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Preguntas y respuestas relacionadas
Duda sobre el modelo contable 121 con resultados negativos
En casi todas las sociedades a las que le empecé a llevar la contabilidad y al cierre del año en la cta 121 me salen saldos acreedores y me pone 121( ¿Resultado negativo año 2007 importe 21560.00?, ¿Rstdo neg año 2008 31800.00?) ¿Entonces quería...
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Regularizar asiento contable con perdidas ejercicio
Necesito saber que asiento contable tendría que hacer y en que fecha para regularizar la contabilidad con las perdidas de varios años. Sólo se han hecho (creo que por error) las perdidas de cada año a 30/06 de los siguientes años pasar la cuenta 129...
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Impuesto sociedades asiento erróneo
Acabo de entrar a trabajar en una empresa y llevo la contabilidad pero revisando la contabilidad del 2009 para ir mirando el impuesto de sociedades, he visto que en el año 2009 cerraron la contabilidad con el siguiente asiento: 121 Resultados...
1 respuesta
Impuesto sobre sociedades
El año pasado en el mod 200, el resultado fue de -1466.98 antes del impuesto y el la casilla sobre el impuesto sobre beneficio se puso 366,75 (25%) hasta ahí correcto... Este documento estaba hecho ya, llevo muy poco tiempo en la empresa... ¿Tengo...
1 respuesta
Asiento de apertura en el p.g.c.
El año 2016 tuve que cambiar el sistema contable que llevaba y cambiar al p.g.c. El problema lo tengo que anteriormente no tenía que llevar este tipo de contabilidad. Mi pregunta es : como debo realizar el asiento de los clientes que me debían a...
1 respuesta
Asiento de Diferencias temporarias
Me gustaría saber el asiento a realizar por la diferencia temporaria de un leasing de acuerdo al siguiente esquema: Contable fiscal RC -6.153,78 RCAJ -3.757,34 +Dif.perm +2.396,44 +Dif.temporaria +1.336,20 BASE IMP -3.757,34 BASE IMPONIBLE -2.424,14...
1 respuesta
Contabilidad cierre de ejercicios
Se trata de una empresa que su primer año de actividad fue el 2010. Ha tenido perdidas por 10675.01 en dicho ejercicio y entonces he hecho el siguiente apunte 4745 a 6301 por el 20% (2135.02) de las perdidas. ¿Este apunte tengo que realizarlo después...
1 respuesta
Asiento de variación en el tipo impositivo
Mi pregunta es en qué momento debo hacer el asiento del cambio de tipo impositivo que afecta al impuesto de sociedades. Me explico, tengo crédito fiscal del año anterior contabilizado al 30% y el tipo por el que tengo que tributar es el 25%. Que el...
1 respuesta
Gastos del ejercicio anterior
¿El año pasado mi empresa dio un beneficio de 200?. ¿Este año he descubierto que existe una partida en la cuenta 480 gastos anticipados de un seguro de unos 3000? Que en el ejercicio anterior por error no fue llevado a gastos. Si se hubiera realizado...
1 respuesta
Regularizar cuenta
¿Tengo un saldo de 1.57? En la cuenta 4709 (es el importe del impuesto de sociedades que se tendría que devolver), pero ahora veo que se puso que renuncia a la devolución. ¿Cómo tengo que hacer para dejar la cuenta 4709 a 0? ¿Qué cuenta de...
1 respuesta
Soluciones de la cuentas 470 y la 4709 en el balance
¡ Con respecto a la cuenta 470 que es del iva Entendí tu respuesta solo falta que me confirmes el asiento correcto, por si acaso (D) 630 a (H) 470 ?? Gracias, es la segunda vez que escribo, esta página es rara¡
1 respuesta
Asiento apertura créditos fiscales diferidos
Me podríais indicar en el asiento de apertura el crédito fiscal a compensar en ejercicios siguientes ( cuenta 4745) si va en el debe, o no hay que aperturarlo, ya que en el debe ya van las perdidas y ganancias ( cta. 129 ) acumuladas.
1 respuesta
Como traspaso la cuenta 129 a la 121 y cuando
Al finalizar el ejercicio la cuenta 129 de pérdidas y ganancias ha tenido un resultado negativo. Estoy comenzando en la contabilidad, y no se si esta cuenta se cierra como las demás, ni como se traslada a la cuenta 121 en la apertura del ejercicio...
1 respuesta
Implicaciones contables de los impuestos negativos en contabilidad
Tengo impuestos negativos del mod. 110 y mi duda es: ¿Se ha de hacer algo contablemente con él? La lógica me indica que no, puesto que en las cuentas implicadas (4751) no hay saldo, pero me queda la duda.
1 respuesta
Busco consulta sobre si el resultado de las cuentas y el importe de pérdidas es correcto
Me he dado cuenta que en el 2008 a 31/12 se ha hecho el siguiente asiento 551 a 121 por importe total de pérdidas ejercicios anteriores. En el impuesto de sociedades la 121 esta a cero lo cual no es correcto y este año solo me aparece las perdidas...
1 respuesta
Cancelación saldo cuenta 473
Una empresa que sun ingresos son por arrendamiento local negocio, genera mensualmente factura Debe: 430 y 473 haber: 752 y 477 La pregunta es cómo cancelar el saldo de la cuenta 473 al final del año.
1 respuesta
Contabilización de impuestos
Me gustaría saber como se contabilizan los distintos impuestos de Hacienda y los diferentes pagos a la Seguridad Social, si no es mucha molestia.
1 respuesta
¿Cuál es la finalidad de las cuentas 473 y 630 del impuesto de sociedades?
Tengo un lio tremendo con estas dos cuentas. Cuento mi caso... En el impuesto de sociedades nos ha dado a devolver, y ya me lo han ingresado en el banco. Entonces el asiento que he hecho es: 572 a 473. ¿Pero tengo una pequeña diferencia de 0,55? Que...
1 respuesta
Beneficios y perdidas acumuladas
Este año estoy dando un beneficio de unos 8.000 euros antes de impuestos. Se que antes de hacer el asiento de regularizacin y cierre hay que calcular el impuesto de sociedades (. 630.), lo que vendría a suponer un importe de unos 2.400 . A esta...
1 respuesta
Liquidación del impuesto de sociedades con resultado contable negativo
Los voy a poner un poco en antecedentes, el año pasado tuve un resultado contable negativo y cuando hice el impuesto de sociedades, pensando que este año iba a recuperarme (ya que tenía previstas una inversiones que luego resultó no salieron) y lo...
1 respuesta
Resultados negativos de ejercicios anteriores
Mi situación es la siguiente, el año 2009 se cerro con perdidas y durante el 2010 no se hizo ningún asiento en la 129 (donde están las perdías), el caso es que en el 2010 ha habido ganancias y existe ahí un saldo. ¿Ahora el cierre que se hace por...
