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Compensación de deuda
Preguntas y respuestas relacionadas
Cambio de fecha de contabilizado de las facturas
¿Al no contabilizar una factura en su fecha o pasarla a otro trimestre incumplimos alguna ley? ¿Puede tener algún tipo de sanción?
1 respuesta
Contabilización de endosos
Para la contabilización del endoso que me estoy haciendo un pequeño lio. He recibido un pagare de un cliente y lo contabilizo de 4310----------430. Pero luego lo endoso a un proveedor. Como no tengo hueco en el banco( tengo la linea de crédito...
1 respuesta
Facturas pagadas o cobradas en otro ejercicio
Necesitaría saber cual es el proceso a llevar desde que m aparece una factura de compra o venta a finales de año si esta se paga o cobra a principios del años siguiente. Es una tienda de sofás y claro, la mercancía no se entrega en el momento de la...
1 respuesta
Impago retenciones garantía
Emitimos a un cliente factura por trabajos realizados con retención por garantía, de la siguiente forma: Base Imponible = 100 . HABER 705 Iva (16%)= 16 ............ HABER 477 Retencion (5%)= -5...... DEBE 430.1 Total = 111 ... DEBE 430 Esas...
1 respuesta
Contabilizar un trimestre del Modelo 300
En mi mano tengo un modelo 300 de iva presentado ya en hacienda. Los datos son: Total cuota devengada:11624,62 Total a deducir:24791,63 Diferencia:-13167,01 Atibuible a la Administración del Estado: -13167,01 RESULTADO: -13167,01 Compensación...
1 respuesta
Cierre contable a 30 septiembre por cambio de sistema operativo.
Tengo una duda y es bastante importante. Hemos cambiado el sistema operativo en mi empresa. A 1 de Octubre hemos empezado con el nuevo.. Los informáticos del sistema nuevo nos están pasando las partidas vivas de clientes y proveedores, no todo el...
2 respuestas
Saldos contables
Tengo unos saldos deudores de proveedores del año 2002. Son pagos que se hicieron y que no se obtuvo la factura correspondiente. De modo que como es imposible que la factura nos llegue, quiero regularizar esos proveedores para saldar esas cuentas....
1 respuesta
Descuento de deuda
Tenemos una factura pendiente con un proveedor nuestro del 2009 por valor de 5.000 euros. Acabamos de llegar a una cuerdo para pagar dicha factura; wl importe que pagamos ahora pra saldar TOTALMENTE la deuda es de 2.500 euros, es decir una rebaja del...
1 respuesta
Dar baja contable a una asociación
Trabajo en una entidad sin animo de lucro, una asociación. Bien pues desde la Junta Directiva de la misma, se están planteando, cambiar de asociación a fundación. Quisiera saber, llegado el momento, como he de cerrar la contabilidad de nuestra...
1 respuesta
Asiento contable compra de un Frigo y microondas para la Empresa
Acabo de comprar un microondas y un frigorífico para la cocina de la empresa para los empleados, pagado con la Visa y no se si llevarlo como inmovilizado a la (216) Mobiliario, a la (219) Otro inmovilizado material o directamente como gasto a la...
1 respuesta
Contabilizar venta parcela
Tengo una S.L. Que es promotora de construcción de unas parcelas. Ahora se van a vender una a una. ¿Cómo contabilizo la venta estando las tierras hipotecadas? ¿Reduzco valor en activo de construcciones y en la misma medida el préstamo bancario? ¿Cuál...
2 respuestas
Ampliación capital compensación de deudas
Mi pregunta es un poco compleja e igual no me se explicar pero haya voy. Tenemos dos sociedades del grupo (A y B), la sociedad A le emite una factura a la B, por 10.000 euros más iva. La sociedad B va a ser vendida y por tanto adquirida por el...
2 respuestas
Rehacer cuentas contables desde 2010 para que pasen datos a 2011
Tengo mucho lio porque llevaba tiempo sin contabilizar y me encuentro una empresa que a perdido la contabilidad y la que tiene de 2012 esta fatal hecha... Nos devolvieron las cuentas del registro por defectuosas y estoy iniciando desde que abrió la...
1 respuesta
Contabilizar pagos sin factura y retiradas efectivo
Tengo que contabilizar unas disposiciones en efectivo que mi jefe, propietario de la S.L. Ha hecho para gastos personales, ajenos por completo a la empresa. Son cantidades pequeñas, 150, 200 euros. Mi pregunta es ¿Cómo lo contabilizo? ¿Lo llevo a una...
1 respuesta
Pagos contabilizados y facturas prescritas
Durante los 2000 y 2001 contabilice los pagos de unas facturas, éstas no se han, contabilizado correctamente y al haber perdido su derecho a la deducción, que he de hacer, para regularizar el saldo de proveedor.
1 respuesta
Cuenta contable regularización saldos
Me figuran en balance saldos de clientes, cuyas facturas ya tengo cobradas, y que desconozco en su momento a que clientes y partidas se llevaron. Quiero dejar estas cuentas a cero, puesto que no es real que los clientes me deban esta cantidad. ¿A qué...
1 respuesta
Implicaciones contables de los impuestos negativos en contabilidad
Tengo impuestos negativos del mod. 110 y mi duda es: ¿Se ha de hacer algo contablemente con él? La lógica me indica que no, puesto que en las cuentas implicadas (4751) no hay saldo, pero me queda la duda.
1 respuesta
Regulación y prorrata iva
El caso que planteo es el siguiente: Se trata de una empresa que se ha ido descontando el 100% del i.v.ha soportado durante los tres primeros trimestres ya que acababa de abrir y no tenía ganancias. ¿En el cuarto trimestre obtuvo un iva devengado de...
