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Compensar la 4745
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¿Cómo revertir un asiento que de inicio es la 572/400 y 430 contra la 555?
Tengo que revertir un asiento que de inicio es: 572 débito (90.000) 4300 débito (31.000) 4000 crédito (121) Me dicen que revierta el asiento la 572 contra 555, entiendo que seria hacer algo así: 572: 90.000 (crédito) 430 :31000(crédito) 555 :121.000...
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Resultado contable positivo. Cuál sería el asiento a realizar y en que fecha?
Me gustaría saber a 31 de Diciembre de 2019 la sociedad tiene unos beneficios de 12000 euros. No tiene diferencias permanentes ni temporarias. La empresa tiene unas pérdidas de 2900 euros del ejercicio 2018. ¿Me podrían ayudar con los asientos...
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Compensar
Para compensar minusvalías de rentas irregulares de cuatro años, se pueden compensar con beneficios de un año oseaq rentas regulares, ¿Angtes no se podía y ahora si?
4 respuestas
Contabilización de la retribución de autónomos como gasto de la sociedad
Tengo una duda haber si podrías resolvérmela. En los años 2008 y 2009 se han contabilizado la retribución de autónomos como gasto de la sociedad cuando no correspondía ya que no estaba retribuido como rendimiento en especie en nómina. Ello provoca...
3 respuestas
Cuenta 122 con el npgc
¿Me podrías decir cual seria la cuenta 122(Aportaciones de socios para compensación de pérdidas) del plan viejo en el nuevo plan? Es que estuve viendo el enlace que me habías enviado por el tema de los fondos propios negativos, y es de 2006 y...
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Asiento de apertura desde cuenta de pérdidas y ganacias y balance
Ahora me surge otra duda, el año anterior no se llevo la contabilidad en la empresa si no que la hizo un asesor, este año la queremos llevar nosotros, así que solo tenemos un informe de cuenta de perdidas y ganancias y otro de balance de situación,...
2 respuestas
¿Debo hacer nota débito cuando no pagan todo el valor de la factura?
Envíe una factura pero el cliente no me pago completo, así que ahora el tiene un saldo pendiente por pagarme. Debo hacerle una nota débito por el valor que esta pendiente de pagarme, o cual es el proceso para contabilizarlo.
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Reparto beneficios
Soy administrativa de una pyme, concretamente de una S.L. Y me gustaría saber si es posible llevar los beneficios obtenidos el año anterior directamente a la cta. De Bancos.
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Gastos de constitucion
Este año he constituido una S.L. Y he cargado los gastos de constitución a la cuenta (113). Imaginemos 100 € y un IS del 25% A 31 de diciembre el asiento que quiero hacer es: 25 (6301) a (113) 25. ¿Es esto correcto? He visto en foros que algunos...
3 respuestas
¿Hay que hacer asientos de cancelación en la contabilización de una póliza de crédito ?
Mi empresa ha solicitado una póliza de crédito por el plazo de un año. Una vez nos la conceden no hay que hacer ningún asiento ¿Verdad? Creo que eso lo tengo claro, al igual que el pago de intereses que irían en los de corto plazo y los gastos de...
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