1 respuesta
¿Cómo puedo hacer que cuadren las cuentas para poder cerrarlas?
Olaa! Ante todo gracias por responderme xdd tengo un grave problema, y es que este año al contabilizar los bancos del año 2008 de una sociedad veo cosas que no se como acer que cuadren. Las cuentas 472 al 16% y las cuentas 477 de 7% y el 16%...
1 respuesta
Compensar perdidas
Empresa constituida en 2008, da perdidas, antes del cierre realizo el siguiente asiento 4745 a 630 Al realizar el cierre, 630 a 129. ¿Qué asiento tendré que hacer este año, para compensar esas pérdidas? ¿A la 4745 va la base imponible, cuándo aplico...
1 respuesta
Contabilización de declaraciones complementarias en concurso de acreedores
Recientemente hemos entrado en concurso de acreedores y hemos presentado las correspondientes declaraciones complementarias de IVA, al haber recibido las facturas rectificativas de la cuota de IVA de Acreedores pendiente de pago. Mi duda es que dada...
1 respuesta
474 imp s/benef. Anticipados y comp. De perdidas.
En la empresa donde trabajo hubo perdidas durante algunos años y en la cuenta 474 en el balance de situación me sale un saldo positivo de 17.500, ¿Qué significa esto? ¿Es el impuesto s/beneficios que no se ha pagado por perdidas anteriores? ¿Y qué...
1 respuesta
Contabilizar impuesto sociedades final de año
Durante todo el año 2017 tengo contabilizados tres asientos de pagos a cta de impuesto de sociedades que he hecho asi: 4731 a 572 estos asientos los hice en fecha 20/2017 20/10/2017 30/12/2017. Que asiento tengo que hacer a mayores a 31/12/2017 para...
2 respuestas
Asiento de cierre con perdidas 1000 euros
A 31/12/2017 la empresa tiene unas pérdidas de 1000,00 euros (ingresos menos gastos). Tipo impositivo 25%. A 31/12/2017 hice el asiento contable 250,00 (4745) a (6301) 250,00. ¿Sería correcto? ¿Cuál sería el siguiente paso? Una vez hecho este asiento...
1 respuesta
Contabilización de la retribución de autónomos como gasto de la sociedad
Tengo una duda haber si podrías resolvérmela. En los años 2008 y 2009 se han contabilizado la retribución de autónomos como gasto de la sociedad cuando no correspondía ya que no estaba retribuido como rendimiento en especie en nómina. Ello provoca...
3 respuestas
Contabiliar el impuesto de sociedades o modelo 200
Tengo una duda a la hora de contabilizar el modelo 200 o impuesto de sociedades de la empresa. ¿El resultado del ejercicio 2008 es de una perdida de 50.000?, ¿Es decir un saldo deudor en la 129 de ese importe y del modelo 200 resulta una devolución...
1 respuesta
Revisión de asientos
¡ El asiento que hay que hacer de distribución de resultado que viene asentado Enl año pasado (2011) es el siguiente para un resultado positivo: 120 (D) a 113 (H) El que hice para el año 2012 es el siguiente para un resultado negativo: 113 (D) a 120...
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Cierre del ejercicio y cuenta 129
Me temo, igual es algo básica pero se bastante poco de contabilidad y me está tocando hacer la de mi empresa mientras me formo a salto de mata :-/ Al cerrar el ejercicio, primero realizo los apuntes de regularización (que el programa de contabilidad...
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Ajustes negativos impuesto de sociedes
Toy un poco liada y espero que me puedas ayudar, el tema es el siguiente: - En el 2.008 se hizo mal el asiento de sociedades, por unos gastos no deducibles. - En el 2.009 me doy cuenta al hacer el impuesto de sociedades, el cual hago bien. - En el...
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Ecpn.- Duda en la cuenta 118
En el ejercicio 2008 hubo una aportación de los socios: 572 a 118, la cual reflejé en el ECPN en la columna otras aportaciones de socios y en la fila de otras operaciones con socios o propietarios (casilla 512 y 610). En el 2009 he hecho el asiento...
1 respuesta
Contabilizar declaración de renta
Agradecería si alguien me pudiera decir como tengo que contabilizar la declaración de renta de un autónomo, en este caso sale a devolver, pero también me gustaría conocer como se debe contabilizar si esta sale a pagar.
1 respuesta
Asiento contable Primer año con Beneficio
Estoy llevando la contabilidad de una empresa que tiene unos 3 años de iniciada y siempre daba perdidas, pero en este último año ya ha empezado a entrar en beneficio, tengo una duda al cierre contable 31-12-10 tengo que hacer algún asiento para...
1 respuesta
Cuota del 4T iva a compensar
Tenemos la siguiente duda, durante los trimestres anteriores tenemos un iva a compensar de 5.000€, en el ultimo trimestre de iva tenemos un iva deducible de 7.000€ y devengado de 4.000€, por lo que tenemos una cuota a compensar de 8.000€, hemos...
1 respuesta
Compra venta de participaciones de una soc limitada
Me gustaría saber cual seria el asiento contable tanto de una venta como de una compra de acciones de una s.l. El caso es 5 socios que empezaron al principio venden sus acciones a uno de los socios quedando este como el único socio de la sociedad. Y...
1 respuesta
Contabilidad Impuesto sobre sociedades
Entré en una empresa hace unos meses En el balance de sumas y saldos a 31/12/2008 las siguientes cuentas tenían los siguientes saldos: ¿473 HP retenciones y pagos a cuenta 4.657,04? En el Debe ¿4752 HP acreedora por I. Sobre sociedades 167,26? En el...
1 respuesta
Ajuste extra contable IS
El programa de contabilidad Contaplus me calcula automáticamente del Impuesto sobre el Beneficio (630), de manera para cerrar el ejercicio hago el siguiente asiento: (630) a (4752) (473) Me gustaría primero confirmar que está bien. De todas formas,...
1 respuesta
¿Cómo cerrar la cuenta 473 de retenciones que me han hecho por arrendamiento de local?
Llevo la contabilidad de una Comunidad de Bienes que se dedica al arrendamiento de bienes inmuebles y hay locales que nos retienen irpf. A final de año tengo ese saldo en la cuenta 473 que no sé como quitarme de encima. ¿Con qué cuenta debo cerrarla...
1 respuesta
¿Cómo contabilizar la regularización del IVA?
Me acaban de dar una empresa para contabilizar y esta este asiento pendient Asiento de Regularización de Iva 4T. ¿Tengo en la cuenta 477 la cantidad de 5580? Tengo en la cuenta 472 la cantidad de -3105,42 ( tengo saldo negativo porque se tuvieron que...