1 respuesta
Certificación promotora
La promotora recibe la primera certificación con estos datos: Base imponible: 46.000 Retención:2.300 Importe factura: 43.700 Cuota iva: 3059 Total a pagar: 46759 ¿Qué se incluye en la 606? ¿Y para la que emite en la 700? ¿Qué hago con la retención en...
1 respuesta
Tema contable, como contabilizar una factura que viene a nombre de mi cliente, pero tengo que pagarla yo, y luego cobrárselo
El ejemplo es el siguiente, yo solicito de una notaría una copia de una escritura de un cliente mio, me la mandan, pero la factura la emiten a nombre del titular de la escritura, es decir mi cliente. Posteriormente yo le tengo que cobrar ese importe...
1 respuesta
Error contabilización factura
Me pasa lo siguiente En marzo se ha emitido una factura por importe de 100, pero se ha contabilizado por importe de 1000, no nos hemos dado cuenta hasta ahora, por lo que en nuestra declaración de IVA del 1T se ha puesto como iva repercutido una...
1 respuesta
¿ Cómo debo cuadrar los bancos en contabilidad?
Tengo una duda a la hora de contabilizar los pagos y los cobros de los bancos en contablidad. Me explico con un ejemplo, si la empresa ha pagado una factura de compras por el banco y esa misma no se ha registrado en contabilidad por algún motivo...
1 respuesta
Ampliación de capital y prima de emisión
Tengo una duda acerca de una ampliación de capital de una sociedad con aportación de un inmueble. La duda es si, por ejemplo, ese inmueble tiene un valor de 1.000.000€, si contablemente se puede hacer una ampliación de capital de 100.000€ emitiendo...
1 respuesta
Como contabilizo el fraccionamiento del pago a cuenta del Impuesto de Sociedades? (2P)
Asiento contable del registro del fraccionamiento del pago a cuenta del impuesto de sociedades, en concreto la cuenta de deuda con Hacienda así como el saldo que debe reflejar la 473.
1 respuesta
Saldar un saldo acreedor de un proveedor
En el año 2005 se contabilizaron una serie de facturas de un proveedor y como es habitual, se dedujo ese IVA en sus correspondientes declaraciones trimestrales, al igual que el gasto para el I.S. Esas facturas a fecha de hoy no se han pagado todavía...
1 respuesta
¿Cómo contabilizar un menor gastos en una factura?
A ver la duda es que tengo una factura de un acreedor al que le debo 10.000 euros, pero uno de mis proveedores se va a hacer cargo de 2.000 euros de esa factura. Esos 2.000 euros no entran ni salen de mi empresa, si no que todo se formaliza por...
1 respuesta
Como cuadrar la contabilidad de pagos sin factura
Me podeis decir como cuadrar la contabilidad puesto que tengo pagos con tarjeta bancaria pero no tengo la factura para justificar el gasto. Son importes pequeños y son unos diez pagos pero no se a que cuenta llevarlo para poder cuadrar el banco. He...
2 respuestas
Anticipo de cliente moroso registro contable
Me encuentro en la contabilidad con los siguientes saldos de un cliente: 431/17 =4.000 € 438/17= -7.000 € Se sabe que el cliente no va a pagar. ¿Cómo sería los asientos para dotarlo como moroso de ambas cuentas?
1 respuesta
Dudas sobre el importe de cuentas cuando el saldo no coincide con el de un proveedor
Me gustaría que me ayudases con el modelo 347. Tengo claro todo el proceso para cumplimentarlo, la duda que tengo es cuando mi saldo no coincide con el de un proveedor(caso de extravío de una factura)qué importe tengo que consignar en el modelo, el...
1 respuesta
Pérdidas contables y beneficio fiscal
Tengo unas pérdidas contables de 3.900 euros pero debido a unos gastos no deducibles de 5.500 euros el beneficio fiscal es de 1.600 y tengo que pagar 400 euros por impuesto de sociedades. Mi pregunta es la siguiente: cuando haga la aplicación del...
1 respuesta
Regularizar cta proveedores años anteriores
Estoy contabilizando y cerrando el año 2014 de una SL. Y tiene muchos saldos de proveedores sin regularizar de ejercicios anteriores, además tiene un saldo en caja de 120000 euros,¿Debería cuadrar los saldos con 570 o regularizar a 113?
1 respuesta
Resultados negativos a compensar
Estoy llevando las cuentas de una empresa que siempre ha dado pérdidas y arrastra un saldo en la cuenta 121. Ahora tengo una duda sobre como debo contabilizar la compensación con los beneficios que ha tenido este año. Por una parte nunca se ha...
1 respuesta
Anticipo de clientes
A ver si me expreso bien :trabajo con un cliente que me paga con pagares a 90 días que yo llevo al banco para su descuento. El cliente me da el pagare y la factura aun no se la he entregado (yo tengo el producto en mi empresa terminado que se lo voy...
1 respuesta
¿Cómo podría regularizar un saldo de un proveedor al que nunca se le va a llegar a pagar?
Tengo un problema con un proveedor al cual se le compro mercancía por valor de 50.000€, la mercancía era defectuosa y así se le hizo saber al proveedor. El cual no ha querido recuperarla por ser mas costosa la recuperación que darla por perdida. El...
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Contabilizar factura recibida
Yo quería plantear una duda que no se me había presentado nunca ni nunca había escuchado tampoco. En Junio de 2011 emití una factura a un cliente al cual le estamos realizando unos trabajos, el asiento de la factura quedó así: 430-x (d): 34.438,30€...
