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Devolución de pagaré
Os indico una pregunta: Me han devuelto un pagaré de un cliente. ¿Mi duda es como tendría que hacer el asiento contable? No sé, si se haría de la siguiente manera. 436 ( importe de la deuda sin gastos) 626 ( gastos ) A la 572 ( importe total )
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Contabilizar embargo por el juzgado de lo social
A un cliente le ha llegado un escrito del juzgado de lo social en el que dice que el saldo pendiente con nuestra empresa debe ser ingresado a ese juzgado por unos salarios pendientes con trabajadores despedidos. En el escrito aparece el nombre de 2...
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Contabilización de las retenciones en garantía.
Somos una promotora y desearía me resolvieran una cuestión relacionada con la contabilización de unas retenciones en garantía del cumplimiento de un contrato de obra con una constructora. Dichas retenciones se venían recogiendo en la cuenta 4008XXX,...
1 respuesta
¿Cómo revertir un asiento que de inicio es la 572/400 y 430 contra la 555?
Tengo que revertir un asiento que de inicio es: 572 débito (90.000) 4300 débito (31.000) 4000 crédito (121) Me dicen que revierta el asiento la 572 contra 555, entiendo que seria hacer algo así: 572: 90.000 (crédito) 430 :31000(crédito) 555 :121.000...
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Venta de libros y regalos
Mi empresa acaba de empezar a editar libros propios y no sé si estoy contabilizando bien estos casos: 1- Entrada al almacen del libro (¿Sería producto terminado con un coste de impresión de 30?) ¿Gastos de adquisición 30? (601) a (410) 30? 2- ¿Venta...
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Saldar cta. Cliente/Proveedor
Una SAL tiene un Cliente que a su vez también es proveedor. ¿En la cta.400x tiene un saldo de 14421,68? (a s/f) En la cta.430x " " " 28.188? (a favor de la SAL) Entonces se acuerda que el proveedor haga un ingreso por la diferencia (¿13.766,32?), con...
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Empezar la contabilidad de un autónomo
Quisiera empezar una contabilidad desde cero de un autónomo y quisiera saber que cuentas del PGC hay que dotar, es decir que asientos hay que hacer al principio. Supongo que la 102 - Capital y las 400-410 - Proveedores y las 430 - Clientes. Para la...
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Pago y cobros
Si tenemos a la misma empresa como cliente y proveedor, y la cuenta como proveedor es superior, como contabilizaríamos la liquidación. Quiero decir se puede compensar los saldos. Ejem. 10 40000001 a 43000001 5 57000001 5, este asiento seria correcto,...
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Provisión de fondos recibida
Quisiera saber como se contabiliza una provisión de fondos recibida para tramitar una escritura, es decir, pago a notario, registro etc.
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Como realizar un asiento de un ingreso?
A ver si me podéis ayudar como contabilizo un ingreso que nos han hecho en enero 2018 pero pertenece a diciembre de 2017. ¿Qué asiento hacer en cada año para que me lo contabilice en el 2017?
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