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Puedo compensar la cta 430 con la 436?
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Cuenta de suplidos
A un cliente nos hizo un ingreso al banco de 10.000 euros, . Y las facturas a su nombre ascienden a 8.000, los otros 2.000 son suplidos, que no se han introducido a las facturas. Y yo realize lo siguiente. -----------10/08/10-------------- 10.000 572...
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Cierre contabilidad
¿Qué asientos tengo que hacer para cerrar la contabilidad?. - Liquidación del iva - Amortizaciones y provisiones - Estimación del Impuesto de sociedades ¿Alguna más? ¿Cómo contabilizo la estimación del impuesto de sociedades?
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Iss cierre contable
Trabajo en una Pyme, después de 3 años, este será el primero en tener beneficios (23.700). Mis preguntas son: *¿Qué tipo he de aplicar el 35 ó el 30 %? *¿Cómo contabilizo el ISS? Unos me dicen que tras hacer el asiento de PyG seria: 630 (% ISS) a 129...
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Ingresos extraordinarios
Mi empresa ha realizado la venta de un vehículo (no forma parta de la actividad normal de la empresa) ¿Sería el asiento correcto? Cuenta deudor (430) a 778 (ingr extraor) Y posteriormente al cobrar Banco (572) a deudor (430).
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Gastos bancarios que paga el cliente
Los gastos bancario NO SE DECLARAN EN EL 347, es una de las exenciones p`revistas en el Artº 20-uno-18 de la Ley 37-92 y en el Artº 2, apartado 2B y 32 de la Ley 240271985. Cuando devuelven la letra, yo lo contabilizado en la cuenta del cliente para...
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Cruzar facturas de cliente y proveedor
A un proveedor le hemos hecho un trabajo, y hemos acordado que en lugar de que haya circulació de dinero crucemos las facturas. Siendo así, entiendo que los asientos serían así: N/ Fact (Mi factura al proveedor) 100 (622) a 40 (116) 16 (472) S/ Fact...
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Iva en ventas
Las venas intracomunitarias y ventas a países fuera de la UE, se contabilizan sin IVA, ¿VERDAD? Ventas a canarias, ceuta y melilla, también estarían exentas: ¿Solo seria 430 a 700?
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Endoso de cheques
Tengo una duda sobre la contabilización de cheques cuando estos son cobrados a los clientes y endosados a los proveedores. Imagina que cobro un cheque por valor de 500 euros a un clientes y tengo una deuda con un proveedor de 300 euros. Decido...
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Revertir una provisión de gastos a final de año
Quisiera que alguien me ayudara con una duda que tengo acerca de las provisiones realizadas durante el año. A cierre de cada mes hacía la provisión de unos gastos que se suponían que iban a ocurrir a final de año (6.. A 5292). Llegado final de año,...
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Contabilización facturas de servicios de peluquería
En una peluquería canina, cuyas ventas son por la realización de trabajos por corte de pelo, baño etc... ¿Cómo tendría que contabilizar estas ventas? Sería: (430) clientes a ventas mercaderías (700) Iva repercutido (477) ¿O en lugar de emplear la...
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