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Puedo compensar la cta 430 con la 436?
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Contabilizar asiento regularización sin IVA repercutido, ayuda!
Acabamos de empezar la actividad y solo tengo IVA Soportado, nada de IVA Repercutido. El asiento de regularización del 1T, ¿Sería así? (470) a (472) Si optamos por compensar, ¿Debería hacer algún asiento más después de realizar el modelo 303? ¿Y si...
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Cuenta para cancelar pequeños saldos
¿Cuál es la cuenta más apropiada para cancelar pequeños saldos de clientes por importes que no se cobran y se acaban "perdonando"? Es decir, tenia un cliente que me debía 372 y otro que me debía 472; y uno me ha pagado en efectivo 370 y el otro 470....
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Contabilización declaración paralela I.S.
Somos una Pyme. Nos han enviado una notificación de liquidación paralela por error en la declaración de Ingresos Financieros de 2007, la cual hemos aceptado como correcta. Supone un aumento de los ingresos financieros en 8.200 euros, un aumento de...
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Venta de libros y regalos
Mi empresa acaba de empezar a editar libros propios y no sé si estoy contabilizando bien estos casos: 1- Entrada al almacen del libro (¿Sería producto terminado con un coste de impresión de 30?) ¿Gastos de adquisición 30? (601) a (410) 30? 2- ¿Venta...
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Contabilizar indemnizaciones de terceros
En el despacho de abogados de tráfico que trabajo muchas veces los procuradores nos ingresan cantidades en nuestra cuenta bancaria que corresponden a indemnizaciones que luego tenemos que entregar a los clientes y de la cual además nos cobramos...
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¿Cómo seria el asiento de un viaje en el cual el mayorista ofrece una comisión?
Tengo una agencia de viajes y necesito saber como se contabiliza este asiento. Vendo un viaje a un cliente por 1000 euros. El mayorista me da una comisión del 10% más IVA: 116 euros Le pago a la mayorista 884 euros ¿Cómo seria el asiento?
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Provisiones y suplidos
Una asesoría cobra provisiones de fondos a clientes para tramitar escrituraciones de compraventa, sucesiones, etc. Con ese dinero se pagan los gastos de esas tramitaciones, notarios, registro ... Al final se hace la factura por los honorarios más iva...
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"compensación activo-pasivo"
Somos una empresa de servicios que tenemos un considerable volumen de negocios con una empresa antaño pública. Ambos nos facturamos mutuamente y el problema es que al abonarnos ellos ntras. Fras. Mediante transferencia bancaria nos descuentan sus...
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¿Qué asiento hay que hacer si vendemos lotería con recargo?
Vendemos lotería con recargo. 1.El lotero nos la da ¿Qué asiento hay que hacer? 2. La repartimos y tenemos ingresos en cuenta banco según nos la van pagando ¿Qué asiento hay que hacer? 3.- Pagamos al lotero ¿Qué asiento hay que hacer?. Otra coas:...
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Cancelación saldo cuenta 473
Una empresa que sun ingresos son por arrendamiento local negocio, genera mensualmente factura Debe: 430 y 473 haber: 752 y 477 La pregunta es cómo cancelar el saldo de la cuenta 473 al final del año.
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Rappel sobre ventas del año anterior
Me gustaría saber en que cuenta contabilizo las regularizaciones de rappeles que habían sido estimados en el ejercicio anterior. Si lo hago en la 709 me desvirtúa las provisiones de este año y además me disminuye mi venta de este año.
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Alquiler de vestidos
Quería sabes como seria el asiento de una tienda donde se alquilan vestidos y aparte se entrega una fianza y el cliente también paga un seguro por los vestidos. Seria en la cuenta 700 o bien en ingresos por arrendamiento y el importe de seguro en que...
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Asientos 01/01/2008 NPGC
Tengo un balance a fecha 31-12-2007. Necesito passarlo al 01-01-2008 con el asiento de apertura pertinente para aplicar la nueva normativa del plan general contable. Le estaría muy agradecido si puedo ayudarme es muy escueto. Activo: Gastos de...
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Adelantos de facturas
A ver si me se explicar bien para que alguien pueda ayudarme :) Hemos tenido que adelantar unas facturas a nuestro favor a través de SANTANDER CONFIRMING. El caso está en que mi sistema, para contabilizar las facturas cobradas, me pide que clikee...
