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¿Cómo cancelar saldo deudor de proveedores?
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Regularización fra no pagada prescrita
Desde el 2008 existe en la contabilidad de una S.L un saldo acreedor en la cuenta de un proveedor, relativo a una fra de 2.700 euros que en su día no pagamos y reclamamos por sentirnos estafados. El proveedor no nos remitió la fra rectificativa ni ha...
1 respuesta
Rentig
Necesito que alguien me diga como se contabiliza un renting. Os digo el primer recibo a la constitución y el de las cuotas normales 1. Me viene así: Fianza 69,42 - gastos de estudio 12,73 - gtos correo 0,32 - base imponible 13,05 - IVA 2,08 2. Recibo...
2 respuestas
Dudoso cobro dudas urgente
Tengo una pequeña duda, cuando realice una provisión (694 a 490) de un cliente de dudoso cobro tengo que hacerlo por el total o puedo hacer un porcentaje de esa deuda. Por ejemplo: ¿Tengo un cliente que nos debe 23.600? Realizo el ato. De clientes...
1 respuesta
Contabilizar abono parcial de Factura
Cómo se contabiliza el abono parcial (entrega a cuenta) de una Factura. Luego cuando se ingrese el resto por abonar, ¿Qué hago?.
1 respuesta
Ayuda sobre el documento 130
Estoy terminado un trabajo de contabilidad sobre un arquitecto con despacho propio, los asientos del trabajo son los siguientes: nominas, facturas emitidas(705), facturas recibidas(agua, luz, telefónica) pagos(la prima anual del seguro multirriesgo),...
1 respuesta
Contabilización de impuestos
Me gustaría saber como se contabilizan los distintos impuestos de Hacienda y los diferentes pagos a la Seguridad Social, si no es mucha molestia.
1 respuesta
¿Que es lo que tengo que contabilizar y a que cuentas cuando utilizo el modelo contable 130?
Tengo que contabilizar el modelo 130 de un comunero. El caso es que en el modelo me aparecen los ingresos, gastos y retenciones. ¿Tengo qué contabilizarlo? Si es si, ¿A qué cuentas? ¿Y si el modelo 130 sale a cero a que cuenta lo contabilizo?
1 respuesta
Saldar cta. Cliente/Proveedor
Una SAL tiene un Cliente que a su vez también es proveedor. ¿En la cta.400x tiene un saldo de 14421,68? (a s/f) En la cta.430x " " " 28.188? (a favor de la SAL) Entonces se acuerda que el proveedor haga un ingreso por la diferencia (¿13.766,32?), con...
1 respuesta
Reparto remanente
Somos una Ute, union temporal de empresas, que hemos repartido una parte de los beneficios entre sus socios. Lo hemos imputado a la 553 de socios, pero creo que no es muy correcto. Por otro lado, hay que saldar la cuenta 553 a final de año o se puede...
1 respuesta
Ayuda para calcular los gastos y realizar la contabilidad de la empresa
Me estoy haciendo un lío con los gastos, a ver si alguien me lo puede aclarar... Yo siempre he tenido entendido que los gastos se contabilizaban a DEBE (600), (472) HABER (400) Y DEBE (400) a HABER (572),(570) Una compra pagada por banco directamente...
1 respuesta
Factura de comisiones agencia de viajes
Somos una agencia de viajes, trabajamos con algunos proveedores que nos pagan una comisión por las ventas. Nosotros les hacemos las facturas correspondientes de la comisión. Si son extranjeros no llevan IVA pero sí los nacionales. ¿Qué asiento sería...
2 respuestas
¿Cómo contabilizo un premio a un cliente?
Trabajo en una tienda de muebles y hace poco tiempo ofrecimos entrar en sorteo, explico el sorteo: el cliente realizaba su compra y si le tocaba el cupón premiado se le devolvía el importe de la compra, en este caso 4.000 euros. ¿Cómo debo...
1 respuesta
¿Cómo podría regularizar un saldo de un proveedor al que nunca se le va a llegar a pagar?
Tengo un problema con un proveedor al cual se le compro mercancía por valor de 50.000€, la mercancía era defectuosa y así se le hizo saber al proveedor. El cual no ha querido recuperarla por ser mas costosa la recuperación que darla por perdida. El...
1 respuesta
Pagos realizados con tarjeta de crédito
Tengo varias facturas y gastos pagados con tarjeta de crédito del administrador de la sociedad. Pero estos pagos los realiza con su tarjeta personal, sin embargo las facturas están a nombre de la empresa. No se como contabilizar estos pagos puesto...
