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Saldo deudor en la 476
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Seguros sociales autónomos
Llevo la contabilidad de un s.l., y mis preguntas son: 1- El administrador es autónomo, ¿Cómo contabilizo los seguros sociales de autónomos? 2-Cómo, ¿Y qué cta.utilizo para contabilizar los suplidos de una factura que he recibido de la notaría?
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No me cuadra contabilización nomina en contaplus
A ver si alguien me puede echar una mano. Siempre he contabilizado las nóminas de la misma forma y nunca he tenido problemas y siempre me ha cuadrado. Antes tenia una nómina de un trabajador con los siguientes datos: Sb: 1644,04€ Sst: 114,23 Irpf:...
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Cierre del iva
¡ Mira, tengo la 477 con saldo que cuadra La 472 también cuadra La 477 tienen mas saldo que la 472 Tengo algún iva sin pagar, además veo que la suma de mi deuda con la 472 es justo el saldo de la 477. ¿Qué asiento o que algo debo hacer?
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¿A qué cuenta puedo llevar los pagos de facturas no registradas?
Llevo la contabilidad de una sl y al contabilizar los apuntes de la cuenta bancaria me encuentro con pagos de facturas que no están registradas contablemente, en algunos casos por haberse extraviado y otros casos porque no eran deducibles (por...
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Utilizo en contaplus y acabo de revisar todos los cargos que he realizado en las cuentas y he verificado que todos los asientos de gastos están bien hechos, me sale las cuentas en relación a la cuenta 572 que tiene un saldo positivo, lo raro es que...
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Contabilizar Dación en Pago
Nuestro cliente Marble Ortega Stone, tiene una deuda pendiente con nosotros y se ha firmado una escritura en el Notario de Dación para el pago, puesto que tienen bloques de mármol aquí en el puerto y esta Dación es para poder vender los bloques hasta...
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Contabilización de pagarés
¿Cómo se contabilizan los pagarés que ya has entregado y que tienen un vencimiento a 6 meses por ejemplo?
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Como hacer el asiento de regularización del iva
Necesito hacer el asiento de regularización del iva 3t. Mi problema es que en septiembre tuve que hacer varias facturas rectificativas y eran del 16% y del 7%. Entonces ahora debería tener la 4770016 y la 4770007 saldadas pero no las tengo por eso....
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Saldar cuentas 475 y 4752
En la contabilización del ejercicio 2009 solo contabilice los asientos del pago tanto del impuesto sociedades 4752 y el iva 475. Tengo saldo deudor en las dos cuentas y no se que hacer para quitar dichos saldos. ¿Puedo en el ejercicio 2011 hacer...
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460 Anticipo de Remuneraciones
Bueno mi pregunta es la siguiente, no se realmente como puedo dar de baja un anticipo. Mis nóminas las contabilizo de la siguiente manera (640) (642) A las siguientes cuentas, (4755), (476) (465) Cuando hay una anticipo pues me aparece en el haber...
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