1 respuesta
Contabilizar un traspaso a mora
En el mayor de la 572 teníamos un saldo acreedor de 810,60€, y ahora ellos hacen un traspaso por dicho importe, dejando la cuenta a 0,00, con el concepto TRASPASO A MORA, ¿Contra qué cuenta llevo la 572?.
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Iss cierre contable
Trabajo en una Pyme, después de 3 años, este será el primero en tener beneficios (23.700). Mis preguntas son: *¿Qué tipo he de aplicar el 35 ó el 30 %? *¿Cómo contabilizo el ISS? Unos me dicen que tras hacer el asiento de PyG seria: 630 (% ISS) a 129...
1 respuesta
Iva en anticipos
Buenaassssssssss: Tengo una duda respecto a los anticipos tanto de proveedores como de clientes. A la hora de introducir o realizar el asiento contable, tengo que desglosar la parte del iva y contabilizarlo en la cuenta 477 o 472( dependiendo del...
1 respuesta
Duda sobre un saldo negativo en cuenta clientes (430)
Estoy muy perdido. Llevo dando vueltas varios días y ya no sé si es que veo el error pero lo paso por alto. Es sobre el ejercicio 2012 y quiero zanjarlo ya para presentar libros, cuentas y sociedades. Tengo balance así: Saldo Debe Saldo Haber Saldo...
1 respuesta
Aportación de dinero para cerrar y liquidar sociedad
Nuestra sociedad presenta una números muy malos y hemos optado por el cierre y liquidación de la misma. Somos dos socios solidarios al 50% y tenemos acuerdo para cerrar y liquidar la sociedad. ¿A grandes rasgos tenemos acreedores por 60.000? ¿Y...
1 respuesta
Cuentas contables de activo y pasivo, pérdidas y ganancias
Creo que en mis preguntas se ve que estoy comenzando con la contabilidad. La pregunta es la siguiente: El pasivo es la masa en la que se agrupa el conjunto de deudas y obligaciones de una empresa. Si en la cuenta 121 tengo 2000 € significa que he...
1 respuesta
¿Cómo revertir un asiento que de inicio es la 572/400 y 430 contra la 555?
Tengo que revertir un asiento que de inicio es: 572 débito (90.000) 4300 débito (31.000) 4000 crédito (121) Me dicen que revierta el asiento la 572 contra 555, entiendo que seria hacer algo así: 572: 90.000 (crédito) 430 :31000(crédito) 555 :121.000...
1 respuesta
Contabilizar Tributo local
Estoy gestionando la contabilidad de una empresa con datos desde el 2000 y resulta que hay tributos locales que se pagan con uno o varios años de retraso, es decir, que se dejan a deber al ayuntamiento o a SUMA (según sea el tributo). Mi pregunta es...
1 respuesta
Disolución sociedad
Tengo una duda en cuanto a la confección de una de las partidas que he de introducir en el asiento de disolución de una sociedad. La cuestión, es que en la escritura de disolución, el socio mayoritario (mi caso) se hacía cargo íntegramente de una...
2 respuestas
Contabilizar compensación aeat
Mi consulta es en referencia a una carta de hacienda "acuerdo de compensación de oficio" que he recibido en la que me compensan parte de una deuda con dinero que era a devolver por aeat. Mi pregunta es como contabilizar ese apunte, porque solo se me...
1 respuesta
Contabilizar los gastos de transporte en una venta.
Tengo un asiento, que no se como reflejarlo contablemente. Pagamos 820€, IVA 21%, de la cuenta de crédito, por el transporte de una venta de mercancías, siendo el 35% a cargo del comprador.
1 respuesta
Saldos antiguos
Me acaban de pasar una contabilidad de una empresa en la que tengo como saldo acreedor contabilizado de años anteriores en la 41000000, 58.000 Euros. No me pueden dar más información que esta puesto que su antiguo contable no quiere saber nada. Tengo...
1 respuesta
Contabilización bancos.
Estoy comenzando a contabilidad una empresa desde este año 2011. Evidentemente hay asientos que tengo que crear en el año 2010 porque algunos se van a pagaro o cobrar durante este año. Mi problema viene por cómo puedo comenzar los asientos de la 572,...
1 respuesta
Endoso de cheques
Tengo una duda sobre la contabilización de cheques cuando estos son cobrados a los clientes y endosados a los proveedores. Imagina que cobro un cheque por valor de 500 euros a un clientes y tengo una deuda con un proveedor de 300 euros. Decido...
2 respuestas
Pago de gastos con VISA
¿El pago de gastos con visa se hace a través de una cuenta intermedia 410 y luego cancelandola con 572 o lo llevas directamente a la 572? Los gastos de la cuota de la visa se lleva a esa cuenta intermedia y luego a 572 o directamente de lleva a 572
1 respuesta
Pago facturas con cheque regalo
He comprado en una tienda y por el volumen de mis compras me han dado un cheque regalo que me van a descontar de la próxima compra yo entiendo que cuendo compre y me descuenten esa camtidad contablemente es un descuento sobre compras y lo llevaría a...
1 respuesta
¿Cómo arreglar contablemente ficticio de caja?
En mi empresa tenemos contablemente 30.000 euros en caja, pero físicamente no hay nada. Esto es debido a años y años contabilizando mal ciertas facturas. ¿Cómo se puede arreglar esta situación contablemente? ¿Podemos tener problemas con hacienda?
1 respuesta
Contabilizar el pago de una multa
Trabajo en una empresa de transprotes y a un trabajador le han puesto una multa de trafico. Dicha multa esta nombre de la empresa pero la ha pagado un administrador solidario. Luego se la van a ir descontando mes a mes del pago de la nomina, pero en...
