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Asiento de apertura desde cuenta de pérdidas y ganacias y balance
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Uso de cuentas 121 y 129
¿Me podría explicar como puedo usar las cuentas 121 y 129? Habría algún asiento obligatorio que el programa no genere en el cierre o que tendríamos que hacer durante el año o cuando lo debemos hacer! Espero me pueda ayudar. Como sabe tengo todas mis...
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Cuenta a utilizar para cuadrar el balance
Por falta de tiempo, no pude cerrar la contabilidad de los tres últimos ejercicios contables. Este año 2004 quiero cerrarlo, y se me había ocurrido hacer un asiento a fecha del 31/12/2004 poniendo los saldos correctos de las cuentas a esa fecha. En...
1 respuesta
Cooperativas
Cierre de ejercicio de una cooperativa. ¿Cómo se contabiliza la dotación al fondo de educación? Tengo entendido que el asiento sería 657 a 139 con el importe correspondiente al fondo educación. El problema que me surge es que al año siguiente al...
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Compensar perdidas
Empresa constituida en 2008, da perdidas, antes del cierre realizo el siguiente asiento 4745 a 630 Al realizar el cierre, 630 a 129. ¿Qué asiento tendré que hacer este año, para compensar esas pérdidas? ¿A la 4745 va la base imponible, cuándo aplico...
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Primer asiento empresa ya creada
Tengo que empezar a llevar la contabilidad de una empresa ya creada, en este caso un club de fútbol. Hemos adquirido un software (a3con) y me surge la duda de hacer el primer asiento. Creo que es algo bastante importante y no me gustaría equivocarme....
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¿Asiento inicial cuenta de banco?
Haciendo una conciliación bancaria, ya tengo todos los conceptos en sus partidas correspondientes, pero no me cuadra la cuenta porque me falta el asiento inicial. ¿Alguien podría ayudarme para saber cómo realizar dicho asiento?
1 respuesta
Contabilizar trabajo productivo
Agradecería cualquier ayuda que pueda darme en lo siguiente. Quiero pedir un préstamo para poder continuar desarrollando un software. Hasta ahora he pagado todos los gastos de mi bolsillo pero ahora necesito ayuda y por eso me planteo pedir el...
3 respuestas
¿Cómo acabar con el saldo en la cuenta 121?
Llevo la contabilidad de un CB en estimación directa simplificada, y tras acumular pérdidas durante tres años tengo un saldo en la cuenta 121. ¿Puedo compensarlo con los beneficios de este año y el siguiente? Parece que empieza a dar ganancias... Y...
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Factura uniformes ¿En qué cuenta?
Acabamos de adquirir para la empresa uniformes para los empleados, en que cuenta debo contabilizarlo, en la 629. De momento lo he contabilizado así.
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470 para compensar el año siguiente
Soy autónomo, y en el negocio estos primero meses no hemos generado ninguna factura, por lo que únicamente se ha generado IVA a compensar. (Por las inversiones de inicio de actividad) . Los tres primeros trimestres los hemos saldado: * Hacienda...
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Balance de disolución
La empresa donde trabajo se va a disolver por fin de actividad y necesito elaborar el balance de liquidación. ¿Cuáles son los pasos que debo seguir para llegar al balance final?
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Contabilizar I.s.
¿Una empresa tiene un resultado en la cuenta de pérdidas y ganancias de 1000?. A 31/12 realiza los siguientes asientos: ¿630 250? ¿Á 4752 250? ¿129 250e á 630 250? ¿Sería esto correcto?
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Subvención por inversión de maquinaria
Es la primera vez que tengo que contabilizar una subvención con el NPGC y no se por donde empezar. La subvención que nos han dado es por la inversión de instalación de cámaras frigoríficas por un importe de 7243,85 €. Aún no nos han dado el dinero...
1 respuesta
Apunte Contable de Resultado Negativo.
Me podéis ayudar una vez mas. He cerrado el ejercicio anterior con perdida. Es el primer ejercicio contable, al efectuar el cierre se me ha generado en el siguiente ejercicio un apunte automático de la cuenta 129, supongo que dicho saldo habría que...
1 respuesta
Regulación y prorrata iva
El caso que planteo es el siguiente: Se trata de una empresa que se ha ido descontando el 100% del i.v.ha soportado durante los tres primeros trimestres ya que acababa de abrir y no tenía ganancias. ¿En el cuarto trimestre obtuvo un iva devengado de...
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En la elaboración de la Memoria PYME de mi sociedad, no sé en que apartado, debo reseñar el saldo cta. 258 (Imposición a l/p).
A tod@s: Durante el ejercicio 2018, la sociedad ha realizado una IMPOSICIÓN A L/P en un banco, que he reseñado en la cta. 258...(en ejercicios anteriores no había saldo). Ahora bien, estoy realizando la confección de la Memoria PYME para la...
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Contabilizar beneficios de un ejercicio habiendo perdidas de otros
Al cierre de este ejercicio mi S.L. Familiar da beneficios y en los tres anteriores se dieron perdidas que superan con creces los beneficios de este año. En los anteriores ejercicios no se creo ninguna cuenta de crédito con hacienda (4745) por las...
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Gastos del ejercicio anterior
¿El año pasado mi empresa dio un beneficio de 200?. ¿Este año he descubierto que existe una partida en la cuenta 480 gastos anticipados de un seguro de unos 3000? Que en el ejercicio anterior por error no fue llevado a gastos. Si se hubiera realizado...
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Legalización libros
Somos una pequeña SL y es la primera vez que vamos a presentar los libros a legalizar porque la actividad de la empresa se inició en octubre del 2002 y tenemos las siguientes dudas: - En la práctica no se cuál es el contenido concreto del inventario...
