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Arreglar cuenta h.p.deudora por iva mal llevada en asiento
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Corrección de asiento contable IS
Tengo una duda con el asiento del impuesto de sociedades: En el año 2010 tuvimos unas perdidas de 7000, por lo que el impuesto de sociedades era 1750, a fecha 31/12/2010 hice el siguiente asiento: 1750 (4745) Crédito por perdidas a compensar del...
1 respuesta
Que tengo que revisar al cierre de ejercicio del año.
Soy una chica que acaba de empezar en el mundo de la contabilidad( Contaplus 2009), y ahora estoy intentando cerrar el ejercicio; pero según el gestor tengo que comprobar varias cosas antes de cerrar el ejercicio. En general se que tengo que...
1 respuesta
Facturas no declaradas
Me he dado cuenta hoy que después de presentar el modelo 303 en el segundo trimestre realice tres facturas con fecha de junio por error, y se me ha descuadrado la cuenta del iva por supuesto en su momento no se hizo asiento de regularización y lo...
1 respuesta
Saldo iva soportado final del ejercicio
Me gustaría saber si existe algún caso en el cual una cuenta de iva 472 o 477 tenga saldo al final del ejercicio una vez realizada la liquidación. ¿Por qué me encuentro con un asiento de apertura con iva soportado y si no es posible cómo podría...
1 respuesta
Compensación pagarés 2
Perdona que te moleste, pero tengo una seria duda sobre algo que te comenté en su momento, y del que te dejo copia debajo para que te acuerdes. Ahora, a finales de año, la situación ha cambiado en lo siguiente.: 1.Sigue sin haber facturas por medio....
1 respuesta
Balance de liquidación
Tengo que realizar un balance de liquidación de una sociedad limitada de dos socios. El balance que tengo hasta ahora es muy sencillo: 40.000-Capital social 30.000-Cuenta corriente con socios (551) 5550-Amortización acumulada (de un activo que ya se...
1 respuesta
940** es para anotar subvenciones ofic. D capital?
? Contabilidad. Se han recibido subvenciones oficiales por el inicio de una nueva actividad como Autónomo, y se han realizado los siguientes apuntes: 1. Por la subvención de capital del Gobierno Vasco: 57200** Bancos (GV-EJ Exp. G-***)... 3.000€ a...
1 respuesta
Arreglar ingreso contabilizado en año anterior
Es la primera vez que hacemos consulta, espero que nos podáis dar una solución; la cuestión es la siguiente. En la contabilidad del 2007 se contabilizó un ingreso como una subvención de capital y se hizo el 31-12 la correspondiente periodificación de...
1 respuesta
ContaPlus
¿Cómo realizo la contabilidad de un autónomo con el ContaPlus? La hago como con una sociedad (asientos, balances...) y cómo imprimo/leo los libros registro de ventas/ingresos y gastos/compras?
1 respuesta
Contabilidad diferente entre asesoría y empresa
A mi empresa le lleva la contabilidad una asesoría, a principio de años decidimos llevar una real nosotros paralela al a asesoría. Las cuentas no cuadran en prácticamente nada. Si este año que entra la queremos llevar nosotros,¿Podemos partir del...
2 respuestas
Cómo cuadro una cuenta de cliente en saldo deudor cuándo dicho saldo ya fue cobrado en su día
La empresa en su día envío un factoring al banco el cliente pago pero no se contabilizo en La cuenta del cliente. Tengo un problema ya que el cliente tengo que dejarlo a cero y ademas e de reflejar una deuda que tiene la empresa con el banco para...
1 respuesta
Pagos contabilizados y facturas prescritas
Durante los 2000 y 2001 contabilice los pagos de unas facturas, éstas no se han, contabilizado correctamente y al haber perdido su derecho a la deducción, que he de hacer, para regularizar el saldo de proveedor.
1 respuesta
Factura del año anterior
Estoy esperando recibir unas facturas del año 2010 porque ese proveedor no nos la ha enviado anteriormente. Entonces, ¿Cómo la contabilizo en la contabilidad de este año 2011?, puesto tienen sus IVAS correspondientes.
1 respuesta
Cancelar cuenta 436 clientes dudoso cobro
Tengo en el haber un saldo correspondiente a un cliente de dudoso cobro ( creo que debería estar en el debe ) que viene arrastrado de años anteriores. Ahora, debido a que este cliente ha desaparecido, quiero cancelar esta cuenta y el importe de...