1 respuesta
Saldos ejercicios anteriores
En la contabilidad de la empresa aparecen saldos (haber) de la 4751, los cuales ya están pagados, pero en su día fueron mal contabilizados, ¿Por favor quisiera saber como se pueden dar de baja?
1 respuesta
Cancelación del anticipo
Tengo una gran duda un cliente me da un 60% como anticipo, quisiera saber como tegistro contablemente lo antes mencionado pero a su vez cuando me cancelan el 40% restante como hago el registro de la fact. Y a la vez como cancelo ese anticipo Gracia!
1 respuesta
Iva en aduanas
Al realizar una compra de relojes que provienen de fuera de España, me obligan a pagar en la aduana el IVA de esa compra, por lo que aunque no pague IVA por ser una importación, al final lo tengo que pagar en la aduana. Si procedo a devolver...
1 respuesta
Como contabilizar una factura emitida que no cobrare ya que son trabajos realizados a un proveedor que le debo dinero.
Tengo un proveedor al cual le debo dinero, y en lugar de pagarle la deuda la vamos quitando realizando trabajos para dicho proveedor. ¿Cómo puedo hacer los asientos contables?
1 respuesta
Consulta de llenado de libros contables
Mi nombre es daniela soy estudiante de contabilidad, estoy recién en primer ciclo, estamos con el llenado de libros, diario, caja y bancos, compras y ventas con el pcge, tengo una duda, tengo una monografía terminada y centralizada y me quedan de...
1 respuesta
Contabilizar Dación en Pago
Nuestro cliente Marble Ortega Stone, tiene una deuda pendiente con nosotros y se ha firmado una escritura en el Notario de Dación para el pago, puesto que tienen bloques de mármol aquí en el puerto y esta Dación es para poder vender los bloques hasta...
1 respuesta
Saldo Inicial Bancario
Tengo una empresa que solo tiene contabilidad externa, por lo tanto solo trabajan con cuenta caja. Ahora quieren llevar contabilidad interna; pero en saldo inicial de la cuenta Banco no se que contrapartida ponerle, ya que no se como obtuvieron ese...
1 respuesta
Regularizar saldo caja
¿Mi problema es que tengo en caja un saldo de 75000?, pero en realidad no existe, el dinero se sacó del banco para pagar gastos sin factura, como no se podían justificar, se fue llevando a caja. Este saldo se ha ido acumulando varios años y ahora...
1 respuesta
Contabilizar un embargo preventivo
Me llegó de la tesorería de la S.S. Un mandamiento de anotación preventiva de embargo de un inmueble. Esto es en relación al aplazamiento que pedimos en su día y nos lo aceptaron, del pago de unos seguros sociales que quedaron pendientes. Lo que...
1 respuesta
Exceso de efectivo en la cta de caja (570xxxxxx)
Te comento rápidamente el tema para que te sitúes. En 07/2007 se creo una SLNE (sector transportes) el único socio se deriva de autónomos, al crear la empresa siguió funcionando como siempre sin tener en cuenta que la empresa era una entidad distinta...
1 respuesta
Endoso de factura - Importante
Te cuento la situación: Hemos realizado una obra para la diputación por valor de 100.000 euros. La cuestión es que la factura la emitimos nosotros a nombre de la diputación pero la diputación se la endosa directamente a un proveedor que participó en...
1 respuesta
Facturas rectificativas
Necesitaría que me ayudaras con un par de dudas: 1º) Si tras realizar una factura a un cliente, éste me realiza una devolución, aunque no es obligatorio, quiero reflejarlo en una factura rectificativa. Ahora bien, ¿Existe la opción de realizar...
2 respuestas
Ingreso por factura mayor al importe real
¿Hemos emitido una factura por un importe de 236?, ¿Pero el cliente nos realizo transferencia por 244? Por error. ¿Cómo contabilizo esa diferencia de 8? ¿Cómo un ingreso extraordinario? ¿Un traspaso de caja al banco o como para que me figure en...
1 respuesta
Falta un asiento
No se si se acordara de mi, me reolvio una duda sobre la contabilización del impuesto de sociedades, bueno ahora con el cierre de la contabilidad me he encontrado que no se ha contabilizado el acuerdo social, no se si me explico, es decir, que no se...
1 respuesta
Préstamos a interés variable
A ver si podría ayudarme a reflejar contablemente un crédito bancario a largo plazo referenciado a MIBOR. Sólo cuento con un cuadro de amortización a 12 meses y no sé cómo registrar el montante total de la deuda (capital más intereses) a la que la...
1 respuesta
¿En la cuenta clientes extranjeros?
Tengo que investigar sobre la cuenta clientes extranjeros, y me gustaría saber cuando se produce una diferencia menor en el saldo auditado que en el saldo contable, cuales pueden ser cuyos supuestos y cual sería dicho ajuste.
1 respuesta
Indicar la compensación de pérdidas en el IS
Necesitaría que me indicasen cómo indicar la compensación de pérdidas de años anteriores para que en la liquidación del IS me quede de cuota cero. Tengo beneficios de 11000 por primera vez y perdidas de los dos años anteriores de 19000
1 respuesta
Problemas con gastos e ingresos injustificados
Tengo una duda con respecto a la contabilización de a un par de temas: 1. Contabilizar pagos de clientes en 2008, cuyas cuentas están saldadas y pagadas en 2007 por error ¿Cómo contabilizo ese exceso en la cuenta de banco? 2. Contabilizar movimientos...
