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¿Cómo debo saldar cuentas del modelo contable 121?
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Qué hacer con saldo en la cuenta 552?
¡ Tengo en el balance la cuenta 552 con saldo acreedor de 236,62 ¿Qué hago para saldarla? También tengo la cuenta 555 (part. Pend. Aplicac.) En el balance en el pasivo, o sea Acreedor pero tienen signo negativo - 1.014,02 ¿Tiene qué ver con deudas de...
1 respuesta
Distribución de resultados
A quien pueda atenderme. Resulta que tengo una duda y quisiera saber si alguien puede ayudarme... Yo, cerré la sociedad en el 2008. Comprobé el inmovilizado, su amortización, el préstamo que tenia, los saldos de proveedores y clientes y la cantidad...
2 respuestas
Compensar perdidas en unas asociación sin animo de lucro
Soy el tesorero de una asociación sin animo de lucro, que tiene perdidas del año pasado y este año ha habido beneficios ¿Se pueden compensar los beneficios con las perdidas anteriores, igual que se hace normalmente con una empresa normal (cuentas 129...
1 respuesta
Contabilización de IVA
Tengo una duda en cuanto a la contabilización del IVA: ya tengo contabilizados los tres primeros trimestres del año, el modelo 390 se que no se contabiliza. Pero entonces, ¿Cómo cuadro el IVA? Porque en el cuarto trimestre no se presenta el 303.
1 respuesta
Revisión de asientos
¡ El asiento que hay que hacer de distribución de resultado que viene asentado Enl año pasado (2011) es el siguiente para un resultado positivo: 120 (D) a 113 (H) El que hice para el año 2012 es el siguiente para un resultado negativo: 113 (D) a 120...
1 respuesta
Compensar reservas voluntarias y perdidas
Si se tienen reservas voluntarias de los ejercicios 2002 a 2004 y perdidas del 2005 al 2009 se pueden compensar esas perdidas con las reservas anteriores y como se haría. ¿Se qué al contrario si se puede y aunque sería lógico que también se pudiera...
1 respuesta
Asiento para eliminar deuda con hacienda
DEUDA CON HACIENDA PRESCRITA: Tenemos una deuda con hacienda que ha prescrito y no sé que asiento debería hacer para eliminarla
2 respuestas
Resultado contable ajustado
Ante todo, buenas tardes. A ver si me podéis echar una mano porque estoy algo desesperado con este tema. Una empresa con los siguientes datos: Resultado contable antes de impuestos = 41.129,76 + Gastos no deducibles = 13.983,65 - Ajustes negativos IS...
1 respuesta
¿Asiento impuesto sociedades con una inspección posterior?
He tenido una inspección de sociedades en el año 2014, me hacen pagar unos 13000 euros. Mi duda es el asiento contable que tengo que realizar, en mi contabilidad va a salir del haber 13000 euros pero la contrapartida no estoy segura de cuál es, Nose...
2 respuestas
Gastos del ejercicio anterior
¿El año pasado mi empresa dio un beneficio de 200?. ¿Este año he descubierto que existe una partida en la cuenta 480 gastos anticipados de un seguro de unos 3000? Que en el ejercicio anterior por error no fue llevado a gastos. Si se hubiera realizado...
1 respuesta
Reservas voluntarias a capital social.
Tengo las reservas voluntarias con una cantidad elevada y me gustaría pasar esa cantidad a capital social. ¿Cuáles serian los pasos administrativos para hacerlo? ¿Hay qué hacer acta ante notario? ¿Una escritura nueva? Estoy un poco perdida y no...
1 respuesta
Cierre contabilidad 2013 y perdidas a compensar.
Acabo de entrar a trabajar en una empresa y el anterior contable dejo sin cerrar el ejercicio 2013. Así que me encuentro con unas perdidas en la cuenta 121 del año 2012 por valor de -51.455,05 y en el año 2013 tienen un resultado contable antes de...
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"compensación activo-pasivo"
Somos una empresa de servicios que tenemos un considerable volumen de negocios con una empresa antaño pública. Ambos nos facturamos mutuamente y el problema es que al abonarnos ellos ntras. Fras. Mediante transferencia bancaria nos descuentan sus...
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Regularizar saldos contables contrapartida reservas voluntarias
Una Asociación sin ánimo de lucro desea regularizar saldos de balance de años anteriores con la cuenta de reservas voluntarias . ¿Estaría bien hecho poner como contrapartida Reservas voluntarias? ¿Hay qué aplicar efecto impositivo, sea cual sea la...
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Saldos contables
Tengo unos saldos deudores de proveedores del año 2002. Son pagos que se hicieron y que no se obtuvo la factura correspondiente. De modo que como es imposible que la factura nos llegue, quiero regularizar esos proveedores para saldar esas cuentas....
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Gasto no deducible afecta al reparto de beneficios
He contabilizado un gasto no deducible en 2017 en la cuenta 678. Al realizar el IS, lo he sumado a la base Imponible para tributar bien. Lo que no sé hacer es el reparto de beneficios. ¿Se reparte el beneficio fiscal? ¿Cómo se hace?
1 respuesta
Asiento contable 2013 perdidas 400 euros y en 2014 beneficios de 300 euros. Que asientos contables debería de hacer en cada año?
En el año 2013 la empresa obtuvo unas perdidas de 400 euros y en el año 2014 obtuvo unos beneficios de 400 euros. En ambos años no hay diferencias permanentes ni temporarias. Necesito saber que asientos contables debería de hacer en cada año y como...
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Subsanar error contable en caja.
Hace poco he empezado a llevar la contabilidad de una nueva empresita. Con los tiempos que corren, han estado utilizando mucho la caja (570) el caso es que había multitud de operaciones y revisándolo bien resulta que hay un descuadre de casi 2000...
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Regularizar cuentas
Me acabo e hacer cargo de la contabilidad de una empresa, en la cual aparecen saldos, que no se como regularizar. Paso a detallarselas: Cta.. 120000001.. Remanente rdos anteriores...(24.833,90), en el Haber cta.. 120000002.. Resultado Pendiente de...