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Compensación de perdidas en el impuesto sociedades
Estoy haciendo el cierre de una sociedad la cual ha tenido perdidas en el ejercicio 2007 y en el 2008 ha tenido beneficio y quisiera compensar las perdidas con el beneficio. El asiento que debo hacer creo que es (630)en el debe a la (4745)perdidas a...
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Como contabilizar cesión derechos a un tercero
Mi empresa tiene créditos incobrables que arrastra desde hace años y, por un motivo que no viene al caso, los ha vendido a una persona física que no tiene relación con la empresa. Lógicamente hay una quita y paga por ellos menos valor del que hay...
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Impago retenciones garantía
Emitimos a un cliente factura por trabajos realizados con retención por garantía, de la siguiente forma: Base Imponible = 100 . HABER 705 Iva (16%)= 16 ............ HABER 477 Retencion (5%)= -5...... DEBE 430.1 Total = 111 ... DEBE 430 Esas...
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Contabilizar pagarés de clientes
Tengo una factura de un cliente de 1 de enero 2010. La contabilicé en su momento como una factura normal. Ahora, con fecha de 30 de abril nos envía un pagaré de vencimiento 21 de mayo por el importe de la factura que es de 2126 euros; hicimos el...
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Subcuentas, clientes y gastos
Tengo más de 15 clientes, se que la subcuenta es la 430, debo crear una subcuenta para cada cliente, ¿Pero la duda es si estas subcuentas ban en el plan contable? ¿O tiene otra paerte en donde apuntarlas? 2) ¿Dónde se apuntan el valor numérico de...
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Contabilización de perdidas
Tengo un cierto lio mental y me gustaría que me confirmases los siguientes asientos: Supuesto: Pérdidas de 1000. Impto. Al 25% = 250. Retenciones 50. Pagos fraccionados 400. En el ejercicio actual: 1000 cta. 121 a 129 1000 250 cta. 4745 a 630 250 400...
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Cuenta de suplidos
A un cliente nos hizo un ingreso al banco de 10.000 euros, . Y las facturas a su nombre ascienden a 8.000, los otros 2.000 son suplidos, que no se han introducido a las facturas. Y yo realize lo siguiente. -----------10/08/10-------------- 10.000 572...
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Cierre contabilidad
¿Qué asientos tengo que hacer para cerrar la contabilidad?. - Liquidación del iva - Amortizaciones y provisiones - Estimación del Impuesto de sociedades ¿Alguna más? ¿Cómo contabilizo la estimación del impuesto de sociedades?
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Iss cierre contable
Trabajo en una Pyme, después de 3 años, este será el primero en tener beneficios (23.700). Mis preguntas son: *¿Qué tipo he de aplicar el 35 ó el 30 %? *¿Cómo contabilizo el ISS? Unos me dicen que tras hacer el asiento de PyG seria: 630 (% ISS) a 129...
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Ingresos extraordinarios
Mi empresa ha realizado la venta de un vehículo (no forma parta de la actividad normal de la empresa) ¿Sería el asiento correcto? Cuenta deudor (430) a 778 (ingr extraor) Y posteriormente al cobrar Banco (572) a deudor (430).
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Gastos bancarios que paga el cliente
Los gastos bancario NO SE DECLARAN EN EL 347, es una de las exenciones p`revistas en el Artº 20-uno-18 de la Ley 37-92 y en el Artº 2, apartado 2B y 32 de la Ley 240271985. Cuando devuelven la letra, yo lo contabilizado en la cuenta del cliente para...
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Cruzar facturas de cliente y proveedor
A un proveedor le hemos hecho un trabajo, y hemos acordado que en lugar de que haya circulació de dinero crucemos las facturas. Siendo así, entiendo que los asientos serían así: N/ Fact (Mi factura al proveedor) 100 (622) a 40 (116) 16 (472) S/ Fact...
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Iva en ventas
Las venas intracomunitarias y ventas a países fuera de la UE, se contabilizan sin IVA, ¿VERDAD? Ventas a canarias, ceuta y melilla, también estarían exentas: ¿Solo seria 430 a 700?