1 respuesta
Contabilizar Subvención Promotora
Trabajo en una promotora inmobiliaria. En nuestra última promoción la cual se compone de varios edificios, se convirtió uno de ellos en VPO de alquiler a 25 años, por lo que se nos concedió una subvención en el 2011. Esta subvención ha sido cedida a...
1 respuesta
Problemas con gastos e ingresos injustificados
Tengo una duda con respecto a la contabilización de a un par de temas: 1. Contabilizar pagos de clientes en 2008, cuyas cuentas están saldadas y pagadas en 2007 por error ¿Cómo contabilizo ese exceso en la cuenta de banco? 2. Contabilizar movimientos...
1 respuesta
Gasto transporte fuera factura compra
Quisiera saber en que cuenta se contabiliza el transporte a cargo de la empresa para transportar materias primas del proveedor al almacén, pero fuera de la factura de compra de la mercancía. Donde trabajo siempre lo hemos puesto en la 624 pero he...
2 respuestas
¿Cambiar de inmovilizado?
Feliz año a todos.. Quería saber si es posible hacer este asiento: D. 216 H. 219 Expongo: en 2011 contabilice unas facturas de inmovilizado en la cuenta 219, y ahora me dado cuanta que tienen que ir a la cuenta 216, ni tampoco las he amortizado...
1 respuesta
Caja chica
Mi nombre es alahia ya te explico tengo un problema ya que no se como hacer el asiento de faltante y sobrante de caja chica : 1) Creación de caja chica con saldo de $300 2) Asiento de diario de venta al contado del día. Las cintas de cajas...
2 respuestas
Provisiones y suplidos
Una asesoría cobra provisiones de fondos a clientes para tramitar escrituraciones de compraventa, sucesiones, etc. Con ese dinero se pagan los gastos de esas tramitaciones, notarios, registro ... Al final se hace la factura por los honorarios más iva...
1 respuesta
Saldar cuenta 490
Soy nueva en esto, necesitaría tu ayuda a ser posible, repasando saldos he visto que tengo una dotación que hicieron el 2004, 694 a 490, tengo en saldo todavía en esa cuenta, como saldar la 490, si la provisión que se hizo no se cobro, ¿Sería...
1 respuesta
Como hacer el asiento de regularización del iva
Necesito hacer el asiento de regularización del iva 3t. Mi problema es que en septiembre tuve que hacer varias facturas rectificativas y eran del 16% y del 7%. Entonces ahora debería tener la 4770016 y la 4770007 saldadas pero no las tengo por eso....
1 respuesta
Contabilizar retenciones autónomo
Estoy llevando la contabilidad de un trabajador autónomo y me ha surgido una duda. Cuando presenta el modelo 130 lo llevo: 473. A 572. Pero cuando se acaba el año, hay que hacer el cierre contable y no sé que hacer con el saldo de la cuenta 473....
1 respuesta
Buenas tardes: ¿Se puede hacer este asiento 551 a 171 o 551 a 118?, Gracias.
He empezado a trabajar en una sl y de la documentación que me han aportado las cuentas 551 y 171, tienen saldos muy elevados. He estado mirando el motivo de estos saldos son por ajustes contables que se han realizado contra esas cuentas y las cuenta...
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Saldos ejercicios anteriores
En la contabilidad de la empresa aparecen saldos (haber) de la 4751, los cuales ya están pagados, pero en su día fueron mal contabilizados, ¿Por favor quisiera saber como se pueden dar de baja?
1 respuesta
Reclamación de pago factura compra online
Realicé una compra de un producto en una web online. Al finalizar la compra, me cobraron un importe de 50€ y me enviaron la factura correspondiente con el importe reflejado de producto 0€ y gastos de envío 50€. El producto tenía un valor de 650€. Me...
2 respuestas
¿Cómo revertir un asiento que de inicio es la 572/400 y 430 contra la 555?
Tengo que revertir un asiento que de inicio es: 572 débito (90.000) 4300 débito (31.000) 4000 crédito (121) Me dicen que revierta el asiento la 572 contra 555, entiendo que seria hacer algo así: 572: 90.000 (crédito) 430 :31000(crédito) 555 :121.000...
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Compensar pagarés
Te cuento: Hemos emitido un pagaré con un cliente; y este a su vez nos ha emitido otro contra nosotros por la misma cantidad; no existen facturas por medio; se trata sólo de un acuerdo contable que hemos realizado con él por ciertos motivos. Puedo...
