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Cruzar facturas de cliente y proveedor
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Contabilizar fra. Registro propiedad y notario
Me gustaría que me informarais de como puedo contabilizar una factura del registro de la propiedad con su iva e irpf. También que me dijeseis como puedo contabilizar una factura de un notario, en la cual me viene por una parte los derechos con su...
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Facturas pendientes de recibir
Mi pregunta es que cuando resulta que hay facturas pendientes de recibir pero sin embargo en el extracto te aparece que ya lo has pagado he hecho 4109000 a 572 Pero si hago eso cómo contabilizo el gasto, porque se supone que con las facturas...
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Dación en pago
Tengo que contabilizar la siguiente situación: un cliente nos debía 10000 euros por ventas de mercancías y como no pudo hacer frente al pago se acordó entre ambos la entrega de una carretilla elevadora para saldar dicha deuda con un contrato firmado...
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Cuadrar asiento
Tengo un problema con el IVA del 4T de 2010. Es el siguiente, el gestor no hace el IVA de éste trimestre con los datos que yo le doy, le hace con el anual. ¿El problema es que para que las cuentas de IVA me queden saldadas y la cantidad de la 470 sea...
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Contabilizar ingreso publicidad
Tengo que contabilizar una factura que le he hecho a un proveedor (en este casa como cliente) ya que me tiene que abonar la mitad del cargo de un anuncio publicitario. ¿En qué cuenta de ingreso (700) lo tengo que contabilizar?
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Arrendamientos
Me gustaría que se me aclarara como contabilizo un factura que yo emito de alquiler con su iva y retención al 15% tengo mis dudas y no quiero meter la pata estoy abligada a realizar siempre la retención
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Que hago con el Recargo Equivalencia que facturo.
Me gustaría saber como contabilizar el recargo de equivalencia que facturo a mis clientes. Y que debo hacer con el Recargo Facturado. ¿Cómo lo declaro?
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Remesa recibos a la vista
El asiento de prestación de servicios y cobro es el siguiente: 430-X Clientes a 705 - Prestación de Servicios. 57X - Banco o caja a 430-X Clientes Quisiera saber si es cobro de recibos a la vista, hago una remesa, ¿El asiento como sería en este caso?
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Saldo deudor en la cuenta 472 IVA SOPORTADO con fecha 30/09.
Tengo un saldo deudor en la cuenta 472 IVA SOPORTADO, con fecha 30/09 (cierre 3 trimestre). El caso es que entré a trabajar en un sitio en octubre, y me encuentro con este saldo deudor en la cuenta 472, que no sé cómo solventar, ya que no sé de donde...
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Asientos de 2003 mal contabilizados
En el año 2003 el contable que había en la empresa, en la que yo ahora trabajo, contabilizó una venta a un cliente nuestro de la siguiente manera: Al Debe (430) por 1.639,08 Euros y al Haber (477) 226,08 Euros y (700) 1.413 Euros, hasta ahora todo...
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