1 respuesta
Asiento de una fra. Con saldo negativo
Ruego me ayudéis con el siguiente asiento, os dejo los datos de la fra. Honorarios 380,69 SUPLIDOS 31.14 TOTAL: 411,83 A CTA.1000 SALDO: -588,17
1 respuesta
Saldos de proveedores años anteriores
Estamos con el cierre de ejercicio de mi empresa y es la primera vez que la hago, antes estaba otra chica que ha dejado varias cuentas "colocas". Quisiera dejar la contabilidad lo más "limpia" posible. Tengo en la contabilidad sin saldar proveedores...
1 respuesta
Sobre como obtener el saldo anterior de una cuenta a partir de una fecha determinada
Necesito saber como obtener el saldo anterior de una cuenta a partir de una fecha determinada para as'i poder utilizar este datos en una mayor contable de una cuenta.
1 respuesta
Cuenta con socios (551)
Acaba de llegarme a la asesoría una empresa (SL) en la cual sus socios (2) han ido haciendo aportaciones desde el año 2008 por un montante total a 31 de diciembre de 2011 de 65.000 euros (CUENTA 551 = 65.000€) (572 = 1.800€) (RESULTADO EJERCICIO...
1 respuesta
Contabilizar un trimestre del Modelo 300
En mi mano tengo un modelo 300 de iva presentado ya en hacienda. Los datos son: Total cuota devengada:11624,62 Total a deducir:24791,63 Diferencia:-13167,01 Atibuible a la Administración del Estado: -13167,01 RESULTADO: -13167,01 Compensación...
1 respuesta
Contabilidad compra envases
Mi duda es acerca de como contabilizar la factura de compra y la factura rectificativa de los envases, ya que según he investigado los asientos siguientes corresponderían con el registro contable correcto, pero a partir de estos dos asientos a mí me...
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Modificación del Activo - Préstamo
Quería saber si podían orientarme sobre algunas cuestiones acerca del nuevo Plan General Contable. Estas son; Resulta que tengo una Sociedad y la actividad es de servicios. Lo hago a través de una franquicia que adquirí en el 2008. ¿El pago a la...
3 respuestas
Pago a cuenta en la compra de un piso
Llevo la contabilidad de una constructora y no se si lo estaré haciendo mal Cuando recibo un pago de un cliente hago el siguiente movimiento: 1.- 572(banco) a 430 (cliente) 2.- Emito la factura al cliente 430 (cliente) a 437 477 Sería correcto.
1 respuesta
Uso de cuentas 121 y 129
¿Me podría explicar como puedo usar las cuentas 121 y 129? Habría algún asiento obligatorio que el programa no genere en el cierre o que tendríamos que hacer durante el año o cuando lo debemos hacer! Espero me pueda ayudar. Como sabe tengo todas mis...
1 respuesta
Como contabilizo el fraccionamiento del pago a cuenta del Impuesto de Sociedades? (2P)
Asiento contable del registro del fraccionamiento del pago a cuenta del impuesto de sociedades, en concreto la cuenta de deuda con Hacienda así como el saldo que debe reflejar la 473.
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Apuntes bancarios año anterior
He tomado la contabilidad que anteriormente llevaba una asesoría y referente a la cuenta de bancos el saldo no me cuadra con el balance que me entregaron, repasando la cuenta bancaria hay algunos apuntes que lo han llevado a otra cuenta y también no...
2 respuestas
Facturas pagadas sin contabilizar
En la empresa en la que llevo la contabilidad (es una S.L.), hay facturas de proveedores del 2004 que se pagaron en su día pero que el anterior gestor no contabilizó (los pagos, sí las facturas)por lo que en el 2005 se arrastran unos saldos en las...
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Regularizar cuentas
Me acabo e hacer cargo de la contabilidad de una empresa, en la cual aparecen saldos, que no se como regularizar. Paso a detallarselas: Cta.. 120000001.. Remanente rdos anteriores...(24.833,90), en el Haber cta.. 120000002.. Resultado Pendiente de...
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Efecto comercial
En mi empresa entramos un efecto comercial de un cliente de 20.000eur el 01/12/05 con vtº 22/12/05, el cliente cnd llego el vtº no lo pagó y la letra estaba en notario, nosotros fuimos a pagar dicho efecto a notario para que no nos perjudicara en...
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