenta contable 678
Quería preguntarte sobre la cuenta (678) Gastos excepcionales. Es que en la empresa donde trabajo han recibido una multa, y como tengo entendido, ese gasto no es deducible, por lo que he hecho el siguiente asiento: (678) a (572) No sé si está bien...
1 respuesta
Asientos 01/01/2008 NPGC
Tengo un balance a fecha 31-12-2007. Necesito passarlo al 01-01-2008 con el asiento de apertura pertinente para aplicar la nueva normativa del plan general contable. Le estaría muy agradecido si puedo ayudarme es muy escueto. Activo: Gastos de...
1 respuesta
¿474 qué son losa activos por impuesto diferido?
En la cuenta 474 tengo 15,59 que se vienen repitiendo No entiendo bien este impuesto, ¿Puedo dejarlo igual para otro año? ¿Teniendo en cuenta que tengo la empresa sin actividad desde principio de este año?
1 respuesta
474 imp s/benef. Anticipados y comp. De perdidas.
En la empresa donde trabajo hubo perdidas durante algunos años y en la cuenta 474 en el balance de situación me sale un saldo positivo de 17.500, ¿Qué significa esto? ¿Es el impuesto s/beneficios que no se ha pagado por perdidas anteriores? ¿Y qué...
1 respuesta
Contabilizar impuesto sociedades
Nuestra empresa ha dado unos beneficios en el 2006 de 6.400 euros. Pero no he hecho el cálculo del impuesto de sociedades para incluirlo en el cierre. ¿Puedo presentar los libros en el registro sin que esté contabilizado el impuesto de sociedades y...
1 respuesta
Cuenta de remanente
En el año 2008 tengo que amortizar los gastos de constitución, con el nuevo plan contable, pero si llevo a gasto esta cuenta tendré pérdidas, por otro lado tengo en la cuenta remanente una cantidad suficiente para cubrir esta amortización. ¿Puedo...
1 respuesta
Cierre del ejercicio en la contabilidad de SL y saldo de la cuenta contable 129
Una vez cerrado el ejercicio y obtenido el saldo de la cuenta 129 tras el asiento de regularización, el asiento que refleja el acuerdo de distribución del resultado, entiendo que debe hacerse en el siguiente ejercicio, ¿No?. Como la Junta tiene tres...
1 respuesta
¿Cómo Contabilizar Impuesto Sociedades año anterior?
Perdona que te moleste pero acabo de entrar en una empresa y a la hora de pasar el pago del impuesto de sociedades me he encontrado que no estaba el saldo en la apertura de este año. Como cargo el impuesto del año pasado que no esta reflejado.
1 respuesta
Asientos de cierre
Voy a cerrar el año 2011 con beneficios, teniendo pérdidas del año anterior. El primer asiento que hago es: P y G (2011) a Resultado negativo 2010 Como me sigue quedando beneficio hago: 25% Beneficio... 630 a 4752 por el impuesto de sociedades Y...
1 respuesta
Contabilización impuesto s/sdades.
Tengo que contabilizar el impuesto de sociedades de una cooperativa especialmente protegida que ha obtenidos beneficios extraordinarios por venta de inmovilizado y lo ha reinvertido. Te indico las partidas e importes, ya que no se contabilizarlo:...
1 respuesta
¿Cóomo contabilizar tanto la adquisición como la venta de unos Fondos de Inversión FIM?
Me gustaría saber como contabilizar tanto la adquisición como la venta de unos Fondos de Inversión FIM. ¿Estaría bien lo siguiente? ¿Por la compra de 4.800 participaciones con valor de adquisición 490.000?. En fecha 28-07-2006 490.000 (540) a (572)...
1 respuesta
Cuenta 473 en liquidación del Impuesto Sociedades
¿Cuál es la cantidad que se incluye en la cuenta 473 en el asiento de liquidación del impuesto de sociedades de 2010? Me explico, nosotros hacemos 3 pagos a cuenta en abril, octubre y diciembre de el año 2010. Pero en la cuenta 473 se incluyen más...
1 respuesta
Contabilización de la retribución de autónomos como gasto de la sociedad
Tengo una duda haber si podrías resolvérmela. En los años 2008 y 2009 se han contabilizado la retribución de autónomos como gasto de la sociedad cuando no correspondía ya que no estaba retribuido como rendimiento en especie en nómina. Ello provoca...
3 respuestas
Impuesto Sociedades
Tengo que hacer el asiento del IS. Supongamos que hay un beneficio de 15.000 euros, y unas diferencias permanentes positivas de 1.000 euros. ¿Cómo hago el asiento?
1 respuesta
Asiento de capitalización de resultados del 2009
En el balance de sumas y saldos del 2010 me sale en la cuenta 129 el resultado del ejercicio del 2009, apreciaría mucho si alguien me dijese como corregir esto.