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Contabilidad Cargos-Abonos en cuenta
Ahora estoy liado contabilizando "papelitos" de cargos y abonos en cuenta de diferentes bancos, algunos tienen conceptos claros pero otros lo mucho que ponen es "reintegros sin lta/cheque", y aquí está mi duda... Si es ingreso o un abono a caja no...
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Asiento de pérdidas
Es la primera vez que por la crisis esta PYME tuvo pérdidas en el 2007, a 31/12/07, la cuenta 121 con pérdidas de 100.000 euros, y la cuenta 4745, crédito por pérdidas a compensar por 10.000 euros, números redondos, ya que existían muchos gastos...
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¿Se puede utilizar las reservas voluntarias para pagar nominas?
¿En todo caso cuando se pueden usar y como?
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Cómo tratar la cuenta 142 al cierre del ejercicio
Durante el año 2019 se dotó con 20.000 € una cuenta de Provisión para Indemnizaciones con abono a la cuenta 142. Mi pregunta es: Al cierre del ejercicio 2019 la cuenta de gastos queda saldada. Para todos los efectos que hemos tenido un gasto de...
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Donde mirar cuanto tiempo una auditor lleva auditando las cuentas anuales de una sociedad
Para saber desde cuando una empresa lleva auditando las cuentas anuales de una empresa, he mirado en la nota del registro mercantil cuando fue el nombramiento de auditor luego he mirado también en las inscripciones del registro cual fue el depósito...
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Saldos incorrectos
En el activo de la empresa me aparece la cuenta (47450) Créditos pérdidas a compensar ejercicio por importe de 7883.38. Entiendo que se debe a una mala contabilización del impuesto sobre sociedades. ¿Me gustaría saber, ya que entiendo que es...
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Contabilizar deuda incobrable
La empresa donde trabajo compro una maquina, el vendedor extendió una factura por el importe pactado más IVA, del cual abonamos una cantidad quedando un resto pendiente de pago. En vendedor hizo entrega de la maquina, que una vez en nuestras...
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Rehacer cuentas contables desde 2010 para que pasen datos a 2011
Tengo mucho lio porque llevaba tiempo sin contabilizar y me encuentro una empresa que a perdido la contabilidad y la que tiene de 2012 esta fatal hecha... Nos devolvieron las cuentas del registro por defectuosas y estoy iniciando desde que abrió la...
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Perdidas en el ejercicio
Si obtengo pérdidas en el ejercicio, ¿Tengo qué calcular el impuesto y aplicar el resultado a reservas, igual que si hubiera tenido beneficios?, ¿Cuáles serían los asientos contables?
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Saldo cuenta 551
¿La cuenta 551 puede quedar al cierre anual con un saldo acreedor de 20.000? ¿Con hay que hacer un traspaso de la 551 a 570 para dejarla a cero?
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Ret.alquil. Como lo deduzco de I.Sociedades
Quisiera saber como contabilizar las retenciones que me han practicado de alquileres, así como de intereses bancarios cta 473. Cuando el resultado de Impuesto Sociedades es negativo. Muchas gracias
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Asientos contables por reparto de cantidades entre socios de sl por indemnización recibida
A ver si alguien me puede ayudar en un tema que me trae de cabeza. Una sociedad recibe una inmdenización por importe de 130.000€. Deciden compensar pérdidas por importe de 18.000€ y repartirse 100.000€ entre los cuatro socios de la empresa, de esos...
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Contabilidad Impuesto sobre sociedades
Entré en una empresa hace unos meses En el balance de sumas y saldos a 31/12/2008 las siguientes cuentas tenían los siguientes saldos: ¿473 HP retenciones y pagos a cuenta 4.657,04? En el Debe ¿4752 HP acreedora por I. Sobre sociedades 167,26? En el...
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Cuando contabilizar el reparto de benericios
Me gustaría que me ayudaseis, tengo un problema ya he cerrado el ejercicio y los socios hemos decidido pasar el beneficio del ejercicio 2011 a reserva voluntaria, lo primero que quiero saber es si esto lo tengo que contabilizar en el ejercicio 2012...
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Regularizar saldos
Como es habitual empezamos con los temas de cierre de ejercicio... AUDITORIAS en fin--... Mirando saldos de mis proveedores... Me encontrados con facturas del año 2005/2006 que están ahí como si no se hubiesen pagado a estas alturas no se pagaran por...
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Cómo contabilizar el IVA a compensar
En el primer trimestre del año, los saldos de las cuentas de IVA fueron: (472).- 3000€ y la (477).- 1000€, por lo que el asiento fue el siguiente: 1000 (477) H.P., IVA repercutido 2000 (470) H.P., deudora por IVA a (472) H.P., IVA soportado 3000 Pues...
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Contabilización de las retenciones en garantía.
Somos una promotora y desearía me resolvieran una cuestión relacionada con la contabilización de unas retenciones en garantía del cumplimiento de un contrato de obra con una constructora. Dichas retenciones se venían recogiendo en la cuenta 4008XXX,...
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¿Cómo se usa la cuenta 610 en el asiento de regularización?
Haciendo el asiento de regularización contabilizo: 129 a grupo 6 Grupo 7 a 129. Ahora bien, mi duda es, ¿La cuenta 610 puedo ponerla en el grupo 6 o en el 7 según su saldo sea deudor o acreedor?
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Contabilizar abono de ingresos indebidos de Hacienda
La cuestión que quiero plantearle es la siguiente: Hace unos días que me ha llegado un acuerdo de Hacienda de abono de ingresos indebidos que provienen de un ingreso indebido de retenciones de 2007. Las devolución proveiene del modelo 110, las...
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Reservas voluntarias, tributación
En una S.A tengo creada una cuenta llamada "cuenta con socios" (553). En esta cuenta hay una cantidad que los socios deben a la sociedad. Esta cantidad es igual, más o menos, que la cantidad en reservas voluntarias. Estas reservas han ido creciendo...