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Endoso de cheques
Tengo una duda sobre la contabilización de cheques cuando estos son cobrados a los clientes y endosados a los proveedores. Imagina que cobro un cheque por valor de 500 euros a un clientes y tengo una deuda con un proveedor de 300 euros. Decido...
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Revertir una provisión de gastos a final de año
Quisiera que alguien me ayudara con una duda que tengo acerca de las provisiones realizadas durante el año. A cierre de cada mes hacía la provisión de unos gastos que se suponían que iban a ocurrir a final de año (6.. A 5292). Llegado final de año,...
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Contabilización facturas de servicios de peluquería
En una peluquería canina, cuyas ventas son por la realización de trabajos por corte de pelo, baño etc... ¿Cómo tendría que contabilizar estas ventas? Sería: (430) clientes a ventas mercaderías (700) Iva repercutido (477) ¿O en lugar de emplear la...
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Contabilidad-saldos antiguos sin cerrar
Me gustaría saber si me podeis aclarar una duda, tengo saldos antiguos de cuentas de proveedores y clientes que en su día nos se contabilizo el pago, pero que ya fueron pagados y cobrados, se realizó su correcta anotación en las respectivas cuentas...
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Contabilizar provisión de fondos y factura
Hemos tenido dos casos: 1. Un cliente nos entrega una provisión de fondos para los futuros honorarios, por lo tanto, le hacemos factura de anticipo con el correspondiente IVA. 2. Un cliente nos entrega una provisión de fondos para pagos por cuenta...
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Asiento apertura créditos fiscales diferidos
Me podríais indicar en el asiento de apertura el crédito fiscal a compensar en ejercicios siguientes ( cuenta 4745) si va en el debe, o no hay que aperturarlo, ya que en el debe ya van las perdidas y ganancias ( cta. 129 ) acumuladas.
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Contabilizar Impuesto sobre vehículos
Me podrían informar como se contabiliza el recibo del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. El vehículo en cuestión está como leasing de la empresa.
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Remesa recibos a la vista
El asiento de prestación de servicios y cobro es el siguiente: 430-X Clientes a 705 - Prestación de Servicios. 57X - Banco o caja a 430-X Clientes Quisiera saber si es cobro de recibos a la vista, hago una remesa, ¿El asiento como sería en este caso?
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Impuesto Vehículos
¿Podría, por favor indicarme como contabilizar el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, correspondiente a un vehículo que está a nombre de la empresa?
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Pago factura Diciembre
¿Cómo se puede reflejar una factura de teléfono que pertenece al mes de Diciembre pero se carga en Enero y no había saldo pendiente en la contabilidad al cierre del año?
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Fra. Emitida de obra con retención
Quiero contabilizar una fra. Emitida por mi empresa que se dedica a la obra publica, y cuando emite las facturas tienen una retención del 5%. Quisiera saber como contabilizar la fra. Y como contabilizar la retención, ya que ésta últi no se sabe nunca...
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Compensación pagarés 2
Perdona que te moleste, pero tengo una seria duda sobre algo que te comenté en su momento, y del que te dejo copia debajo para que te acuerdes. Ahora, a finales de año, la situación ha cambiado en lo siguiente.: 1.Sigue sin haber facturas por medio....
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Contabilizar pago de crédito y caución
¿Cómo puedo contabilizar el pago de nuestra empresa aseguradora por el impago de mi cliente? Es decir, ¿A qué cuenta llevo 80% que me paga cyc y a que cuenta el resto del impago?
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Salario Autónomo
Tengo una duda sobre el salario de un autónomo. Soy autónomo y no pertenezco a ninguna sociedad, es decir trabajo como profesional liberal, además NO tengo un sueldo fijo y mucho menos una nómina, voy cobrando conforme a mis ingresos por ventas....
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Contabilidad errónea
Tengo un cliente que ha traído una contabilidad del año 2008 con varios errores, el problema es que se presentaron cuentas anuales e I.ES correspondientes a dicho ejercicio con esos errores. No se contabilizaron gastos dando como resultado más...
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Devolución venta
Quería asegurarme si los asientos que he realizado sobre una devolución de una venta estaría bien: ¿La cuenta de ese cliente tiene una cifra de 1.431.65?, ¿Y nos devuelven una factura con valor de 464?, por lo que realizo el siguiente asiento: 400...