1 respuesta
Contabilizar sueldo sociedad civil
Estoy en una sociedad civil, por lo tanto los dos socios no pueden tener nómina ni el gasto del sueldo es un gasto contable, pero como puedo contabilizar lo que retiran cada mes de la cuenta corriente de la empresa. Yo tengo una cuenta abierta en...
1 respuesta
Impuesto de Sociedades en una empresa en liquidación.
Como debo de tratar contablemente el impuesto de Sociedades de una sociedad, que esta en disolución, y que da perdidas, puesto que no creo que este bien poner estas perdidas en una 474 de créditos a compensar puesto que no tengo provisión de tener...
1 respuesta
Saldo en (473) HP retenciones y pagos a cuenta
He heredado una contabilidad y me encuentro que hay saldos de ejercicios anteriores en la cuenta 473, debido a que, por lo que pude ver, no hicieron correctamente el asiento del impuesto de sociedades. Como esta cuenta tiene que quedar con saldo cero...
1 respuesta
Hacienda deudora iva
Por un error de la empresa, cuando se hizo la liquidación del 4T IVA, se calculo que hacienda nos debía devolver una cantidad (por ejemplo 6000 euros), dinero cuya devolución solicitamos. Hacienda nos practico una liquidación y resulto que solo nos...
1 respuesta
Contabilizar bancos
Tengo aquí bastantes papeles de bancos y demás, y no se que es lo que tendría que "meter" en contabilidad, y qué "no" No se si lo meto tal cual, de POR banco a POR banco, o de tal caja a ésta otra... Y poner en el concepto que si es caja, o no se...
1 respuesta
Asiento apertura créditos fiscales diferidos
Me podríais indicar en el asiento de apertura el crédito fiscal a compensar en ejercicios siguientes ( cuenta 4745) si va en el debe, o no hay que aperturarlo, ya que en el debe ya van las perdidas y ganancias ( cta. 129 ) acumuladas.
1 respuesta
Ajustes ejercicios anteriores
Tengo en contabilidad RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN, que no me coinciden con lo declarado en los Impuestos s/sociedades. Ahora que voy a comenzar el cierre 2.009, me gustaría ajustar dichos saldos a lo que hice en los impuestos. Mi pregunta es...
1 respuesta
Asiento de apertura en el p.g.c.
El año 2016 tuve que cambiar el sistema contable que llevaba y cambiar al p.g.c. El problema lo tengo que anteriormente no tenía que llevar este tipo de contabilidad. Mi pregunta es : como debo realizar el asiento de los clientes que me debían a...
1 respuesta
¿Como contabilizar el mod.202 presentado fuera de plazo?
Os consulto mi duda, en Julio de 2014 presentamos el impuesto de sociedades, pero en Octubre y DIciembre se nos olvido presentar el mod. 202, lo presentamos en Enero de 2015; mi duda surge a la hora de presentar y calcular ahora el IS, ¿Debo...
2 respuestas
Fra. Emitida de obra con retención
Quiero contabilizar una fra. Emitida por mi empresa que se dedica a la obra publica, y cuando emite las facturas tienen una retención del 5%. Quisiera saber como contabilizar la fra. Y como contabilizar la retención, ya que ésta últi no se sabe nunca...
1 respuesta
Contabilizar deuda incobrable
La empresa donde trabajo compro una maquina, el vendedor extendió una factura por el importe pactado más IVA, del cual abonamos una cantidad quedando un resto pendiente de pago. En vendedor hizo entrega de la maquina, que una vez en nuestras...
1 respuesta
Busco alguna web sobre la ley de impuestos de sociedades y información de contabilidadd
Me gustaría saber cual es la función exacta de la cuenta 479, ya que me he leído la definición del PGC y no lo veo muy claro eso del exceso del impuesto sobre beneficios, si alguien fuera tan amable de explicármelo se lo agradecería, y si alguien...
1 respuesta
Consulta contable apuntes de años anteriores
Mi consulta va relacionada con apuntes en proveedores, provenientes de la carga en el 2008 en el nuevo programa contable que instaló la empresa donde trabajo, yo he entrado hace poco a trabajar en ella y me encuentro con lo siguiente: Cargas en...
2 respuestas
Contabilidad cierre de ejercicios
Se trata de una empresa que su primer año de actividad fue el 2010. Ha tenido perdidas por 10675.01 en dicho ejercicio y entonces he hecho el siguiente apunte 4745 a 6301 por el 20% (2135.02) de las perdidas. ¿Este apunte tengo que realizarlo después...
1 respuesta
Cierre de Contabilidad
Me podría decir alguien, cuales son los asientos que se hacen a final de año para cerrar la contabilidad de una s.l., ya he metido todas mis fras. Y he cuadrado el banco, Ahora ¿Qué asientos me faltan para cerrar la contabilidad?.
