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Contabilidad Impuesto sobre sociedades
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Contabilizar declaración de renta
Agradecería si alguien me pudiera decir como tengo que contabilizar la declaración de renta de un autónomo, en este caso sale a devolver, pero también me gustaría conocer como se debe contabilizar si esta sale a pagar.
1 respuesta
Calculo de la cuota liquida
¡ Ya calculé el gasto del impuesto Ahora tengo calculado hasta la base imponible y me encuentro con lertena CUOTA LIQUIDA¡ Pone: retenciones y pagos a cuenta ¿Se refiere a todas las retenciones de este año? ¿No? ¿Y los pagos que tengamos hechos del...
1 respuesta
¿Cómo contabilizar un crédito de una tarjeta de crédito?
Mi jefe adquirió en su entidad de crédito hace unos meses una tarjeta de crédito con un saldo de 3.000€ para disponer de el. En el primer extracto aparece esto: 1 PLAN 2006... -1.000€ COMISIÓN... -30,00 1 PLAN 2006... -1.000€ COMISIÓN... -30,00 1...
1 respuesta
Retenciones IRPF reclamadas por AEAT
La AEAT me ha reclamado una cantidad correspondiente a unas retenciones del año 2008 de un empleado al que se le ha practicado erróneamente. Mi pregunta es, cómo se ha de contabilizar el importe reclamado (IRPF + recargo).
1 respuesta
¿Contabilizar los gastos de licencia de apertura?
Como contabilizar los gastos de la licencia de apertura de un negocio nuevo. El importe solicitado por el ayuntamiento son 1.800 €, fraccionados en seis pagos, que se abonaran una parte en el año 2012 y otra en el 2013. ¿Qué cuentas usar?
1 respuesta
Asiento aplicación resultado
Otra vez! Referente a la pregunta anterior de aplicación del resultado y reparto de beneficios. He hecho el asiento de aplicación a 30/06 y viendo la contabilidad en estas dos cuentas tengo los siguientes saldos: (¿120.8) rstdo positivo 2008 con un...
1 respuesta
Contabilizar liquidación aeat IS ejercicios Anterior
Necesitaría me informasen, como puedo contabilizar en 2008 una liquidación recibida de al AEAT, correspondiente al un ejercicio cerrado 2005
1 respuesta
Contabilidad devolución
¿Cuándo se debe contabilizar una devolución de hacienda de iva, cuando se solicitó o cuando efectivamente se pago?
3 respuestas
Regularizar Proveedores años anteriores
Tengo una duda sobre como regularizar una cuenta de proveedores de años anteriores con un saldo muy elevado. El gestor no ha ido liquidando esa cuenta cuando la realidad es que no debemos a proveedores mas que lo que está pendiente en el transcurso...
1 respuesta
Contabilizar mod. 202
Me gustaría saber donde tengo que contabilizar un pago a cuenta del impuesto de sociedades... Por los conocimientos que dispongo, me imagino que tendré que cargarlo en el banco y abonarlo en la cuenta 473... ¿No? Es ahí donde cargo todas las...
1 respuesta
Asiento contable de Indemnización Judicial
Se me plantea una duda en mi empresa y paso a exponer los antecedentes: estos días nos han notificado una sentencia favorable a la empresa, relativa a la reclamación de un producto financiero a una entidad bancaria. La Sentencia nos reconoce el...
1 respuesta
Asiento de Diferencias temporarias
Me gustaría saber el asiento a realizar por la diferencia temporaria de un leasing de acuerdo al siguiente esquema: Contable fiscal RC -6.153,78 RCAJ -3.757,34 +Dif.perm +2.396,44 +Dif.temporaria +1.336,20 BASE IMP -3.757,34 BASE IMPONIBLE -2.424,14...
1 respuesta
¿La reserva legal se efectúa sobre el beneficio ya descontado el impuesto de sociedades?
Ejemplo si una sociedad gana 100 y el impuesto de sociedades es de 30 la reserva legal debe calcularse sobre 100 o sobre 100-30=70
1 respuesta
Balance de liquidación
Tengo que realizar un balance de liquidación de una sociedad limitada de dos socios. El balance que tengo hasta ahora es muy sencillo: 40.000-Capital social 30.000-Cuenta corriente con socios (551) 5550-Amortización acumulada (de un activo que ya se...
