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Asiento de apertura desde cuenta de pérdidas y ganacias y balance
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Reducir gastos para balance
Quisiera saber cómo puedo reducir pérdidas para presentar un balance para renovar una póliza de crédito, la contabilidad da muchas pérdidas también porque no ha sido bien realizada, han activado todo y más para reducir gastos en los cierres, movido...
1 respuesta
Cierre del ejercicio en la contabilidad de SL y saldo de la cuenta contable 129
Una vez cerrado el ejercicio y obtenido el saldo de la cuenta 129 tras el asiento de regularización, el asiento que refleja el acuerdo de distribución del resultado, entiendo que debe hacerse en el siguiente ejercicio, ¿No?. Como la Junta tiene tres...
1 respuesta
Contaplus:"no se han encontrado cuenta + grupo especificado"
Antes de pegarme un tiro por culpa del contaplus quería saber si mi problema tiene solución. Estoy intentado "gestionar las amortizaciones" pero una vez que llego a asignar una subcuenta de amortización o a crearla me aparece este mensaje que me...
2 respuestas
Descuadre en asiento de apertura
Necesito incorporar una maquinaria que es de la empresa pero no está formando parte de ella contablemente. El descuadre que me aparece es de -60000 Euros en el HABER. Quisiera que de forma legal, y aunque hacienda ispeccionara, esto se pudiera...
1 respuesta
Cómo tratar la cuenta 142 al cierre del ejercicio
Durante el año 2019 se dotó con 20.000 € una cuenta de Provisión para Indemnizaciones con abono a la cuenta 142. Mi pregunta es: Al cierre del ejercicio 2019 la cuenta de gastos queda saldada. Para todos los efectos que hemos tenido un gasto de...
1 respuesta
Urgente-Como poner al día los saldos de las cuentas
Desde hace un tiempo en la empresa en la que trabajo, en el programa de contabilidad solo se facturaba pero no se llevaba la contabilidad, ahora se ha empezado a entrar, pero claro, tengo que actualizar las cuentas y poner los saldos reales pues...
1 respuesta
Facturas años 91,92,93,94
¿Llevo poco tiempo trabajando en una empresa y me han ingresado en cuenta un pago de unos 7.000?, correspondientes a unas facturas que debía un cliente de los años 91,92,93 y 94. El problema es que en aquellos años, no se llevaba contabilidad porque...
1 respuesta
¿Cuándo se hace el asiento de distribución de resultados?
¡ Veo en mi documentación que este asiento esta hecho el 30 de junio del 2011 Creo entender que seria sobre el importe generado en 2010¡ ¿Yo debería hacerlo en junio sobre el importe del 2011? Explícamelo, Santi¡ Si fuera positivo seria: 120 (D) a...
1 respuesta
Problemas cierre CONTAPLUS - traspaso subcuentas
El cerrado el 2010 y abierto 2011 pero en 2011 no aparecen todas las subcuentas que tengo en 2010. El programa CONTAPLUS es original. ¿Os ha ocurrido alguna vez esto? Es que faltan tanto de gastos, como de proveedores. ¿Sabéis solucionarlo? ¿Alguna idea?
1 respuesta
Amortizaciones en contaplus
Estoy cerrando año 2009 y me he dado cuenta que no tengo inventario (en contaplus) en el año 2008 si que hay, y está echo el asiento a 31/12/08 de amortizaciones, ¿Pero no arrastra los datos al siguiente año... Como puedo hacerlo para tener también...
1 respuesta
Cierre contabilidad
¿Qué asientos tengo que hacer para cerrar la contabilidad?. - Liquidación del iva - Amortizaciones y provisiones - Estimación del Impuesto de sociedades ¿Alguna más? ¿Cómo contabilizo la estimación del impuesto de sociedades?
1 respuesta
Contabilización bancos.
Estoy comenzando a contabilidad una empresa desde este año 2011. Evidentemente hay asientos que tengo que crear en el año 2010 porque algunos se van a pagaro o cobrar durante este año. Mi problema viene por cómo puedo comenzar los asientos de la 572,...
1 respuesta
Cierre de año
Tengo un pequeño problema, llevo poco tiempo llevando la contabilidad de la empresa, pero para los cierres de año suele venir una gestora y hacer el cierre. El problema es que esta enferma y no se cuando va a poder venir. Me gustaría si pudieras...
