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Iniciar la contabilidad de una empresa que nunca la ha llevado
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Cheques desconocidos
Llevo trabajando 3 meses en una empresa. Tengo cargado en el banco en Enero y Febrero 2004, cheques y pagares que no se y nunca voy a saber de que son. Por favor ¿Cómo los contabilizo? ¿Qué hago con ellos? El banco no me cuadra.
1 respuesta
Préstamo dinero gerente a la empresa (no aportación K)
La empresa donde trabajo ha comprado un vehículo (factura a nombre de la empresa) pero el gerente es el que ha efectuado el pago a nivel personal. Dice que contabilice la factura y que contabilice que ha prestado el dinero a la empresa (pero este...
1 respuesta
Asiento cierre contable del año
Llega el cierre de ejercicio de una mediana empresa, cuáles son los asientos contables típicos que siempre se hacen. Si me pudiera contestar un asesor contable que suele cerrar al año la contabilidad de varias empresas sería fantástico.
1 respuesta
Saldo de las cuenta 475
¡ En la pregunta anterior me dijiste poner este saldo a gastos para cancelarlo No es lo correcto. ¿Y si se cancelara como ingreso extraordinario 778? ¿También he leído algo que se puede cancelar contra la 113? ¿O al final es mejor dejar estos saldos...
1 respuesta
Regularizar asiento contable con perdidas ejercicio
Necesito saber que asiento contable tendría que hacer y en que fecha para regularizar la contabilidad con las perdidas de varios años. Sólo se han hecho (creo que por error) las perdidas de cada año a 30/06 de los siguientes años pasar la cuenta 129...
1 respuesta
Uso de cuentas 121 y 129
¿Me podría explicar como puedo usar las cuentas 121 y 129? Habría algún asiento obligatorio que el programa no genere en el cierre o que tendríamos que hacer durante el año o cuando lo debemos hacer! Espero me pueda ayudar. Como sabe tengo todas mis...
1 respuesta
Factura proveedor contabilizada doble como solucionarlo?
Os comento en el año 2014 se contabilizó una factura de proveedor y en el año 2015 también se facturo la misma factura, ahora yo me he dado cuento de ese error.. ¿Cómo puedo solucionarlo? Pensé en hacerle un asiento como si fuese al revés: 430-700...
1 respuesta
Saldos de proveedores años anteriores
Estamos con el cierre de ejercicio de mi empresa y es la primera vez que la hago, antes estaba otra chica que ha dejado varias cuentas "colocas". Quisiera dejar la contabilidad lo más "limpia" posible. Tengo en la contabilidad sin saldar proveedores...
1 respuesta
¿Cómo se hacen las amortizaciones anuales?
¡ Tengo la siguiente información: Datos del 2011 Balance de sumas y saldos APERTURA - que vienen los saldos acreedores del inmovilizado Balance de sumas y saldos PERIODO- que vienen los saldos del inmovilizado por periodo Balance de sumas y saldos...
1 respuesta
Saldos iniciales
He adquirido el sp contá, versión básica del contaplus y me he encontrado con un problema que espero me puedas solucionar: Antes tenia un programa de contá en msdos del que no puedo importar datos. He empezado con el sp contá, he introducido todas...
1 respuesta
"¿Como contabilizo en la cuenta 118?
Se trata de una S.L. Con 2 socios. Es una pequeña empresa de transporte de mercancias y apenas genera ingresos para satisfacer la nómina de uno de los socios. A lo largo de los años se ha ido generando un saldo acreedor en la cuenta 551. ¿Podría...
1 respuesta
Podrían ayudarme a resolver una practica contable
Registrar las operaciones en asientos de diario y esquemas de mayor 1. El 2 de mayo "constructora ponderosa" S.A. Compro a Mármoles Italianos S.A mercancías a crédito por $150,000.00 mas iva y el 4 de mayo la constructora devolvió alguna mercancía y...