1 respuesta
Como quitar la cuenta 470 del balance
¡ ¿Qué puedo hacer con la cuenta 470 que tengo en el balance? No quiero reclamarla¡
1 respuesta
Corrección de asiento contable IS
Tengo una duda con el asiento del impuesto de sociedades: En el año 2010 tuvimos unas perdidas de 7000, por lo que el impuesto de sociedades era 1750, a fecha 31/12/2010 hice el siguiente asiento: 1750 (4745) Crédito por perdidas a compensar del...
1 respuesta
Cierre contabilidad
¿Qué asientos tengo que hacer para cerrar la contabilidad?. - Liquidación del iva - Amortizaciones y provisiones - Estimación del Impuesto de sociedades ¿Alguna más? ¿Cómo contabilizo la estimación del impuesto de sociedades?
1 respuesta
Uso de cuentas 121 y 129
¿Me podría explicar como puedo usar las cuentas 121 y 129? Habría algún asiento obligatorio que el programa no genere en el cierre o que tendríamos que hacer durante el año o cuando lo debemos hacer! Espero me pueda ayudar. Como sabe tengo todas mis...
1 respuesta
Falta un asiento
No se si se acordara de mi, me reolvio una duda sobre la contabilización del impuesto de sociedades, bueno ahora con el cierre de la contabilidad me he encontrado que no se ha contabilizado el acuerdo social, no se si me explico, es decir, que no se...
1 respuesta
Problema con impuesto de sociedades, pérdidas antes y después de impuestos
Tengo un problema que nadie me resuelve, contables en activo, economistas. Tengo una pequeña sociedad, creada a finales de 2011, con actividad de un trimestre en ese ejercicio, al cierre del ejercicio, tenía 933,37 euros de pérdidas, el día...
1 respuesta
Regulación y prorrata iva
El caso que planteo es el siguiente: Se trata de una empresa que se ha ido descontando el 100% del i.v.ha soportado durante los tres primeros trimestres ya que acababa de abrir y no tenía ganancias. ¿En el cuarto trimestre obtuvo un iva devengado de...
1 respuesta
Distribución de Resultados Ejercicio Anterior
Estoy intentando cerrar el ejercicio 2012 y tengo que distribuir los resultados del ejercicio anterior. Resulta que 2011 cerró con beneficios que se dedican a compensar pérdidas de ejercicios pasados, el caso es que los números no me cuadran y no se...
1 respuesta
Pagos fraccionados
En que cuenta se contabilizan los pagos fraccionados sobre el I. De sociedades. He visto que en el impreso 200 hay que ponerlos en las casillas 601,2 y 3 o sea que si los contabilizase en la 473 ya llegarían al I.S. Deducidos (630 a 473) y no los...
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Acumulación de crédito fiscal
Mi empresa lleva acumulando crédito fiscal en la cuenta 4745 desde el año 2007. Cada año han habido pérdidas y presumiblemente las habrá varios años más. Quisiera saber si debo cancelar esta cuenta con alguna del grupo 6 o si por el contrario no...
1 respuesta
Repercusión contable acta de inspección
El tema es el siguiente: Por acta de inspección han variado las BI de 2004 i 2005, y como es por ACTA dijo el inspector no es necesario hacer sustitutorias del I.sociedades de 2004 i 2005, es posible presentar el 2006 para entendernos directamente...
1 respuesta
Cuenta 4750 y casilla 65 Modelo 390
Tengo una duda a la hora de hacer el modelo 390. No me coincide el saldo de la casilla 65 con la contabilidad. Me explico: La contabilidad refleja en las cuentas 470 y 4750 el saldo deudor o acreedor con Hacienda a medida que se van regularizando los...
1 respuesta
Asiento contable modificar impuesto sociedades año anterior
Contabilice el impuesto sociedades año 2012 con el tipo de gravamen del 25 y no del 30. Por lo que Hacienda me devuelve 1.433,68€ en vez de los 3.002,58 €. ¡¿Qué hago con los 1568.90 € de diferencia? Ese importe debo de contabilizarlo como diferencia...
1 respuesta
Cierre de Contabilidad
Me podría decir alguien, cuales son los asientos que se hacen a final de año para cerrar la contabilidad de una s.l., ya he metido todas mis fras. Y he cuadrado el banco, Ahora ¿Qué asientos me faltan para cerrar la contabilidad?.
1 respuesta
Asientos de Cierre de SL
Estoy cerrando el ejercicio 2002 de una SL que inicio su actividad en octubre 02. Necesito saber las pautas a seguir y asientos contables así como la contabilización del IS. Me sería de gran utilidad saber si en la empresa hay un administrador, debe...
1 respuesta
Cuenta 4745 créditos por perdidas a compensar
La cuenta 4745 ¿No debe aparecer en la contabilidad (aunque se haya dado una base imponible negativa en el año anterior) si no existen expectativas razonablemente seguras de que se va a poder compensar en los ejercicios económicos siguientes.?
1 respuesta
Duda sobre un saldo negativo en cuenta clientes (430)
Estoy muy perdido. Llevo dando vueltas varios días y ya no sé si es que veo el error pero lo paso por alto. Es sobre el ejercicio 2012 y quiero zanjarlo ya para presentar libros, cuentas y sociedades. Tengo balance así: Saldo Debe Saldo Haber Saldo...
1 respuesta
Calculo de la cuota liquida
¡ Ya calculé el gasto del impuesto Ahora tengo calculado hasta la base imponible y me encuentro con lertena CUOTA LIQUIDA¡ Pone: retenciones y pagos a cuenta ¿Se refiere a todas las retenciones de este año? ¿No? ¿Y los pagos que tengamos hechos del...
1 respuesta
Asiento de cierre
Necesito si alguien podría decirme si el siguiente asiento estaría bien. ¿Tengo un beneficio después de impuestos de 16277.67? ¿Ademas quiero dotar una reserva voluntaria de 400? Y unas perdidas del año anterior recogidas en la (121) de 1409.84 129 a...
1 respuesta
Contabilización de IVA
Tengo una duda en cuanto a la contabilización del IVA: ya tengo contabilizados los tres primeros trimestres del año, el modelo 390 se que no se contabiliza. Pero entonces, ¿Cómo cuadro el IVA? Porque en el cuarto trimestre no se presenta el 303.
1 respuesta
¿Asiento impuesto sociedades con una inspección posterior?
He tenido una inspección de sociedades en el año 2014, me hacen pagar unos 13000 euros. Mi duda es el asiento contable que tengo que realizar, en mi contabilidad va a salir del haber 13000 euros pero la contrapartida no estoy segura de cuál es, Nose...
2 respuestas
Asiento iva por resolución
Hemos sido inspeccionados por Hacienda del IVA de tres años antras. Nos ha quitado IVA de facturas de años anteriores. ¿Cómo contabilizamos ahora ese IVA que no acepta la AEAT de otros años? También en el ultimo año no ha aceptado el IVA, lo han...