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Partidas pendientes de aplicación
¿Qué se puede hacer con los saldos de la cuenta 555, los cuales ya no se sabe la naturaleza y el origen de los mismos para saldarla?
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Facturas importe cero
Tenemos unas facturas que emitimos a nuestros clientes con importe cero y no sé como contabilizarlas en nuestra contabilidad ya que no llevan IVA y no hay importe y el programa no me deja poner saldo cero... Yo haría (430) a (705) En la factura sale...
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Facturas importe cero
Por promociones comerciales o actividades aseguradas, a veces recibimos facturas con iva que cumplen todos lo requisitos, pero el importe a pagar es cero. ¿Se contabilizan estas facturas? ¿Cómo doy de baja al acreedor? ¿Se trata de un ingreso...
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Los ingresos de una agencia de viajes
Tengo una duda referente a las agencias de viajes, cuando me entregaron una empresa mayorista- minorista en régimen especial de agencias de viajes, me explicaron como llevarla y manifesté mis dudas al respecto, pues, me dijeron que todo el dinero que...
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Como funcionan las dummy invoices
Quisiera ver un ejemplo de cómo funcionan las dummy invoices (facturas o notas de crédito que se introducen por el modulo de AP (proveedores), para grandes empresas (donde no se pueden borrar fras sin mas) que se crean para arreglar fras incorrectas...
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Duda sobre el modelo contable 121 con resultados negativos
En casi todas las sociedades a las que le empecé a llevar la contabilidad y al cierre del año en la cta 121 me salen saldos acreedores y me pone 121( ¿Resultado negativo año 2007 importe 21560.00?, ¿Rstdo neg año 2008 31800.00?) ¿Entonces quería...
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Factura a nombre de mi empresa pero pagada con mi tarjeta
Tengo una duda que seguro vosotros me la disipáis. Se trata de lo siguiente: Tenemos una serie de facturas de material eléctrico, y proveedores similares, que están emitidas a nombre de nuestra empresa. Pero las he pagado con mi tarjeta personal de...
2 respuestas
Anulación contable saldo deudor cta. 471
Tengo en la cta 471 un saldo deudor de la Seguridad Social desde el año 2008. Ha resultado fallido, tras la resolución administrativa definitiva del tema. No hice provisión. ¿Contra qué cuenta cancelo el saldo deudor de 5.000 euros, contra una 650 o...
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ISS por pertener a una UTE
Llevo la Contabilidad de una empresa que ha formado una UTE para dos obras. La contabilidad de las UTES y declaraciones IVA y todo lo referente a ellas la lleva el otro socio. A nosotros sólo nos dice lo que tenemos que facturar a la UTE...
1 respuesta
Disolución sociedad
Tengo una duda en cuanto a la confección de una de las partidas que he de introducir en el asiento de disolución de una sociedad. La cuestión, es que en la escritura de disolución, el socio mayoritario (mi caso) se hacía cargo íntegramente de una...
2 respuestas
Reclamación factura 2005 ya pagada
En enero del 2005 tuve que acudir a un notario para que me redacta un poder. El importe ascendía a unos 60 euros. Yo la factura en su día se la envié a mi primo pues era el quien se iba a hacer cargo de este importe. El caso es que hoy mismo...
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Como contabilizar los gastos en un compra, si van por una parte vendedor y comprador.
La empresa paga por el transporte de las mercancías compradas 715€ + 21℅ de IVA, de los que un 45% son por cuenta del vendedor.
1 respuesta
Asientos de gastos -caja-bancos
Necesitaría que me orientaras un poco con los asientos de caja-gasots y banco.
1 respuesta
Dación en pago
Tengo que contabilizar la siguiente situación: un cliente nos debía 10000 euros por ventas de mercancías y como no pudo hacer frente al pago se acordó entre ambos la entrega de una carretilla elevadora para saldar dicha deuda con un contrato firmado...
2 respuestas
Tarjetas Visa y Solred
He empezado a trabajar en una Pyme hace un par de meses sustituyendo al responsable de RRHH y contabilidad de la empresa; y hace ya 10 años que no toco el tema contable. Así que me surgen muchísimas dudas que voy solventando consultando el diario y...
1 respuesta
SL. Que paga facturas de una CB. Y luego ésta le devuelve los importes.
