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Cómo contabilizar el IVA a compensar
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Contabilizar venta del activo a una multinacional y la baja del inmovilizado
Mi empresa ha vendido todo el activo a una multinacional, nosotros hemos emitido una factura por importe total del inmovilizado valorado por dicha empresa (incluyendo en dicho valor la depreciación estimada por la misma), más iva. Yo no lo veo muy...
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¿El asiento de arrendamiento con retención?
Estoy harta de hacer asientos con retención, pero he visot que un compañero mio lo hace diferente, y ahora mismo me acaban de venir millones de dudas... . EJEMPLO: Alquilamos una navez por 2100 € más IVA (21%) y retención (20%) Yo hago Debe: 2121...
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Arreglar cuenta h.p.deudora por iva mal llevada en asiento
Repasando las cuentas me he encontrado con que el importe a regularizar de la cuenta h.p.deudora por iva que estaba en el haber a fecha 31 de marzo, en el asiento de regularización en vez de pasarlo al debe, se volvió a introducir en el haber, por lo...
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Contabilidad de clientes de una promotora inmobiliaria
Como funciona las cuentas de clientes de una promotora inmobiliaria durante la ejecución de la obra entregando letras de cambio, antes de subrogarse en la hipoteca
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Sigo con la cta. 471
Sus respuestas anteriores me han sido de gran utilidad, pero sigo con una duda para contabilizar los saldos acreedores de la seg. Social del año 2004, que no se han contabilizado y tendría que hacerlo ahora de forma global. Por ejemplo, tengo los...
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Iva soportacion inmovilizado
El Iva soportado en la compra de un inmovilizado, ¿Cómo se deduce? ¿Todo o según la amortización? ¿Trimestralmente la parte que le corresponda del año? ¿El resto se deja en la cuenta de iva soportado? ¿Qué se va minorando cuando se hacen los asientos...
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Implicaciones contables de los impuestos negativos en contabilidad
Tengo impuestos negativos del mod. 110 y mi duda es: ¿Se ha de hacer algo contablemente con él? La lógica me indica que no, puesto que en las cuentas implicadas (4751) no hay saldo, pero me queda la duda.
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Facturas no declaradas
Me he dado cuenta hoy que después de presentar el modelo 303 en el segundo trimestre realice tres facturas con fecha de junio por error, y se me ha descuadrado la cuenta del iva por supuesto en su momento no se hizo asiento de regularización y lo...
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Que hago con el Recargo Equivalencia que facturo.
Me gustaría saber como contabilizar el recargo de equivalencia que facturo a mis clientes. Y que debo hacer con el Recargo Facturado. ¿Cómo lo declaro?
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Contabilizar donaciones en especie realizadas
Mi empresa va a realizar una donación en especie de un activo que posee a otra, me gustaría saber como son los asientos contables en este caso.
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