1 respuesta
Compensar reservas voluntarias y perdidas
Si se tienen reservas voluntarias de los ejercicios 2002 a 2004 y perdidas del 2005 al 2009 se pueden compensar esas perdidas con las reservas anteriores y como se haría. ¿Se qué al contrario si se puede y aunque sería lógico que también se pudiera...
1 respuesta
Saldo en (473) HP retenciones y pagos a cuenta
He heredado una contabilidad y me encuentro que hay saldos de ejercicios anteriores en la cuenta 473, debido a que, por lo que pude ver, no hicieron correctamente el asiento del impuesto de sociedades. Como esta cuenta tiene que quedar con saldo cero...
1 respuesta
Calculo impuesto de sociedades y contabilización.
He heredado dos empresas que están un poco bastante enredadas, con respecto al impuesto de sociedades. En un caso no se hizo de asiento de final de año de la 630 a 475 y 473. Ademas hubieron diferencias permanentes por un total de 21.000 euros. En...
1 respuesta
Dudoso cobro y duplicidad
¿Cómo contabilizo una factura que está resultando imposible de cobrar, que fue contabilizada en el ejercicio anterior 2008? Analizando la contabilidad, nos hemos dado cuenta de que durante el ejercicio 2008 se contabilizó una cuenta de gasto dos...
1 respuesta
Alta inmovilizado
Durante esta año compramos un compresor y se me olvido darle de alta en el inmovilizado y ahora no se muy bien como hacerlo. ¿Cuándo hay que presentar los libros y que libros se presentan? ¿El asiento del Iva del 4º trimestre del 2008 hay que...
1 respuesta
Cierre e impuesto de sociedades
Unos amigos están haciendo el cierre de su sociedad, y como el 2010 ha sido su primer año y ademas le salen perdidas, a la hora de cerrar, no saben como hacer el asiento del impuesto de sociedades o si lo tienen o no que hacer. ¿Podrían indicarme?
2 respuestas
Liquidación iva
Haber si puedes resolver mi duda. A 31/12/2010, mi saldo en las cuentas de iva era: 470 H.P. DEUDORA : ¿19.519,72? Sdo deudor. 475 H.P. ACREEDORA : ¿13.337,97? Sdo acreedor. En resumen me queda un saldo a mi favor de: ¿6.181,81? Para compensar. ¿Qué...
1 respuesta
Asiento de capitalización de resultados del 2009
En el balance de sumas y saldos del 2010 me sale en la cuenta 129 el resultado del ejercicio del 2009, apreciaría mucho si alguien me dijese como corregir esto.
1 respuesta
Gtos constitucion e Impto beneficios
Disculpa por volver a molestarte me gustaría que me indicaras, pues han aparecido unas facturas de notaria de los gastos de cosntitucion del año 2007 de la sociedad y no están aun contabilizados como debo realizarlos teniendo en cuenta la cuenta de...
1 respuesta
Contabilizar impuesto de sociedades
El mpuesto de sociedades que contabilizo en la 630 es de -60790.37 ( perdidas), pero por unas diferencias temporales ( por haber amortizado fiscalmente más que contablemente), realmente este año el impuesto de sociedades es de -67997.63. ¿Cómo...
1 respuesta
Cómo contabilizar el IVA a compensar
En el primer trimestre del año, los saldos de las cuentas de IVA fueron: (472).- 3000€ y la (477).- 1000€, por lo que el asiento fue el siguiente: 1000 (477) H.P., IVA repercutido 2000 (470) H.P., deudora por IVA a (472) H.P., IVA soportado 3000 Pues...
1 respuesta
Asiento contable regularizar rdo. Negativo
Como debo contabilizar el resultado del 2014 a 30/06/2015. En el balance figuran: Cta. 113...+ 29.379.- euros reservas volunt. Cta. 121.012...- 5.104.- resultado negativo Cta. 121.013... - 30.602.- resultado negativo Cta. 129 (2014).. +6.821.-...
1 respuesta
Gastos contables y gastos fiscales
Le duda que tengo es que he contabilizado unos gastos contables en el grupo 6 los cuales no son gastos fiscales, por lo que el el imp. De soc. Tendré que efectuar unos ajustes contables y tributar sobre esos importes al no ser gastos fiscales. Pero...
1 respuesta
Pagos a cuenta fuera de plazo
En septiembre del 2017 fundamos una asociación. EN 2018 no hicimos los pagos a cuenta habiendo obtenido del año 2017 un beneficio de 438,83 euros. No lo contabilicé porque no sabia como iban los pagos a cuenta. Obtuvimos un beneficio en 2018 de...
1 respuesta
Quisiera saber como regularizar la cta 474500
Me encuentro que el 2010 un asiento que está contab. AsÍ 630100 Imp.diferido 7.733,52 473000 H.P.Ret.int.banco 1.021,86 473000 h.p.P/fracc. A cta. 4.313.26 a 474500 HP Act.por Imp.diferido 13.068,64 - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -...
1 respuesta
Problemas con la gestión del impuesto 129
Soy la del problema con el I.S., al final he podido hablar con la gestoría sobre el problema, y me han comentado que el asiento del impuesto se les habrá olvidado contabilizarlo y por eso no aparece en el balance; entonces me ha dicho que aunque se...
1 respuesta
¿Es necesario qué el proveedor envíe una anulación de la factura primitiva?
Tengo una seria duda acerca de las facturas rectificativas. Te pongo un ejemplo porque creo que así me quedará más claro. ¿Con fecha 20/07 contabilizamos una fra por importe de 7500?. ¿Ahora con fecha 21/08 recibimos una factura rectificativa de la...
1 respuesta
Cierre ejercicio con pérdidas
Tengo que cerrar la contabilidad del ejercicio 2005 y el resultado son pérdidas. Yo pensaba que este proceso se hacía dejando estas pérdidas en la 129 en el Balance de Situación y pasando esta cantidad a la 121 en el ejercicio 2006 para compensarla...
2 respuestas
Asientos 01/01/2008 NPGC
Tengo un balance a fecha 31-12-2007. Necesito passarlo al 01-01-2008 con el asiento de apertura pertinente para aplicar la nueva normativa del plan general contable. Le estaría muy agradecido si puedo ayudarme es muy escueto. Activo: Gastos de...
1 respuesta
Asientos de cierre
Voy a cerrar el año 2011 con beneficios, teniendo pérdidas del año anterior. El primer asiento que hago es: P y G (2011) a Resultado negativo 2010 Como me sigue quedando beneficio hago: 25% Beneficio... 630 a 4752 por el impuesto de sociedades Y...
1 respuesta
¿Cómo acabar con el saldo en la cuenta 121?
Llevo la contabilidad de un CB en estimación directa simplificada, y tras acumular pérdidas durante tres años tengo un saldo en la cuenta 121. ¿Puedo compensarlo con los beneficios de este año y el siguiente? Parece que empieza a dar ganancias... Y...