1 respuesta
Como contabilizar los gastos en un compra, si van por una parte vendedor y comprador.
La empresa paga por el transporte de las mercancías compradas 715€ + 21℅ de IVA, de los que un 45% son por cuenta del vendedor.
1 respuesta
Contabilizar pago factura en correos en efectivo
He pagado en la oficina de correos un envío por 5€ en efectivo. He contabilizado esta factura, pero lo que no se es como contabilizar el pago. Y también me gustaría saber como contabilizar un importe que pago de mas el inquilino de unas de nuestras...
1 respuesta
Como contabilizar una diligencia de embargo de créditos
Nos ha llegado una diligencia de embargo de créditos de la Agencia Tributaria de un proveedor, como nosotros con este proveedor teníamos una factura pendiente de pago, en vez de pagarle directamente al proveedor se la hemos pagado a la Agencia...
1 respuesta
Provisiones operaciones tráfico
Necesito saber el importe que debo abonar en la cuenta (794)Provisión insolvencias tráfico aplicada en la siguiente situación: En primer lugar tengo un cliente de dudoso cobro por el cual he dotado una provisión por el total de la deuda (seguí el...
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Pago factura Diciembre
¿Cómo se puede reflejar una factura de teléfono que pertenece al mes de Diciembre pero se carga en Enero y no había saldo pendiente en la contabilidad al cierre del año?
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Saldos incorrectos
En el activo de la empresa me aparece la cuenta (47450) Créditos pérdidas a compensar ejercicio por importe de 7883.38. Entiendo que se debe a una mala contabilización del impuesto sobre sociedades. ¿Me gustaría saber, ya que entiendo que es...
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Consulta contable apuntes de años anteriores
Mi consulta va relacionada con apuntes en proveedores, provenientes de la carga en el 2008 en el nuevo programa contable que instaló la empresa donde trabajo, yo he entrado hace poco a trabajar en ella y me encuentro con lo siguiente: Cargas en...
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Quitar dinero de la caja contable
Lo primero voy hacer un pequeño resumen para argumentar mi pregunta. Hace no mucho la empresa contrato una nueva administrativa, y tiene unas practicas un poco raras o que no les veo el sentido. La ultima es que hizo borro casi un año entero de pagos...
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Diferencias de cobros y pagos
Trabajo en una empresa llevando la contabilidad y mi pregunta es ¿En qué cuenta debo contabilizar las diferencias que tengo a la hora de pagar y cobrar?, es decir, ¿La factura es de 238,56? ¿Y me cobran 235,00? ¿Me queda un saldo en la cuenta del...
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Principios de contabilidad
Estoy llevando una materia de contabilidad empresarial y me han dejado la tarea de investigar "los principios de contabilidad", he buscando en diferentes sitios pero no están como del todo claros, no se si usted esta en la disposición de ayudarme...
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Contabilidad compra envases
Mi duda es acerca de como contabilizar la factura de compra y la factura rectificativa de los envases, ya que según he investigado los asientos siguientes corresponderían con el registro contable correcto, pero a partir de estos dos asientos a mí me...
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Organizar tickets de caja
Me gustaría saber como puedo organizar los tickets de caja de las ventas en una tintorería SL, ¿Se pueden agrupar todos en un asiento contable a final de mes? O necesito tenerlos agrupados día a día y tenerlos también archivados por días, ¿Y por semanas?
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Facturas importe cero
Tenemos unas facturas que emitimos a nuestros clientes con importe cero y no sé como contabilizarlas en nuestra contabilidad ya que no llevan IVA y no hay importe y el programa no me deja poner saldo cero... Yo haría (430) a (705) En la factura sale...
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Contabilizar prestación de servicios
1) - Por favor como se contabiliza una factura de prestación de servicios, que el cliente (deudor) nos hace una retención por I.R.P.F 2) - ¿Quién nos devuelve luego esa retención? ¿El cliente o la hacienda?
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Contabilizar retenciones autónomo
Estoy llevando la contabilidad de un trabajador autónomo y me ha surgido una duda. Cuando presenta el modelo 130 lo llevo: 473. A 572. Pero cuando se acaba el año, hay que hacer el cierre contable y no sé que hacer con el saldo de la cuenta 473....
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Factura de abono
Oyy en el trabajo me ha llegado una factura de abono de mi provveedor correspomdiente a una devolución la forma de pago:abonado en cuenta, ¿Compensación en próxima factura... Mi pregunta es como se aria el asiento contable de la factura de abono y...
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Cuenta 340 Productos Semiterminados
LLevo trabajando varios años en una SL dedicada a reformas en general. Mi puesto ha sido de aux.administrativo y hasta hace dos años no he pasado a llevar la contabilidad de le empresa, dejamos por problemas la gestoría y como la empresa es muy...
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Pago en especie
¿Cómo contabilizaríamos un pago de alquiler del local del negocio con comidas en el mismo? Es decir yo alquilo un local destinado a hostelería y remunero al propietario 1.000 € / mes y come y cena en mi local todos los días de lunes a viernes ¿Cómo...
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Error en cuenta proveedores año 2017
Revisando el diario de movimientos del ejercicio pasado, y una vez presentado el I.S., me he dado cuenta de un error de bulto que me gustaría subsanar en este ejercicio 2018. El error está en un asiento de proveedor que en lugar de poner en el debe...
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Como llevar un control de saldo de clientes
Espero me puedan ayudar, tengo una base de datos en access, donde llevo el control de las facturas de mis clientes, aquí llevo el registro de las facturas pagadas y con esto me arroja un saldo por cliente, el problema es cuando el cliente me paga en...