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Ajustes ejercicios anteriores
Tengo en contabilidad RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN, que no me coinciden con lo declarado en los Impuestos s/sociedades. Ahora que voy a comenzar el cierre 2.009, me gustaría ajustar dichos saldos a lo que hice en los impuestos. Mi pregunta es...
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Corrección resultados negativos de ej anteriores
¿En base a un requerimiento de Hacienda se puso de manifiesto que en el ejercicio 2008 no se declararon unos ingresos de más de 9000?. Debido a esto los resultados negativos pendientes de compensar de ejercicios anteriores me deben disminuir en esta...
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Perfil de un auditor nocturno en un hotel: funciones y campo de trabajo
Necesito saber el perfil de un auditor nocturno dentro de un hotel, junto con sus funciones y campo de trabajo... Es de suma URGENCIA, l onecesito para ahorita
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Deuda que no se pagará nunca
Tengo una PYME sin actividad desde hace varios años y la quiero cerrar. El caso es que desde 1999 tengo una cantidad en "Acreedores a corto plazo" que debía pagar a una empresa extranjera que cerró y por lo tanto ya no tendré que pagarlo. ¿A qué...
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Compensación perdidas
Tengo una duda a la hora de compensar las perdidas de ejercicios anteriores en una sociedad. ¿Resulta qué el año anterior dicha sociedad tubo unas perdidas de 23528,12?, ¿Pero tenia unos gastos no deducibles por importe de 21041.54?, ¿Por lo tanto...
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Contabilidad e IVA intracomunitario
Tengo un pequeño negocio de venta de discos y hace algo más de un año estoy con una franquicia en régimen de colaboración, por lo que actualmente es mi único proveedor en España. Revisando los saldos de anteriores proveedores, me encontré con que no...
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El asiento de apertura es volcar el balance de situación
Con su activo y pasivo, ¿La cuenta de perdidas y ganancias? ¿Cómo se calculan las reservas de un año a otro? ¿Son siempre las mismas?
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Modificar la 570 en contasol sin repercusión contable
Quiero modificar la cuenta 570 para poner la cantidad que yo quiera a cierre del año 2016 y para que en el asiento de apertura de 2017 aparezca esa cantidad que yo quiero, pero no quiero que tenga ninguna repercusión contable, ¿Por qué quiero hacer...
2 respuestas
¿Hago una aportación a la cuenta para compensar las perdidas y que el patrimonio neto tenga saldo?
Haber si pueden ayudarme: ¿Tengo una sociedad que tiene en la cuenta 551 un importe de 458000? Y el Patrimonio Neto de la sociedad es de -¿352000?. Mi consulta es la siguiente: ¿Podría hacer una aportación a la cuenta 118 de 360000? ¿Para compensar...
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Liquidación iva
Haber si puedes resolver mi duda. A 31/12/2010, mi saldo en las cuentas de iva era: 470 H.P. DEUDORA : ¿19.519,72? Sdo deudor. 475 H.P. ACREEDORA : ¿13.337,97? Sdo acreedor. En resumen me queda un saldo a mi favor de: ¿6.181,81? Para compensar. ¿Qué...
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Asiento contable Primer año con Beneficio
Estoy llevando la contabilidad de una empresa que tiene unos 3 años de iniciada y siempre daba perdidas, pero en este último año ya ha empezado a entrar en beneficio, tengo una duda al cierre contable 31-12-10 tengo que hacer algún asiento para...
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Saldo en (473) HP retenciones y pagos a cuenta
He heredado una contabilidad y me encuentro que hay saldos de ejercicios anteriores en la cuenta 473, debido a que, por lo que pude ver, no hicieron correctamente el asiento del impuesto de sociedades. Como esta cuenta tiene que quedar con saldo cero...
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Contabilización de declaraciones complementarias en concurso de acreedores
Recientemente hemos entrado en concurso de acreedores y hemos presentado las correspondientes declaraciones complementarias de IVA, al haber recibido las facturas rectificativas de la cuota de IVA de Acreedores pendiente de pago. Mi duda es que dada...
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Ajuste de perdidas y ganancias (contabilidad financiera)
¿Cómo puedo elaborar un ajuste de perdidas y ganancias, si tengo una diferencia de 651,060, entre el saldo acreedor y el deudor?
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Contabilizar impuesto sociedades final de año
Durante todo el año 2017 tengo contabilizados tres asientos de pagos a cta de impuesto de sociedades que he hecho asi: 4731 a 572 estos asientos los hice en fecha 20/2017 20/10/2017 30/12/2017. Que asiento tengo que hacer a mayores a 31/12/2017 para...
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Cierre de Contabilidad
Me podría decir alguien, cuales son los asientos que se hacen a final de año para cerrar la contabilidad de una s.l., ya he metido todas mis fras. Y he cuadrado el banco, Ahora ¿Qué asientos me faltan para cerrar la contabilidad?.
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Provisión para sueldo de empleados
¿Se puede reflejar de algún modo una provisión para los sueldos de mis dos empleados? Lo que me gustaría es que fuera como un colchón para no correr el riesgo de no poderles pagar.
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Cierre contable-impuesto sociedades
Debido a la baja del contable y por la fecha en que estamos me he visto obligada a llevar la contabilidad, mis conocimientos son básicos y agradecería me ayudasen. El resultado del 129, antes de impuestos, ha sido de 14000 eu de beneficio y existen...
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Arreglar cuenta cliente mal contabilizada
Al entrar en una asociacion, he comprobado que a un socio que se le dio de baja pero que quedo pendiente de pago un saldo, cuando fue al año siguiente y lo liquidó, el anterior contable lo llevo a ingresos extraordinarios y cerro el año. En su cuenta...
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Iva a compensar tras una revisión...