1 respuesta
Gasto no deducible afecta al reparto de beneficios
He contabilizado un gasto no deducible en 2017 en la cuenta 678. Al realizar el IS, lo he sumado a la base Imponible para tributar bien. Lo que no sé hacer es el reparto de beneficios. ¿Se reparte el beneficio fiscal? ¿Cómo se hace?
1 respuesta
Facturas pagadas sin contabilizar
En la empresa en la que llevo la contabilidad (es una S.L.), hay facturas de proveedores del 2004 que se pagaron en su día pero que el anterior gestor no contabilizó (los pagos, sí las facturas)por lo que en el 2005 se arrastran unos saldos en las...
1 respuesta
Asiento aplicación resultado
Otra vez! Referente a la pregunta anterior de aplicación del resultado y reparto de beneficios. He hecho el asiento de aplicación a 30/06 y viendo la contabilidad en estas dos cuentas tengo los siguientes saldos: (¿120.8) rstdo positivo 2008 con un...
1 respuesta
Compensación de pérdidas con aportación de socio
Soy nuevo en este foro y me gustaría dar las Gracias de ante mano. Os pongo en antecedentes, hago la contabilidad de una empresa Familiar SL donde hay 4 socios (25% el padre, 25% la madre, 25% hijo 1, 25% hijo 2) la empresa va teniendo pérdidas des...
1 respuesta
Cierre ejercicio
Estoy revisando unos cierres de unas empresas y tengo algunas dudas: - Si durante varios años se ha dado pérdidas, ese resultado se ha ido acumulando a la cuenta 121, pero si después se ha dado beneficios y se ha compensado todo el resultado negativo...
1 respuesta
Asiento de pago del impuesto de sociedades
De nuevoo¡ Hice un asiento de pago de la 4752 (2012) 4752 (D) a 572 (H) Pero para que no me quede saldo debería hacer el anterior (no lo tengo, no te olvides¡) Seria: 6301 (D) a 4752 (H) (2011) Esta 6301 es la misma que me aparece en el asiento del...
1 respuesta
Iva a compensar tras una revisión...
Tengo un problemilla y es que tengo una constructora que tenia un iva a compensar de 219.000 euros al principio del año 2008 y tras una revisión de iva le quitan 153.000 euros. De tal manera, que para regularizar el iva en el 2.009 tendría que hacer...
1 respuesta
Contabilidad desastrosa
¿Qué puedo hacer con una contabilidad que me encontrado mal desde 2006? Mi jefe no quiere contratar un asesor y yo hago todo lo que puedo pero en 2 meses es difícil poner al día el trabajo de 3 años sin hacer contablemente. No hay por donde cogerla,...
1 respuesta
Contabilizar sueldo sociedad civil
Estoy en una sociedad civil, por lo tanto los dos socios no pueden tener nómina ni el gasto del sueldo es un gasto contable, pero como puedo contabilizar lo que retiran cada mes de la cuenta corriente de la empresa. Yo tengo una cuenta abierta en...
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Céntimo en cuenta 472
Me acabo de dar cuenta que tengo un descuadre de un céntimo entre la contabilidad y el último modelo de IVA del 2013. En contabilidad en la cuenta 472 tengo un céntimo contabilizado de menos que lo que puse en el modelo de IVA. La contabilidad del...
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Contabilización ampliación capital
Me gustaría saber si los siguientes asientos son correctos para una ampliación de capital con cancelación de deuda de un proveedor. Acciones emitidas a Capital ----- Proveedores a Acciones emitidas ------ ------ Para los gastos: Reservas voluntarias...
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Contabilizar impuesto sociedades
Nuestra empresa ha dado unos beneficios en el 2006 de 6.400 euros. Pero no he hecho el cálculo del impuesto de sociedades para incluirlo en el cierre. ¿Puedo presentar los libros en el registro sin que esté contabilizado el impuesto de sociedades y...
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CONTABILIZAR IMP.Beneficios
En 2007 pagamos una cuota íntegra en I.S. De 3.845,66 um. Y olvidamos hacer los pagos fraccinados en octubre 2007 y diciembre 2007 a razón de 692,22 um. Cada uno. En febrero 2007 Hacienda nos envía una propuesta de liquidación provisional por los...
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Cuenta a utilizar para cuadrar el balance
Por falta de tiempo, no pude cerrar la contabilidad de los tres últimos ejercicios contables. Este año 2004 quiero cerrarlo, y se me había ocurrido hacer un asiento a fecha del 31/12/2004 poniendo los saldos correctos de las cuentas a esa fecha. En...
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Contabilización Impto Transmisiones patrimoniales
¿Hemos pagado 500? Por el impuesto de transmisiones Patrimoniales al hacer una ampliación de capital. Sé que va contra Reservas pero si hago sólo Reservas a Bancos entonces no quedaría constancia en ninguna cuenta a que corresponde ese pago. Supongo...
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Regularizar contabilidad existencias finales saldo negativo
Nos hemos quedado con una empresa en la que el que desde el año pasado figuran unas existencias iniciales de -15.000 euros. Proceden del año pasado en el cual se debía realizar el asiento inicial 300 a 610 por importe de 15.000 euros, pero se realizo...
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Ayuda con los impuestos
La verdad que necesito ayuda con los impuestos, estoy en el cierre de año.. Y como soy novata en este tema tengo un problemilla... He hecho un balance de sumas y saldos, y me he dado cuenta que la cuenta 4751 no me cuadra con el modelo 110 que pague...
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¿Cómo Contabilizar Impuesto Sociedades año anterior?
Perdona que te moleste pero acabo de entrar en una empresa y a la hora de pasar el pago del impuesto de sociedades me he encontrado que no estaba el saldo en la apertura de este año. Como cargo el impuesto del año pasado que no esta reflejado.
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Reparto de beneficios en una comunidade de bienes
Tengo una C.B. Con otro socio. En total 2 socios. Hemos tenido unos beneficios de 6000€. ¿Cuál es el asiento que debo de hacer para el reparto de beneficios?
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Contabilidad: aportaciones de socios, saldo de caja, bancos y anotaciones deudoras
Tengo unas dudillas y era para ver si podías revolvérmelas.. En la cuenta de caja la gestoría a final de año tiene hecho un asiento: (570) a (551) No sé el porqué ha realizado eso... Si anteriormente tiene asientos sobre los socios y pagado por...
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Corrección de error contable
En la contabilidad del año 2008 de una empresa se cometió el error de contabilizar 44000 euros de más en cuenta 640 de sueldos y salarios. Esto tuvo la repercusión de que el resultado contable de dicho año aumento en ese importe la pérdida que dio...
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Cómo cancelar el saldo de una donación
Hemos realizado una donación de artículos, hemos emitido factura oficial y hemos declarado el IVA, el problema es que no se cómo cancelar el saldo del cliente, que al ser una donación no me la paga, mi pregunta es cómo lo cancelo y contra que cuenta...