1 respuesta
Impuesto sociedad empresa inactiva
Soy administrador de una SL desde el 2008 y nunca se presentaron después de la baja en Hacienda, los impuestos de sociedades en los años 2009-2010. Este año, a parte de modificar la escritura ante notario, Presentaré los libros de esos años para su...
1 respuesta
Cómo amortizar un bien a sustituir por obsoleto
Disponiendo en el balance de un inmovilizado que está amortizado parcialmente, durante 5 años, y que le quedan otros 5 años por amortizar. En caso de que tenga la necesidad de comprar otro inmovilizado de la misma naturaleza para sustituir al primero...
1 respuesta
Amortización Inmovilizado
Tengo un pequeño problema con la amortización al cierre del ejercicio, especialmente con un bien al que tengo que dar de baja. Te cuento: Tengo un bien cuyo valor es de 900 comprado en 2005. Se fue amortizando durante estos años, y en el 2009 se...
1 respuesta
Manejo contaplus
Mi pregunta es que al hacer el cierre del ejercicio contable con el contaplus, cuando abro el ejercicio en este caso del 2007, no se porque al abrir la empresa, no se me vuelcan todas las cuentas ( proveedores, cuentas de compras mercad, etc) Es muy...
1 respuesta
Ejemplo practico asiento apertura contaplus 2010
Este año por primera vez tengo el programa contaplus 2010 y aunque me defiendo para efectuar los asientos, no se como puedo introducir los saldos que arrastro desde al año pasado que tenia una contabilidad interna sin informatizar
1 respuesta
Contabilidad promotora-inmobiliaria
Me gustaría saber en que cuenta de gastos debo contabilizar las siguientes facturas de técnicos por haber realizado: a) Estudio ICT b) Estudio geotécnico c) Proyecto Delineación d) Informe de Parcela (Terreno) Y también: a) Licencia de obra b)...
2 respuestas
Iva y facturas expedidas y recividas en el contaplus
Cuando voy al tema del IVA en el contaplus, me sale facturas recibidas y facturas expedidas, lleno los campos, y pongo por ejemplo, factura de gas, importe 175 e +iva que es 28 eu pongo la fecha de inicio de la contabilidad ej:1 -1-11 a 31-12.11, y...
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Traspaso clientes facturaplus a contaplus
Quiero traspasar todos los clientes y proveedores de facturaplus 2010 al contaplus 2010, los pasos que sigo son: 1)Me sitúo en facturaplus cuenta clientes y/o proveedores 2) Me voy a importar/exportar 3) Marco la pestaña de exportar y me salen todos...
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Distribución de resultados e impuesto de sociedades
La distribución de resultados de la sociedad ya está contabilizada, por los beneficios de la empresa he pagado por Impuesto de Sociedades 858,00 €, este importe y una vez distribuido los resultados me queda pendiente en la cuenta de Pérdidas y...
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¿Cómo borrar un cliente del contaplus?
¿Alguien me podría decir los pasos para borrar un cliente?, no encuentro la forma de hacerlo, se crearlo pero no borrarlo.
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¿Cómo puedo hacer que cuadren las cuentas para poder cerrarlas?
Olaa! Ante todo gracias por responderme xdd tengo un grave problema, y es que este año al contabilizar los bancos del año 2008 de una sociedad veo cosas que no se como acer que cuadren. Las cuentas 472 al 16% y las cuentas 477 de 7% y el 16%...
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Libros contables URGENTE!
¿Es obligatorio presentar los libros contables si la sociedad para la que trabajo no se audita? ¿O no tiene nada que ver? ¿Qué tendría que presentar en caso afirmativo antes del 30 de Abril?
1 respuesta
¿Puedo hacer ajustes en el IVA soportado al cierre del ejercicio?
Tengo dudas ya que tengo que cerrar la contabilidad del ejercicio anterior y la cuenta del iva soportado me queda con saldo deudor. Resulta que se contabilizaron unas facturas con fecha contable mes de diciembre después de presentar el modelo 303 del...
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Aclaración acerca del balance comparativo
Es la comparación del balance general de 1 año y el balance general del 2 año... O es la comparación del balance inicial o 1 asiento con el resultado final del ejercicio contable
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Diferencia entre IRFP Contaplus y lo pagado!
Tengo un pequeño problema que no sé cómo resolver: Cuando realicé la presentación del modelo 111 de IRPF del 1º T salió a pagar una cantidad que me varía en 6 céntimos con los importes en contabilidad de dicho IRPF. Sé que es debido al redondeo en...