Tengo un problemilla y es que tengo una constructora que tenia un iva a compensar de 219.000 euros al principio del año 2008 y tras una revisión de iva le quitan 153.000 euros. De tal manera, que para regularizar el iva en el 2.009 tendría que hacer...
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Compensación de deuda
Quisiera plantearos la siguiente duda:La empresa de cuya contabilidad me he hecho cargo tenía un cliente que adeudaba un cantidad importante; en su momento se acordó que por el importe de la deuda dicho cliente se conviritiera en proveedor y fuese...
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Cierre contabilidad
¿Qué asientos tengo que hacer para cerrar la contabilidad?. - Liquidación del iva - Amortizaciones y provisiones - Estimación del Impuesto de sociedades ¿Alguna más? ¿Cómo contabilizo la estimación del impuesto de sociedades?
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Contabilizar autocartera con perdidas
Mi empresa ha comprado participaciones a varios socios quedando en autocartera y pagando el doble de su valor nominal. ¿Cómo debo contabilizarlo?
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Evidencia auditoria
Tengo un problema con lo siguiente... Haber si me puedes ayudar un poco... Un auditor revisa el área de prestamos de una empresa y comprueba, mediante la comptabilidad, ¿La existencia de un préstamo de 300.000?, formalitzado el 1 de noviembre, que ha...
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Asiento de capitalización de resultados del 2009
En el balance de sumas y saldos del 2010 me sale en la cuenta 129 el resultado del ejercicio del 2009, apreciaría mucho si alguien me dijese como corregir esto.
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Asiento Pérdidas ejercicio
Tengo un problema de contabilidad de los últimos asientos: El año pasado se hicieron los siguientes asientos: 31-12-2007 268,80 Eur (6940) Prov. Para isol. A (4900) dotac. Prov. Insol. 268,80 Eur -------- 3.586,79 Eur (63000) Imto. Sobre beneficios a...
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Como saldar la 473
Necesito un poco de ayuda porque en realidad no soy contable pero intento llevar la contabilidad de mi empresa. Según tengo entendido, antes de hacer el asiento de regularización tengo que sacar el balance de situación y restándole el pasivo al...
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Error contabilización venta inmovilizado material
El año pasado se vendió parte de la maquinaria de nuestra empresa, se dio de baja el inmovilizado con la factura de venta pero no se tuvieron en cuenta ni las amortizaciones y por ende, no se calculó la pérdida que esta venta ocasionó. Este año nos...
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Impuesto sociedades asiento erróneo
Acabo de entrar a trabajar en una empresa y llevo la contabilidad pero revisando la contabilidad del 2009 para ir mirando el impuesto de sociedades, he visto que en el año 2009 cerraron la contabilidad con el siguiente asiento: 121 Resultados...
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Saldar una cuenta
Ejemplo: ¿Una factura por importe de 1000? Se cobro con talón. ¿El importe del talón se hizo por 1.600? Porque el cliente incuyo en el algunas facturas de supermercado que no estaban relacionadas en la factura. Al final paso el tiempo y no se hizo...
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Contabiliar el impuesto de sociedades o modelo 200
Tengo una duda a la hora de contabilizar el modelo 200 o impuesto de sociedades de la empresa. ¿El resultado del ejercicio 2008 es de una perdida de 50.000?, ¿Es decir un saldo deudor en la 129 de ese importe y del modelo 200 resulta una devolución...
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Asientos 01/01/2008 NPGC
Tengo un balance a fecha 31-12-2007. Necesito passarlo al 01-01-2008 con el asiento de apertura pertinente para aplicar la nueva normativa del plan general contable. Le estaría muy agradecido si puedo ayudarme es muy escueto. Activo: Gastos de...
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Pueden unos administradores solicitar auditoria de 15 años atrás cuando ellos mismos han firmado las cuentas durante esos años
En Junta General Ordinaria se ha aprobado por mayoria auditoria de los últimos 15 años de una sociedad limitada de la que soy socio. Los socios que ahora piden auditoria eran administradores en todos los ejercicios económicos y firmaron cada una de...
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Acumulación de crédito fiscal
Mi empresa lleva acumulando crédito fiscal en la cuenta 4745 desde el año 2007. Cada año han habido pérdidas y presumiblemente las habrá varios años más. Quisiera saber si debo cancelar esta cuenta con alguna del grupo 6 o si por el contrario no...
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Como contabilizar una Factura de Auditoria
He recibido una factura de nuestros auditores en relación a las CCAA 2017. Como el informe de auditoria corresponde al ejercicio 2017 ¿Se tiene que contabilizar la factura como gasto del ejercicio 2017? La factura tiene fecha 2018 y tiene su IVA ....
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Cta 477 deudora y cta. 472 saldo cero, ¿Cómo liquido el IVA?
Si tengo la cuenta 477 HP, IVA repercutido con saldo deudor (ojo no acreedor como normalmente) y la cuenta 472 HP, IVA soportado con un saldo de cero euros ¿Cómo hago la liquidación del IVA TRIMESTRAL? ¿Me podéis poner un ejemplo?
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¿Cuál es la finalidad de las cuentas 473 y 630 del impuesto de sociedades?
Tengo un lio tremendo con estas dos cuentas. Cuento mi caso... En el impuesto de sociedades nos ha dado a devolver, y ya me lo han ingresado en el banco. Entonces el asiento que he hecho es: 572 a 473. ¿Pero tengo una pequeña diferencia de 0,55? Que...
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Préstamo cuota impagada, ¿Cierre del ejercicio con la 520 negativa?
Yo tengo un préstamo a L/P que se paga mes a mes, pero la cuota de diciembre está impagada, la paga en enero del siguiente año. Mi duda es, si tengo la cuenta 520 con un saldo negativo que correspondería a esa última cuota del año y que está...
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Compensación de deudas, cliente, acreedor
Un cliente me debe dinero y me paga con un inmovilizado (carretilla elevadora) me hace factura por la venta de dicho inmovilizado., el asiento contable de dicha "compra de inmovilizado material" no es problema, la cuestión es que tengo un mayor...