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Deposito Cuentas 2007. Fallo con Cuenta 113.
Estoy preparando el Deposito de Cuentas, relativas al año 2007 de una empresa. Todo ha ido bien, hasta trasladar los datos de la Empresa al Programa que facilita el Registro Mercantil. Para ajustarme al Nuevo PGC, traspaso el importe de la cuenta...
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Contabilidad devolución
¿Cuándo se debe contabilizar una devolución de hacienda de iva, cuando se solicitó o cuando efectivamente se pago?
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¿Pasos a seguir en contabilidad?
¡ Terminé el diario y el mayor Estoy con el cierre del ejercicio del diario, donde van las cuentas del grupo 621, 622, etc.. Acá es donde debo sacar los saldos del mayor para poder poner los importes. Luego viene el cierre del diario: donde van las...
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Exceso de amortización
En mi heredada contabilidad tengo varias cuentas con exceso de amortización, es decir la 280 tiene más saldo que la 200 correspondiente. ¿Hay alguna manera de subsanar el error? ¿Algún asiento de ajuste?
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Duda 473
¿Cómo puedo contabilizar la rentabilidad de 1000? En banco, con una retención del 18 % ¿Sería así? 572 473 A 769 Si uso la 473 como creo que es, para contabilizar la retención, luego no se como reflejarla en el balance de situación. Espero me ayudes...
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Error cierre contable asiento impuesto sobre beneficios
Hola, al hacer el asiento contable del impuesto de sociedades correspondiente al 2013, por error he aplicado un porcentaje del 30% en vez del 25%. Al hacer el impuesto de sociedades lo he detectado. La contabilidad esta cerrada y los libros...
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Devolución de impuestos
Necesito saber cómo contabilizar una devolución de un impuesto que fue cobrado indebidamente por la Junta de Andalucia y ahora lo han devuelto con intereses. Y me gustaría saber fiscalmente como lo puedo ir absorbiendo.
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¿474 qué son losa activos por impuesto diferido?
En la cuenta 474 tengo 15,59 que se vienen repitiendo No entiendo bien este impuesto, ¿Puedo dejarlo igual para otro año? ¿Teniendo en cuenta que tengo la empresa sin actividad desde principio de este año?
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¿Cómo debo saldar cuentas del modelo contable 121?
Llevo una contabilidad que arrastra desde el año 1993 y 1994 unos saldos en la cuenta 121 que no se corresponden con la realidad. No puede hacer siguiemiento de esas cuentas y querría saldarlas a 0. ¿Cómo lo debería hacer?
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¿Qué se debe hacer con las retenciones prácticadas por el Banco en los interéses abonados por las cuentas de ahorro?
Los intereses obtenidos en las cuentas de ahorro de una empresa contablemente se llevan a la cuenta 769 y las retenciones a la 473. ¿El importe de la 473 se debe declarar a Hacienda mediante algún modelo o es el propio Banco el que lo declara? Estoy...
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Dotación a Reserva Legal
Estoy cerrando el ejercicio de una S.L. Con beneficios y quería saber si debo de dotar un 10% de ese Bº a Reservas Legales y en dicho caso como debo realizar dicho asiento.
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Duda retenciones irpf
Hace poco me resolvieron una duda sobre como contabilizar las retenciones de un autónomo, como ésta no puede ponerse un sueldo (no puede usar 475 Hª Pª acreedora por retenciones practicadas), utilizábamos la cuenta 473 Hª Pª retenciones y pagos a...
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Contabilizar asiento regularización sin IVA repercutido, ayuda!
Acabamos de empezar la actividad y solo tengo IVA Soportado, nada de IVA Repercutido. El asiento de regularización del 1T, ¿Sería así? (470) a (472) Si optamos por compensar, ¿Debería hacer algún asiento más después de realizar el modelo 303? ¿Y si...
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Deuda que no se pagará nunca
Tengo una PYME sin actividad desde hace varios años y la quiero cerrar. El caso es que desde 1999 tengo una cantidad en "Acreedores a corto plazo" que debía pagar a una empresa extranjera que cerró y por lo tanto ya no tendré que pagarlo. ¿A qué...
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Cierre de año
Tengo un pequeño problema, llevo poco tiempo llevando la contabilidad de la empresa, pero para los cierres de año suele venir una gestora y hacer el cierre. El problema es que esta enferma y no se cuando va a poder venir. Me gustaría si pudieras...
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Asiento iva trimestral
Debo contabilizar el asiento de regularización del tercer trimestre pero me he liado tremendamente: Tengo saldo a compensar que arroja desde el primer trimestre, en este 3T me arroja un Iva devengado por 108€, Iva deducible -97,12€ que salen de un...
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Contabilizar resultado negativo del ejercicio
Este año lo m´ñas seguro es que tengamos pérdidas en la empresa. En la regularización final, pasa este importe a la cuenta 129. ¿El año que viene debería quitar dicho importe de esa cuenta y pasarla a la 121 no?. La cuestión es que el anterior...
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Condonación nominas
Una empresa debe unas nominas de hace 4 y 5 años a dos trabajadores, uno es el ex administrador de la empresa y el otro es el actual administrador, ambas deseean condonar a la empresa dichas nominas. ¿Cómo se puede hacer esto contablemente?
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Regularización de inventario
Estoy recopilando los datos fiscales de un pequeño negocio de ganadería, para hacer la declaración del IRPF. Tengo los ingresos por un lado y por el otro los gastos y pagos, a los que tengo que regularizar con el +/- de inventario. Al 31-12-¿2007...
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Asiento de impuesto de sociedades a final de año-
Tengo un resultado contable de pérdidas de 1850.23 euros En la cuenta 778 tengo 152.07 euros por el cobro de un seguro 480.78 euros por regularización de la cuenta 47520 de incentivos de años anteriores En la cuenta 678 tengo 90.00 euros de una...
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Amortización de gastos de establecimiento
¿Yo monte mi empresa (S.L.) En 2006 y tuve unos gastos de constitución o 1º establecimeinto por valor de 2.645?. Por error mio no los he amortizado nunca, ¿Qué hago? ¿Lo amortizo todo este año (2008) para que no vuelvan a aparecer? Ademas no he...
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Contabilización de una devolución de Hª
Mi duda es la de como contabilizar una devolución de Hª, me explico, el problema viene de que en el 2008 se contabilizaron unos dividendos por el importe neto percibido (descontada la retención). La cantidad fue de 787,44 euros de menos. En...
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Contabilización impuesto sociedades
Trabajo para una empresa en Cordoba. Me gustaría solicitarle que, una vez que le facilite los datos del cierre del ejercicio, me ayude a contablizarlos. Resultado contable antes de impuestos: 123.088,02 Impuesto de sociedades: 38.573,21 Resultado...
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¿Cómo acabar con el saldo de la cuenta 5555?
