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Cierre de ejercicio
He empezado hace dos semanas a llevar una contabilidad, y me he encontrado que en el ejercicio 2003 han "tirado" mucho de la caja, ¿Y a 31 de diciembre el saldo es negativo de 13.000? ¿Cómo puedo hacer para regularizar este saldo? ¿Puede haber una...
1 respuesta
Se pueden borrar completamente asientos realizados en el Contaplus 2008?
Ahora mismo estamos haciendo el cierre de ejercicio del año 2012 (Contaplus 2008), y hay muchos asientos que por equivocación o no saber donde ponerlos están en la cuenta 555.0; pero mi cuestión es si esos asientos se pueden eliminar completamente y...
1 respuesta
Instalar contaplus
Espero puedas ayudarme a solucionar un problema. Acabo de conseguir el paquete Contaplus Elite 2002, pero no tengo los números de serie, si pudieses enviármelos y explicarme como debo instalar el software por primera vez te lo agradecería enormemente.
1 respuesta
Duda cierre contable
Ando un poco perdida y agobiada con el cierre contable porque nunca lo he hecho y este año es la primera vez que lo hago. ¿Sabrías de algún manual sencillo sobre esto que me pueda ayudar? También tengo una duda. Nuestra empresa es de reciente...
1 respuesta
Cambio de programa contable y limpieza de clientes
Quisiera saber si al realizar un cambio de programa contable podemos hacer una limpieza de cuentas de clientes que teníamos en el anterior programa contable pues hemos observado que hay muchos clientes que han dejado de serlo por diversas causas...
1 respuesta
Tema contable, como contabilizar una factura que viene a nombre de mi cliente, pero tengo que pagarla yo, y luego cobrárselo
El ejemplo es el siguiente, yo solicito de una notaría una copia de una escritura de un cliente mio, me la mandan, pero la factura la emiten a nombre del titular de la escritura, es decir mi cliente. Posteriormente yo le tengo que cobrar ese importe...
1 respuesta
Contabilidad del iva en las importaciones
A la hora de contabilizar las importaciones me encuentro con algunos problemas que me generan ciertas dudas y que agradecería que alguien me pudiera aclarar. El programa que uso es el Contaplus y el problema surge a la hora de contabilizar la factura...
1 respuesta
¿Puedo hacer ajustes en el IVA soportado al cierre del ejercicio?
Tengo dudas ya que tengo que cerrar la contabilidad del ejercicio anterior y la cuenta del iva soportado me queda con saldo deudor. Resulta que se contabilizaron unas facturas con fecha contable mes de diciembre después de presentar el modelo 303 del...
1 respuesta
Contabilidad-saldos antiguos sin cerrar
Me gustaría saber si me podeis aclarar una duda, tengo saldos antiguos de cuentas de proveedores y clientes que en su día nos se contabilizo el pago, pero que ya fueron pagados y cobrados, se realizó su correcta anotación en las respectivas cuentas...
1 respuesta
¿Trabajar con dos ordenadores en contaplus elite?
Acabo de estrenar el Contaplus profesional 2011, y es momopuesto, solo puedo trabajar en un ordenador, pero mi pregunta es, si alguna forma en la que pueda realizar asientos en mi portátil, desde casa y luego traspasarlos al pc de la oficina.
1 respuesta
Arreglar ingreso contabilizado en año anterior
Es la primera vez que hacemos consulta, espero que nos podáis dar una solución; la cuestión es la siguiente. En la contabilidad del 2007 se contabilizó un ingreso como una subvención de capital y se hizo el 31-12 la correspondiente periodificación de...
1 respuesta
Error en cierre contable 2010
Tengo el contaplus elite en mi trabajo y cuando he ido a realizar el cierre del ejercicio me ha salido el siguiente error en un cuadro de color celeste con una señal de atención: Proceso exclusivo no puede haber más de un usuario conectado. Yo...
1 respuesta
Contabilidad: aportaciones de socios, saldo de caja, bancos y anotaciones deudoras
Tengo unas dudillas y era para ver si podías revolvérmelas.. En la cuenta de caja la gestoría a final de año tiene hecho un asiento: (570) a (551) No sé el porqué ha realizado eso... Si anteriormente tiene asientos sobre los socios y pagado por...
1 respuesta
Contabilizar deuda en el asiento de apertura
Tengo una gestoría contratada para que me lleve toda la documentación de mi empresa de transportes, pero como últimamente veía que no me lo llevaban todo en regla estoy intentado llevarla yo también para luego ir comprobándola. Bueno mi pregunta es,...
1 respuesta
Uso de cuentas 121 y 129
¿Me podría explicar como puedo usar las cuentas 121 y 129? Habría algún asiento obligatorio que el programa no genere en el cierre o que tendríamos que hacer durante el año o cuando lo debemos hacer! Espero me pueda ayudar. Como sabe tengo todas mis...
1 respuesta
Recomendación programa de contabilidad para SCP
Soy nuevo en el foro y me gustaría que me pudierais recomendar un programa de contabilidad para una SCP. En principio dicho programa me tendría que servir para introducir las facturas de ingresos y las de gastos y que sirviera como libro contable por...
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Regularizar Proveedores años anteriores
Tengo una duda sobre como regularizar una cuenta de proveedores de años anteriores con un saldo muy elevado. El gestor no ha ido liquidando esa cuenta cuando la realidad es que no debemos a proveedores mas que lo que está pendiente en el transcurso...
1 respuesta
Duda sobre un saldo negativo en cuenta clientes (430)
Estoy muy perdido. Llevo dando vueltas varios días y ya no sé si es que veo el error pero lo paso por alto. Es sobre el ejercicio 2012 y quiero zanjarlo ya para presentar libros, cuentas y sociedades. Tengo balance así: Saldo Debe Saldo Haber Saldo...
