Buscar
Descubre en Todoexpertos
Temas interesantes
Preguntas
Respuestas
Expertos
Logros
Iniciar sesión
Entrar
Crear cuenta
Contabilizar prestación de servicios
Preguntas y respuestas relacionadas
Como realizar un asiento de un ingreso?
A ver si me podéis ayudar como contabilizo un ingreso que nos han hecho en enero 2018 pero pertenece a diciembre de 2017. ¿Qué asiento hacer en cada año para que me lo contabilice en el 2017?
1 respuesta
Renovación pagare
Negocie un pagare y al vencimiento mi cliente no pudo pagarlo pero antes del vencimiento yo le hice un cheque por el importe y el me dio un pagare a mi con el importe del pagare anterior y otro con los gastos ocasionados por la renovación del pagare....
1 respuesta
Puedo compensar la cta 430 con la 436?
Tenia un cliente pasado a dudoso cobro por 111 euros y dotada la provisión en año 2013 436 a 430 694 a 490 En el años 2015 este cliente nos pago pero el anterior contable en vez de dar de baja la cta 436 dio de baja otra vez la 430 y no aplico la...
1 respuesta
Registrar en libro diario, ¿Mayor y balance?
Se vende mercadería por 18000$, ¿Nos pagan el 25% con un documento el 25% en efectivo .el 35% con un cheque y el resto a credito?
1 respuesta
Cta 477 deudora y cta. 472 saldo cero, ¿Cómo liquido el IVA?
Si tengo la cuenta 477 HP, IVA repercutido con saldo deudor (ojo no acreedor como normalmente) y la cuenta 472 HP, IVA soportado con un saldo de cero euros ¿Cómo hago la liquidación del IVA TRIMESTRAL? ¿Me podéis poner un ejemplo?
1 respuesta
Asiento iva trimestral
Debo contabilizar el asiento de regularización del tercer trimestre pero me he liado tremendamente: Tengo saldo a compensar que arroja desde el primer trimestre, en este 3T me arroja un Iva devengado por 108€, Iva deducible -97,12€ que salen de un...
1 respuesta
Debe y haber de contabilidad
Quería saber lo siguiente IVA NETO Total Que va al debe y al haber de las siguientes cosas: Facturas proveedores Facturas clientes Abonos proveedores y clientes Provisiones Periodificaciones Banco un ingreso va al debe o al haber En espera de su respuesta
1 respuesta
Cancelación saldo cuenta 473
Una empresa que sun ingresos son por arrendamiento local negocio, genera mensualmente factura Debe: 430 y 473 haber: 752 y 477 La pregunta es cómo cancelar el saldo de la cuenta 473 al final del año.
1 respuesta
Dudoso cobro dudas urgente
Tengo una pequeña duda, cuando realice una provisión (694 a 490) de un cliente de dudoso cobro tengo que hacerlo por el total o puedo hacer un porcentaje de esa deuda. Por ejemplo: ¿Tengo un cliente que nos debe 23.600? Realizo el ato. De clientes...
1 respuesta
Factura emitida a un cliente mio de Italia
He emitido una factura a un cliente de italia. El servicio ingresos por comisión. Esta claro que la factura no lleva iva. ¿Pero cómo contabilizo esta factura?
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Gestión empresarial