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Como contabilizar una diligencia de embargo de créditos
Preguntas y respuestas relacionadas
Duda registro contable cheque
Tengo la siguiente duda respecto al registro contable en relación con los Cheques, es decir, tanto como si pago o recibo este tipo de documento como justificante de una operación, es correcto esperar que pase por el banco el ch/ entregado al...
1 respuesta
¿Cómo tendría que hacer el asiento de regularización de IVA?
Tengo que contabilizar el IVA, y no recuerdo bien cual es la cuenta donde llevar la diferencia, te explico: Iva soportado ( 2452,00 euros) Iva repercutido ( 490,57 euros ) ¿Cómo tendría que hacer el asiento de regularización? A la espera de tus noticias.
4 respuestas
Pago embargo nomina
Quería saber como se contabiliza el embargo de parte de una nómina de un trabajador. Nos llegó una notificación de la Diputación indicándonos que a un trabador se le iba a embarga la nomina, nos indicaban un nº de cuenta para pagar el importe y...
1 respuesta
Contabilizar vales de descuento
Trabajo de contable en un supermercado y me surge la duda a la hora de contabilizar unos abonos que nos ha hecho una empresa que en su día hizo encuestas a los clientes entregándoles a cambio unos vales que se podían canjear en el super. Dichos...
1 respuesta
¿Cómo contabilizar un deducción de la nomina por embargo?
Expongo el caso. A un trabajador de nuestra empresa, a través de una diligencia de embargo de Hacienda, es necesario descontarle todos los meses 100€ de la nómina. Mi pregunta seria como quedaría ahora el asiento contable de esa nomina, que asiento...
1 respuesta
Me entragan una factura del 2012 en enero 2013
Ayer me entregaron una factura de diciembre 2012 por una compra de 3200 euros. Tengo presentado el mod. 303 del 4TT/2012 y el mod. 390. Ahora no se como hacerlo con esta factura, porque ellos la van a declarar en el mod. 347 y si yo no lo declaro...
1 respuesta
Liquidación de la cuenta 4751, en microempresa, autónomo.
Estoy llevando la contabilidad de un autónomo, con actividad mercantil. Me gustaría saber con cargo a qué cuenta debo liquidar la 4751. Recoge el saldo de las retenciones en las facturas de los acreedores por prestación de servicios. Creo que debo...
1 respuesta
Contabilizar tasas
Hace mucho tiempo que estudie contabilidad y hay cosas que no recuerdo. Necesito contabilizar unas tasas (modelo 50,¿Cómo seria el asiento completo?
1 respuesta
Mal contabilización de anticipo a proveedor
Otra vez yo... He descubierto que contabilice mal un anticipo a un proveedor, te detallo lo que hice . 1- Se realizo un transferencia al proveedor por anticipo (mi jefe dijo que la llevara a la 400) 572.X 1.819,31 400.X 1.891,31 LUEGO RECIBO LA FRA...
1 respuesta
Pago facturas con cheque regalo
He comprado en una tienda y por el volumen de mis compras me han dado un cheque regalo que me van a descontar de la próxima compra yo entiendo que cuendo compre y me descuenten esa camtidad contablemente es un descuento sobre compras y lo llevaría a...
1 respuesta
¿Qué es el IPS (6%) y cual su cuenta o subcuenta?
Nuevamente tengo otra duda; Tengo delante el cargo de una compañía de seguros, en la que me figuran: Prima:82.68; IPS (6%): 4.96; Recargos: 0.07; COnsorcio: 0.84 y Total: 88.55 La persona que hasta ahora ha estado llevando la contabilidad de esta...
1 respuesta
Compra venta de participaciones de una soc limitada
Me gustaría saber cual seria el asiento contable tanto de una venta como de una compra de acciones de una s.l. El caso es 5 socios que empezaron al principio venden sus acciones a uno de los socios quedando este como el único socio de la sociedad. Y...
1 respuesta
ASiento erróneo y contrapartida
Una consulta si eres tan amable. Estaba anulando una factura de un proveedor y lo he saldado con una cuenta de contrapartida equivocada sin querer. El proveedor a quedado saldado pero la cuenta de contrapartida es errónea, los saldos de la 622 y la...
1 respuesta
Pago deuda tributaria
Me gustaría saber como he de contabilizar una deuda tributaria que he de pagar a hacienda y que no figura en el balance del asiento de apertura.
1 respuesta
Facturas pendientes ejercicios anteriores
Mi duda es que tengo varias facturas de ejercicios anteriores ya cerrados de proveedores pendientes de pago. De un ejercicio a otro no he realizado ningún asiento para regularizar dichas cuentas. Las facturas sin pagar no es por que no haya querido...
1 respuesta
Contabilizar bancos
Tengo aquí bastantes papeles de bancos y demás, y no se que es lo que tendría que "meter" en contabilidad, y qué "no" No se si lo meto tal cual, de POR banco a POR banco, o de tal caja a ésta otra... Y poner en el concepto que si es caja, o no se...