1 respuesta
Contabilidad de una empresa creada a partir de una ya existente
Existía una empresa original ( S.L.) a la cuál en 2014 se le cambió la denominación social, estatutos, administrador... Es decir, lo único que se mantuvo fue el cif . A la hora de ver la contabilidad de " la nueva empresa" he visto que esta empieza...
1 respuesta
Regularizar Proveedores años anteriores
Tengo una duda sobre como regularizar una cuenta de proveedores de años anteriores con un saldo muy elevado. El gestor no ha ido liquidando esa cuenta cuando la realidad es que no debemos a proveedores mas que lo que está pendiente en el transcurso...
1 respuesta
Tengo la cuenta 472 y 477 con saldo al principio del años, ¿Qué debo hacer?
He "heredado" una contabilidad en muy malas condiciones. Las cuentas 472 y 477 arrastran saldo desde hace varios años, ¿Qué tengo que hacer para saldarlas al final de este año y quitarme ese lastre de encima?
1 respuesta
Contabilizar compra de PC
Como podría contabilizar la compra de un ordenador para mi empresa con factura para el mismo, ademas de comentar que el pago lo realize de mi cuenta particular y no de la empresa. Por que al realizar la contabilidad no coincide con salidas del banco,...
1 respuesta
Empleado que abandona la empresa después de recibir un anticipo
¿Cómo sería el asiento contable de la siguiente situación? A un trabajador se le da un anticipo de 700 € el 1 de junio. El 4 de junio abandona la empresa y no se le ha podido localizar. Con fecha 31/12 aún está este saldo en la cuenta 460 anticipo de...
1 respuesta
Facturación al extranjero
Quiero montar una empresa SRL, en Barcelona que facture a una empresa constructora que tengo sudamérica (chile) por servicios de administración, y a la vez pueda prestar servicios de construcción en España. Que impuestos deberé pagar y que tipo de...
1 respuesta
Sobre el cierre contable del ejercicio
Estoy cerrando por vez primera un ejercicio económico en una Sociedad L. Y tengo una serie de dudas... A ver, después de hacer las amortizaciones, periodificaciones y demás ajustes, el asiento de regularización lo hace el programa contable, y es...
1 respuesta
Contabilizar gasto seguro de vida al empleado que comprende de una año a otro
¿El 15 de diciembre me pasan un cargo del seguro de vida de un empleado que corresponde del 15/12/15 al 15/12/16. Cómo se contabiliza?
1 respuesta
¿Qué relación tienen los libros contables y el libro de actas?
Porque en mi empresa (creada en 2002) nunca se han presentado libros de actas, pero sí el resto de los libros contables. ¿Existe alguna relación entre los libros contables y los libros de actas a la hora de presentarlos en el registro? ¿Tendría qué...
1 respuesta
Como contabilizar los Gtos de constitución de una empresa
En 2016 constituí una empresa, por lo que, tuve los llamados gastos de constitución (notaria, registro, abogado, etc.) estos gastos, como marca la norma los llevé a Reservas. A 31 de diciembre contabilicé el ajuste fiscal de esos gastos. Por lo...
1 respuesta
Cierre del ejercicio y cuenta 129
Me temo, igual es algo básica pero se bastante poco de contabilidad y me está tocando hacer la de mi empresa mientras me formo a salto de mata :-/ Al cerrar el ejercicio, primero realizo los apuntes de regularización (que el programa de contabilidad...
1 respuesta
Anulación fra.inmov.+amtz.inmov.
Tengo una duda y no sé como contabilizar este supuesto. Hemos comprado 1 ordenador (227) el 29/10/04 por 1.800 euros + IVA (472) a un Acreedor de inmovilizado (523), lo contabilizamos y dotamos la oportuna amortización (682) a (282), la amortización...
3 respuestas
Contabilizar facturas pendientes de pago de proveedores, conciliar saldos y otras dudas
Llevo la contabilidad de mi propia empresa, es una sociedad limitada. Tengo partidas en diversas cuentas que no se que hacer, ya que me lo llevaba un contable, y tuve que quitarlo. Mi consulta es la siguiente. En la cuenta de proveedores, me aparecen...
