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Preguntas y respuestas relacionadas
Como contabilizar gastos de dietas en una empresa
Cómo contabilizar gastos de dietas al personal (conductores) en una empresa de logística nacional. Cuenta 629 al debe y la de bancos al haber ó Hay que hacer cuenta 629 al debe al haber la 410 y cuando se pague la 410 (debe) al banco (haber)
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Pago a cuenta en la compra de un piso
Llevo la contabilidad de una constructora y no se si lo estaré haciendo mal Cuando recibo un pago de un cliente hago el siguiente movimiento: 1.- 572(banco) a 430 (cliente) 2.- Emito la factura al cliente 430 (cliente) a 437 477 Sería correcto.
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Como saldar la 473
Necesito un poco de ayuda porque en realidad no soy contable pero intento llevar la contabilidad de mi empresa. Según tengo entendido, antes de hacer el asiento de regularización tengo que sacar el balance de situación y restándole el pasivo al...
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Rentig
Necesito que alguien me diga como se contabiliza un renting. Os digo el primer recibo a la constitución y el de las cuotas normales 1. Me viene así: Fianza 69,42 - gastos de estudio 12,73 - gtos correo 0,32 - base imponible 13,05 - IVA 2,08 2. Recibo...
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Asiento contable pago único
¿El pago único de la prestación por desempleo con ue subcuenta contable se crearía? ¿Se podría meter desglosada en cuotas percibidas mes a mes? (Igual que se hace para declaración de la renta)
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Como se minora la cuenta de reservas?
Llevo la contabilidad de una SLP, la cual da beneficios todos los años. En cada impuesto doto las reservas correspondientes y también las voluntarias, de tal modo que llevo acumulado un saldo de reserva voluntarias de 500.000 €. Los socios han sacado...
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Anticipo para el inmovilizado
Otra vez.. He estado mirando lo que te comente sobre la cuenta 239, y entonces te explico, en 2011 hice los siguiente asientos: D. 239 (2000) H. 572 (2000) Por el anticipo al proveedor del inmovilizado.. Y cuando nos devolvió esa cantidad hice lo...
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Contabilizar Tributo local
Estoy gestionando la contabilidad de una empresa con datos desde el 2000 y resulta que hay tributos locales que se pagan con uno o varios años de retraso, es decir, que se dejan a deber al ayuntamiento o a SUMA (según sea el tributo). Mi pregunta es...
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¿474 qué son losa activos por impuesto diferido?
En la cuenta 474 tengo 15,59 que se vienen repitiendo No entiendo bien este impuesto, ¿Puedo dejarlo igual para otro año? ¿Teniendo en cuenta que tengo la empresa sin actividad desde principio de este año?
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¿Cómo se hacen las amortizaciones anuales?
¡ Tengo la siguiente información: Datos del 2011 Balance de sumas y saldos APERTURA - que vienen los saldos acreedores del inmovilizado Balance de sumas y saldos PERIODO- que vienen los saldos del inmovilizado por periodo Balance de sumas y saldos...
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Crear cuentas de iva en contaplus
Acabamos de comprar contaplus y facturaplus elite en la empresa y tengo una duda con las cuentas de iva soportado para compras intracomunitarias y para importaciones. Si creo en una 472.1016 el iva de intracomunitario, le indico en parámetros que es...
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Contabilizar certificaciones de obra con garantía como
Mariaperezvillalonga20@gm Hola, he recibido varias certicaciones de obra con garantía. Es una obra que va a durar 18 meses. La contabilizo a la cuenta 231 construcciones en curso, pero donde contabilizo la retención por garantía.
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Remesa recibos a la vista
El asiento de prestación de servicios y cobro es el siguiente: 430-X Clientes a 705 - Prestación de Servicios. 57X - Banco o caja a 430-X Clientes Quisiera saber si es cobro de recibos a la vista, hago una remesa, ¿El asiento como sería en este caso?
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Ayuda para calcular los gastos y realizar la contabilidad de la empresa
Me estoy haciendo un lío con los gastos, a ver si alguien me lo puede aclarar... Yo siempre he tenido entendido que los gastos se contabilizaban a DEBE (600), (472) HABER (400) Y DEBE (400) a HABER (572),(570) Una compra pagada por banco directamente...
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¿Son suplidos?