1 respuesta
Sobre cierre impuesto sdades 2008
Benef antes impt 115 mil, en 4745 24 mil, en 121 31 mil, y en 473 2 mil mi pregunta (cifras redondeo para entenderte aunque no cuadren) Cuando hago cierre, me sale 115 x 25% (es de red dimension)29 mil/ hago asiento cierre/630-29 mil, a 4745-24 mil,...
1 respuesta
¿Cómo contabilizar la regularización del IVA?
Me acaban de dar una empresa para contabilizar y esta este asiento pendient Asiento de Regularización de Iva 4T. ¿Tengo en la cuenta 477 la cantidad de 5580? Tengo en la cuenta 472 la cantidad de -3105,42 ( tengo saldo negativo porque se tuvieron que...
1 respuesta
Dudoso cobro y duplicidad
¿Cómo contabilizo una factura que está resultando imposible de cobrar, que fue contabilizada en el ejercicio anterior 2008? Analizando la contabilidad, nos hemos dado cuenta de que durante el ejercicio 2008 se contabilizó una cuenta de gasto dos...
1 respuesta
Perdidas y Ganancias
¿Cuándo cierras el ejercicio contable y abres el siguiente el beneficio o perdida que has tenido ese año se tendría que ir a la cuenta 129 Perdidas y Ganancias?... Yo uso el contaplus y al cierre del 2009 la perdida que tuve se me fue al asiento de...
1 respuesta
RESERVA LEGAL de la empresa
Tengo un problema y es que me dicen: el resultado positivo del ejercicio, después de impuestos, ¿Es de 30.000?. ¿Teniendo presente que la cuenta de reserva legal tiene un saldo de 98.000?, contabilizar: - A reserva legal, en la cuantía mínima y si...
1 respuesta
Contabilizar Subvención Promotora
Trabajo en una promotora inmobiliaria. En nuestra última promoción la cual se compone de varios edificios, se convirtió uno de ellos en VPO de alquiler a 25 años, por lo que se nos concedió una subvención en el 2011. Esta subvención ha sido cedida a...
1 respuesta
Contabilizar liquidación iva
Tengo una duda ya que el los 3 primeros trimestre me sale a compensar. Haciendo el siguiente asto 477/4700 xx 472 y en este 4 t me sale a ingresar y solicito devolución estaría bien realizar el asto 477xx472/4700 y así quedaría la 4700 con lo que me...
1 respuesta
Como traspaso la cuenta 129 a la 121 y cuando
Al finalizar el ejercicio la cuenta 129 de pérdidas y ganancias ha tenido un resultado negativo. Estoy comenzando en la contabilidad, y no se si esta cuenta se cierra como las demás, ni como se traslada a la cuenta 121 en la apertura del ejercicio...
1 respuesta
¿Pasos a seguir en contabilidad?
¡ Terminé el diario y el mayor Estoy con el cierre del ejercicio del diario, donde van las cuentas del grupo 621, 622, etc.. Acá es donde debo sacar los saldos del mayor para poder poner los importes. Luego viene el cierre del diario: donde van las...
1 respuesta
Contabilizar resultado negativo del ejercicio
Este año lo m´ñas seguro es que tengamos pérdidas en la empresa. En la regularización final, pasa este importe a la cuenta 129. ¿El año que viene debería quitar dicho importe de esa cuenta y pasarla a la 121 no?. La cuestión es que el anterior...
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ISS por pertener a una UTE
Llevo la Contabilidad de una empresa que ha formado una UTE para dos obras. La contabilidad de las UTES y declaraciones IVA y todo lo referente a ellas la lleva el otro socio. A nosotros sólo nos dice lo que tenemos que facturar a la UTE...
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Como contabilizar una diligencia de embargo de créditos
Nos ha llegado una diligencia de embargo de créditos de la Agencia Tributaria de un proveedor, como nosotros con este proveedor teníamos una factura pendiente de pago, en vez de pagarle directamente al proveedor se la hemos pagado a la Agencia...
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Contabilizar Subv para realizar cursos de formación
A un sindicato se le concede en 2009 una subvención del fondo social europeo para cubrir la impartición de un curso de formación que realiza el sindicato. ¿En 2009 tienen 1000? De gastos varios por publicidad del futuro curso etc.. El curso se...
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Inmovilizado del 2008 no contabilizado
Me voy a hacer cargo e la contabilidad e una Sociedad Cooperativa protegida. En el año 2008, en las Cuentas Anuales aparecen unos importes de Inmovilizado materia, e Inmovilizado Intangible, así como AAIM, y AAII. Sin embargo, ni en ese año ni en los...
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Contabilizar gastos de años anteriores
Tengo que contabilizar en el ejercicio 2016 30.000 Euros de gasto de alquiler del ejercicio 2012 que en su día no se declaro, se ha hecho en 2016, se que tengo que hacer el asiento 113 a 4751, La pregunta es si tengo que hacer un ajuste extra...
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Balance sociedad limitada/¿Cómo contabilizar un embargo de Hacienda?