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Iniciar contabilidad asociación ya existente
He iniciado este año la contabilidad de una asociación sin ánimo de lucro. Se como hacer el asiento inicial, pero mi problema es que esta asociación ya existe desde hace años y tengo facturas del año anterior y que debo pagar en este año. Aquí lo que...
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Duda 473
¿Cómo puedo contabilizar la rentabilidad de 1000? En banco, con una retención del 18 % ¿Sería así? 572 473 A 769 Si uso la 473 como creo que es, para contabilizar la retención, luego no se como reflejarla en el balance de situación. Espero me ayudes...
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Asiento de la cuenta 474
¡ La cuenta 474 que tengo en balance está en el debe o sea es un crédito a mi favor Por el ejercicio anterior que dió perdidas. Este año vuelvo a dar perdidas¡ Lamentablemente¡ Quiero saber si a este importe que figura de 15,59 en el balance (474),...
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Baja por error de inmovilizado
Por error se dio de baja del inmovilizado material, un partida, (concretamente la de mobiliario) (aunque las amortizaciones estaba todas hechas y solo aparecía el valor residual) cuando debió darse de baja otra partida. Esto es una sociedad, esto se...
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¿474 qué son losa activos por impuesto diferido?
En la cuenta 474 tengo 15,59 que se vienen repitiendo No entiendo bien este impuesto, ¿Puedo dejarlo igual para otro año? ¿Teniendo en cuenta que tengo la empresa sin actividad desde principio de este año?
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Liquidación contable del ejercicio
Somos una fundación cultural privada, no tenemos ningún ánimo de lucro, sólo recibimos subvenciones de la junta de nuestra comunidad, ¿Me gustaría saber si un remanente es dinero efectivo y si en los presupuestos del año siguiente se pondrían como...
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Confeccionar ECPN
Tengo dudas a la hora de rellenar este informe, somos una Pyme. Partimos de un saldo negativo por pérdida en saldo a final del ejercicio 2008 en la casilla "Resultado del ejercicio". Mi pregunta es ¿En qué casillas tengo que poner los movimientos del...
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¿Por qué en la declaración de la renta me aparece en ganancia por venta de acciones un importe superior al rendimiento neto?
El importe de adquisición y de transmisión de mis acciones es correcto pero la diferencia entre ambas no. Realmente obtengo un rendimiento de 1,38 € pero aparece que gano 29,91 € (y no recibí dividendos). El tema es que dice que tengo una pérdida...
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Subcuentas de iva
Ahora mismo tenemos un nuevo cliente y trabaja con algunos tipos de iva de no me entero muy bien para que son, pero en fin la cuestión es que tengo que crear las siguientes subcuentas para el iva en el CONTAPLUS: Iva soportado e iva repercutido: 4% -...
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¿Hay que hacer asientos de cancelación en la contabilización de una póliza de crédito ?
Mi empresa ha solicitado una póliza de crédito por el plazo de un año. Una vez nos la conceden no hay que hacer ningún asiento ¿Verdad? Creo que eso lo tengo claro, al igual que el pago de intereses que irían en los de corto plazo y los gastos de...
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Tenemos problemas con facturas impagadas de una casa que construimos y ya está vendida a un cliente
Hemos construido una vivienda para posteriormente venderla. En septiembre se escritura la venta. Y en octubre nos llegan facturas a nuestro cargo por reformas que hicimos en dicha casa a petición del cliente después de haber formalizado la venta. Lo...
2 respuestas
Depósito de cuentas
En una SL que no tuvo actividad el año anterior, legalizamos los libros con el asiento de apertura y el de cierre. Mi pregunta es ¿Tenemos qué depositar estos libros?, la cuenta de p y g del año pasado no existe, ¿Qué libros y cómo hay que presentar...
1 respuesta
Apertura/cierre Contaplus
Mi pregunta es si puedo abrir la contabilidad de 2010 ya, antes de cerrar la de 2009 (que la están revisando en la Gestoría). Mi jefe ve la montaña de facturas de casi 2 meses sin contabiliazr, y un día de estos le da un yuyazo. Si es posible...
1 respuesta
Qué hacer con los beneficios de los años 2011 y 2012 que están en el saldo de la cuenta 129
Me gustaría saber qué debería hacer con los beneficios que ha obtenido una sociedad durante los años 2011 y 2012 que no han sido distribuidos en contabilidad y se han quedado en la cuenta de pérdidas y ganancias. La intención era dejarlos en Reservas.