Resulta que mi empresa presta servicios de monitoras a otra empresa, y de vez en cuando compramos juguetes, agua y material escolar que luego nos abona la otra empresa. De aquí mi pregunta si cuando yo compro el agua, los juguetes y el material...
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Mal contabilización de anticipo a proveedor
Otra vez yo... He descubierto que contabilice mal un anticipo a un proveedor, te detallo lo que hice . 1- Se realizo un transferencia al proveedor por anticipo (mi jefe dijo que la llevara a la 400) 572.X 1.819,31 400.X 1.891,31 LUEGO RECIBO LA FRA...
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¿Puedo hacer ajustes en el IVA soportado al cierre del ejercicio?
Tengo dudas ya que tengo que cerrar la contabilidad del ejercicio anterior y la cuenta del iva soportado me queda con saldo deudor. Resulta que se contabilizaron unas facturas con fecha contable mes de diciembre después de presentar el modelo 303 del...
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Presentación Registro Mercantil
Tenemos hasta el día 30 de abril para presentar los libros contables en el Registro Mercantil, ¿Qué hay que presentar aquí exactamente? Y tenemos hasta el 30 de julio para presentar las cuentas anuales en el registro, aquí supongo que oran los...
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Ingreso de una empresa a otra
Me gustaría saber como realizar un asiento contable de transferencia bancaria de una empresa a otra distinta, dependiente de la primera, aunque las dos las tengo creadas en contabilidad por separado. Tengo el programa de contaplus y he creado la...
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Iniciar contabilidad asociación ya existente
He iniciado este año la contabilidad de una asociación sin ánimo de lucro. Se como hacer el asiento inicial, pero mi problema es que esta asociación ya existe desde hace años y tengo facturas del año anterior y que debo pagar en este año. Aquí lo que...
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Iva a compensar tras una revisión...
Tengo un problemilla y es que tengo una constructora que tenia un iva a compensar de 219.000 euros al principio del año 2008 y tras una revisión de iva le quitan 153.000 euros. De tal manera, que para regularizar el iva en el 2.009 tendría que hacer...
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Como contabilizar los proveedores
¿Es necesario abrir una subcuenta en el contaplus (dar de alta con nif, dirección etc)a un proveedor en el caso de que hagamos una cena de empresa en un restaurante, o echemos gasolina,, y queramos meter esa factura en la contablilidad?, o basta con...
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Corrección resultados negativos de ej anteriores
¿En base a un requerimiento de Hacienda se puso de manifiesto que en el ejercicio 2008 no se declararon unos ingresos de más de 9000?. Debido a esto los resultados negativos pendientes de compensar de ejercicios anteriores me deben disminuir en esta...
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Embargo de Hacienda contra un proveedor
Nos ha llegado una diligencia de embargo de Hacienda contra un proveedor al que le debemos una cantidad de dinero. Ahora Hacienda nos reclama a nosotros que paguemos la deuda que tiene nuestro proveedor con ellos. ¿Cómo contabilizaría esta cantidad...
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Uso de cuentas 121 y 129
¿Me podría explicar como puedo usar las cuentas 121 y 129? Habría algún asiento obligatorio que el programa no genere en el cierre o que tendríamos que hacer durante el año o cuando lo debemos hacer! Espero me pueda ayudar. Como sabe tengo todas mis...
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Transferencias entre empresas del mismo grupo
Llevo la contabilidad de una empresa y tengo las c/c de esa empresa cuadrada con la contabilidad. El caso es que tengo proveedores con pagos pendientes en la contabilidad porque otra empresa nuestra es la que les paga desde su banco. ¿Contra qué...
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Regularizar cuenta
¿Tengo un saldo de 1.57? En la cuenta 4709 (es el importe del impuesto de sociedades que se tendría que devolver), pero ahora veo que se puso que renuncia a la devolución. ¿Cómo tengo que hacer para dejar la cuenta 4709 a 0? ¿Qué cuenta de...
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Traspaso clientes facturaplus a contaplus
Quiero traspasar todos los clientes y proveedores de facturaplus 2010 al contaplus 2010, los pasos que sigo son: 1)Me sitúo en facturaplus cuenta clientes y/o proveedores 2) Me voy a importar/exportar 3) Marco la pestaña de exportar y me salen todos...
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Como llevar la contabilidad de 2 empresas con 2 cuentas de banco?