Actualmente tenemos entre cuatro socios una sociedad limitada pero cerrada sin actividad, al tener un préstamo contra ella tenemos que presentar impuestos todos los años. Tengo dudas de cómo contabilizar unos embargos de hacienda que nos hicieron en...
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Deterioros
En el 2008 contabilizo como deterioro por unos créditos comerciales una cantidad POR por que creo que no me lo van a pagar, y cumplen los requisitos para ser provisiones deducibles. 6490 a 4900 4360a4300 Durante el 2009 se confirma que esos clientes...
1 respuesta
Quisiera saber como regularizar la cta 474500
Me encuentro que el 2010 un asiento que está contab. AsÍ 630100 Imp.diferido 7.733,52 473000 H.P.Ret.int.banco 1.021,86 473000 h.p.P/fracc. A cta. 4.313.26 a 474500 HP Act.por Imp.diferido 13.068,64 - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -...
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Corrección de error contable
En la contabilidad del año 2008 de una empresa se cometió el error de contabilizar 44000 euros de más en cuenta 640 de sueldos y salarios. Esto tuvo la repercusión de que el resultado contable de dicho año aumento en ese importe la pérdida que dio...
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Resultados negativos de ejercicios anteriores
Mi situación es la siguiente, el año 2009 se cerro con perdidas y durante el 2010 no se hizo ningún asiento en la 129 (donde están las perdías), el caso es que en el 2010 ha habido ganancias y existe ahí un saldo. ¿Ahora el cierre que se hace por...
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Arreglar ingreso contabilizado en año anterior
Es la primera vez que hacemos consulta, espero que nos podáis dar una solución; la cuestión es la siguiente. En la contabilidad del 2007 se contabilizó un ingreso como una subvención de capital y se hizo el 31-12 la correspondiente periodificación de...
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Cooperativas
Cierre de ejercicio de una cooperativa. ¿Cómo se contabiliza la dotación al fondo de educación? Tengo entendido que el asiento sería 657 a 139 con el importe correspondiente al fondo educación. El problema que me surge es que al año siguiente al...
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Liquidación del impuesto de sociedades con resultado contable negativo
Los voy a poner un poco en antecedentes, el año pasado tuve un resultado contable negativo y cuando hice el impuesto de sociedades, pensando que este año iba a recuperarme (ya que tenía previstas una inversiones que luego resultó no salieron) y lo...
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Modelo 202 impuesto de sociedades
Estoy en una empresa que dio beneficios en el 2012, durante el 2013 teníamos que haber ingresado las correspondientes liquidaciones por pagos a cuenta del modelo 202 pero por diversos motivos no se ingresaron, al final se depositaron las cantidades...
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Corrección de asiento contable IS
Tengo una duda con el asiento del impuesto de sociedades: En el año 2010 tuvimos unas perdidas de 7000, por lo que el impuesto de sociedades era 1750, a fecha 31/12/2010 hice el siguiente asiento: 1750 (4745) Crédito por perdidas a compensar del...
1 respuesta
Contabilidad de comprobación de IVA por la AEAT y tratamiento en el Impuesto de Sociedades
La Sociedad en cuestión ha tenido durante el 2016 un expediente de comprobación del IVA del ejercicio 2012 por parte de la AEAT, realizando ésta como resultado una liquidación paralela por ventas de contado no incluidas en el ejercicio 2012...
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¿Cómo se usa la cuenta 610 en el asiento de regularización?
Haciendo el asiento de regularización contabilizo: 129 a grupo 6 Grupo 7 a 129. Ahora bien, mi duda es, ¿La cuenta 610 puedo ponerla en el grupo 6 o en el 7 según su saldo sea deudor o acreedor?
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Contabilizar declaración de renta
Agradecería si alguien me pudiera decir como tengo que contabilizar la declaración de renta de un autónomo, en este caso sale a devolver, pero también me gustaría conocer como se debe contabilizar si esta sale a pagar.
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Calculo de la cuota liquida
¡ Ya calculé el gasto del impuesto Ahora tengo calculado hasta la base imponible y me encuentro con lertena CUOTA LIQUIDA¡ Pone: retenciones y pagos a cuenta ¿Se refiere a todas las retenciones de este año? ¿No? ¿Y los pagos que tengamos hechos del...
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¿Cómo contabilizar un crédito de una tarjeta de crédito?
Mi jefe adquirió en su entidad de crédito hace unos meses una tarjeta de crédito con un saldo de 3.000€ para disponer de el. En el primer extracto aparece esto: 1 PLAN 2006... -1.000€ COMISIÓN... -30,00 1 PLAN 2006... -1.000€ COMISIÓN... -30,00 1...
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Retenciones IRPF reclamadas por AEAT
La AEAT me ha reclamado una cantidad correspondiente a unas retenciones del año 2008 de un empleado al que se le ha practicado erróneamente. Mi pregunta es, cómo se ha de contabilizar el importe reclamado (IRPF + recargo).