Una S.L. Que está sin actividad desde finales de Junio, aun no es baja por estar en preparación, uno de los socios montó con otro empleado una C.B. Para seguir con la clientela y actividades de la S.L,. Algún proveedor que todavía no ha cambiado la...
1 respuesta
Retenciones
Tengo un lio con las retenciones. ¿Las retenciones en nómina se contabilizan en la cta 475? ¿Las retenciones en factura emitida por nuestra empresa van a la 473? ¿Y por ultimo las retenciones que los acreedores/proveedores nos practican en sus...
1 respuesta
Contabilidad, desglose cuentas transporte
Contabilidad, cuentas contables. Empresa transportes importación Buenos días,me gustaría saber si podría ayudarme,ya que veo que es un experto en toda regla; Tengo facturas recibidas en una empresa, el proveedor es una empresa de transportes que se...
1 respuesta
Cargo que me hacen por error
Un proveedor me gira por error un recibo de 300 euros., quedamos en que me hace una transferencia. Dicha transferencia me la hace tres meses después. ¿Cómo contabilizo esos 300 euros para tener banco cuadrado?
2 respuestas
Traspaso de cuentas
Tengo un problema con un traspaso de cuentas que no se como hacer los asientos. Te explico un poco la situación de la empresa. Mi jefe tiene dos empresas ( A y B). La empresa A que es la que tiene ingresos importantes se esta haciendo cargo de los...
1 respuesta
¿Cómo contabilizar un anticipo a proveedores?
Quería saber si es posible contabilizar el anticipo a proveedores así 407 472 a 400 Luego 400 a 570/572 Lo pasaría por la 400 antes de llevarlo a banco o a caja para que en el mayor quede constancia en dicha cuenta. ¿El plan lo permite?
1 respuesta
Saldos incorrectos
En el activo de la empresa me aparece la cuenta (47450) Créditos pérdidas a compensar ejercicio por importe de 7883.38. Entiendo que se debe a una mala contabilización del impuesto sobre sociedades. ¿Me gustaría saber, ya que entiendo que es...
1 respuesta
Contabilizar devolución por orden judicial
Una sentencia judicial ha condenado al franquiciador a pagarme parte de lo que le reclame, en concreto tiene que pagarme el canon de entrada más iva. En su día se contabilizo en la cuenta de propiedad industrial y en la de iva. Una parte de la...
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Factura recibida tarde
Somos una pyme, hicimos el pago de una factura de 33.000 euros, y se le olvido al proveedor de hacer la factura, ahora dice que ya ha cerrado el año, y no la puede cambiar. Podemos contabilizarla como factura pendiente de recibir o tendremos algún...
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Contabilidad de retención de facturas de autónomos
Hace poco me hice autónomo y al llevar la contabilidad me surgen ciertas dudas con las retenciones practicadas en las facturas. Yo las contabilizo así, si se produce una pestación de servicio de 1000euros: 1030 (430) Clientes a Prestación de...
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Consulta de llenado de libros contables
Mi nombre es daniela soy estudiante de contabilidad, estoy recién en primer ciclo, estamos con el llenado de libros, diario, caja y bancos, compras y ventas con el pcge, tengo una duda, tengo una monografía terminada y centralizada y me quedan de...
1 respuesta
Dudas sobre el importe de cuentas cuando el saldo no coincide con el de un proveedor
Me gustaría que me ayudases con el modelo 347. Tengo claro todo el proceso para cumplimentarlo, la duda que tengo es cuando mi saldo no coincide con el de un proveedor(caso de extravío de una factura)qué importe tengo que consignar en el modelo, el...
1 respuesta
Contabilizar indemnizaciones de terceros
En el despacho de abogados de tráfico que trabajo muchas veces los procuradores nos ingresan cantidades en nuestra cuenta bancaria que corresponden a indemnizaciones que luego tenemos que entregar a los clientes y de la cual además nos cobramos...
1 respuesta
Pago duplicado factura por transferencia
Resulta que me he dado cuenta que he pagado dos veces una misma factura, he pagado la proforma y al cabo de 20 días la factura cuando me llegó, las dos veces por transferencia. No sé que se hace en estos casos el proveedor tiene la obligación de...
1 respuesta
Facturas de compras de 2018 recibidas en 2019
Tengo que contabilizar una factura de una compra que hice en 2018 y me ha llegado en febrero de este año; la contabilizo como gasto del año al que corresponde, es decir, 2018, y la declaro en el IVA del primer trimestre de 2019 para que me cuadre la...