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"¿Como contabilizo en la cuenta 118?
Se trata de una S.L. Con 2 socios. Es una pequeña empresa de transporte de mercancias y apenas genera ingresos para satisfacer la nómina de uno de los socios. A lo largo de los años se ha ido generando un saldo acreedor en la cuenta 551. ¿Podría...
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Contabilidad de retención de facturas de autónomos
Hace poco me hice autónomo y al llevar la contabilidad me surgen ciertas dudas con las retenciones practicadas en las facturas. Yo las contabilizo así, si se produce una pestación de servicio de 1000euros: 1030 (430) Clientes a Prestación de...
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Rentig
Necesito que alguien me diga como se contabiliza un renting. Os digo el primer recibo a la constitución y el de las cuotas normales 1. Me viene así: Fianza 69,42 - gastos de estudio 12,73 - gtos correo 0,32 - base imponible 13,05 - IVA 2,08 2. Recibo...
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Facturas años 91,92,93,94
¿Llevo poco tiempo trabajando en una empresa y me han ingresado en cuenta un pago de unos 7.000?, correspondientes a unas facturas que debía un cliente de los años 91,92,93 y 94. El problema es que en aquellos años, no se llevaba contabilidad porque...
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Dación en pago
Tengo que contabilizar la siguiente situación: un cliente nos debía 10000 euros por ventas de mercancías y como no pudo hacer frente al pago se acordó entre ambos la entrega de una carretilla elevadora para saldar dicha deuda con un contrato firmado...
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Duda sobre un saldo negativo en cuenta clientes (430)
Estoy muy perdido. Llevo dando vueltas varios días y ya no sé si es que veo el error pero lo paso por alto. Es sobre el ejercicio 2012 y quiero zanjarlo ya para presentar libros, cuentas y sociedades. Tengo balance así: Saldo Debe Saldo Haber Saldo...
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Saldo pendiente en cuenta de proveedores!
Soy de España. Estoy repasando la contabilidad y tengo muchos saldos pendientes en proveedores de años anteriores por que faltaba contabilizar la factura, ya he solicitado un duplicado pero no me lo envían y de esto ya ha pasado tres años, ¿Cómo...
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Tengo cuenta de proveedores(400) y acreedores(410)
Tengo cuentas de proveedores y acreedores con saldo deudor(se ha pagado pero no se ha recibido la factura correspondiente, ¿La factura no se puede reclamar ahora por que proviene de ejercicios anteriores y el proveedor o acreedor no tiene actividad)...
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Distribución de resultados e impuesto de sociedades
La distribución de resultados de la sociedad ya está contabilizada, por los beneficios de la empresa he pagado por Impuesto de Sociedades 858,00 €, este importe y una vez distribuido los resultados me queda pendiente en la cuenta de Pérdidas y...
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Saldo a final de año en la cuenta 555
Quisiera saber si al cerrar el ejercicio puede haber saldo en la cuenta 555 puesto que tengo un apunte y no se a que corresponde de momento. Es que me han comentado que al cierre del ejercicio la cuenta 555 tiene que estar saldada.
2 respuestas
¿Saldar la cuenta 551?
Tengo una cuestión recientemente me he incorporado a una empresa ES.L, que presenta las siguientes cuentas: -Caja (570) = 400.000€ (que en realidad no existen, a lo largo de los años el empresario ha ido cogiendo dinero de la caja y no se ha...
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Impuesto de sociedades y Modelo 200
Tengo una empresa la cual el año pasado, 2010 tuvo beneficios de 2.000 €, pero este año 2011 tiene unas pérdidas de 4.000 €, antes de impuestos, sin aplicarle aun el 25%. ¿Puede compensarse? Sé que si fuera al revés, es decir, si el año pasado...
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Pasivos por diferencias temporarias imponibles
Soy nuevo en el foro y me gustaria plantearos una cuestión que tengo en mi contabilidad y que tiene que ver con el cierre e impuesto de sociedades del ejercicio He recogido recientemente la contabilidad de una asesoría y me encuentro que existen...
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Integración ute´s
Tengo un balance en el que me aparecen los siguientes saldos de cuentas relacionadas con una UTE en la que participamos al 50%: 101 - Saldo acreeedor - 5.000 Euros (Fondo social de la UTE) 260 - Saldo deudor- 5.000 Euros (Fianza depositada) 55401 -...
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Beneficio
¿En qué fecha se realiza el asiento correspondiente a la distribución del beneficio? Que asiento debo realizar si he obtenido beneficio y se pretende, una vez, aprobadas las cuentas, realizar un reparto del mismo.
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La cuenta 552
En realidad el traspaso de dinero se realiza de cuentas de empresa de autónomos, en régimen de estimación objetiva a una s.l., ¿Seria igual la solución?, en caso de que se hiciesen facturas para compensar lo que esta sucediendo, ¿Estamos hablando de...
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Partidas pendientes de aplicación
¿Qué se puede hacer con los saldos de la cuenta 555, los cuales ya no se sabe la naturaleza y el origen de los mismos para saldarla?
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Hacienda me ha quitado un derecho de iva a compensar que tenía.
Hacienda me ha comunicado el embargo del derecho que tenía a deducción de un iva. ¿Cómo puedo contabilizarlo?
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Dotación a Reserva Legal
Estoy cerrando el ejercicio de una S.L. Con beneficios y quería saber si debo de dotar un 10% de ese Bº a Reservas Legales y en dicho caso como debo realizar dicho asiento.
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Cancelación cuenta socios contra remanente
Tengo un saldo en la cuenta de socios de 72.000€ y tengo un saldo en remanente de 13.000€ quisiera saber si es posible ir bajando dicho saldo contra la cuenta de remanente ya que no puedo hacerlo contra caja porque se queda negativa
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Cancelación saldo cuenta 473
Una empresa que sun ingresos son por arrendamiento local negocio, genera mensualmente factura Debe: 430 y 473 haber: 752 y 477 La pregunta es cómo cancelar el saldo de la cuenta 473 al final del año.
