Buscar
Descubre en Todoexpertos
Temas interesantes
Preguntas
Respuestas
Expertos
Logros
Iniciar sesión
Entrar
Crear cuenta
Descuento de pagarés o efectos
Preguntas y respuestas relacionadas
Duda registro contable cheque
Tengo la siguiente duda respecto al registro contable en relación con los Cheques, es decir, tanto como si pago o recibo este tipo de documento como justificante de una operación, es correcto esperar que pase por el banco el ch/ entregado al...
1 respuesta
Tengo un cliente en mi empresa que nos paga por Factoring. ¿Cómo lo contabilizo?
Tenemos un cliente que nos paga por Factoring ¿Me podrían decir cómo lo contabilizo?
1 respuesta
Contabilización de travel cash descuento en hotel
Disponemos de varias facturas recibidas de desplazamientos comerciales en hotel, el cual nos hace un descuento de "travel cash", que se aplica en menos pago, pero que en la base imponible de la factura no se incluye. Es decir, se descuenta aparte de...
8 respuestas
¿Cómo se contabiliza un pagaré no comercial en la contabilidad del firmante del pagaré?
Cómo se contabiliza un pagaré no comercial (de favor) en la contabilidad del firmante del pagaré.
1 respuesta
¿Qué asiento hay que hacer si vendemos lotería con recargo?
Vendemos lotería con recargo. 1.El lotero nos la da ¿Qué asiento hay que hacer? 2. La repartimos y tenemos ingresos en cuenta banco según nos la van pagando ¿Qué asiento hay que hacer? 3.- Pagamos al lotero ¿Qué asiento hay que hacer?. Otra coas:...
1 respuesta
Dto. P.p.
Tengo que contabilizar una factura que lleva dto. Por pronto pago, ¿Cómo tendría que realizar el asiento? ¿Llevo el dto. A alguna cuenta o contabilizo directamente la base imponible ya descontada? Ejemplo: Base: 57,60 Dto. P.P: 1,73 Total Base I:...
1 respuesta
Cruzar facturas de cliente y proveedor
A un proveedor le hemos hecho un trabajo, y hemos acordado que en lugar de que haya circulació de dinero crucemos las facturas. Siendo así, entiendo que los asientos serían así: N/ Fact (Mi factura al proveedor) 100 (622) a 40 (116) 16 (472) S/ Fact...
1 respuesta
Contabilizar facturas emitidas
Quería saber si al contabilizar las facturas emitidas de mis clientes hay las puedo mandar todas a la misma cuenta o tengo que crear una cuenta diferente para cada cliente. Me explico: he visto que la contable las pone así: A la 430 con el nombre del...
1 respuesta
Asientos de 2003 mal contabilizados
En el año 2003 el contable que había en la empresa, en la que yo ahora trabajo, contabilizó una venta a un cliente nuestro de la siguiente manera: Al Debe (430) por 1.639,08 Euros y al Haber (477) 226,08 Euros y (700) 1.413 Euros, hasta ahora todo...
4 respuestas
¿Puedo tener en balance solo saldo en la cuenta 490 y no tener nada en cuentas 430 o 440?
En el balance de sumas y saldos de la Sociedad me aparece un saldo de 52.432,21€ en la La cuenta 490 pero no hay saldo ni en la cuenta 430 o 440 ni aparece tampoco 436 . Como puedo saldar esa cuenta si tengo que liquidar la Sociedad.
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Contabilidad