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Contabilidad de videoclub
Quisiera saber como contabilizar la compra de películas destinadas para el alquiler en un videoclub, así mismo quisiera también saber que asiento se hace de ingresos por el alquiler de dichas películas y que documento justifica el asiento de ingreso.
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Clientes incobrables
Tengo una cuenta de clientes que no la voy a cobrar ya que la empresa ha desaparecido. Quisiera saber el asiento correspondiente que tendría que hacer para pasarlo a morosos.
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Duda sobre un saldo negativo en cuenta clientes (430)
Estoy muy perdido. Llevo dando vueltas varios días y ya no sé si es que veo el error pero lo paso por alto. Es sobre el ejercicio 2012 y quiero zanjarlo ya para presentar libros, cuentas y sociedades. Tengo balance así: Saldo Debe Saldo Haber Saldo...
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Nuevo asiento en metálico
Tengo muchas dudas al empezar a contabilizar asientos en metálico en el 2009, para que luego el programa de contabilidad, informe debidamente a los modelos de Hacienda cuando se tenga que liquidar el IVA. Si tengo que hacer un asiento de pago en...
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Contabilizar un parking
¿Tengo 2 Parkings 1 en alquiler en Benidorm y Otro en Valencia me podríais decir a que cuenta llevarla y como haría el asiento?
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Impuesto sobre sociedades
El año pasado en el mod 200, el resultado fue de -1466.98 antes del impuesto y el la casilla sobre el impuesto sobre beneficio se puso 366,75 (25%) hasta ahí correcto... Este documento estaba hecho ya, llevo muy poco tiempo en la empresa... ¿Tengo...
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Contabilizar Dación en Pago
Nuestro cliente Marble Ortega Stone, tiene una deuda pendiente con nosotros y se ha firmado una escritura en el Notario de Dación para el pago, puesto que tienen bloques de mármol aquí en el puerto y esta Dación es para poder vender los bloques hasta...
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Contabilidad de clientes de una promotora inmobiliaria
Como funciona las cuentas de clientes de una promotora inmobiliaria durante la ejecución de la obra entregando letras de cambio, antes de subrogarse en la hipoteca
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Diferencia entre anticipo y pago a cta
Como diferencio entre anticipo y pago a cta, porque realmente yo utilizo siempre la misma cuenta 407. ¿Cuándo es anticipo tiene el proveedor que mandarme una factura por el pago que anticipo? ¿Y yo contabilizar el iva en ese mismo asiento?
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Provisión menor valor de la venta
Debido a que estoy con los cierres contables y son unas cuantas de sociedades, me salen preguntas cada dos por tres. El año pasado vendimos una empresa química del grupo familiar. Al firmar el contrato se firmo que quedaba en garantía un deposito de...
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Tengo que contabilizar el capital social de una nueva empresa, ¿Qué asiento tengo que hacer?
En las escrituras aparece: Capital Social y participaciones: El capital social es Cinto mil euros (5.000, 00€.) Representado por cinco mil participaciones, de un euro de valor nominal, cada una, numeradas correlativamente del uno al cinco mil,...
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Asiento factura pendiente de formalizar
Me ha surgido una duda con respector al PGC, trabajo en un taller de coches, y tenemos un cliente "especial" que se organiza él los pagos de las facturas, con lo cual suelo tener 2 o 3 albs. Pendiente de formalizar, y no tengo muy claro como reflejar...
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Registrar en libro diario, ¿Mayor y balance?
Se vende mercadería por 18000$, ¿Nos pagan el 25% con un documento el 25% en efectivo .el 35% con un cheque y el resto a credito?
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Contabilizar una dación en pago
Necesitaría saber como contabilizar el siguiente movimiento, resulta que un cliente que mantenía una deuda con nosotros a decidido pagarnos parte de la deuda con una plaza de garaje. El caso es que en las escrituras realizadas para dicha dación en...
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Valor del suelo superior al valor de compra
Estoy contabilizando un leasing inmobiliario. Se firma por ejemplo por 500.000 euros. El leasing es la compra de tres locales comerciales y una plaza de garaje. A la hora de contabilizar el asiento de compra tengo claro que: (Uso la 220 y 221 porque...
2 respuestas
Anticipos de clientes
Le ruego me aclare la siguiente duda: cuando se contabiliza un ingreso en concepto de anticipo de cliente ¿Es necesario desglosar la partida de iva en dicho asiento o se debe hacer posteriormente cuando se contabilice la factura correspondiente y se...
