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Contabilizar provisión por una sanción adminis.
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Dudoso cobro y duplicidad
¿Cómo contabilizo una factura que está resultando imposible de cobrar, que fue contabilizada en el ejercicio anterior 2008? Analizando la contabilidad, nos hemos dado cuenta de que durante el ejercicio 2008 se contabilizó una cuenta de gasto dos...
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Contabilizar pago único
Estoy hecha un lio, A primeros de año nos concedieron el pago único, antes de que nos lo ingresaran tuvimos que crear la empresa, con dinero nuestro. Hice el asiento de apertura con la cuenta 102 a 570 por el valor de 9000€, y luego nos concedieron...
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Contabilización
Una empresa que se dedica al enlatado de pescados y mariscos y posterior venta a grandes empresas. Compra el pescado y marisco a la empresa A y las latas a la empresa B. Vende una maquinaria que está obsoleta por 250.000 euros(iva no incluido). Se...
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Diferencia entre anticipo y pago a cta
Como diferencio entre anticipo y pago a cta, porque realmente yo utilizo siempre la misma cuenta 407. ¿Cuándo es anticipo tiene el proveedor que mandarme una factura por el pago que anticipo? ¿Y yo contabilizar el iva en ese mismo asiento?
1 respuesta
Factura emitida contra factura recibida
Me estreno en el foro :) Tengo una duda: Tengo una factura (que podemos llamar A-1) hecha a un cliente que, a su vez, es proveedor temporalmente de servicios. Hice la provisión de la factura en enero que yo tenía que emitir: 73.000 (430) Clientes a...
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Cuenta 678 fiscalmente no deducible
¡ La cuenta 678 ( gastos excepcionales) fiscalmente no es deducible, Eso significa que cuando haga el cálculo del IS no debo sumar este gasto A los gastos "normales", ¿Es así? ¿Y lo mismo pasaría con la cuenta 778 ingresos extraordinarios? No se...
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Contabilizar prestación de servicios
1) - Por favor como se contabiliza una factura de prestación de servicios, que el cliente (deudor) nos hace una retención por I.R.P.F 2) - ¿Quién nos devuelve luego esa retención? ¿El cliente o la hacienda?
2 respuestas
Partidas pendientes de aplicación
¿Qué se puede hacer con los saldos de la cuenta 555, los cuales ya no se sabe la naturaleza y el origen de los mismos para saldarla?
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Asiento para compensar pago adelantado y factura de este mes.
Me gustaría hacerte una consulta si eres tan amable. El mes pasado por error pagamos una factura de un proveedor dos veces mediante transferencia. Y el asiento del pago quedo registrado dos veces en el saldo del proveedor (le hice dos ingresos de...
1 respuesta
Cancelar dotación
El gestor en el ejercicio del 2007 me hizo el siguiente asiento: 268,80 (6940) Provision para insolvencias a (4900) dotacion provis. Insolven 268,80 1% Saldo deudores No le entiendo sentido a este asiento, por que el cliente no era dudoso ni nada de...
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Clientes dudoso cobro, ¿Cómo lo contabilizo?
Mi empresa tiene desde hace varios años clientes sin poder cobrar. Se han reclamado judicialmente los importes pero se sabe que no se va a cobrar nada. Su saldo sigue pendiente en la cuenta de cada cliente (430). Nunca se han llevado a la cuenta...
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Clientes de dudoso cobro
Como ya habrá supuesto por el titulo, es como contabilizar los saldos de los clientes de los que es posible que no cobre (por varios motivos, no solo por la presentación del concurso de acreedores). Tengo dos o tres clientes que me dan largas, los...
1 respuesta
Factura de compras de Alemania
Tendo una compra de productos en Alemania. La mi empresa esta dada de alta en los operadores intracomunitarios, porque así lo comprobé en hacienda. Para contabilizar esta factura ¿Tengo qué contabilizarla tal cual viene sin iva y después hacer el...
1 respuesta
Duda 473
¿Cómo puedo contabilizar la rentabilidad de 1000? En banco, con una retención del 18 % ¿Sería así? 572 473 A 769 Si uso la 473 como creo que es, para contabilizar la retención, luego no se como reflejarla en el balance de situación. Espero me ayudes...
1 respuesta
Contabilizar nomina
Tengo que contabilizar una nómina, es la primera del jefe de la empresa ( en categoría pone autónomo, por si te sirve de algo ) la cual tiene lo siguiente: - Salario de 1000 euros - Salario en especie de 276,87 - IRPF 10% de 100,00 - Valor de...
1 respuesta
Puedo compensar la cta 430 con la 436?
Tenia un cliente pasado a dudoso cobro por 111 euros y dotada la provisión en año 2013 436 a 430 694 a 490 En el años 2015 este cliente nos pago pero el anterior contable en vez de dar de baja la cta 436 dio de baja otra vez la 430 y no aplico la...
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Ayuda para calcular los gastos y realizar la contabilidad de la empresa
Me estoy haciendo un lío con los gastos, a ver si alguien me lo puede aclarar... Yo siempre he tenido entendido que los gastos se contabilizaban a DEBE (600), (472) HABER (400) Y DEBE (400) a HABER (572),(570) Una compra pagada por banco directamente...
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Facturas del extranjero
Tengo que contabilizar unas facturas que han emitido a nuestra empresa, por prestación de servicios de restaurantes, hoteles,..., y no tengo claros que asientos tengo que hacer, como hacer con el IVA (si es que tienen...). La empresa que las emite...
