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Contabilizar regalos a clientes
Me gustaría saber cómo tengo que contabilizar regalos que realizamos a los clientes o a clientes potenciales. Flores, comidas, vino, artículos de decoración, etc...
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Contabilizar reintegro de subvención
Hace unos años solicitamos una subvención y nos la concedieron, pero no se justificó el importe concedido por lo que ahora hay que devolverlo a plazos. ¿Cómo se contabiliza?
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Asiento contable de préstamo vinculado
Como puedo hacer el asiento contable de la aportación de un socio a una sociedad de 2000, el cual se realizo en octubre y no se ha contabilizado aun. De que podría ser como préstamo, pero no se como hacer el asiento, si se realiza a 3 años y un 6% de...
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Contabilización de inmovilizado
Tengo que regularizar un inmovilizado comprado hace unos años y que no se ha contabilizado hasta ahora; pero al hacerlo ahora todo de golpe, son varias cosas se me produce un problema bastante importante. De la compra de inmovilizado no contabilizado...
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Modificar la 570 en contasol sin repercusión contable
Quiero modificar la cuenta 570 para poner la cantidad que yo quiera a cierre del año 2016 y para que en el asiento de apertura de 2017 aparezca esa cantidad que yo quiero, pero no quiero que tenga ninguna repercusión contable, ¿Por qué quiero hacer...
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Resultados negativos a compensar
Estoy llevando las cuentas de una empresa que siempre ha dado pérdidas y arrastra un saldo en la cuenta 121. Ahora tengo una duda sobre como debo contabilizar la compensación con los beneficios que ha tenido este año. Por una parte nunca se ha...
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Resultado contable ajustado
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Pago de gastos con VISA
¿El pago de gastos con visa se hace a través de una cuenta intermedia 410 y luego cancelandola con 572 o lo llevas directamente a la 572? Los gastos de la cuota de la visa se lleva a esa cuenta intermedia y luego a 572 o directamente de lleva a 572
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Ingresos no cobrados a 31-12
Los ingresos y gastos no cobrados o pagados a 31-12 pero de los cuales tenemos la factura los debemos contabilizar como derechos de cobro futuros o bien por el principio de devengo los he de contabilizar como cobrados
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