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Prov.insolv.de trafico dotadas en contabilidad, hay algún plazo legal que te obligue cancelarlas.
Hace unos años se procedió a dotar las insolvencias de varios clientes. A pesar de tener claro la empresa que no los va a cobrar, hay establecido un plazo legal, que te obligue a darles de baja en contabilidad.
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Como realizar un asiento de un ingreso?
A ver si me podéis ayudar como contabilizo un ingreso que nos han hecho en enero 2018 pero pertenece a diciembre de 2017. ¿Qué asiento hacer en cada año para que me lo contabilice en el 2017?
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Contabilizar opción de compra sin entrega del bien
En mi empresa vamos a realizar una operación de venta con opción de compra por la cual vamos a vender pongamos 100 euros, pero nos anticipan 40 sin que haya entrega del bien en ese momento y existiendo factura con su iva correspondiente, y...
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Sobre devolución de ventas
Pondré un ejemplo para explicar mi duda: ¿Mi empresa realiza una venta por importe de 100? ¿Posteriormente realizo un abono por importe de 25? A causa de una devolución del cliente. El asiento seria así: ¿Venta por 100?: 430 A700 ¿A477 por el abono...
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Contabilizar las comisiones y los ingresos de un Marketplace
En la librería en la que trabajo nos hemos dado de alta en varias plataformas de venta (como Fnac). Para controlar las ventas he creado una cuenta de cliente para cada Marketplace (es decir, les facturo la mercancía vendida a través de cada uno) y...
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Baja vehículo en contabilidad, por venta
En Agosto, vendimos un vehículo que compramos hace unos años. ¿La compra la hicimos por 16200? ¿La venta ha sido por 3000? ¿Y tengo amortizado hasta la fecha de Venta 6.959,34? Mi pregunta es, que como realizo la baja contable del vehículo, porque lo...
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Cancelación del anticipo
Tengo una gran duda un cliente me da un 60% como anticipo, quisiera saber como tegistro contablemente lo antes mencionado pero a su vez cuando me cancelan el 40% restante como hago el registro de la fact. Y a la vez como cancelo ese anticipo Gracia!
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¿Cómo cerrar la cuenta 473 de retenciones que me han hecho por arrendamiento de local?
Llevo la contabilidad de una Comunidad de Bienes que se dedica al arrendamiento de bienes inmuebles y hay locales que nos retienen irpf. A final de año tengo ese saldo en la cuenta 473 que no sé como quitarme de encima. ¿Con qué cuenta debo cerrarla...
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Factura proveedor contabilizada doble como solucionarlo?
Os comento en el año 2014 se contabilizó una factura de proveedor y en el año 2015 también se facturo la misma factura, ahora yo me he dado cuento de ese error.. ¿Cómo puedo solucionarlo? Pensé en hacerle un asiento como si fuese al revés: 430-700...
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Como provisionar el ingreso de una factura
En el 2008 no pude emitir una factura a un cliente y la he emitido en el 2009, ¿Cómo debo provisionar el ingreso en 2008? Y en el caso del cliente, ¿Cómo debería provisionar el gasto?
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Contabiidad-Impuesto Autonomo
Mis consultas son referentes al Autónomo propietario de un bar: iva régimen general, estimación directa simplificada. 1.-En relación a impuesto supongo que hay que presentar trimestralmente: modelo 300(ahora creo que 303), modelo 110 y modelo 130....
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Pago a cuenta en la compra de un piso
Llevo la contabilidad de una constructora y no se si lo estaré haciendo mal Cuando recibo un pago de un cliente hago el siguiente movimiento: 1.- 572(banco) a 430 (cliente) 2.- Emito la factura al cliente 430 (cliente) a 437 477 Sería correcto.
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Ingreso por factura mayor al importe real
¿Hemos emitido una factura por un importe de 236?, ¿Pero el cliente nos realizo transferencia por 244? Por error. ¿Cómo contabilizo esa diferencia de 8? ¿Cómo un ingreso extraordinario? ¿Un traspaso de caja al banco o como para que me figure en...