Soy nuevo en una empresa y estoy de practicas, la cosa es que he empezado a llevar la contabilidad con contasol, el problema es que son 2 empresas y hay dos cuentas, la primera para la empresa principal y la segunda para la empresa secundaria, con lo...
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Contabilizar servicio ETT
Hemos contratado un auxiliar a través de una ETT. La factura que nos envía la ETT, ¿Se contabiliza en la 640 o en otro tipo: 62, etc...? ¿Cómo se haría el asiento?
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Exportación archivos contaplus
Quisiera utilizar el soporte digital de Registradores para realizar la presentación de las cuentas anuales. Mi primer problema reside en el hecho de que empleando Contaplús profesional el programa debería exportarme los fischeros correspondientes a...
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Rectificar asiento de existencias
Trabajo en una empresa de artículos de peluquería y a fecha 31/12 hicimos el asiento de existencias que correspondía pero había saldo a 1 día de enero y ahora he visto que el saldo de la cuenta 300 aparece en negativo! Es decir, tengo: 01/01 27210...
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Amortizac
Estoy intentando hacer la amortización de bienes con el contaplus. Creo los grupos y las cuentas. A la hora de crear el inventario cuando me pide la subcuenta de amortización y le meto la 281001 0 282001 me dice que no "No se ha localizado cuenta +...
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Factura pendiente pago
Tengo una duda respecto a una factura recibida pendiente de pago, es una compra de un disco duro externo, por lo que en principio iría a la cuenta 215( aplicaciones informáticas), la 472( iva) pero la duda me viene al poner la cuenta de proveedor, no...
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Plus Nocturno
La Empresa donde trabajo ha planteado un cambio sustancial en las condiciones de trabajo de un grupo de 20 trabajadores. Todos estos trabajadores en la actualidad realizan su jornada nocturna, y algunos llevan más de 15 años en este turno. Al...
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Saldos contables
Tengo unos saldos deudores de proveedores del año 2002. Son pagos que se hicieron y que no se obtuvo la factura correspondiente. De modo que como es imposible que la factura nos llegue, quiero regularizar esos proveedores para saldar esas cuentas....
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Contabilizar deuda incobrable
La empresa donde trabajo compro una maquina, el vendedor extendió una factura por el importe pactado más IVA, del cual abonamos una cantidad quedando un resto pendiente de pago. En vendedor hizo entrega de la maquina, que una vez en nuestras...
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¿Cómo borrar un cliente del contaplus?
¿Alguien me podría decir los pasos para borrar un cliente?, no encuentro la forma de hacerlo, se crearlo pero no borrarlo.
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Adquisición activos: CONTABILIZAR
Tengo tres cuestiones que no se como solucionar a nivel contable: 1.La empresa ha adquirido material deportivo: Piraguas para el desarrollo de su actividad. ¿Cómo lo contabilizo? Me refiero tanto a la adquisición (subcuentas a utilizar) como la...
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Integración ute´s
Tengo un balance en el que me aparecen los siguientes saldos de cuentas relacionadas con una UTE en la que participamos al 50%: 101 - Saldo acreeedor - 5.000 Euros (Fondo social de la UTE) 260 - Saldo deudor- 5.000 Euros (Fianza depositada) 55401 -...
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Usufructo:¿Es necesario renunciar ante notario o vale un documento privado firmado en abogado?
Es necesario renunciar al usufructo en un notario. ¿Es posible hacerlo con un documento privado? En este caso, ¿Con entregarle el documento al nudo propietario es suficiente o tendrían que estar ambos en la firma?
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Compra-venta coche empresa
No se como realizar este asiento, si me puedes ayudar. La empresa ha vendido su vehículo que tenía por 17000€ (B.I:14049,59€ IVA:2950.41€) al concesionario donde se ha comprado otro vehículo por 61000€ (B.I.:46386,23€ IVA: 9741,10€...
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Activo y pasivo
Hay una cosa que no acabo de entender de contabilidad, es sencillo, pero en fin... Me lanzo: ¿Cómo es posible que "anticipos de remuneraciones" o"anticipos a proveedores" estén dentro del Activo y no del pasivo? Yo lo interpreto como una disminución...
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Asiento cierre contable del año
Llega el cierre de ejercicio de una mediana empresa, cuáles son los asientos contables típicos que siempre se hacen. Si me pudiera contestar un asesor contable que suele cerrar al año la contabilidad de varias empresas sería fantástico.
