¿Cómo liquidar el IVA de una Asociación?

Las cuentas 472 y 477 tiene saldos correspondientes a las operaciones realizadas durante el ejercicio, en diciembre se presenta el modelo 309 teniendo en cuenta la regla de prorrata. El resto del saldo es estas cuentas ¿cómo lo liquido para dejarlas con saldo cero o sin saldo? Espero haberme explicado con claridad. Gracias

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Al finalizar el año, cuando tenga calculado el porcentaje definitivo, se ha de realizar el ajuste contable del iva. Si es un resultado positivo:

472 (HP iva soportado) a 639(Ajuste positivo en imposición indirecta)

Si es negativo:

634 (Ajuste negativo en imposición indirecta) a 472 (HP iva soportado)

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