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¿Contabilizar los gastos de licencia de apertura?
Como contabilizar los gastos de la licencia de apertura de un negocio nuevo. El importe solicitado por el ayuntamiento son 1.800 €, fraccionados en seis pagos, que se abonaran una parte en el año 2012 y otra en el 2013. ¿Qué cuentas usar?
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Asiento aplicación resultado
Otra vez! Referente a la pregunta anterior de aplicación del resultado y reparto de beneficios. He hecho el asiento de aplicación a 30/06 y viendo la contabilidad en estas dos cuentas tengo los siguientes saldos: (¿120.8) rstdo positivo 2008 con un...
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Contabilizar liquidación aeat IS ejercicios Anterior
Necesitaría me informasen, como puedo contabilizar en 2008 una liquidación recibida de al AEAT, correspondiente al un ejercicio cerrado 2005
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Contabilidad devolución
¿Cuándo se debe contabilizar una devolución de hacienda de iva, cuando se solicitó o cuando efectivamente se pago?
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Regularizar Proveedores años anteriores
Tengo una duda sobre como regularizar una cuenta de proveedores de años anteriores con un saldo muy elevado. El gestor no ha ido liquidando esa cuenta cuando la realidad es que no debemos a proveedores mas que lo que está pendiente en el transcurso...
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Contabilizar mod. 202
Me gustaría saber donde tengo que contabilizar un pago a cuenta del impuesto de sociedades... Por los conocimientos que dispongo, me imagino que tendré que cargarlo en el banco y abonarlo en la cuenta 473... ¿No? Es ahí donde cargo todas las...
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Asiento contable de Indemnización Judicial
Se me plantea una duda en mi empresa y paso a exponer los antecedentes: estos días nos han notificado una sentencia favorable a la empresa, relativa a la reclamación de un producto financiero a una entidad bancaria. La Sentencia nos reconoce el...
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Asiento de Diferencias temporarias
Me gustaría saber el asiento a realizar por la diferencia temporaria de un leasing de acuerdo al siguiente esquema: Contable fiscal RC -6.153,78 RCAJ -3.757,34 +Dif.perm +2.396,44 +Dif.temporaria +1.336,20 BASE IMP -3.757,34 BASE IMPONIBLE -2.424,14...
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¿La reserva legal se efectúa sobre el beneficio ya descontado el impuesto de sociedades?
Ejemplo si una sociedad gana 100 y el impuesto de sociedades es de 30 la reserva legal debe calcularse sobre 100 o sobre 100-30=70
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Balance de liquidación
Tengo que realizar un balance de liquidación de una sociedad limitada de dos socios. El balance que tengo hasta ahora es muy sencillo: 40.000-Capital social 30.000-Cuenta corriente con socios (551) 5550-Amortización acumulada (de un activo que ya se...
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Contabilizar abono de ingresos indebidos de Hacienda
La cuestión que quiero plantearle es la siguiente: Hace unos días que me ha llegado un acuerdo de Hacienda de abono de ingresos indebidos que provienen de un ingreso indebido de retenciones de 2007. Las devolución proveiene del modelo 110, las...
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Soluciones de la cuentas 470 y la 4709 en el balance
¡ Con respecto a la cuenta 470 que es del iva Entendí tu respuesta solo falta que me confirmes el asiento correcto, por si acaso (D) 630 a (H) 470 ?? Gracias, es la segunda vez que escribo, esta página es rara¡
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Compensación perdidas
Tengo una duda a la hora de compensar las perdidas de ejercicios anteriores en una sociedad. ¿Resulta qué el año anterior dicha sociedad tubo unas perdidas de 23528,12?, ¿Pero tenia unos gastos no deducibles por importe de 21041.54?, ¿Por lo tanto...
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Qué hacer con los beneficios de los años 2011 y 2012 que están en el saldo de la cuenta 129
Me gustaría saber qué debería hacer con los beneficios que ha obtenido una sociedad durante los años 2011 y 2012 que no han sido distribuidos en contabilidad y se han quedado en la cuenta de pérdidas y ganancias. La intención era dejarlos en Reservas.
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Resultado contable ajustado
Ante todo, buenas tardes. A ver si me podéis echar una mano porque estoy algo desesperado con este tema. Una empresa con los siguientes datos: Resultado contable antes de impuestos = 41.129,76 + Gastos no deducibles = 13.983,65 - Ajustes negativos IS...
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Alta y amortización de inmovilizado
Una empresa tiene 3 elementos de iNmovilizado(ordenadores y vehículos), que se adquirieron en el 2008, entonces la contabilidad la llevaban a capón y no dieron de alta estos elementos, que ademas ya están pagados. ¿Qué podría hacer para que si...