1 respuesta
Como solucionar error contables ejercicio 2017?
He cogido una nueva contabilidad y he observado que tienen un leasing contabilizado desde 2016 pero en la cuenta 174 el capital amortizado figura una cantidad superior, es decir que por lo que he observado en el año 2017 se equivocaron en un asiento...
2 respuestas
Contabilidad gastos inicio sociedad.
Monte una empresa y me dijeron que los gastos de notario y registro se llevan a la 113 si fueron antes de constituir la sociedad y si fueron después a una cuenta de gasto. ¿Es eso cierto?
4 respuestas
Contabiliar el impuesto de sociedades o modelo 200
Tengo una duda a la hora de contabilizar el modelo 200 o impuesto de sociedades de la empresa. ¿El resultado del ejercicio 2008 es de una perdida de 50.000?, ¿Es decir un saldo deudor en la 129 de ese importe y del modelo 200 resulta una devolución...
1 respuesta
Que tengo que revisar al cierre de ejercicio del año.
Soy una chica que acaba de empezar en el mundo de la contabilidad( Contaplus 2009), y ahora estoy intentando cerrar el ejercicio; pero según el gestor tengo que comprobar varias cosas antes de cerrar el ejercicio. En general se que tengo que...
1 respuesta
Contabilizar deuda incobrable
La empresa donde trabajo compro una maquina, el vendedor extendió una factura por el importe pactado más IVA, del cual abonamos una cantidad quedando un resto pendiente de pago. En vendedor hizo entrega de la maquina, que una vez en nuestras...
1 respuesta
Formulario e Informe en Access extracto bancario
Quiero hacer un Formulario y un Informe tipo al extracto de un banco. El informe tiene básicamente los siguientes campos: Fecha: Fecha de la Operación (luego será el indice para ordenar) Concepto: Campo de texto para incluir un comentario Importe:...
1 respuesta
Contabilizar seguro autónomo
La empresa en la que yo trabajo, mi jefe está de alta como autónomo y me gustaría saber como se contabiliza dicho gasto. La chica que le llevaba antes la contabilidad llevaba el gasto a la 623 y lo pagaba directamente por la cuenta del banco. Yo...
1 respuesta
Qué hacer con los beneficios de los años 2011 y 2012 que están en el saldo de la cuenta 129
Me gustaría saber qué debería hacer con los beneficios que ha obtenido una sociedad durante los años 2011 y 2012 que no han sido distribuidos en contabilidad y se han quedado en la cuenta de pérdidas y ganancias. La intención era dejarlos en Reservas.
1 respuesta
Integración ute´s
Tengo un balance en el que me aparecen los siguientes saldos de cuentas relacionadas con una UTE en la que participamos al 50%: 101 - Saldo acreeedor - 5.000 Euros (Fondo social de la UTE) 260 - Saldo deudor- 5.000 Euros (Fianza depositada) 55401 -...
1 respuesta
Facturas en periodo de baja
Planteo un supuesto a ver como podria llevar la contabilidad: Una empresa que tuvo actividad años atrás se da de baja a principios de 2014 y durante ese año (2014) ha generado unos gastos y tiene facturas a nombre de la empresa dada de baja, pero a 1...
1 respuesta
Anulación contable saldo deudor cta. 471
Tengo en la cta 471 un saldo deudor de la Seguridad Social desde el año 2008. Ha resultado fallido, tras la resolución administrativa definitiva del tema. No hice provisión. ¿Contra qué cuenta cancelo el saldo deudor de 5.000 euros, contra una 650 o...
1 respuesta
Error en cuenta proveedores año 2017
Revisando el diario de movimientos del ejercicio pasado, y una vez presentado el I.S., me he dado cuenta de un error de bulto que me gustaría subsanar en este ejercicio 2018. El error está en un asiento de proveedor que en lugar de poner en el debe...
2 respuestas
Retención judicial
A un trabajador de mi empresa le hemos practicado una retención judicial en su nomina, ¿Qué cuenta debo utilizar para contabilizar este importe en el asiento de la nomina?