1 respuesta
Contabilizar abono de ingresos indebidos de Hacienda
La cuestión que quiero plantearle es la siguiente: Hace unos días que me ha llegado un acuerdo de Hacienda de abono de ingresos indebidos que provienen de un ingreso indebido de retenciones de 2007. Las devolución proveiene del modelo 110, las...
1 respuesta
Soluciones de la cuentas 470 y la 4709 en el balance
¡ Con respecto a la cuenta 470 que es del iva Entendí tu respuesta solo falta que me confirmes el asiento correcto, por si acaso (D) 630 a (H) 470 ?? Gracias, es la segunda vez que escribo, esta página es rara¡
1 respuesta
Compensación perdidas
Tengo una duda a la hora de compensar las perdidas de ejercicios anteriores en una sociedad. ¿Resulta qué el año anterior dicha sociedad tubo unas perdidas de 23528,12?, ¿Pero tenia unos gastos no deducibles por importe de 21041.54?, ¿Por lo tanto...
1 respuesta
Qué hacer con los beneficios de los años 2011 y 2012 que están en el saldo de la cuenta 129
Me gustaría saber qué debería hacer con los beneficios que ha obtenido una sociedad durante los años 2011 y 2012 que no han sido distribuidos en contabilidad y se han quedado en la cuenta de pérdidas y ganancias. La intención era dejarlos en Reservas.
1 respuesta
Resultado contable ajustado
Ante todo, buenas tardes. A ver si me podéis echar una mano porque estoy algo desesperado con este tema. Una empresa con los siguientes datos: Resultado contable antes de impuestos = 41.129,76 + Gastos no deducibles = 13.983,65 - Ajustes negativos IS...
1 respuesta
Alta y amortización de inmovilizado
Una empresa tiene 3 elementos de iNmovilizado(ordenadores y vehículos), que se adquirieron en el 2008, entonces la contabilidad la llevaban a capón y no dieron de alta estos elementos, que ademas ya están pagados. ¿Qué podría hacer para que si...
1 respuesta
Exceso de previsión en cuota a pagar impto.sociedades
A 31/12/06 se hizo un exceso de previsión osea 630 a 4752 del importe a pagar del Impuesto sobre sociedades, con lo cual dentro del 2007 me queda Hacienda Publica acreedora por unos 4000 euros que no son reales. ¿Es correcto hacer dentro del 2007 el...
2 respuestas
Reparto remanente
Somos una Ute, union temporal de empresas, que hemos repartido una parte de los beneficios entre sus socios. Lo hemos imputado a la 553 de socios, pero creo que no es muy correcto. Por otro lado, hay que saldar la cuenta 553 a final de año o se puede...
1 respuesta
Asiento apertura de una nueva sl
Se constituye una nueva sl, los primeros asientos que hay que hacer el asiento del capital social y me imagino que habrá que hacer asientos del inmovilizado y existencias de las que parten, como seharia, algún asiento mas. No se si podrías informar...
1 respuesta
Alta inmovilizado
Durante esta año compramos un compresor y se me olvido darle de alta en el inmovilizado y ahora no se muy bien como hacerlo. ¿Cuándo hay que presentar los libros y que libros se presentan? ¿El asiento del Iva del 4º trimestre del 2008 hay que...
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Uso de cuentas 121 y 129
¿Me podría explicar como puedo usar las cuentas 121 y 129? Habría algún asiento obligatorio que el programa no genere en el cierre o que tendríamos que hacer durante el año o cuando lo debemos hacer! Espero me pueda ayudar. Como sabe tengo todas mis...
1 respuesta
Problemas con gastos e ingresos injustificados
Tengo una duda con respecto a la contabilización de a un par de temas: 1. Contabilizar pagos de clientes en 2008, cuyas cuentas están saldadas y pagadas en 2007 por error ¿Cómo contabilizo ese exceso en la cuenta de banco? 2. Contabilizar movimientos...
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Amortización y libros
Te cuento a ver si me puedes echar una mano: en mayo de 2007 compre un derecho de cesión sobre un restaurante. No he hecho amortización en ningún año y en diciembre de 2010 lo he vendido con grandfes perdidas, ¿Cómo debo contabilizarlo al no haberlo...