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Cierre del ejercicio y cuenta 129
Me temo, igual es algo básica pero se bastante poco de contabilidad y me está tocando hacer la de mi empresa mientras me formo a salto de mata :-/ Al cerrar el ejercicio, primero realizo los apuntes de regularización (que el programa de contabilidad...
1 respuesta
¿Cómo reducir el saldo de la cuenta 490?
Tengo un saldo muy elevado de la cuenta 490, este se ha ido generando con movimientos que vienen desde el año 2.002 ¿Cómo puedo reducir este saldo? ¿Contra qué cuenta lo llevo?
1 respuesta
Crédito perdidas a compensar
Llevo una S.L. Que este 2012 RAI 3.000 euros, es pyme y tributaria al 25%, tengo rtdos negativos ejercicios anteriores de 43600 euros, el problema es que jamás hicieron el asiento de beneficios generando la 4745 de crédito por perdidas a compensar,...
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Contabilidad devolución
¿Cuándo se debe contabilizar una devolución de hacienda de iva, cuando se solicitó o cuando efectivamente se pago?
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Confeccionar ECPN
Tengo dudas a la hora de rellenar este informe, somos una Pyme. Partimos de un saldo negativo por pérdida en saldo a final del ejercicio 2008 en la casilla "Resultado del ejercicio". Mi pregunta es ¿En qué casillas tengo que poner los movimientos del...
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Baja por error de inmovilizado
Por error se dio de baja del inmovilizado material, un partida, (concretamente la de mobiliario) (aunque las amortizaciones estaba todas hechas y solo aparecía el valor residual) cuando debió darse de baja otra partida. Esto es una sociedad, esto se...
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¿Pasos a seguir en contabilidad?
¡ Terminé el diario y el mayor Estoy con el cierre del ejercicio del diario, donde van las cuentas del grupo 621, 622, etc.. Acá es donde debo sacar los saldos del mayor para poder poner los importes. Luego viene el cierre del diario: donde van las...
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Exceso de amortización en un coche
He cogido la contabilidad de una empresa y me encuentro que un inmovilizado ha sido amortizado por un valor superior al valor contable. El bien se terminó de amortizar en el año 2005, pero el anterior contable no comprobó el valor contable con el...
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Balance de liquidación
Tengo que realizar un balance de liquidación de una sociedad limitada de dos socios. El balance que tengo hasta ahora es muy sencillo: 40.000-Capital social 30.000-Cuenta corriente con socios (551) 5550-Amortización acumulada (de un activo que ya se...
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Como contabilizar una factura del notario de ejercicios anteriores
A ver si me podéis ayudar en la duda que tengo. El otro día he recibido de un cliente una factura del notario del año 2013 exenta de IVA y con retención. A la hora de contabilizar esta factura como lo hago mediante reservas por el total o contabilizo...
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Condenación deuda con un proveedor
Si se tiene una deuda con un proveedor y éste decide perdonárnosla, ¿Cómo se tiene que contabilizar esta "condonación"? ¿Cómo saldamos la cta? ¿Hay qué adjunta algún tipo de documentación aclaratoria del asiento en cuestión?
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Impuesto sobre beneficios
En el 2008 tuve beneficio de: 1.379,98. Tenía retenciones bancarias (470) por: 1.225,13, he hice el siguiente asiento: (1.225,13 x 25% = 345,00) 345,00(630) 880,13(4709) A (470) 1.225,13 Ahora en el 2.009 me devuelven los: 1.225,13 y la cuenta (4709)...
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Facturas de proveedores no pagadas.
Tengo contabilizada una factura de un proveedor que suministró unas piezas y que luego por una serie de circunstancias no cobró. Tengo el saldo en el Haber de dicho proveedor pero ha pasado el tiempo y no me ha venido el cargo; quisiera regularizar...
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Problemas con la gestión del impuesto 129
Soy la del problema con el I.S., al final he podido hablar con la gestoría sobre el problema, y me han comentado que el asiento del impuesto se les habrá olvidado contabilizarlo y por eso no aparece en el balance; entonces me ha dicho que aunque se...
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Saldo deudor en la cuenta 472 IVA SOPORTADO con fecha 30/09.
Tengo un saldo deudor en la cuenta 472 IVA SOPORTADO, con fecha 30/09 (cierre 3 trimestre). El caso es que entré a trabajar en un sitio en octubre, y me encuentro con este saldo deudor en la cuenta 472, que no sé cómo solventar, ya que no sé de donde...
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Beneficios y perdidas acumuladas
Este año estoy dando un beneficio de unos 8.000 euros antes de impuestos. Se que antes de hacer el asiento de regularizacin y cierre hay que calcular el impuesto de sociedades (. 630.), lo que vendría a suponer un importe de unos 2.400 . A esta...
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Contabilidad cierre de ejercicios
Se trata de una empresa que su primer año de actividad fue el 2010. Ha tenido perdidas por 10675.01 en dicho ejercicio y entonces he hecho el siguiente apunte 4745 a 6301 por el 20% (2135.02) de las perdidas. ¿Este apunte tengo que realizarlo después...
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Contabilidad-saldos antiguos sin cerrar
Me gustaría saber si me podeis aclarar una duda, tengo saldos antiguos de cuentas de proveedores y clientes que en su día nos se contabilizo el pago, pero que ya fueron pagados y cobrados, se realizó su correcta anotación en las respectivas cuentas...
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¿Cómo realizo la contabilización del impuesto sobre beneficios?
La empresa ha obtenido un beneficio de 21.000 €. El tipo impositivo que aplica es del 25 %. Tiene una deducción por contratación del primer trabajador por 3.000 € y los saldos de las cuentas 4745. Créditos por pérdidas a compensar por 300 € y 473....