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CONTABILIDAD. En la venta los gastos de transportes
En la venta los gastos de transportes, ¿Minoran el valor de la venta o se contabilizan en la cuenta de transporte?
2 respuestas
Generador de contraclaves
... Y buenos. Compramos para la empresa hace tiempo un paquete de programas de contabilidad llamado SP PYMEPLUS PROFESIONAL (1-11-2001) con los siguientes programas: CONTAPLUS PROFESIONAL y FACTURAPLUS PROFESIONAL. En la instalación pide un numero de...
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Compensar la 4745
¿Podrías decirme como sería el asiento de compensación para la 4745 si hubiesen beneficios?
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Como dejar "a cero" la cta.474500
Soy nueva y confío me ayudéis. Gracias al foro me aclaráis muchas dudas. Me han asignado actualizar la contabilidad de una empresa desde 2005 y me surge un problema. A 31.12.05 tiene una Base Imponible de Pérdidas a compensar de 132.878,11 y saldo en...
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Subcuenta correcta
Donde trabajo, hacemos el IVA mensual y cada mes sale a devolver porque es la construcción de un hotel y no tenemos ingresos. Así que el asiento que hago cuando traspaso el IVA es de la (470) H.P deudora a la (472) IVA y solicitamos la devolución del...
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¿Cómo puedo variar el % de IVA en contaplus?
Cuando el IVA subió al 18% creé una cuenta para IVA 18% y no he tenido ningún problema. Ahora que ha subido (de nuevo) al 21% intento hacer lo mismo pero no me deja. Me explico: Voy a añadir subcuenta y una vez estoy dentro de la subcuenta creada y...
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Donde incluir en el I. Sociedades las retenciones atribuidas por una CB a una SL
Una SL tiene el 33% de una Comunidad de Bienes. La CB le ha atribuido a la SL su parte de los ingresos, los gastos y las retenciones, y la SL las ha recogido en su contabilidad. Las retenciones le vienen a la CB de su facturación por arrendamiento de...
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Erp bueno, bonito y barato
Estoy buscando un ERP que integre contabilidad y facturación en una misma herramienta y que me permita diseñar informes económicos y de gestión. He pensado en Exact-Globe, pero creo que va a ser demasiado "potente" y caro para una PYME Lo clásico...
6 respuestas
Descuadre
Diferencias Quisiera saber a que se puede deber una diferencia entre la cuenta de pérdidas y ganancias y el balance. Al ir a prepara un balance y PyG a 30 de septiembre me he encontrado con este problema y no se como solucionarlos. +En el Balance:...
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Asiento apertura Sociedad Limitada Unipersonal
Voy a empezar a llevar la contabilidad de una Sociedad Limitada Unipersonal de nueva creación, con la aportación de 3006€ en un banco y un solo socio. Además, los gastos de notaria ascienden a 292,73€ (IVA 18% e %IRPF 15) y los del Registro Mercantil...
2 respuestas
Duda sobre el modelo contable 121 con resultados negativos
En casi todas las sociedades a las que le empecé a llevar la contabilidad y al cierre del año en la cta 121 me salen saldos acreedores y me pone 121( ¿Resultado negativo año 2007 importe 21560.00?, ¿Rstdo neg año 2008 31800.00?) ¿Entonces quería...
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Liquidación intereses contrato a nuestro favor
Me gustaría saber como contabilizar ( clasificación por subcuentas) un apunte que me aparece en el banco como LIQUIDACIÓN INTERESES DEL CONTRATO... El saldo de la operación es a nuestro favor.
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Programa para facturación
Me gustaría que me indicaras un programa sencillo y barato para facturar y meter los datos de los clientes. No se si el contaplus o el facturaplus.
5 respuestas
Contabilizar gasto seguro de vida al empleado que comprende de una año a otro
¿El 15 de diciembre me pasan un cargo del seguro de vida de un empleado que corresponde del 15/12/15 al 15/12/16. Cómo se contabiliza?
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Pago factura Diciembre
¿Cómo se puede reflejar una factura de teléfono que pertenece al mes de Diciembre pero se carga en Enero y no había saldo pendiente en la contabilidad al cierre del año?
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URGENTE! Balance de comprobación que no cuadra
Estoy tratando de cuadrar un balance de comprobación, el total me lo dan y es 78.544.000€ sumando el total del debe y el haber. Por tanto, supuestamente en cada uno me tendría que dar un total de 39.272.000. En cambio, a mí me da que el debe es...
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¿Puedo crear una subcuenta para los aplazamientos de la seguridad social?
Nos han concedido un aplazamiento sobre deuda pendiente con la seguridad social correspondiente al año 2012, mi pregunta es que para tener controlada la cuenta contable (476) puedo crear una subcuenta (4760001 Aplazamientos Seg. Social) y hacer un...
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Asientos de ajustes al cierre del año comercial
Cuales son los asientos de justes que se deben realizar al cierre del año comercial
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Que significa en el asiento de apertura en el DEBE la cuenta 113 reservas voluntarias
Podrías decirme que significa la cuenta de reservas voluntarias en el asiento de apertura en el DEBE del mismo, ya que si hago reparto del impuesto de sociedades y este tiene beneficio, al llevar desde el haber del reparto del impuesto me anula parte...
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Revisión de asientos
¡ El asiento que hay que hacer de distribución de resultado que viene asentado Enl año pasado (2011) es el siguiente para un resultado positivo: 120 (D) a 113 (H) El que hice para el año 2012 es el siguiente para un resultado negativo: 113 (D) a 120...
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