4 respuestas
Duda sobre el modelo contable 121 con resultados negativos
En casi todas las sociedades a las que le empecé a llevar la contabilidad y al cierre del año en la cta 121 me salen saldos acreedores y me pone 121( ¿Resultado negativo año 2007 importe 21560.00?, ¿Rstdo neg año 2008 31800.00?) ¿Entonces quería...
1 respuesta
Cuando contabilizar el reparto de benericios
Me gustaría que me ayudaseis, tengo un problema ya he cerrado el ejercicio y los socios hemos decidido pasar el beneficio del ejercicio 2011 a reserva voluntaria, lo primero que quiero saber es si esto lo tengo que contabilizar en el ejercicio 2012...
1 respuesta
Revisión de asientos
¡ El asiento que hay que hacer de distribución de resultado que viene asentado Enl año pasado (2011) es el siguiente para un resultado positivo: 120 (D) a 113 (H) El que hice para el año 2012 es el siguiente para un resultado negativo: 113 (D) a 120...
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Asiento contable regularizar rdo. Negativo
Como debo contabilizar el resultado del 2014 a 30/06/2015. En el balance figuran: Cta. 113...+ 29.379.- euros reservas volunt. Cta. 121.012...- 5.104.- resultado negativo Cta. 121.013... - 30.602.- resultado negativo Cta. 129 (2014).. +6.821.-...
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¿Cómo contabilizar provisión de fondos que ya ha sido liquidada?
En el 2003 se constituyó la empresa en la que trabajo actualmente y se entregó una cantidad para provisión de fondos (Gtos necesarios en la creación y la financiación de un tercero) En el 2008 me devuelven una cantidad de esa provisión. Pero, en la...
1 respuesta
Contabilización de IVA
Tengo una duda en cuanto a la contabilización del IVA: ya tengo contabilizados los tres primeros trimestres del año, el modelo 390 se que no se contabiliza. Pero entonces, ¿Cómo cuadro el IVA? Porque en el cuarto trimestre no se presenta el 303.
1 respuesta
¿Como soluciono un descuadre de 0.01 € en la cuenta 4752 H.P. Acreedora por impuestos, que me aparece en la apertura de 2015?
En la apertura de ejercicio de 2015 tengo la cuenta 4752 H.P. Acreedora por impuestos... 0.01€ Los pagos de iva u otros impuestos están correctos, así creo que es un problema de redondeos del propio programa... Pero ¿Cómo me lo saco de encima?, ¿Con...
1 respuesta
Contabilizar factura emitida de arrendamiento
Mi pregunta es como se realiza el asiento contable de una factura emitida por arrendamiento de nave industrial con su retención . En que cuenta aplico la retención . Estamos hablando de emitida, no de recibida..
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470 para compensar el año siguiente
Soy autónomo, y en el negocio estos primero meses no hemos generado ninguna factura, por lo que únicamente se ha generado IVA a compensar. (Por las inversiones de inicio de actividad) . Los tres primeros trimestres los hemos saldado: * Hacienda...
1 respuesta
Una amortización por venta de inmovilizado ¿Aumenta la base del impuesto de sociedades?
Hace poco me he hecho cargo de la contabilidad de una pequeña empresa y por mi falta de experiencia no sé que debo hacer en el caso que expongo: A principios de 2011 se vendió un vehículo de la empresa, por un lado se hizo la amortización hasta el...
1 respuesta
Asientos de 2003 mal contabilizados
En el año 2003 el contable que había en la empresa, en la que yo ahora trabajo, contabilizó una venta a un cliente nuestro de la siguiente manera: Al Debe (430) por 1.639,08 Euros y al Haber (477) 226,08 Euros y (700) 1.413 Euros, hasta ahora todo...
4 respuestas
Asiento de cierre
Necesito si alguien podría decirme si el siguiente asiento estaría bien. ¿Tengo un beneficio después de impuestos de 16277.67? ¿Ademas quiero dotar una reserva voluntaria de 400? Y unas perdidas del año anterior recogidas en la (121) de 1409.84 129 a...
1 respuesta
Compensación pérdidas ejercicios anteriores.
Una sociedad tenía pérdidas en 2008 y en 2009 dio beneficios. En lugar de compensar las pérdidas se pagó el importe correspondiente al beneficio (25% en este caso) en el impuesto sobre sociedades. En 2010 vuelve a tener beneficios y quería saber si...