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Suplidos asesoría
¿Alguien puede echarme un cable? La asesoría me manda una factura por servicios de asesordos y lo que he contabilizado es lo siguiente: 623 serv asesoría 472 a 475 retención Esoria Por los suplidos: 623x notario 623y registro 472 a 475 A 410xnotar a...
3 respuestas
Contabilidad-saldos antiguos sin cerrar
Me gustaría saber si me podeis aclarar una duda, tengo saldos antiguos de cuentas de proveedores y clientes que en su día nos se contabilizo el pago, pero que ya fueron pagados y cobrados, se realizó su correcta anotación en las respectivas cuentas...
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¿Cómo contabilizar ingreso de una póliza?
Tengo que contabilizar un importe de un ingreso de una póliza que ha sido devuelta, ¿Cómo sería el asiento?
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Contabilidad con pago de un cheque por devolución
Tengo una factura para contabilizar, la mitad se pagó con la tarjeta y la otra mitad a través de un cheque devolución (anteriormente se había comprado un artículo y posteriormente se devolvió dando un cheque devolución para una posterior compra en...
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Adquisición intracomunitaria
¿Me gustaría que me aclarara este tema? ¿Tanto en la adquisición de bienes y servicios estamos obligados a emitir una autofactura? Al emitir la autofactura nos hacemos una factura a nosotros mismos, y en ella nos repercutimos el iva, pero la base...
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Como dejar "a cero" la cta.474500
Soy nueva y confío me ayudéis. Gracias al foro me aclaráis muchas dudas. Me han asignado actualizar la contabilidad de una empresa desde 2005 y me surge un problema. A 31.12.05 tiene una Base Imponible de Pérdidas a compensar de 132.878,11 y saldo en...
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Dudas al realizar un asiento contable de una compra de EPI y descuentos por pronto pago
¿Cómo puedo hacer asiento contable de una compra de EPI y luego para misma compra hay un descuento por pronto pago?
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Iva deducible.
Me he dado de alta como autónomo, en el epígrafe 844. Se supone que debo pagar el IVA en abril, ¿Pero no se exactamente que IVA se puede deducir cual no?
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Busco ejemplos didácticos para entender el debe y el haber de los activos en contabilidad
Expertos se que para uds. Esto puede ser una tontería pero yo estoy empezando estudios de contabilidad y no entiendo muy bien lo del debe y el haber sobretodo en los activos. ¿Alguno de uds. Tiene ejemplos bien didácticos para poder comprender este...
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Devolución de recibos
Trabajo en un supermercado de contable y resulta que una empresa de publicidad nos hacia publicidad y nos pasaba por banco recibos.. Entonces no hubo entendimiento entre el jefe y dicha empresa y tuvo que devolver los últimos 8 recibos que supongamos...
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Tengo una diferencia en el modelo 347 por una factura de 2015 contabilizada en 2016.
Tengo una factura de 2015 de un proveedor contabilizada en 2016. La factura era por importe de 1.500 euros y ésta hace que supere la cantidad de 3.005. Mi proveedor no tiene la obligación de declarar mis datos. ¿Qué me aconsejáis? ¿Declaro su...
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Impuesto sobre sociedades
Estoy cerrando la contabilidad de una sdad limitada laboral, se creó el año 2001 entonces se cerró sin beneficios es decir con perdidas, ¿Pero si que este año con motivo de una subvención pues tengo de beneficios antes de impuesto (según balance de p...
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¿Préstamo entre sociedades?
El uso de la cuenta 553 sólo es posible si la SOCIEDAD ANTIGUA (Sa) es ACCIONISTA de la SOCIEDAD NUEVA (Sn). La solución más adecuada es reflejar las cantidades satisfechas por Sa en nombre de Sn como PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO: En la contabilidad de Sa...
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Como contabilizar un impagado de factura
Como puedo contabilizar un impago de unas facturas que ni he cobrado ni voy a cobrar, y como contabilizar el iva correspondiente que ya en su día ingrese en hacienda.
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Contabilizar póliza de crédito con tramo de c/c
Nos han concedido una póliza de crédito por importe de 30.000 euros, con la peculiaridad de que está ingresada en la misma cuenta corriente que utilizamos habitualmente. Mi pregunta es cómo la contabilizo. Yo lo he hecho de la siguiente manera....
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Cierre del iva
¡ Mira, tengo la 477 con saldo que cuadra La 472 también cuadra La 477 tienen mas saldo que la 472 Tengo algún iva sin pagar, además veo que la suma de mi deuda con la 472 es justo el saldo de la 477. ¿Qué asiento o que algo debo hacer?
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Gastos contables y gastos fiscales
Le duda que tengo es que he contabilizado unos gastos contables en el grupo 6 los cuales no son gastos fiscales, por lo que el el imp. De soc. Tendré que efectuar unos ajustes contables y tributar sobre esos importes al no ser gastos fiscales. Pero...
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Asientos 01/01/2008 NPGC
Tengo un balance a fecha 31-12-2007. Necesito passarlo al 01-01-2008 con el asiento de apertura pertinente para aplicar la nueva normativa del plan general contable. Le estaría muy agradecido si puedo ayudarme es muy escueto. Activo: Gastos de...
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Contabilizar fra venta coche
Me dirijo a ustedes porque ya me han respondido a algunas preguntas con bastante éxito. Mi empresa ha vendido el coche al director, ha pasado de ser coche de empresa a coche personal y se ha emitido una factura de venta con Iva. Me gustaría me...
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Limpiar cuentas de proveedores
Me gustaría saber cuál es la forma correcta de anular saldos deudores o acreedores que arrastramos en las cuentas de proveedores de ejercicios anteriores. Son pequeños descuadres producidos por equivocaciones contables etc.