1 respuesta
Saldar cta. Cliente/Proveedor
Una SAL tiene un Cliente que a su vez también es proveedor. ¿En la cta.400x tiene un saldo de 14421,68? (a s/f) En la cta.430x " " " 28.188? (a favor de la SAL) Entonces se acuerda que el proveedor haga un ingreso por la diferencia (¿13.766,32?), con...
1 respuesta
Cta de clientes negativa por factura rectificativa.
En su día pasamos un cliente a cliente de dudoso cobro y dotamos la correspondiente provisión. Por lo tanto el saldo de esta cuenta queda a cero pasando a estar en la 436. Tres años después este cliente presenta concurso de acreedores por lo que para...
2 respuestas
¿Cómo contabilizar el Recargo de equivalencia en operaciones intracomunitarias?
Estoy en recargo de equivalencia comercio minorista, como bienes para revender a proveedores alemanes. Me envían la mercancía sin IVA. Por ejemplo factura 1000€. A final de año, hago el 309 y pago 222€ de IVA + RE. Estamos a finales de abril el día...
1 respuesta
Contabilización de aforos del año anterior
Resulta que me acaban de traer facturas que quedaron pendientes de contabilizar del 2011, y también aforos de importación (melilla), lo único que esos aforos se pagaron en 2011 por caja. Una vez contabilizados puedo pasarlo por caja o no..
1 respuesta
Como contabilizar un pago si no tengo factura
Tengo varios pagos realizados en el banco donde no tengo factura, ni tendré. ¿Cómo lo debo contabilizar? Nosotros creamos el proveedor, pero ya que no vamos a recibir la factura creo que deberíamos contabilizarlo directamente contra el gasto que...
1 respuesta
Sobre el cierre contable del ejercicio
Estoy cerrando por vez primera un ejercicio económico en una Sociedad L. Y tengo una serie de dudas... A ver, después de hacer las amortizaciones, periodificaciones y demás ajustes, el asiento de regularización lo hace el programa contable, y es...
1 respuesta
Primer establecimiento
1) ¿Cuándo se consitutuye una sociedad el asiento del capital que los haces con fecha del inicoi de la actividad o fecha de inscripción en el registro? El asiento sería este si el capital es de una S.L. 572 a 100 2) Si el local esta alquilado y lo...
1 respuesta
Factura de proveedor con Retención de Garantía
Acabo de recibir una factura de nuestro proveedor por importe total de 65.330,40€ en donde indica que el 5% corresponde a la garantía (3.266,52€), el primer vencimiento es en mayo (para realizar el pago) de los 62.063,88€ y el 31 de marzo de 2022 la...
1 respuesta
Compensación de deudas, cliente, acreedor
Un cliente me debe dinero y me paga con un inmovilizado (carretilla elevadora) me hace factura por la venta de dicho inmovilizado., el asiento contable de dicha "compra de inmovilizado material" no es problema, la cuestión es que tengo un mayor...
1 respuesta
¿Cómo se usa la cuenta 610 en el asiento de regularización?
Haciendo el asiento de regularización contabilizo: 129 a grupo 6 Grupo 7 a 129. Ahora bien, mi duda es, ¿La cuenta 610 puedo ponerla en el grupo 6 o en el 7 según su saldo sea deudor o acreedor?
1 respuesta
Que tengo que revisar al cierre de ejercicio del año.
Soy una chica que acaba de empezar en el mundo de la contabilidad( Contaplus 2009), y ahora estoy intentando cerrar el ejercicio; pero según el gestor tengo que comprobar varias cosas antes de cerrar el ejercicio. En general se que tengo que...
1 respuesta
Importaciones
En mi empresa hemos comprado unos materiales en usa. No tengo muy claro si las he contabilizado bien. 1º por un lado tengo la factura de los americanos, sin iva 2º por otro lado tengo la factura de liquidación de gastos de mi agente, en la cual me...
1 respuesta
Saldos ejercicios anteriores
En la contabilidad de la empresa aparecen saldos (haber) de la 4751, los cuales ya están pagados, pero en su día fueron mal contabilizados, ¿Por favor quisiera saber como se pueden dar de baja?
1 respuesta
Traspaso de saldos contables
Tengo una pregunta un poco liosa: ¿Es posible hacer un traspaso de saldos contables o otra cuenta contable del mismo proveedor pero con distinto CIF ya que lo ha cambiado?
1 respuesta
¿Debo realizar asiento de variación de existencias si todo lo comprado se ha vendido?
Esto me resulta nuevo del todo, así que disculpad mi ignorancia, por favor. Al cierre de un ejercicio se debe crear un asiento de variación de existencias, dando de baja las iniciales y de alta las finales... Pero ¿Qué debo hacer en el caso de que...