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Declaración de insolvencia y concurso de acreedores por impago a través del juzgado
¿Puede un Juzgado decretar la insolvencia de una empresa e inicio del concurso de acreedores en el caso de que esa empresa no tenga bienes para embargar, así como, tenga deudas pendientes que no han sido atendidas por incumplimientos de acuerdos...
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¿Cuándo se hace el asiento de distribución de resultados?
¡ Veo en mi documentación que este asiento esta hecho el 30 de junio del 2011 Creo entender que seria sobre el importe generado en 2010¡ ¿Yo debería hacerlo en junio sobre el importe del 2011? Explícamelo, Santi¡ Si fuera positivo seria: 120 (D) a...
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Contabilizar liquidación iva
Tengo una duda ya que el los 3 primeros trimestre me sale a compensar. Haciendo el siguiente asto 477/4700 xx 472 y en este 4 t me sale a ingresar y solicito devolución estaría bien realizar el asto 477xx472/4700 y así quedaría la 4700 con lo que me...
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Arreglar cuenta h.p.deudora por iva mal llevada en asiento
Repasando las cuentas me he encontrado con que el importe a regularizar de la cuenta h.p.deudora por iva que estaba en el haber a fecha 31 de marzo, en el asiento de regularización en vez de pasarlo al debe, se volvió a introducir en el haber, por lo...
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Quisiera saber como regularizar la cta 474500
Me encuentro que el 2010 un asiento que está contab. AsÍ 630100 Imp.diferido 7.733,52 473000 H.P.Ret.int.banco 1.021,86 473000 h.p.P/fracc. A cta. 4.313.26 a 474500 HP Act.por Imp.diferido 13.068,64 - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -...
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Saldos de proveedores años anteriores
Estamos con el cierre de ejercicio de mi empresa y es la primera vez que la hago, antes estaba otra chica que ha dejado varias cuentas "colocas". Quisiera dejar la contabilidad lo más "limpia" posible. Tengo en la contabilidad sin saldar proveedores...
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Proveedor Saldo a su favor
En diciembre me he incorporado a una SL que además es Pyme y revisando las cuentas para preparar el cierre me he encontrado con varias cuentas de proveedores con saldo a su favor, vienen del 2004 como saldo inicial del histórico del programa o en...
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Auditoria de Cuentas de comunidad y Obras
Nos acaban de nombrar presidentes de la comunidad en la ultima reunión de la comunidad de propietarios. Sin embargo, ante dudas sobre las cuentas de los actuales presidentes no hemos querido aceptar hasta que se realice una auditoria de las cuentas....
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Reparto remanente
Somos una Ute, union temporal de empresas, que hemos repartido una parte de los beneficios entre sus socios. Lo hemos imputado a la 553 de socios, pero creo que no es muy correcto. Por otro lado, hay que saldar la cuenta 553 a final de año o se puede...
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Balance de sumas y saldos en libro oficial de pyme
Le agradecería que me aclarase una duda que tengo en relación a los libros oficiales que hay que presentar este día 30 de Abril en Hacienda. La empresa donde trabajo es una S.L. Y sé que hay que presentar dos libros: uno diario y otro con balances de...
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¿Cómo afecta la cuenta de pasivo a la cuenta de resultados en la contabilidad de una empresa?
¿Cómo afecta la cuenta 129 a la Cuenta de resultados? Me explico, en la Cuenta de resultados están todas las cuentas 6 y 7, pero la 129 es una cuenta de pasivo. La duda me surge al cerrar el año, y regularizar la cuenta 550 contra la 129, y no veo...
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Cierre ejercicio con pérdidas
Tengo que cerrar la contabilidad del ejercicio 2005 y el resultado son pérdidas. Yo pensaba que este proceso se hacía dejando estas pérdidas en la 129 en el Balance de Situación y pasando esta cantidad a la 121 en el ejercicio 2006 para compensarla...
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Regulación y prorrata iva
El caso que planteo es el siguiente: Se trata de una empresa que se ha ido descontando el 100% del i.v.ha soportado durante los tres primeros trimestres ya que acababa de abrir y no tenía ganancias. ¿En el cuarto trimestre obtuvo un iva devengado de...
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Liquidación del impuesto de sociedades con resultado contable negativo
Los voy a poner un poco en antecedentes, el año pasado tuve un resultado contable negativo y cuando hice el impuesto de sociedades, pensando que este año iba a recuperarme (ya que tenía previstas una inversiones que luego resultó no salieron) y lo...
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Cuenta 340 Productos Semiterminados
LLevo trabajando varios años en una SL dedicada a reformas en general. Mi puesto ha sido de aux.administrativo y hasta hace dos años no he pasado a llevar la contabilidad de le empresa, dejamos por problemas la gestoría y como la empresa es muy...
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¿Cómo tendría que hacer el asiento de regularización de IVA?
Tengo que contabilizar el IVA, y no recuerdo bien cual es la cuenta donde llevar la diferencia, te explico: Iva soportado ( 2452,00 euros) Iva repercutido ( 490,57 euros ) ¿Cómo tendría que hacer el asiento de regularización? A la espera de tus noticias.
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Corrección de error contable
En la contabilidad del año 2008 de una empresa se cometió el error de contabilizar 44000 euros de más en cuenta 640 de sueldos y salarios. Esto tuvo la repercusión de que el resultado contable de dicho año aumento en ese importe la pérdida que dio...
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Cuadrar la cuenta 465
Tengo un problema con la cuenta 465. Se le ha pagado de más a un trabajador temporero que ya no trabaja con nosotros y que es imposible recuperar ese dinero, por lo que tengo la cuenta 465 con saldo deudor. No se que hacer con ese saldo para cerrar...
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Necesito saldar las cuentas 465
Necesito saldar las cuentas 465 que están descuadradas, el descuadre viene de años anteriores y ni se va a pagar al empleado ni tampoco se va cobrar nada, se supone que son errores cometidos. Como saldo las cuentas para empezar de saldo 0. No se si...