1 respuesta
Contabilizar factura recibida
Yo quería plantear una duda que no se me había presentado nunca ni nunca había escuchado tampoco. En Junio de 2011 emití una factura a un cliente al cual le estamos realizando unos trabajos, el asiento de la factura quedó así: 430-x (d): 34.438,30€...
1 respuesta
Diferencias de cobros y pagos
Trabajo en una empresa llevando la contabilidad y mi pregunta es ¿En qué cuenta debo contabilizar las diferencias que tengo a la hora de pagar y cobrar?, es decir, ¿La factura es de 238,56? ¿Y me cobran 235,00? ¿Me queda un saldo en la cuenta del...
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Contabilización linea de descuento
En mi empresa hemos abierto una línea de descuento de papel (letras, pagarés) o póliza de crédito para cobertura de operaciones de descuento y anticipo. Nunca antes se ha contabilizado el contrato donde vienen especificadas tanto las comisiones por...
1 respuesta
Ingreso por factura mayor al importe real
¿Hemos emitido una factura por un importe de 236?, ¿Pero el cliente nos realizo transferencia por 244? Por error. ¿Cómo contabilizo esa diferencia de 8? ¿Cómo un ingreso extraordinario? ¿Un traspaso de caja al banco o como para que me figure en...
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Regalo de un móvil
En mi empresa es muy habitual que nos den los móviles gratis al canjearlos por puntos. De todas formas a nosotros nos llegan las facturas con su iva y todo correcto solo que en importe es cero. ¿Cómo hacéis ese asiento?
2 respuestas
Factura de importe 0
La pregunta es muy sencilla (creo), pero necesito aclararlo. Tengo una factura recibida (todos los datos correctos), con un cargo que en la misma factura me descuentan (es la cuota de conexión del teléfono) y el importe de la B.I. Es 0, y por tanto...
1 respuesta
Asiento de apertura en el p.g.c.
El año 2016 tuve que cambiar el sistema contable que llevaba y cambiar al p.g.c. El problema lo tengo que anteriormente no tenía que llevar este tipo de contabilidad. Mi pregunta es : como debo realizar el asiento de los clientes que me debían a...
1 respuesta
Recitifcación pago seguro
Tengo un cargo en el banco de un seguro por valor de 2000 euros;pero hubo una confusión, y ese cargo no es real. La compañía en vez de reintegrar esa cuantía a una cuenta de la empresa, lo hizo a la cuenta personal del socio. Por otro ado, la empresa...
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Hacienda deudora iva
Por un error de la empresa, cuando se hizo la liquidación del 4T IVA, se calculo que hacienda nos debía devolver una cantidad (por ejemplo 6000 euros), dinero cuya devolución solicitamos. Hacienda nos practico una liquidación y resulto que solo nos...
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Urgente-Como poner al día los saldos de las cuentas
Desde hace un tiempo en la empresa en la que trabajo, en el programa de contabilidad solo se facturaba pero no se llevaba la contabilidad, ahora se ha empezado a entrar, pero claro, tengo que actualizar las cuentas y poner los saldos reales pues...
1 respuesta
Cuenta contable regularización saldos
Me figuran en balance saldos de clientes, cuyas facturas ya tengo cobradas, y que desconozco en su momento a que clientes y partidas se llevaron. Quiero dejar estas cuentas a cero, puesto que no es real que los clientes me deban esta cantidad. ¿A qué...
1 respuesta
Endoso de cheques
Tengo una duda sobre la contabilización de cheques cuando estos son cobrados a los clientes y endosados a los proveedores. Imagina que cobro un cheque por valor de 500 euros a un clientes y tengo una deuda con un proveedor de 300 euros. Decido...
2 respuestas
¿Cómo contabilizar: cliente mi emite una factura por las horas que ha estado revisando la mercancía, va a la 608?
Mi cliente emite una factura por las horas que ha estado revisando la mercancía, o sea las horas del operario la tengo que pagar yo, me ha enviado una factura como proveedor, y es mi cliente, ¿La debo contabilizar a la 608?
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Asiento apertura créditos fiscales diferidos
Me podríais indicar en el asiento de apertura el crédito fiscal a compensar en ejercicios siguientes ( cuenta 4745) si va en el debe, o no hay que aperturarlo, ya que en el debe ya van las perdidas y ganancias ( cta. 129 ) acumuladas.
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¿Cómo se ajusta el saldo de bancos a la realidad del extracto del banco?