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Caja en moneda extranjera
En una sociedad en el ejercicio 2008, el administrador de la empresa, ¿Había ingresado en la cta del banco 600?, los cuales en el mismo acto retiró pero en dolares, se habían retirado para un viaje personal, entonces los he retirado a caja, pero ese...
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¿Contabilizo una fra. De compra de maquinaria en el grupo 6 o la meto en inversión y amortizo?
He abierto un taller mecánico y la maquinaria y herramientas varias debo meterlas en libro registro bienes de inversión y hacer sus amortizaciones? ¿O las llevo a la cuenta del grupo 6? Otra duda: Puedo entregar facturas simplificadas (sin datos del...
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Contabilidad e IVA intracomunitario
Tengo un pequeño negocio de venta de discos y hace algo más de un año estoy con una franquicia en régimen de colaboración, por lo que actualmente es mi único proveedor en España. Revisando los saldos de anteriores proveedores, me encontré con que no...
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Registrar el asiento de apertura contable
Mi duda es necesito empezar una contabilidad y quiero saber como registro mi asiento de apertura tengo: Inventario 100 Proveedores 200, Caja 0, Bancos 10, Activo Fijo 1000. ¿Cómo tengo que hacer el registro?
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Contabilización de las retenciones en garantía.
Somos una promotora y desearía me resolvieran una cuestión relacionada con la contabilización de unas retenciones en garantía del cumplimiento de un contrato de obra con una constructora. Dichas retenciones se venían recogiendo en la cuenta 4008XXX,...
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Anulación fra.inmov.+amtz.inmov.
Tengo una duda y no sé como contabilizar este supuesto. Hemos comprado 1 ordenador (227) el 29/10/04 por 1.800 euros + IVA (472) a un Acreedor de inmovilizado (523), lo contabilizamos y dotamos la oportuna amortización (682) a (282), la amortización...
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Asiento apertura créditos fiscales diferidos
Me podríais indicar en el asiento de apertura el crédito fiscal a compensar en ejercicios siguientes ( cuenta 4745) si va en el debe, o no hay que aperturarlo, ya que en el debe ya van las perdidas y ganancias ( cta. 129 ) acumuladas.
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Impuesto sobre sociedades
Estoy cerrando la contabilidad de una sdad limitada laboral, se creó el año 2001 entonces se cerró sin beneficios es decir con perdidas, ¿Pero si que este año con motivo de una subvención pues tengo de beneficios antes de impuesto (según balance de p...
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Contabilizar compra furgoneta de segunda mano
En mi empresa han comprado una furgoneta de segunda mano, tiene cinco años, necesitaba saber como hacer el asiento contable, y sobre todo saber como tratar el tema de la amortización, pues a ser un vehículo de segunda mano, no se como realizarla, la...
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Abono de factura
Tengo una duda con un tema contable. En el mes de agosto un proveedor nos suministró mercancí que fue contabilizada al recibir su factura. La forma de pago era un recibo domiciliado a 60 días que todavía no ha vencido. Hace unas semanas hemos...
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Regularizar cta proveedores años anteriores
Estoy contabilizando y cerrando el año 2014 de una SL. Y tiene muchos saldos de proveedores sin regularizar de ejercicios anteriores, además tiene un saldo en caja de 120000 euros,¿Debería cuadrar los saldos con 570 o regularizar a 113?
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Que poner en el asiento de apertura...
Llevo poco tiempo usando Contaplus. Ya he introducido todos los asientos para el primer trimestre, pero me falta el asiento de apertura que no lo he podido introducir ya que la asesoría que nos llevaba la contabilidad no me pasó los datos del año...
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Problemas con la gestión del impuesto 129
Soy la del problema con el I.S., al final he podido hablar con la gestoría sobre el problema, y me han comentado que el asiento del impuesto se les habrá olvidado contabilizarlo y por eso no aparece en el balance; entonces me ha dicho que aunque se...
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Cuentas de Gastos e Ingresos
Les agradecería me ayudarán con unas dudas que tengo sobre las cuentas de gastos o ingresos en general, aunque el caso en particular que me ocupa es para las cuentas de gastos. Tengo entendido que en las cuentas de Gastos o Ingresos, al ser cuentas...
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