1 respuesta
Contabilizar préstamo
Mi pregunta va referida a la concesión de un préstamo. Nos concedieron un préstamo de 50000 euros. Hay unos gastos de corretje de 234 euros. El préstamo es a 5 años, con interés variable Los asientos que hago son los siguientes: 1. Concesión del...
3 respuestas
Abono puntos vodafone
He recibido una fra de este acreedor en la que me indica abono puntos vodafone: Puntos 100 Iva repercutido 16 Total puntos vodafone 116 ¿Cómo puedo contabilizar esto? ¿Cuál sería el proceso? Ya que estos puntos luego se utilizan para comprar más...
1 respuesta
¿Estoy obligado a justificar el pago de un crédito cuando esta embargado?
La agencia tributaria ha embargado los créditos a favor de la empresa que me alquila. Hasta ahora pagaba mensuamente a dicha empresa el alquiler. A partir de la notificación que recibo de hacienda me indican que no debo tener ningún tipo de relación...
2 respuestas
Como contabilizar una construcción de una nave
Como contabilizar la construcción de una nave, es decir todas las facturas relativas a ella, y su amortización sobre todo, cual seria el valor sobre el que se aplica la amortización, es decir, si se suman los importes de dichas facturas, excluyendo...
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Quisiera saber como regularizar la cta 474500
Me encuentro que el 2010 un asiento que está contab. AsÍ 630100 Imp.diferido 7.733,52 473000 H.P.Ret.int.banco 1.021,86 473000 h.p.P/fracc. A cta. 4.313.26 a 474500 HP Act.por Imp.diferido 13.068,64 - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -...
1 respuesta
Asiento contable de factura rectificativa
¿Cómo puedo contabilizar una factura rectificativa de un cliente? Si en contabilidad ya he hecho los siguientes apuntes contables por haber entrado en concurso de acreedores dicho cliente: 1º asiento: (435) a (430) 2º asiento: (695) a (499) En...
1 respuesta
Problemas con la gestión del impuesto 129
Soy la del problema con el I.S., al final he podido hablar con la gestoría sobre el problema, y me han comentado que el asiento del impuesto se les habrá olvidado contabilizarlo y por eso no aparece en el balance; entonces me ha dicho que aunque se...
1 respuesta
Regularizar saldo 475
He entrado en una empresa, ¿Qué lleva desde hace varios años con un saldo acreedor en la cuenta 475500 de 3.130,59?. Quieren regularizar esta cuenta, para empezar el 2011 correctamente. Había pensado en realizar el asiento: 475500 a 570000 Ya que...
1 respuesta
Embargo por créditos comerciales
Nos cargan en cuenta un ingreso de embargo por créditos comerciales/arrendaticios a través de la agencia tributaria. ¿Cómo debo contabilizarlo?
1 respuesta
Sanción tributaria
Hemos pagado en 2010 una deuda tributaria por un IRPF del 2007 por importe de 3.880,94, tengo a cero ya la cta 4751, pero no tengo reconocida esa deuda del 2007 y si la contabilizo al debe en la 4751, ésta me quedaría con saldo deudor y me...
1 respuesta
Ret.alquil. Como lo deduzco de I.Sociedades
Quisiera saber como contabilizar las retenciones que me han practicado de alquileres, así como de intereses bancarios cta 473. Cuando el resultado de Impuesto Sociedades es negativo. Muchas gracias
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Cancelación saldo cuenta 473
Una empresa que sun ingresos son por arrendamiento local negocio, genera mensualmente factura Debe: 430 y 473 haber: 752 y 477 La pregunta es cómo cancelar el saldo de la cuenta 473 al final del año.
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Contabilización pronto pago y arreglar cuentas cliente
Te envío la pregunta directamente a ti porque lo he intentado de forma general y no he obtenido contestación. Espero que no te moleste Me gustaría realizarte dos consultas: - En una factura que he emitido hay un descuento por pronto pago. Tengo...
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Traspaso clientes facturaplus a contaplus
Quiero traspasar todos los clientes y proveedores de facturaplus 2010 al contaplus 2010, los pasos que sigo son: 1)Me sitúo en facturaplus cuenta clientes y/o proveedores 2) Me voy a importar/exportar 3) Marco la pestaña de exportar y me salen todos...
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Si tenemos pendiente un pago a un asesor, ¿Es proveedor (400)? ¿O acreedor(410)?
¿Y el saldo pendiente de cobro?
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470 para compensar el año siguiente
Soy autónomo, y en el negocio estos primero meses no hemos generado ninguna factura, por lo que únicamente se ha generado IVA a compensar. (Por las inversiones de inicio de actividad) . Los tres primeros trimestres los hemos saldado: * Hacienda...
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¿Son suplidos?
Resulta que mi empresa presta servicios de monitoras a otra empresa, y de vez en cuando compramos juguetes, agua y material escolar que luego nos abona la otra empresa. De aquí mi pregunta si cuando yo compro el agua, los juguetes y el material...
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