1 respuesta
Cuentas de Gastos e Ingresos
Les agradecería me ayudarán con unas dudas que tengo sobre las cuentas de gastos o ingresos en general, aunque el caso en particular que me ocupa es para las cuentas de gastos. Tengo entendido que en las cuentas de Gastos o Ingresos, al ser cuentas...
1 respuesta
Duda sobre un saldo negativo en cuenta clientes (430)
Estoy muy perdido. Llevo dando vueltas varios días y ya no sé si es que veo el error pero lo paso por alto. Es sobre el ejercicio 2012 y quiero zanjarlo ya para presentar libros, cuentas y sociedades. Tengo balance así: Saldo Debe Saldo Haber Saldo...
1 respuesta
Contabilizar gastos no deducibles
Cuando la empresa está sin actividad los gastos van a pérdidas del ejercicio Son gastos contables, no son fiscales, En el balance de situación iría con sus pérdidas contables, no fiscales. Por lo tanto no tengo que hacer el I.S. Duda:Al balance solo...
1 respuesta
Saldo en (473) HP retenciones y pagos a cuenta
He heredado una contabilidad y me encuentro que hay saldos de ejercicios anteriores en la cuenta 473, debido a que, por lo que pude ver, no hicieron correctamente el asiento del impuesto de sociedades. Como esta cuenta tiene que quedar con saldo cero...
1 respuesta
Material seguridad
Trabajo en una empresa de fabricación de herramientas, tengo que contabilizar una factura de material de seguridad personal (zapatos, guantes, gafas...) y no se si se considera inversión o va a una cuenta de gastos de aprovisionamiento.
1 respuesta
Cuentas abreviadas
Me gustaría saber que requisitos tiene que cumplir una empresa para poder presentar los modelos de cuentas abreviadas.
1 respuesta
Contabilizar compra de PC
Como podría contabilizar la compra de un ordenador para mi empresa con factura para el mismo, ademas de comentar que el pago lo realize de mi cuenta particular y no de la empresa. Por que al realizar la contabilidad no coincide con salidas del banco,...
1 respuesta
Uso de cuentas 121 y 129
¿Me podría explicar como puedo usar las cuentas 121 y 129? Habría algún asiento obligatorio que el programa no genere en el cierre o que tendríamos que hacer durante el año o cuando lo debemos hacer! Espero me pueda ayudar. Como sabe tengo todas mis...
1 respuesta
Cuenta a utilizar para cuadrar el balance
Por falta de tiempo, no pude cerrar la contabilidad de los tres últimos ejercicios contables. Este año 2004 quiero cerrarlo, y se me había ocurrido hacer un asiento a fecha del 31/12/2004 poniendo los saldos correctos de las cuentas a esa fecha. En...
1 respuesta
Cooperativas
Cierre de ejercicio de una cooperativa. ¿Cómo se contabiliza la dotación al fondo de educación? Tengo entendido que el asiento sería 657 a 139 con el importe correspondiente al fondo educación. El problema que me surge es que al año siguiente al...
1 respuesta
Compensar perdidas
Empresa constituida en 2008, da perdidas, antes del cierre realizo el siguiente asiento 4745 a 630 Al realizar el cierre, 630 a 129. ¿Qué asiento tendré que hacer este año, para compensar esas pérdidas? ¿A la 4745 va la base imponible, cuándo aplico...
1 respuesta
Primer asiento empresa ya creada
Tengo que empezar a llevar la contabilidad de una empresa ya creada, en este caso un club de fútbol. Hemos adquirido un software (a3con) y me surge la duda de hacer el primer asiento. Creo que es algo bastante importante y no me gustaría equivocarme....
1 respuesta
¿Asiento inicial cuenta de banco?
Haciendo una conciliación bancaria, ya tengo todos los conceptos en sus partidas correspondientes, pero no me cuadra la cuenta porque me falta el asiento inicial. ¿Alguien podría ayudarme para saber cómo realizar dicho asiento?
1 respuesta
Contabilizar trabajo productivo
Agradecería cualquier ayuda que pueda darme en lo siguiente. Quiero pedir un préstamo para poder continuar desarrollando un software. Hasta ahora he pagado todos los gastos de mi bolsillo pero ahora necesito ayuda y por eso me planteo pedir el...
3 respuestas
¿Cómo acabar con el saldo en la cuenta 121?
Llevo la contabilidad de un CB en estimación directa simplificada, y tras acumular pérdidas durante tres años tengo un saldo en la cuenta 121. ¿Puedo compensarlo con los beneficios de este año y el siguiente? Parece que empieza a dar ganancias... Y...