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Liquidación anual comunidad
Hace unos días el administrador de mi comunidad presentó la liquidación anual del pasado ejercicio. Al ver el saldo, me extrañó porque no corresponde con el del banco. Una de las cosas que me extrañó es que incluye en "gastos" el importe de los...
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Aportaciones de socios
Acabo de crear una SL con otro socio, aportando todo el capital en especie, por lo que no tenemos liquidez para empezar a operar. ¿Qué modalidades hay de aportaciones de socios que no sean muy liosas? Saludines
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Como tributan los premios en Hacienda
A ver que opináis. Acabo de recibir una notificación en la que me indican que he ganado un premio en un sorteo. El premio no consiste en dinero, sino en puntos que a través de un pagina web puedes canjear por regalos. En el escrito me indican que la...
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Beneficios
Mi pregunta es que no se como tengo que contabilizar el reparto de beneficios de una sociedad limitada. En el reparto se especifica la base y la retención de dichos beneficios.
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Saldo en cuentas de acreedores
He tomado en 2009 la contabilidad de mi empresa y hasta ahora lo llevaba una gestoría. Al hacer la comprobación de las cuentas antes de cerrar el ejercicio, he visto que hay algunas cuentas de acreedores y prestación de servicios con saldo acreedor...
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Apunte Contable de Resultado Negativo.
Me podéis ayudar una vez mas. He cerrado el ejercicio anterior con perdida. Es el primer ejercicio contable, al efectuar el cierre se me ha generado en el siguiente ejercicio un apunte automático de la cuenta 129, supongo que dicho saldo habría que...
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Autónomos sin nomina
Una sociedad tiene un administrador único el cual no tiene nomina, ¿Pero esta pagando por la cuenta de la empresa un recibo de autónomos por importe de 244.35?. Los pagos están hechos por la 476 y la 572, ¿Pero me queda a final de año un saldo...
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Saldos antiguos
Me acaban de pasar una contabilidad de una empresa en la que tengo como saldo acreedor contabilizado de años anteriores en la 41000000, 58.000 Euros. No me pueden dar más información que esta puesto que su antiguo contable no quiere saber nada. Tengo...
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Aditoria profunda
Debo realizar una auditoria profunda en Iso 9001/00 al proceso de "Auditotrias Internas" para determinar la conveniencia, eficacia y la adecuación del sistema, y que lleva 5 años. ¿Me podrían ayudar a elaborar un chek list para este propósito? La...
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Clientes morosos
Tengo unos clientes que no me pagan, quisiera saber si una vez considerados de dudoso cobro, cual es el siguiente paso a seguir. O debo realizar una dotacionm
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Como contabilizar unas factura pagada en dic 2017 que pertenece al 2018?
A ver si me podríais ayudar como contabilizar una factura pagada en diciembre de 2017, nos la han cargad a la cuenta de la empresa pero pertenece al año 2018, mantenimiento de alarmas. ¿Qué asiento hacer en diciembre y en enero ya que pertenece al...
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Dar baja contable a una asociación
Trabajo en una entidad sin animo de lucro, una asociación. Bien pues desde la Junta Directiva de la misma, se están planteando, cambiar de asociación a fundación. Quisiera saber, llegado el momento, como he de cerrar la contabilidad de nuestra...
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Cruzar facturas de cliente y proveedor
A un proveedor le hemos hecho un trabajo, y hemos acordado que en lugar de que haya circulació de dinero crucemos las facturas. Siendo así, entiendo que los asientos serían así: N/ Fact (Mi factura al proveedor) 100 (622) a 40 (116) 16 (472) S/ Fact...
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Implicaciones contables de los impuestos negativos en contabilidad
Tengo impuestos negativos del mod. 110 y mi duda es: ¿Se ha de hacer algo contablemente con él? La lógica me indica que no, puesto que en las cuentas implicadas (4751) no hay saldo, pero me queda la duda.
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Contabilizar gastos de ejercicios anteriores
¿Cuál es la cuenta en el NPGC que recogería los gastos a distribuir en ejercicios posteriores?
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Primer asiento empresa ya creada
Tengo que empezar a llevar la contabilidad de una empresa ya creada, en este caso un club de fútbol. Hemos adquirido un software (a3con) y me surge la duda de hacer el primer asiento. Creo que es algo bastante importante y no me gustaría equivocarme....
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Diferente resultado entre balance situación y PyG
La contabilidad me la llevan con Contaplus hace cinco años. Este año me aparece una diferencia en los resultados del ejercicio. Balance de situación: (¿129) Perdidas y Ganancias 32.721.99? Perdidas y Ganancias: (¿AVI) Resultados del Ejercicio...
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Subcuenta correcta
Donde trabajo, hacemos el IVA mensual y cada mes sale a devolver porque es la construcción de un hotel y no tenemos ingresos. Así que el asiento que hago cuando traspaso el IVA es de la (470) H.P deudora a la (472) IVA y solicitamos la devolución del...
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Aumento de valor de acciones por auditoria
Tengo contabilizadas unas acciones de una sociedad que no cotiza en bolsa y tras una auditoria, nos han comunicado que esas acciones han aumentado de valor al revalorizar los auditores la sociedad. ¿Tengo qué reflejar yo ese aumento de valor? ¿Tengo...
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Querría saber quien se hace cargo de una auditoría el socio que la pide o la sociedad
Soy socio de una sociedad limitada con un 20%, y pienso que mi socio y su novia que son los otros dos socios, uno tiene el 60% y ella el 20%, me están robando dinero haciendo mal las cuentas. He ido a una reunión con mi abogada, que le ha estado...
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En la elaboración de la Memoria PYME de mi sociedad, no sé en que apartado, debo reseñar el saldo cta. 258 (Imposición a l/p).
A tod@s: Durante el ejercicio 2018, la sociedad ha realizado una IMPOSICIÓN A L/P en un banco, que he reseñado en la cta. 258...(en ejercicios anteriores no había saldo). Ahora bien, estoy realizando la confección de la Memoria PYME para la...
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