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Limpiar cuentas de proveedores
Me gustaría saber cuál es la forma correcta de anular saldos deudores o acreedores que arrastramos en las cuentas de proveedores de ejercicios anteriores. Son pequeños descuadres producidos por equivocaciones contables etc.
1 respuesta
Recargo apremio
Hemos pagado en el 2011 una complementaria del 110 del año 2008 de 239,07€ y también el 190 del mismo año con importe principal 330,58€ con recargo de apremio reducido de 33,06€ (total 363,64€). Lo he contabilizado así pero no estoy seguro de que sea...
1 respuesta
Modelo 347 cuenta acreedores saldo deudor
Tengo una sociedad que en el ejercicio 2.016 (con todos los modelos ya presentados) me he dado cuenta que tengo una cuenta de acreedores con saldo deudor de 4.000€, el problema lo veo en el modelo 347, ya que me asaltan las siguientes dudas: 1....
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Asientos mal contabilizados en 2003 y 2004
Hace poco que he comenzado a trabajar en una empresa y me encuentro con que tiene facturas de proveedores y clientes pagadas pero no contabilizado bien el pago de estas. Ya que ahora me aparecen como no pagadas y claro como deurodes pendientes de...
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Facturas de proveedores no pagadas.
Tengo contabilizada una factura de un proveedor que suministró unas piezas y que luego por una serie de circunstancias no cobró. Tengo el saldo en el Haber de dicho proveedor pero ha pasado el tiempo y no me ha venido el cargo; quisiera regularizar...
1 respuesta
Leasing descuadrado cuenta 524
Ha finalizado el leasing y me queda descuadrada la cuenta 524 como si hubiera pagado más de lo que corresponde. Creo que es debido a las variaciones en los intereses. ¿Cómo podría regularizarlo? ¿Contra una cuenta de gasto 662 o similar?
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Cuenta de suplidos
A un cliente nos hizo un ingreso al banco de 10.000 euros, . Y las facturas a su nombre ascienden a 8.000, los otros 2.000 son suplidos, que no se han introducido a las facturas. Y yo realize lo siguiente. -----------10/08/10-------------- 10.000 572...
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Deuda de un cliente contabilizada mal en una cuenta de gastos jurídicos
El año pasado se contabilizó el pago que realizamos a un cliente al que había que devolverle dinero según dictó una sentencia, en una cuenta (629.x) De gastos jurídicos. Ese cliente tenía creada su cuenta (419.x) Con el total de la deuda pendiente de...
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Asiento apertura créditos fiscales diferidos
Me podríais indicar en el asiento de apertura el crédito fiscal a compensar en ejercicios siguientes ( cuenta 4745) si va en el debe, o no hay que aperturarlo, ya que en el debe ya van las perdidas y ganancias ( cta. 129 ) acumuladas.
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Inmovilizado del 2008 no contabilizado
Me voy a hacer cargo e la contabilidad e una Sociedad Cooperativa protegida. En el año 2008, en las Cuentas Anuales aparecen unos importes de Inmovilizado materia, e Inmovilizado Intangible, así como AAIM, y AAII. Sin embargo, ni en ese año ni en los...
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