1 respuesta
Fechas donde se contabilizan las liquidaciones IVA
Presenté el modelo 300 del 2T y el 3T el 22 de Octubre. Con que fecha debo contabilizar estos modelos, con la fecha de presentación o la fecha de fin del trimestre según corresponda (30/06 y 30/09). El del 4T lo presenté el 30 de enero, ¿Con qué...
1 respuesta
Como regularizar saldos de clientes y proveedores de ejercicios anteriores
Llevo desde hace poco tiempo la contabilidad de una empresa y me he encontrado con cuentas de cliente que tienen saldos pendientes del año 2009 y 2010, Revisando la contabilidad no he podido averiguar y esa factura ha sido realmente cobrada. Como...
1 respuesta
Subcuenta correcta
Donde trabajo, hacemos el IVA mensual y cada mes sale a devolver porque es la construcción de un hotel y no tenemos ingresos. Así que el asiento que hago cuando traspaso el IVA es de la (470) H.P deudora a la (472) IVA y solicitamos la devolución del...
1 respuesta
¡ Ayuda ! ¿A qué cuentas pertenecen?
A tod@s, Necesito un poquito de ayuda en cuanto a la contabilización de varios conceptos, puesto que no encuentro la cuenta de gasto e ingreso a la que debo imputarla: 1. Pagos realizados por la empresa a sistemas complementarios de pensiones de sus...
1 respuesta
Amortización leasing
Cerrando la contabilidad del 2010, me he dado cuenta que uno de los leasings de un camión que tenemos y adquirido en abril del 2009, no tiene realizada la amortización del 2009. Ahora cerrando el ejercicio 2010 hago la amortización del ejercicio;...
1 respuesta
Contabilizar un embargo preventivo
Me llegó de la tesorería de la S.S. Un mandamiento de anotación preventiva de embargo de un inmueble. Esto es en relación al aplazamiento que pedimos en su día y nos lo aceptaron, del pago de unos seguros sociales que quedaron pendientes. Lo que...
1 respuesta
Beneficios en sociedad
¿Tengo un beneficio de 54.000? En el cierre del ejercicio 2008. He compensdo perdida de ejercicios anteriores, pero tengo un préstamo con un tercero de 60000 euros, una vez compensadas las perdidas de ejerccicios anteriores, ¿Tengo un saldo en la...
1 respuesta
Saldos de proveedores años anteriores
Estamos con el cierre de ejercicio de mi empresa y es la primera vez que la hago, antes estaba otra chica que ha dejado varias cuentas "colocas". Quisiera dejar la contabilidad lo más "limpia" posible. Tengo en la contabilidad sin saldar proveedores...
1 respuesta
Contabilidad Comunidad de Bienes
Me gustaría que me ayudaras, veras, es una comunidad de bienes dedicada exclusivamente al alquiler de sus propios pisos, son 8, de los cuales 4 son locales y nos retienen irpf, bien, la pregunta es, ¿Esa cuenta (la 473 creo) como desaparece a final...
1 respuesta
Contabilizar gastos de ejercicios anteriores
¿Cuál es la cuenta en el NPGC que recogería los gastos a distribuir en ejercicios posteriores?
1 respuesta
Ejemplo de asiento contable del modelo 130
Tengo una duda de un asiento contable, y espero que alguien pueda ayudarme. Tengo que contabilizar el modelo 130, IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS, Actividades económicas en estimación directa. Pago fraccionado. El model 130 me sale a...
1 respuesta
Gastos constitución
Me gustaría saber como contabilizar los gastos de constitución como itp-ajd (mod. 600), facturas de notarios y del registro mercantil, ya que antes con el antiguo plan lo llevaba al inmovilizado (cta 200) pero ahora con el NPGC no sé a donde...
2 respuestas
Subvención por inversión de maquinaria
Es la primera vez que tengo que contabilizar una subvención con el NPGC y no se por donde empezar. La subvención que nos han dado es por la inversión de instalación de cámaras frigoríficas por un importe de 7243,85 €. Aún no nos han dado el dinero...
1 respuesta
Duda sobre un saldo negativo en cuenta clientes (430)
Estoy muy perdido. Llevo dando vueltas varios días y ya no sé si es que veo el error pero lo paso por alto. Es sobre el ejercicio 2012 y quiero zanjarlo ya para presentar libros, cuentas y sociedades. Tengo balance así: Saldo Debe Saldo Haber Saldo...