1 respuesta
Registro de tickets y recibos en libro de cuentas de Asociación
Quisiera saber cómo se debe cumplimentar el libro de cuentas de una asociación de vecinos. Mi duda concretamente es si se debe especificar cada asiento contable por separado o se deben agrupar por categorías. He sido elegido contable de una junta...
1 respuesta
Asiento iva trimestral
Debo contabilizar el asiento de regularización del tercer trimestre pero me he liado tremendamente: Tengo saldo a compensar que arroja desde el primer trimestre, en este 3T me arroja un Iva devengado por 108€, Iva deducible -97,12€ que salen de un...
1 respuesta
Asiento contable de factura rectificativa
¿Cómo puedo contabilizar una factura rectificativa de un cliente? Si en contabilidad ya he hecho los siguientes apuntes contables por haber entrado en concurso de acreedores dicho cliente: 1º asiento: (435) a (430) 2º asiento: (695) a (499) En...
1 respuesta
Reducción jornada laboral por guarda legal
Soy contable en una empresa privada de comercio al por mayor productos químicos . Tengo una hija que el 18/04/2010 cumple 3 años y un niño de 6 años; quisiera pedir reducción jornada laboral 12.5% hasta el 18.04.2015. Mi jornada laboral es 8.00-13.30...
3 respuestas
Efectos comerciales traspasados entre cuentas
Tengo una duda a la hora de contabilizar los efectos que se llevan al banco, ya que los contabilizo en la cuenta en la que se llevan los efectos, pero después viendo el extracto bancario veo que hace traspaso a otra cuenta de la misma entidad y que...
1 respuesta
¿Cuales son las funciones específicas del contador en cuanto administrador de registros y libros?
Me encuentro trabajando en una pequeñe empresa consultora y estamos reestructurando una empresa molinera. Necesito saber cuáles son las funciones específicas del Contador en cuanto a los siguientes temas: - Administración de Registros y Libros -...
1 respuesta
Minoración de subvencion
Vuelvo a la preguntadera... Te comento, en 2010 concedieron dos subvenciones a la empresa (26.749€ y 25.028€), el saldo aparece en la cuenta 4708, el año pasado las pagaron pero el banco no las cargo en cuenta sino hasta ahora (15293,82€ y...
1 respuesta
Contabilizar la baja de un inmovilizado material
En su día mi empresa adquirió una maquina por valor de 12.250€ a través de un leasing. Y en este momento ya no cumple ningún servicio en la empresa, por lo que queremos darla de baja en la contabilidad por desaparición física. La maquina esta en...
1 respuesta
Cuando es necesario pasar por hacienda ?
Después de registrar la asociación, registrar los libros de actas, socios y contabilidad, y obtener la firma digital, SI NO SE A REALIZADO ninguna operación al termino de unos meses para la obtención de fondos, ¿Es necesarios pasar algún tipo de...
1 respuesta
Presentación libros contables
Tengo que presentar los libros contables de una SL en el registro, pero no tengo muy claro que balances tengo que sacar, corrígeme si me equivoco -Diario de todo el año( ¿Tal cuál o hay que sacarlo por meses?) -Balance de PyG a 31/12 -Balance de...
1 respuesta
Factura de proveedor año 2014 no contabilizada por traspapelarse
Con fecha de hoy he recibido una reclamación de un proveedor sobre una fra/. Del 2014, ya he cerrado el ejercicio, presentado los libros en el registro, confeccionado el impto.sociedades y el modelo 347. Que debo de hacer, la puedo contabilizar en...
2 respuestas
Alta inmovilizado
Durante esta año compramos un compresor y se me olvido darle de alta en el inmovilizado y ahora no se muy bien como hacerlo. ¿Cuándo hay que presentar los libros y que libros se presentan? ¿El asiento del Iva del 4º trimestre del 2008 hay que...