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Tengo este ajerccio atravesado necesito ayuda
A 31 de diciembre tras la regularización de ingresos y gastos el libro mayor de la contabilidad de la empresa SACARO S.Aque se dedica a la comercialización de azúcar. Presenta los siguientes datos CUENTAS SALDOS Código Nombre Deudor acreedor 460...
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Contabilizar liquidación de comisiones remesa
Tengo una duda de como contabilizar el recibo que me llega de la liquidación de las comisiones de las remesas. En el me detalla, el nominal de la remesa, las comisiones y el iva. Yo tengo, el nominal de la remesa en la 572x, las comisiones en la 626,...
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¿Cómo contabilizar la cuenta 439?
Tenemos una empresa de construcción que facturamos con Entidades Públicas y a final de año para que cuadren sus presupuestos nos hacen certificar por anticipado por lo que el IVA repercutido se nos dispara y hace que tengamos que pagar de IVA lo que...
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Junta de compensación
Quisiera saber cómo se contabiliza una junta de compensación, en qué cuenta se contabilizan las derramas ingresadas por los propietarios.
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Asiento iva trimestral
Debo contabilizar el asiento de regularización del tercer trimestre pero me he liado tremendamente: Tengo saldo a compensar que arroja desde el primer trimestre, en este 3T me arroja un Iva devengado por 108€, Iva deducible -97,12€ que salen de un...
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Distribución de resultados
A quien pueda atenderme. Resulta que tengo una duda y quisiera saber si alguien puede ayudarme... Yo, cerré la sociedad en el 2008. Comprobé el inmovilizado, su amortización, el préstamo que tenia, los saldos de proveedores y clientes y la cantidad...
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Contabilización.
Tengo una duda con el manejo de ese tipo de situaciones, si alguien me compra un producto de $500, y me paga $100 en efectivo, $200 en bonos Sodexho y $200 con tarjeta de crédito, ¿Cómo he de contabilizar ese pago?
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Contabilización de provisión de fondos notario
En que cuenta tiene que aparecer la contabilización de provisión de fondos que se hace a un notario para ampliación de capital
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Cooperativa de viviendas
Durante la construcción de unas viviendas en régimen de cooperativa (en torno a dos años de ejecución), los socios a los que se les van a adjudicar la viviendas acordaron en junta realizar pagos a cuenta mensuales del precio final de la casa de...
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Asiento contable ingreso por comisiones,
Mi jefe es intermediario financiero, es decir, consigue clientes a los bancos para que éstos firmen hipotecas o préstamos con dicha entidad financiera, por ello, los bancos le emiten una factura en la que se establece una base imponible, una...
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¿Cómo realizo la contabilización del impuesto sobre beneficios?
La empresa ha obtenido un beneficio de 21.000 €. El tipo impositivo que aplica es del 25 %. Tiene una deducción por contratación del primer trabajador por 3.000 € y los saldos de las cuentas 4745. Créditos por pérdidas a compensar por 300 € y 473....
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Dotar provisión por insolvencias de trafico
Cuándo paso un cliente a cliente dudoso cobro y doto la provisión es suficiente con tener recibos devueltos en el banco o es necesario hacer un monitorio o otro tipo de reclamación del pago?
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Empezar la contabilidad de un autónomo
Quisiera empezar una contabilidad desde cero de un autónomo y quisiera saber que cuentas del PGC hay que dotar, es decir que asientos hay que hacer al principio. Supongo que la 102 - Capital y las 400-410 - Proveedores y las 430 - Clientes. Para la...
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Pérdida Extraordinaria en existencias
Pertenezco a una empresa informática que ha ido acumulando material informático y este año decidió llamar a la empresa municipal de basuras para deshacerse de todo el material obsoleto que ya era imposible vender o usar. La cuestión es que se trata...
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Contabilizar embargo por el juzgado de lo social
A un cliente le ha llegado un escrito del juzgado de lo social en el que dice que el saldo pendiente con nuestra empresa debe ser ingresado a ese juzgado por unos salarios pendientes con trabajadores despedidos. En el escrito aparece el nombre de 2...
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Las cuentas que utilizarás son: Clientes, Ventas e IVA
Se vende $20,000 más IVA de mercancía a crédito a la compañía Xochitl S.A. Las cuentas que utilizarás son: Clientes, Ventas e IVA por pagar
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Asiento operaciones contables
Si mi empresa ha vendido el 30 de mayo por 2200€ todos los ordenadores(equipos para procesos de información) para adquirir otros nuevos, siendo la amortización acumulada de estos elementos de 900€. Este año todavía no hemos dotado amortización:el...