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Exceso de previsión en cuota a pagar impto.sociedades
A 31/12/06 se hizo un exceso de previsión osea 630 a 4752 del importe a pagar del Impuesto sobre sociedades, con lo cual dentro del 2007 me queda Hacienda Publica acreedora por unos 4000 euros que no son reales. ¿Es correcto hacer dentro del 2007 el...
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Reparto remanente
Somos una Ute, union temporal de empresas, que hemos repartido una parte de los beneficios entre sus socios. Lo hemos imputado a la 553 de socios, pero creo que no es muy correcto. Por otro lado, hay que saldar la cuenta 553 a final de año o se puede...
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Asiento apertura de una nueva sl
Se constituye una nueva sl, los primeros asientos que hay que hacer el asiento del capital social y me imagino que habrá que hacer asientos del inmovilizado y existencias de las que parten, como seharia, algún asiento mas. No se si podrías informar...
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Alta inmovilizado
Durante esta año compramos un compresor y se me olvido darle de alta en el inmovilizado y ahora no se muy bien como hacerlo. ¿Cuándo hay que presentar los libros y que libros se presentan? ¿El asiento del Iva del 4º trimestre del 2008 hay que...
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Uso de cuentas 121 y 129
¿Me podría explicar como puedo usar las cuentas 121 y 129? Habría algún asiento obligatorio que el programa no genere en el cierre o que tendríamos que hacer durante el año o cuando lo debemos hacer! Espero me pueda ayudar. Como sabe tengo todas mis...
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Problemas con gastos e ingresos injustificados
Tengo una duda con respecto a la contabilización de a un par de temas: 1. Contabilizar pagos de clientes en 2008, cuyas cuentas están saldadas y pagadas en 2007 por error ¿Cómo contabilizo ese exceso en la cuenta de banco? 2. Contabilizar movimientos...
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Amortización y libros
Te cuento a ver si me puedes echar una mano: en mayo de 2007 compre un derecho de cesión sobre un restaurante. No he hecho amortización en ningún año y en diciembre de 2010 lo he vendido con grandfes perdidas, ¿Cómo debo contabilizarlo al no haberlo...
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Duda sobre el modelo contable 121 con resultados negativos
En casi todas las sociedades a las que le empecé a llevar la contabilidad y al cierre del año en la cta 121 me salen saldos acreedores y me pone 121( ¿Resultado negativo año 2007 importe 21560.00?, ¿Rstdo neg año 2008 31800.00?) ¿Entonces quería...
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Cuando contabilizar el reparto de benericios
Me gustaría que me ayudaseis, tengo un problema ya he cerrado el ejercicio y los socios hemos decidido pasar el beneficio del ejercicio 2011 a reserva voluntaria, lo primero que quiero saber es si esto lo tengo que contabilizar en el ejercicio 2012...
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Revisión de asientos
¡ El asiento que hay que hacer de distribución de resultado que viene asentado Enl año pasado (2011) es el siguiente para un resultado positivo: 120 (D) a 113 (H) El que hice para el año 2012 es el siguiente para un resultado negativo: 113 (D) a 120...
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Asiento contable regularizar rdo. Negativo
Como debo contabilizar el resultado del 2014 a 30/06/2015. En el balance figuran: Cta. 113...+ 29.379.- euros reservas volunt. Cta. 121.012...- 5.104.- resultado negativo Cta. 121.013... - 30.602.- resultado negativo Cta. 129 (2014).. +6.821.-...
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¿Cómo contabilizar provisión de fondos que ya ha sido liquidada?
En el 2003 se constituyó la empresa en la que trabajo actualmente y se entregó una cantidad para provisión de fondos (Gtos necesarios en la creación y la financiación de un tercero) En el 2008 me devuelven una cantidad de esa provisión. Pero, en la...
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Contabilización de IVA
Tengo una duda en cuanto a la contabilización del IVA: ya tengo contabilizados los tres primeros trimestres del año, el modelo 390 se que no se contabiliza. Pero entonces, ¿Cómo cuadro el IVA? Porque en el cuarto trimestre no se presenta el 303.
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¿Como soluciono un descuadre de 0.01 € en la cuenta 4752 H.P. Acreedora por impuestos, que me aparece en la apertura de 2015?
En la apertura de ejercicio de 2015 tengo la cuenta 4752 H.P. Acreedora por impuestos... 0.01€ Los pagos de iva u otros impuestos están correctos, así creo que es un problema de redondeos del propio programa... Pero ¿Cómo me lo saco de encima?, ¿Con...
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Contabilizar factura emitida de arrendamiento
Mi pregunta es como se realiza el asiento contable de una factura emitida por arrendamiento de nave industrial con su retención . En que cuenta aplico la retención . Estamos hablando de emitida, no de recibida..
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470 para compensar el año siguiente
Soy autónomo, y en el negocio estos primero meses no hemos generado ninguna factura, por lo que únicamente se ha generado IVA a compensar. (Por las inversiones de inicio de actividad) . Los tres primeros trimestres los hemos saldado: * Hacienda...