1 respuesta
Apertura empresa
Tengo que llevar la contabilidad de una empresa inmobiliaria. Donde puedo encontrar documentación sobre la contabilidad de una inmobiliaria. Es una empresa nueva; ¿Cómo hago el primer asiento de apertura? (Son tres socios).
1 respuesta
¿Cómo contabilizar provisión de fondos que ya ha sido liquidada?
En el 2003 se constituyó la empresa en la que trabajo actualmente y se entregó una cantidad para provisión de fondos (Gtos necesarios en la creación y la financiación de un tercero) En el 2008 me devuelven una cantidad de esa provisión. Pero, en la...
1 respuesta
Contabilizar un Fondo de Inversión garantizado
La empresa para la que trabajo tiene suscrito un fondo donde el capital inicial está garantizado y da reembolsos sistemáticos. El anterior contable hacía: (250) Plusvalía A (769) Plusvalía (572) Reembolso neto (473) Retención de la plusvalía A (250)...
1 respuesta
Asiento apertura asociación
Comienzo mi gestión de la contabilidad de una asociación (con 20 años de antigüedad) este año y he comenzado con los recibos de banco de enero. La cuestión es que he comenzado anotando todos los apuntes que puedan pertenecer a 2010, porque...
1 respuesta
Iss cierre contable
Trabajo en una Pyme, después de 3 años, este será el primero en tener beneficios (23.700). Mis preguntas son: *¿Qué tipo he de aplicar el 35 ó el 30 %? *¿Cómo contabilizo el ISS? Unos me dicen que tras hacer el asiento de PyG seria: 630 (% ISS) a 129...
1 respuesta
Cierre contable-impuesto sociedades
Debido a la baja del contable y por la fecha en que estamos me he visto obligada a llevar la contabilidad, mis conocimientos son básicos y agradecería me ayudasen. El resultado del 129, antes de impuestos, ha sido de 14000 eu de beneficio y existen...
1 respuesta
Gasto Fiscalmente no deducible
Tengo un Gasto fiscalmente no deducible contabilizado pero necesito que conste como no deducible fiscalmente para que no me afecte al IS como debo hacer para salvar la diferencia entre gasto contable y gasto fiscal, como es el asiento contable para esto.
1 respuesta
Asientos contables por reparto de cantidades entre socios de sl por indemnización recibida
A ver si alguien me puede ayudar en un tema que me trae de cabeza. Una sociedad recibe una inmdenización por importe de 130.000€. Deciden compensar pérdidas por importe de 18.000€ y repartirse 100.000€ entre los cuatro socios de la empresa, de esos...
1 respuesta
Cierre del iva
¡ Mira, tengo la 477 con saldo que cuadra La 472 también cuadra La 477 tienen mas saldo que la 472 Tengo algún iva sin pagar, además veo que la suma de mi deuda con la 472 es justo el saldo de la 477. ¿Qué asiento o que algo debo hacer?
1 respuesta
Como traspaso la cuenta 129 a la 121 y cuando
Al finalizar el ejercicio la cuenta 129 de pérdidas y ganancias ha tenido un resultado negativo. Estoy comenzando en la contabilidad, y no se si esta cuenta se cierra como las demás, ni como se traslada a la cuenta 121 en la apertura del ejercicio...
1 respuesta
Como saldar la cuenta 551
Me pongo en contacto con usted porque al hacer la contabilidad de una Pyme, (la chica que lo llevaba se ha ido y yo he empezado de cero), me he percatado que la cuenta 551 tiene un saldo acreedor considerable, sé que esta cuenta puede funcionar como...
1 respuesta
Asientos de 2003 mal contabilizados
En el año 2003 el contable que había en la empresa, en la que yo ahora trabajo, contabilizó una venta a un cliente nuestro de la siguiente manera: Al Debe (430) por 1.639,08 Euros y al Haber (477) 226,08 Euros y (700) 1.413 Euros, hasta ahora todo...