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Liquidación de la cuenta 4751, en microempresa, autónomo.
Estoy llevando la contabilidad de un autónomo, con actividad mercantil. Me gustaría saber con cargo a qué cuenta debo liquidar la 4751. Recoge el saldo de las retenciones en las facturas de los acreedores por prestación de servicios. Creo que debo...
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¿Es necesario qué el proveedor envíe una anulación de la factura primitiva?
Tengo una seria duda acerca de las facturas rectificativas. Te pongo un ejemplo porque creo que así me quedará más claro. ¿Con fecha 20/07 contabilizamos una fra por importe de 7500?. ¿Ahora con fecha 21/08 recibimos una factura rectificativa de la...
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Debe y haber de contabilidad
Quería saber lo siguiente IVA NETO Total Que va al debe y al haber de las siguientes cosas: Facturas proveedores Facturas clientes Abonos proveedores y clientes Provisiones Periodificaciones Banco un ingreso va al debe o al haber En espera de su respuesta
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Contabilización de pagarés
¿Cómo se contabilizan los pagarés que ya has entregado y que tienen un vencimiento a 6 meses por ejemplo?
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Contabilizar gastos de años anteriores
Tengo que contabilizar en el ejercicio 2016 30.000 Euros de gasto de alquiler del ejercicio 2012 que en su día no se declaro, se ha hecho en 2016, se que tengo que hacer el asiento 113 a 4751, La pregunta es si tengo que hacer un ajuste extra...
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Cierre de año
Tengo un pequeño problema, llevo poco tiempo llevando la contabilidad de la empresa, pero para los cierres de año suele venir una gestora y hacer el cierre. El problema es que esta enferma y no se cuando va a poder venir. Me gustaría si pudieras...
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Corregir saldo impuesto de sociedades
Surge un problema, cuando presente el modelo 200 del 2011 arrojo un saldo contable de 801,92 (HABER), pero se declararon 763,29, por que mi jefe quería subsanar una omisión del año anterior, ¿Mi pregunta es contablemente como hago para disminuir los...
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Como saldar la 473
Necesito un poco de ayuda porque en realidad no soy contable pero intento llevar la contabilidad de mi empresa. Según tengo entendido, antes de hacer el asiento de regularización tengo que sacar el balance de situación y restándole el pasivo al...
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Necesito ayuda con los modelos 100 y 714 En el formulario de la declaración de la renta y patrimonio
Tengo un cliente que es persona física y tengo que contabilizar los impuestos de la renta y patrimonio y no sé exactamente cómo hacerlo. ¿Cómo se haría el asiento para el gasto? ¿Y el asiento para el pago por banco?
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Contabilizar traspasos entre empresas con mismo admini
Llevo la contabilidad de dos empresas A y B y las dos S.L. Con el mismo administrador. - Entre ellas se traspasan dinero desde caja y desde bancos. Estos traspasos se llevan a la 5523. En A y a la 551 en B con cargo o abono a la 570 o 572. En este...
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Facturas de suplidos para quien las recibe
Quiero pediros ayuda para algo que me preocupa desde hace un tiempo en el que llevo trabajando en una empresa que cobra provisiones de fondos para gastos a los clientes (a cada uno se le abre una cuenta, que creo debería ser una de fianzas a largo...
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Nuevo plan reclasificación cuentas
Llevo la contabilidad de una empresa y no tengo muy claro el cambio de las cuentas de nuevo plan sobre todo lo referente al cambio de los números de las cuentas del inmovilizado material, ¿Tengo qué pasar de la 22.. A la 21.. En un asiento al...
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Devolución efectos impagados
Estoy cerrando la contabilidad del año pasado y tengo algunas dudas que te iré comentando si no te parece mal. Una de ellas es la siguiente: El banco me ha mandado un adeudo por devolución de efectos impagados por 3648,83 euros. ¿Qué asientos debo...
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Asiento contable 2013 perdidas 400 euros y en 2014 beneficios de 300 euros. Que asientos contables debería de hacer en cada año?
En el año 2013 la empresa obtuvo unas perdidas de 400 euros y en el año 2014 obtuvo unos beneficios de 400 euros. En ambos años no hay diferencias permanentes ni temporarias. Necesito saber que asientos contables debería de hacer en cada año y como...
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Impuesto sobre beneficios
En el 2008 tuve beneficio de: 1.379,98. Tenía retenciones bancarias (470) por: 1.225,13, he hice el siguiente asiento: (1.225,13 x 25% = 345,00) 345,00(630) 880,13(4709) A (470) 1.225,13 Ahora en el 2.009 me devuelven los: 1.225,13 y la cuenta (4709)...
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¿Cómo debo saldar cuentas del modelo contable 121?
Llevo una contabilidad que arrastra desde el año 1993 y 1994 unos saldos en la cuenta 121 que no se corresponden con la realidad. No puede hacer siguiemiento de esas cuentas y querría saldarlas a 0. ¿Cómo lo debería hacer?
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Facturas pendientes de recibir
Mi pregunta es que cuando resulta que hay facturas pendientes de recibir pero sin embargo en el extracto te aparece que ya lo has pagado he hecho 4109000 a 572 Pero si hago eso cómo contabilizo el gasto, porque se supone que con las facturas...
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Facturas años 91,92,93,94
¿Llevo poco tiempo trabajando en una empresa y me han ingresado en cuenta un pago de unos 7.000?, correspondientes a unas facturas que debía un cliente de los años 91,92,93 y 94. El problema es que en aquellos años, no se llevaba contabilidad porque...