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Error contabilización factura
Me pasa lo siguiente En marzo se ha emitido una factura por importe de 100, pero se ha contabilizado por importe de 1000, no nos hemos dado cuenta hasta ahora, por lo que en nuestra declaración de IVA del 1T se ha puesto como iva repercutido una...
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Facturas pendientes de cerrar a 31/12
Tengo una duda respecto a un importe pendiente de facturar a 31/12. Encima tengo que declarar unas ventas antes del 30 de este mes. Tengo una cantidad que aún tengo que cerrar con el cliente, puesto que pende de unos datos que el debe recibir para...
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Factura con descuento por volumen
Tengo una duda en contabilizar una factura con descuento por volumen, transporte a cargo del cliente, podrían ayudarme por favor en realizar el asiento para contabilizar dicha factura. Importe bruto 5000 Rappel volumen -1000 Transporte a cliente +...
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Contabilizar comisión pagaré.
Soy nueva en este foro y aún desconozco como funciona. Tengo una duda en la siguiente pregunta: Llevo el pagaré al banco para cobrarlo. Días más tarde recibo un documento del banco con la comisión de 12,50 + 0,35 de correo. Indica Importe total...
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Contabilizar factura recibida
Yo quería plantear una duda que no se me había presentado nunca ni nunca había escuchado tampoco. En Junio de 2011 emití una factura a un cliente al cual le estamos realizando unos trabajos, el asiento de la factura quedó así: 430-x (d): 34.438,30€...
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Retenciones en fras. De obra
Necesito que me digáis que cuentas utilizaremos para contabilizar las retenciones que se realizan en una fra. Emitida de una empresa de construcción, me explico; la fra. Se emite con su iva pero también lleva una retención del 5%, estas retenciones...
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Valor contable
Os planteo la siguiente duda. Una empresa se ha adjudicado judicialmente una finca como contraprestación de una deuda contraída con un cliente. La deuda con intereses, costas judiciales, etc... Subía unos 85.000€. La finca tiene una hipoteca de...
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Contabilidad de comprobación de IVA por la AEAT y tratamiento en el Impuesto de Sociedades
La Sociedad en cuestión ha tenido durante el 2016 un expediente de comprobación del IVA del ejercicio 2012 por parte de la AEAT, realizando ésta como resultado una liquidación paralela por ventas de contado no incluidas en el ejercicio 2012...
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Regularizar cuentas
Me acabo e hacer cargo de la contabilidad de una empresa, en la cual aparecen saldos, que no se como regularizar. Paso a detallarselas: Cta.. 120000001.. Remanente rdos anteriores...(24.833,90), en el Haber cta.. 120000002.. Resultado Pendiente de...
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Cómo contabilizar hojas de salario
En una empresa dónde las nóminas las contabilizan de una forma que nunca había visto. 1 asiento Ponen 640 a 465. 2 asiento 640 a 4751 por el total 110 irpf. 3 asiento 642 a 476 por el importe total del TC1!. Y el autónomo 640 a 476. /// Para mi de...
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Facturas años 91,92,93,94
¿Llevo poco tiempo trabajando en una empresa y me han ingresado en cuenta un pago de unos 7.000?, correspondientes a unas facturas que debía un cliente de los años 91,92,93 y 94. El problema es que en aquellos años, no se llevaba contabilidad porque...
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¿Cómo contabilizar impuestos locales?
Me estoy iniciando en los temas contables y me he encontrado con un dilema. ¿Cómo puedo contabilizar los impuestos locales tales como: - Impuestos de Matriculación, circulación,... - IBI's - Etc... Estos impuestos, los paga la gestoría pero después...
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Dación en pago
Tengo que contabilizar la siguiente situación: un cliente nos debía 10000 euros por ventas de mercancías y como no pudo hacer frente al pago se acordó entre ambos la entrega de una carretilla elevadora para saldar dicha deuda con un contrato firmado...
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Cómo cuadro una cuenta de cliente en saldo deudor cuándo dicho saldo ya fue cobrado en su día
La empresa en su día envío un factoring al banco el cliente pago pero no se contabilizo en La cuenta del cliente. Tengo un problema ya que el cliente tengo que dejarlo a cero y ademas e de reflejar una deuda que tiene la empresa con el banco para...