4 respuestas
Ejemplo practico asiento apertura contaplus 2010
Este año por primera vez tengo el programa contaplus 2010 y aunque me defiendo para efectuar los asientos, no se como puedo introducir los saldos que arrastro desde al año pasado que tenia una contabilidad interna sin informatizar
1 respuesta
Contabilizar asiento finiquito
Tengo que contabilizar un finiquito de un trabajador que finalizó su relación laboral el 31/01/2011 por baja voluntaria. El desglose del finiquito es el siguiente (la nómina se le pagó normalmente ya que era un mes entero): - Paga verano: 629,27 -...
1 respuesta
¿Cómo contabilizar la revalorización de fondos de Inversión?
Hace unos meses me contesto como se contabilizaba un Fonde de Inversiones que compró mi empresa, pero ahora la duda me surge al contabilizar la revalorización ¡¿A qué cuenta lo llevo?. Hasta ahora el asiento que hacia cuando me llegaba la...
1 respuesta
¿Cómo puedo arreglar un descuadre en mi empresa con el proveedor?
En el 2005 el asesor que llevaba la contabilidad metió en la cuenta 555, 232 euros a un descuadre que el tenia con el proveedor. Yo he llamado al proveedor correspondiente y me ha dicho que está correctos todos los pagos, pero a mí no me corresponden...
1 respuesta
Asiento contable de un alquiler
Como contabilizo un asiento de alquiler (a que cuentas tengo que llevarlos en programad e monitor informática)
1 respuesta
¿Puedo hacer ajustes en el IVA soportado al cierre del ejercicio?
Tengo dudas ya que tengo que cerrar la contabilidad del ejercicio anterior y la cuenta del iva soportado me queda con saldo deudor. Resulta que se contabilizaron unas facturas con fecha contable mes de diciembre después de presentar el modelo 303 del...
1 respuesta
Sobre devolución de ventas
Pondré un ejemplo para explicar mi duda: ¿Mi empresa realiza una venta por importe de 100? ¿Posteriormente realizo un abono por importe de 25? A causa de una devolución del cliente. El asiento seria así: ¿Venta por 100?: 430 A700 ¿A477 por el abono...
1 respuesta
Cómo tratar la cuenta 142 al cierre del ejercicio
Durante el año 2019 se dotó con 20.000 € una cuenta de Provisión para Indemnizaciones con abono a la cuenta 142. Mi pregunta es: Al cierre del ejercicio 2019 la cuenta de gastos queda saldada. Para todos los efectos que hemos tenido un gasto de...
1 respuesta
Reclamacion gastos comunidad 2013 y 2014 piso comprado en 2016
Compre un piso en 2016, era de un propietario en 2013, en 2014 se lo quedo un banco y en 2016 me lo vendió a mi. En las escrituras consta que el banco se hace cargo de los atrasos referentes a los gastos de comunidad. En el momento de reclamarle los...
2 respuestas
Irpf. ¿Por qué cada año es diferente?
Me gustaría saber, porque en mi nomina cada año tengo un IRPF aplicado diferente, haciendo una revisión a mis nominas desde el año 2003 al 2016, hago este resumen: Del 2003 al 2006 el 8 % Del 2007 al 2008 el 9 % en el 2009 diferentes aplicaciones el...
1 respuesta
Sobre como obtener el saldo anterior de una cuenta a partir de una fecha determinada
Necesito saber como obtener el saldo anterior de una cuenta a partir de una fecha determinada para as'i poder utilizar este datos en una mayor contable de una cuenta.
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Descuadre en asiento de apertura
Necesito incorporar una maquinaria que es de la empresa pero no está formando parte de ella contablemente. El descuadre que me aparece es de -60000 Euros en el HABER. Quisiera que de forma legal, y aunque hacienda ispeccionara, esto se pudiera...
1 respuesta
Impuesto de sociedades y repartición de beneficios.?
Formo parte de una S.L. Compuesta por tres socios, uno de ellos yo.. La empresa ha obtenido beneficios de 45000 tras el ejercicio del 2014. El 25 de julio nos tocara pagar el impuesto de sociedades, unos 12.000 euros.. Mi duda es queremos repartir a...
