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Condenación deuda con un proveedor
Si se tiene una deuda con un proveedor y éste decide perdonárnosla, ¿Cómo se tiene que contabilizar esta "condonación"? ¿Cómo saldamos la cta? ¿Hay qué adjunta algún tipo de documentación aclaratoria del asiento en cuestión?
1 respuesta
Alta y amortización de inmovilizado
Una empresa tiene 3 elementos de iNmovilizado(ordenadores y vehículos), que se adquirieron en el 2008, entonces la contabilidad la llevaban a capón y no dieron de alta estos elementos, que ademas ya están pagados. ¿Qué podría hacer para que si...
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Ajustes Extracontables - Venta inmovilizado
Una SL vende durante el ejercicio 2005 un bien inmueble (local comercial) que adquirió en 1990, con lo cual se le aplica la corrección monetaria tanto al valor de adquisición como a las amortizacines realizadas desde dicha compra. Así como de igual...
2 respuestas
Uso de cuentas 121 y 129
¿Me podría explicar como puedo usar las cuentas 121 y 129? Habría algún asiento obligatorio que el programa no genere en el cierre o que tendríamos que hacer durante el año o cuando lo debemos hacer! Espero me pueda ayudar. Como sabe tengo todas mis...
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Cuenta 4745 créditos por perdidas a compensar
La cuenta 4745 ¿No debe aparecer en la contabilidad (aunque se haya dado una base imponible negativa en el año anterior) si no existen expectativas razonablemente seguras de que se va a poder compensar en los ejercicios económicos siguientes.?
1 respuesta
¿Cómo afecta la cuenta de pasivo a la cuenta de resultados en la contabilidad de una empresa?
¿Cómo afecta la cuenta 129 a la Cuenta de resultados? Me explico, en la Cuenta de resultados están todas las cuentas 6 y 7, pero la 129 es una cuenta de pasivo. La duda me surge al cerrar el año, y regularizar la cuenta 550 contra la 129, y no veo...
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Cierre contabilidad 2013 y perdidas a compensar.
Acabo de entrar a trabajar en una empresa y el anterior contable dejo sin cerrar el ejercicio 2013. Así que me encuentro con unas perdidas en la cuenta 121 del año 2012 por valor de -51.455,05 y en el año 2013 tienen un resultado contable antes de...
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Reparto remanente
Somos una Ute, union temporal de empresas, que hemos repartido una parte de los beneficios entre sus socios. Lo hemos imputado a la 553 de socios, pero creo que no es muy correcto. Por otro lado, hay que saldar la cuenta 553 a final de año o se puede...
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Diferencias entre libros anuales y cuentas anuales
En abril presenté ás cuentas anuales con un porcentaje de descuento del 25% en el impuesto de sociedades. En julio me enteré que por creción y mantenimiento de empleo podría aplicarme el 20% en el impuesto de sociedades y presenté las cuentas anuales...
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Cómo hacer una provisión por créditos incobrables
En mi empresa tenemos un cliente que nos ha dejado a deber bastante dinero. Esta denunciado y demás acciones legales. La duda que me entra es, al cerrar el ejercicio, si provisiono esa posible perdida... ¿Hay alguna regla para hacerlo? ¿Algún...
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