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Cómo contabilizar las subvenciones del Inega
Este año el Inega concede una subvenciones o ayudas que tienen que ir reflejadas en la factura de venta al cliente. El importe de la subvención se descuenta del total de la factura, es decir, el total de la factura es Base Imponible+IVA-Descuento de...
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Reducir gastos para balance
Quisiera saber cómo puedo reducir pérdidas para presentar un balance para renovar una póliza de crédito, la contabilidad da muchas pérdidas también porque no ha sido bien realizada, han activado todo y más para reducir gastos en los cierres, movido...
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Pago al FOGASA
Trabajo en una empresa que entró en concurso de acreedores. La empresa hizo un ERE y el pago de las indemnizaciones una parte la pagará el FOGASA. Según la ley este pago que realiza el FOGASA es un adelanto que le hace a la empresa. Lo hemos...
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Dto. P.p.
Tengo que contabilizar una factura que lleva dto. Por pronto pago, ¿Cómo tendría que realizar el asiento? ¿Llevo el dto. A alguna cuenta o contabilizo directamente la base imponible ya descontada? Ejemplo: Base: 57,60 Dto. P.P: 1,73 Total Base I:...
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Contabilización de declaraciones complementarias en concurso de acreedores
Recientemente hemos entrado en concurso de acreedores y hemos presentado las correspondientes declaraciones complementarias de IVA, al haber recibido las facturas rectificativas de la cuota de IVA de Acreedores pendiente de pago. Mi duda es que dada...
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Suplidos notario
¿Alguien me puede explicar qué son los suplidos y a qué cuenta van?
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Contabilizar impagados imposible cobrar
Como contabilizar un impagado de hace años imposible de cobrar y que no quiero meter en gastos
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Contabilizar factura con aportación
Soy un distribuidor de orange y al facturar a mis clientes debo poner los siguientes datos: Base imponible: 308.25 ------> este es el precio que me cuesta el terminal al comprarle iva: 49.32 ------> este es el iva que soporto total: 357.57 ------>...
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Cta 477 deudora y cta. 472 saldo cero, ¿Cómo liquido el IVA?
Si tengo la cuenta 477 HP, IVA repercutido con saldo deudor (ojo no acreedor como normalmente) y la cuenta 472 HP, IVA soportado con un saldo de cero euros ¿Cómo hago la liquidación del IVA TRIMESTRAL? ¿Me podéis poner un ejemplo?
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Compensar pagarés
Te cuento: Hemos emitido un pagaré con un cliente; y este a su vez nos ha emitido otro contra nosotros por la misma cantidad; no existen facturas por medio; se trata sólo de un acuerdo contable que hemos realizado con él por ciertos motivos. Puedo...
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Documento por cobrar
Mi nombre es alahia oye en la uni me están dando clase de documentos por cobrar, documento por cobrar descontado se hacer el asiento de documento descontado me pusieron un ejercicio que debo hacer unos ajustes de ingresos por interés y gastos por...
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Anticipo de clientes
A ver si me expreso bien :trabajo con un cliente que me paga con pagares a 90 días que yo llevo al banco para su descuento. El cliente me da el pagare y la factura aun no se la he entregado (yo tengo el producto en mi empresa terminado que se lo voy...
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Asiento contable retención
Tenemos un cliente que a la hora de facturar hay que aplicarle un 5% de retención en concepto de garantía sobre la base imponible. ¿Cómo asiento la venta teniendo en cuenta esta retención sobre la base imponible de la factura y que nos paga mediante...
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Comisión seguros apuntes contables
Soy nuevo en la gestoría y la pregunta es somos comisionistas de una correduría de suguros, nosotros le hacemos liquidaciones por el valor del seguro, las cuentas que utilizo es 570xxxxx el bruto de los seguros, 750xxxx comisión y 430xxxxx el neto de...
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¿Trabajos realizados contra reservas?
Con el resultado del año pasado, se ha creado un fondo de reserva voluntaria, en la cual la junta comenta en el acta que se descontará unos trabajos de reparaciones. La cosa es que empiezan a llegar esas fras y entiendo que debería de llevar las...
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