2 respuestas
Contabilizar un camión de años anteriores que nunca se ha contabilizado
Resuelta que acabo de llegar a una empresa donde tienen dos camiones que se compraron en el año 2004, y no se ha metido el asiento de compra, pero si se han amortizado, ahora hemos formado una sociedad y necesito pasar esos camiones a la empresa pero...
2 respuestas
Se constituye ABBA S.R.L con un capital de $70.000.000 que sus socios se comprometene integran de la siguiente forma
¿Necesito ayuda para realizar ese asiento contable y y el tipo de variación presente en dicha registración? Por favor alguien que me pueda explicar como tengo que hacer Se constituye ABBA S.R.L con un capital de $70.000.000 que sus socios se...
1 respuesta
Asiento apertura de un autónomo que pasa a sl
Quería saber como debería hacer el asiento de apertura de un autónomo que pasa a ser sl, es un comercio minorista, debería tratarlo como si fuera una empresa nueva, poniendo como asiento de apertura el aporte de capital, o tendría en cuenta la...
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Contabilizar Mermas en empresa industrial
Necesitaría que me indicaran los asientos contables oportunos en el caso de que se originen mermas en una empresa de fabricación industrial, y también cual el asiento a realizar cuando se hace entrega de muestras a un cliente.
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Contabilización seguros sociales negativos
Tengo una empresa en la que hay un trabajador en IT, y me sale el TC1 negativo, ¿Concretamente salen 200? A percibir, pero no se como debo hacer el asiento contable, y tampoco se el gasto deducible que debo imputarme en las declaración trimestral...
1 respuesta
Contabilización pérdida FI avalado + impago créd.
Agradecería enormemente si alguien me pudiera decir cómo debo contabilizar los siguientes problemas con los que me encuentro: 1.- La S.L que llevo, tenía en su activo un Fondo de Inversión (bbva consolidado garantizado FI) de 20.000 eur. Resulta que...
1 respuesta
Saldo contable en la cuenta de la seguridad social por descuadre en las nóminas de la empresa
Estoy cerrando el año y he comprobado que la cuenta 476 me sale un saldo de -2588.91 euros, no se como cuadrar esa cuenta yo creo que es que lo contabilizo desde el asiento de las nominas te cuento como lo hago 640 salario bruto 475.1 irpf trabador...
1 respuesta
Exceso de amortización
En mi heredada contabilidad tengo varias cuentas con exceso de amortización, es decir la 280 tiene más saldo que la 200 correspondiente. ¿Hay alguna manera de subsanar el error? ¿Algún asiento de ajuste?
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El asiento de apertura es volcar el balance de situación
Con su activo y pasivo, ¿La cuenta de perdidas y ganancias? ¿Cómo se calculan las reservas de un año a otro? ¿Son siempre las mismas?
1 respuesta
Descuadres entre saldos reales y contables
Necesito que alguien me ayude a resolver el siguiente problema: en la la empresa que llevo, existe un descuadre considerable en cuanto al saldo real y el saldo contable de las cuentas bancarias, así como de la póliza de crédito que tienen concedida,...
1 respuesta
Contabilización Baja Laboral
Ante todo agradecerte de nuevo tu rapidez de respuesta y tu ayuda, si alguna vez te surge alguna duda de temas laborales, o contables, o cálculo de costes, o de legislación en relación con empresas de Trabajo Temporal creo que podría ayudarte trabajé...
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Me obligan a coger vacaciones de navidad
Pertenezco al convenio de la construcción y me quieren dar vacaciones el día 29/12/2014 al 6/1/2015 , pueden hacer esto ya que por convenio sólo se trabajaría el 29 y 30/2014. Y luego por convenio no se entraría a trabajar hasta el día 7/01/2015...
1 respuesta
Amortización bienes antiguos
Me surge una duda a la hora de contabilizar los inmovilizados de una asociación que lleva funcionando 20 años pero sin ningún tipo de registro contable. Uso el programa Contasol y tengo entendido que habré de contabilizar los bienes a fecha de...
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