1 respuesta
Sanción tributaria
Hemos pagado en 2010 una deuda tributaria por un IRPF del 2007 por importe de 3.880,94, tengo a cero ya la cta 4751, pero no tengo reconocida esa deuda del 2007 y si la contabilizo al debe en la 4751, ésta me quedaría con saldo deudor y me...
1 respuesta
Como contabilizar una factura de abono
Tengo varias facturas que me han enviado los proveedores, pero que por un cambio de sociedad, he pedido que me rectifiquen las facturas a la nueva sociedad, y me han dicho que me mandan un abono y la factura nueva. No se como tengo que contabilizar...
1 respuesta
Contabilizar impuesto
Como siempre tengo una duda, he de contabilizar unos pagos a la seguridad social atrasados que llevan un recargo del 20% de mora, según he podido leer en distintos foros he visto dos formas de contabilizarlo o así lo he entendido yo. Por un lado, los...
1 respuesta
Contabilización lotería
La empresa donde trabajo ha adquirido lotería de navidad que ha vendido en participaciones entre sus empleados. Los décimos han sido depositados en una entidad bancaria. ¿Debo de hacer algún asiento contable? ¿En una cuenta de orden?
1 respuesta
Pérdidas contables y beneficio fiscal
Tengo unas pérdidas contables de 3.900 euros pero debido a unos gastos no deducibles de 5.500 euros el beneficio fiscal es de 1.600 y tengo que pagar 400 euros por impuesto de sociedades. Mi pregunta es la siguiente: cuando haga la aplicación del...
1 respuesta
Diferencia entre 473 y4751
Que diferencia existe entre la 473 y 4751, es que la denominación me crea confusión. Que se debe contabilizar en la 473 y que en la 4751. Si puedes ponerme algún ejemplo mejor.
1 respuesta
Varias dudas sobre contabilidad de empresas
Estoy estudiando contabilidad, y soy nueva en eso y tengo muchas dudas haber si alguien podria ayudarme con esa duda; Estoy haciendo un supuesto de una empresa que acaba de empezaren octubre y sus existencias iniciales supuestamente son zeero, y...
1 respuesta
Pago mensual a socios
Hala buen día de antemano agradezco la explicación, En una s.l hay dos socios, uno el gerente y administrador, el otro tiene un 33%, a este socio del 33, cada mes le dan en dinero 500 eur la cuestión es que este socio no tiene nomina, tampoco paga un...
1 respuesta
Cerré el año y me di cuenta que olvide contabilizar un prestamos al repasar los saldos.
He cerrado por fin el 2013, y al repasar los saldos a cuenta de que se acerca julio... Vi que no cuadraba el saldo de la contabilidad con el del banco... Mirando mirando he visto que EN 2013 no he contabilizado un prestamos entre sociedades de grupo...
2 respuestas
Contabilidad errónea
Tengo un cliente que ha traído una contabilidad del año 2008 con varios errores, el problema es que se presentaron cuentas anuales e I.ES correspondientes a dicho ejercicio con esos errores. No se contabilizaron gastos dando como resultado más...
1 respuesta
Compensación de perdidas con cargo a Reservas
Me gustaría saber si tenemos perdidas de ejercicios y también saldo en la cuenta de reservas voluntarias, Si se debe hacer algún asiento para poder compensar las perdidas de ejercicios anteriores. Y qué asiento sería.
1 respuesta
Necesito saldar las cuentas 465
Necesito saldar las cuentas 465 que están descuadradas, el descuadre viene de años anteriores y ni se va a pagar al empleado ni tampoco se va cobrar nada, se supone que son errores cometidos. Como saldo las cuentas para empezar de saldo 0. No se si...
1 respuesta
Contabilizar asiento regularización sin IVA repercutido, ayuda!
Acabamos de empezar la actividad y solo tengo IVA Soportado, nada de IVA Repercutido. El asiento de regularización del 1T, ¿Sería así? (470) a (472) Si optamos por compensar, ¿Debería hacer algún asiento más después de realizar el modelo 303? ¿Y si...
1 respuesta
Local sin amortizar
Tengo que presentar el impuesto de sociedades de una empresa, de la que sólo dispongo del IS del año pasado (2008) y todas las facturas, seguros sociales, impuestos, etc de 2009 pero sin contabilizar. En el IS de 2008 y anteriores, observo que no se...
1 respuesta
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