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Una amortización por venta de inmovilizado ¿Aumenta la base del impuesto de sociedades?
Hace poco me he hecho cargo de la contabilidad de una pequeña empresa y por mi falta de experiencia no sé que debo hacer en el caso que expongo: A principios de 2011 se vendió un vehículo de la empresa, por un lado se hizo la amortización hasta el...
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Asientos de 2003 mal contabilizados
En el año 2003 el contable que había en la empresa, en la que yo ahora trabajo, contabilizó una venta a un cliente nuestro de la siguiente manera: Al Debe (430) por 1.639,08 Euros y al Haber (477) 226,08 Euros y (700) 1.413 Euros, hasta ahora todo...
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Asiento de cierre
Necesito si alguien podría decirme si el siguiente asiento estaría bien. ¿Tengo un beneficio después de impuestos de 16277.67? ¿Ademas quiero dotar una reserva voluntaria de 400? Y unas perdidas del año anterior recogidas en la (121) de 1409.84 129 a...
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Compensación pérdidas ejercicios anteriores.
Una sociedad tenía pérdidas en 2008 y en 2009 dio beneficios. En lugar de compensar las pérdidas se pagó el importe correspondiente al beneficio (25% en este caso) en el impuesto sobre sociedades. En 2010 vuelve a tener beneficios y quería saber si...
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Fechas donde se contabilizan las liquidaciones IVA
Presenté el modelo 300 del 2T y el 3T el 22 de Octubre. Con que fecha debo contabilizar estos modelos, con la fecha de presentación o la fecha de fin del trimestre según corresponda (30/06 y 30/09). El del 4T lo presenté el 30 de enero, ¿Con qué...
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Como regularizar saldos de clientes y proveedores de ejercicios anteriores
Llevo desde hace poco tiempo la contabilidad de una empresa y me he encontrado con cuentas de cliente que tienen saldos pendientes del año 2009 y 2010, Revisando la contabilidad no he podido averiguar y esa factura ha sido realmente cobrada. Como...
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Subcuenta correcta
Donde trabajo, hacemos el IVA mensual y cada mes sale a devolver porque es la construcción de un hotel y no tenemos ingresos. Así que el asiento que hago cuando traspaso el IVA es de la (470) H.P deudora a la (472) IVA y solicitamos la devolución del...
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¡ Ayuda ! ¿A qué cuentas pertenecen?
A tod@s, Necesito un poquito de ayuda en cuanto a la contabilización de varios conceptos, puesto que no encuentro la cuenta de gasto e ingreso a la que debo imputarla: 1. Pagos realizados por la empresa a sistemas complementarios de pensiones de sus...
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Amortización leasing
Cerrando la contabilidad del 2010, me he dado cuenta que uno de los leasings de un camión que tenemos y adquirido en abril del 2009, no tiene realizada la amortización del 2009. Ahora cerrando el ejercicio 2010 hago la amortización del ejercicio;...
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Contabilizar un embargo preventivo
Me llegó de la tesorería de la S.S. Un mandamiento de anotación preventiva de embargo de un inmueble. Esto es en relación al aplazamiento que pedimos en su día y nos lo aceptaron, del pago de unos seguros sociales que quedaron pendientes. Lo que...
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Beneficios en sociedad
¿Tengo un beneficio de 54.000? En el cierre del ejercicio 2008. He compensdo perdida de ejercicios anteriores, pero tengo un préstamo con un tercero de 60000 euros, una vez compensadas las perdidas de ejerccicios anteriores, ¿Tengo un saldo en la...
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Saldos de proveedores años anteriores
Estamos con el cierre de ejercicio de mi empresa y es la primera vez que la hago, antes estaba otra chica que ha dejado varias cuentas "colocas". Quisiera dejar la contabilidad lo más "limpia" posible. Tengo en la contabilidad sin saldar proveedores...
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Contabilidad Comunidad de Bienes
Me gustaría que me ayudaras, veras, es una comunidad de bienes dedicada exclusivamente al alquiler de sus propios pisos, son 8, de los cuales 4 son locales y nos retienen irpf, bien, la pregunta es, ¿Esa cuenta (la 473 creo) como desaparece a final...
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Contabilizar gastos de ejercicios anteriores
¿Cuál es la cuenta en el NPGC que recogería los gastos a distribuir en ejercicios posteriores?
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Ejemplo de asiento contable del modelo 130
Tengo una duda de un asiento contable, y espero que alguien pueda ayudarme. Tengo que contabilizar el modelo 130, IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS, Actividades económicas en estimación directa. Pago fraccionado. El model 130 me sale a...
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Gastos constitución
Me gustaría saber como contabilizar los gastos de constitución como itp-ajd (mod. 600), facturas de notarios y del registro mercantil, ya que antes con el antiguo plan lo llevaba al inmovilizado (cta 200) pero ahora con el NPGC no sé a donde...
