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Sobre cierre impuesto sdades 2008
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Como provisionar el ingreso de una factura
En el 2008 no pude emitir una factura a un cliente y la he emitido en el 2009, ¿Cómo debo provisionar el ingreso en 2008? Y en el caso del cliente, ¿Cómo debería provisionar el gasto?
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Asiento de variación en el tipo impositivo
Mi pregunta es en qué momento debo hacer el asiento del cambio de tipo impositivo que afecta al impuesto de sociedades. Me explico, tengo crédito fiscal del año anterior contabilizado al 30% y el tipo por el que tengo que tributar es el 25%. Que el...
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Base imponible negativa
En el caso de una sociedad que en el ejercicio 2004 ha obtendido perdidas que Tiene reservas voluntarias suficientes para compensar esas perdidas. Pero mi duda es saber como se contabilizan estas perdidas y como se contabiliza en este caso el I. De...
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Impuesto sociedades asiento erróneo
Acabo de entrar a trabajar en una empresa y llevo la contabilidad pero revisando la contabilidad del 2009 para ir mirando el impuesto de sociedades, he visto que en el año 2009 cerraron la contabilidad con el siguiente asiento: 121 Resultados...
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¿Que es lo que tengo que contabilizar y a que cuentas cuando utilizo el modelo contable 130?
Tengo que contabilizar el modelo 130 de un comunero. El caso es que en el modelo me aparecen los ingresos, gastos y retenciones. ¿Tengo qué contabilizarlo? Si es si, ¿A qué cuentas? ¿Y si el modelo 130 sale a cero a que cuenta lo contabilizo?
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Busco consulta sobre si el resultado de las cuentas y el importe de pérdidas es correcto
Me he dado cuenta que en el 2008 a 31/12 se ha hecho el siguiente asiento 551 a 121 por importe total de pérdidas ejercicios anteriores. En el impuesto de sociedades la 121 esta a cero lo cual no es correcto y este año solo me aparece las perdidas...
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Cierre ejercicio con pérdidas
Tengo que cerrar la contabilidad del ejercicio 2005 y el resultado son pérdidas. Yo pensaba que este proceso se hacía dejando estas pérdidas en la 129 en el Balance de Situación y pasando esta cantidad a la 121 en el ejercicio 2006 para compensarla...
2 respuestas
Venta Elemento Amortizable
Hemos vendido un TPV a una empresa (cuenta 217) pero tengo dudas respecto a la contabilización dado que dicho elemento ya tiene su amortización cancelada, ¿Cómo debería realizar el asiento para cancelar la cuenta 217?..
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Como saldo las cuentas 473 y 475 de un autónomo.
Trabajo para un autónomo y las cuentas ya estaban creadas cuando yo empecé. Tengo la 4730001 donde llevo las retenciones practicadas por comisiones a un cliente y la 4750001 donde realizo el pago del mod. 130 trimestral con lo que me pasan por el...
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Contabilizar las comisiones y los ingresos de un Marketplace
En la librería en la que trabajo nos hemos dado de alta en varias plataformas de venta (como Fnac). Para controlar las ventas he creado una cuenta de cliente para cada Marketplace (es decir, les facturo la mercancía vendida a través de cada uno) y...
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