1 respuesta
Factura uniformes ¿En qué cuenta?
Acabamos de adquirir para la empresa uniformes para los empleados, en que cuenta debo contabilizarlo, en la 629. De momento lo he contabilizado así.
1 respuesta
470 para compensar el año siguiente
Soy autónomo, y en el negocio estos primero meses no hemos generado ninguna factura, por lo que únicamente se ha generado IVA a compensar. (Por las inversiones de inicio de actividad) . Los tres primeros trimestres los hemos saldado: * Hacienda...
1 respuesta
Balance de disolución
La empresa donde trabajo se va a disolver por fin de actividad y necesito elaborar el balance de liquidación. ¿Cuáles son los pasos que debo seguir para llegar al balance final?
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Contabilizar I.s.
¿Una empresa tiene un resultado en la cuenta de pérdidas y ganancias de 1000?. A 31/12 realiza los siguientes asientos: ¿630 250? ¿Á 4752 250? ¿129 250e á 630 250? ¿Sería esto correcto?
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Subvención por inversión de maquinaria
Es la primera vez que tengo que contabilizar una subvención con el NPGC y no se por donde empezar. La subvención que nos han dado es por la inversión de instalación de cámaras frigoríficas por un importe de 7243,85 €. Aún no nos han dado el dinero...
1 respuesta
Apunte Contable de Resultado Negativo.
Me podéis ayudar una vez mas. He cerrado el ejercicio anterior con perdida. Es el primer ejercicio contable, al efectuar el cierre se me ha generado en el siguiente ejercicio un apunte automático de la cuenta 129, supongo que dicho saldo habría que...
1 respuesta
Regulación y prorrata iva
El caso que planteo es el siguiente: Se trata de una empresa que se ha ido descontando el 100% del i.v.ha soportado durante los tres primeros trimestres ya que acababa de abrir y no tenía ganancias. ¿En el cuarto trimestre obtuvo un iva devengado de...
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En la elaboración de la Memoria PYME de mi sociedad, no sé en que apartado, debo reseñar el saldo cta. 258 (Imposición a l/p).
A tod@s: Durante el ejercicio 2018, la sociedad ha realizado una IMPOSICIÓN A L/P en un banco, que he reseñado en la cta. 258...(en ejercicios anteriores no había saldo). Ahora bien, estoy realizando la confección de la Memoria PYME para la...
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Contabilizar beneficios de un ejercicio habiendo perdidas de otros
Al cierre de este ejercicio mi S.L. Familiar da beneficios y en los tres anteriores se dieron perdidas que superan con creces los beneficios de este año. En los anteriores ejercicios no se creo ninguna cuenta de crédito con hacienda (4745) por las...
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Gastos del ejercicio anterior
¿El año pasado mi empresa dio un beneficio de 200?. ¿Este año he descubierto que existe una partida en la cuenta 480 gastos anticipados de un seguro de unos 3000? Que en el ejercicio anterior por error no fue llevado a gastos. Si se hubiera realizado...
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Legalización libros
Somos una pequeña SL y es la primera vez que vamos a presentar los libros a legalizar porque la actividad de la empresa se inició en octubre del 2002 y tenemos las siguientes dudas: - En la práctica no se cuál es el contenido concreto del inventario...
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Regularizar saldos erróneos
Me puse en contacto contigo no hace mucho, referiendome a un tema de prestamos que me encontré en la contabilidad de la empresa en la que ahora trabajo, que habían sido cancelados y aparecían en el balance de la empresa, así como elementos de...
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Iva a compensar tras una revisión...
Tengo un problemilla y es que tengo una constructora que tenia un iva a compensar de 219.000 euros al principio del año 2008 y tras una revisión de iva le quitan 153.000 euros. De tal manera, que para regularizar el iva en el 2.009 tendría que hacer...
1 respuesta
Balance de situación
Estoy haciendo un plan de empresa y tengo todo ya listo, incluido el plan de tesorería, pero me surge una duda que no logro sacar adelante, estoy colapsada. Tengo que sacar el balance de situación de los tres primeros años a partir de la tesorería de...
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Contabilización de la retribución de autónomos como gasto de la sociedad
Tengo una duda haber si podrías resolvérmela. En los años 2008 y 2009 se han contabilizado la retribución de autónomos como gasto de la sociedad cuando no correspondía ya que no estaba retribuido como rendimiento en especie en nómina. Ello provoca...