¿Cómo ajustar el saldo de bancos a la realidad del extracto del banco?
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Asiento contable que se resiste
Os escribo este mi primer post, así que me estreno en el foro, sed comprensivos. Sin más dilación paso a contaros el caso. En la empresa en que he empezado a trabajar operan con entidades de las llamadas de dinero electrónico, bajo la supervisión del...
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Como contabilizar el cobro de un siniestro
Llevo la contabilidad de un taller mecánico. Hace tres meses la aseguradora del vehículo nos hizo el pago del siniestro de un cliente nuestro pero por discrepancias posteriores con la aseguradora todavía no se ha arreglado el vehículo ni se ha hecho...
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Alta inmovilizado
Durante esta año compramos un compresor y se me olvido darle de alta en el inmovilizado y ahora no se muy bien como hacerlo. ¿Cuándo hay que presentar los libros y que libros se presentan? ¿El asiento del Iva del 4º trimestre del 2008 hay que...
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Falseamiento en acta de comunidad de propietarios
El día 25 de octubre se celebro junta extraordinaria de propietarios y entre los puntos del día figuraba el de "acuerdo de liquidación de la deuda de un propietario". Resulta que esté propietario, su mujer, es la presidenta de la comunidad este año....
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¿Es necesario qué el proveedor envíe una anulación de la factura primitiva?
Tengo una seria duda acerca de las facturas rectificativas. Te pongo un ejemplo porque creo que así me quedará más claro. ¿Con fecha 20/07 contabilizamos una fra por importe de 7500?. ¿Ahora con fecha 21/08 recibimos una factura rectificativa de la...
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¿Cómo puedo hacer que cuadren las cuentas para poder cerrarlas?
Olaa! Ante todo gracias por responderme xdd tengo un grave problema, y es que este año al contabilizar los bancos del año 2008 de una sociedad veo cosas que no se como acer que cuadren. Las cuentas 472 al 16% y las cuentas 477 de 7% y el 16%...
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Contabilizar declaración complementaria Impuesto de Sociedades Fuera de plazo
Me he quedado atascado, y no se como continuar: Tengo contabilizadas perdidas de años anteriores en la cuenta 121 (ahora he descubierto que debería haberlas puesto en la 4745) En el año 2015 arrojé beneficios por 6.751,01 € que compense con las...
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Ingresos que no son ganancias
Mi marido es autónomo dado de alta como consultor. El año pasado un cliente nos hizo unos ingresos que no se pueden considerar como ganancia ya que salieron íntegros de nuestra cuenta ya que sirvieron para pagar a proveedores para este cliente. Las...
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Nueva empresa con problemas desde el principio
Acabo de empezar a trabajar en una empresa y me han contratado para llevar la contabilidad. Actualmente la empresa ha llegado a un punto de deudas con proveedores y demás, que han decidido cerrarla y abrir una nueva. Y para esta nueva me han...
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Compensación de abono
¿Tengo un abono de 96.83 euros pero mi proveedor me lo compensara en la próxima factura cuando realice una nueva compra que la compra son de 270.09 euros sin ivaa como serian esos asientos contables?
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Contabilidad empresa telefonía móvil
Agradecería me confirmase la manera de contabilizar las facturas de una empresa dedicada al comercio minorista de telefonía móvil. Me explico, las facturas tienen un total distinto de cero y el total a pagar es normalmente cero porque asume el coste...
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Asiento contable abono daños accidente
Quería hacerte una pregunta acerca de una asiento contable por la transferencia, abono de los daños de una accidente (supongo puesto que no tengo más información) por parte de una aseguradora. ¿Qué asiento he de hacer? ¿He de llevarlo a la cuenta de...
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"compensación activo-pasivo"
Somos una empresa de servicios que tenemos un considerable volumen de negocios con una empresa antaño pública. Ambos nos facturamos mutuamente y el problema es que al abonarnos ellos ntras. Fras. Mediante transferencia bancaria nos descuentan sus...
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Facturas rectificativas recibidas
Mi problema es a la hora de contabilizar estas facturas. Y por otra parte, ¿Qué hacer con la factura rectificada?
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Contabilidad promotoras (PyG y Variación exist)
Tengo entendido que cuando una promotora tiene más del X% de la promoción "vendida" bajo contratos de reserva, tienen la posibilidad según la aplicación de ley contable, de reportar esas "ventas" como ingresos (según avance de obra) en las cuentas de...
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