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Subvención por inversión de maquinaria
Es la primera vez que tengo que contabilizar una subvención con el NPGC y no se por donde empezar. La subvención que nos han dado es por la inversión de instalación de cámaras frigoríficas por un importe de 7243,85 €. Aún no nos han dado el dinero...
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Duda sobre un saldo negativo en cuenta clientes (430)
Estoy muy perdido. Llevo dando vueltas varios días y ya no sé si es que veo el error pero lo paso por alto. Es sobre el ejercicio 2012 y quiero zanjarlo ya para presentar libros, cuentas y sociedades. Tengo balance así: Saldo Debe Saldo Haber Saldo...
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Sanción tributaria
Hemos pagado en 2010 una deuda tributaria por un IRPF del 2007 por importe de 3.880,94, tengo a cero ya la cta 4751, pero no tengo reconocida esa deuda del 2007 y si la contabilizo al debe en la 4751, ésta me quedaría con saldo deudor y me...
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Como contabilizar una factura de abono
Tengo varias facturas que me han enviado los proveedores, pero que por un cambio de sociedad, he pedido que me rectifiquen las facturas a la nueva sociedad, y me han dicho que me mandan un abono y la factura nueva. No se como tengo que contabilizar...
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Contabilizar impuesto
Como siempre tengo una duda, he de contabilizar unos pagos a la seguridad social atrasados que llevan un recargo del 20% de mora, según he podido leer en distintos foros he visto dos formas de contabilizarlo o así lo he entendido yo. Por un lado, los...
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Contabilización lotería
La empresa donde trabajo ha adquirido lotería de navidad que ha vendido en participaciones entre sus empleados. Los décimos han sido depositados en una entidad bancaria. ¿Debo de hacer algún asiento contable? ¿En una cuenta de orden?
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Pérdidas contables y beneficio fiscal
Tengo unas pérdidas contables de 3.900 euros pero debido a unos gastos no deducibles de 5.500 euros el beneficio fiscal es de 1.600 y tengo que pagar 400 euros por impuesto de sociedades. Mi pregunta es la siguiente: cuando haga la aplicación del...
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Diferencia entre 473 y4751
Que diferencia existe entre la 473 y 4751, es que la denominación me crea confusión. Que se debe contabilizar en la 473 y que en la 4751. Si puedes ponerme algún ejemplo mejor.
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Varias dudas sobre contabilidad de empresas
Estoy estudiando contabilidad, y soy nueva en eso y tengo muchas dudas haber si alguien podria ayudarme con esa duda; Estoy haciendo un supuesto de una empresa que acaba de empezaren octubre y sus existencias iniciales supuestamente son zeero, y...
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Pago mensual a socios
Hala buen día de antemano agradezco la explicación, En una s.l hay dos socios, uno el gerente y administrador, el otro tiene un 33%, a este socio del 33, cada mes le dan en dinero 500 eur la cuestión es que este socio no tiene nomina, tampoco paga un...
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Cerré el año y me di cuenta que olvide contabilizar un prestamos al repasar los saldos.
He cerrado por fin el 2013, y al repasar los saldos a cuenta de que se acerca julio... Vi que no cuadraba el saldo de la contabilidad con el del banco... Mirando mirando he visto que EN 2013 no he contabilizado un prestamos entre sociedades de grupo...
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Contabilidad errónea
Tengo un cliente que ha traído una contabilidad del año 2008 con varios errores, el problema es que se presentaron cuentas anuales e I.ES correspondientes a dicho ejercicio con esos errores. No se contabilizaron gastos dando como resultado más...
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Compensación de perdidas con cargo a Reservas
Me gustaría saber si tenemos perdidas de ejercicios y también saldo en la cuenta de reservas voluntarias, Si se debe hacer algún asiento para poder compensar las perdidas de ejercicios anteriores. Y qué asiento sería.
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Necesito saldar las cuentas 465
Necesito saldar las cuentas 465 que están descuadradas, el descuadre viene de años anteriores y ni se va a pagar al empleado ni tampoco se va cobrar nada, se supone que son errores cometidos. Como saldo las cuentas para empezar de saldo 0. No se si...
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Contabilizar asiento regularización sin IVA repercutido, ayuda!
Acabamos de empezar la actividad y solo tengo IVA Soportado, nada de IVA Repercutido. El asiento de regularización del 1T, ¿Sería así? (470) a (472) Si optamos por compensar, ¿Debería hacer algún asiento más después de realizar el modelo 303? ¿Y si...
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Local sin amortizar
Tengo que presentar el impuesto de sociedades de una empresa, de la que sólo dispongo del IS del año pasado (2008) y todas las facturas, seguros sociales, impuestos, etc de 2009 pero sin contabilizar. En el IS de 2008 y anteriores, observo que no se...
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