3 respuestas
Compensar perdidas de ejercicios anteriores
Me pasan una contabilidad con saldos deudores en la 4745 (año 2008 por 1007,60 Euros y año 2009 por 4.476,80). En este ejercicio se han producido beneficios y si calculo el 25% para el I.S. Sale a pagar 4.668,73. ¿Cómo he de hacer el apunte para...
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Asiento Pérdidas ejercicio
Tengo un problema de contabilidad de los últimos asientos: El año pasado se hicieron los siguientes asientos: 31-12-2007 268,80 Eur (6940) Prov. Para isol. A (4900) dotac. Prov. Insol. 268,80 Eur -------- 3.586,79 Eur (63000) Imto. Sobre beneficios a...
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Corrección resultados negativos de ej anteriores
¿En base a un requerimiento de Hacienda se puso de manifiesto que en el ejercicio 2008 no se declararon unos ingresos de más de 9000?. Debido a esto los resultados negativos pendientes de compensar de ejercicios anteriores me deben disminuir en esta...
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Sentencia judicial sobre empresa inactiva
Se trata de una sociedad inactiva, cuando sale sentencia judicial en que condenan al contrario a pago de costas e intereses por el tiempo en que ha tenido indebidamente una fianza en su poder. Mi pregunta es: al estar la empresa inactiva, ¿Cómo...
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Balance de situación no cuadra
El balance de sumas y saldos 2005 cuadra perfectamente, pero al sacar el balance de situación hay un descuadre muy grande, el activo no es igual al pasivo. ¿A qué puede deberse esto? Es muy urgente.
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Contabilizar asiento regularización sin IVA repercutido, ayuda!
Acabamos de empezar la actividad y solo tengo IVA Soportado, nada de IVA Repercutido. El asiento de regularización del 1T, ¿Sería así? (470) a (472) Si optamos por compensar, ¿Debería hacer algún asiento más después de realizar el modelo 303? ¿Y si...
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¿En el momento que se crea una empresa se abre la cuenta 300 existencias?
¿En el momento en que se crea una empresa como se abre la cuenta 300 existencias? ¿300 a caja supongo? ¿Ya qué supongo al principio antes de comenzar a utilizar la cuenta de compra de mercaderías debe estar la cuenta existencias no?
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Cuenta 476 org. S.s.acredores
Estoy cerrando ejercicio y quisiera saber como quedará la cuenta 476 organismos de la seguridad social acreedores porque las nominas las hace un asesor y los tcs entonces yo me entero del gasto 642 al mes siguiente cuando se paga y el banco me manda...
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Facturas pagadas sin contabilizar
En la empresa en la que llevo la contabilidad (es una S.L.), hay facturas de proveedores del 2004 que se pagaron en su día pero que el anterior gestor no contabilizó (los pagos, sí las facturas)por lo que en el 2005 se arrastran unos saldos en las...
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Cobro facturas año anterior facturaplus
He comenzado a llevar una contabilidad este año en Contaplus, programa que jamás había visto. He abierto el ejercicio nuevo del año 2018 pero no se como se realiza el cobro de facturas pendientes del año 2017, es decir, como las paso del facturaplus...
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Contabilizar Subvención Promotora
Trabajo en una promotora inmobiliaria. En nuestra última promoción la cual se compone de varios edificios, se convirtió uno de ellos en VPO de alquiler a 25 años, por lo que se nos concedió una subvención en el 2011. Esta subvención ha sido cedida a...
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Contabilidad errónea
Tengo un cliente que ha traído una contabilidad del año 2008 con varios errores, el problema es que se presentaron cuentas anuales e I.ES correspondientes a dicho ejercicio con esos errores. No se contabilizaron gastos dando como resultado más...
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Regularizar cuentas
Me acabo e hacer cargo de la contabilidad de una empresa, en la cual aparecen saldos, que no se como regularizar. Paso a detallarselas: Cta.. 120000001.. Remanente rdos anteriores...(24.833,90), en el Haber cta.. 120000002.. Resultado Pendiente de...
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Contabilizar autocartera con perdidas
Mi empresa ha comprado participaciones a varios socios quedando en autocartera y pagando el doble de su valor nominal. ¿Cómo debo contabilizarlo?
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Normas Internacionales de Contabilidad en el Balance de Situación y de Pérdidas y Ganancias
Puesto que se acerca el momento en que, al parecer, serán de aplicación obligatoria para todas las empresa, tanto si cotizan como si no, le agradecería que me dijera que Normas NIC se relacionan con la elaboración del Balance de Situación y de la...
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