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Regularizar saldos erróneos
Me puse en contacto contigo no hace mucho, referiendome a un tema de prestamos que me encontré en la contabilidad de la empresa en la que ahora trabajo, que habían sido cancelados y aparecían en el balance de la empresa, así como elementos de...
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Iva a compensar tras una revisión...
Tengo un problemilla y es que tengo una constructora que tenia un iva a compensar de 219.000 euros al principio del año 2008 y tras una revisión de iva le quitan 153.000 euros. De tal manera, que para regularizar el iva en el 2.009 tendría que hacer...
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Balance de situación
Estoy haciendo un plan de empresa y tengo todo ya listo, incluido el plan de tesorería, pero me surge una duda que no logro sacar adelante, estoy colapsada. Tengo que sacar el balance de situación de los tres primeros años a partir de la tesorería de...
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Contabilización de la retribución de autónomos como gasto de la sociedad
Tengo una duda haber si podrías resolvérmela. En los años 2008 y 2009 se han contabilizado la retribución de autónomos como gasto de la sociedad cuando no correspondía ya que no estaba retribuido como rendimiento en especie en nómina. Ello provoca...
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Compensar perdidas de ejercicios anteriores
Me pasan una contabilidad con saldos deudores en la 4745 (año 2008 por 1007,60 Euros y año 2009 por 4.476,80). En este ejercicio se han producido beneficios y si calculo el 25% para el I.S. Sale a pagar 4.668,73. ¿Cómo he de hacer el apunte para...
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Asiento Pérdidas ejercicio
Tengo un problema de contabilidad de los últimos asientos: El año pasado se hicieron los siguientes asientos: 31-12-2007 268,80 Eur (6940) Prov. Para isol. A (4900) dotac. Prov. Insol. 268,80 Eur -------- 3.586,79 Eur (63000) Imto. Sobre beneficios a...
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Corrección resultados negativos de ej anteriores
¿En base a un requerimiento de Hacienda se puso de manifiesto que en el ejercicio 2008 no se declararon unos ingresos de más de 9000?. Debido a esto los resultados negativos pendientes de compensar de ejercicios anteriores me deben disminuir en esta...
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Sentencia judicial sobre empresa inactiva
Se trata de una sociedad inactiva, cuando sale sentencia judicial en que condenan al contrario a pago de costas e intereses por el tiempo en que ha tenido indebidamente una fianza en su poder. Mi pregunta es: al estar la empresa inactiva, ¿Cómo...
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Balance de situación no cuadra
El balance de sumas y saldos 2005 cuadra perfectamente, pero al sacar el balance de situación hay un descuadre muy grande, el activo no es igual al pasivo. ¿A qué puede deberse esto? Es muy urgente.
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Contabilizar asiento regularización sin IVA repercutido, ayuda!
Acabamos de empezar la actividad y solo tengo IVA Soportado, nada de IVA Repercutido. El asiento de regularización del 1T, ¿Sería así? (470) a (472) Si optamos por compensar, ¿Debería hacer algún asiento más después de realizar el modelo 303? ¿Y si...
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¿En el momento que se crea una empresa se abre la cuenta 300 existencias?
¿En el momento en que se crea una empresa como se abre la cuenta 300 existencias? ¿300 a caja supongo? ¿Ya qué supongo al principio antes de comenzar a utilizar la cuenta de compra de mercaderías debe estar la cuenta existencias no?
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Cuenta 476 org. S.s.acredores
Estoy cerrando ejercicio y quisiera saber como quedará la cuenta 476 organismos de la seguridad social acreedores porque las nominas las hace un asesor y los tcs entonces yo me entero del gasto 642 al mes siguiente cuando se paga y el banco me manda...
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Facturas pagadas sin contabilizar
En la empresa en la que llevo la contabilidad (es una S.L.), hay facturas de proveedores del 2004 que se pagaron en su día pero que el anterior gestor no contabilizó (los pagos, sí las facturas)por lo que en el 2005 se arrastran unos saldos en las...
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Cobro facturas año anterior facturaplus
He comenzado a llevar una contabilidad este año en Contaplus, programa que jamás había visto. He abierto el ejercicio nuevo del año 2018 pero no se como se realiza el cobro de facturas pendientes del año 2017, es decir, como las paso del facturaplus...
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Contabilizar Subvención Promotora
Trabajo en una promotora inmobiliaria. En nuestra última promoción la cual se compone de varios edificios, se convirtió uno de ellos en VPO de alquiler a 25 años, por lo que se nos concedió una subvención en el 2011. Esta subvención ha sido cedida a...
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Contabilidad errónea
Tengo un cliente que ha traído una contabilidad del año 2008 con varios errores, el problema es que se presentaron cuentas anuales e I.ES correspondientes a dicho ejercicio con esos errores. No se contabilizaron gastos dando como resultado más...
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Regularizar cuentas
Me acabo e hacer cargo de la contabilidad de una empresa, en la cual aparecen saldos, que no se como regularizar. Paso a detallarselas: Cta.. 120000001.. Remanente rdos anteriores...(24.833,90), en el Haber cta.. 120000002.. Resultado Pendiente de...
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Contabilizar autocartera con perdidas
Mi empresa ha comprado participaciones a varios socios quedando en autocartera y pagando el doble de su valor nominal. ¿Cómo debo contabilizarlo?
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Normas Internacionales de Contabilidad en el Balance de Situación y de Pérdidas y Ganancias
Puesto que se acerca el momento en que, al parecer, serán de aplicación obligatoria para todas las empresa, tanto si cotizan como si no, le agradecería que me dijera que Normas NIC se relacionan con la elaboración del Balance de Situación y de la...
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