Querría saber como acabar con el saldo que tengo en la cuenta 5555 (descuadres), la tengo en el pasivo en negativo, por lo tanto, es a favor de la empresa. ¿En qué partida contable lo puedo meter?
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Modificación del Activo - Préstamo
Quería saber si podían orientarme sobre algunas cuestiones acerca del nuevo Plan General Contable. Estas son; Resulta que tengo una Sociedad y la actividad es de servicios. Lo hago a través de una franquicia que adquirí en el 2008. ¿El pago a la...
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Devolución de recibos
Trabajo en un supermercado de contable y resulta que una empresa de publicidad nos hacia publicidad y nos pasaba por banco recibos.. Entonces no hubo entendimiento entre el jefe y dicha empresa y tuvo que devolver los últimos 8 recibos que supongamos...
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Cuenta para cancelar pequeños saldos
¿Cuál es la cuenta más apropiada para cancelar pequeños saldos de clientes por importes que no se cobran y se acaban "perdonando"? Es decir, tenia un cliente que me debía 372 y otro que me debía 472; y uno me ha pagado en efectivo 370 y el otro 470....
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Perdidas y Ganancias
¿Cuándo cierras el ejercicio contable y abres el siguiente el beneficio o perdida que has tenido ese año se tendría que ir a la cuenta 129 Perdidas y Ganancias?... Yo uso el contaplus y al cierre del 2009 la perdida que tuve se me fue al asiento de...
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Asientos de ajustes al cierre del año comercial
Cuales son los asientos de justes que se deben realizar al cierre del año comercial
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Reparto remanente
Somos una Ute, union temporal de empresas, que hemos repartido una parte de los beneficios entre sus socios. Lo hemos imputado a la 553 de socios, pero creo que no es muy correcto. Por otro lado, hay que saldar la cuenta 553 a final de año o se puede...
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Diferente resultado entre balance situación y PyG
La contabilidad me la llevan con Contaplus hace cinco años. Este año me aparece una diferencia en los resultados del ejercicio. Balance de situación: (¿129) Perdidas y Ganancias 32.721.99? Perdidas y Ganancias: (¿AVI) Resultados del Ejercicio...
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Hacienda deudora iva
Por un error de la empresa, cuando se hizo la liquidación del 4T IVA, se calculo que hacienda nos debía devolver una cantidad (por ejemplo 6000 euros), dinero cuya devolución solicitamos. Hacienda nos practico una liquidación y resulto que solo nos...
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Calculo beneficio contable
Para calcular la base imponible del IS se parte del resultado contable y en mi caso Este es negativo, luego deduzco la cuota negativa del año anterior, como queda esto¡ O sea parto con un importe negativo de - 1000,00 Deducción - 100,00 Quedaría : -...
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Impuesto sociedad empresa inactiva
Soy administrador de una SL desde el 2008 y nunca se presentaron después de la baja en Hacienda, los impuestos de sociedades en los años 2009-2010. Este año, a parte de modificar la escritura ante notario, Presentaré los libros de esos años para su...
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Negocio de hostelería amortizaciones
Tengo un negocio de hostelería, y hace tres años hicimos reformas, al hacer las amortizaciones en diciembre y realizar el cierre, la cta de P. G. Reflejaron bastantes pérdidas, uso el contaplus, este año me va a pasar lo mismo. La amortización la...
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Impuesto de sociedades y legalización de libros
Te quería preguntar si sabes si hay que incluir el cálculo del impuesto de Sociedades en los libros a legalizar en abril. Me asalta esta duda porque si no hay que incluirlo, realmente quedaría un asiento por hacer en la contabilidad de 2009 y que...
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Ajuste contable de cuentas por descuadre
En las última cuentas anuales las cantidades de caja y banco no se correspondían con la que debería ser y este año por culpa de ese descuadre, también me quedan descuadradas, ¿Cómo podría ajustarlo?
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Subcuenta correcta
Donde trabajo, hacemos el IVA mensual y cada mes sale a devolver porque es la construcción de un hotel y no tenemos ingresos. Así que el asiento que hago cuando traspaso el IVA es de la (470) H.P deudora a la (472) IVA y solicitamos la devolución del...
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Como pasar sumas y saldos por cambio de programa contable
He cambiado de programa contable y ahora no sé como traspasar los saldos. He leido que haciendo un asiento del balance de sumas y saldos pero no lo veo claro ya que hay cuentas a 0 y cuenta con solo un movimiento y no me cuadra... ¿Cómo lo debo hacer?
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Duda cierre contable
Ando un poco perdida y agobiada con el cierre contable porque nunca lo he hecho y este año es la primera vez que lo hago. ¿Sabrías de algún manual sencillo sobre esto que me pueda ayudar? También tengo una duda. Nuestra empresa es de reciente...
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Resultado contable positivo. Cuál sería el asiento a realizar y en que fecha?
Me gustaría saber a 31 de Diciembre de 2019 la sociedad tiene unos beneficios de 12000 euros. No tiene diferencias permanentes ni temporarias. La empresa tiene unas pérdidas de 2900 euros del ejercicio 2018. ¿Me podrían ayudar con los asientos...
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Contabilizar compensación aeat
Mi consulta es en referencia a una carta de hacienda "acuerdo de compensación de oficio" que he recibido en la que me compensan parte de una deuda con dinero que era a devolver por aeat. Mi pregunta es como contabilizar ese apunte, porque solo se me...
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Asiento de apertura desde cuenta de pérdidas y ganacias y balance
Ahora me surge otra duda, el año anterior no se llevo la contabilidad en la empresa si no que la hizo un asesor, este año la queremos llevar nosotros, así que solo tenemos un informe de cuenta de perdidas y ganancias y otro de balance de situación,...
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Tipo de gravamen Impuesto de Sociedades
En el ejercicio 2013 y 2014 tuve pérdidas, y apliqué el 25% del importe de las pérdidas para el crédito fiscal. Este año voy a dar beneficios y a compensar las pérdidas de esos dos años. Sin embargo, tengo un problema: y es que el porcentaje por el...
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Gastos de constitucion
Este año he constituido una S.L. Y he cargado los gastos de constitución a la cuenta (113). Imaginemos 100 € y un IS del 25% A 31 de diciembre el asiento que quiero hacer es: 25 (6301) a (113) 25. ¿Es esto correcto? He visto en foros que algunos...
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Distribución de resultados e impuesto de sociedades
La distribución de resultados de la sociedad ya está contabilizada, por los beneficios de la empresa he pagado por Impuesto de Sociedades 858,00 €, este importe y una vez distribuido los resultados me queda pendiente en la cuenta de Pérdidas y...
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Cuadrar cuenta 472 después de la liquidación del 4ºt
Una vez liquidado el Iva del 4ºT me he dado cuenta que en la cuenta 472 se me ha quedado un saldo de -209,10 euros. He observado que viene del segundo trimestre y no me he dado cuenta antes para meterlo en las siguientes liquidaciones. ¿Qué puedo...