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Asientos mal contabilizados en 2003 y 2004
Hace poco que he comenzado a trabajar en una empresa y me encuentro con que tiene facturas de proveedores y clientes pagadas pero no contabilizado bien el pago de estas. Ya que ahora me aparecen como no pagadas y claro como deurodes pendientes de...
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Asientos contables, funcionamiento de las cuentas de activo y pasivo y ejercicios
Me podría explicar de forma sencilla como funcionan las cuentas de activo y pasivo y el debe y el haber, es que a la hora de leerlo parece que lo entiendo, pero cuando me pongo a hacer ejercicios no me sale. Estoy intentando hacer asientos contables,...
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IVA factura siniestro
Recientemente he tenido un siniestro en mi hogar y ha sido cubierto por mi compañía. Me pidieron la factura del arreglo para pagarme directamente a mí el importe total (con IVA). Mi duda es, ¿Esa factura ellos la declaran en el impuesto de IVA o no,...
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Previsión suspensión de pagos
Trabajo en una empresa española que pertenece a un grupo italiano y últimamente están sucediendo uno hechos sospechoso. El caso es que creemos que en el pensamiento de la dirección del grupo quieren cerrar la empresa española intentando provocar una...
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Cambio de programa contable y limpieza de clientes
Quisiera saber si al realizar un cambio de programa contable podemos hacer una limpieza de cuentas de clientes que teníamos en el anterior programa contable pues hemos observado que hay muchos clientes que han dejado de serlo por diversas causas...
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Deuda ajena
En un banco existe una cuenta abierta con tres personas como titulares con su respectiva cartilla, estos son PADRE, MADRE E HIJA. En esta cuenta, solo PADRE percibe ingresos que provienen de una pensión por larga enfermedad (unos 1.200 euros). Por...
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Salario Autónomo
Tengo una duda sobre el salario de un autónomo. Soy autónomo y no pertenezco a ninguna sociedad, es decir trabajo como profesional liberal, además NO tengo un sueldo fijo y mucho menos una nómina, voy cobrando conforme a mis ingresos por ventas....
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Significado circulante en contabilidad
Necesito saber a qué hace referencia el concepto circulante cuando nos referimos al activo y pasivo. Sé que se refieren a partidas a corto plazo, pero el significado de circulante me tiene algo confuso, además que necesito tenerlo claro para un...
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Sanción tributaria
Hemos pagado en 2010 una deuda tributaria por un IRPF del 2007 por importe de 3.880,94, tengo a cero ya la cta 4751, pero no tengo reconocida esa deuda del 2007 y si la contabilizo al debe en la 4751, ésta me quedaría con saldo deudor y me...
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Contabilización pronto pago y arreglar cuentas cliente
Te envío la pregunta directamente a ti porque lo he intentado de forma general y no he obtenido contestación. Espero que no te moleste Me gustaría realizarte dos consultas: - En una factura que he emitido hay un descuento por pronto pago. Tengo...
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Ajustes a la base imponible del impuesto de sociedades
Planteo el siguiente supuesto de una empresa que informa los siguientes movimientos: - En sus cuentas figura una deuda de 6.000 € no reclamada judicialmente de antigüedad 2 años, y en el ejercicio corriente decide dotar una provisión para cubrir el...
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Compensar activo circulante con reservas
Tengo una pequeña asesoría y nos ha venido un cliente nuevo, estamos empezando y no se puede decir no, por muy complicado que te lo pongan. Es una S. L. Que ha estado sin actividad unos 4 años y ahora un hijo se va a hacer cargo de la empresa. El...
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¿Cómo contabilizar un reconocimiento de deuda?
Trabajo desde hace tres meses en una empresa llevando la contabilidad. Tenemos unos clientes que debían facturas desde el año 89 hasta el 2000, los metimos por vía judicial e hicieron hace una año un reconocimiento de deuda. Han ingresado este año...
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ASiento erróneo y contrapartida
Una consulta si eres tan amable. Estaba anulando una factura de un proveedor y lo he saldado con una cuenta de contrapartida equivocada sin querer. El proveedor a quedado saldado pero la cuenta de contrapartida es errónea, los saldos de la 622 y la...
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Abono de factura
Tengo una duda con un tema contable. En el mes de agosto un proveedor nos suministró mercancí que fue contabilizada al recibir su factura. La forma de pago era un recibo domiciliado a 60 días que todavía no ha vencido. Hace unas semanas hemos...
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Subsanar error contable en caja.
Hace poco he empezado a llevar la contabilidad de una nueva empresita. Con los tiempos que corren, han estado utilizando mucho la caja (570) el caso es que había multitud de operaciones y revisándolo bien resulta que hay un descuadre de casi 2000...
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Como tributan los premios en Hacienda
A ver que opináis. Acabo de recibir una notificación en la que me indican que he ganado un premio en un sorteo. El premio no consiste en dinero, sino en puntos que a través de un pagina web puedes canjear por regalos. En el escrito me indican que la...
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¿Como se hace un presupuesto?
Necesitaría saber cómo se elabora un presupuesto sencillo. Es para una entidad local menor sin trabajadores. La mayor duda que tengo es cómo se mete en el presupuesto cuando tienes capital ahorrado. Se que sonará raro pero nuestra entidad tiene unos...
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Línea de crédito con saldo deudor
Un cliente nos ha dado una provisión de fondos considerable, y en lugar de dejar el dinero en la cuenta corriente lo hemos ingresado en la línea de crédito. No es que vayamos a cancelarla, sólo evitar pagar los intereses mientras no necesitemos el...
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