1 respuesta
Préstamo bancario
Trabajo para una s.l., ¿A la cual le han concedido un préstamo por 27000?, ¿En la cuenta le han ingresado 26520?, ¿La diferencia 405? ¿Son de apertura y 75? De estudio. MI pregunta es ¿Cómo se contabiliza?. Por otro lado tengo la factura del notario:...
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¿Responsabilidad legal de un contable jefe?
Me acaban de contratar de jefe de administración (¿Para llevar la contabilidad de una sociedad limitada?, y en menos de una semana me he dado cuenta que la contabilidad de esta empresa esta mal hecha, puesto al día a los socios (esto no quieren...
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Anticipos de cuotas de socios en una asociación sin animo de lucro
En que cuenta del plan contable de asociaciones sin animo de lucro, se contabilizan los anticipos de cuotas. Es decir los socios ingresan unas cantidades durante el año y luego con esas cantidades se regulariza la cuota de la asociación. Puede sobrar...
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Diferencia entre IRFP Contaplus y lo pagado!
Tengo un pequeño problema que no sé cómo resolver: Cuando realicé la presentación del modelo 111 de IRPF del 1º T salió a pagar una cantidad que me varía en 6 céntimos con los importes en contabilidad de dicho IRPF. Sé que es debido al redondeo en...
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Contabilizar vta.inmovilizado
Me gustaría saber como contabilizo vta de motocicleta de una SL a otra empresa se ha generado fra. De venta. La cuenta 228 arroja mayor saldo que la venta efectuada .
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Exceso e pago a proveedor
Tengo un proveedor con exceso por haberse duplicado un pago en el año 2003. ¿Para poder cuadrar sucuenta pues no existe relación con el como debo ajustar su cuenta? ¿Puesto qué eso ocurrió hace ya tiempo.debo hacer el mismo asiento ahora pero al...
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A que cuenta de gasto llevo la contabilización de un premio
Trabajo en una agencia de publicidad que organiza concursos y me gustaría saber a que cuenta llevo la transferencia realizada a la ganadora del premio.
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Provisión fondos
Tengo un lío impresionante con esto de las provisiones de fondos. No consigo aclararme. ¿El año pasado 2008 la asesoría mandó una carta pidiendo una provisión de fondos por 7500?. Yo la contabilicé de la siguiente manera: 565 a 521 (cuenta de...
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Facturas agrupadas y saltos de numeración
Tengo una duda sobre la facturación. Estamos realizando pequeñas facturas de ventas de artículos pequeños y no llegan a 400 euros. El programa hace una factura y se le da al cliente. Contablemente, luego las agrupo y se crea un numero nuevo. Lo que...
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Dudas contabilidad nómina
Tengo saldos acreedores con la seguridad social y no sé cómo contabilizarlo.
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Asientos de ajustes al cierre del año comercial
Cuales son los asientos de justes que se deben realizar al cierre del año comercial
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Arreglar ingreso contabilizado en año anterior
Es la primera vez que hacemos consulta, espero que nos podáis dar una solución; la cuestión es la siguiente. En la contabilidad del 2007 se contabilizó un ingreso como una subvención de capital y se hizo el 31-12 la correspondiente periodificación de...
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¿Cómo debo contabilizar una ampliación de capital que se hace con la aportación de un local?
Cómo contabilizar una ampliación de capital que se hace con la aportación de un local que se valora por 6000 euros ( y dicha cantidad resulta una vez deducido el saldo deudor de la hipoteca que gravaba el loca) valor :61.461 - 55461(importe de la...
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¿Cómo contabilizar la ventas diarias de un bar?
Explico un poco el caso, estoy contabilizando las ventas diarias de tickets de una tienda, y lo que hago en poner las siguientes cuentas: 100 (430-clientes varios) Por las ventas día xxx a H.P. IVA Repercutido (477) 20 a Prestaciones de servicios...
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Cómo contabilizar el traspaso de negocio que voy a realizar
Voy a traspasar mi negocio y he cobrado por una opción de compra con una duración máx de 3 meses para la ejecución de la compra unos 6.000€, el traspaso se realizaría por 130.000€ incluido el inmovilizado. Mi pregunta es ahora, cuando me paga esos...
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Cómo contabilizo fra. Sin iva por realiz. Curso
Tengo una factura sin Iva de un curso de informática, efectuado por el Gerente de la empresa. ¿Cuál sería el asiento correcto a realizar?
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Suplidos a clientes
Mi empresa (despacho de abogados) ha realizado un trabajo para un cliente, en el que también hemos corrido con ciertos gastos. Me pidieron que, aunque las facturas de dichos gastos estaban emitidas a nuestro nombre, luego se los pusiera dentro de...
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Provisión por impago un tanto dudosa
Tengo relación comercial con una empresa que debe dinero a la mía desde hace más de dos años. ¿Al cierre de 2010 la deuda ascendía a la cantidad de 24.000?. Pero me ha sido admitida a trámite la demanda por impago en Enero de 2011. La pregunta es:...
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Inmovilizado no incluido en la apertura del nuevo año
El tema es el siguiente, en 2010 se compro un elemento de transporte, la empresa que lo adquiere esta en módulos, esta empresa cambio de gestoría el 01-01-2012 y esta puso a 01-01-2012 el inmovilizado que quiso. Mi sorpresa es que ahora hemos vendido...
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¿Debo realizar el asiento de ajuste a 31 del 12?
A 31/12 tengo un saldo de 200 en el debe de la cuenta 573. Mi pregunta si hay que realizar el ajuste de moneda extranjera a 31/12? Porque yo solo tengo entendido que el ajuste se realiza con el saldo que debemos a los proveedores o los que adeudamos...
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