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Ajuste de perdidas y ganancias (contabilidad financiera)
¿Cómo puedo elaborar un ajuste de perdidas y ganancias, si tengo una diferencia de 651,060, entre el saldo acreedor y el deudor?
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Como solucionar error contables ejercicio 2017?
He cogido una nueva contabilidad y he observado que tienen un leasing contabilizado desde 2016 pero en la cuenta 174 el capital amortizado figura una cantidad superior, es decir que por lo que he observado en el año 2017 se equivocaron en un asiento...
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Contabilidad de una reinversión
Quisiera saber: ¿Una empresa vende un inmovilizado obteniendo un beneficio por dicha venta de 18000?, ¿Ese beneficio lo reinvierte en la compra de otro inmovilizado que cuesta 48000?, cómo se contabiliza dicha operación, ¿Cuál es el asiento contable?.
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Compensar
Para compensar minusvalías de rentas irregulares de cuatro años, se pueden compensar con beneficios de un año oseaq rentas regulares, ¿Angtes no se podía y ahora si?
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Regulizar iva por inspección hacienda
Quisiera que alguien me dijera como puedo regularizar la cuenta 470 después de haber sufrido una inspección de hacienda. El cierre del año pasado dio una cantidad a devolver de IVA, pero después de hacernos una inspección hacienda nos van a devolver...
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¿Os parece caro gestoría gestionar una pequeña SL por 121€ al mes?
Llevo poco de autónomo y tengo una SL soy apoderado único y dueño de ella. No hice muchas comparaciones de gestorías.
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Devolución iva con embargo
Llevo las cuentas de una sociedad a la cual le tenían que devolver IVA a final de año, la AEAT, nos mando carta diciendo que estaban de acuerdo pero que lo embargaban por cuentas pendientes con otros entes. Con todo ello no se que tipo de asiento...
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Devolución de compras
1º Hago el asiento de compra: 600 a 400 2º Reclasifico la deuda a la cuenta 401 efectos a pagar: 400 a 401 3º Pago la deuda y saldo la respectiva cuenta: 401 a 572 Entonces una vez pagada devuelvo mercadería que no se ajusto a lo que quería. Pongamos...
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Base imponible negativa
La empresa para la que trabajo tiene unas perdidas en el ejercicio 2010 de 15000 Euros. Si antes del cierre contabilizo el crédito fiscal de 3000 euros (20% de 15000 Euros) en las cuentas 474-5 (Debe) y 630.1 (haber), al cerrar el ejercicio las...
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Llevar la contabilidad de una página web
Voy a llevar la contabilidad de un negocio web. Se trata de prestar un servicio a los pequeños comercios, que mediante el pago de una cuota mensual, tendrán publicidad en la web y la posibilidad de tener su tienda online. Mis dudas son las...
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Presentación libros contables
Tengo que presentar los libros contables de una SL en el registro, pero no tengo muy claro que balances tengo que sacar, corrígeme si me equivoco -Diario de todo el año( ¿Tal cuál o hay que sacarlo por meses?) -Balance de PyG a 31/12 -Balance de...
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Compra-venta coche empresa
No se como realizar este asiento, si me puedes ayudar. La empresa ha vendido su vehículo que tenía por 17000€ (B.I:14049,59€ IVA:2950.41€) al concesionario donde se ha comprado otro vehículo por 61000€ (B.I.:46386,23€ IVA: 9741,10€...
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Contabilización impuesto s/sdades.
Tengo que contabilizar el impuesto de sociedades de una cooperativa especialmente protegida que ha obtenidos beneficios extraordinarios por venta de inmovilizado y lo ha reinvertido. Te indico las partidas e importes, ya que no se contabilizarlo:...
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Contabilizar un camión de años anteriores que nunca se ha contabilizado
Resuelta que acabo de llegar a una empresa donde tienen dos camiones que se compraron en el año 2004, y no se ha metido el asiento de compra, pero si se han amortizado, ahora hemos formado una sociedad y necesito pasar esos camiones a la empresa pero...
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Como contabilizar unas factura pagada en dic 2017 que pertenece al 2018?
A ver si me podríais ayudar como contabilizar una factura pagada en diciembre de 2017, nos la han cargad a la cuenta de la empresa pero pertenece al año 2018, mantenimiento de alarmas. ¿Qué asiento hacer en diciembre y en enero ya que pertenece al...
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Hacienda Pública deudora ¿Activo financiero?
Son dudas a la hora de confeccionar la Memoria. La empresa, una Pyme, tiene contabilizado en el activo de su balance, en el capítulo de Activos por Impuestos diferido (cuenta contable 474), una cantidad que corresponde al Impuesto de Sociedades...
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Contabilizar liquidación iva
Tengo una duda ya que el los 3 primeros trimestre me sale a compensar. Haciendo el siguiente asto 477/4700 xx 472 y en este 4 t me sale a ingresar y solicito devolución estaría bien realizar el asto 477xx472/4700 y así quedaría la 4700 con lo que me...
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Rehacer cuentas contables desde 2010 para que pasen datos a 2011
Tengo mucho lio porque llevaba tiempo sin contabilizar y me encuentro una empresa que a perdido la contabilidad y la que tiene de 2012 esta fatal hecha... Nos devolvieron las cuentas del registro por defectuosas y estoy iniciando desde que abrió la...
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¿Debo realizar el asiento de ajuste a 31 del 12?
A 31/12 tengo un saldo de 200 en el debe de la cuenta 573. Mi pregunta si hay que realizar el ajuste de moneda extranjera a 31/12? Porque yo solo tengo entendido que el ajuste se realiza con el saldo que debemos a los proveedores o los que adeudamos...
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Que significa en el asiento de apertura en el DEBE la cuenta 113 reservas voluntarias
Podrías decirme que significa la cuenta de reservas voluntarias en el asiento de apertura en el DEBE del mismo, ya que si hago reparto del impuesto de sociedades y este tiene beneficio, al llevar desde el haber del reparto del impuesto me anula parte...
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Como contabilizar los Gtos de constitución de una empresa
En 2016 constituí una empresa, por lo que, tuve los llamados gastos de constitución (notaria, registro, abogado, etc.) estos gastos, como marca la norma los llevé a Reservas. A 31 de diciembre contabilicé el ajuste fiscal de esos gastos. Por lo...
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ISS por pertener a una UTE
Llevo la Contabilidad de una empresa que ha formado una UTE para dos obras. La contabilidad de las UTES y declaraciones IVA y todo lo referente a ellas la lleva el otro socio. A nosotros sólo nos dice lo que tenemos que facturar a la UTE...
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Partidas pendientes de aplicación
¿Qué se puede hacer con los saldos de la cuenta 555, los cuales ya no se sabe la naturaleza y el origen de los mismos para saldarla?
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